Laporan Kinerja. Dinas Kesehatan Kota Blitar

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Laporan Kinerja. Dinas Kesehatan Kota Blitar"

Transkripsi

1 Dinas Kesehatan Kota Blitar Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun

2 KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-nya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun dapat disusun. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar. Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar selama Tahun dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kesehatan di Kota Blitar, yaitu : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan mendukung Visi Pemerintah Kota Blitar, yaitu Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 dengan berupaya mewujudkan Misi ke-4 Pembangunan Kota Blitar yaitu : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Melalui penyusunan laporan ini kami sangat mengharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang. Blitar, 31 Desember Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.ngesti UTOMO Pembina Utama Muda NIP LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar i

3 RINGKASAN EKSEKUTIF Dinas Kesehatan Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas Sekretariat, Bidang, seksiseksi dan sub bagian merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu kepala daerah (Walikota) dalam Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundangundangan ; 2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan ; 3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ; 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan; 5. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan serta bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi ; 6. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan ; 7. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan, bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya ; 8. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar ii

4 9. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; 10. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah; 11. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan;dan 12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 13. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP). Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar sesuai dengan Rencana Strategis adalah Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar menetapkan sasaran dalam Renstra tahun 2021, Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Pada tahun Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menetapkan 3 (tiga) Utama yang merupakan tujuan, untuk menjadi tanggung jawab organisasi dan harus capai dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun ditetapkan 11 (sebelas) program upaya strategis dan 4 (empat) program pendukung/administrasi Umum. Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing bidang, sekretariat, seksiseksi dan sub bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam perumusan kebijakan kepala daerah demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar, sehingga kedepan akan terwujud peningkatan derajat masyarakat Kota Blitar yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh masing-masing bidang, sekretariat, seksi-seksi dan sub bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang, sekretariat, seksi-seksi dan sub bagian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun dengan Jumlah anggaran adalah sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung : Rp ,00 2. Belanja Langsung : Rp ,50 Jumlah ,50 LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar iii

5 Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Blitar, yang dituangkan dalam 15 (lima belas) program, dengan 11 (sebelas) Program Upaya Strategis yaitu : Program Pendukung (Administrasi Umum) : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Upaya Strategis : 1. Program Pengawasan Obat dan Makanan; 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; 8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 9. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan; 10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun termasuk kategori 4 (empat) dengan nilai rata-rata capaian kinerja 10,31%) atau tidak berhasil Sedangkan akuntabilitas keuangan / kinerja keuangan sebesar 71,57% dikategorikan berhasil, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar iv

6 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Ikhtisar Eksekutif... ii Daftar Isi... v BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Gambaran Umum Organisasi... 1 C. Maksud dan Tujuan D. Dasar Hukum E. Aspek-aspek Strategis F. Isu-Isu Strategis BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja Tahun BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja B. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Target-Target Nasional (Target SPM) D. Akuntabilitas Keuangan E. Prestasi/Penghargaan BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Langkah Perbaikan Lampiran-Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Tahun Utama ( IKU ) Tahun 3. Perjanjian Kinerja Tahun 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 5. Pengukuran Kinerja Tahun LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar v

7 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai peran membantu Walikota Blitar dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Blitar berperan strategis dalam mewujudkan visi Pembangunan Kota Blitar -2021, yakni Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 dan pelaksanaan 6 (enam) misi pembangunan, khususnya misi ke-4 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun dan alat bantu dalam upaya perbaikan Dinas Kesehatan Kota Blitar secara berkesinambungan di masa yang akan datang. Dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas. B. Gambaran Umum Organisasi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar, adalah sebagai berikut : 1. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundangundangan ; 2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan ; 3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ; 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan; 5. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 1

8 pemberdayaan kesehatan serta bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi ; 6. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan ; 7. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan, bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya ; 8. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas; 9. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; 10. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah; 11. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan;dan 12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh: 1. Sekretaris Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan; menjalankan fungsi: a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing masing bidang secara terpadu; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidangbidang di lingkungan Dinas; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 2

9 d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat; e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Renc ana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); i. pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas; j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas; k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan; l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; m. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya; q. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah; r. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; s. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing - masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP); u. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 3

10 w. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD); x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kesehatan; y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah ; z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi; å. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi; aa. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan; bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat Dinas Kesehatan, membawahi: a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan memimpin Bidang Pelayanan Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan menjalankan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Pelayanan Kesehatan; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 4

11 c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan Pelayanan Kesehatan; d. Pelaksanaan pembina, pengembangan, pemantauan mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan, khusus dan kesehatan Keluarga serta Kesehatan Reproduksi; e. Pembinaan upaya kesehatan peran; f. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan di UPTD Puskesmas, Rumas sakit dan institusi kesehatan lainnya; g. Perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan khusus dan kesehatan Keluarga serta Kesehatan Reproduksi; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi 3. Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan memimpin Bidang Peningkatan Kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Peningkatan Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Peningkatan Kesehatan. Bidang Peningkatan Kesehatan melaksanakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Peningkatan Kesehatan; c. perencanaan operasional program Peningkatan Kesehatan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional; d. pelaksanaan sosialisasi Peningkatan Kesehatan di tingkat kota; e. penyelenggaraan bimbingan dan arahan dalam perencanaan program informasi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta promosi kesehatan; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 5

12 f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program informasi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta promosi kesehatan; g. penyelenggaraan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program informasi kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta promosi kesehatan; h. perumusan kebijakan program informasi kesehatan dan penyusunan program, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan. i. penyelenggaraan bimbingan dan arahan dalam merencanakan program program gizi masyarakat dan ARU; j. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap program gizi masyarakat dan ARU; k. penyelenggaraan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program gizi masyarakat dan ARU; l. perumusan kebijakan program gizi masyarakat dan ARU; m. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Peningkatan Kesehatan; n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Peningkatan Kesehatan ; o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Peningkatan Kesehatan, membawahi: a. Seksi Promosi, Sistem Informasi dan Perizinan Kesehatan b. Seksi Kesehatan Anak, Remaja, Usia Lanjut dan Gizi Masyarakat 4. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) memimpin Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 6

13 dan/atau kegiatan di Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL). Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) menjalankan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ; b. perumusan kebijakan program-program di bidang Pengendalian, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan penyehatan makanan dan minuman; c. penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan di bidang Pengendalian, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan penyehatan makanan dan minuman; d. perencanaan operasional program Pencegahan, pengamatan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional; e. penyelengaraan bimbingan dan arahan dalam perencanaan program pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan dan penyehatan makanan dan minuman serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; f. pelaksanaan sosialisasi bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) di tingkat kota; g. pengelolaan dan penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; h. pengkajian Analisa Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) dan analisa faktor resiko kesehatan lingkungan; i. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan / atau kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan dan penyehatan makanan dan minuman serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; j. penyelenggaraan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program program pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit, penyehatan lingkungan dan penyehatan makanan dan minuman serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; k. pembinaan, pengendalian dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL); LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 7

14 l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), membawahi: a. Seksi Pencegahan, Pengamatan, dan Pemberantasan Penyakit b. Seksi Penyehatan Lingkungan 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional a. UPTD adalah unsur pelaksana tehnis Dinas Kesehatan ; b. UPTD dipimpin oleh se Kepala UPTD yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ; c. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha d. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari: 1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud, dengan rincian sebagai berikut : a) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sukorejo; b) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul; c) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sananwetan. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan tugas : a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD; b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya ; c) melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPTD; d) menyelenggarakan penyusunan perencanaan operasional puskesmas dan program kesehatan; e) melaksanakan penggerakan pusat pembangunan berwawasan kesehatan; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 8

15 f) melaksanakan penggerakan pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; g) melaksanakan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan peran dan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja; h) melaksanakan pembinaan dan pengawasan upaya pelayanan medik dasar swasta di wilayah kerjanya; i) menyelenggarakan monitoring evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban di UPTD puskesmas; j) melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset; k) pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah; l) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; m) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 1) UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan (Faralkeslab) melaksanakan tugas : a) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD; b) menyusun rencana operasional laboratorium kesehatan daerah; c) melaksanakan pengambilan, pemeriksaan dan pengujian makanan minuman dan lingkungan baik fisika, kimia dan mikrobiologis; d) menganalisa dan mengintepretasikan hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium; e) melaksanakan pembinaan laboratorium sederhana di Puskesmas dan sarana pelayanan laboratorium kesehatan lainnya; f) menyusun perencanaan kebutuhan obat, alat kesehatan, alat kesehatan pakai habis, alat laboratorium dan reagensia; g) menyusun rencana pengadaan obat, alat kesehatan, alat kesehatan pakai habis, alat laboratorium dan reagensia; h) melakukan kolaborasi dalam mengelola vaksin dan serum; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 9

16 i) melaksanakan pengendalian pemakaian obat-obatan, alat kesehatan, alat kesehatan pakai habis, alat kontrasepsi, alat laboratorium dan reagensia serta di puskesmas; j) melaksanakan monitoring ketersediaan obat, alat kesehatan, alat kesehatan pakai habis, alat kontrasepsi, alat/bahan laboratorium dan reagensia di puskesmas; k) menerima, menyimpan dan mendistribusikan obat, alat kesehatan, alat kesehatan, alat kesehatan pakai habis, alat kontrasepsi, alat/bahan laboratorium dan reagensia di puskesmas; l) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan obat secara rasional, monitoring efek samping obat di puskesmas dan sarana pelayanan kefarmasian lainnya; m) menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika zat akditif dan bahan berbahaya lainnya; n) melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian peredaran obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, alat kesehatan pakai habis, alat kontrasepsi, alat laboratorium dan reagensia; o) melaksanakan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian; p) menyusun formularium dan pedoman pengobatan dasar di lingkup Dinas Kesehatan; q) melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan obat generik di Puskesmas dan sarana pelayanan kefarmasian lainnya; r) melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPTD; s) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan UPTD; t) melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset UPTD; u) pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli daerah; v) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; w) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Kelompok Jabatan Fungsional LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 10

17 Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Dinas dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh se pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar, adalah sebagai berikut : LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 11

18 Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Blitar KEPALA DINAS JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN SUBBAG KEUANGAN SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BIDANG PENINGKATAN KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN ( P2PL) SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KHUSUS SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN KESEHATAN REPRODUKSI SEKSI PROMOSI, SISTEM INFORMASI DAN PERIJINAN KESEHATAN SEKSI KESEHATAN ANAK, REMAJA, USIA LANJUT DAN GIZI MASYARAKAT SEKSI PENCEGAHAN, PENGAMATAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS UPTD FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM KESEHATAN LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 12

19 C. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun, dengan tujuan : 1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat ; 2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ; 3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang ; 4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang ; 5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya ; 6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). D. Dasar Hukum 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan benas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ; 2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 13

20 kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 11. Peraturan Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun ; 12. Peraturan Kota Blitar Nomor 2 Tahun tentang RPJMD Kota Blitar Tahun ; 13. Peraturan Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar ; 14. Peraturan Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran ; 15. Peraturan Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang P - APBD Kota Blitar Tahun Anggaran ; 16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran ; 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun tentang Penjabaran P - APBD Tahun Anggaran. E. Aspek Aspek Strategis 1. Aspek Sumber Daya Manusia Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Kota Blitar dan UPTD-nya sampai dengan 31 Desember adalah sebanyak 281, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1.1 SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan No. Jabatan Jumlah Eselon II 1 2. Eselon III 4 LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 14

21 No. Jabatan Jumlah Eselon IV Pejabat Fungsional Staf/Fungsional Umum 64 Tabel 1.2 Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan No. Jabatan Jumlah Golongan IV 9 2. Golongan III Golongan II Golongan I 4 Tabel 1.3 Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Tingkat Pendidikan No. Uraian/Jenis Pendidikan Dinkes UPTD Pusk.Kecamatan Sk.Rejo S.Wetan K.Kidul Total Tenaga Kesehatan 1. S S1/D4 S1 Kedokteran umum S1 Kedokteran gigi S1 Kesehatan Masyarakat S1 Farmasi S1 Keperawatan S1 Umum D4 gizi D3 D3 Keperawatan D3 Kebidanan D3 Gizi D3 Penilik Kesehatan D3 Kesehatan Lingkungan LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 15

