DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PROGRAM KEGIATAN. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PRUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

13. URUSAN WAJIB SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA ) APBD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

KONSISTENSI DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2016 SEMESTER I

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

USULAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN perkantoran

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

Transkripsi:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial Organisasi :. 06. 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi :. 06. 0. 0 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.06..06.0. 0.06..06.0. 0. 02.06..06.0. 0. 07.06..06.0. 0. 08.06..06.0. 0. 09.06..06.0. 0. 0.06..06.0. 0..06..06.0. 0. 2.06..06.0. 0. 4.06..06.0. 0. 5.06..06.0. 0. 7.06..06.0. 0. 8.06..06.0. 0. 20.06..06.0. 02.06..06.0. 02. 0.06..06.0. 02. 07.06..06.0. 02. 09.06..06.0. 02. 0.06..06.0. 02..06..06.0. 02. 8.06..06.0. 02. 20 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.859.000,00 4.709.000,00 4.709.000,00 4.72.000,00 567.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air Dinsos PPKB th 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 87.000.000,00 dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinsos PPKB 2 bulan 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinsos PPKB th.250.000,00.250.000,00.250.000,00.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinsos PPKB th 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinsos PPKB 2 bln.750.000,00.750.000,00.750.000,00.750.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinsos PPKB th.986.000,00.86.000,00.86.000,00.842.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Dinsos PPKB th 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.50.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinsos PPKB th.875.000,00.875.000,00.875.000,00.875.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Dinsos PPKB th.25.000,00.25.000,00.25.000,00.247.000,00 Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Dinsos PPKB th.750.000,00.750.000,00.750.000,00.750.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinsos PPKB Dinsos PPKB th th 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 0.00.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.50.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00 7.500.000,00 0.000.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 0.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 848.75.000,00 28.75.000,00 8.75.000,00 8.747.000,00.05.000.000,00 Aparatur Pembangunan Gedung Kantor unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinsos PPKB Paket 2 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinsos PPKB th 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat komunikasi 8 Ruangan 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Paket 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor th 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinsos PPKB th 8.75.000,00 8.75.000,00 8.75.000,00 8.747.000,00 2 0.000.000,00 0.000.000,00 200.000.000,00 5.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.06..06.0. 0.06..06.0. 0. 02.06..06.0. 06.06..06.0. 06. 06.06..06.0. 06. 08.06..06.0. 06..06..06.0. 5.06..06.0. 5. 06.06..06.0. 5..06..06.0. 5. 2.06..06.0. 5..06..06.0. 6.06..06.0. 6. 04.06..06.0. 6. 0.06..06.0. 6..06..06.0. 6. 2.06..06.0. 6. 5.06..06.0. 6. 2.06..06.0. 6. 27.06..06.0. 8.06..06.0. 8. Dinas/Operasional 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 90 paket 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00 2.559.000,00 52.44.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Penyelenggaraan Forum SKPD Paket 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Renstra, Renja 5.250.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis buku 2.09.000,00 47.69.000,00 0,00 0,00 (KLHS) Renstra Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 96.52.000,00 64.28.000,00 68.020.000,00 4.500.000,00 26.000.000,00 Pelestarian program P2PM 200 Pengurus 2.9.000,00 7..000,00.50.000,00 0,00 KUBE Pendampingan Program Keluarga Harapan 4 kec 6.5.000,00 5.467.