PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.13. - KECAMATAN UJUNG PANGKAH Halaman : 1.281 6.01.6.01.13.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN 6.01.6.01.13.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.244.872.000,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.244.872.000,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.512.872.000,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.178.886.828,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 134.584.996,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 76.960.000,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 37.570.000,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 77.118.610,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.715.869,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 35.697,00 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 73 6.01.6.01.13.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 73 6.01.6.01.13.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 624.872.000,00 6.01.6.01.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 216.997.000,00 PERKANTORAN 6.01.6.01.13.01.01. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.13.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.13.01.01.5.2.2.07. Belanja Sewa 6.01.6.01.13.01.01.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perlu dipelihara ; 12 bulan ( 3 jenis ) - Hasil : Terlaksananya kegiatan peringatan PHBN dan PHBI ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan perlengkapan kantor kec. Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.282 6.01.6.01.13.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 2 PENGGANDAAN 6.01.6.01.13.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2 6.01.6.01.13.01.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.200.000,00 6.01.6.01.13.01.02.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 3.200.000,00 6.01.6.01.13.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 18.800.000,00 6.01.6.01.13.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 9.986.000,00 6.01.6.01.13.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.814.000,00 6.01.6.01.13.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 3.000.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.6.01.13.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.01.6.01.13.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 6.01.6.01.13.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 3.000.000,00 6.01.6.01.13.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 39.640.000,00 6.01.6.01.13.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.640.000,00 6.01.6.01.13.01.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 39.640.000,00 6.01.6.01.13.01.05.5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian 11.340.000,00 6.01.6.01.13.01.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 28.300.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Prosentase barang yang di cetak ; 100 % (16 banner, 3 jenis cetak dan 44.070 penggandaan) - Hasil : Terlaksananya administrasi kepada masyarakat ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah Jenis Surat Kabar ; 12 bulan ( 2 jenis ) - Hasil : Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Aparat kecamatan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah prosentase mamin ; 100 % (air 250, nasi 570, snack 1.265) - Hasil : Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman untuk kegiatan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS, Kepala Desa, Perangkat dan Warga ; -
Halaman : 1.283 6.01.6.01.13.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 30.557.000,00 6.01.6.01.13.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.557.000,00 6.01.6.01.13.01.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 30.557.000,00 6.01.6.01.13.01.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.557.000,00 6.01.6.01.13.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 63.000.000,00 6.01.6.01.13.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 6.01.6.01.13.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 9.000.000,00 6.01.6.01.13.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 1.200.000,00 6.01.6.01.13.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset 7.800.000,00 SKPD 6.01.6.01.13.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 6.01.6.01.13.01.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 6.01.6.01.13.01.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 54.000.000,00 6.01.6.01.13.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 51.300.000,00 6.01.6.01.13.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00 6.01.6.01.13.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 51.300.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ; 12 bulan ( 631 kali ) - Hasil : Tercapainya kegiatan koordinasi dan konsultasi ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi kedinasan ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah tenaga jasa surat menyurat, honor penguirus barang dan pejabat pengadaan barang serta administrasi keuangan ; 12 bulan ( 8 orang ) - Hasil : Tertib administrasi kantor, laporan, penata usahaan keuangan dan inventarisasi barang ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai honorer, pengurus barang dan penata usahaan keuangan kec. Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Prosentase Rekening telepon, listrik tenaga kebersihan, jumlah petugas pengamanan kantor ; 100 % ( 2 rek dan 3 org ) - Hasil : Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekening telepon dan listrik, petugas kebersihan dan petugas keamanan kec. Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.284 6.01.6.01.13.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 6.01.6.01.13.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 9.900.000,00 6.01.6.01.13.01.08.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 24.000.000,00 6.01.6.01.13.01.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 15.600.000,00 6.01.6.01.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 144.275.000,00 PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.13.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 58.075.000,00 KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.13.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.325.000,00 6.01.6.01.13.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 34.325.000,00 6.01.6.01.13.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.925.000,00 6.01.6.01.13.02.03.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 6.01.6.01.13.02.03.