22 No. Uraian/Jenis Pendidikan Dinkes UPTD Pusk.Kecamatan Sk.Rejo S.Wetan K.Kidul Total D3 Analis Kesehatan D3 Farmasi/Akafarma D3 Teknik Elektromedik D3 Tekniker gigi D3 umum D1 P2B SPPH SPAG SPRG SMA/Sederajat SPK SMF Tenaga Non Kesehatan 6. SMA/SMK SLTP SD TOTAL Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar memiliki sarana/ prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar maupun operasional UPTD dibawahnya, yaitu Puskesmas dan UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan. a. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar dilaksanakan di : Kantor utama/ Gedung induk yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi No.61 Blitar b. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di UPT Dinas Kesehatan yang tersebar di beberapa tempat, yaitu : 1) UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul, Jalan Ciliwung No.178; 2) UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo, Jalan Cemara No.163; 3) UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan, Jalan Jawa No.07, LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 16

23 4) UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan, Jalan Ciliwung No.180; Sedangkan Jumlah sarana kesehatan lainnya menurut kepemilikan, sebagai berikut : Tabel 1.4 Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun Pemilik/Pengelola No. Fasilitas Kesehatan Pemerintah TNI/ Jumlah Swasta POLRI Rumah Sakit Rumah sakit umum Rumah sakit khusus Puskesmas dan Jaringannya Puskesmas perawatan 2 2 Puskesmas Non Rawat Inap 1 1 Puskesmas keliling 0 0 Puskesmas Pembantu Sarana Pelayanan Lain Rumah bersalin 1 1 Balai pengobatan/klinik Praktik Dokter bersama 1 1 Praktik Dokter Peran Praktik Pengobatan tradisional 4 4 Bank Darah Rumah Sakit 0 0 Unit Tranfusi Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Apotek Toko Obat 4 4 Sumber : Profil Kesehatan Kota Blitar Tahun Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota Blitar cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu puskesmas, puskesmas pembantu. 3. Aspek Pembiayaan Kesehatan LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 17

24 Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. No. Tabel 1.5 Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Uraian Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung , , ,00 2. Belanja Langsung : , , ,50 Dinkes , ,50 UPTD.PKM Kec.K.Kidul , , ,00 UPTD.PKM Kec.S.Rejo , , ,00 UPTD.PKM Kec.S.Wetan , , ,00 Jumlah Anggaran , , ,50 Dari tabel diatas perkembangan pembiayaan kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Blitar untuk Pembiayaan Belanja langsung, dapat digambarkan dalam grafik berikut : Grafik 1.3 Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Tahun 2014-/ LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 18

25 Anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Blitar pada DPA Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas Kecamatan Kota Blitar, bersumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK- Bid Kes (Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan), DBH Pajak Rokok (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok), dan JKN-FKTP (Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). F. Isu - Isu Strategis Beberapa Isu Strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Blitar Tahun, diantaranya : 1. Tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per kelahiran Hidup (236,18) atau terjadi 5 (lima) kematian Ibu Melahirkan dari kelahiran Hidup; 2. Tuntutan Masyarakat terhadap akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 3. Masih adanya angka kematian Bayi; 4. Belum melembaganya perilaku Hidup Bersih dan sehat; 5. Kebutuhan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan; 6. Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular; 7. Masih adanya gizi buruk pada Balita; 8. Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan kesehatan; 9. Kebutuhan pengembangan manajemen, dengan pengembangan Teknologi Informasi. LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 19

26 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematik. Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat (SKPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan SKPD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan. Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 adalah : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 adalah sebagai berikut : LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 20

27 1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat: 2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi: 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif; 5. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso; 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk Tahun sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar pada Tahun Anggaran sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun Adapun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran. 1 LKj IP Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun B. Perjanjian Kinerja Tahun Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Tahun dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun. Perjanjian Kinerja Tahun Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 21

28 janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun juga merupkan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke -1 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA SKPD Tahun Perjanjian kinerja Tahun tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Utama. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Utama untuk tingkat Pemerintah dan masing masing Satuan Kerja Perangkat melalui Keputusan Walikota Blitar Nomor : 24 Tahun tentang Utama (IKU) Tahun. Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun sebagaimana dalam tabel berikut : Tabel 2.1 Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun No Kinerja Utama / Tujuan / Strategis Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Penanggung Jawab Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 1. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang P2PL, dan Bidang Peningkatan Kesehatan Sumber Data Data BPS 2. Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x Bidang Pelayanan Kesehatan Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 22

29 No Kinerja Utama / Tujuan / Strategis Utama Penjelasan / Formulasi Penghitungan Penanggung Jawab Sumber Data 3. Angka Kematian Bayi (AKB) (Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x Bidang Pelayanan Kesehatan Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan Perjanjian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun ada 4 tingkatan yaitu : 1. Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota Blitar; 2. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dan; 3. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Eselon IV; 4. Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV. Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran 3 LKj IP. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran 4 LKj IP LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 23

30 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari peran, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun maupun Renja Tahun dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Kota Blitar No. 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 24

31 kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Renja Tahun. Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun, realisasi kinerja tahun dengan realisasi kinerja tahun 2015, adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus, sebagai berikut : 1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Prosentase tingkat capaian = Realisasi Rencana X 100 % 2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut : Prosentase tingkat capaian = 2xRencana ( Realisasi ) Rencana X 100 % Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu : No Nilai Capaian Kinerja % Keterangan Prosentase Pemberian Atribut % s.d 100 % Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen Sangat Berhasil % s.d < 85 % Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen % s.d < 70 % Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen Berhasil Cukup Berhasil 4. < 55 % Di bawah lima puluh lima persen Tidak Berhasil B. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 25

32 Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Kesehatan Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan Tujuan yaitu : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar pada tahun adalah sebagai berikut : Tabel 3.1 Hasil Capaian Tujuan/ Strategis Dinas Kota Blitar Tahun Target Realisasi 1. Angka Harapan Hidup (AHH) 73,59 73,10 * 99,33 % 2. AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) 3. AKB (Angka Kematian Bayi per kelahiran hidup) 65,77 236,18 (159,1) 9,08 9,92 90,75 *) = angka sementara Tujuan Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Kesehatan Masyarakat, diantaranya : merupakan Derajat 1. Angka Usia Harapan Hidup (AHH), merupakan angka sementara karena data dari BPS belum Keluar. Angka Harapan Hidup (AHH) dengan formula indikator Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur, tercapai 93,33% termasuk kategori sangat berhasil yang berasal dari perhitungan target 73,59 tahun dengan realisasi 73,10 * tahun. AHH dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah, merupakan salah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /Human Development Index (HDI) sektor Kesehatan. LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 26

33 2. Angka Kematian (mortalitas), diantaranya : a. Angka Kematian Ibu (AKI) per kelahiran hidup; AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) dengan formula indikator (Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x , tercapai -159,1% termasuk kategori Tidak Berhasil yang berasal dari perhitungan target 65,77 dengan realisasi 236,18 (dari kelahiran bayi hidup terdapat 236,18 kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan. Angka Kematian Ibu (AKI) masih merupakan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan di suatu wilayah. Kematian ibu yang maksud adalah kematian se ibu yang disebabkan kehamilan, bersalin dan nifas dan bukan karena kecelakaan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per kelahiran hidup. AKI atau Maternal Mortality Rate (MMR) dipengaruhi oleh banyak faktor berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Penyebab kematian ibu telah dirinci menjadi dua, yaitu penyebab langsung adanya penyebab tidak langsung. Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar (tidak langsung) penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Sedangkan di Kota Blitar penyebab AKI diantaranya; karena ca nasal 1 (satu), meningitis 1 (satu), infeksi 2 (dua), dan diare 1 (satu). Sedangkan angka AKI pada tahun merupakan kondisi yang sebenarnya dilapangan, data AKI merupakan hasil laporan dari pelayanan kesehatan dasar dan Rumah Sakit. Sedangkan Pada Tahun 2015 terjadi 1 (satu) kematian Ibu LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 27

34 melahirkan dari kelahiran hidup (48,85 per kelahiran hidup), dan di tahun 2014 terjadi 3 kematian Ibu (139,27 per kelahiran hidup) Perkembangan AKI tidak pernah mengalami penurunan maupun angka kenaikan yang tetap, selalu berfluktuasi pada tahu berikutnya, hal ini menandakan AKI merupakan capaian yang sulit untuk direncanakan, namun demikian upaya percepatan penurunan AKI telah banyak dan tetap dilakukan. Grafik 3.1 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan per , dan jumlah kasus kematian , ,85 236, Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian upaya Penurunan AKI : 1) Faktor Penyebab Tidak langsung, pendidikan, sosial ekonomi dan budaya, mobilitas penduduk, dimana ibu melahirkan biasanya pulang kerumah keluarganya saat akan melahirkan, sehingga kalau ada keterlambatan melaporkan atau memeriksakan kesehatannya, maka tenaga kesehatan tidak memahami status kesehatan ibu; 2) Keluarga dimungkinkan terlambat dalam mempersiapkan persalinan Ibu, 3 Terlambat (mengambil keputusan, terlambat ketempat rujukan, terlambat mendapat pelayayanan kesehatan; 3) Kurangnya Koordinasi Lintas sektor, rumah sakit rujukan, dokter dan bidan praktek swasta; 4) Kurangnya peran petugas dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ibu hamil. LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 28

35 Kendala diatas merupakan kendala yang dimungkinkan terjadi, apakah hal tersebut ada hubungan dengan kematian yang terjadi, perlu adanya kajian ataupun penyelidikan epidemiologi. Upaya Yang akan dilakukan : 1) Peningkatan kualitas dan cakupan layanan (pertolongan oleh tenaga kesehatan, penyediaan pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar, kemitraan dan pelatihan Nakes, mencegah kehamilan yg tdk diinginkan, KIE untuk mencegah 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat mengirim ketempat rujukan, terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan), penyediaan buku KIA, dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), kerjasama lintas sektor, program, dokter dan bidan praktek swasta & organisasi profesi); 2) Peningkatan kapasitas manajemen pengelola program & Sosialisasi dan advokasi melalui penyusunan hasil informasi cakupan program 3) Sebagai strategi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah menindaklanjuti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. b. Angka Kematian Bayi (AKB) per kelahiran Hidup AKB (Angka Kematian Bayi per kelahira n hidup) dengan formula indikator (Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 1.000, tercapai 90,7% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari perhitungan target 9,08dengan realisasi 9,92 atau dari kelahiran bayi hidup terdapat bayi usia 0-11 bulan yang meninggal. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infan Mortality Rate adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggalnya. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil. Serta kesediaan masyarakat untuk merubah LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 29

36 kehidupan tradisonal ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB. Selama tahun di Kota Blitar dilaporkan terjadi kelahiran hidup, Dari seluruh kelahiran, tercatat kasus kematian bayi sebesar 21 kasus atau 9,92 per kelahiran hidup. Pada Tahun, kematian bayi ini disebabkan oleh BBLR (6 kasus), asfiksia (4 kasus), infeksi (2 kasus), kelainan bawaan (7 kasus), Pneumonia (1 kasus), dan lain -lain (1 kasus). AKB merupakan indikator kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi. Target daerah (Renstra dan RPJMD) pada tahun sebesar 9,08 per 1000 kelahiran hidup (KH), sedangkan di Kota Blitar AKB 9,92 per KH. Dari tahun 2014 AKB cenderung mengalaki kenaikan sampai dengan tahun, pada Tahun 2015 AKB Kota Blitar 8,30 per kelahiran hidup, atau ada 17 kematian Bayi dari kelahiran hidup, sedangkan Tahun 2014 AKB sebesar 6,04 per kelahiran hidup atau terjadi 24 kematian bayi dari kelahiran Hidup. Grafik 3.1 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000, dan jumlah kasus kematian , ,3 9, Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2014, tahun 2015 dengan tahun untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut : LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 30

37 Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun No Tujuan/ Strategis Kinerja Target Renstra Realisasi Capaian Kinerja Meningkatn ya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) AKB (Angka Kematian Bayi per kelahiran hidup) ,59 72, ,10 (* ,33 45,98 45,45 65,77 139,27 48,8 236,18 (102, 93) 107,3 7 (159, 10) 14,7 13,6 9,08 6,04 8,30 9,92 152,9 150,9 90,7 LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 31

38 Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun dengan Renstra Tahun 2021 Tujuan/ Strategis Meningk atkan kualitas kesehata n masyara kat Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) AKB (Angka Kematian Bayi per kelahiran hidup) Target Tahun Realisasi % 73,59 73,59 99,3 3 65,77 236,18 (15 9,1) 9,08 9,92 90,7 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 73, , , , , , , , , , , , , , , LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 32

