PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Profil Organisasi Perangkat Daerah

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Pratinjau Hasil Evaluasi

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Umum Pengadaan

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN BULELENG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2017 DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL XIV (Tabel 5.1)

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH


RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD TAHUN ANGGARAN 201 UNIT ORGANISASI : 1.02.10.01.- DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN Hal 1 dari 14 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN 6.9.017.160,00 7.03.017.160,00 DASAR 1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.345.217.160,00 6.497.337.160,00 1.02.10.1.02.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Capaian Program : Terwujudnya pelayanan 1.912.717.160,00 Perkantoran administrasi Perkantoran dengan 1.906.757.260,00 1.02.10.1.02.10.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana yang dibutuhkan Rp. 75.000.000,00 Rp. 77.500.000,00 Kabupaten Buleleng 75.000.000,00 77.500.000,00 1.02.10.1.02.10.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.10.1.02.10.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah surat yang terkelola 4.000 surat 4.500 surat dengan Dana yang dibutuhkan Rp. 334.000.000,00 Rp. 235.51.609,00 Kabupaten Buleleng 334.000.000,00 235.51.609,00 Output : Jumlah rekening yang terbayar 4 Rekening 52 rekening tepat waktu Dana yang dibutuhkan Rp. 176.000.000,00 Rp. 17.000.000,00 Kabupaten Buleleng 176.000.000,00 17.000.000,00 Output : Jumlah kendaraan yang siap pakai 2 unit untuk operasional Kepala Dinas dan Sekretaris

Hal 2 dari 14 1.02.10.1.02.10.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.10.1.02.10.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,00 Rp. 5.63.600,00 Kabupaten Buleleng 10.000.000,00 5.63.600,00 Output : Jumlah kendaraan dinas yang 33 unit 29 unit pembayaran pajaknya tepat waktu Dana yang dibutuhkan Rp. 259.400.000,00 Rp. 255.745.000,00 Kabupaten Buleleng 259.400.000,00 255.745.000,00 Output : Jumlah dokumen Laporan 25 dokumen, 25 dokumen Keuangan yang terporkan dengan dan tepat waktu Waktu pelayanan administrasi keuangan 1.02.10.1.02.10.01.01.00. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dana yang dibutuhkan Rp. 33.713.100,00 Rp. 33.713.100,00 Kabupaten Buleleng 33.713.100,00 33.713.100,00 1.02.10.1.02.10.01.01.009. Penyediaan Jasa Peran Peralatan Kerja Output : Jumlah ruangan kerja yang siap 16 Ruangan pakai Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,00 Rp. 12.000.000,00 Kabupaten Buleleng 10.000.000,00 12.000.000,00 Output : Jumlah peralatan kantor rusak 17 unit 16 unit yang dapat digunakan kembali 1.02.10.1.02.10.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana yang dibutuhkan Rp. 10.919.600,00 Rp. 10.919.600,00 Kabupaten Buleleng 10.919.600,00 10.919.600,00 Output : Jumlah ATK yang disediakan 4 gulung, botol, 363 kotak, 4.62 satuan 46 rim, 3427 buah

Hal 3 dari 14 1.02.10.1.02.10.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.000.000,00 Rp. 14.500.000,00 Kabupaten Buleleng 7.000.000,00 14.500.000,00 Penggandaan Output : Jumlah barang yang dicetak 300 buah, 4 buku, 23.664 Satuan Jumlah dokumen yang digandakan 15.000 lembar 1.02.10.1.02.10.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Dana yang dibutuhkan Rp. 56.201.000,00 Rp. 56.201.000,00 Kabupaten Buleleng 56.201.000,00 56.201.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output : Jumlah komponen alat listrik yang 100 meter, 35 buah 171 Satuan disediakan Outcome : Administrasi perkantoran terlaksana dengan 1.02.10.1.02.10.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Dana yang dibutuhkan Rp. 51.000.000,00 Rp. 634.460.600,00 Kabupaten Buleleng 51.000.000,00 634.460.600,00 Perlengkapan Kantor Output : Jumlah peralatan dan 25 Unit 25 Satuan perlengkapan kantor yang diadakan 1.02.10.1.02.10.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Dana yang dibutuhkan Rp. 14.256.000,00 Rp. 14.256.000,00 Kabupaten Buleleng 14.256.000,00 14.256.000,00 Peraturan Perundang-undangan Output : Jumlah surat kabar yang 3.240 Eksemplar 3.240 Eksemplar disediakan 1.02.10.1.02.10.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Dana yang dibutuhkan Rp. 22.00.000,00 Rp. 23.600.000,00 Kabupaten Buleleng 22.00.000,00 23.600.000,00 Output : Jumlah minuman harian pegawai 34 galon 1.032 Satuan yang disediakan 500 kotak Jumlah makan-minum rapat yang disediakan