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Pendampingan Program Desa Sejahtera Terpadu (PDST-Rumah Sosial) 0 Kelompok Pengurus PDST 0,00 9.50.000,00 0.650.000,00 0,00 Pendampingan Laboratorium Sosial Labsos.480.000,00 2.000.000,00.520.000,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 20 anak 2 KK 68.000.000,00 9.606.000,00 80.947.000,00 4.886.000,00 4.56.000,00 20.000.000,00 26.00.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 27.00.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LAKIP dan LPPD Dinas.700.000,00 6.00.000,00 0,00 0,00 Pelayanan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi PMKS 0 PMKS 28.259.000,00 26.74.000,00 0,00 0,00 REmbang Pendataan dan Pemutakhiran Database PMKS dan PSKS 7.70.000,00 2.270.000,00 0,00 0,00 Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Ketrampilan Bagi Korban Napza Dinsos PPKB paket 6.200.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 Operasional TAGANA 5 orang 0.57.000,00 0.06.000,00 4.886.000,00 4.56.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0.000.000,00 55.000.000,00 0.000.000,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 6.54.000,00 0.400.000,00.086.000,00 0,00 Fasilitasi Bagi Penyandang Cacat 2 orang 6.54.000,00 0.400.000,00.086.000,00 0,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.06..06.0. 9.06..06.0. 9. 04 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo 50 anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.06..06.0. 20.06..06.0. 20. 0 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial paket 7.900.000,00 28.00.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 2.700.000,00 7.00.000,00 0,00 0,00.06..06.0. 20. 06.06..06.0. 2.06..06.0. 2. 05.06..06.0. 2. 08.06..06.0. 2..06..06.0. 2. 6.06..06.0. 2. 22.06..06.0. 2. 0.06..06.0. 24.06..06.0. 24. 02.06..06.0. 24. 0.06..06.0. 24. 04.06..06.0. 24. 05.06..06.0. 24. 07.06..06.0. 24. 2.06..06.0. 24..06..06.0. 24. 4.06..06.0. 24. 5 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial/pgot 6 kali 9.200.000,00 0.800.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 08.675.000,00 57.480.000,00 89.525.000,00 7.20.000,00 527.000.000,00 Pemeliharaan TMP Giri Bhakti dan MPN RA. 2 Unit 8.545.000,00 4.855.000,00 65.50.000,00.450.000,00 22.000.000,00 Kartini Operasional Saka Bina Sosial 25 Anggota Saka 2.640.000,00 9.805.000,00.905.000,00 8.650.000,00 Bina Sosial Ziarah Wisata Dalam Rangka Penanaman Kegiatan 6.750.000,00 40.550.000,00 2.700.000,00 0,00 Nilai-Nilai Kepahlawanan Pendayagunaan Lansia Potensial Luar Panti dan Komda Lansia 0,00.900.000,00 8.00.000,00 0,00 Memperingati Hari Lansia Operasional Tenaga Kesos Kecamatan 4 TKSK 60.740.000,00 60.70.000,00 59.670.000,00 59.220.000,00 2 (TKSK-PSTTK) Pendampingan Pemberdayaan Sosial 2 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Masyarakat Desa Nelayan Kualitas Hidup Perempuan 544.2.000,00 87.254.000,00 89.44.000,00 0,00.505.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kader 2 hari 5.70.000,00 244.60.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran 2 hari 0,00 0,00 0,00 Serta dan Kesetaraan Gender Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang 50 orang 2 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan kali 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan kali 8.20.000,00.6.000,00 5.66.000,00 0,00 Gender dan Anak Rakerda Program Pemberdayaan Perempuan kali 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 dan Perlindungan Anak Fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita kali 00.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kreatifitas Perempuan Berbasis hari 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Budaya Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam Kelompok 6.202.000,00 0,00 2.798.000,00 0,00 Perempuan 2 2 0.000.000,00 0.000.000,00 00.000.000,00 200.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.06..06.0. 24. 