PEMERINTAH ACEH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (DPA SKPA) TAHUN ANGGARAN 09 URUSAN ORGANISASI : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH PAGU ANGGARAN : Rp. 97.790.000.000, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA)
Halaman : RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 09 DPASKPA Urusan Pemerintahan :.0.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi :.0.05.0. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Kode Rekenin Uraian Jumlah 4. PENDAPATAN 0.000.000,00 4.. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 0.000.000,00 4... Pendapatan Retribusi Daerah 0.000.000,00 4...0. Retribusi Jasa Usaha 0.000.000,00 4...0.0. Penyewaan Tanah dan Bangunan 0.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 0.000.000,00 5. BELANJA 97.790.000.000,00 5.. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.585.7.000,00 5... Belanja Pegawai 6.585.7.000,00 5...0. Belanja Gaji dan Tunjangan.89.65.700,00 5...0.0. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi.476.447.8,00 5...0.0. Tunjangan Keluarga 99.95.000,00 5...0.0. Tunjangan Jabatan 84.00.000,00 5...0.05. Tunjangan Fungsional Umum 95.99.750,00 5...0.06. Tunjangan Beras 5.799.580,00 5...0.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.00.000,00 5...0.08. Pembulatan Gaji.9.,00 5...0.5. Tunjangan Iuran JKK PNS 5.085.664,00 5...0.6. Tunjangan Iuran JKM PNS 5.54.99,00 5...0.. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 49.58.000,00 5...0. Belanja Tambahan Penghasilan PNS.95.78.00,00 5...0.0. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 50.548.000,00 5...0.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.489.99.00,00 5...0.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 555.87.000,00 5.. BELANJA LANGSUNG 9.04.68.000,00 5... Belanja Pegawai 4..740.000,00 5...0. Honorarium PNS.80.90.000,00 5...0.0. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.48.850.000,00 5...0.0. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.500.000,00 5...0.0. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.800.000,00 5...0.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).040.000,00 5...0.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 5...0. Honorarium Non PNS.40.550.000,00 5...0.0. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap.60.800.000,00 5...0.0. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 789.750.000,00 5... Belanja Barang dan Jasa 44.00.0.945,00 5...0. Belanja Bahan Pakai Habis 57.904.95,00 5...0.0. Belanja alat tulis kantor 00.904.95,00 5...0.0. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 45.000.000,00 5...0.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya.000.000,00
Halaman : Kode Rekenin Uraian Jumlah 5...0. Belanja Bahan/Material 8.099.98.550,00 5...0.0. Belanja Bahan Baku Bangunan.50.000.000,00 5...0.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta.67.950.000,00 5...0.08. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga.857.8.000,00 5...0.. Belanja Dokumentasi 04.05.98,00 5...0.8. Belanja Bahan Publikasi.9.50.000,00 5...0.0. Belanja Bahan Percontohan 0.000.000,00 5...0.. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan 8.676.4.5,00 5...0. Belanja Jasa Kantor.0.400.046,00 5...0.0. Belanja telepon.000.000,00 5...0.0. Belanja air.000.000,00 5...0.0. Belanja listrik 8.00.000,00 5...0.05. Belanja surat kabar/majalah 5.000.000,00 5...0.06. Belanja kawat/faksimili/internet 8.400.000,00 5...0.07. Belanja paket/pengiriman 9.000.000,00 5...0.. Belanja Jasa Publikasi 978.400.500,00 5...0.. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor.99.546,00 5...0.6. Belanja Jasa Cleanning Service 80.000.000,00 5...0.. Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO).050.000.000,00 5...04. Belanja Premi Asuransi.800.454,00 5...04.0. Belanja Iuran JKK Non PNS 5.689.086,00 5...04.04. Belanja Iuran JKM Non PNS 7..68,00 5...05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 848.50.000,00 5...05.0. Belanja Jasa Service 47.860.000,00 5...05.0. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 9.78.000,00 5...05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 8.8.000,00 5...06. Belanja Cetak dan Penggandaan.4.00.700,00 5...06.0. Belanja cetak 955.05.000,00 5...06.0. Belanja Penggandaan 56.85.700,00 5...06.0. Belanja Penjilidan.50.000,00 5...07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir.009.4.000,00 5...07.0. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat.9.64.000,00 5...07.0. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 75.500.000,00 5...08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.500.000,00 5...08.0. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.500.000,00 5...09. Belanja Sewa Alat Berat 50.000.000,00 5...09.0. Belanja sewa Eskavator 50.000.000,00 5...0. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 06.050.000,00 5...0.0. Belanja sewa meja kursi 4.800.000,00 5...0.04. Belanja sewa generator 8.000.000,00 5...0.05. Belanja sewa tenda 5.750.000,00 5...0.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 47.500.000,00 5... Belanja Makanan dan Minuman 960.90.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman rapat 8.90.000,00 5...0. Belanja makanan dan minuman tamu 4.400.000,00 5...04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan 68.0.000,00 5... Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.600.000,00 5...04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.600.000,00
