Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan Prosentase Sisa Anggaran Perubahan Anggaran Penyerapan BELANJA 15,342,978,800.00 7,101,982,142.00 3,568,221,255.00 2,777,570,130.00 13,447,773,527.00 87.65 1,895,205,273.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 5,291,707,200.00 5,022,508,142.00 5,022,508,142.00 94.91 269,199,058.00 Kecamatan Coblong 5,599,671,600.00 213,499,000.00 1,920,628,199.00 2,267,798,620.00 4,401,925,819.00 78.61 1,197,745,781.00 1.20. 1.20.15.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778,500,000.00 6,200,000.00 300,942,624.00 266,291,300.00 573,433,924.00 73.66 205,066,076.00 1.20. 1.20.15.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 106,000,000.00 0.00 36,430,499.00 0.00 36,430,499.00 34.37 69,569,501.00 1.20. 1.20.15.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,000,000.00 0.00 19,618,000.00 0.00 19,618,000.00 89.17 2,382,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30,000,000.00 0.00 23,469,000.00 0.00 23,469,000.00 78.23 6,531,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38,000,000.00 0.00 23,657,550.00 0.00 23,657,550.00 62.26 14,342,450.00 1.20. 1.20.15.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 327,500,000.00 3,200,000.00 49,500,000.00 250,855,000.00 303,555,000.00 92.69 23,945,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000,000.00 1,000,000.00 14,999,875.00 15,436,300.00 31,436,175.00 78.59 8,563,825.00 1.20. 1.20.15.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 13,000,000.00 0.00 8,376,500.00 0.00 8,376,500.00 64.43 4,623,500.00 1.20. 1.20.15.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 59,000,000.00 0.00 23,109,900.00 0.00 23,109,900.00 39.17 35,890,100.00 1.20. 1.20.15.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70,000,000.00 0.00 40,701,300.00 0.00 40,701,300.00 58.14 29,298,700.00 1.20. 1.20.15.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi 26,000,000.00 1,000,000.00 18,180,000.00 0.00 19,180,000.00 73.77 6,820,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.20 Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 47,000,000.00 1,000,000.00 42,900,000.00 0.00 43,900,000.00 93.40 3,100,000.00 1.20. 1.20.15.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,818,500,000.00 13,950,000.00 389,725,800.00 1,981,597,320.00 2,385,273,120.00 84.63 433,226,880.00 1.20. 1.20.15.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 2,534,500,000.00 11,750,000.00 241,945,200.00 1,894,007,400.00 2,147,702,600.00 84.74 386,797,400.00 1.20. 1.20.15.01. 02.10 Pengadaan Mebeulair 72,000,000.00 1,200,000.00 0.00 67,789,920.00 68,989,920.00 95.82 3,010,080.00 1.20. 1.20.15.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 212,000,000.00 1,000,000.00 147,780,600.00 19,800,000.00 168,580,600.00 79.52 43,419,400.00 1.20. 1.20.15.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 174,000,000.00 4,400,000.00 132,891,000.00 0.00 137,291,000.00 78.90 36,709,000.00 1.20. 1.20.15.01. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 90,000,000.00 2,200,000.00 54,120,000.00 0.00 56,320,000.00 62.58 33,680,000.00 1.20. 1.20.15.01. 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 84,000,000.00 2,200,000.00 78,771,000.00 0.00 80,971,000.00 96.39 3,029,000.00 1.20. 1.20.15.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 130,000,000.00 1,200,000.00 65,513,800.00 0.00 66,713,800.00 51.32 63,286,200.00 1.20. 1.20.15.01. 05.04 Pembinaan Kinerja 130,000,000.00 1,200,000.00 65,513,800.00 0.00 66,713,800.00 51.32 63,286,200.00 1.20. 1.20.15.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 59,400,000.00 13,784,000.00 14,778,500.00 0.00 28,562,500.00 48.09 30,837,500.00 1.20. 1.20.15.01. 06.01 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 39,400,000.00 6,842,000.00 14,778,500.00 0.00 21,620,500.00 54.87 17,779,500.00 1.20. 1.20.15.01. 06.04 realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20,000,000.00 6,942,000.00 0.00 0.00 6,942,000.00 34.71 13,058,000.00 1.20. 1.20.15.01. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 1,639,271,600.00 173,965,000.00 1,016,776,475.00 19,910,000.00 1,210,651,475.00 73.85 428,620,125.00 1.20. 1.20.15.01. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 50,000,000.00 10,000,000.00 750,000.00 0.00 10,750,000.00 21.50 39,250,000.00 1.20. 1.20.15.01. 30.02 Kecamatan dan 200,000,000.00 25,275,000.00 89,362,425.00 0.00 114,637,425.00 57.32 85,362,575.00 1.20. 1.20.15.01. 30.03 910,271,600.00 81,935,000.00 675,913,100.00 19,910,000.00 777,758,100.00 85.44 132,513,500.00 1.20. 1.20.15.01. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 355,000,000.00 43,055,000.00 167,742,000.00 0.00 210,797,000.00 59.38 144,203,000.00 1.20. 1.20.15.01. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 92,000,000.00 8,850,000.00 75,044,550.00 0.00 83,894,550.00 91.19 8,105,450.00 1.20. 1.20.15.01. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 32,000,000.00 4,850,000.00 7,964,400.00 0.00 12,814,400.00 40.05 19,185,600.00 Cipaganti 586,600,000.00 213,250,000.00 280,546,060.00 55,291,500.00 549,087,560.00 93.61 37,512,440.00 1.20. 1.20.15.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129,800,000.00 1,800,000.00 50,532,510.00 55,291,500.00 107,624,010.00 82.92 22,175,990.00 1.20. 1.20.15.02. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,800,000.00 0.00 8,504,810.00 0.00 8,504,810.00 39.01 13,295,190.00 1.20. 1.20.15.02. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 2,990,000.00 0.00 2,990,000.00 99.67 10,000.00
1.20. 1.20.15.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 9,959,500.00 0.00 9,959,500.00 99.60 40,500.00 1.20. 1.20.15.02. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 6,975,000.00 0.00 6,975,000.00 99.64 25,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 64,000,000.00 1,800,000.00 0.00 55,291,500.00 57,091,500.00 89.21 6,908,500.00 1.20. 1.20.15.02. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,595,000.00 0.00 4,595,000.00 91.90 405,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 2,522,000.00 0.00 2,522,000.00 63.05 1,478,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 9,995,000.00 0.00 9,995,000.00 99.95 5,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,800,000.00 33,524,750.00 0.00 35,324,750.00 98.12 675,250.00 1.20. 1.20.15.02. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,800,000.00 13,783,000.00 0.00 15,583,000.00 97.39 417,000.00 1.20. 1.20.15.02. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 19,741,750.00 0.00 19,741,750.00 98.71 258,250.00 1.20. 1.20.15.02. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 420,800,000.00 209,650,000.00 196,488,800.00 0.00 406,138,800.00 96.52 14,661,200.00 1.20. 1.20.15.02. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 7,400,000.00 0.00 9,375,000.00 93.75 625,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.02 Kecamatan dan 83,800,000.00 42,950,000.00 40,252,000.00 0.00 83,202,000.00 99.29 598,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.03 149,000,000.00 8,800,000.00 129,516,800.00 0.00 138,316,800.00 92.83 10,683,200.00 1.20. 1.20.15.02. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 1,975,000.00 6,340,000.00 0.00 8,315,000.00 83.15 1,685,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 158,000,000.00 151,975,000.00 4,980,000.00 0.00 156,955,000.00 99.34 1,045,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 8,000,000.00 0.00 9,975,000.00 99.75 25,000.00 Lebak Gede 652,000,000.00 256,000,000.00 209,881,854.00 46,634,500.00 512,516,354.00 78.61 139,483,646.00 1.20. 1.20.15.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,800,000.00 1,050,000.00 34,481,964.00 46,634,500.00 82,166,464.00 69.16 36,633,536.00 1.20. 1.20.15.03. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,800,000.00 0.00 5,963,764.00 0.00 5,963,764.00 27.36 15,836,236.00 1.20. 1.20.15.03. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 96.67 100,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 7,065,000.00 0.00 7,065,000.00 70.65 2,935,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 1,981,000.00 0.00 1,981,000.00 28.30 5,019,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 53,000,000.00 1,050,000.00 0.00 46,634,500.00 47,684,500.00 89.97 5,315,500.00 1.20. 1.20.15.03. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 2,880,000.00 0.00 2,880,000.00 57.60 2,120,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 501,000.00 0.00 501,000.00 12.53 3,499,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 8,200,000.00 0.00 8,200,000.00 82.00 1,800,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,050,000.00 15,991,800.00 0.00 17,041,800.00 47.34 18,958,200.00 1.20. 1.20.15.03. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,050,000.00 13,791,800.00 0.00 14,841,800.00 92.76 1,158,200.00 1.20. 1.20.15.03. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 11.00 17,800,000.00 1.20. 1.20.15.03. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 497,200,000.00 253,900,000.00 159,408,090.00 0.00 413,308,090.00 83.13 83,891,910.00 1.20. 1.20.15.03. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,775,000.00 962,500.00 0.00 2,737,500.00 27.38 7,262,500.00 1.20. 1.20.15.03. 30.02 Kecamatan dan 109,800,000.00 41,500,000.00 31,899,500.00 0.00 73,399,500.00 66.85 36,400,500.00 1.20. 1.20.15.03. 30.03 149,000,000.00 4,725,000.00 108,016,090.00 0.00 112,741,090.00 75.67 36,258,910.00 1.20. 1.20.15.03. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 1,725,000.00 6,000,000.00 0.00 7,725,000.00 77.25 2,275,000.00 1.20. 1.20.15.03. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 208,400,000.00 202,175,000.00 4,550,000.00 0.00 206,725,000.00 99.20 1,675,000.00 1.20. 1.20.15.03. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 7,980,000.00 0.00 9,980,000.00 99.80 20,000.00 Sadang Serang 1,179,000,000.00 507,050,000.00 340,558,666.00 243,857,510.00 1,091,466,176.00 92.58 87,533,824.00 1.20. 1.20.15.04. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109,800,000.00 1,050,000.00 51,086,566.00 44,544,500.00 96,681,066.00 88.05 13,118,934.00 1.20. 1.20.15.04. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,800,000.00 0.00 10,916,866.00 0.00 10,916,866.00 58.07 7,883,134.00 1.20. 1.20.15.04. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 100.00 0.00 1.20. 1.20.15.04. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 9,190,000.00 0.00 9,190,000.00 91.90 810,000.00
1.20. 1.20.15.04. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 5,902,500.00 0.00 5,902,500.00 84.32 1,097,500.00 1.20. 1.20.15.04. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 47,000,000.00 1,050,000.00 0.00 44,544,500.00 45,594,500.00 97.01 1,405,500.00 1.20. 1.20.15.04. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,098,000.00 0.00 4,098,000.00 81.96 902,000.00 1.20. 1.20.15.04. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 75.00 1,000,000.00 1.20. 1.20.15.04. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 9,988,000.00 0.00 9,988,000.00 99.88 12,000.00 1.20. 1.20.15.04. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 320,000,000.00 4,800,000.00 73,947,850.00 199,313,010.00 278,060,860.00 86.89 41,939,140.00 1.20. 1.20.15.04. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 18,166,400.00 0.00 18,166,400.00 90.83 1,833,600.00 1.20. 1.20.15.04. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 300,000,000.00 4,800,000.00 55,781,450.00 199,313,010.00 259,894,460.00 86.63 40,105,540.00 1.20. 1.20.15.04. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 749,200,000.00 501,200,000.00 215,524,250.00 0.00 716,724,250.00 95.67 32,475,750.00 1.20. 1.20.15.04. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,500,000.00 6,072,500.00 0.00 7,572,500.00 75.73 2,427,500.00 1.20. 1.20.15.04. 