39 Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun sampai dengan periode Rencana Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut : Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode Renstra Tujuan/ Strategis Target Akhir RENSTRA Realisasi s/d Tingkat Kemajuan Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) AKB (Angka Kematian Bayi per kelahiran hidup) 74,65 73,59 97,92 64,24 236,18 (175,5) 8,08 9,92 77,23 C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Nasional (Renstra Kementerian Kesehatan RI ( ) pada Tujuan Renstra Dinas Kesehatan merupakan Derajat Kesehatan, data capaian yang diperoleh merupakan data tahun Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Nasional No Derajat Kesehatan 1. Usia Harapan Hidup Target Nasional Target Realisasi Target 2015 AHH - 73, ,10 2. Angka Kematian AKI ,77 48,8 236,18 AKB 24 9,08 8,30 9,92 LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 33

40 Sedangkan capaian SPM Bidang Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/ 2008 tentang Juknis SPM, sebagai berikut : No Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Nasional Jenis Pelayanan Dasar dan Nilai SPM (Target SPM ) Target Nasional Target Realisasi Target Pelayanan 1. Persentase % kesehatan dasar Kunjungan ibu hamil K-4 2. Persentase % komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Persentase % pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. Persentase % pelayanan nifas 5. Persentase % neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6. Persentase % kunjungan bayi 7. Persentase % desa/kelurahan Universal Child Immunization 8. Persentase % pelayanan anak balita 9. Persentase % pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan (keluarga miskin) 10. Persentase balita % gizi buruk mendapat perawatan 11. Persentase penjaringan % LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 34

41 No II Jenis Pelayanan Dasar dan Nilai SPM Target Nasional Target Realisasi Target kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Persentase peserta % KB aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan Penyakit : a. Penemuan penderita AFP b. Penemuan dan % penanganan penderita Pneumonia balita c. Penemuan dan % penanganan pasien baru TB BTA positif d. Penemuan dan penanganan DBD % III IV Pelayanan Kesehatan Rujukan Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 14. Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 15. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 16. Persentase pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 17. Persentase Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang <24 jam 18. Persentase Desa Siaga Aktif % % % % Target Nasional merupakan target proyeksi, kendala yang dihadapi : LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 35

42 1. Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, hanya 7% karena Difinisi operasional dari pencapaian SPM ini adalah didasarkan atas jumlah pasien maskin di strata 2 dan 3 dibagi jumlah seluruh maskin di Kota Blitar, tidak semua masyarakat Kota Blitar datang ke sarkes strata 2 dan 3 apabila tidak sakit, jadi target susah dicapai. 2. Pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Blitar telah menyediakan kecukupan pembiayaan masyarakat miskin baik melalui klaim Jamkesda/SPM, maupun Premi Asuransi bagi Masyarakat Miskin (PBI-D/Penerima Bantuan Iuran-). D. Akuntabilitas Keuangan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga) UPTD Puskesmas Kecamatan, yaitu : Kepanjenkidul, Sukorejo dan Sananwetan. Pada tahun jumlah anggaran adalah sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung : Rp ,00 2. Belanja Langsung : Rp ,50 Jumlah ,50 Dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp ,50 sampai dengan bulan Desember telah terealisasi sebesar Rp ,80 (73,43%). Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program/ kegiatan tahun tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung No. Uraian Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 94,64 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat , , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , ,00 83,57 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ,00 570,716,300,00 98,75 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor , , % LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 36

43 No. Uraian Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , , Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor , , Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , ,00 91,89 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , ,00 99,99 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan , ,00 94, Penyediaan Makanan dan Minuman , ,00 52, Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar , ,00 97,68 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , ,00 94, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor , ,00 99, Pengadaan Meubelair , , Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor , ,00 98, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional , ,00 78, Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor , , Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor , ,00 99,95 III. Program Peningkatan Kapasitas , ,00 97,71 Sumber Daya Aparatur 18. Fasilitasi Keperansertaan Pada Event , ,00 97,71 dan Hari Besar Nasional IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , ,00 88,15 % 19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran , ,00 84, , ,00 95,40 Jumlah (Program Pendukung Upaya Strategis) , ,00 94,63 Upaya I (AHH) , ,80 72,24 I. Program Pengawasan Obat dan , ,00 99,36 Makanan 1. Peningkatan Pengawasan Keamanan , ,00 99,36 Pangan Dan Bahan Berbahaya II. Program Promosi Kesehatan dan , ,00 91,46 Pemberdayaan Masyarakat 2. Pengembangan Media Promosi dan , ,00 99,88 Informasi Sadar Hidup Sehat 3. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat , ,00 93,55 4. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh , ,00 95,16 kesehatan 5. Pengembangan Taman Posyandu , ,00 72,33 III. Program Pengembangan Lingkungan , ,00 98,48 LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 37

44 No. Uraian Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) Sehat 6. Pengkajian pengembangan lingkungan , , sehat 7. Pengembangan laboratorium kesehatan , ,00 99,05 8. Penyehatan Lingkungan , ,00 97,66 IV. Program Pencegahan dan , ,80 97,03 Penanggulangan Penyakit Menular 9. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk , ,00 93, Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan , , Fogging 11. Pelayanan pencegahan Dan , ,00 97,81 Penangulangan Penyakit Menular 12. Peningkatan Imunisasi , ,80 97, Peningkatan Surveillance Epidemiologi , ,00 98,03 Dan Penanggulangan Wabah V. Program Obat dan Perbekalan , ,00 88,77 Kesehatan 14. Pengadaan Obat Dan Perbekalan , ,00 88,75 Kesehatan 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan , ,00 96,12 VI. Program Standarisasi Pelayanan , ,00 86,74 Kesehatan 16. Evaluasi dan pengembangan standar , ,00 86,74 kesehatan VII. Program Pengadaan, Peningkatan dan , ,00 95,03 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 17. Pengadaan sarana dan prasarana , ,00 92,98 puskesmas 18. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan , , prasarana puskesmas VIII. Program Kemitraan Peningkatan , ,00 78,38 Pelayanan Kesehatan 19. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat , ,00 78, Kemitraan peningkatan kualitas dokter , ,00 99,67 dan para medis IX. Program Kebijakan dan Manajemen , ,00 91,89 Pembangunan Kesehatan 21. Pembangunan manajemen perencanaan , ,00 91,89 dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK UPAYA II AKI , ,00 49,28 X. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 22. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di , ,86 Puskesmas Jaringannya 23. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan , ,00 84, Pengadaan, peningkatan dan perbaikan , ,00 89,84 sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 25. Peningkatan kesehatan masyarakat , ,00 89, Peningkatan kesehatan anak dan remaja , ,00 99,25 % LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 38

45 No. Uraian Anggaran ( Rp) Realisasi ( Rp ) Penyediaan biaya operasional dan , ,00 48,18 pemeliharaan 28. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, , ,00 97,41 bayi, balita, dan anak pra-sekolah 29. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar , ,00 37,48 dan Pelayanan Persalinan Upaya III (AKB) , ,00 99,45 XI. Program Perbaikan Gizi Masyarakat , ,00 99, Pemberian tambahan makanan dan , ,00 99,77 vitamin 31. Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya , ,00 98,25 Jumlah (Program Upaya Strategis) , ,80 71,57 % Total Anggaran & Realisasi Seluruh Program , ,80 73,44 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp ,80 dari total anggaran sebesar Rp ,50 atau sebesar 73,44 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun termasuk berhasil. Secara Umum kinerja Keuangan per Program sudah baik, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi, dikarenakan Juknis penggunaan anggaran DAK Bidkes tidak bisa dilaksanakan di Kota Blitar dan kegiatan yang diperuntukkan bagi Maskin untuk Program/kegiatan : 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (BOK)/DAK Non Fisik (48,18%); b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan (Jampersal)/DAK Non Fisik (37,48%), terkait rumah singgah, belum diperlukan di Kota Blitar. c. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya (38,86), kegiatan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan Maskin atas pelayanan kesehatan yang didapatnya, jadi apabila tidak ada klaim Jamkesda/SPM (Surat Pernyataan Miskin) maka tidak anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan. Sedangkan capaian Kinerja Program, sebagai berikut : Program Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan : 1. Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 39

46 Target Realisasi % Capaian Persentase ketersediaan Obat & Perbekalan kesehatan 99% 100% 101% 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Target Realisasi % Capaian Persentase Puskesmas yang 100% 100% 100% melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase pelayanan gawat darurat 100% 100% 100% level 1 yang harus diberikan RS di Kab / Kota Persentase Kunjungan pelayanan 100% 100% 100% kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Persentase Kunjungan pelayanan 100% 100% 100% kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Persentase Komplikasi Kebidanan 100% 80,71% 80,71% yang Ditangani Persentase kunjungan bayi 100% 93,20% 93,20% Angka Kematian Balita 10,2 per ,39 per- 98,13% KH KH Persentase Pelayanan Anak Balita 100% 68,80% 68,80% Rata-rata capaian Program 92,60% 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan Target Realisasi % Capaian Persentase screening TPM bagi 6% 6% 100% penduduk beresiko usia < 15 tahun secara komulatif Persentase TPM yang memenuhi hygiene sanitasi 85% 78,45% 92,29% 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Target Realisasi % Capaian Persentase kelurahan siaga aktif stata 85% *) 71,43% 84% LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 40

47 Purnama dan Mandiri (PURI) Persentase Posyandu Aktif Strata Purnama Mandiri Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media 95% 90,9% 95,8% 100% 100% 100% Rata-rata capaian Program 93,27% *)Target semula 23,81% dengan formula perhitungan yang berbeda 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Target Realisasi % Capaian Prevalensi Gizi buruk pada balita 0,1% 0,07% 130% Persentase Pemberian Makanan Pendamping (MP-ASI) pada anak usia 6-24 bulan (GAKIN) Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rata-rata capaian Program 110% Target Realisasi % Capaian Persentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak Persentase Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) 83% 70,90% 85,42% 85% 78% 91,76% 100% 98,14% 98,14% Persentase TTU yang memenuhi syarat 87% 79,08% 90,89% 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rata-rata capaian program 91,55% Target Realisasi % Capaian Persentase Lingkungan yang Terbebas dari Penyakit Menular 95% 83,32% 87,70% 8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Target Realisasi % Capaian Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 100% LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 41

48 9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Target Realisasi % Capaian Persentase kecukupan pembiayaan 100% 100% 100% kesehatan masyarakat miskin Persentase Kepesertaan JKN Bidang Kesehatan 70% 68,28% 97,54% Rata-rata capaian Program 99,18% 10. Program Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan Target Realisasi % Capaian Persentase Peningkatan Pembangunan Kesehatan 100% 100% 100% 11. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Target Realisasi % Capaian Persentase Peningkatan Pembangunan Kesehatan 100% 100% 100% Program Non Urusan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Target Realisasi % Capaian Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 80% 80% 100% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Target Realisasi % Capaian Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 100% 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian dan Pelaporan SKPD yang tersusun Target Realisasi % Capaian Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100% 100% 100% 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Target Realisasi % Capaian Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daera 100% 100% 100% LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 42

49 Berikut disajikan penghitungan capaian kinerja per sasaran : 1. Menghitung Alokasi per tujuan dan atau sasaran Pembangunan Untuk mengetahui prosentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun sebagai berikut : Tabel 3.8 Anggaran Belanja Langsung pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun No Tujuan/ Anggaran ( Rp ) % Anggaran 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) AKB (Angka Kematian Bayi per kelahiran hidup) ,00 43, ,5 54, ,00 2,04 Jumlah , Jadi Total Anggaran Program Upaya Strategis sebesar Rp.39, ,50 (91,90%) dari total belanja langsung, sedangkan yang 8,10% atau sebesar Rp ,00 merupakan anggaran pendukung Upaya Strategis (Administrasi Umum), diantaranya : Tabel 3.9 Anggaran Belanja Langsung pada Program-Program Administrasi Umum dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun No / Program Anggaran ( Rp ) % Anggaran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran ,00 4,9 Prosentase sarana dan ,00 2,6 prasarana dalam kondisi baik Prosentase aparatur yang ,00 0,2 LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 43

50 No / Program Anggaran ( Rp ) % Anggaran Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun ,00 0,4 2. Menghitung Capaian Kinerja dan Anggaran Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun ditunjukkan dalam tabel berikut : Tabel 3.10 Capaian Kinerja dan Anggaran Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Angka Harapan Hidup (AHH) AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) AKB (Angka Kematian Bayi per kelahiran hidup) Target Kinerja Realisa si % Alokasi ( Rp ) Anggaran Realisasi ( Rp ) 73,59 73,59 99, , ,80 72,24 65,77 236,18 (159, 1) ,50 12,907,739,453,00 49,28 9,08 9,92 90, , ,00 99,45 Total , ,80 71,57 Rata-rata capaian 10,31 Rata-rata capaian kinerja keuangan 71,57 Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase aparatur yang tidak berhasil sangat berhasil , , , , 00 % 94,6 94, , ,00 88 LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 44

