Nama PD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pagu : Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Lokasi Target kinerja Kebutuhan Dana (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 488,914,000.00 100% 2 8 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pemenuhan Surat Menyurat DPPKB 100% 2,000,000.00 APBD Kab. 100% 2 8 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pemenuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik DPPKB 4 rekening 83,428,000.00 APBD Kab. 4 rekening 2 8 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan dan perlengkapan kantor DPPKB Servis 15 Komputer, 2 TV, 2 Public Addres 2 8 1 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional DPPKB 4 Unit Mobil 132 Sepeda Motor 2 8 1 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor DPPKB ATK 1 Dinas 27 2 8 1 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan DPPKB Cetak dan Penggandaan 1 Dinas dan 27 Target capaian kinerja 20,000,000.00 APBD Kab. Servis 15 Komputer, 2 TV, 2 Public Addres APBD Kab. 4 Unit Mobil 132 Sepeda Motor 70,000,000.00 APBD Kab. ATK 1 Dinas 27 APBD Kab. Cetak dan Penggandaan 1 Dinas dan 27 2 8 1 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor DPPKB 11 item 6,000,000.00 APBD Kab. 13 item 2 8 1 8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor DPPKB 31 Item 2 Tabung Kebakaran 10,000,000.00 APBD Kab. 31 Item 2 Tabung Kebakaran 2 8 1 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan DPPKB 4 Media Massa 4,380,000.00 APBD Kab. 4 Media Massa 2 8 1 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Pemenuhan Makanan Dan Minuman DPPKB 552 Nasi Box dan Snack 22,500,000.00 APBD Kab. 552 Nasi Box dan Snack 2 8 1 11 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah DPPKB 65 GOL. III; 27 Eselon II; 20 Gol II 2 8 1 12 Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Kegiatan Jumlah Pemenuhan Jasa Administrasi/ Jasa Kebersihan, Tenaga Pengamanan dengan baik Rencana Tahun 2018 DPPKB 1 SK Bupati 17 SK Kadis 1 Tenaga Kebersihan 50,000,000.00 APBD Kab. 65 GOL. III; 27 Eselon II; 20 Gol II 155,606,000.00 APBD Kab. 1 SK Bupati dan 17 SK Kadis 2 8 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 59 100% 2 8 2 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor dengan baik DPPKB 1 Printer 4 AC 110,000,000.00 APBD Kab. 3 Printer 4 AC 5 Laptop 5 Laptop 2 8 2 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dengan baik DPPKB 1 Gedung APBD Kab. 1 Gedung 2 8 2 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan DPPKB 1 unit APBD Kab. 1 unit 2 8 2 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional DPPKB 4 Unit APBD Kab. 4 Unit Catatan Penting Prakiraan M 2 8 2 6 Rehabilitasi Gedung/ Kantor BPP Jumlah Pemenuhan Kualitas Kantor BPP yang baik DPPKB 5 BPP 3 APBD Kab. 5 BPP 2 8 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 100% 53,000,000.00 100% Capaian Kinerja Dan Keuangan 2 8 7 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Pemenuhan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD DPPKB 12 Laporan 7,000,000.00 APBD Kab. 12 Dokumen 2 8 7 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Pemenuhan laporan Keuangan Semesteran DPPKB 2 Laporan 7,000,000.00 APBD Kab. 2 Laporan 2 8 7 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Pemenuhan Laporan Keuangan Akhir Tahun DPPKB 1 Laporan 7,000,000.00 