Halaman : Kode Rekenin Uraian Jumlah 5... Belanja Pakaian Kerja 6.900.000,00 5...0. Belanja pakaian kerja lapangan 6.900.000,00 5...4. Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu.000.000,00 5...4.0. Belanja pakaian batik tradisional.000.000,00 5...5. Belanja Perjalanan Dinas 6.94.06.000,00 5...5.0. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.46.996.000,00 5...5.0. Belanja perjalanan dinas luar daerah.46.00.000,00 5...9. Belanja Jasa Konsultansi 4.7.000.000,00 5...9.0. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian.000.000.000,00 5...9.0. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan.7.000.000,00 5...4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/Non PNS 590.500.000,00 5...4.0. Belanja KursusKursus Singkat/Pelatihan 90.500.000,00 5...4.0. Belanja Sosialisasi 500.000.000,00 5...8. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara.598.50.000,00 5...8.0. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti..4.00.000,00 5...8.0. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara 65.50.000,00 5... Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota.500.000.000,00 5...08. Kabupaten Utara.500.000.000,00 5... Belanja Modal 4.96.876.055,00 5...0. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain.000.000.000,00 5...0.0. Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain....000.000.000,00 5...4. Belanja modal Pengadaan AlatAlat Besar Darat.750.000.000,00 5...4.0. Belanja modal Pengadaan Excavator.750.000.000,00 5...7. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 9.98.50.488,00 5...7.0. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 9.548.50.488,00 5...7.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 45.000.000,00 5...9. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor.590.000.000,00 5...9.0. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang.590.000.000,00 5...4. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur.000.000.000,00 5...4.09. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya.000.000.000,00 5...7. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0.000.000,00 5...7.05. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.000.000,00 5...8. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga.460.0.000,00 5...8.0. Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih 0.000.000,00 5...8.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin.70.000,00 5...8.07. Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran.7.500.000,00 5...9. Belanja modal Pengadaan Komputer 9.590.000,00 5...9.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5.980.000,00 5...9.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 76.60.000,00 5...0. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.000.000,00 5...0.0. Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat.000.000,00 5... Belanja modal Pengadaan Alat Studio 480.860.657,00 5...0. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 480.860.657,00 5... Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 740.000.000,00 5...0. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 40.000.000,00 5...0. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 00.000.000,00
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 09 DPASKPA. URUSAN PEMERINTAHAN ORANISASI :.0.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :.0.05.0. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Program Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana Triwulan I II III IV Jumlah 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 (.0. ) URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Lembar, DAU,.750.000,00.750.000,00.750.000,00.750.000,00 5.000.000,00 Expedisi 00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 9 Rek, Bulan DAU, air dan listrik 85.800.000,00 85.800.000,00 85.800.000,00 85.800.000,00 4.00.000,00 00. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 item/jenis DAU, 0.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 6.96.95,00.96.95,00 ATK 0. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 jenis barang cetak, 77500 lembar penggandaan DAU,.5.000,00 4.875.000,00 4.875.000,00 4.5.000,00 75.000.000,00 0. Penyediaan komponen instalasi 6 Buah DAU, listrik/penerangan bangunan kantor AlatAlat Listrik.50.000,00.50.000,00.50.000,00.50.000,00 45.000.000,00
Halaman : Kode Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Program Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana Triwulan I II III IV Jumlah 0. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 48 Unit DBH, DAU, Kantor 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 PAA, 77.0.000,00 77.0.000,00 05. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 09 Examplar DAU, perundangundangan 4.00.000,00.600.000,00.600.000,00.600.000,00 5.000.000,00 07. Penyediaan Makanan dan Minuman 465 Kotak DAU, 8.66.500,00 74.087.500,00 8.66.500,00 8.587.500,00 90.000.000,00 08. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 60 Kali Rapat DAU, Luar Daerah 00.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 66.6.000,00 666.6.000,00 0. Peningkatan pelayanan administrasi 00 Persen DAU, perkantoran 49.8.000,00 46.68.000,00 49.8.000,00 95.56.454,00.56.60.454,00 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 04. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 5 Unit 80 PAA, dinas/operasional Liter 0.4.500,00.059.500,00 7.059.500,00 46.059.500,00 840.50.000,00