Hal 4 dari 14 1.02.10.1.02.10.01.01.01. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dana yang dibutuhkan Rp. 173.427.460,00 Rp. 205.641.751,00 Kabupaten Buleleng 173.427.460,00 205.641.751,00 ke Luar Daerah/Dalam Daerah Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 60 kali 60 kali konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah yang dapat diikuti 1.02.10.1.02.10.01.01.022. Penyediaan Jasa Administrasi Dana yang dibutuhkan Rp. 51.000.000,00 Rp. 51.000.000,00 Kabupaten buleleng 51.000.000,00 51.000.000,00 Kepegawaian Output : Jumlah dokumen kepegawaian 56 dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu 1.02.10.1.02.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan 395.000.000,00 337.05.900,00 Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.10.1.02.10.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dana yang dibutuhkan Rp. 0.000.000,00 Rp. 23.000.000,00 Kabupaten Buleleng 0.000.000,00 23.000.000,00 Dinas/Operasional Output : Jumlah kendaraan dinas yang 4 unit 1 unit diadakan Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.02.10.1.02.10.01.02.010. Pengadaan Mebeleur Dana yang dibutuhkan Rp. 45.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Kabupaten Buleleng 45.000.000,00 45.000.000,00 1.02.10.1.02.10.01.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara Output : Jumlah mebeleur kantor yang 1 unit 2 unit diadakan Outcome : Meningkatnya sarana dan 1 lembaga 1 lembaga prasarana aparatur Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Kabupaten Buleleng 30.000.000,00 30.000.000,00 Output : Jumlah upakara yang disediakan 350 kali 324 kali Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Hal 5 dari 14 1.02.10.1.02.10.01.02.019. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional 1.02.10.1.02.10.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dana yang dibutuhkan Rp. 52.000.000,00 Rp. 51.200.000,00 Kabupaten Buleleng 52.000.000,00 51.200.000,00 Output : Jumlah kegiatan yang 3 kegiatan 4 kegiatan dilaksanakan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dana yang dibutuhkan Rp. 20.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Kabupaten Buleleng 20.000.000,00 20.000.000,00 Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara 4 unit 7 unit Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.02.10.1.02.10.01.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dana yang dibutuhkan Rp. 16.000.000,00 Rp. 167.5.900,00 Kabupaten Buleleng 16.000.000,00 167.5.900,00 Gedung Kantor Output : Jumlah ruangan kantor yang 2 ruang 3 ruang direhab interiornya Outcome : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.02.10.1.02.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan 103.50.000,00 74.400.000,00 Aparatur Disiplin Aparatur 1.02.10.1.02.10.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dana yang dibutuhkan Rp. 10.500.000,00 0 Kabupaten Buleleng 10.500.000,00 - Perlengkapannya Output : Jumlah pakaian dinas yang 45 Potong - disediakan untuk pegawai Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 1.02.10.1.02.10.01.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Dana yang dibutuhkan Rp. 6.350.000,00 Rp. 49.400.000,00 Kabupaten Buleleng 6.350.000,00 49.400.000,00 Tertentu Output : Jumlah pakaian khusus hari 106 stel 106 stel tertentu pegawai yang disediakan Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 1.02.10.1.02.10.01.03.006. Pembinaan Rohani dan Budaya Dana yang dibutuhkan Rp. 25.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Kabupaten Buleleng 25.000.000,00 25.000.000,00 Aparatur Output : Jumlah penganyar yang dapat dilaksanakan dengan 1 Tahun 12 Kali

