BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Realisasi KKP Kota Denpasar sampai dengan Bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK

Grafik 1. Cakupan Laporan JANUARI 45,67 39,75 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM) DATA sd. SEPTEMBER 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM ( RADALGRAM ) MARET 2016 PROVINSI ACEH

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim FEBRUARI 24,86 FKB FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA PEMERINTAH. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara FEBRUARI

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

Grafik 1. Cakupan Laporan Kaltim MARET 64,96 57,01 28,49 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara MARET 46,30

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2014)

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2014)

DAFTAR ISI B. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA C. PROGRAM KETEHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA D. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN FEBRUARI 2013

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

IV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN JULI 2012

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

URAIAN sebelum perubahan

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Januari 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

ANALISIS & EVALUASI HASIL PELKON & DALLAP. (Data Bulan Mei 2014)

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN SEPTEMBER 2012

EVALUASI PROGRAM KKBPK KABID ADPIN

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Desember 2014)

ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2013

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2014)

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

CAPAIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA sd. BULAN MEI 2016

PENDAHULUAN. I. Pelayanan Kontrasepsi. Bersumber dari Rek.Kab.F/II/KB/08 berisi tentang ulasan yang membahas 2 (dua) bagian pembahasan yaitu :

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

BERITA DAERAH KOTA BEKASI PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Desember 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN AGUSTUS 2012

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JUNI TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JULI TAHUN 2017

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MARET TAHUN 2017

OKTOBER 2009 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2014)

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MEI TAHUN 2017

RESUME UMPAN BALIK PELKON dan DALLAP 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN FEBRUARI TAHUN 2017

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Agustus 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANALISIS DAN EVALUASI PENGENDALIAN LAPANGAN BULAN DESEMBER 2015

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Februari 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Narasi Radalgram Data s.d Maret P a g e

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BKKBD KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

A. Cakupan Laporan. B. Hasil Pelayanan Kontrasepsi. PENDAHULUAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN MEI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Januari 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Narasi Radalgram Januari 2012 Page 1

LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN APRIL TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

KATA PENGANTAR. Palembang, 15 Mei 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Page 1

JULI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT

Transkripsi:

LAKIP 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKKBD HSU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja. Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2016 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 2017 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 1

LAKIP 2016 Dalam tahun anggaran 2016, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dalam 18 (delapan belas) indikator kinerja yaitu : Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP), Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS), Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need), Jumlah peserta KB baru /PB, Persentase peserta KB baru MKJP, Persentase peserta KB baru Pria. Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb, Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb, Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb, Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB, Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB, Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR, Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL, Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar, Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), Ratio PLKB/PKB, ratio PPKBD dan persentase penyediaan informasi data mikro setiap desa. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 masing-masing indikator sasaran dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 3. Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Penduduk Tumbuh Seimbang Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur 1,50 % 1,46 % 102,74% 65 % 81,27 % 125,03% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 2

LAKIP 2016 (PUS) Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need) 8 % 11,36 % 70,42% 2 Meningkatnya kesertaan ber-kb dan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB Jumlah peserta KB baru /PB 9.500 7.217 75,97% Persentase peserta KB baru MKJP 8 % 9,95 % 124,38% Persentase peserta KB baru Pria 7 % 5,81 % 83,00% 3 Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yg ber KB Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) 78 % 87,52% 112,21% 73 % 82,70% 113,29% 68 % 85,54% 125,79% 84 % 89,76% 106,86% 78 % 88,81% 113,86% 73 % 89,56% 122,68% 68 % 63,71% 93,69% 2 1 50% 1 1 100% 4 Bertambahnya Ratio PLKB/PKB 2 3,22 62,11% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 3

LAKIP 2016 tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Ratio PPKBD 1 1 100% Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa 100 % 100% 100% B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Indikator sasaran dan Indikator Kinerja kegiatan Pencapaian kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 yang didukung dengan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Perbandingan analisa capaian kinerja tahun 2015 dengan 2016 terurai, sebagai berikut: LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 4

Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016 % No. Indikator Kinerja Strategis Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian % Pencapaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ((9) Kinerja (9/6) 1 Penduduk Tumbuh Seimbang Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,50 % 1,38 % 108,70% 1,50 % 1,46 % 102,74% 94,52% Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) Menurunnya Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 65 % 80,42 % 123,72% 65 % 81,27 % 125,03% 101,05% 11 % 12,23 % 89,94% 8 % 11,36 % 70,42% 78,29% 2 Meningkatnya kesertaan ber- KB dan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB 3 Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah peserta KB baru /PB 9.250 7.975 86,22% 9.500 7.217 75,97% 88,11% Persentase peserta KB baru MKJP 7 % 5,87 % 83,86% 8 % 9,95 % 124,38% 148,31% Persentase peserta KB baru Pria 6 % 5,72 % 95,33% 7 % 5,81 % 83,00% 87,06% Persentase PUS Peserta KB anggota 76 % 81,97 % 107,86% 78 % 87,52% 112,21% 104,03% BKB yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota 72 % 73,94 % 102,69% 73 % 82,70% 113,29% 110,32% BKR yg ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota 66 % 65,90 % 99,85% 68 % 85,54% 125,79% 125,97% BKL yang ber-kb Persentase PUS anggota kelompok 83 % 89,76 % 108,14% 84 % 89,76% 106,86% 98,81% UPPKS yang menjadi peserta KB Persentase keluarga yang aktif 76 % 76,97 % 101,28% 78 % 88,81% 113,86% 112,42% mengikuti pertemuan kelompok BKB Persentase keluarga yang aktif 72 % 81,58 % 113,31% 73 % 89,56% 122,68% 108,26% mengikuti pertemuan kelompok BKR Persentase keluarga yang aktif 66 % 88,43 % 133,98% 68 % 63,71% 93,69% 69,92% mengikuti pertemuan kelompok BKL Jumlah kelompok PIK 2 2 100,00% 2 1 50% 50% Remaja/Mahasiswa Tegar Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan 1 1 100,00% 1 1 100% 100% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 5

