Rencana Strategis (Renstra) Tahun

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2013

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KANTOR KETAHANAN PANGAN

RENJA - RENCANA KERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

Pratinjau Hasil Evaluasi

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

Usulan Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2015 Sumber Dana : APBD DAN DAK Kabupaten Mandailing Natal

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

TABEL XIV (Tabel 5.1)

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

Rencana program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaruyang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyedian jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Pengadaan Meubeler 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan D. Program peningkatan disiplin aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas pegawai E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun F. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 3. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan G. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 3. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 4. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 6. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 7. Evaluasi pelaksanaan PUG 8. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan H. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 3. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

4. Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) 5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 6. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 7. Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 8. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan I. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 3. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 4. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 5. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Kinerja, Kelompok, dan Pendanaan Indikatif Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017 2022 Target dan Kerangka Pendanaan Mewujudkan Meningkatnya Nilai IKM tatakelola kota reformasi birokrasi cerdas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai IKM Nilai - B 1.135.245.800 B 1.191.600.000 B 1.281.107.000 B 1.409.230.770 A 1.521.273.500 A 7.426.429.324 Kegiatan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 3000 dan 6000 Buah 350 5.400.000 1000 5.850.000 1000 6.400.000 1100 7.104.000 1200 7.800.000 1200 32.554.000 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening Telepon, Internet dan Listrik Bulan 12 120.000. 000 12 130.000.000 12 142.350.000 12 158.008.500 12 173.493.000 12 723.851.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional Jumlah Kendaraan Unit 6 132.675.000 6 143.800.000 6 157.500.000 6 174.825.000 6 191.957.500 6 800.757.500 Jasa Kebersihan Kantor Tersedia sarana dan prasarana kebersihan Bulan 12 219.416. 600 12 237.800.000 12 260.300.000 12 288.933.000 12 317.248.500 12 1.323.698.100 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor Tahun 1 18.600.000 1 20.100.000 1 22.000.000 1 24.420.000 1 26.813.000 1 111.933.000 Alat Tulis Kantor Jumlah unit kerja internal yang disediakan ATK Unit 4 81.148.500 4 87.900.000 4 96.257.000 4 106.847.270 4 117.218.000 4 489.370.770

Target dan Kerangka Pendanaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia barang cetakan dan penggandaan Tahun 1 32.697.000 1 35.400.000 1 38.700.000 1 42.957.000 1 47.166.500 1 196.920.500 Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik (Bola Lampu dan Bateray) Tahun 1 5.830.000 1 6.300.000 1 6.800.000 1 7.548.000 1 8.287.500 1 34.765.500 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedia Buku dan Surat Kabar Bulan 12 13.640.000 12 14.700.000 12 16.000.000 12 17.760.000 12 19.500.5000 12 81.600.500 Makanan dan Minuman Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang Disediakan Porsi 45.838.700 49.750.000 54.800.000 60.828.000 66.789.000 278.005.700 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Rakor dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti 460.000.000 460.000.000 480.000. 000 520.000. 000 545.000.000 2.777.845.000 Program Presentase sarana peningkatan sarana dan prasarana dan prasarana aparatur dalam aparatur kondisi baik di unit kerja % - - 80 62.800.000 80 86.400.000 80 112.308.000 80 150.941.000 80 412.449.000 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Komputer, Laptop, Printer, pengadaan CCTV Unit - - 15 51.000.000 - - 25 97.998.000 25 132.000.000 25 280.998.000 Pengadaan Meubeler Jumlah Meubeler Unit - - - - 25 74.000.000 - - - - 25 74.000.000

