RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN 2017

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

MAKRO EKONOMI KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

URAIAN sebelum perubahan

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Halaman 7

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

1 02 DINAS KESEHATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

SEKTOR BANGUNAN PDRB KABUPATEN TEGAL

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Transkripsi:

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1. 02. 01 Dinas Kesehatan KODE 1.02. 1.02.01. 00. 00. 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 57.780.59.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 57.780.59.000,00 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 125.000.000,00 Perda No 2 Tahun 2012 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 57.655.59.000,00 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 137.379.280.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 56.250.000,00 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 56.250.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2 1.02. 1.02.01. 01 BELANJA LANGSUNG 137.323.030.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.5.80.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 00.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.70.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 388.260.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 177.80.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 177.20.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 68.500.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.390.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.110.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 180.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.870.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 173.130.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 120.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.530.000,00 Halaman 1

1.02. 1.02.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.70.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.500.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.00.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 250.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.60.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.360.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 1.02. 1.02.01. 01. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.170.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.830.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.570.000,00 1.02. 1.02.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.30.000,00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.18.908.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 597.77.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 597.77.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.02. 1.02.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 02. 11 Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya 35.935.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 35.935.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.170.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 81.830.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 31.96.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.330.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.166.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.170.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.830.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 61 Pengadaan Sistem Perangkat Informasi dan Komunikasi Untuk PSC/SPGDT 160.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 61. 5. 2. 3 Belanja Modal 160.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 62 Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas/Program Keluarga Sehat (DAK) 110.000.000,00 Halaman 2

1.02. 1.02.01. 02. 62. 5. 2. 3 Belanja Modal 110.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 63 Penataan Lingkungan Puskesmas 750.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 63. 5. 2. 3 Belanja Modal 750.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 65 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kecamatan Balapulang 1.02. 1.02.01. 02. 65. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 02. 66 Rehab Puskesmas Pembantu Talang 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 66. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 02. 67 Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubelair Puskesmas Pembantu Talang 1.02. 1.02.01. 02. 67. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 217.00.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 152.00.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.570.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.830.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 09 Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan 50.000.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.026.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.97.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 10 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian 15.000.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.711.000,00 1.02. 1.02.01. 05. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.289.000,00 1.02. 1.02.01. 06 1.02. 1.02.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000,00 50.000.000,00 1.02. 1.02.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.882.000,00 1.02. 1.02.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.118.000,00 1.02. 1.02.01. 06. 05 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 103.75.000,00 1.02. 1.02.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 13.55.96.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 70.000.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.873.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.127.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 15 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 10.20.000.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.833.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.166.167.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 16 Standarisasi Alat Medis di Puskesmas Halaman 3

1.02. 1.02.01. 15. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.330.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.670.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 17 Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi 1.02. 1.02.01. 15. 17. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 15. 18 Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi 1.500.000.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.603.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.1.397.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 19 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan (DAK) 600.000.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 600.000.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 20 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan Keluarga 535.96.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 535.96.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 21 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung Program Pengendalian Penyakit (DAK) 300.000.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00 1.02. 1.02.01. 15. 21. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.325.000,00 2.16. 1.02.01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 60.000.000,00 2.16. 1.02.01. 15. 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 60.000.000,00 2.16. 1.02.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.059.000,00 2.16. 1.02.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.91.000,00 2.12. 1.02.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20.000.000,00 2.12. 1.02.01. 15. 10 Penyelenggaraan pameran investasi 20.000.000,00 2.12. 1.02.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 00.000,00 2.12. 1.02.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 2.0. 1.02.01. 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.000.000.000,00 2.0. 1.02.01. 16. 0 Pengadaan Tanah 1.000.000.000,00 2.0. 1.02.01. 16. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.79.631.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 06 Revitalisasi sistem kesehatan 1.02. 1.02.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.398.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.602.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 175.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 175.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 17 Manajemen Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Rawat Inap dan Klinik 80.000.000,00 Halaman

1.02. 1.02.01. 16. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.60.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 18 Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat/pamsimas (Pendampingan) 250.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.103.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.897.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 19 Peningkatan Kapasitas Laboratium 160.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.190.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.810.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 21 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK 220.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 99.59.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.51.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 23 Klinik Sanitasi 12.065.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.610.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.55.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan 60.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.829.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.171.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 65 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Rujukan 30.000.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.800.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 66 Implementasi STBM 1.02. 1.02.01. 16. 66. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.675.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 67 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Mendukung Program Puskesmas Gratis 820.727.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 289.032.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 531.695.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 68 Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK) 13.57.839.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 335.720.000,00 1.02. 1.02.01. 16. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.239.119.000,00 2.07. 1.02.01. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2.07. 1.02.01. 17. 19 Operasional PDPM 2.07. 1.02.01. 17. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 62.056.000,00 2.07. 1.02.01. 17. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 137.9.000,00 1.02. 1.02.01. 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 62.20.000,00 Halaman 5