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 9.900.000,00 6.01.6.01.13.02.03.5.2.3. Belanja Modal 23.750.000,00 6.01.6.01.13.02.03.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 23.750.000,00 6.01.6.01.13.02.03.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah 23.750.000,00 Tangga 6.01.6.01.13.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 25.000.000,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.13.02.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 6.01.6.01.13.02.05.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 6.01.6.01.13.02.05.5.2.2.13.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 25.000.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah jenis alat tulis kantor, komponen instalasi listrik, peralatan kantor, jumlah meubeleir ; 12 bulan (4 jenis) - Hasil : Pelayanan administrasi yang baik dan tercukupinya kebutuhan listrik dan elektronik ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Jumlah alat tulis kantor, komponen listrik, peralatan kantor dan meubeleir kec. Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor selama 1 tahun ; 2 Gedung - Hasil : Gedung kantor yang nyaman dan asri ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor dan rumah dinas kec. Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.285 6.01.6.01.13.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 53.700.000,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.13.02.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 6.01.6.01.13.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 51.000.000,00 6.01.6.01.13.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 51.000.000,00 6.01.6.01.13.02.06.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 2.700.000,00 6.01.6.01.13.02.06.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 2.700.000,00 6.01.6.01.13.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.13.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.13.02.07.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 6.01.6.01.13.02.07.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 6.01.6.01.13.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 14.900.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.13.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 7.400.000,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.01.6.01.13.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.771.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.1.02. Uang Lembur 3.771.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 3.771.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.629.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.349.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.349.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.200.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.200.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Prosentase pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional ; 2 unit R4 dan 5 unit R2 - Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas untuk kelancaran pelayanan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Prosentase pemeliharaan Peralatan Kantor ; 100 % (3 jenis) - Hasil : Kelancaran peralatan administrasi kepada masyarakat ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat desa dan masyarakat ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100 % - Keluaran : Jumlah laporan / LAKIP SKPD Tahun 2017 ; 100 % ( 24 buku ) - Hasil : Tersedianya dokumen laporan keuangan dan kegiatan 2017 ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 ; -
Halaman : 1.286 6.01.6.01.13.06.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 6.01.6.01.13.06.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.080.000,00 6.01.6.01.13.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.01.6.01.13.06.03.5.2.1. Belanja Pegawai 3.352.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.1.02. Uang Lembur 3.352.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 3.352.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.148.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.468.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.468.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.600.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.600.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 6.01.6.01.13.06.03.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.080.000,00 6.01.6.01.13.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN 44.000.000,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA. 6.01.6.01.13.15.04. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 24.000.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.942.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.082.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 60.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 800.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.038.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 324.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.714.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 9.000.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 9.000.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100 % - Keluaran : Jumlah Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 ; 100 % ( 24 buku ) - Hasil : Tersusunnya dokumen Renja ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Usulan program dan kegiatan Tahun 2018 ; - - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif (PKK dan karang taruna) ; 81 % - Keluaran : Jumlah pembinaan pengurus PKK Kecamatan dan Desa ; 12 kali (35 orang) - Hasil : Terlaksananya 10 program pokok PKK ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kader dan pengurus PKK kecamatan serta desa se Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.287 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.09. Belanja Pakaian Dan Atributnya 4.000.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.09.01. Belanja Pakaian Dan Atributnya. 4.000.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 7.020.000,00 6.01.6.01.13.15.04.5.2.2.10.03. Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 7.020.000,00 6.01.6.01.13.15.06. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.148.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 60.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 4.888.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.03.20. Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 1.500.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 622.