51 Kinerja Anggaran Target Realisa si % Alokasi ( Rp ) Realisasi ( Rp ) % Kapasitas Sumber Daya Aparatur memperoleh peningkatan kapasitas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun , , Total Rata-rata capaian Program 90,5 Rata-rata capaian kinerja keuangan 93,55 sangat berhasil sangat berhasil 3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut : Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Anggaran No Tujuan / / Kinerja Utama / Program % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 99,33 72,24 27,09 AKI (Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup) (159,1) 49,28 (208,38) AKB (Angka Kematian Bayi per kelahiran hidup) 90,7 99,45 (8,75) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Prosentase aparatur yang memperoleh 93 94,6 (1,6) 94 94,6 (0,6) (7) LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 45

52 No Tujuan / / Kinerja Utama / Program % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Aparatur peningkatan kapasitas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun (3) E. Prestasi/Penghargaan Pada Tahun, ada 1 (satu) penghargaan yaitu Juara I Lomba Karya Inovasi Logo Taman Posyandu atas nama Krismianto Edy Kuncono pada Peringatan HKN ke 52. LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 46

53 BAB IV P E N U T U P A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun termasuk kategori 4 (empat) dengan nilai rata-rata capaian kinerja 10,31%) atau tidak berhasil Sedangkan akuntabilitas keuangan / kinerja keuangan sebesar 71,57% dikategorikan berhasil, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. B. Langkah Perbaikan Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah : 1. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan (pertolongan oleh tenaga kesehatan, penyediaan pelayanan kegawatdaruratan sesuai standar, kemitraan dan pelatihan Nakes, mencegah kehamilan yg tdk diinginkan, KIE untuk mencegah 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat mengirim ketempat rujukan, terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan), penyediaan buku KIA, dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), kerjasama lintas sektor, program, dokter dan bidan praktek swasta & organisasi profesi); 2. Peningkatan kapasitas manajemen pengelola program & Sosialisasi dan advokasi melalui penyusunan hasil informasi cakupan program; LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 47

54 3. Melaksanakan Program Nasional, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Blitar, 31 Desember KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR Dr.NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP LkjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar 48

55 Lampiran 1 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan,, Kelompok, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Tujuan Meningkatka n kualitas Kesehatan Masyara kat Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Meningkatn Persentase PROGRAM PROMOSI Persentase kelurahan siaga 19,5% 23,81% DINKES ya kualitas Tatatan KESE HATAN & PEM aktif stara Purnama dan 2 pelayanan Rumah BERDAYAAN Mandiri (PURI) kesehatan Tangga sehat MASYARAKAT dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat Persentase Posyandu Aktif Strata Purnama Mandiri 96,32% 95% Lokasi DINKES & UPTD KES KEC Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media 100% 100% Output : DINKES & UPTD KES KEC Pengadaan kaos olah raga buah Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui Lomba Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren se-kota Blitar) - 1 kali DINKES 1

56 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Peningkatan Promosi kali Kesehatan melalui media spot radio durasi 60 detik Peningkatan Promosi Kesehatan melalui media cetak : leaflet lembar Peningkatan Promosi Kesehatan melalui Media Televisi :lokal Peningkatan promosi kesehatan melalui pemasangan X-Banner - 2 kali - 25 buah Promosi Kesehatan melalui - 1 kali Peringatan Hari (HKN) Roll Banner elektric - 4 paket Lokasi Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - 1 kali Banner Promkes dan besar nasional Leaflet Promkes lbr MMD - 1 kl Penjelasan teknis SMD - 1 kl Penyuluhan NAPZA - 20 sekolah - 25 bh UPTD PKM K.KIDUL 2

57 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) SMD (Survey PHBS Tatanan Keluaran) - 7 kelurah an Pemberian jasa kerja petugas/kader pengkajian PHBS - 53 kader Lokasi UPTD PKM SUKOREJO Pengadaan form PHBS dan - 10 buah hasil kajian 450 lbr Penyuluhan AIDS untuk siswa SMP/SMA - 36 siswa Penyuluhan NAPZA untuk siswa SMP/SMA - 36 siswa Penyuluhan PHBS Tatanan - 1 kali Rumah tangga, 6 org/kelurahan Penyuluhan PHBS tatanan - 3 kali 30 murid Pertemuan/pelatihan kader tentang pengisian form PHBS - 53 kader Banner/Informasi kesehatan - 2 jenis UPTD PKM S.WETAN Leaflet kesehatan - 5 jenis Pendataan PHBS KK Penyuluhan cuci tangan pakai - 25 SD sabun Papan Informasi - 1 buah 3

58 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Output : DINKES Pembinaan Taman Posyandu - 2 kali Lokasi Evaluasi Pendampingan Taman Posyandu Pendampingan Taman Posyandu - 2 kali - 10 kali Refreshing Petugas/Pengelola - 1 kali Taman Posyandu Magang Taman Posyandu - 1 kali Buku Saku Pendamping Taman Posyandu buah Peningkatan Mutu Teknik Penyuluhan kader kesehatan Rapat Koordinasi Lintas sektor dalam pembentukan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Lembaga Informal Refreshing Kader Taman Posyandu - 1 kali - 1 kali, 21 kelurah ann - 2 kali Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh kesehatan Rapat koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Taman Posyandu Tingkat Kota - 1 kali Output : DINKES & UPTD KES KEC 4

59 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Lomba Penyuluhan kader kesehatan tingkat Kota Blitar - 1 kali DINKES Lokasi Pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan - 8 kunj. Pelayanan Perizinan kesehatan - 12 bl. Evaluasi kegiatan visitasi lokasi perijinan kesehatan - 4 kali Review kader kesehatan - 1 kali Evaluasi Program UKBM - 2 kali Pembinaan Pangkalan SBH terbaik Kelembagaan Saka Bhakti Husada Kota Blitar - 1 kali - 3 kali Peran serta Pertinas - 1 kali Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga aktif dan Poskesdes Pembinaan tenaga kesehatan dalam bidang hukum kesehatan dan organisasi profesi Rapat Koordinasi Lintas sektor Perijinan kesehatan - 21 kelurah an - 4 kali - 2 kali Lomba Posyandu Balita dan Lansia Tk Kecamatan - 7 kel UPTD PKM K.KIDUL 5

60 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pertemuan Linsek TPKJM (Tim - 1 kali Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat) Penyuluhan Kesehatan jiwa di kelurahan 7-7 kel. Lokasi Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) - 10 kali Lomba administrasi Posyandu - 1 kali UPTD PKM S.REJO Monev Posyandu Balita - 1 kali Pembinaan Batra - 1 kali Pembinaan kader UKK - 1 kali Pembinaan paguyuban jiwa - 1 kali sehat Pembinaan Poskestren - 1 kali Penyuluhan kesehatan indra dan walimurid dan guru UKS Pertemuan kader Posyandu Balita, lansia, dan Bagas, Poskesdes Rakor Linsek tingkat Kecamatan Sosialisasi Kesehatan jiwa untuk masyarakat - 1 kali - 53 kader Balita - 28 kader lansia, 22 bagas - 1 kali - 1 kali 6

61 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terapi aktivitas Kelompok - 7 kali (TAK) pasien gangguan jiwa Lomba Posyandu Balita - 60 Posyan UPTD PKM S.WETAN Pelatihan SBM - 20 peserta Pembinaan Posyandu lansia - 19 Posyan. Lokasi Penyuluhan kader Posyandu Balita Profil UKBM, Telaah Kemandirian Posyandu peserta - 4 buku Pengembangan Taman Posyandu Output : - 7 keg DINKES Output : - Evaluasi Pendampingan Taman Posyandu Pendampingan Taman Posyandu - 2 kali DINKES - 10 kali, 50 TP Rapat Koordinasi Lintas sektor dan lintas Program Taman Posyandu Tingkat Kecamatan Rapat koordinasi Lintas sektor dan Lintas Program Tingkat Kota - 3 kali - 1 kali 7

62 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Refreshing kader Taman Posyandu (TP) 1 kali PROGRAM PE- NGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Persentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak Persentase Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) Persentase TTU yang memenuhi syarat 69,41 % 80% 85% 96,73% 100% 74,68% 87% 83% DINKES Lokasi DINKES & UPTD KES KEC Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Output : DINKES KIE Program Kota Sehat di sekolah - 3 kali Gerakan Jum at Sehat - 1 kali Supervisi Lokus Kota Sehat - 1 kali Penyusunan dokumen Kota - 1 kali Sehat Rapat rutin Forum Kota Sehat - 6 kali Verifikasi Lokus Kota Sehat - 10 kali Verivikasi Tingkat Propinsi Program Kota Sehat - 1 kali 8

63 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pengembangan laboratorium kesehatan Output : UPTD. Laboratori um Kes. Lokasi Konsultasi Program Pengembangan Laboratorium Pengadaan alat laboratorium kesehatan Pengadaan bahan-bahan kesehatan Pengadaan peralatan ringan dan perlengkapan kesehatan Sosialisasi Labkes pada masyarakat - 2 kali - 2 jenis - 28 jenis - 11 jenis - 2 kali Penyehatan Lingkungan Ouput : Deklarasi ODF - 1 kali DINKES & UPTD KES KEC DINKES Pemeriksaan air Rumah Sakit (air bersih dan Limbah cair) Pemeriksaan kualitas air depo air minum Pemeriksaan kualitas air PDAM - 2 kali - 10 kali - 2 kali 9

64 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pemeriksaan kualitas air - 1 kali bersih pondok pesantren Pengadaan Jamban sehat - 32 unit Pengadaan sampah terpilah - 40 unit Lokasi Pertemuan evaluasi verifikasi data sanitasi Pertemuan jejaring sanitasi Kota Blitar Pertemuan Peningkatan Penyediaan air bersih Rapat koordinasi persiapan ODF Penyuluhan keamanan pangan SD/MI Pengelolaan sampah non medis Pengadaan tong abu incenerator - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 2 kali - 1 kali UPTD PKM K.KIDUL - 12 kali - 3 buah Air mancur untuk IPAL - 1 paket Puskesmas Deklarasi ODF - 7 kelurah an Monev STBM - 1 kali 10

65 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pelumas IPAL - 2 jerigen Lokasi Pembuangan abu Incenerator ke Mojokerto Pengadaan almari instrumen sanitarian kg - 1 buah Pengadaan bakteri IPAL - 12 kg Pengadaan tanaman Penghijauan dan pot - 1 paket Pengadaan timbangan barang - 1 buah Pengambilan sample air bersih - 5 spl Pengambilan sample air limbah Pengambilan sampel makanan jajan parameter borak dan for malin Penyuluhan keamanan pangan SMP/SMA - 2 spl - 10 spl - 1 kali Pompa Inlet - 1 unit Monev STBM - 1 kali UPTD PKM S.REJO Pemberantasan lalat di TPS - 2 kali/6 TPS 11

66 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pemeriksaan sample air - 5 sample/ 7 kel. Penanganan sampah medis Puskesmas Pertemuan Komite Pemicuan Stop buang air besar sembarangan Pemeriksaan keamanan pangan anak sekolah PROGRAM PENGAWASAN OBAT & MAKANAN Pengelolaan limbah padat rawat inap dan PONED Penyemprotan TPS dan TPA dengan insekticide lalat 6 lokasi Penyuluhan kebersihan lingkungan tempat penjamah makanan (TPM) Penyuluhan kebersihan lingkungan tepat penjamah makanan kantin sekolah Penyusunan Profil kesehatan lingkungan Persentase screening TPM bagi penduduk beresiko usia < 15 tahun secara komulatif - 12 bulan - 2 kali - Lokasi - 35 spl UPTD PKM S.WETAN - 85 kg/bl/1 tahun 4 kali kantin - 6 buku DINKES DINKES 12

67 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Persentase TPM yang 74,81% 85% memenuhi hygiene sanitasi Lokasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Output : DINKES DINKES Cetak leaflet keamanan pangan - 2 jenis Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Skala Kota Blitar yang ditanggulangi dalam waktu<24 jam Kegiatan Koordinasi Tim TKP2MI Pengendalian dan Pengawasan Makanan Impor Pembinaan dan Pengawasan tempat pengelola makanan jajanan PROGRAM Persentase Lingkungan yang PENCEGAHAN & Terbebas dari Penyakit PENANGGULANGAN Menular PENYAKIT MENULAR Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk Fogging (pengasapan) untuk satu tahun Fogging SMP (sebelum masa penularan) - 2 kali - 2 kali - 5 kelom. - 95% Output : fokus DINKES DINKES & UPTD KES KEC UPTD KES KEC UPTD PKM K.KIDUL - 26 kali UPTD PKM S.REJO 13

