Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Uraian Program/Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,600,000

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Badan Kesbang Politik Program Pelayanan Administrasi. Perkantoran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MELIPUTI SUMBER DANA DAN JUMLAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

sebelum perubahan 32, Belanja Tidak Langsung 39, BELANJA PEGAWAI

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

URAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Transkripsi:

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan Prosentase Sisa Anggaran Perubahan Anggaran Penyerapan BELANJA 15,342,978,800.00 7,101,982,142.00 3,568,221,255.00 2,777,570,130.00 13,447,773,527.00 87.65 1,895,205,273.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 5,291,707,200.00 5,022,508,142.00 5,022,508,142.00 94.91 269,199,058.00 Kecamatan Coblong 5,599,671,600.00 213,499,000.00 1,920,628,199.00 2,267,798,620.00 4,401,925,819.00 78.61 1,197,745,781.00 1.20. 1.20.15.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778,500,000.00 6,200,000.00 300,942,624.00 266,291,300.00 573,433,924.00 73.66 205,066,076.00 1.20. 1.20.15.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 106,000,000.00 0.00 36,430,499.00 0.00 36,430,499.00 34.37 69,569,501.00 1.20. 1.20.15.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,000,000.00 0.00 19,618,000.00 0.00 19,618,000.00 89.17 2,382,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30,000,000.00 0.00 23,469,000.00 0.00 23,469,000.00 78.23 6,531,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38,000,000.00 0.00 23,657,550.00 0.00 23,657,550.00 62.26 14,342,450.00 1.20. 1.20.15.01. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 327,500,000.00 3,200,000.00 49,500,000.00 250,855,000.00 303,555,000.00 92.69 23,945,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000,000.00 1,000,000.00 14,999,875.00 15,436,300.00 31,436,175.00 78.59 8,563,825.00 1.20. 1.20.15.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 13,000,000.00 0.00 8,376,500.00 0.00 8,376,500.00 64.43 4,623,500.00 1.20. 1.20.15.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 59,000,000.00 0.00 23,109,900.00 0.00 23,109,900.00 39.17 35,890,100.00 1.20. 1.20.15.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70,000,000.00 0.00 40,701,300.00 0.00 40,701,300.00 58.14 29,298,700.00 1.20. 1.20.15.01. 01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi 26,000,000.00 1,000,000.00 18,180,000.00 0.00 19,180,000.00 73.77 6,820,000.00 1.20. 1.20.15.01. 01.20 Perkantoran/Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 47,000,000.00 1,000,000.00 42,900,000.00 0.00 43,900,000.00 93.40 3,100,000.00 1.20. 1.20.15.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,818,500,000.00 13,950,000.00 389,725,800.00 1,981,597,320.00 2,385,273,120.00 84.63 433,226,880.00 1.20. 1.20.15.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 2,534,500,000.00 11,750,000.00 241,945,200.00 1,894,007,400.00 2,147,702,600.00 84.74 386,797,400.00 1.20. 1.20.15.01. 02.10 Pengadaan Mebeulair 72,000,000.00 1,200,000.00 0.00 67,789,920.00 68,989,920.00 95.82 3,010,080.00 1.20. 1.20.15.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 212,000,000.00 1,000,000.00 147,780,600.00 19,800,000.00 168,580,600.00 79.52 43,419,400.00 1.20. 1.20.15.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 174,000,000.00 4,400,000.00 132,891,000.00 0.00 137,291,000.00 78.90 36,709,000.00 1.20. 1.20.15.01. 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 90,000,000.00 2,200,000.00 54,120,000.00 0.00 56,320,000.00 62.58 33,680,000.00 1.20. 1.20.15.01. 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 84,000,000.00 2,200,000.00 78,771,000.00 0.00 80,971,000.00 96.39 3,029,000.00 1.20. 1.20.15.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 130,000,000.00 1,200,000.00 65,513,800.00 0.00 66,713,800.00 51.32 63,286,200.00 1.20. 1.20.15.01. 05.04 Pembinaan Kinerja 130,000,000.00 1,200,000.00 65,513,800.00 0.00 66,713,800.00 51.32 63,286,200.00 1.20. 1.20.15.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 59,400,000.00 13,784,000.00 14,778,500.00 0.00 28,562,500.00 48.09 30,837,500.00 1.20. 