APBD Kab. 1 Laporan 2 8 7 4 Forum SKPD Jumlah pemenuhan Laporan Perencanaan SKPD DPPKB 1 Laporan 12,000,000.00 APBD Kab. 1 Laporan 2 8 7 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi DPPKB 5 Laporan 20,000,000.00 APBD Kab. 5 Laporan 2 8 15 Program Keluarga Berencana 23 2 8 15 2 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Jumlah Peningkatan Akseptor KB DPPKB 233 Akseptor APBD Kab. 250 Akseptor 2 8 15 3 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah Penyebarluasan Informasi KB/ KR yang Efektif DPPKB 21 Kali (6 APBD Kab. 21 Kali (6 Rencana Kerja Dinkes Tahun 2018 halman 1
2 8 15 5 Advokasi Dan Kie Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Saka Kencana Jumlah Pemenuhan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja DPPKB 111 Saka APBD Kab. 111 Saka 2 8 15 6 Pembentukan Kampung KB Jumlah Kamung KB yang terbentuk Kab. Lamongan 5 Kampung KB 150,000,000.00 APBD Kab. 5 Kampung KB 2 8 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 1 2 8 17 1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Jumlah Pemenuhan Akseptor KB Yang Terlayani DPPKB 405 Akseptor 3 APBD Kab. 405 Akseptor 2 8 17 2 Pelayanan KB Medis Operasi Jumlah Cakupan Pelayanan Akseptor KB Bagi Keluarga Miskin DPPKB MOW 22 Akseptor MOP 5 Akseptor 20,000,000.00 APBD Kab. MOW 33 Akseptor MOP 10 Akseptor 2 8 17 3 Pengadaan Obat Dan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan Jumlah Cakupan Akseptor KB Baru dan Aktif DPPKB 261 Set APBD Kab. 261 Set 2 8 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam 1,1 Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 2 8 18 1 Learning Organization Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat Pelatihan Pengelolaan DPPKB 474 PPKBD 50,000,000.00 APBD Kab. 474 PPKBD Program KB 3683 Sub PPKBD 3683 Sub PPKBD 2 8 18 2 Peningkatan Jaringan Mitra Kerja Jumlah Pemenuhan Pelayanan KB Kabupaten Lamongan 4 Kali (6 APBD Kab. 4 Kali (6 2 8 18 3 Penilaian IMP Dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten Jumlah Pemenuhan Koordinasi dan Kerja sama dengan IMP Kabupaten Lamongan 7 Lomba APBD Kab. 7 Lomba 2 8 18 4 Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan Jumlah Peningkatan Kinerja PPKBD dan Sub PPKBD dalam Pengelolaan KB Kabupaten Lamongan 474 Desa 670,000,000.00 APBD Kab. 474 Desa 2 8 18 5 Pelatihan Teknis Ketrampilan dan Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Jumlah Peningkatan Pendapatan Kelompok UPPKS Kabupaten Lamongan 3 Pelatihan 9 150,000,000.00 APBD Kab. 3 Pelatihan 9 Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kelompok Kelompok 2 8 18 6 Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ Jumlah Peningkatan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Kabupaten Lamongan 40 SLTA, 2 APBD Kab. 40 SLTA, 2 Mahasiswa PT PT 2 8 18 7 Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Bagi Kelompok Jumlah Peningkatan Pengetahuan Remaja/ Kelompok Sebaya di luar sekolah Kabupaten Lamongan 30 Kelompok 20,000,000.00 APBD Kab. 30 Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah tentang Kesehatan Reproduksi 2 8 18 8 Pembinaan Dan Edukasi Tentang Pernikahan Usia Muda Jumlah Pemenuhan Pengetahuan Tentang Pernikahan Usia Muda Kabupaten Lamongan 6 Kali (40 ; 27 Banner 2 8 18 9 Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyangatra) Jumlah pemenuhan Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera Kec. Tikung dan Kec. Deket 8 APBD Kab. 6 Kali (40 ; 27 Banner 2 Pos pelayanan APBD Kab. 2 Pos pelayanan 2 8 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Di Kecamatan 1 2 8 23 1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Jumlah Peningkatan Pengetahuan bagi Kader BKB dan Kader BKL Kabupaten Lamongan 60 Kader BKB APBD Kab. Kader BKB dan BKL (Bina Keluarga Lansia) dan BKL BKL 2 8 23 2 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Remaja Di Kecamatan Jumlah Peningkatan Pengetahuan bagi Kader Pengelola Bina keluarga Remaja Kabupaten Lamongan 60 Kader BKR 50,000,000.00 APBD Kab. Kader BKR 2 8 23 3 Pembinaan Kelompok BKB dan Kelompok BKL di Kampung KB Jumlah Peningkatan Pengetahuan bagi Kader Pengelola BKB dan BKL di Kabupaten Lamongan 60 Kader BKL 50,000,000.00 APBD Kab. Kader BKR Kampung KB dan BKB 2 8 25 Program Penyuluhan dan Penggerakan 9 2 8 25 1 Penyuluhan Tentang Kependudukan dan KB Jumlah Peningkatan Pengetahuan tentang Kependudukan dan KB Kabupaten Lamongan 6 Poktan 50,000,000.00 APBD Kab. 7 Kelompok 2 8 25 2 Pelatihan PKB/ PLKB Tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Jumlah Peserta Pelatihan DPPKB 3 Kali 4 APBD Kab. 3 Kali Berencana kab. Lamongan 2 8 26 Program Pengendalian Penduduk 16 2 8 26 1 Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak SPM Dan Jumlah Pemenuhan Hasil Analisis Operasional dan Hasil Pendataan Program KB Kabupaten Lamongan 133 KKB APBD Kab. 13 KKB Hasil Pendataan 2 8 26 2 Sosialisasi Pelaporan Dan Evaluasi Program KB Jumlah Pemenuhan Laporan Evaluasi Program KB Kabupaten Lamongan 54 Orang APBD Kab. 54 Orang 2 8 26 3 Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian Penduduk Jumlah Anak yang Hidup; Jumlah PUS berdasarkan Metode KB; Jumlah PUS Kabupaten Lamongan 50 Orang 20,000,000.00 APBD Kab. 50 Orang berdasarkan Kesertaan KB. 2 8 26 4 Penelahan Data Untuk Parameter Kependudukan Jumlah Pemenuhan Data Untuk Parameter Kependudukan Kabupaten Lamongan 30 Orang APBD Kab. 30 Orang 2 8 26 5 Forum Inventarisasi ADK (Analisis Data Kependudukan) dan Hasil Kajian Dampak Jumlah Pemenuhan Inventarisasi ADK (Analisis Data Kependudukan) dan Hasil DPPKB 1 Pertemuan (50 APBD Kab. 1 Pertemuan (50 Kependudukan di Kab. Lamongan Kajian Dampak Kependudukan di Kab. Lamongan 2 8 26 6 Sosialisasi GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) Kab. Lamongan Jumlah Pemenuhan Informasi tentang GDPK Kab. Lamongan DPPKB 1 Pertemuan (50 APBD Kab. 1 Pertemuan (50 Rencana Kerja Dinkes Tahun 2018 halman 2
JUMLAH 3,066,914,000 keterangan APBN APBD Prop APBD Kab Jumlah Rencana Kerja Dinkes Tahun 2018 halman 3
3,066,914,000 Maju Tahun 2019 Kebutuhan Dana Keterangan (9) (10) 506,534,000.00 2,000,000.00 83,428,000.00 20,000,000.00 43,000,000.00 7,000,000.00 11,000,000.00 4,500,000.00 5 155,606,000.00 602,000,000.00 117,000,000.00 3 4 241,200,000.00 26,200,000.00 3 Rencana Kerja Dinkes Tahun 2018 halman 4
150,000,000.00 Kec. Ngimbang Ds Lemahbang Ds Ngasem Kec. Kedungping Ds Kradenanrejo Ds Banjar Kec. Sekaran Ds Jugo Ds Jugo Kec. Maduran Ds Brumbun Ds Brumbun Kec. Sukodadi Ds Balungtawun Ds Jirekan 139,200,000.00 3 29,200,000.00 1,1 50,000,000.00 670,000,000.00 150,000,000.00 90,000,000.00 3 21 8 6 6 120,000,000.00 4 20 50,000,000.00 Rencana Kerja Dinkes Tahun 2018 halman 5
3,203,934,000 Rencana Kerja Dinkes Tahun 2018 halman 6