68 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Fogging fokus focus Frekuensi fogging dan Pemberantasan Penyakit DB fokus Lokasi UPTD PKM S.WETAN Pengadaan Alat FoggingOutput : UPTD KES Dan Bahan-Bahan KEC Fogging Insektisida (malathion) liter UPTD PKM K.KIDUL Pengadaan Malathion - 36 liter UPTD PKM S.REJO Pelayanan pencegahan Dan Penangulangan Penyakit Menular Output : - 46 jenis keg DINKES & UPTD KES KEC Seminar hari AIDS Sedunia - 1 kali DINKES Pertemuan Penguatan Jejaring PPM TB, 50 Seminar ISTC bagi DPS, 150 Pertemuan Monev Program 25-1 kali - 1 kali - 3 kali 14

69 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pertemuan KPA Prop. Jatim - 1 kali Lokasi Rapat Koordinasi Pokjanal 25 Penguatan Jumantik DBD 105 Penguatan Jumantik Tingkat Sekolah, 80 Pelatihan IMS bagi petugas Kesehatan Gertak Gugah Bulan Bhakti PSN Lomba kader Jumantik, 50 Pertemuan monev skreening pemetaan kali - 1 kali - 1 kali kali - 4 kali Skreening Pemetaan Kusta - 1 kali Pertemuan persiapan Skreening Pemetaan 100 Monev Program ISPA-Diare, 2 kali Bimtek Penatalaksanaan ISPA, Diare Rakor Program 40-4 kali kali 15

70 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pertemuan Penguatan Jejaring Populasi kunci, - 35 Lokasi Pertemuan Monev Program HIV, 35 Pertemuan Pemberdayaan Dukungan Sebaya 15 Pertemuan KIE Pengetahuan Komprehenshif Berkeseinambungan (LKB) 60 Pengambilan Casefending tuberkolosis - 4 kali - 6 kali - 3 kali - 3 kali Pertemuan Monev Program TB Evaluasi Pemeriksaan jentik berkala bagi guru SD/MI Formulir PITC (Provider Initiated Tesing and Counseling) - 1 kali UPTD PKM K.KIDUL - 12 bendel Lomba PSN SD/MI - 1 kali Pelatihan PITC/TIPK bagi - 1 kali Nakes Pelatihan Pemeriksaan Jentik - 1 kali Berkala (PJB) bagi guru TK/RA Penyuluhan P2M - 10 kali Refreshing Penatalaksanaan TB DOTS bagi nakes - 1 kali 16

71 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Refreshing Penatalaksanaan - 1 kali penyakit kusta bagi nakes Sosialisasi Pemulasaraan - 1 kali jenazah bagi tokoh masyarakat Distribusi Abate rumah UPTD PKM S.SREJO Pelatihan kader Jumantik - 53 Pengadaan abate - 5 galon Pengadaan plastik bungkus abate - 25 bendel Lokasi Pengadaan abate kg UPTD PKM S.WETAN Pengepakan abate bks Peningkatan Imunisasi Output : DINKES & UPTD KES KEC Evaluasi supervisi UPK - 2 kali Monev PIN - 1 kali DINKES Pekan Imunisasi Nasional (PIN) - 1 kali 17

72 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pemantapan Strategi Program - 1 kali TT pada WUS Penguatan Pelayanan - 1 kali Imunisasi bagi petugas Pertemuan Rakor BIAS - 1 kali Rakor Persiapan PIN Polio - 2 kali Rakor Program Imunisasi - 4 kali Rakor UCI - 1 kali Pertemuan guru UKS SD/MI dalam rangka BIAS Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Rakor UCI kelurahan, - 59 Sosialisasi IPV - 53 kader Bimbingan Teknis Pemeliharaan kesehatan CJH bagi Petugas kesehatan Lokasi - 23 guru UPTD PKM S.REJO Output : Bimbingan Teknis Pemeliharaan Kesehatan haji bagi CJH - 1 kali kali DINKES & UPTD KES KEC DINKES 18

73 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bimbingan Teknis Posbindu PTM bagi Petugas Kesehatan - 1 kali Bulan Deteksi Dini PTM - 10 kali Lokasi Evaluasi Program SE - 2 kali Evaluasi STBM - 2 kali Monev Program Bencana - 2 kali Pelatihan Penatalaksanaan Kasus PD3I bagi petugas kesehatan Pengiriman speciment KLB ke BBLK Surabaya Penguatan Jejarring PengendalianPTM Penguatan Lintas sektor jejaring STBM Penguatan jejaring TRC bencana Pertemuan Evaluasi Pemeriksaan CJH Pertemuan Evaluasi Posbindu PTM Rapat Koordinasi Pemeriksaan CJH - 1 kali - 17 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali 19

74 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pertemuan Evaluasi Posbindu PTM - 1 kali Rapat koordinasi Pemeriksaan kesehatan CJH Refreshing Program SE dan HRR Seminar Kesehatan Pengandalian PTM Senam dan Kebugaran bagi CJH kali - 2 kali - 1 kali 2 kali Lokasi Sosialisasi PTM bagi siswa sekolah - 1 kali Bimtek SBM - 1 kali UPTD PKM K.KIDUL Monev SBM - 1 kali Pembentukan kader Posbindu - 1 kali Remaja Pembinaan CJHI - 2 kali Evaluasi SBM - 1 kali UPTD PKM S.REJO Pemberian Jasa Kerja SBM, 7 kader Pembinaan kesehatan 35-9 kali - 2 kali Pembinaan Posbindu, 35-1 kali 20

75 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penguatan jejaring SBM - 1 kali Lokasi Kegiatan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) Pertemuan Calon Jemaah sekolah - 2 kali UPTD PKM S.WETAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Persentase peningkatan Mutu dan Standart Pelayanan Kesehatan - 90% DINKES DINKES & UPTD KES KEC Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan DINKES & UPTD KES KEC Bimtek Penyusunan SOP Kesehatan Dokumen Kesehatan Tahun - 1 kali DINKES - 15 buku Pertemuan Sosialisasi SOP - 1 kali Pertemuan Penyusunan SOP - 1 kali Rakor Sinkronisasi Tupoksi SOTK Dinkes Tahun - 1 kali 21

76 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) CC (Review CC, SPL, Bedah layanan, Revisi kontrak layanan & survey IKM) - 1 paket UPTD PKM K.KIDUL Dokumen CC dan IKM - 2 jenis Lokasi Pelatihan Etika Pelayanan Dokumen Evaluasi CC - 3 buku UPTD PKM S.SREJO Dokumen IKM - 3 buku Pelatihan Etika Pelayanan Puskesmas Nootbook petugas akreditasi Puskesmas (medis, paramedis, non medis) Penyusunan/Evaluasi Dokumen CC (SPL dan IKM) unit UPTD PKM S.WETAN - 10 buku PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS /PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA Kalakarya pelayanan publik - 4 kali Pengadaan seragam pelayanan publik Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik % 100% DINKES DINKES 22

77 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Output : jenis DINKES & UPTD KES KEC Lokasi Camera CCTV - 1 paket UPTD PKM K.KIDUL Etalase untuk obat - 6 unit Korden - 25 unit Kursi chitose - 20 unit Kursi tunggu - 6 unit LCD Proyektor - 1 unit Alat Pemadam Kebakaran - 2 unit UPTD PKM S.REJO Pengadaan kursi dokter - 4 buah Almari kaca - 2 jenis UPTD PKM S.WETAN Kursi tunggu pasien - 3 buah Neon Sain - 1 buah Papan Reklame/spanduk besi - 1 buah Korden pelayanan - 4 jenis 23

78 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Output : DINKES & UPTD KES KEC Lokasi Pemeliharaan Dental Unit - 2 unit UPTD PKM K.KIDUL Penggantian kran - 35 buah Pemeliharaan alat-alat laboratorium - 2 jenis alat Pemeliharaan alkes gilut - 4 unit UPTD PKM S.REJO Perbaikan dinding depan Pustu Pakunden - 1 paket Perbaikan wastafel - 15 buah Pemeliharaan alat laboratorium Pemeliharaan Dental unit - 3 unit - 1 unit UPTD PKM S.WETAN PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin 100% 100% DINKES DINKES & UPTD KES KEC 24

79 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Persentase Kepesertaan JKN 60,45% 70% Bidang Kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Output : Lokasi DINKES & UPTD PKM Distribusi Kartu Jaminan Kesehatan DINKES Monitoring evaluasi di Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan JKN - 4 kali Monitoring evaluasi pelaksanaan P-Care Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pembayaran Premi Penerima Bantuan Iuran (P-BID) JKN - 4 kali Pemetaan fasilitas kesehatan untuk akses pelayanan - 60 Penataan sistem rujukan berjenjang dalam JKN - 60 Pengolahan data kepesertaan jaminan kesehatan - 7 Penyusunan SK Walikota Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

80 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penyusunan SK Walikota Pengelolaan dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - 60 Penyusunan SK Walikota Peserta Penerima Bantuan Iurang (P-BID) JKN - 60 Lokasi Rakor Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan Rapat koordinasi validasi data peserta jaminan kesehatan Rekonsiliasi Laporan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sosialisasi JKN pada peserta P- BID kali Sosialisasi Fraud JKN Bahan peralatan kesehatan - 4 jenis Jasa pelayanan kapitasi JKN - 12 bl Obat-obatan - 20 jenis Reagen laborat - 21 jenis Sarana pendukung - 8 jenis pengelolaan kapitasi JKN Bahan Kesehatan - 1 paket UPTD PKM K.KIDUL UPTD PKM S.REJO 26

81 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bahan Kimia - 1 paket Belanja Bahan kesehatan - 1 paket Cetak - 8 jenis Klaim Jasa Pelayanan kapitasi JKN - 12 bulan Langganan Internet speedy (P- Care) - 12 bulan Obat Dasar Pelayanan - 1 paket Kesehatan Pelatihan - 6 Pemeriksaan Laboratorium - 12 kali Gigi Penyuluhan dan olah raga - 6 kali Lokasi Sarana pelayanan - 31 macam Alat kedokteran gigi - 1 jenis Alat Laborat - 12 paket Jasa Pelayanan Kapitasi BPJS - 12 bulan UPTD PKM S.WETAN Jasa Pemeriksaan Laorat luar - 12 paket Komputer PC Poli Umum - 4 unit 27

82 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Obat dasar pelayanan kesehatan - 12 paket Perlengkapan tidur - 2 jenis Lokasi Televisi ruang tunggu, rawat inap dan PONED - 10 buah Bahan kesehatan gigi - 12 paket Perlengkapan tidur - 2 jenis Troley Instrumen Kedokteran - 10 buah Bahan kesehatan gigi - 12 paket Cetak kohort bayi - 60 buku Food troley - 1 buah Pelatihan akreditasi Puskesmas - 6 Sound system - 1 set Kemitraan peningkatan Output : - 9 jenis kualitas dokter dan keg. para medis DINKES 28

83 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Cetak aturan kepegawaian - 6 jenis Lokasi Pemberian kesejahteraan pegawai tidak tetap Kemenkes RI - 11 Pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Kota - 3 lembag Penataan dokumen kepegawaian - 1 keg. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional rumpun Kesehatan - 60 Sosialisasi aturan Ijin Belajar, tugas belajar, dan penyesuaian ijasah Sosialisasi tentang Peraturan/Kebijakan Kepegawaian Updating Data SDM Kesehatan se-kota Blitar - 58 sarkes PROGRAM OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN Persentase ketersediaan Obat & Perbekalan kesehatan DINKES DINKES & UPTD KES KEC Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen obat dan vaksin sesuai standar - 100% Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan - 6 jenis, 1 paket DINKES DINKES & UPTD KES KEC 29

84 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar - 1 paket DINKES DINKES Lokasi Bahan Kesehatan pakai habis - 13 jenis UPTD PKM K.KIDUL Kertas puyer berperekat - 1 box UPTD PKM S.REJO Plastik obat bendel Monitoring, evaluasi dan pelaporan Reagent/bahan kimia laborat - 13 jenis Tas Obat - 75 ikat Output : - 13 keg DINKES DINKES Bimtek sarana pelayanan kefarmasian Distribusi Obat dan perbekalan kesehatan - 1 kali - 12 kali Kalibrasi Digital presure meter - 1 kali Monitoring dan evaluasi pelayann kefarmasian dan Penggunaan obat secara rasional (POR ) di Puskesmas Monitoring dan evaluasi pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas - 2 kali - 2 kali 30