1.20.15.01. 06.01 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 39,400,000.00 6,842,000.00 14,778,500.00 0.00 21,620,500.00 54.87 17,779,500.00 1.20. 1.20.15.01. 06.04 realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20,000,000.00 6,942,000.00 0.00 0.00 6,942,000.00 34.71 13,058,000.00 1.20. 1.20.15.01. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 1,639,271,600.00 173,965,000.00 1,016,776,475.00 19,910,000.00 1,210,651,475.00 73.85 428,620,125.00 1.20. 1.20.15.01. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 50,000,000.00 10,000,000.00 750,000.00 0.00 10,750,000.00 21.50 39,250,000.00 1.20. 1.20.15.01. 30.02 Kecamatan dan 200,000,000.00 25,275,000.00 89,362,425.00 0.00 114,637,425.00 57.32 85,362,575.00 1.20. 1.20.15.01. 30.03 910,271,600.00 81,935,000.00 675,913,100.00 19,910,000.00 777,758,100.00 85.44 132,513,500.00 1.20. 1.20.15.01. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 355,000,000.00 43,055,000.00 167,742,000.00 0.00 210,797,000.00 59.38 144,203,000.00 1.20. 1.20.15.01. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 92,000,000.00 8,850,000.00 75,044,550.00 0.00 83,894,550.00 91.19 8,105,450.00 1.20. 1.20.15.01. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 32,000,000.00 4,850,000.00 7,964,400.00 0.00 12,814,400.00 40.05 19,185,600.00 Cipaganti 586,600,000.00 213,250,000.00 280,546,060.00 55,291,500.00 549,087,560.00 93.61 37,512,440.00 1.20. 1.20.15.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129,800,000.00 1,800,000.00 50,532,510.00 55,291,500.00 107,624,010.00 82.92 22,175,990.00 1.20. 1.20.15.02. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,800,000.00 0.00 8,504,810.00 0.00 8,504,810.00 39.01 13,295,190.00 1.20. 1.20.15.02. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 2,990,000.00 0.00 2,990,000.00 99.67 10,000.00

1.20. 1.20.15.02. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 9,959,500.00 0.00 9,959,500.00 99.60 40,500.00 1.20. 1.20.15.02. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 6,975,000.00 0.00 6,975,000.00 99.64 25,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 64,000,000.00 1,800,000.00 0.00 55,291,500.00 57,091,500.00 89.21 6,908,500.00 1.20. 1.20.15.02. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,595,000.00 0.00 4,595,000.00 91.90 405,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 2,522,000.00 0.00 2,522,000.00 63.05 1,478,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 9,995,000.00 0.00 9,995,000.00 99.95 5,000.00 1.20. 1.20.15.02. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,800,000.00 33,524,750.00 0.00 35,324,750.00 98.12 675,250.00 1.20. 1.20.15.02. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,800,000.00 13,783,000.00 0.00 15,583,000.00 97.39 417,000.00 1.20. 1.20.15.02. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 19,741,750.00 0.00 19,741,750.00 98.71 258,250.00 1.20. 1.20.15.02. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 420,800,000.00 209,650,000.00 196,488,800.00 0.00 406,138,800.00 96.52 14,661,200.00 1.20. 1.20.15.02. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 7,400,000.00 0.00 9,375,000.00 93.75 625,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.02 Kecamatan dan 83,800,000.00 42,950,000.00 40,252,000.00 0.00 83,202,000.00 99.29 598,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.03 149,000,000.00 8,800,000.00 129,516,800.00 0.00 138,316,800.00 92.83 10,683,200.00 1.20. 1.20.15.02. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 1,975,000.00 6,340,000.00 0.00 8,315,000.00 83.15 1,685,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 158,000,000.00 151,975,000.00 4,980,000.00 0.00 156,955,000.00 99.34 1,045,000.00 1.20. 1.20.15.02. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 8,000,000.00 0.00 9,975,000.00 99.75 25,000.00 Lebak Gede 652,000,000.00 256,000,000.00 209,881,854.00 46,634,500.00 512,516,354.00 78.61 139,483,646.00 1.20. 1.20.15.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,800,000.00 1,050,000.00 34,481,964.00 46,634,500.00 82,166,464.00 69.16 36,633,536.00 1.20. 1.20.15.03. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,800,000.00 0.00 5,963,764.00 0.00 5,963,764.00 27.36 15,836,236.00 1.20. 