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 622.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.345.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.345.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 385.000,00 6.01.6.01.13.15.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 385.000,00 6.01.6.01.13.15.07. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 6.01.6.01.13.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.13.15.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.01.6.01.13.15.07.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Capaian Program : Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Karang Taruna) ; 81 % - Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Meningkatkan kemampuan tentang peran serta dalam pembangunan ; 100 % (52 orang) - Hasil : Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kader dan pengurus organisasi wanita se kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif (PKK dan Karang Taruna) ; 81 % - Keluaran : Jumlah Generasi Muda yang bebas dari pengaruh narkoba ; 100 % (52 orang) - Hasil : Terwujudnya generasi muda yang bebas dari pengaruh narkoba ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Generasi muda dan perangkat desa se kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.288 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.418.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 60.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 250.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 4.108.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 632.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 632.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.590.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.590.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 360.000,00 6.01.6.01.13.15.07.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 360.000,00 6.01.6.01.13.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN 90.000.000,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK 6.01.6.01.13.16.27. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN 6.01.6.01.13.16.27.5.2.1. Belanja Pegawai 2.900.000,00 6.01.6.01.13.16.27.5.2.1.02. Uang Lembur 2.900.000,00 6.01.6.01.13.16.27.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 2.900.000,00 6.01.6.01.13.16.27.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 6.01.6.01.13.16.27.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 500.000,00 6.01.6.01.13.16.27.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00 6.01.6.01.13.16.27.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.16.27.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.01.6.01.13.16.27.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 6.01.6.01.13.16.27.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 6.01.6.01.13.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 6.01.6.01.13.16.37.5.2.1. Belanja Pegawai 2.675.000,00 6.01.6.01.13.16.37.5.2.1.02. Uang Lembur 2.675.000,00 - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat Kecamatan ; 81 % - Keluaran : Persentase monev, raskin dan santunan kematian ; 100 % (13 Desa) - Hasil : Terlaksananya penyaluran raskin dan santunan kematian serta tersusunnya laporan raskin dan santunan kematian ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pilkades ; 100 % ( 3 desa ) - Hasil : Terlaksananya pilkades yang tertib dan sukses ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa yang melaksanakan pilkades di Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.289 6.01.6.01.13.16.37.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 2.675.000,00 6.01.6.01.13.16.37.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.325.000,00 6.01.6.01.13.16.37.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 400.000,00 6.01.6.01.13.16.37.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00 6.01.6.01.13.16.37.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.16.37.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.01.6.01.13.16.37.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 5.125.000,00 6.01.6.01.13.16.37.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.125.000,00 6.01.6.01.13.16.41. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 6.01.6.01.13.16.41.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.13.16.41.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.01.6.01.13.16.41.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.496.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 60.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 250.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 4.186.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 599.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 599.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.520.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.520.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 385.000,00 6.01.6.01.13.16.41.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 385.000,00 6.01.6.01.13.16.42. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 6.01.6.01.13.16.42.5.2.1. Belanja Pegawai 2.900.000,00 6.01.6.01.13.16.42.5.2.1.02. Uang Lembur 2.900.000,00 6.01.6.01.13.16.42.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 2.900.000,00 - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan ; 100 % (52 orang) - Hasil : Dapat memahami dan melaksanakan program kependudukan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat desa se Kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Persentase Monitoring administrasi kependudukan ; 100 % ( 13 Desa ) - Hasil : Terlaksananya monev data kependudukan yang akurat ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.290 6.01.6.01.13.16.42.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 6.01.6.01.13.16.42.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 500.000,00 6.01.6.01.13.16.42.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00 6.01.6.01.13.16.42.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.16.42.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.01.6.01.13.16.42.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 6.01.6.01.13.16.42.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.800.000,00 6.01.6.01.13.16.43. MONITORING DAN EVALUASI PBB 6.01.6.01.13.16.43.5.2.1. Belanja Pegawai 2.191.000,00 6.01.6.01.13.16.43.5.2.1.02. Uang Lembur 2.191.000,00 6.01.6.01.13.16.43.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 2.191.000,00 6.01.6.01.13.16.43.