RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. GRESIK SASARAN I NO SASARAN STRATEGIS 1 2 INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET KINERJA TAHUNAN TARGET KINERJA TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 3 4 5 6 7 8 1 Menurunnya Resiko Bencana Persentase desa tangguh bencana 75% 18,00% 37,00% 56,00% 75,00% NO PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET KINERJA TAHUNAN TARGET KINERJA TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Persentase pengurus desa tangguh dan relawan terlatih 67% 16,00% 32,00% 48,00% 67,00% NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET INDIKATOR INDIKATOR KINERJA AKSI / SUB TARGET KINERJA BULANAN KINERJA KINERJA AKSI KEGIATAN KEGIATAN TAHUNAN / SUB TW I TW II TW III TW IV JUMLAH DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I BIDANG PENCEGAHAN DAN 441.136.000 KESIAPSIAGAAN Program Pencegahan dan 441.136.000 Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kasi Pencegahan 44.508.000 1 Pelatihan Mitigasi Jumlah pelatihan mitigasi bencana 120 orang peserta 120 orang peserta 44.508.000 Kasi Kesiapsiagaan 250.800.000 2 Pelatihan pengurus desa tangguh Jumlah pengurus desa tangguh bencana 20 desa 0,00 0,00 20 desa 20 desa 250.800.000 Kasi Pencegahan 24.788.000
3 Sosialisasi penanggulangan bencana Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan bencana 150 siswa 0,00 0,00 150 siswa 0,00 24.788.000 Kasi Kesiapsiagaan 121.040.000 4 Forum koordinasi penanggulangan bencana 5 Pengadaan rambu- rambu kebencanaan Jumlah peserta forum koordinasi penanggulangan bencana Jumlah rambu - rambu kebencanaan nota kesepahama n 0,00 0,00 0,00 nota kesepahama n 19.720.000 50 unit 0,00 50 unit 0,00 0,00 23.680.000 6 Pembinaan Desa Tangguh Jumlah pembinaan desa tangguh 7 Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Jumlah peserta upacara hari kesiapsiagaan bencana nasional 1 desa Penentuan 1 desa tangguh 0,00 0,00 1 desa 0,00 23.640.000 desa /asistensi desa/ lomba desa tangguh tingkat propinsi 600 orang 0,00 600 orang 0,00 0,00 54.000.000 SASARAN II NO SASARAN STRATEGIS TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Bencana Pada Saat Bencana INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Persentase Penanganan Desa Rawan Bencana Kekeringan / Hidrometeorologi yang tertangani TARGET KINERJA TAHUNAN TARGET KINERJA TRIWULAN 100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% NO PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET KINERJA TAHUNAN TARGET KINERJA TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Program Kedaruratan & Logistik Penanggulangan Bencana Persentase penyaluran logiatik terhadap korban bencana 100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET INDIKATOR INDIKATOR KINERJA AKSI / SUB TARGET KINERJA BULANAN KINERJA KINERJA AKSI KEGIATAN KEGIATAN TAHUNAN / SUB TW I TW II TW III TW IV JUMLAH DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 II BIDANG KEDARURATAN DAN 332.490.900 LOGISTIK Program Kedaruratan & Logistik Penanggulangan Bencana 332.490.900 Kasi Logistik 272.168.900 1 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam Jumlah sarana prasarana evakuasi penduduk dari ancaman atau korban bencana alam 3 unit perahu 3 unit perahu 3 unit perahu 3 unit perahu 50.000.000 2 Pengadaan logistik dan obatobatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara 3 Pelatihan tim tanggap bencana (SAR) SASARAN III NO Jumlah logistik yg dibutuhkan 1100 paket sembako 210 air bersih 1100 paket sembako 210 air bersih 1100 paket sembako 210 air 1100 paket sembako 210 air bersih 1100 paket sembako 210 air bersih 222.168.900 Kasi Kedaruratan 60.322.000 Jumlah peserta pelatihan 104 peserta 0,00 0,00 104 peserta 60.322.000 tim tanggap bencana (SAR) SASARAN STRATEGIS TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana INDIKATOR SASARAN STRATEGIS Persentase Pemulihan Kerusakan Infrastruktur yang Pulih TARGET KINERJA TAHUNAN TARGET KINERJA TRIWULAN 100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% NO PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM TARGET KINERJA TAHUNAN TARGET KINERJA TRIWULAN TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Program Rehabilitasi & Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Persentase kerusakan infrastruktur pasca bencana yang ditangani 100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET KINERJA AKSI / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKSI TARGET KINERJA BULANAN JUMLAH DANA
NO PROGRAM / KEGIATAN KINERJA KINERJA AKSI JUMLAH DANA KEGIATAN KEGIATAN TAHUNAN / SUB TW I TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III BIDANG REHABILITASI DAN 127.495.000 REKONSTRUKSI Program Rehabilitasi & 127.495.000 Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Kasi Rekonstruksi 99.640.000 1 Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah sarana dan 200 lbr 200 lbr 99.640.000 untuk penanggulangan pasca prasarana untuk bronjong, bronjong, bencana penanggulangan pasca 3000 karung 3000 Kasi Rehabilitasi bencana plastik karung 27.855.000 2 Workshop mengukur kerugian Jumlah peserta Workshop 55 peserta 55 27.855.000 sarana prasarana pasca bencana mengukur kerugian sarana prasarana pasca bencana peserta Gresik, 19 Januari 2018 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK Drs. ABU HASSAN,SH,MM Pembina Utama Muda