Target dan Kerangka Pendanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor Tahun - - 1 11.800.000 1 12.400.000 1 14.310.000 1 18.941.000 1 57.451.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Aparatur yang mendapat bimbingan teknis % 9,3 15,62 105.000.000 18,75 90.000.000 18,75 104.600.000 18,75 112.500.000 18,75 121.960.000 71,9 534.060.000 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Jumlah Bimbingan Teknis yang Diikuti Bimtek 3 4 105.000.000 4 90.000.000 5 104.600.000 5 112.500.000 5 121.960.000 23 534.060.000 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase aparatur yang mendapat pakaian kerja % - - 100 30.000.000 100 32.500.000 100 35.500.000 100 39.405.000 100 181.024.500 Kegiatan Pengadaan Jumlah aparatur pakaian dinas pegawai yang mendapat pakaian kerja ASN - - 32 30.000.000 35 32.500.000 40 35.500.000 45 39.405.000 45 181.024.500 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Program Nilai Akuntabilitas Peningkatan Kinerja Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Nilai B 69.672.250 B 73.400.000 B 77.900.000 A 83.719.000 A 89.473.000 A 294.164.250 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Buku 3 30.000.000 3 32.500.000 3 35.500.000 3 39.405.000 3 43.266.500 15 180.671.500 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembanagunan Dokumen Renja Buku 1 25.000.000 2 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 3 25.000.000 4 25.000.000

Target dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Jumlah Laporan Keuangan semesteran Buku 1 4.311.500 1 4.700.000 1 5.100.000 1 5.661.000 1 6.215.500 5 25.988.000 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Buku 1 10.360.750 1 11.200.000 1 12.300.000 1 13.653.000 1 14.991.000 1 62.504.750 Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing tinggi Meningkatnya implementasi pengarusutama an gender dan perlindungan anak Persentase OPD yang melaksana kan PPRG Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase OPD yang melaksanakan PPRG % 11,36 22,73 1.778.311.996 34,09 1.861.900.0 00 45,45 2.038.780.50 0 56,82 2.257.046.3 55 59,09 2.478.236.5 00 59,09 10.414.275. 351 Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan Jumlah stekholder yang diadvokasi Orang 50 123.566.10 50 134.400.000 50 147.150.000 50 163.336.500 50 179.343.500 250 747.796.100 Jumlah peserta rapat koordinasi pokja PUG Orang 50 50 50 50 50 250 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan (P2TP2) Jumlah kasus yang diselesaikan pada P2TP2 sesuai standar Jumlah sekolah pelaksanaan kampanye musical anti kekerasan Orang 150 439.751.000 150 440.000.000 150 481.800.000 150 534.798.000 150 587.208.000 750 2.483.557.000 Sekolah 20 10 15 20 25 25 Jumlah pengurus dan konselor P2TP2A yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas Orang 30 0 30 30 30 30 Pemetaan Potensi Organisasi dan Jumlah organisasi dan lembaga yang Organisa si - - 50 54.000.000 - - - - - - 50 54.000.000

Target dan Kerangka Pendanaan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaa Perempuan dan Anak berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Jumlah KIE yang dihasilkan Jenis KIE - - - - 4 59.238.500 4 65.754.735 4 72.198.500 4 197.191.735 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah anggota Focal Point PUG yang dilatih PPRG Orang 50 94.879.155 50 102.800.000 50 112.566.000 50 124.948.260 50 137.193.500 250 572.386.915 Kegiatan Peningkatan Jumlah jaringan Kapasitas dan Jaringan kelembagaan Kelembagaan pemberdayaan Pemberdayaan perempuan dan Perempuan dan Anak anak Lembaga - 608.830.336 5 610.800.000 5 668.826.000 5 736.396.860 5 808.563.500 25 3.433.416.696 Jumlah Peserta Pemantapan dan Pendataan Akte Kelahiran Orang 100 100 100 100 100 500 Jumlah peserta pelatihan puskesmas ramah anak Orang 40 40 40 40 40 200 Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Layak Anak Keluraha n 20 10 10 10 10 60 Jumlah Pembentukan Forum Anak Kelurahan Keluraha n 10 10 10 10 10 50

Target dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG Jumlah kesepakatan yang dihasilkan Kegiatan Jumlah sistem dan Pengembangan Sistem informasi yang Informasi Gender dan terkait dengan Anak gender dan anak 2 179.658.500 2 184.500.000 2 202.000.000 2 224.220.000 2 246.193.500 2 1.036.572.000 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah pelaporan yang dihasilkan Tingkat capaian Kota Layak Anak Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Prediket Kota Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak Prediket Pratama Pratama 331.626.905 Madya 335.400.000 Madya 367.200.000 Madya 407.592.000 Madya 447.536.000 Madya 1.889.354.905 JumlahPeserta Pembentukan dan Pengembangan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) Jumlah Peserta Rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak 100 100 200 100 100 100 100 100 500 - Jumlah Peserta Rapat Kerja Kelompok Kerja Kota Layak Anak 75 75 75 75 75 375