1.20.15.03. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 96.67 100,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 7,065,000.00 0.00 7,065,000.00 70.65 2,935,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 1,981,000.00 0.00 1,981,000.00 28.30 5,019,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 53,000,000.00 1,050,000.00 0.00 46,634,500.00 47,684,500.00 89.97 5,315,500.00 1.20. 1.20.15.03. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 2,880,000.00 0.00 2,880,000.00 57.60 2,120,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 501,000.00 0.00 501,000.00 12.53 3,499,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 8,200,000.00 0.00 8,200,000.00 82.00 1,800,000.00 1.20. 1.20.15.03. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,050,000.00 15,991,800.00 0.00 17,041,800.00 47.34 18,958,200.00 1.20. 1.20.15.03. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,050,000.00 13,791,800.00 0.00 14,841,800.00 92.76 1,158,200.00 1.20. 1.20.15.03. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 11.00 17,800,000.00 1.20. 1.20.15.03. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 497,200,000.00 253,900,000.00 159,408,090.00 0.00 413,308,090.00 83.13 83,891,910.00 1.20. 1.20.15.03. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,775,000.00 962,500.00 0.00 2,737,500.00 27.38 7,262,500.00 1.20. 1.20.15.03. 30.02 Kecamatan dan 109,800,000.00 41,500,000.00 31,899,500.00 0.00 73,399,500.00 66.85 36,400,500.00 1.20. 1.20.15.03. 30.03 149,000,000.00 4,725,000.00 108,016,090.00 0.00 112,741,090.00 75.67 36,258,910.00 1.20. 1.20.15.03. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 1,725,000.00 6,000,000.00 0.00 7,725,000.00 77.25 2,275,000.00 1.20. 1.20.15.03. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 208,400,000.00 202,175,000.00 4,550,000.00 0.00 206,725,000.00 99.20 1,675,000.00 1.20. 1.20.15.03. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 7,980,000.00 0.00 9,980,000.00 99.80 20,000.00 Sadang Serang 1,179,000,000.00 507,050,000.00 340,558,666.00 243,857,510.00 1,091,466,176.00 92.58 87,533,824.00 1.20. 1.20.15.04. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109,800,000.00 1,050,000.00 51,086,566.00 44,544,500.00 96,681,066.00 88.05 13,118,934.00 1.20. 1.20.15.04. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,800,000.00 0.00 10,916,866.00 0.00 10,916,866.00 58.07 7,883,134.00 1.20. 1.20.15.04. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 100.00 0.00 1.20. 1.20.15.04. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 9,190,000.00 0.00 9,190,000.00 91.90 810,000.00

1.20. 1.20.15.04. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 5,902,500.00 0.00 5,902,500.00 84.32 1,097,500.00 1.20. 1.20.15.04. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 47,000,000.00 1,050,000.00 0.00 44,544,500.00 45,594,500.00 97.01 1,405,500.00 1.20. 1.20.15.04. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,098,000.00 0.00 4,098,000.00 81.96 902,000.00 1.20. 1.20.15.04. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 75.00 1,000,000.00 1.20. 1.20.15.04. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 9,988,000.00 0.00 9,988,000.00 99.88 12,000.00 1.20. 1.20.15.04. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.04. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 320,000,000.00 4,800,000.00 73,947,850.00 199,313,010.00 278,060,860.00 86.89 41,939,140.00 1.20. 1.20.15.04. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 18,166,400.00 0.00 18,166,400.00 90.83 1,833,600.00 1.20. 1.20.15.04. 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 300,000,000.00 4,800,000.00 55,781,450.00 199,313,010.00 259,894,460.00 86.63 40,105,540.00 1.20. 1.20.15.04. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 749,200,000.00 501,200,000.00 215,524,250.00 0.00 716,724,250.00 95.67 32,475,750.00 1.20. 1.20.15.04. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,500,000.00 6,072,500.00 0.00 7,572,500.00 75.73 2,427,500.00 1.20. 1.20.15.04. 30.02 Kecamatan dan 174,600,000.00 100,000,000.00 74,110,950.00 0.00 174,110,950.00 99.72 489,050.00 1.20. 1.20.15.04. 