30.02 Kecamatan dan 174,600,000.00 100,000,000.00 74,110,950.00 0.00 174,110,950.00 99.72 489,050.00 1.20. 1.20.15.04. 30.03 149,000,000.00 7,100,000.00 120,831,200.00 0.00 127,931,200.00 85.86 21,068,800.00 1.20. 1.20.15.04. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 2,000,000.00 5,355,600.00 0.00 7,355,600.00 73.56 2,644,400.00 1.20. 1.20.15.04. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 395,600,000.00 389,600,000.00 2,743,000.00 0.00 392,343,000.00 99.18 3,257,000.00 1.20. 1.20.15.04. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 1,000,000.00 6,411,000.00 0.00 7,411,000.00 74.11 2,589,000.00 Dago 788,200,000.00 402,350,000.00 249,360,544.00 49,516,500.00 701,227,044.00 88.97 86,972,956.00 1.20. 1.20.15.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,800,000.00 2,000,000.00 34,452,129.00 49,516,500.00 85,968,629.00 72.36 32,831,371.00 1.20. 1.20.15.05. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,800,000.00 0.00 10,944,954.00 0.00 10,944,954.00 50.21 10,855,046.00 1.20. 1.20.15.05. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 890,000.00 0.00 890,000.00 29.67 2,110,000.00 1.20. 1.20.15.05. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 7,317,400.00 0.00 7,317,400.00 73.17 2,682,600.00 1.20. 1.20.15.05. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 1,001,575.00 0.00 1,001,575.00 14.31 5,998,425.00 1.20. 1.20.15.05. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 53,000,000.00 2,000,000.00 0.00 49,516,500.00 51,516,500.00 97.20 1,483,500.00 1.20. 1.20.15.05. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 3,648,500.00 0.00 3,648,500.00 72.97 1,351,500.00 1.20. 1.20.15.05. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 1,631,000.00 0.00 1,631,000.00 40.78 2,369,000.00 1.20. 1.20.15.05. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 4,027,500.00 0.00 4,027,500.00 40.28 5,972,500.00 1.20. 1.20.15.05. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,200,000.00 32,223,740.00 0.00 33,423,740.00 92.84 2,576,260.00 1.20. 1.20.15.05. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,200,000.00 13,852,740.00 0.00 15,052,740.00 94.08 947,260.00 1.20. 1.20.15.05. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 18,371,000.00 0.00 18,371,000.00 91.86 1,629,000.00 1.20. 1.20.15.05. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 633,400,000.00 399,150,000.00 182,684,675.00 0.00 581,834,675.00 91.86 51,565,325.00 1.20. 1.20.15.05. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 20.00 8,000,000.00 1.20. 1.20.15.05. 30.02 Kecamatan dan 147,600,000.00 85,000,000.00 47,028,400.00 0.00 132,028,400.00 89.45 15,571,600.00 1.20. 1.20.15.05. 30.03 149,000,000.00 7,350,000.00 119,908,200.00 0.00 127,258,200.00 85.41 21,741,800.00 1.20. 1.20.15.05. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 2,000,000.00 4,225,000.00 0.00 6,225,000.00 62.25 3,775,000.00 1.20. 1.20.15.05. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 306,800,000.00 300,800,000.00 3,786,075.00 0.00 304,586,075.00 99.28 2,213,925.00 1.20. 1.20.15.05. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 7,737,000.00 0.00 9,737,000.00 97.37 263,000.00 Sekeloa 762,400,000.00 363,525,000.00 291,793,922.00 65,554,500.00 720,873,422.00 94.55 41,526,578.00 1.20. 1.20.15.06. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130,800,000.00 2,000,000.00 51,095,522.00 65,554,500.00 118,650,022.00 90.71 12,149,978.00 1.20. 1.20.15.06. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,800,000.00 0.00 13,702,722.00 0.00 13,702,722.00 72.89 5,097,278.00 1.20. 1.20.15.06. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 100.00 0.00 1.20. 1.20.15.06. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 100.00 0.00