1.02. 1.02.01. 18. 07 Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat di WKJ Kalibakung 132.20.000,00 1.02. 1.02.01. 18. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.62.000,00 1.02. 1.02.01. 18. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.580.000,00 1.02. 1.02.01. 18. 08 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung 330.000.000,00 1.02. 1.02.01. 18. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.835.000,00 1.02. 1.02.01. 18. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.165.000,00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.35.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 300.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.890.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 292.110.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 125.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 110.500.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.790.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.210.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 06 Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 220.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.209.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.791.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 07 Pengembangan Desa Siaga Aktif 1.02. 1.02.01. 19. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.270.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.730.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 08 Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) 250.000.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.050.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 09 Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 1.02. 1.02.01. 19. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.235.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.765.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 10 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelola Posyandu 1.02. 1.02.01. 19. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.05.000,00 1.02. 1.02.01. 19. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.955.000,00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.656.50.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.000.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.055.000,00 Halaman 6

1.02. 1.02.01. 20. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 983.95.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 230.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.833.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.167.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 0 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 75.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.190.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.810.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 07 Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Bagi Bayi/Anak Usia 6-2 Bulan dari Keluarga Miskin 700.000.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.055.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 683.95.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 08 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin 651.50.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.805.000,00 1.02. 1.02.01. 20. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.65.000,00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 05 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 10.000.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 60.330.000,00 1.02. 1.02.01. 21. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 79.670.000,00.03. 1.02.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10.000.000,00.03. 1.02.01. 21. 30 Review Renstra SKPD 10.000.000,00.03. 1.02.01. 21. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.878.000,00.03. 1.02.01. 21. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.122.000,00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.00.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 370.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 108.592.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 261.08.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 190.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.50.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.60.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 0 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 950.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.15.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 795.585.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 125.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.870.000,00 Halaman 7

1.02. 1.02.01. 22. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.130.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik 925.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 102.786.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 822.21.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 13 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 85.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.595.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.05.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 1 Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular 365.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.079.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.921.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 15 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 30.000.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.170.000,00 1.02. 1.02.01. 22. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.830.000,00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.173.237.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 07 Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) 1.96.737.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.918.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.361.819.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 09 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD 320.000.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 75.26.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.75.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 10 Penilaian Ulang Akreditasi Puskesmas 1.02. 1.02.01. 23. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.872.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 195.128.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 11 Penunjang Standarisasi Pelayanan Kesehatan 156.500.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.960.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 1.02. 1.02.01. 23. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 77.00.000,00 1.02. 1.02.01. 2 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.000.000.000,00 1.02. 1.02.01. 2. 11 Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) 5.000.000.000,00 1.02. 1.02.01. 2. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.078.000,00 1.02. 1.02.01. 2. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.85.922.000,00 1.02. 1.02.01. 25 1.02. 1.02.01. 25. 2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Pustu 12.288.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.320.000,00 Halaman 8

1.02. 1.02.01. 25. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.680.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 27 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar 30.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 27. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 28 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar 1.02. 1.02.01. 25. 28. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 25. 30 Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 30. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 31 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas (DAK) 2.908.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 31. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.908.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 36 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas dan Pustu 8.900.000.000,00 1.02. 1.02.01. 25. 36. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.900.000.000,00 1.02. 1.02.01. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 225.000.000,00 1.02. 1.02.01. 28. 11 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 225.000.000,00 1.02. 1.02.01. 28. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 161.220.000,00 1.02. 1.02.01. 28. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.780.000,00 1.02. 1.02.01. 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 702.200.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.90.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.060.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 08 Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK 1.02. 1.02.01. 29. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.20.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.760.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 09 Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja 170.000.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.370.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 163.630.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 10 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR 150.000.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.820.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.180.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 11 Implementasi MTBS-M dan SDIDTK 122.200.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.80.000,00 1.02. 1.02.01. 29. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.720.000,00 1.02. 1.02.01. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Halaman 9

1.02. 1.02.01. 30. 06 Pelayanan kesehatan Lansia 1.02. 1.02.01. 30. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.590.000,00 1.02. 1.02.01. 30. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.10.000,00 1.02. 1.02.01. 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1.02. 1.02.01. 31. 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1.02. 1.02.01. 31. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.80.000,00 1.02. 1.02.01. 31. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.520.000,00 1.02. 1.02.01. 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 8.190.67.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 0 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal 1.02. 1.02.01. 32. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.510.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.90.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 05 Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi 220.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 198.200.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 09 Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu 70.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.690.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.310.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 11 Pelatihan PONED 1.02. 1.02.01. 32. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.020.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 12 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) 1.02. 1.02.01. 32. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.58.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.52.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 13 Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor 50.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.6.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.55.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 1 Pelatihan Konseling Menyusui 1.02. 1.02.01. 32. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.90.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.510.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 16 Penurunan AKI dan AKB 525.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.570.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.30.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 18 Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK) 6.625.67.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 91.935.000,00 Halaman 10