Hal 6 dari 14 Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 1.02.10.1.02.10.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan Orang 50.000.000,00 43.000.000,00 Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.10.1.02.10.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000,00 Rp. 43.000.000,00 Kabupaten Buleleng 50.000.000,00 43.000.000,00 Output : Jumlah pegawai yang meningkat 10 orang orang pengetahuannya di bidang perencanaan, keuangan dan kepegawaian Outcome : Meningkatnya kapasitas sumber 1 lembaga 1 lembaga daya aparatur internal dinas 1.02.10.1.02.10.01.06. Program Peningkatan Capaian Program : Terwujudnya Peningkatan 16 Dokumen 7.400.000,00 91.900.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.10.1.02.10.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dana yang dibutuhkan Rp. 7.400.000,00 Rp. 91.900.000,00 Kabupaten Buleleng 7.400.000,00 91.900.000,00 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output : Jumlah laporan yang disusun dan 16 dokumen 16 dokumen disampaikan tepat waktu Outcome : Terlaksananya sistem pelaporan dengan 1.02.10.1.02.10.01.07. Program Perencanaan Anggaran Capaian Program : Tersusunnya Perencanaan 6 Dokumen 9.500.000,00 9.500.000,00 SKPD Anggaran SKPD 1.02.10.1.02.10.01.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD Dana yang dibutuhkan Rp. 9.500.000,00 Rp. 9.500.000,00 Kabupaten Buleleng 9.500.000,00 9.500.000,00 Output : Jumlah anggaran dinas yang 10 dokumen 10 dokumen disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Perencanaan anggaran SKPD tersusun dengan 1.02.10.1.02.10.01.15. Program Pengembangan Capaian Program : Terwujudnya Pengembangan 19 Titik,,, 1.355.650.000,00 1.345.335.000,00 Komunikasi, Informasi dan Media Komunikasi, Informasi dan Massa Media Masa 1.02.10.1.02.10.01.15.002. Pembinaan dan pengembangan Dana yang dibutuhkan Rp. 54.100.000,00 Rp. 543.100.000,00 Kabupaten Buleleng 54.100.000,00 543.100.000,00 jaringan komunikasi dan informasi

Hal 7 dari 14 Output : Jumlah titik jaringan komputer 19 titik 154 titik yang dapat berkomunikasi dengan Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.02.10.1.02.10.01.15.003. Pembinaan dan pengembangan sumber Dana yang dibutuhkan Rp. 33.00.000,00 Rp. 33.00.000,00 Kabupaten Buleleng 33.00.000,00 33.00.000,00 daya komunikasi dan informasi Output : Persentase kehandalan server, 100 % milik Pemkab. Buleleng Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.02.10.1.02.10.01.15.012. Penyediaan Layanan Akses Internet Dana yang dibutuhkan Rp. 773.750.000,00 Rp. 76.435.000,00 Kabupaten Buleleng 773.750.000,00 76.435.000,00 Output : Jumlah Instansi Pemerintah yang, 7 instansi, dapat terlayani akses internet 9 titik, dengan, Jumlah titik layanan free hotspot untuk masyarakat, Jumlah masyarakat yang menggunakan media center Outcome : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.02.10.1.02.10.01.16. Program pengkajian dan penelitian Capaian Program : Terwujudnya pengkajian dan 1 Dokumen,, 4 jenis 174.500.000,00 132.111.000,00 bidang komunikasi dan informasi penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.16.001. Pengkajian dan penelitian bidang Dana Yang Dibutuhkan Rp. 67.600.000,00 Rp. 63.65.000,00 Kabupaten Buleleng 67.600.000,00 63.65.000,00 informasi dan komunikasi Output : Jumlah dokumen kajian 1 Dokumen 1 Dokumen pengembangan dan inovasi TIK Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.16.002. Pengumpulan dan pengolahan data Dana Yang Dibutuhkan Rp. 5.200.000,00 Rp. 3.200.000,00 Kabupaten Buleleng 5.200.000,00 3.200.000,00 Output : Jumlah jenis data yang 4 Jenis Data 4 Jenis Data dikumpulkan dan diolah