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.809.000,00 6.01.6.01.13.16.43.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 549.000,00 6.01.6.01.13.16.43.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 549.000,00 6.01.6.01.13.16.43.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.16.43.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.01.6.01.13.16.43.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 6.01.6.01.13.16.43.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.01.6.01.13.16.44. MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN 15.000.000,00 ALOKASI DANA DESA 6.01.6.01.13.16.44.5.2.1. Belanja Pegawai 3.480.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.1.02. Uang Lembur 3.480.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 3.480.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.125.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.125.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.700.000,00 - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Persentase Pemantauan hasil PBB di Kecamatan Ujungpangkah ; 100 % ( 13 Desa ) - Hasil : Terlaksananya monev dan evaluasi pelaksanaan PBB ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Persentase pengelolaan keuangan desa ; 100 % ( 13 Desa ) - Hasil : Tercapainya tertib administrasi dan pelaksanaan serta ADD sesuai juknis ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.291 6.01.6.01.13.16.44.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.700.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 7.695.000,00 6.01.6.01.13.16.44.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.695.000,00 6.01.6.01.13.16.45. PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA 6.01.6.01.13.16.45.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.500.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 661.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 60.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 250.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 351.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 919.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 919.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.995.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.995.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 4.925.000,00 6.01.6.01.13.16.45.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.925.000,00 6.01.6.01.13.16.46. MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 6.01.6.01.13.16.46.5.2.1. Belanja Pegawai 2.191.000,00 6.01.6.01.13.16.46.5.2.1.02. Uang Lembur 2.191.000,00 6.01.6.01.13.16.46.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 2.191.000,00 6.01.6.01.13.16.46.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.809.000,00 6.01.6.01.13.16.46.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 549.000,00 6.01.6.01.13.16.46.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 549.000,00 6.01.6.01.13.16.46.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.16.46.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan keuangan desa ; 100 % ( 13 desa ) - Hasil : Terlaksananya administrasi Alokasi Dana Desa yang benar ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Jumlah pelaksanaan Bumdes ; 12 kali ( 13 desa ) - Hasil : Terlaksananya monev administrasi Bumdes ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.292 6.01.6.01.13.16.46.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 6.01.6.01.13.16.46.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.01.6.01.13.16.47. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN 5.000.000,00 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) 6.01.6.01.13.16.47.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.13.16.47.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 720.000,00 6.01.6.01.13.16.47.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 720.000,00 6.01.6.01.13.16.47.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.820.000,00 6.01.6.01.13.16.47.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.820.000,00 6.01.6.01.13.16.47.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 2.460.000,00 6.01.6.01.13.16.47.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.460.000,00 6.01.6.01.13.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN 35.000.000,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA 6.01.6.01.13.17.14. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI 25.000.000,00 MASYARAKAT PEDESAAN 6.01.6.01.13.17.14.5.2.1. Belanja Pegawai 6.560.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.000.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.000.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.1.02. Uang Lembur 560.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 560.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.440.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.788.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 60.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 750.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 3.978.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.097.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.097.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 8.400.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 8.400.000,00 - Capaian Program : Rata-rata indeks kepuasan masyarakat kecamatan ; 81 % - Keluaran : Verifkasi dan Evaluasi APBDes ; 100 % ( 13 desa ) - Hasil : Terlaksananya administrasi APBDes yang sesuai ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 80 % - Keluaran : Prosentase masyarakat kelompok nelayan dikecamatan Ujungpangkah ; 100 % ( 60 orang ) - Hasil : Dapat memahami tentang lembaga dan ormas yang ada di Kecamatan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga dan Ormas se Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.293 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.155.000,00 6.01.6.01.13.17.14.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.155.000,00 6.01.6.01.13.17.28. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 6.01.6.01.13.17.28.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.13.17.28.5.2.1.02. Uang Lembur 6.01.6.01.13.17.28.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 6.01.6.01.13.17.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 6.01.6.01.13.17.28.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 420.000,00 6.01.6.01.13.17.28.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 420.000,00 6.01.6.01.13.17.28.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.17.28.