RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 208 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2. 02. 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.02. 2.02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.90.000,00 38.070.000,00 50.000.000,00 459.260.000,00 53.050.000,00 2.02. 2.02.. 0. 0 2.02. 2.02.. 0. 02 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 60.000.000,00 64.800.000,00 2.02. 2.02.. 0. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 2.960.000,00 540.000,00 0,00 22.500.000,00 24.750.000,00 2.02. 2.02.. 0. 08 2.02. 2.02.. 0. 0 2.02. 2.02.. 0. 2.02. 2.02.. 0. 2 2.02. 2.02.. 0. 4 2.02. 2.02.. 0. 5 2.02. 2.02.. 0. 7 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 2 orang 3 jenis 6 jenis 32 jenis 4 eksemplar 22.920.000,00 580.000,00 0,00 2.200.000,00 47.800.000,00 0,00 2.30.000,00 7.870.000,00 0,00.630.000,00 0.370.000,00 0,00.630.000,00 8.370.000,00 0,00 0,00 4.760.000,00 0,00.630.000,00 43.370.000,00 0,00 23.500.000,00 33.500.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 4.760.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 90.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.570.000,00.430.000,00 0,00 5.000.000,00 26.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 30 2.02. 2.02.. 0. 3 Penggantian Jaringan Listrik dan Penambahan Daya Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor paket 3 orang 0,00 0,00 50.000.000,00 33.520.000,00 980.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 34.500.000,00 53.000.000,00 2.02. 2.02.. 02 2.02. 2.02.. 02. 07 2.02. 2.02.. 02. 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Unit 4 Unit 7.260.000,00 437.40.000,00.839.000.000,00 2.283.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 48.600.000,00 2.02. 2.02.. 02. 3 Pengadaan Sarana Pelayanan KB 5 Item 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Dinas 2 Bulan.630.000,00 28.370.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + P3A dan 2.02. 2.02.. 02. 24 2.02. 2.02.. 02. 28 2.02. 2.02.. 02. 42 2.02. 2.02.. 02. 50 2.02. 2.02.. 02. 5 2.02. 2.02.. 02. 52 2.02. 2.02.. 02. 53 2.02. 2.02.. 02. 54 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Sarpras Kesehatan) Alih Fungsi Gedung Balai Penyuluhan KB Pengadaan Sarana Kerja PKB dan PLKB (DAK) Pengadaan Sarana/Prasarana Balai Penyuluhan KB Peningkatan Gedung Kantor 0 Unit 8 item paket 72 unit Gedung 7 Unit Unit 4.000.000,00 96.000.000,00 0,00.630.000,00 3.370.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00.00.000.000,00 200.000.000,00 26.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 45.000.000,00 48.600.000,00 99.400.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00.00.000.000,00 0,00 2.02. 2.02.. 05 2.02. 2.02.. 05. 0 2.02. 2.02.. 05. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Penilaian Angka Kredit 2 periode 9.90.000,00 40.090.000,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00.320.000,00 28.680.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 8.590.000,00.40.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 06 2.02. 2.02.. 06. 0 2.02. 2.02.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 4 dokumen 2 bulan 69.290.000,00 8.20.000,00 0,00 77.500.000,00 89.000.000,00 7.595.000,00 2.405.000,00 0,00 0.000.000,00 2.000.000,00 6.695.000,00 5.805.000,00 0,00 67.500.000,00 77.000.000,00 2.02. 2.02.. 5 2.02. 2.02.. 5. 03 2.02. 2.02.. 5. 07 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Hari Anak dan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten Tegal Kab Tegal KLA 4 kegiatan 24.345.000,00 7.655.000,00 0,00 96.000.000,00 25.000.000,00 6.845.000,00 39.55.000,00 0,00 56.000.000,00 75.000.000,00 7.500.000,00 32.500.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 2.08. 2.02.. 5 Program Keluarga Berencana 274.0 orang 566.05.000,00.096.575.000,00 0,00.662.680.000,00 2.320.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 0 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 8 jenis 365.300.000,00 29.700.000,00 0,00 395.000.000,00 900.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 02 Pelayanan KIE 20.250.000,00 64.750.000,00 0,00 85.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 07 Pengelolaan alat kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi 3.505.000,00.495.000,00 0,00 5.000.000,00 25.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.08. 2.02.. 5. 09 Pembuatan data keluarga 8 kecamatan 27.490.000,00 93.80.000,00 0,00 22.300.000,00 300.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. Integrasi KB kesehatan 6 kegiatan 6.420.000,00 78.580.000,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 3 2.08. 2.02.. 5. 5 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK) 8 UPTD P3A dan 6.855.000,00 8.45.000,00 0,00 3.075.000,00 793.305.000,00 0,00 5.000.000,00 50.000.000,00 796.380.000,00 800.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 6 Pengembangan Kampung KB 33.20.000,00 6.790.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 2.2. 2.02.. 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3 investor 4.5.000,00 0.885.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.2. 2.02.. 5. 0 Penyelenggaraan pameran investasi 4.5.000,00 0.885.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 6 2.02. 2.02.. 6. 06 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 2 kali 07.446.000,00 26.554.000,00 0,00 324.000.000,00 55.000.000,00 9.880.000,00 5.20.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 3 Kebijakan dan program yang responsip gender 0.380.000,00 4.620.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 4 Anggaran responsip gender 3.505.000,00 5.495.000,00 0,00 65.000.000,00 85.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 7 Pelatihan Standar Taman Penitipan Anak 8.680.000,00.320.000,00 0,00 2.02. 2.02.. 6. 8 Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan 4 forum 5.00.000,00 43.900.000,00 0,00 59.000.000,00 70.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 9 Pembuatan Data Pilah Anak dokumen 3.70.000,00 6.299.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 20 Akselesari Pencapaian Kabupaten Layak Anak 8 Kecamatan 36.200.000,00 63.800.000,00 0,00 00.000.000,00 200.000.000,00 2.04. 2.02.. 6 2.04. 2.02.. 6. 04 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Tanah Kecamatan Bojong 0 SKPD lokasi 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 2.07. 2.02.. 6 2.07. 2.02.. 6. 05 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan pelatihan 8 kecamatan 8.765.000,00.235.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 8.765.000,00.235.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.08. 2.02.. 6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 300 orang 5.020.000,00 4.980.000,00 0,00 2.08. 2.02.. 6. 0 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 5.020.000,00 4.980.000,00 0,00 2.02. 2.02.. 7 2.02. 2.02.. 7. 0 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin 64.72 IPG 50 Orang 75.205.000,00 99.795.000,00 0,00 75.000.000,00 250.000.000,00 4.430.000,00 5.570.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. Revitalisasi gerakan sayang ibu 8.895.000,00.05.000,00 0,00 2.02. 2.02.. 7. 2 Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan 8.245.000,00.755.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.02. 2.02.. 7. 3 Pelatihan Kepemimpinan bagi Forum Anak 3 forum anak 6.400.000,00 3.600.000,00 0,00 20.000.000,00 60.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. 4 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 50 kasus 47.235.000,00 47.765.000,00 0,00 95.000.000,00 00.000.000,00 2.07. 2.02.. 7 2.07. 2.02.. 7. 27 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) 28 desa 4.730.000,00 25.270.000,00 0,00 40.000.000,00 90.000.000,00 4.730.000,00 25.270.000,00 0,00 40.000.000,00 90.000.000,00 2.08. 2.02.. 7 Program pelayanan kontrasepsi 63 tempat 2.050.000,00 97.950.000,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 03 Pengadaan alat kontrasepsi paket 2.050.000,00 97.950.000,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00 2.02. 2.02.. 8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 40 persen 38.87.500,00 06.28.500,00 0,00 45.000.000,00 255.000.000,00 2.02. 2.02.. 8. 0 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2 kegiatan 22.399.000,00 77.60.000,00 0,00 00.000.000,00 205.000.000,00 2.02. 2.02.. 8. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 3 kegiatan 6.472.500,00 28.527.500,00 0,00 45.000.000,00 50.000.000,00 2.0. 2.02.. 8 Program kerjasama informasi dengan mas media 4.330.000,00 6.670.000,00 0,00 8.000.000,00 0.000.000,00 2.0. 2.02.. 8. 0 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.330.000,00 6.670.000,00 0,00 8.000.000,00 0.000.000,00 2.08. 2.02.. 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR pusat konseling 22.237.500,00 7.762.500,00 0,00 40.000.000,00 85.000.000,00 2.08. 2.02.. 20. 03 Pengembangan kelompok BKR percontohan 8 kecamatan 7.27.500,00 7.782.500,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.08. 2.02.. 20. 04 Pendirian dan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 5.020.000,00 9.980.000,00 0,00 5.000.000,00 60.000.000,00 4.03. 2.02.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen.630.000,00 3.370.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 4.03. 2.02.. 2. 20 Penyelenggaraan forum SKPD.630.000,00 3.370.000,00 0,00 5.000.000,00 8.000.000,00 2.08. 2.02.. 22 2.08. 2.02.. 22. 0 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sosialisasi 8 kecamatan 5.065.000,00 6.935.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.065.000,00 6.935.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.08. 2.02.. 23 2.08. 2.02.. 23. 0 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan sosialisasi 8 kecamatan 575.705.000,00 57.395.000,00 0,00 633.00.000,00 798.800.000,00 39.035.000,00 30.965.000,00 0,00 70.000.000,00 90.000.000,00 2.08. 2.02.. 23. 02 Pembinaan kader pembantu pembina KB desa 487 orang 536.670.000,00 26.430.000,00 0,00 563.00.000,00 708.800.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 2.08. 2.02.. 24 2.08. 2.02.. 24. 0 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 80 BKB-Posyandu -PADU Kegiatan.633.000,00 38.367.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00.633.000,00 38.367.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah.64.903.000,00 2.785.037.000,00 2.39.000.000,00 6.565.940.000,00 6.260.250.000,00 Slawi, Januari 208 KEPALA DINAS P3AP2 dan KB KAB. TEGAL Drs. A. THOSIM, M.M. NIP. 960058 98603 004 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5