7.06..06.0. 24. 8.06..06.0. 24. 20.06..06.0. 24. 2.06..06.0. 24. 22.06..06.0. 25.06..06.0. 25. 0.06..06.0. 25. 02.06..06.0. 26.06..06.0. 26. 0.06..06.0. 26. 04.06..06.0. 26. 05.06..06.0. 27.06..06.0. 27. 0.06..06.0. 27. 04.06..06.0. 27. 05.06..06.0. 27. 06.06..06.0. 27. 0.06..06.0. 28.06..06.0. 28. 0.06..06.0. 28. 06.06..06.0. 29 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Fasilitasi Focal Point SKPD 2 kali 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengarusutamaan Gender Desa kali 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan SDM Perempuan paket 82.000,00 99.68.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia 4 Kecamatan 2.40.000,00 7.860.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Desa Binaan Pemberdayaan 4 kecamatan.565.000,00 88.45.000,00 0,00 0,00 Kesejahteraan Keluarga 0.000.000,00 200.000.000,00 00.000.000,00 Perlindungan Perempuan 4.05.000,00 9.75.000,00 60.96.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Fasilitasi Kelembagaan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kali paket 0,00 0,00 0,00 9.05.000,00 9.75.000,00 60.96.000,00 2.000.000,00 Kualitas Keluarga 6.749.000,00 259.95.000,00 57.98.000,00.00.000,00 90.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 2 kali.04.000,00 598.000,00 46.098.000,00 0,00 Fasilitasi Parenting Keluarga Sejahtera paket 7.059.000,00 42.94.000,00 0,00 0,00 Penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga paket 5.86.000,00 6.44.000,00.00.000,00.00.000,00 90.000.000,00 Pemenuhan Hak Anak 9.50.000,00 65.990.000,00 4.500.000,00 0,00 5 Fasilitasi KLA paket 00.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Menuju DRA/KRA paket 7.200.000,00 8.00.000,00 9.700.000,00 0,00 Fasilitasi Forum Anak Paket 8.020.000,00 89.980.000,00 2.000.000,00 0,00 Pencegahan Perkawinan Anak paket 9.45.000,00 29.855.000,00 800.000,00 0,00 Festival Forum Anak paket 4.945.000,00 6.055.000,00 2.000.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 70.000.000,00 Perlindungan Khusus Anak 8.800.000,00.200.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Fasilitasi Lembaga Perlindungan Anak (LPAR) Pelatihan Peningkatan Anak Berkubutuhan Khusus paket 4 Kec 47.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.00.000,00 700.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Program Sistem Informasi Gender dan Anak 4.902.000,00.098.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00.06..06.0. 29. 0 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak kali.902.000,00.098.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.06..06.0. 29. 0.06..06.0..06..06.0.. 0.06..06.0.. 02.06..06.0.. 04.06..06.0.. 05.06..06.0.. 06.06..06.0.. 07.06..06.0.. 08.06..06.0.. 09.06..06.0.. 0.06..06.0.. 2.06..06.0.. 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Fasilitasi KIE Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paket 0,00 0,00 0,00 Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 706.27.000,00.20.6.000,00 44.899.000,00 256.025.000,00 2.607.752.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi 5 kegiatan 2.955.000,00 4.859.000,00 4.095.000,00 4.09.000,00 76.000.000,00 Bagi Keluarga Miskin Palayanan KIE paket 4.20.000,00 7.80.000,00 4.80.000,00.076.000,00 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB/KR 2 kali 6.974.000,00.77.000,00.25.000,00 0,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan 2 kali 6.652.000,00 9.48.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Reproduksi Remaja/KRR Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 6 kali 2 5.454.000,00 6.96.000,00 5.004.000,00 2.606.000,00 Pelayanan KB Medis Operasi 65 peserta 0.547.000,00 9.94.000,00 9.94.000,00 9.567.000,00 Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 2 bulan 2.4.000,00 26.468.000,00 27.40.000,00 22.760.000,00 645.752.000,00 Penyusunan Profil dan Data Base UPPKS Paket 929.000,00 4.07.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB kali 5.2.000,00 4.57.000,00 4.920.000,00 5.220.000,00 0.000.000,00 Operasional Tim Unit Pelaksana Keluarga 2 kali 6.22.000,00 5.256.000,00 4.44.000,00 4.080.000,00 Berencana Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah.06..06.0.. 