85 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pembinaan Pelayanan kefarmasian, komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) dalam pelayanan kefarmasian bagi apoteker - 1 kali Pengambilan obat bufer stok Propinsi - 2 kali Lokasi Penyuluhan Bahan berbahaya kosmetika bagi guru BK SMP dan SMK Penyuluhan Gerakan Keluarga Sadar Obat (GKSO) untuk guru UKS sekolah dasar Penyuluhan Obat Tradisional bagi kader Posyandu Rapat koordinasi dengan Petugas Puskesmas - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 4 kali PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK Persentase Peningkatan Pembangunan Kesehatan Buku Profil Kesehatan Tahun % 100% Output : DINKES & UPTD KES.KEC DINKES & UPTD KES.KEC - 30 buku DINKES 31

86 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Buku Renja - 15 buku Buku Renja Perubahan - 15 buku Buku Renstra - 15 buku Lokasi Pengembangan Program SIK Kota Blitar Pengembangan Program SIK Kota Blitar Pengembangan website Dinkes Kota Blitar Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan 2015 Pertemuan Penyusunan Renja Perubahan Pertemuan Penyusunan Renstra Pertemuan validasi data Profil Kesehatan tahun paket - 1 paket - 1 paket - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali Rapat Evaluasi Capaian Program kesehatan tahun - 4 kali Refreshing Program SIK - 1 kali Rekruitmen Tenaga Kontrak IT, 9 bl - 2 org 32

87 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Dokumen PKP - 5 dok UPTD PKM K.KIDUL Dokumen Profil Kesehatan Kecamatan - 4 dok. Dokumen Profil Puskesmas - 5 dok. Lokasi Evaluasi Program Kesehatan tingkat Kecamatan Persiapan akreditasi Puskesmas - 1 kali - 5 kali Aplikasi SIK - 12 bulan UPTD PKM S.REJO Dokumen PKP - 10 dok. Dokumen Profil Kesehatan - 8 dok Kecamatan Kalakarya pelayanan Publik - 6 kali Laporan Tahunan Puskesmas - 5 dok Persentase Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar 100% 100% DINKES DINKES & UPTD KES KEC Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

88 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Persentase pelayanan gawat 100% 100% darurat level 1 yang harus diberikan RS di Kab / Kota Persentase Kunjungan 100% 100% pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin Persentase Kunjungan 100% 100% pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin Persentase Peningkatan mutu - 90% dan standar pelayanan kesehatan Persentase Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 68,3% 100% Persentase kunjungan bayi 90,51% 100% Lokasi Angka Kematian Balita 9,27 per KH Persentase Pelayanan Anak Balita 10,2 per KH 81,58% 100% Pelayanan kesehatan Output : penduduk miskin di 289 puskesmas jaringannya DINKES DINKES & UPTD KES KEC Jumlah konsultasi/ koordinasi Jaminan Kesehatan - 20 kali 34

89 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Jumlah pembayaran klain Jaminan Kesehatan (Nopember-Desember 2015), Januari-Desember - 14 bulan Jumlah perekrutan verifikator Jamkesda - 10 Lokasi Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Jumlah Peserta Perumusan Regulasi Jaminan Kesehatan Rapat koordinasi Jaminan Kesehatan Review Pelatihan INA CBG s - 10 Output : Akreditasi 3 Puskesmas - 3 PKM Eval P3 K - 12 kali Monev P3K - 3 kali Monev PKM - 3 kali P3K - 25 kali Pelatihan Pencegahan Infeksi - 5 kali P3K Jamaah haji - 2 kali P3K even daerah - 80 kali Rakor akreditasi - 4 kali DINKES DINKES & UPTD KES KEC DINKES 35

90 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) BCTLS (Basic Cardiologi Trauma Life Support) - 4 kali Sosialisasi Perkesmas - 2 kali (Perawatan Kesehatan Masyarakat) Pelayanan P3K - 57 keg Pelayanan rawat inap dan UGD - 12 bulan Rujukan pasien dalam dan luar kota - 60 kali Lokasi UPTD PKM K.KIDUL Pelayanan Pengobatan/P3K pada even khusus - 75 kali UPTD PKM S.REJO Pengisian Tabung gas O2-5 kali Pelayanan P3K - 50 keg Pemberian mamin pasien rawat inap, 12 bl pasien x 2 hr Uang lembur petugas rawat - 12 inap, 3 hr/bl bulan Pengisian tabung gas O2-24 kali UPTD PKM S.WETAN Plastik pembungkus obat - 3 jenis 36

91 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan KIT Imunisasi, 3 paket DINKES DINKES & UPTD KES KEC Ambulans, Rehab Puskesmas, 2 unit Lokasi Rehabilitasi Puskesmas Induk 3 unit Peningkatan kesehatan masyarakat Output : DINKES DINKES Pengobat tradisional khusus pijat bayi Pelatihan pembuatan jamu tradisional Rapat Koordinasi Kelompok kerja penanganan kesehatan jiwa masyarakat tingkat Kota Pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Pembantu Pakunden oleh psikiater Pengukuran Kebugaran anak sekolah SD/MI Pendataan ulang / Up Date data Pengobat Tradisional di Kota Blitar Lomba Jamu Tradisional Tingkat Propinsi Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut anak sekolah - 1 kali - 1 kali - 2 kali - 12 kali - 3 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali 37

92 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Koordinasi Pengelola Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat - 1 kali Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (BOK) Output : DINKES DINKES Lokasi Konsultasi Program kedinkes Propinsi Jawa Timur Monev Pelaksanaan Program Kesehatan - 3 kali - 3 kali Pelaksanaan Kegiatan BOK - 2 kali Pertemuan Pengelola BOK - 2 kali Pertemuan Teknis Program - 5 kali Peningkatan kesehatan anak dan remaja DINKES & UPTD KES KEC Output : DINKES Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja - 2 kali 38

93 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pembinaan kelompok Remaja - 2 kali Pelatihan Peer Conselor - 50 Orang Lokasi Orientasi Standarisasi PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) bagi Petugas Puskesmas Lomba Kader Kesehatan Remaja tingkat SLTP/MTs Lomba kader kesehatan remaja Capacity Building Kader Kesehatan Remaja Parenting Kesehatan Reproduksi Remaja Pertemuan guru pembina UKS - 50 Pembinaan Kesehatan Remaja pada anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lomba KKR - 1 kali UPTD PKM K.KIDUL Pelatihan kader Tiwisada - 1 kali 39

94 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pelatihan dan Pembinaan KKR (Kader Kesehatan Remaja) - 1 kali Lokasi Pelatihan Guru UKS SLTA/SLTP - 1 kali Pertemuan guru UKS SD/MI - 1 kali Lomba gigi sehat dan sikat gigi - 1 kali Lomba Gigi Sehat tingkat TK - 1 kali UPTD PKM S.SREJO Pelatihan kader kesehatan remaja (KKR)- Murid SLTP/MTs dan SLTA/MAN Pelatihan kader Tiwisada /Dokter kecil Murid SD/MI Pelatihan guru UKS SD/MI SLTP/MTs, SMA/MAN - 12 sekolah - 22 sekolah - 12 sekolah Pelatihan kader kesehatan LP - 1 kali 50 peserta Pertemuan Pra screening UKS - 32 sekolah Penyuluhan kesehatan remaja dan NAPZA, 3 SMP, 3 SMA - 6 sekolah Pelatihan dokter kecil/tiwisada - 80 peserta UPTD PKM S.WETAN 40

95 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Peningkatan pelayanan Output : - Jenis DINKES & kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak prasekolah keg 2 UPTD KES KEC Lokasi Evaluasi Hasil Supervisi fasilitatif Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi petugas Orientasi Simulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bagi petugas Workshop Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) Pengkajian Kasus Audit Maternal Perinatal (AMP) tingkat Kota Pembelajaran hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) Sinkronisasi dan validasi data KIA KB Seminar Kelas Ibu Hamil bagi masyarakat - 3 kali kali / 4 kali Bumil DINKES 41

96 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Seminar Deteksi Dini Kanker payudara payudara dan kanker WUS leher rahim bagi masyarakat bagi WUS (Wanita Usia Subur) Lomba Balita Sehat Kota Blitar - 42 Balita Lokasi Workshop penggunaan Buku KIAdengan lintas program dan lintas sektor terkait Penguatan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi tumbuh Kembang (SDIDTK) di PAUD dan tk Bimtek MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) kali - 1 kali UPTD PKM K.KIDUL Kelas Bumil - 10 kl Koordinasi BPM dan RS Swasta - 1 kl Pembinaan Peserta LBI - 7 kel. Pemeriksaan IVA dan Papsmear - 70 org Pertemuan Linsek KIA - 1 kl Kelas Ibu Balita - 5 kl/20 org 42

97 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kelas ibu hamil peserta 7 bumil - 8 kali UPTD PKM S.SREJO Kelas Ibu Balita 2 kelas - 6 kali Lokasi Pemeriksaan papsmear - 70 Penyuluhan Ibu hamil - 50 bumil Penyuluhan papsmear - 50 Persiapan LBI Sehat dr Sosialisasi PIN peserta LBI - 28 peserta UPTD PKM S.WETAN Kelas Ibu hamil/senam hamil - 12 kali Pelaksanaan papsmear - 50 WUS Peningkatan Pelayanan Output : Kesehatan Dasar dan 52 Pelayanan Persalinan DINKES & UPTD KES KEC Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan - 12 bl DINKES 43

98 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Jasa pelayanan persalinan/poned (Umum, BPJS, Jamkesda/SPM) - 12 bl UPTD PKM K.KIDUL Lokasi Jasa pelayanan rawat jalan Umum Klaim Jasa pelayanan umum rawat jalan 12 bl - 12 bl UPTD PKM S.REJO Prevalensi Balita stunting Jasa pelayanan medis yang diberikan PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Prevalensi Gizi buruk pada balita - 12 bulan ,07% 0,1% DINKES UPTD PKM S.WETAN DINKES & UPTD KES KEC Persentase Pemberian Makanan Pendamping (MP- ASI) pada anak usia 6-24 bulan (GAKIN) 100% 100% Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100% Pemberian tambahan makanan dan vitamin Output : - 9 keg. & 60 PAUD/9 2 TK DINKES & UPTD KES KEC 44

99 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Rapat Koordinasi lintas sektor pemberian tambahan makanan dan vitamin, DINKES sosialisasi kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin pada lembaga - 180, Lokasi sosialisasi kegiatan pemberian makanan dan vitamin pada catering/pengelola makanan Rapat koordinasi dengan lembaga (PAUD,TK/RA) Monitoring kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin pada lembaga (TK/RA dan PAUD) Monitoring kegiatan pemberian tambahan makanan Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada anak balita/anak usia dini pada lembaga PAUD dan TK/RA di kota Blitar PMT Penyuluhan,, MP-ASI, PMT - 92 TK/60 paud - 23 catering siswa UPTD PKM K.KIDUL Blanko Register - 53 Posy UPTD PKM S.SREJO 45

100 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) PMT Balita BGM - 30 anak PMT (susu dan kudapan) Penderita TBC PMT Bumil KEK - 20 PMT lansia dan Penyakit Kronis - 30 Stimulan Bumil bumil Penyuluhan ASI eksklusif bagi Bumil - 50 Penyuluhan, gizi, kesehatan Balita bagi tua - 53 kader Posy Linsek hasil keg prog gizi - 23 org - 22 PMT susu Bumil KEK - 25 Bumil PMT susu Bumil KEK - 25 Bumil Pemberian Vitamin pada Posyandu Lansia - 19 Posy Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. Output : Lokasi UPTD PKM S.WETAN DINKES & UPTD KES KEC 46

101 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vtamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya DINKES Pelatihan penatalaksanaan gizi pada usia lanjut resiko tinggi - 60 Lokasi Pertemuan peningkatan pengetahuan kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan Bimbingan teknis kelompok pendukung Air Susu Ibu (KP ASI ) Monitoring garam yodium tingkat rumah tangga - 70 Pemantauan status gizi balita posyan. Pertemuan lintas program dalam rangka surveilians gizi - 21 kelurah an - 20 DINKES Bimbingan teknis pemantauan gizi bagi karang werda Pelatihan penatalaksanaan gizi buruk