Target dan Kerangka Pendanaan Jumlah Peserta Rapat Kerja Kota Layak Anak dengan Media Massa 50 50 50 50 50 250 Jumlah peserta Pengembangan Sekolah Ramah Anak 100 100 100 100 100 500 Jumlah Pengurus Forum Anak Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan 75 75 75 75 75 375 Jumlah Pertemuan Rutin Forum Anak 6 6 6 6 6 30 Meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Persentase Program kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terselesaik an sesuai standar peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang dapat diselesaikan % 98 99 57.135.000 99 126.700.000 99 138.736.500 100 153.997.515 100 169.089.500 100 645.658.515 Jumlah kebijakan perlindungan perempuan Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban KDRT Jumlah trainer baru yang menangani korban KDRT 30 70.956.000 30 78.761.160 30 86.479.500 90 236.196.660

Target dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan Jumlah data yang dihasilkan Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Jumlah kebijakan PBAP Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Jumlah peserta yang diadvokasi - - 50 64.800.000 - - - - - - 50 64.800.000 Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencacatan dan Pelaporan KDRT - Kegiatan Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat - - - - - - - - - - - Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 50 57.135.000 50 61.900.000 50 67.780.000 50 75.236.355 50 82.610.000 250 344.661.855 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Indeks Program Pemberday aan Gender (IDG) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 64,45 64,79 524.394.938 65,14 568.580.000 65,48 623.713.500 65,83 692.321.985 66,17 760.370.500 66,17 3.169.380.9 23

Target dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Pembinaan Jumlah organisasi Organisasi Perempuan perempuan yang dibina 50 147.303.740 - - 50 174.762.000 - - 50 212.996.500 150 535.062.240 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Jumlah peserta yang dilatih 60 95.328.120 60 103.500.000 60 113.332.500 60 125.799.075 60 138.127.000 300 576.086.695 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Jumlah ibu rumah tangga yang diberi penyuluhan 50 57.685.800 50 62.680.000 50 69.753.000 50 77.425.830 50 85.214.500 250 352.759.130 Kegiatan Bimbingan Jumlah usaha Manajemen Usaha perempuan yang bagi Perempuan dalam diberi bimbingan Mengelola Usaha 50 159.600.000 - - 50 193.985.820 - - 100 353.585.820 Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan Jumlah karya perempuan yang dipamerkan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dharma Wanita Jumlah kegiatan Dharma Wanita 224.077.278 242.800.000 265.866.000 295.111.260 324.032.500 1.351.887.038 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Persentase kelurahan yang mengemba ngkan upaya Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Persentase pengembang-an model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis % 2,4 6,02 200.818.200 6,02 217.500.000 6,02 238.162.500 6,02 264.360.375 6,02 290.267.500 30,1 1.211.108.5 75

Target dan Kerangka Pendanaan kekerasan terhadap anak perlindung an anak berbasis masyarakat Masyarakat Kegiatan Perumusan Jumlah perempuan Kebijakan Peningkatan yang dilatih untuk Kualitas Hidup peningkatan Perempuan Di Bidang kualitas hidup Ilmu Pengetahuan dan perempuan Teknologi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi Kegiatan Perumusan Jumlah perempuan Kebijakan Peningkatan yang dilatih untuk Peran dan Posisi peningkatan Perempuan Di Bidang kualitas hidup Politik dan Jabatan perempuan Publik dibidang politik dan jabatan publik orang - - 50 61.500.000 - - 50 74.772.375 - - 100 136.272.375 orang 50 56.818.100 - - 50 67.362.500 - - 50 82.100.000 150 206.280.600 Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perlindungan anak 20 20 50 144.000.100 50 156.000.000 50 170.800.000 50 189.588.000 50 208.167.500 250 868.555.600 Jumlah aktivis PATBM yang dilatih orang 20 50 50 50 50 50 50 Jumlah kelurahan yang membentuk PATBM Keluraha n 2 5 5 5 5 5 5 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan