PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1 1 Sosial 1 1 0100 Dinas Sosial KODE 4 5 = 4-4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1 1 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung 1 1 5000 5 1 1 Belanja Pegawai.00.582.8.00.051..99.00 (955.205.) (1.) 5 2 Belanja Langsung 1 1 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Belanja Tidak Langsung.00.582.8.00.051..99.00 (955.205.) (1.) Halaman 1 dari 5
4 5 = 4-1 1 01 001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 1 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.598.400.00 22.12.829.00 (14.40.51.00) (5.2) 1 1 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82.451.95.00 09.92.509.00 (122.525.28.00) (14.2) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.109.050.195.00 92.054.8.00 (1.995.85.00) (12.5) Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.109.050.195.00 92.054.8.00 (1.995.85.00) (12.5) 1 1 21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 1 21 0009 - Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial 1 1 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 14.115.000.00 12.44.12.00 (2.50.88.00) (1.08) 1 1 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19.58.80.00 154.541.85 (15.21.5) (8.9) Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial 1.8.80.00 28.00.12.00 (8.8.218.00) (12.2) 1 1 21 0010 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 1 1 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 9.290.00 88.10.05.00 (5.159.95.00) (5.5) 1 1 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.4.210.1.00 1..80.429.00 (95.9.) (.52) 1 1 0010 5 2 Belanja Modal 5.444.51.00 52.58 (84.51.00) (1.2) Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 1.09.944.0.00 1.508.540.494.00 (101.404.21.00) (.0) 1 1 21 0011 - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1 1 0011 5 2 1 Belanja Pegawai.000.00 41.00 (2.00) (4.84) 1 1 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 0.58.880.00 21..5 (8.21.5) (20.) Jumlah Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 40.58.880.00 02..5 (100.21.5) (24.95) 1 1 21 0012 - Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial 1 1 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 82.000.00.5.00 (5.25.00) (.49) 1 1 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.19.591.22.00 1.908.9.94 (1.410.921.82.00) (9.21) Jumlah Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial 15.401.591.22.00 1.985.44.94 (1.41.24.82.00) (9.20) 1 1 21 001 - Penyelenggaraan Keagamaan 1 1 001 5 2 1 Belanja Pegawai 905.50.00 90.52.99 (114.81.01) (12.8) 1 1 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.08.0.4.00.028.211. (1.05.855.08.00) (25.89) Jumlah Penyelenggaraan Keagamaan 4.991..4.00.818.94.5 (1.12.2.09.00) (2.49) Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 22.2.405.45.00 19.89.59.59.00 (2.829.811.89.00) (12.45) Halaman 2 dari 5
4 5 = 4-1 1 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 1 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 1 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 149.15.000.00 1.48.25 (12.14.5) (8.12) 1 1 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 58.09.255.00 45.10.454.00 (125.95.801.00) (21.0) 1 1 0014 5 2 Belanja Modal 1.41.2.00 14.21.19.00 (2.14.00) (1.59) Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 89.085.88.00 28.8.2.00 (140.252.555.00) (1.14) Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89.085.88.00 28.8.2.00 (140.252.555.00) (1.14) 1 01 1 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 1 0015 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan 1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 5.25.000.00 28.40.51 (48.24.49) (14.50) 1 01 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.40.011.802.00 1.2.155.459.00 (8.85.4.00) (28.22) 1 01 0015 5 2 Belanja Modal 8.1.440.00 1.08.00 (1.105.44) (18.) Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan 2.828.990.242.00 2.085.40.99.00 (4.58.2.00) (2.28) Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.828.990.242.00 2.085.40.99.00 (4.58.2.00) (2.28) 1 1 1 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 1 1 0001 - Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1 1 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 218.415.000.00 189.5.54.00 (28.9.4.00) (1.1) 1 1 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.402.82.42.00 9.910.502.95.00 (1.492.59..00) (1.09) 1 1 0001 5 2 Belanja Modal 2.82.80.00 (2.82.8) (10) Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 12.245.110.212.00 10.100.28.229.00 (2.144.81.98.00) (1.52) 1 1 1 0002 - Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 1 1 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 11.000.00 121.24.049.00 (9.25.951.00) (24.) 1 1 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.495.481.49.00 2.9.52.18 (9.955.1.00) (.9) Jumlah Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 2.5.481.49.00 2.518.800.229.00 (1.81.2.00) (5.18) 1 1 1 000 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat 1 1 000 5 2 1 Belanja Pegawai 128.20.00 91.4.25.00 (.02.25.00) (28.80) 1 1 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.21.982.92.00 1.112.24.1.00 (119.58.95.00) (9.1) 1 1 000 5 2 Belanja Modal 15.48.5.00 124.14.0 (11.04.05.00) (8.4) Halaman dari 5
4 5 = 4 - bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat 1.49.11..00 1.28.1.152.00 1 1 1 0004 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri (18.05.585.00) (11.2) 1 1 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 14.185.000.00 11.229.8.00 (11.955.124.00) (8.5) 1 1 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.20.518.50.00 1.0.022.9.00 (194.495.54) (15.4) 1 1 0004 5 2 Belanja Modal 158.125.552.00 142.4.59 (15.58.92.00) (9.90) Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri 1.51.829.059.00 1.9.19.4.00 1 1 1 0005 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih (222.109.2.00) (14.22) 1 1 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 12.55.000.00 111.920.9.00 (15.84.21.00) (12.9) 1 1 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.50.28.050.00.89.440.495.00 (81.28.555.00) (9.9) 1 1 0005 5 2 Belanja Modal 8.052.0.00 1.515.00 (.5.) (1.18) Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih 1 1 1 000 - Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia 8.81.55.80.00.92.8.24.00 (88.59.44.00) (10.02) 1 1 000 5 2 1 Belanja Pegawai 529.55.000.00 420.240.115.00 (109.4.885.00) (20.5) 1 1 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25.14.40.414.00 22.89.919.2.00 (2.04.821.18.00) (9.1) 1 1 000 5 2 Belanja Modal 180.201.515.00 1.4.00 (1.455.515.00) (9.1) Jumlah Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia 25.884.51.929.00 2.45.905.51.00 (2.40.11.58.00) (9.9) 1 1 1 000 - Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa 1 1 000 5 2 1 Belanja Pegawai 145.20.00 119.58.021.00 (2.1.99.00) (18.09) 1 1 000 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 91.92.849.00 804.452.88 (12.44.99.00) (1.8) 1 1 000 5 2 Belanja Modal 40.82.500.00 8.048.00 (8.814.50) (1.91) Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa 1.484.510.49.00 1 1 1 0008 - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.21.858.901.00 (222.51.448.00) (15.00) 1 1 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 5.15.000.00 8.12.44.00 (.992.5.00) (9.0) 1 1 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 255.21.580.00 244.5.08 (10.50.50) (4.14) Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 0.81.580.00 12.828.24.00 (1.552.85.00) (5.1) Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 54.45.5.042.00 48.248..25.00 (.22.1.89.00) (11.4) Jumlah Belanja Langsung 82.00.08.92.00 1.928.248.49.00 (10.0.820.1.00) (12.29) Halaman 4 dari 5
4 5 = 4 - JUMLAH BELANJA DAERAH 89.012.51.58.00.99.2.28.00 (11.0.025.8) (12.9) Jumlah Surplus / (Defisit) (89.012.51.58.00) (.99.2.28.00) 11.0.025.8 (12.9) Halaman 5 dari 5