1.20. 1.20.15.06. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00 92.14 550,000.00 1.20. 1.20.15.06. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68,000,000.00 2,000,000.00 0.00 65,554,500.00 67,554,500.00 99.34 445,500.00 1.20. 1.20.15.06. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,071,600.00 0.00 4,071,600.00 81.43 928,400.00 1.20. 1.20.15.06. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 3,980,000.00 0.00 3,980,000.00 99.50 20,000.00 1.20. 1.20.15.06. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 49.00 5,100,000.00 1.20. 1.20.15.06. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,000,000.00 33,051,080.00 0.00 34,051,080.00 94.59 1,948,920.00 1.20. 1.20.15.06. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,000,000.00 13,802,080.00 0.00 14,802,080.00 92.51 1,197,920.00 1.20. 1.20.15.06. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 19,249,000.00 0.00 19,249,000.00 96.25 751,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 595,600,000.00 360,525,000.00 207,647,320.00 0.00 568,172,320.00 95.39 27,427,680.00 1.20. 1.20.15.06. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 3,500,000.00 0.00 5,475,000.00 54.75 4,525,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.02 Kecamatan dan 143,400,000.00 81,950,000.00 56,650,000.00 0.00 138,600,000.00 96.65 4,800,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.03 149,000,000.00 5,475,000.00 129,815,820.00 0.00 135,290,820.00 90.80 13,709,180.00 1.20. 1.20.15.06. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 1,975,000.00 6,079,000.00 0.00 8,054,000.00 80.54 1,946,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 273,200,000.00 267,175,000.00 4,718,000.00 0.00 271,893,000.00 99.52 1,307,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 6,884,500.00 0.00 8,859,500.00 88.60 1,140,500.00 Lebak Siliwangi 483,400,000.00 123,800,000.00 275,452,010.00 48,917,000.00 448,169,010.00 92.71 35,230,990.00 1.20. 1.20.15.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115,800,000.00 1,000,000.00 43,156,260.00 48,917,000.00 93,073,260.00 80.37 22,726,740.00 1.20. 1.20.15.07. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,800,000.00 0.00 8,650,760.00 0.00 8,650,760.00 46.01 10,149,240.00 1.20. 1.20.15.07. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 25.00 2,250,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 8,872,000.00 0.00 8,872,000.00 88.72 1,128,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 4,429,300.00 0.00 4,429,300.00 63.28 2,570,700.00 1.20. 1.20.15.07. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 53,000,000.00 1,000,000.00 0.00 48,917,000.00 49,917,000.00 94.18 3,083,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,094,000.00 0.00 4,094,000.00 81.88 906,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 61.50 1,540,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 8,909,000.00 0.00 8,909,000.00 89.09 1,091,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 2,000,000.00 32,787,350.00 0.00 34,787,350.00 96.63 1,212,650.00 1.20. 1.20.15.07. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 2,000,000.00 13,737,350.00 0.00 15,737,350.00 98.36 262,650.00 1.20. 1.20.15.07. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 19,050,000.00 0.00 19,050,000.00 95.25 950,000.00 1.20. 1.20.15.07. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 331,600,000.00 120,800,000.00 199,508,400.00 0.00 320,308,400.00 96.59 11,291,600.00 1.20. 1.20.15.07. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 7,148,500.00 0.00 9,148,500.00 91.49 851,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.02 Kecamatan dan 67,800,000.00 28,000,000.00 39,281,500.00 0.00 67,281,500.00 99.24 518,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.03 149,000,000.00 8,000,000.00 133,713,500.00 0.00 141,713,500.00 95.11 7,286,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 2,000,000.00 7,940,500.00 0.00 9,940,500.00 99.41 59,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 84,800,000.00 78,800,000.00 4,477,500.00 0.00 83,277,500.00 98.20 1,522,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 6,946,900.00 0.00 8,946,900.00 89.47 1,053,100.00