8.06..06.0.. 9.06..06.0.. 20.06..06.0.. 2.06..06.0.. 22.06..06.0.. 2.06..06.0.. 24.06..06.0.. 25.06..06.0.. 26.06..06.0.. 29 Bhakti Sosial Pelayanan KB-Kes IBI kali 4.599.000,00 6.40.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi Penggerakan Pelayanan KB bagi Kader 000 kali 2.725.000,00 9.775.000,00.250.000,00.250.000,00 KB Fasilitasi Perkumpulan Keluarga Berencana tahun.70.000,00 65.990.000,00 4.40.000,00 7.850.000,00 Indonesia (PKBI) Penguatan SDM IpeKB tahun.777.000,00 2.22.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Forum Antar Umat Beragama Peduli 2 kali 6.740.000,00.600.000,00.060.000,00.600.000,00 Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Fasilitasi Tim Penanganan Koalisi Kependudukan kali 4.680.000,00.840.000,00 4.240.000,00 4.240.000,00 Fasilitasi Penguatan KIE Melalui Radio paket 8.9.000,00 4.0.000,00 5.945.000,00 6.65.000,00 Komunitas Fasilitasi PIK Remaja/Mahasiswa Model Provinsi paket 29.000,00 9.707.000,00 0,00 0,00 Jawa Tengah Jambore Institusi Masyarakat Perdesaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat 2 kali 5.025.000,00.075.000,00 6.900.000,00 0,00 0.000.000,00 55.000.000,00 00.000.000,00 65.000.000,00 2.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.06..06.0...06..06.0.. 2.06..06.0...06..06.0.. 4.06..06.0.. 5.06..06.0.. 6.06..06.0.. 8.06..06.0.. 9.06..06.0.. 40.06..06.0.. 42.06..06.0.. 4.06..06.0.. 44.06..06.0.. 50.06..06.0.. 5.06..06.0.. 52.06..06.0.. 5.06..06.0.. 54.06..06.0.. 55.06..06.0. 2.06..06.0. 2. 0 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Pengembangan Kampung KB 5 paket 4.820.000,00 54.750.000,00.40.000,00 0,00 Pelayanan KB MKJP Terintegrasi dengan A 6 kali 4.27.000,00.677.000,00 6.2.000,00 5.940.000,00 Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Paket 4.845.000,00 25.55.000,00 0,00 0,00 (PIK) Penguatan Kelompok Tribina 9 kelp tribina 29.779.000,00 22.000,00 0,00 0,00 andalan Pengembangan BKB Posyandu Terintegrasi kali 5.58.000,00 0,00 4.842.000,00 0,00 Fasilitasi Forum Usaha Peningkatan Pendapatan 2 hari 0,00 0,00 0,00 Keluarga Sejahtera Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kes, kegiatan 422.000,00.620.000,00.400.000,00 4.558.000,00 TMKK, BBKKB Pemilihan Mitra Kerja tahun.000.000,00 4.400.000,00 4.600.000,00 0,00 (PKB/PLKB/PPKBD/SubPPKBD) Teladan Keb. Pertemuan Kemitraan KKBPK Tingkat Kecamatan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Pengumpulan dan Pengolahan Data Hasil Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan Berbasis IT tahun kali kali 0,00 0,00 0,00 6.46.000,00.750.000,00 7.4.000,00 2.500.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 Dukungan Kemitraan Penggarapan KIE MKJP di Wilayah Galciltas 4 kali 5.598.000,00 8.952.000,00 5.450.000,00 0,00 Lomba Kasatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan kali 4.56.000,00 60.870.000,00.450.000,00.64.000,00 Fasilitasi Harganas (Hari Keluarga Nasional) kali 0,00 0,00 0,00 Penggarapan KKBPK Wilayah Legok kegiatan 5.050.000,00 6.260.000,00 56.99.000,00 6.75.000,00 Fasilitasi Pelayanan KB Hari Kartini kegiatan.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penguatan SDM Forum Komunikasi kali 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Institusi Masyarakat Perdesaan (FKIMP) Penyelenggaraan Rakerda dan Review Program 2 kegiatan 69.000,00 0,00 4.650.000,00 4.657.000,00 Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 90.000.000,00 0.000.000,00 Program Sarana dan Prasarana Pendukung Keluarga Berencana 6.87.000,00.005.000,00 9.5.000,00.275.000,00 Pengadaan Alat Kontrasepsi 2 bulan 6.87.000,00.005.000,00 9.5.000,00.275.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 6

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.8.946.000,00.649.88.000,00.090.77.000,00 560.25.000,00 8.482.752.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, 0 Desember 206 PENGGUNA ANGGARAN MUSTAIN, SH, MM NIP. 966204 990 004 Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM NIP. 96602 990 2 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 7