Hal dari 14 Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.16.003. Pengembangan dan pengelolaan Data Dana Yang dibuthkan Rp. 4.700.000,00 Rp. 30.046.000,00 Kabupaten Buleleng 4.700.000,00 30.046.000,00 Center Output : Jumlah Jenis Data yang 5 Jenis Data disediakan pada data center Outcome : Terwujudnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.17. Program fasilitasi Peningkatan Capaian Program : Terwujudnya fasilitasi 350 Orang, 19.650.000,00 174.650.000,00 SDM bidang komunikasi dan Peningkatan SDM bidang informasi komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.17.001. Pelatihan SDM dalam bidang Dana Yang Dibutuhkan Rp. 160.050.000,00 Rp. 136.050.000,00 Kabupaten Buleleng 160.050.000,00 136.050.000,00 komunikasi dan informasi Output : Jumlah SDM yang meningkat 350 Orang 350 Orang pengetahuannya tentang pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Outcome : Terwujudnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.17.003. Pengelolaan Fasilitas Pengembangan Dana Yang Dibutuhkan Rp. 3.600.000,00 Rp. 3.600.000,00 Kabupaten Buleleng 3.600.000,00 3.600.000,00 SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Output : Jumlah pelatihan komputer yang 12 kali dapat diselenggarakan pada lab pelatihan komputer Outcome : Terwujudnya fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.02.10.1.02.10.01.1. Program kerjasama informasi dan Capaian Program : Terwujudnya kerjasama 3.000 Oplah, 1.000 lembar, 14 46.00.000,00 760.95.000,00 media massa informasi dan media massa 1.02.10.1.02.10.01.1.001. Penyebarluasan informasi Dana Yang Dibutuhkan Rp. 201.0.000,00 Rp. 201.0.000,00 Kabupaten Buleleng 201.0.000,00 201.0.000,00 pembangunan daerah

Hal 9 dari 14 1.02.10.1.02.10.01.1.002. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.02.10.1.02.10.01.1.003. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1.02.10.1.02.10.01.1.004. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui peliputan dan dokumentasi 1.02.10.1.02.10.01.1.005. Pembinaan dan pengembangan kelompok komunikasi sosial masyarakat Output : Jumlah Majalah Singa Manggala yang discetak dan siap edar, 6 Edisi, 500 Lembar 3.000 oplah, Jumlah brosur/leaflet/pamflet yang dicetak Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa Dana Yang Dibutuhkan Rp. 277.412.00,00 Rp. 277.412.00,00 Kabupaten Buleleng 277.412.000,00 277.412.000,00 Output : Jumlah Informasi yang 14 Hari, 25 Buah Informasi, disebarluaskan melalui Pameran Pembangunan Kabupaten 10 Hari Buelleng, Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui Pameran Pembangunan Provinsi Bali Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massamedia Dana Yang dibutuhkan Rp. 64.600.000,00 Rp. 15.745.000,00 Kabupaten Buleleng 64.600.000,00 15.745.000,00 Output : Jumlah informasi yang 5 Kali 3 Buah Informasi disebarluaskan melalui media tradisional Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa Dana Yang Dibutuhkan Rp. 62.200.000,00 Rp. 62.200.000,00 Kabupaten Buleleng 62.200.000,00 62.200.000,00 Output : Jumlah dokumen dokumentasi 240 Kali 240 Dokumen peliputan yang disusun Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa Dana Yang dibutuhkan Rp. 72.900.000,00 Rp. 45.50.000,00 Kabupaten Buleleng 72.900.000,00 45.50.000,00