102 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) PMT Bumil resti - 25 kasus UPTD PUSK. K.KIDUL PMT Pemulihan - 25 kasus PMT Penyakit menular kronis - 20 kasus Lokasi Pertemuan Kelompok pendukung ASI - 5 kali Dokumen hasil survey kadarzi - 3 dok/bu ku Pertemuan penjelasan teknis - 1 kali survey kadarzi UPTD PUSK. S.REJO Meningkat nya Akuntabilit as Pelayanan Publik Nilai Sakip Baik PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Survey kadarzi KK PMT Balita BGM - 36 Balita Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor 48 80% 80% UPTD PUSK. S.WETAN DINKES DINKES & UPTD KES KEC Jumlah surat yang terkirim 725 surat DINKES Output :

103 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 rek DINKES Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Jasa kebersihan, loundry, dan memasak, 12 bulan 2 Rek Lokasi UPTD PKM K.KIDUL 4 Rek UPTD PKM S.REJO 2 rekenin g 3M Jaringan FO Bandwith paket 12 bl Output : Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor Retribusi sampah 12 bulan Pembayaran petugas kebersihan,12 bl Pembayaran Retribusi sampah 12 bulan Jasa Kebersihan linen (cuci setrika) 1 tahun Jasa cleaning service 1 tahun UPTD PKM S.WETAN DINKES DINKES UPTD PKM K.KIDUL 3 Orang UPTD PKM S.REJO 1 Orang UPTD PKM S.WETAN 49

104 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : DINKES& UPTD KES.KEC Penyediaan alat tulis kantor (ATK, Cartridge 30 bh, Gunting, 15 buah) Lokasi Penyediaan alat tulis kantor 60 jenis DINKES 8 jenis UPTD PKM K.KIDUL Penyediaan alat tulis kantor 42 jenis UPTD PKM S.REJO Penyediaan alat tulis kantor 40 jenis UPTD PKM S.WETAN Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Penggandaan/foto copy lbr DINKES & UPTD PKM 19 jenis DINKES 19 jenis UPTD PKM K.KIDUL Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 27 jenis UPTD PKM S.REJO 15 jenis UPTD PKM S.WETAN 50

105 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penyediaan Komponen Output : DINKES & Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PUSK.KEC Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 paket Lokasi DINKES Pengadaan lampu listrik 5 jenis UPTD PKM K.KIDUL Pemasangan instalasi listrik 1 paket UPTD PKM S.REJO Pengadaan lampu listrik Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 72 buah 2 jenis UPTD PKM S.WETAN 25 paket DINKES Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : DINKES & UPTD PUSK.KEC Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46 jenis DINKES 51

106 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (alat kebersihan dan bahan pembersih, 22 jenis, 24 jenis UPTD PKM K.KIDUL asbak/cikrak/keset, 2 jenis, pengisian tabung gas 72 kg) Pengadaan bibit tanaman 2 jenis UPTD PKM S.REJO Lokasi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Asbak/cikrak/keset/tong sampah 30 jenis 2 jenis UPTD PKM S.WETAN Pengisian tabung gas LPG 3 tabung Plastik/kertas pembungkus 5 jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : DINKES & UPTD PUSK.KEC Jumlah bacaan berupa surat 240 eks DINKES kabar yang disediakan Surat kabar 3 eks/har i/12 bl UPTD PKM K.KIDUL Surat kabar 1 jenis UPTD PKM S.REJO Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2 eks UPTD PKM S.WETAN 52

107 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Penyediaan Makanan dan Minuman Output : DINKES & UPTD PUSK.KEC Makan minum tamu kunjungan kerja dan monitoring dari Kab/Kota lain, instansi lain diwilayah Kota Blitar, Instansi Propinsi dan Instansi pusat Aqua galon 120 buah Makan minum tamu 12 bl Lokasi DINKES UPTD PKM K.KIDUL Aqua galon 50 galon UPTD PKM S.REJO Aqua gelas 25 dos Makan minum tamu 60 set Output : Rapat-Rapat KoordinasiTerselenggaranya rapat-rapat dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah 140 kali DINKES & UPTD PUSK.KEC DINKES Perjalanan Dinas 22 kali UPTD PKM K.KIDUL Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 22 kali UPTD PKM S.REJO 53

108 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 28 kali UPTD PKM S.WETAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100% 100% DINKES Lokasi DINKES & UPTD KES KEC Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : UPTD PUSK.KEC Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Almari untuk menyimpan piala/vandel Pengadaan Meja Pertemuan 9 jenis UPTD PKM K.KIDUL UPTD PKM S.REJO UPTD PKM S.WETAN 6 buah UPTD PKM S.REJO 6 buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala Output : unit DINKES & UPTD PUSK.KEC DINKES 54

109 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Jumlah jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 jenis pemel UPTD PKM K.KIDUL Pengecatan Gedung Pusk.dan Pustu Pengecatan pagar Puskesmas dan Pustu Lokasi 1800m UPTD PKM S.REJO 600 m Perbaikan gedung Induk 1 jenis UPTD PKM S.WETAN Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengecatan 400 m 2 Output : mobil DINKES & UPTD PUSK.KEC DINKES Bahan bakar dan pelumas 22 bl UPTD PKM K.KIDUL Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan kendaraan untuk kegiatan operasional Pusk Pemeliharaan mobil dinas operasional Puskesmas 5 kendara an 4 unit UPTD PKM S.REJO 4 kendara an UPTD PKM S.WETAN 55

110 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala 2 paket DINKES Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Output : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala (Penggantian hard disk 2 unit, service printer, 13 unit, service AC 14 unit, service komputer PC 22 unit, Service mesin cuci Lokasi DINKES & UPTD PUSK.KEC 4 paket DINKES 5 jenis UPTD PKM K.KIDUL 4 kl) Pengisian freon 3 unit UPTD PKM S.REJO Perbaikan komputer Puskesmas Perbaikan monitor Perbaikan printer Puskesmas 20 unit 5 unit 20 unit Service AC Service lap top 4 buah UPTD PKM S.WETAN 3 unit 56

111 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Service monitor 15 monitor Lokasi Service printer, PC 15 kali, 1 kali Service AC 6 unit Service Komputer PC 8 unit PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100% 100% DINKES & UPTD KES KEC Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output : DINKES & UPTD PKM Evaluasi SPM 20 buku DINKES LAKIP SDG s Rakor Evaluasi LAKIP Rakor Evaluasi SDG s Rakor evaluasi SPM Rakor Sinkronisasi SPM & Program Kegiatan 4 buku 20 buku 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 57

112 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) LAKIP 4 dok UPTD PKM K.KIDUL Musrenbang 1 dok Lokasi PRKA/DPPA RKA/DPA RENJA/RKT Dokumen pelaporan keuangan 2 dok 2 dok 4 dok 12 dok DPA, DPPA 2 dok UPTD PKM S.REJO LAKIP Renja/RKT Dokumen pelaporan keuangan 4 dok 6 dok 12 dok Jumlah Dokumen pelaporan 2 dok UPTD PKM S.WETAN Jumlah dokumen perencanaan 3 jenis Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daera 3 dokume n - 100% DINKES DINKES DINKES & UPTD KES KEC 58

113 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional Output : DINKES & UPTD KES KEC Lokasi Cetak foto 40 buah DINKES Pakaian jadul 67 set Sepatu OR 20 pasang Baju OR 39 bh Pakaian Jadul 69 set UPTD PKM K.KIDUL Seragam baris Tumpeng Bendera 20 stel 8 buah 8 buah Pakaian Jadul 55 stel UPTD PKM S.REJO Pakaian OR 25 stel Peran even dan Hari 9 even besar Nasional Sepatu OR 16 pasang Baju jadul 10 set UPTD PKM S.WETAN 59

114 Tujuan Kode Program/ kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Rp./000 Unit Kerja Perangkat Penanggu ngjawab (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kesertaan even daerah 4 even Sepatu Topi 22 buah 22 buah TOTAL KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF DINAS KESEHATAN DINKES DISTRIBUSI PAGU INDIKATIF PER UNIT : Lokasi DINKES & UPTD PKM DINAS KESEHATAN DINKES DINKES UPTD PUSKESMAS K.KIDUL DINKES UPTD PKM K.KIDUL UPTD PUSKESMAS SUKOREJO DINKES UPTD PUSKESMAS SANANWETAN DINKES UPTD PKM S.REJO UPTD PKM S.WETAN 60

115 PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabelsertaberorientasipadahasil, kami yang bertandatangan di bawahini : Nama : Dr. NGESTI UTOMO Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar SelanjutnyadisebutsebagaiPIHAK PERTAMA Nama : MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH Jabatan : Walikota Blitar Selakuatasanlangsungpihakpertama Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA berjanjiakanmewujudkan target kinerjatahunansesuailampiranperjanjianinidalamrangkamencapai target kinerjajangkamenengahseperti yang telahditetapkandalamdokumenperencanaan. Keberhasilandankegagalanpencapaian target kinerjatersebutmenjaditanggungjawabpihak PERTAMA. PIHAK KEDUAakanmemberikansupervisi yang diperlukansertaakanmelakukanevaluasiakuntabilitaskinerjaterhadapcapaiankine rjadariperjanjianinidanmengambiltindakan yang diperlukandalamrangkapemberianpenghargaandansanksi. PIHAK KEDUA WALIKOTAA BLITAR Blitar,07 Nopember PIHAK PERTAMA, MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH dr. NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP

116 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN No. Strategis Utama Target 1 Meningkatnyakualitaskesehat anmasyarakat 1. AngkaHarapanHidup (AHH) 2. AngkaKematianIbu (AKI) 3. AngkaKematianBayi (AKB) 73,59 65,77 9,08 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 1. Program PelayananAdministrasiPerkan toran 2. Program PeningkatanSaranadanPrasar anaaparatur 3. Program PningkatanKapasitasSumberD ayaaparatur 4. Program PeningkatanPengembanganSis tempelaporancapaiankinerjad ankeuangan 5. Program ObatdanPerbekalanKesehatan 6. Program UpayaKesehatanMasyarakat 7. Program PengawasanObatdanMakanan 8. Program PromosiKesehatandanPembar dayaanmasyarakat 9. Program PerbaikanGiziMasyarakat 10. Program PengembanganLingkunganSe hat 11. Program PencegahandanPenanggulang anpenyakitmenular Keterangan (Sumber Dana) ,00 APBD ,00 APBD ,00 APBD ,00 APBD ,00 APBD ,50 APBD ,00 APBD ,00 APBD ,00 APBD ,00 APBD ,00 APBD

117 No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) 12. Program StandarisasiPelayananKesehat an Keterangan (Sumber Dana) ,00 APBD 13. Program Pengadaan, PeningkatandanPerbaikanSar anadanprasaranapuskesmas /PuskesmasPembantudanJari ngannya ,00 APBD 14. Program PeningkatanKemitraanPening katanpelayanankesehatan ,00 APBD 15. Program KebijakandanManajemen Pembangunan Kesehatan ,00 APBD Total ,50 APBD PIHAK KEDUA WALIKOTAA BLITAR Blitar,07 Nopember PIHAK PERTAMA, MUH. SAMANHUDI ANWAR, SH dr. NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP

118

119 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR INSTANSI : DINAS KESEHATAN TUGASPOKOK : Melaksanakanurusanpemerintahandaerah di bidangkesehatanberdasarkanasasotonomidantugaspembantuan.

120 FUNGSI : 1. perumusankebijakan di bidangkesehatanberdasarkanperaturanperundang-undangan; 2. pengkoordinasianpenyelenggaraanurusanpemerintahandanpelayananumumdibidangkesehatan; 3. penyelenggaraandanpengelolaanadministrasidanurusanrumahtanggadinas; 4. penyelenggaraanurusanpemerintahanbidangkesehatandanpelayananumumdibidangkesehatan; 5. penyelenggaraanurusanpemerintahanbidangkesehatandanpelayananumumdibidangkesehatanmeliputibidangke sehatankeluargadangizi, bidangpencegahan, pengendalianpenyakitdanpenyehatanlingkungan, bidangpromosidanpemberdayaankesehatansertabidangpembinaankesehatanmasyarakatdaninstitusi; 6. penyelenggaraanstandarpelayanan Minimal (SPM) bidangkesehatansesuaidengankewenangan; 7. pembinaandanpengendalianpelaksanaantugasdibidangkesehatanmeliputibidangkesehatankeluargadangizi, bidangpencegahan, pengendalianpenyakitdanpenyehatanlingkungan, bidangpromosidanpemberdayaankesehatan, bidangpembinaankesehatanmasyarakatdaninstitusiserta UPT Dinasdalamlingkuptugasnya; 8. pelaksanaanpengendalian, pengawasan, danpembinaan di bidangadministrasikepegawaian, pengelolaananggaran, danpelaksanaantugasdinas; 9. penyelenggaraankeamanan, kebersihan, dankenyamananbekerja di lingkungankantor; 10. pembinaandanpengawasanpengelolaansumberpendapatanaslidaerah; 11. pelaksanaankoordinasi, monitoring, evaluasidanlaporanpelaksanaantugasbidangkesehatan;dan 12. pelaksanaantugaskedinasan lain yang diberikanolehwalikotasesuaidenganbidangtugasnya.