1.02. 1.02.01. 32. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.133.712.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 20 Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu 300.000.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 162.20.000,00 1.02. 1.02.01. 32. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 137.760.000,00 1.02. 1.02.01. 33 Program Peningkatan Pelayanan 65.168.377.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 02 Operasional BLUD Puskesmas Danasari 1.196.68.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 185.76.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 799.130.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 211.772.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 03 Operasional BLUD Puskesmas Kesamiran 679.35.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 72.000.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 533.935.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 73.500.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 0 Operasional BLUD Puskesmas Margasari 3.159.176.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.696.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.55.689.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 38.791.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 05 Operasional BLUD Puskesmas Kesambi 1.762.782.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 253.70.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.02.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 317.288.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 06 Operasional BLUD Puskesmas Bumijawa 6.250.000.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 568.160.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.565.760.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.116.080.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 07 Operasional BLUD Puskesmas Bojong 3.63.32.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 398.125.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.806.89.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 29.710.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 08 Operasional BLUD Puskesmas Balapulang.055.739.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.960.69.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 195.090.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 09 Operasional BLUD Puskesmas Kalibakung 1.715.82.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 169.86.000,00 Halaman 11

1.02. 1.02.01. 33. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.351.668.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 19.670.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 10 Operasional BLUD Puskesmas Pagerbarang 1.605.522.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 152.1.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.255.378.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 198.000.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 11 Operasional BLUD Puskesmas Lebaksiu 1.76.358.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 360.882.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.051.96.200,00 1.02. 1.02.01. 33. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 63.511.800,00 1.02. 1.02.01. 33. 12 Operasional BLUD Puskesmas Kambangan 1.300.380.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.876.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.096..000,00 1.02. 1.02.01. 33. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 57.060.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 13 Operasional BLUD Puskesmas Jatinegara 3.687.577.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.602.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.012.533.500,00 1.02. 1.02.01. 33. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 20.1.500,00 1.02. 1.02.01. 33. 1 Operasional BLUD Puskesmas Kedungbanteng 1.573.373.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 108.076.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.38.789.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 116.508.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 15 Operasional BLUD Puskesmas Pangkah 2.73.90.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 297.210.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.076.69.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 33. 16 Operasional BLUD Puskesmas Penusupan 1.26.281.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 182.250.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.680.800,00 1.02. 1.02.01. 33. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal 58.350.200,00 1.02. 1.02.01. 33. 17 Operasional BLUD Puskesmas Slawi 2.61.7.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 298.715.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.899.88.500,00 1.02. 1.02.01. 33. 17. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.910.500,00 1.02. 1.02.01. 33. 18 Operasional BLUD Puskesmas Adiwerna 2.783.151.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 233.000.000,00 Halaman 12

1.02. 1.02.01. 33. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.321.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 92.830.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 19 Operasional BLUD Puskesmas Pagiyanten 2.213.965.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.590.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.960.595.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 28.780.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 20 Operasional BLUD Puskesmas Talang 1.80.169.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 329.820.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.29.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 236.100.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 21 Operasional BLUD Puskesmas Kaladawa 992.681.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 193.900.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 751.782.800,00 1.02. 1.02.01. 33. 21. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.998.200,00 1.02. 1.02.01. 33. 22 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhturi 2.15.278.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.083.500,00 1.02. 1.02.01. 33. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.61.97.500,00 1.02. 1.02.01. 33. 22. 5. 2. 3 Belanja Modal 199.220.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 23 Operasional BLUD Puskesmas Kupu 1.035.000.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 93.976.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88.7.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 23. 5. 2. 3 Belanja Modal 92.280.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 2 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhwaru 2.559.7.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 187.97.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.353.377.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.600.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 25 Operasional BLUD Puskesmas Tarub 3.557.72.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 587.971.500,00 1.02. 1.02.01. 33. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.551.37.00,00 1.02. 1.02.01. 33. 25. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.063.100,00 1.02. 1.02.01. 33. 26 Operasional BLUD Puskesmas Kramat 1.697.056.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 182.690.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.392.626.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 26. 5. 2. 3 Belanja Modal 121.70.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 27 Operasional BLUD Puskesmas Bangungalih 712.22.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 80.20.000,00 Halaman 13

1.02. 1.02.01. 33. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 595.15.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 27. 5. 2. 3 Belanja Modal 36.830.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 28 Operasional BLUD Puskesmas Suradadi 2.156.75.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.016.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 28. 5. 2. 3 Belanja Modal 226.929.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 29 Operasional BLUD Puskesmas Jatibogor 1.931.00.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.736.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.239.976.300,00 1.02. 1.02.01. 33. 29. 5. 2. 3 Belanja Modal 58.687.700,00 1.02. 1.02.01. 33. 30 Operasional BLUD Puskesmas Warureja 3.17.965.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.12.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.212.661.000,00 1.02. 1.02.01. 33. 30. 5. 2. 3 Belanja Modal 592.180.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (79.598.686.000,00) Halaman 1