Hal 10 dari 14 Output : Jumlah masyarakat yang 7 lokasi, 350 orang, meningkat pemahamannya tentang 30 Orang KIM, Jumlah anggota KIM yang meningkat pengetahuannya tentang pemanfaatan TIK. Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa 1.02.10.1.02.10.01.1.007. Pengembangan Kerjasama dengan Dana Yang Dibutuhkan Rp. 7.300.000,00 Rp. 77.300.000,00 Kabupaten Buleleng 7.300.000,00 77.300.000,00 Media Massa Output : Jumlah press release yang 240 Buah, 240 Buah, disebarluaskan, 104 buah Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media cetak dan elektronik Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa 1.02.10.1.02.10.01.1.00. Pemberdayaan dan penyediaan akses Dana Yang dibutuhkan Rp. 1.300.000,00 Rp. 1.300.000,00 Kabupaten Buleleng 1.300.000,00 1.300.000,00 Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik Output : Persentase permohonan informasi 100 % dari masyarakat yang terlayani Outcome : Terwujudnya kerjasama informasi dan media massa 1.02.10.1.02.10.01.19. Program Pengelolaan dan Layanan Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan dan 12 dokumen,, 12 dok 39.550.000,00 361.550.000,00 Informasi Publik Layanan Informasi Publik 1.02.10.1.02.10.01.19.001. Pengumpulan dan pengolahan data Dana ang Dibutuhkan Rp. 66.350.000,00 Rp. 54.350.000 Kabupaten Buleleng 66.350.000,00 54.350.000,00 opini publik Output : Jumlah laporan hasil monitoring 12 dokumen, 12 dokumen, opini publik di media cetak dan sosial media yang disusun, Persentase kritik saran pada situs resmi pemkab buleleng yang ditanggapi Outcome : Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik 1.02.10.1.02.10.01.19.002. Pengumpulan dan pengolahan data Dana Yang Dibutuhkan Rp. 107.500.000,00 Rp. 97.500.000,00 Kabupaten Buleleng 107.500.000,00 97.500.000,00 tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral

Hal 11 dari 14 Output : Jumlah peserta yang mengikuti, 600 orang, dialog dan sosialisasi terkait tema publik, 12 kali Jumlah tema publik lokal maupun nasional yang dapat dimonitor dengan Outcome : Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik 1.02.10.1.02.10.01.19.003. Pelayanan informasi publik Dana Yang dibutuhkan Rp. 215.700.000,00 Rp. 209.700.000 Kabupaten Buleleng 215.700.000,00 209.700.000,00 Output : Jumlah informasi yang 60 kali, 70 kali, disebarluaskan melalui siaran keliling, 50 kali, Jumlah permohonan pelayanan multi media yang dipenuhi Outcome : Terwujudnya Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik 1.02.10.1.02.10.01.20. Program Pengelolaan Layanan Capaian Program : Terwujudnya Pengelolaan, 2 aplikasi,, 741.600.000,00 1.10.10.000,00 e-government Layanan e-government 1.02.10.1.02.10.01.20.001. Pengelolaan layanan secara elektronik Dana Yang Dibutuhkan Rp. 337.00.000,00 Rp. 311.500.000,00 Kabupaten Buleleng 337.00.000,00 311.500.000,00 1.02.10.1.02.10.01.20.002. Pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik 1.02.10.1.02.10.01.20.003. Pengelolaan nama domain dan sub domain Output : Jumlah layanan pemerintah secara 12 Layanan elektronik yang dapat berjalan dengan Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Goverment Dana Yang Dibutuhkan Rp. 9.600.000,00 Rp. 54.600.000 Kabupaten Buleleng 9.600.000,00 54.600.000,00 Output : Jumlah aplikasi pemerintah yang 1 Aplikasi 1 Aplikasi diimplementasikan Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Goverment Dana Yang Dibutuhkan Rp. 4.900.000,00 Rp. 46.30.000,00 Kabupaten Buleleng 4.900.000,00 46.30.000,00