Halaman : Kode Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Program Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana Triwulan I II III IV Jumlah 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 00. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 9 Unit/Set DBH, 59.65.000,00 6.65.000,00 8.5.000,00 8.5.000,00 8.500.000,00 04. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Unit Gedung PAA, kantor 40.000.000,00 77.500.000,00 68.500.000,00.000.000.000,00 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 00. Pengadaan pakaian dinas beserta 60 Stell DBH, perlengkapannya 58.500.000,00 58.500.000,00 (.0.05. ) KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana 0. Pengadaan sarana dan prasarana Kab. Utara Unit MIGAS penanggulangan bencana KAB/KOTA,.500.000.000,00.500.000.000,00 4. Program Penanggulangan Bencana 00. Monitoring dan evaluasi penanggulangan Laporan MIGAS ACEH, bencana.850.000,00 9.50.000,00.50.000,00 58.550.000,00 4.900.000,00
Halaman : 4 Kode Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Program Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana Triwulan I II III IV Jumlah 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 00. Penanggulangan bencana Kali MIGAS ACEH, 9.600.000,00 9.600.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 400.000.000,00 00. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota 44 Unit/0 Set DANA OTSUS, PAA, SiLPAOTSUSAC EH, MIGAS ACEH, 4.57.85.90,00 4.56.658.45,00.87.60.000,00 86.90.000,00 40.988.544.055,00 006. Pendidikan dan pelatihan penanggulangan Kali DBH, PAA, bencana MIGAS ACEH, 4.596.798,00.990.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 444.86.798,00 007. Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Kab/Kota MIGAS ACEH, kerusakan akibat bencana 8.405.000,00 9.05.000,00 8.05.000,00.945.000,00 79.400.000,00 008. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kali MIGAS ACEH, bencana.900.000,00 46.55.000,00 96.945.000,00 4.800.000,00 800.000.000,00 009. Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi Laporan MIGAS ACEH, (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana 69.99.546,00 9.000.000,00 99.00.000,00 77.700.000,00.87.99.546,00 00. Perbaikan lingkungan daerah bencana Unit MIGAS ACEH,.46.49.975,00.97.490.5,00 974.45.400,00.907.500,00 4.600.000.000,00
Halaman : 5 Kode Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Program Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana Triwulan I II III IV Jumlah 0. Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam 4 Kegiatan MIGAS ACEH, wilayah terjadinya bencana 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 94.467.75,00 644.64.875,00..875,00 9.955.875,00.000.000.000,00 0. Penguatan kelembagaan Pusat Data dan Laporan DBH, DAU, Informasi (PUSDATIN) Penanggulangan PAA, Bencana.087.78.70,00 74.60.000,00 595.76.70,00 8.40.000,00.564.000.000,00 0. Kajian kebutuhan pasca bencana Kali MIGAS ACEH, 79.75.000,00 95.5.000,00.75.000,00 4.5.000,00 500.000.000,00 04. Penyusunan dan evaluasi dokumen, 5 Dokumen MIGAS ACEH, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Jaya dan Barat pasca bencana 650.000.000,00 50.000.000,00.000.000.000,00 05. Pemulihan ekonomi masyarakat pasca Kabupaten/Kota 00 KK MIGAS ACEH, bencana 507.5.400,00 54.7.00,00 50.8.00,00 446.0.000,00.000.000.000,00 06. Psikososial bagi masyarakat korban bencana Kabupaten/Kota 80 Orang MIGAS ACEH, 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 07. Penguatan logistik dan peralatan 8 Orang MIGAS ACEH, penanggulangan bencana 485.050.000,00 400.600.000,00 40.00.000,00 6.050.000,00.550.000.000,00
Halaman : 6 Kode Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Program Kegiatan (kuantitatif) Sumber Dana Triwulan I II III IV Jumlah 08. Penguatan kapasitas pencegahan dan Kabupaten/Kota Kali MIGAS ACEH, pengendalian kebakaran hutan dan lahan 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 78.68.500,00 0.9.500,00 75.55.000,00 50.400.000,00.409.50.000,00 09. Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat 0 Orang MIGAS ACEH, Penanggulangan Bencana 659.0.000,00 50.769.000,00 57.794.000,00 888.7.000,00.650.000.000,00 00. Penanganan Darurat Bencana Kab/Kota DAU, PAA,.50.8.000,00.447.000.000,00.6.800.000,00.50.400.000,00 7.8.58.000,00 MIGAS ACEH, 0. Penguatan Forum pengurangan resiko Kabupaten/Kota Kabupaten MIGAS ACEH, bencana 954.05.000,00 40.576.00,00 7.54.900,00 5.000.000,00.665.6.000,00 0. Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko Kabupaten/Kota 6 Kali DANA OTSUS, bencana MIGAS ACEH,.54.000.000,00.0.99.00,00 57.68.000,00 67.69.800,00 4.0.000.000,00 04. Penyusunan dokumen perencanaan dan Kabupaten/Kota 7 Dokumen MIGAS ACEH, evaluasi penanggulangan bencana 706.05.000,00.60.70.000,00 4.75.000,00.60.000.000,00 05. Peningkatan sumber daya manusia bidang 0 Orang MIGAS ACEH, penaggulangan bencana 54.97.000,00 456.9.000,00.70.000,00 4.87.000,00.80.000.000,00