30.03 149,000,000.00 7,100,000.00 120,831,200.00 0.00 127,931,200.00 85.86 21,068,800.00 1.20. 1.20.15.04. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 2,000,000.00 5,355,600.00 0.00 7,355,600.00 73.56 2,644,400.00 1.20. 1.20.15.04. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 395,600,000.00 389,600,000.00 2,743,000.00 0.00 392,343,000.00 99.18 3,257,000.00 1.20. 1.20.15.04. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 1,000,000.00 6,411,000.00 0.00 7,411,000.00 74.11 2,589,000.00 Dago 788,200,000.00 402,350,000.00 249,360,544.00 49,516,500.00 701,227,044.00 88.97 86,972,956.00 1.20. 1.20.15.05. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,800,000.00 2,000,000.00 34,452,129.00 49,516,500.00 85,968,629.00 72.36 32,831,371.00 1.20. 1.20.15.05. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21,800,000.00 0.00 10,944,954.00 0.00 10,944,954.00 50.21 10,855,046.00 1.20. 1.20.15.05. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 890,000.00 0.00 890,000.00 29.67 2,110,000.00 1.20. 1.20.15.05. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 7,317,400.00 0.00 7,317,400.00 73.17 2,682,600.00 1.20. 1.20.15.05. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 1,001,575.00 0.00 1,001,575.00 14.31 5,998,425.00 1.20. 1.20.15.05. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 53,000,000.00 2,000,000.00 0.00 49,516,500.00 51,516,500.00 97.20 1,483,500.00 1.20. 1.20.15.05. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 3,648,500.00 0.00 3,648,500.00 72.97 1,351,500.00 1.20. 1.20.15.05. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 1,631,000.00 0.00 1,631,000.00 40.78 2,369,000.00 1.20. 1.20.15.05. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 4,027,500.00 0.00 4,027,500.00 40.28 5,972,500.00 1.20. 1.20.15.05. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.05. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,200,000.00 32,223,740.00 0.00 33,423,740.00 92.84 2,576,260.00 1.20. 1.20.15.05. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,200,000.00 13,852,740.00 0.00 15,052,740.00 94.08 947,260.00 1.20. 1.20.15.05. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 18,371,000.00 0.00 18,371,000.00 91.86 1,629,000.00 1.20. 1.20.15.05. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 633,400,000.00 399,150,000.00 182,684,675.00 0.00 581,834,675.00 91.86 51,565,325.00 1.20. 1.20.15.05. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 20.00 8,000,000.00 1.20. 1.20.15.05. 30.02 Kecamatan dan 147,600,000.00 85,000,000.00 47,028,400.00 0.00 132,028,400.00 89.45 15,571,600.00 1.20. 1.20.15.05. 30.03 149,000,000.00 7,350,000.00 119,908,200.00 0.00 127,258,200.00 85.41 21,741,800.00 1.20. 1.20.15.05. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 2,000,000.00 4,225,000.00 0.00 6,225,000.00 62.25 3,775,000.00 1.20. 1.20.15.05. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 306,800,000.00 300,800,000.00 3,786,075.00 0.00 304,586,075.00 99.28 2,213,925.00 1.20. 1.20.15.05. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 7,737,000.00 0.00 9,737,000.00 97.37 263,000.00 Sekeloa 762,400,000.00 363,525,000.00 291,793,922.00 65,554,500.00 720,873,422.00 94.55 41,526,578.00 1.20. 1.20.15.06. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130,800,000.00 2,000,000.00 51,095,522.00 65,554,500.00 118,650,022.00 90.71 12,149,978.00 1.20. 1.20.15.06. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,800,000.00 0.00 13,702,722.00 0.00 13,702,722.00 72.89 5,097,278.00 1.20. 1.20.15.06. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 100.00 0.00 1.20. 1.20.15.06. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 100.00 0.00

1.20. 1.20.15.06. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00 92.14 550,000.00 1.20. 1.20.15.06. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68,000,000.00 2,000,000.00 0.00 65,554,500.00 67,554,500.00 99.34 445,500.00 1.20. 1.20.15.06. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,071,600.00 0.00 4,071,600.00 81.43 928,400.00 1.20. 1.20.15.06. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 3,980,000.00 0.00 3,980,000.00 99.50 20,000.00 1.20. 1.20.15.06. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 49.00 5,100,000.00 1.20. 1.20.15.06. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.06. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 1,000,000.00 33,051,080.00 0.00 34,051,080.00 94.59 1,948,920.00 1.20. 1.20.15.06. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 1,000,000.00 13,802,080.00 0.00 14,802,080.00 92.51 1,197,920.00 1.20. 1.20.15.06. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 19,249,000.00 0.00 19,249,000.00 96.25 751,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 595,600,000.00 360,525,000.00 207,647,320.00 0.00 568,172,320.00 95.39 27,427,680.00 1.20. 1.20.15.06. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 3,500,000.00 0.00 5,475,000.00 54.75 4,525,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.02 Kecamatan dan 143,400,000.00 81,950,000.00 56,650,000.00 0.00 138,600,000.00 96.65 4,800,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.03 149,000,000.00 5,475,000.00 129,815,820.00 0.00 135,290,820.00 90.80 13,709,180.00 1.20. 1.20.15.06. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 1,975,000.00 6,079,000.00 0.00 8,054,000.00 80.54 1,946,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 273,200,000.00 267,175,000.00 4,718,000.00 0.00 271,893,000.00 99.52 1,307,000.00 1.20. 1.20.15.06. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 1,975,000.00 6,884,500.00 0.00 8,859,500.00 88.60 1,140,500.00 Lebak Siliwangi 483,400,000.00 123,800,000.00 275,452,010.00 48,917,000.00 448,169,010.00 92.71 35,230,990.00 1.20. 1.20.15.07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115,800,000.00 1,000,000.00 43,156,260.00 48,917,000.00 93,073,260.00 80.37 22,726,740.00 1.20. 1.20.15.07. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18,800,000.00 0.00 8,650,760.00 0.00 8,650,760.00 46.01 10,149,240.00 1.20. 1.20.15.07. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,000,000.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 25.00 2,250,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000.00 0.00 8,872,000.00 0.00 8,872,000.00 88.72 1,128,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,000,000.00 0.00 4,429,300.00 0.00 4,429,300.00 63.28 2,570,700.00 1.20. 1.20.15.07. 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 53,000,000.00 1,000,000.00 0.00 48,917,000.00 49,917,000.00 94.18 3,083,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00 0.00 4,094,000.00 0.00 4,094,000.00 81.88 906,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,000,000.00 0.00 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 61.50 1,540,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 10,000,000.00 0.00 8,909,000.00 0.00 8,909,000.00 89.09 1,091,000.00 1.20. 1.20.15.07. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5,000,000.00 0.00 4,991,200.00 0.00 4,991,200.00 99.82 8,800.00 1.20. 1.20.15.07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 36,000,000.00 2,000,000.00 32,787,350.00 0.00 34,787,350.00 96.63 1,212,650.00 1.20. 1.20.15.07. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00 2,000,000.00 13,737,350.00 0.00 15,737,350.00 98.36 262,650.00 1.20. 1.20.15.07. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 0.00 19,050,000.00 0.00 19,050,000.00 95.25 950,000.00 1.20. 1.20.15.07. 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 331,600,000.00 120,800,000.00 199,508,400.00 0.00 320,308,400.00 96.59 11,291,600.00 1.20. 1.20.15.07. 30.01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 7,148,500.00 0.00 9,148,500.00 91.49 851,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.02 Kecamatan dan 67,800,000.00 28,000,000.00 39,281,500.00 0.00 67,281,500.00 99.24 518,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.03 149,000,000.00 8,000,000.00 133,713,500.00 0.00 141,713,500.00 95.11 7,286,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.04 Tingkat Kecamatan dan 10,000,000.00 2,000,000.00 7,940,500.00 0.00 9,940,500.00 99.41 59,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.05 Ketertiban Tingkat Kecamatan dan 84,800,000.00 78,800,000.00 4,477,500.00 0.00 83,277,500.00 98.20 1,522,500.00 1.20. 1.20.15.07. 30.07 dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 10,000,000.00 2,000,000.00 6,946,900.00 0.00 8,946,900.00 89.47 1,053,100.00