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.01.6.01.13.17.28.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 6.01.6.01.13.17.28.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.01.6.01.13.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 54.700.000,00 KETERTIBAN UMUM 6.01.6.01.13.18.03. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN 34.700.000,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN 6.01.6.01.13.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 24.000.000,00 6.01.6.01.13.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 24.000.000,00 6.01.6.01.13.18.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 24.000.000,00 6.01.6.01.13.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 6.01.6.01.13.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 620.000,00 6.01.6.01.13.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 620.000,00 6.01.6.01.13.18.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.080.000,00 6.01.6.01.13.18.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.080.000,00 - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 80 % - Keluaran : Prosentase terlaksananya pelaporan koperasi desa ; 100 % ( 13 desa ) - Hasil : Meningkatkan pelaporan petugas koperasi desa ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Para petugas koperasi desa se Kecamatan Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Cakupan Koordinasi konflik dalam wilayah kecamatan ; 80 % - Keluaran : Prosentase pelaksanaan situasi yang aman dan kondusif ; 100 % ( 12 kali ) - Hasil : Terciptanya situasi yang aman dan kondusif ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kasi Trantib dan linmas desa se Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.294 6.01.6.01.13.18.04. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR 6.01.6.01.13.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.13.18.04.5.2.1.02. Uang Lembur 6.01.6.01.13.18.04.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 6.01.6.01.13.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 6.01.6.01.13.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 420.000,00 6.01.6.01.13.18.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 420.000,00 6.01.6.01.13.18.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.18.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.01.6.01.13.18.04.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 6.01.6.01.13.18.04.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.01.6.01.13.18.15. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 6.01.6.01.13.18.15.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.13.18.15.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.01.6.01.13.18.15.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.936.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 51.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 3.685.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 914.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 914.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.880.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.880.000,00 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 270.000,00 - Capaian Program : Persentase koordinasi kegiatan perekonomian desa ; 80 % - Keluaran : Pengusaha Galian C, pemilik warung liar di desa se Kec. Ujungpangkah ; 100 % ( 13 desa ) - Hasil : Terciptanya situasi yang aman dan kondusif ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengusaha galian C dan pemilik warung ; - - Capaian Program : Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah peserta peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba ; 100 % ( 65 orang ) - Hasil : Terciptanya situasi yang aman dan kondusif ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kasi Trantib dan Organisasi masyarakat se Kec. Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.295 6.01.6.01.13.18.15.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 270.000,00 6.01.6.01.13.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN 25.000.000,00 PEMBANGUNAN 6.01.6.01.13.19.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA 15.000.000,00 PEMBANGUNAN 6.01.6.01.13.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.601.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 4.000.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.1.02. Uang Lembur 2.601.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 2.601.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.399.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 560.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 60.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 500.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.124.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.124.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 5.600.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.600.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.115.000,00 6.01.6.01.13.19.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.115.000,00 6.01.6.01.13.19.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 6.01.6.01.13.19.06.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.13.19.06.5.2.1.02. Uang Lembur 6.01.6.01.13.19.06.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 6.01.6.01.13.19.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 6.01.6.01.13.19.06.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 420.000,00 - Capaian Program : Persentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan ; 80 % - Keluaran : Jumlah peserta Musrenbang ; 100 % ( 65 orang ) - Hasil : Tersusunnya dokumen usulan pembangunan Tahun 2018 ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Dinas Instansi se Kec. Ujungpangkah ; - - Capaian Program : Persentase penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan ; 80 % - Keluaran : Prosentase monitoring pembangunan ekonomi ; 100 % (13 desa) - Hasil : Terlaksananya monev pelaksanaan pembangunan dan tersusunnya dokumen pelaporan hasil monev ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa se Kecamatan Ujungpangkah ; -
Halaman : 1.296 6.01.6.01.13.19.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 420.000,00 6.01.6.01.13.19.06.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.01.6.01.13.19.06.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.01.6.01.13.19.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 6.01.6.01.13.19.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. BELANJA 2.869.744.000,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (2.869.744.000,00)