121 NO KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA 1 Meningkatnyakualitaske sehatanmasyarakat 1. Angka UsiaHarapanHid up (AHH) AngkaPerkiraan lama hidup rata-rata pendudukdenganasumsitidak adaperubahanpolamortalitasm enurutumur BidangPelayanan Kesehatan, Bidang P2PL, danbidangpening katankesehatan Data BPS 2. AKI (AngkaKematian Ibuper kelahiranhi dup) AKB (AngkaKematian Bayi per kelahiranhidup) Jumlahibu yang meninggalkarenahamil, bersalin, dannifas di suatuwilayahpadakurunwaktu tertentu / Jumlahkelahiranhidup di wilayahdanpadakurunwaktu (Jumlahbayiusia 0-11 bulan yang meninggal di suatuwilayahpadakurunwaktu tertentu/ Jumlahkelahiranhidup di wilayahdanpadakurunwaktu yang sama) x BidangPelayana nkesehatan BidangPelayana nkesehatan LaporanBidangPe layanankesehata n LaporanBidangPe layanankesehata n Blitar,07 Nopember PIHAK PERTAMA, dr. NGESTI UTOMO Pembina Utama Muda NIP

122 Lampiran 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun Anggaran : Tujuan /sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Target Program / Kegiatan Target Pagu ( Rp ) Ket Angka Usia Harapan Hidup 73, ,00 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase keluarahan siaga aktif strata Purnama dan Mandiri 23, ,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Jumlah Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 21 kegiatan ,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Jumlah Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan 12 kegiatan ,00 17 kegiatan ,00 Pengembangan Taman Posyandu Jumlah Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu 7 kegiatan ,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling Jumlah Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 83% ,00 7 kegiatan ,00 Penyehatan Lingkungan Jumlah Kegiatan Penyehatan Lingkungan 32 kegiatan ,00 Pengembangan laboratorium kesehatan Jumlah Kegiatan Pengembangan laboratorium kesehatan 4 paket ,00

123 Tujuan /sasaran Strategis Target Program / Kegiatan Target Pagu ( Rp ) Ket PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN Persentase pengawasan keamanan pangan 75% ,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Peningkatan Mutu dan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar kesehatan 2 kegiatan ,00 90% ,00 12 kegiatan ,00 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN Persentase peningkatan Pembangunan Kesehatan 100% ,00 Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK Jumlah Kegiatan Pembangunan manajemen perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan serta evaluasi aplikasi SIK PROGRAM PENGADAAN, Persentase Sarana dan Prasarana PENINGKATAN DAN dalam kondisi Baik PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 11 kegiatan ,00 100% ,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Jumlah Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 23 kegiatan ,00 8 kegiatan ,00

124 Tujuan /sasaran Strategis Target Program / Kegiatan Target Pagu ( Rp ) Ket PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 paket pengadaan 99% , ,00 13 kegiatan ,00 Persentase lingkungan yang terbebas da95% ,00 Jumlah Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 3 kegiatan ,00 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging Jumlah Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 6 kegiatan ,00 Pelayanan pencegahan Dan Jumlah Kegiatan Pelayanan pencegahan Penangulangan Penyakit Menular Dan Penangulangan Penyakit Menular 42 kegiatan ,00 Peningkatan Imunisasi Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medis Jumlah Kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin Jumlah Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Jumlah Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 13 kegiatan ,00 25 kegiatan ,00 100% ,00 27 kegiatan ,00 9 kegiatan , ,50

125 Tujuan /sasaran Strategis Target Program / Kegiatan Target Pagu ( Rp ) Ket Angka Kematian Ibu (AKI) per kelahiran Hidup 65,77 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya Persentase Peningkatan Mutu dan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya 100, ,50 5 kegiatan ,50 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jumlah Kegiatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 18 kegiatan ,00 3 kegiatan ,00 Peningkatan kesehatan masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Peningkatan kesehatan anak dan remaja Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak pra-sekolah Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (BOK Jumlah Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Jumlah KegiatanPeningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan anak prasekolah 9 kegiatan ,00 1 paket ,00 25 kegiatan ,00 33 kegiatan ,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan (Jampersal) 12 bulan, 6 paket kegiatan ,00

126 Tujuan /sasaran Strategis Target Program / Kegiatan Target Pagu ( Rp ) Ket Angka Kematian Bayi per kelahiran Hidup 9,08 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pemberian tambahan makanan dan vitamin Prevalensi Gizi buruk pada Balita 0,1% ,00 Jumlah Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin 10 kegiatan ,00 Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya Jumlah Kegiatan Penanggulangan kurang energi Protein (KEP), anemia gizi besi, ganguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan gizi mikro lainya. 17 kegiatan ,00 Total ,50 Blitar, 9 Mei Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.ngesti UTOMO Pembina Utama Muda NIP

127 PENGUKURAN KINERJA Nama SKPD Tahun Anggaran : : Dinas Kesehatan Kota Blitar Tujuan / Strategis Target Realisasi % Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup 73,59 73,10 *) tahun 99,33% 2. Angka Kematian Ibu (AKI) per kelahiran Hidup 65,77 236,18-159,10% 3. Angka Kematian Bayi per kelahiran Hidup 9,08 9,92 90,70% *) = angka sementara Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun Prosentase Capaian Kegiatan Tahun : Rp ,00 : Rp ,00 : 71,57 Blitar, 31 Desember Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr.ngesti UTOMO Pembina Utama Muda NIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) Lampiran I Matriks Rencana Strategis Tahun 2016-2021 SATUAN POLISI

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja

Lebih terperinci

Blitar, 1 September 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar. dr.ngesti UTOMO Pembina Utama Muda NIP

Blitar, 1 September 2016 Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar. dr.ngesti UTOMO Pembina Utama Muda NIP KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan karunia-nya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 216-221 dapat terselesaikan. Dokumen ini merupakan

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Good governance merupakan suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi diantara institusi negara

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang 1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

Lakip Dispenduk Capil 2016 LKjIP Dispendukcapil 2016 BAB I PENDAHULUAN

Lakip Dispenduk Capil 2016 LKjIP Dispendukcapil 2016 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar,

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR KATA PENGANTAR Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lebih terperinci

B A B P E N D A H U L U A N

B A B P E N D A H U L U A N 1 B A B P E N D A H U L U A N I A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Instruksi Presiden No.

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

Lebih terperinci

WALIKOTA TASIKMALAYA,

WALIKOTA TASIKMALAYA, WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang

Lebih terperinci

WALIKOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 15 TAHUN 2003 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa dengan

Lebih terperinci

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU SALINAN WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : bahwa

Lebih terperinci

-2- MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

-2- MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN. GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR

Lebih terperinci

Kepala Dinas mempunyai tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas : Kepala Dinas mempunyai tugas : a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas; d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; e. menyelenggarakan urusan pemerintahan

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL,

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 56 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Menimbang : Mengingat : bahwa sebagai tindak lanjut

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR 1 B A B I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya tata Instansi Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Governance) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan dalam

Lebih terperinci

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BPPT KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BPPT KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BPPT KOTA BANDUNG TAHUN 2015 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Reviu Dokumen

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2015 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2015 PEMERINTAH KOTA BLITAR INSPEKTORAT Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Blitar KATA PENGANTAR Sebagai bentuk telah terlaksananya suatu capaian

Lebih terperinci

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI KATA PENGANTAR Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR TAHUN 2016 TENT ANG

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR TAHUN 2016 TENT ANG WALIKOTA MOJOKERTO PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR TAHUN 2016 TENT ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

KOTA BANDUNG TAHUN 2016

KOTA BANDUNG TAHUN 2016 DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN TAHUN 2016 Jalan Sukabumi No. 17 Bandung Telp. (022) 7207113 1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG 1 WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021 Kata Pengantar Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan. LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR : 54 TAHUN 2015 TANGGAL : 20 Oktober 2015 TENTANG : TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN BULELENG. DINAS KESEHATAN I. TUGAS POKOK. Dinas Kesehatan

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN WALIKOTA BALIKPAPAN Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6),

Lebih terperinci

WALIKOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO WALIKOTA PROBOLINGGO SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KOTA PROBOLINGGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Bandung, Januari 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR. Bandung, Januari 2015 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT KATA PENGANTAR Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

Lebih terperinci

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG SALINAN BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Lebih terperinci

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG SALINAN BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016 KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KOTA BANDUNG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan

Lebih terperinci

Renstra 2014 H a l a m a n 1 BAB I PENDAHULUAN

Renstra 2014 H a l a m a n 1 BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional, yang pelaksanaannya tetap dan senantiasa memperhatikan kondisi, potensi dan sumber daya daerah

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-

KATA PENGANTAR. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah- i ii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah- Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten

Lebih terperinci

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, S A L I N A N NOMOR 1/D, 2008 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara

Lebih terperinci

WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 65 TAHUN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 65 TAHUN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 65 TAHUN 20122 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH WALIKOTA MALANG, Menimbang : bahwa dalam rangka

Lebih terperinci

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2016 Menimbang TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang

Lebih terperinci

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016 KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG TAHUN 2016 TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh Subhanahu Wa Ta ala, karena

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat

Lebih terperinci

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BLITAR

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BLITAR 1. JABATAN : Kepala KP2T Kota Blitar 2. TUGAS : Menyelenggarakan secara operasional sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan 3. FUNGSI : a. Perumusan kebijaksanaan teknik penyusunan program,

Lebih terperinci

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

WALIKOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Lebih terperinci

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN TIPE A KABUPATEN

Lebih terperinci

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2016 dapat disusun sebagai

Lebih terperinci

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SALINAN BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN

Lebih terperinci

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG BH INNEKA TU NGGAL IKA BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

Lebih terperinci

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Blitar telah dapat mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP).

KATA PENGANTAR. Blitar telah dapat mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP). KATA PENGANTAR Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat mereview

Lebih terperinci

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU SALINAN WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang : Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam

Lebih terperinci

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG SALINAN BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SALINAN NOMOR 24, 2014 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara

Lebih terperinci

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : bahwa

Lebih terperinci

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG SALINAN BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 33 TAHUN

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 33 TAHUN SALINAN BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI,

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA S A L I N A N NOMOR 30/D, 2008 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : bahwa

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA S A L I N A N NOMOR 31/D, 2008 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : bahwa

Lebih terperinci

jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt

jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga LAPORAN KINERJA INSTANSI

KATA PENGANTAR. limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga LAPORAN KINERJA INSTANSI KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ( LKjIP ) Kecamatan Sukorejo dapat diselesaikan

Lebih terperinci

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016 1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Lebih terperinci

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

BUPATI LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

BUPATI LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT, BUPATI LOMBOK BARAT PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK

Lebih terperinci

-3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Bali.

-3- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Bali. GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Lebih terperinci

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLATEN, BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2014

KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2014 KOTA BANDUNG DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG TAHUN 2014 TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan

Lebih terperinci

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DENGAN

Lebih terperinci

KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014 KABUPATEN BADUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI...

Lebih terperinci

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT TIPE A KABUPATEN

Lebih terperinci

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2016

LAKIP Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2016 1 DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai. 5, Kota Prabumulih Telp/Fax. 0713-3920008 Email : dinkespbm@yahoo.co.id / dinkes@kotaprabumulih.go.id

Lebih terperinci

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

Lebih terperinci

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU SALINAN BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, DAN ESELON JABATAN

Lebih terperinci

GUBERNUR BALI, Mengingat

GUBERNUR BALI, Mengingat GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI

Lebih terperinci

WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANAHAN

WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANAHAN WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang

Lebih terperinci

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SOLOK LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SOLOK LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA SOLOK LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA SOLOK 2017 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan

Lebih terperinci

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

KOTA BANDUNG TAHUN 2014

KOTA BANDUNG TAHUN 2014 DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN TAHUN 2014 JALAN SUKABUMI NO 17 BANDUNG Telp. (022) 7207113 1 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SALINAN NOMOR 44, 2014 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

Lebih terperinci

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lebih terperinci

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU SALINAN WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : bahwa untuk

Lebih terperinci

T A Y O G R T A WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

T A Y O G R T A WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA T A Y O G R T A WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN

Lebih terperinci