Hal 12 dari 14 1.02.10.1.02.10.01.20.004. Pembinaan dan pengembangan situs resmi Pemerintah Daerah 1.02.10.1.02.10.01.20.006. Pengkajian dan pengembangan implementasi e-government 1.02.10.1.02.10.01.20.00. Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK Output : Jumlah nama domain dan, 101 sub domain, subdomain yang dilingkup pemkab buleleng yang dimonitor, Jumlah nama domain dan subdomain yang berhasil didaftarkan Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Goverment 10 kali Dana Yang Dibutuhkan Rp. 9.200.000,00 Rp. 4.600.000,00 Kabupaten Buleleng 9.200.000,00 4.600.000,00 Output : Jumlah sub domain pada situs 53 Sub Domain, 71 Sub Domain resmi pemkab buleleng yang 100 orang terkelola dengan Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Goverment Dana Yang Dibutuhkan Rp. 9.100.000,00 Rp. 93.100.000,00 Kabupaten Buleleng 9.100.000,00 93.100.000,00 Output : Jumlah regulasi terkait 1 regulasi 1 regulasi, implementasi e-government yang ditentukan dengan peraturan kepala daerah, Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang e-government yang diterbitkan dan ditindaklanjuti Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Goverment Dana yang dibutuhkan Rp. 60.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Kabupaten Buleleng 60.000.000,00 60.000.000,00 Output : Jumlah tenaga teknis bidang TIK 10 orang 5 Orang yang meningkat pengetahuannya dibidang TIK Outcome : Terwujudnya Pelayanan E-Goverment 1.02.15. PERSANDIAN 552.00.000,00 540.60.000,00 1.02.15.1.02.10.01.15. Program Optimalisasi Pemanfaatan Capaian Program : Terwujudnya Pelaksanaan 1 Dokumen, 36 unit, 2 kali, 4 o 552.00.000,00 Teknologi Informasi Sistem Persandian di Daerah 1.02.15.1.02.10.01.15.004. Pengelolaan sumber daya persandian Dana Yang Dibutuhkan Rp. 1.900.000,00 Rp. 77.50.000 Kabupaten Buleleng 1.900.000,00 77.50.000,00 540.60.000,00

Hal 13 dari 14 1.02.15.1.02.10.01.15.005. Pembinaan dan pengembangan SDM bidang persandian 1.02.15.1.02.10.01.15.006. Pengelolaan pengamanan informasi dan komunikasi sandi 1.02.15.1.02.10.01.15.007. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian Output : Jumlah dokumen kebijakan terkait 11 dokumen, 1 dokumen, pengamanan data dan informasi lingkup pemkab buleleng yang disusun dan ditetapkan dengan keputusan kepala, Jumlah peralatan persandian yang dirawat dan siap pakai 36 Unit Outcome : Terlaksananya Sistem Persandian daerah Dana Yang Dibutuhkan Rp. 163.600.000,00 Rp. 162.50.000,00 Kabupaten Buleleng 163.600.000,00 162.50.000,00 Output : Jumlah aparatur yang meningkat, 1 Orang, kemampuannya dibidang persandian, Jumlah instansi pemerintah yang bebas dari gangguan keamanan informasi 1 Orang Outcome : Terlaksananya Sistem Persandian Dana Yang Dibutuhkan Rp. 213.000.000,00 Rp. 206.430.000 Kabupaten Buleleng 213.000.000,00 206.430.000,00 Output : Jumlah obyek pengamanan 6 kali, 13 Obyek persandian yangh berhasil diamankan dari gangguan keamanan informasi dan komunikasi Outcome : Tamu - - VVIP/Kegiatan?Aset/Fasilitas/Inst ansi Penting/Vital/Kritis Dana Yang Dibutuhkan Rp. 94.300.000,00 Rp. 93.550.000 Kabupaten Buleleng 94.300.000,00 93.550.000,00 Output : Jumlah dokumen laporan 12 Dokumen 12 Dokumen pelaksanaan persandian yang disusun dan disampaikan tepat waktu Outcome : Terlaksananya Sistem Persandian Di Daerah TOTAL 6.9.017.160,00 7.03.017.160,00

Hal 14 dari 14 Singaraja, 05 September 201