Keluarga Sejahtera) 4 Bertambahnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Ratio PLKB/PKB 2 7,82 25,58% 2 3,22 62,11% 242,8% Ratio PPKBD 1 1 100,00% 1 1 100% 100% Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa 100 % 100 % 100,00% 100 % 100% 100% 100% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 6

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten HSU dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 : Penduduk Tumbuh Seimbang Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Menurunnya Persentase laju pertumbuhan 1,50 % 1,46 % 102,74 penduduk (LPP) Persentase peserta KB Aktif terhadap 65 % 81,27 % 125,03 Pasangan Usia Subur (PUS) Menurunnya Persentase kebutuhan ber- 8 % 11,36 % 70,42 KB yang tidak terpenuhi (unmet need) a. Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang di targetkan 1,50 % realisasi 1,46 % atau 102,74 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 223.470 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 220.246 jiwa dengan kenaikan 3.224 Jiwa (Sumber: Pendataan Keluarga 2015, Pemutahiran PK 2016), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 1,38 %, tahun 2017 untuk indikator Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) ditargetkan 1,5 % b. Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 7

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 65 % realisasi 81,27 % atau 125,03 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif 36.438 Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 44.835, sedangkan pada tahun 2015 tercapai 80,42 % (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan berdasarkan hasil pemutahiran 2016 Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) 72,13 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) ditargetkan 65 %, target nasional untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) ditargetkan 65 %. c. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need). Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 8 % realisasi 11,36 % atau 70,42 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 5.095 Akseptor terdiri dari Jumlah Ingin Anak Ditunda (IAD) 2.733 Akseptor dan Jumlah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) 2.362 Akseptor dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 44.835 (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/13), solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB di seluruh kecamatan dan desa sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB, sedangkan pada tahun 2015 tercapai 12,23 %, tahun 2017 untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 5 %, target nasional untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 5 % Sasaran 2 : Meningkatnya kesertaan ber-kb dan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 8

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Jumlah peserta KB baru /PB 9.500 7.217 75,97 Persentase peserta KB baru MKJP 8 % 9,95 % 124,38 Persentase peserta KB baru Pria 7 % 5,81 % 83,00 a. Jumlah peserta KB baru /PB Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB yang di targetkan 9.500 realisasi 7.217 atau 75,97 % dari target yang ditetapkan. (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 7.975 penurunan pencapaian terjadi diantaranya karena adanya pelayanan KB yang tidak tercatat terutama di Bidan dan Dokter Paraktek Mandiri karena solusi untuk mengatasi masakah tersebut dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung, tahun 2017 untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB ditargetkan 9.750 b. Persentase peserta KB baru MKJP Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru MKJP yang di targetkan 8 % realisasi 9,95 % atau 124,38 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru MKJP 718 Akseptor terdiri dari IUD 169 Akseptor, MOW 59 Akseptor, MOP 85 Akseptor dan Implant 405 Akseptor dibandingkan dengan Jumlah peserta KB baru /PB 7.217 (Sumber: REK.KAB. LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 9

F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 5,87 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase peserta KB baru MKJP ditargetkan 9 % c. Persentase peserta KB baru Pria Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru Pria yang di targetkan 7 % realisasi 5,81 % atau 83,00 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru baru Pria 419 Akseptor terdiri dari MOP 85 Akseptor dan Kondom 334 Akseptor dibandingkan dengan Jumlah peserta KB baru /PB 7.217 (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 5,72 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase peserta KB baru Pria ditargetkan 8 % Sasaran 3 : Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Persentase PUS Peserta KB anggota BKB 78 % 87,52 % 112,21 yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota BKR 73 % 82,70 % 113,29 yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota BKL 68 % 85,54 % 125,79 yang ber-kb Persentase PUS anggota kelompok UPPKS 84 % 89,76 % 106,86 yang menjadi peserta KB LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 10

Persentase keluarga yang aktif mengikuti 78 % 88,81 % 113,86 pertemuan kelompok BKB Persentase keluarga yang aktif mengikuti 73 % 89,56 % 122,68 pertemuan kelompok BKR Persentase keluarga yang aktif mengikuti 68 % 63,71 % 93,69 pertemuan kelompok BKL Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa 2 1 50,00 Tegar Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga 1 1 100 Sejahtera) a. Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb yang di targetkan 78 % realisasi 87,52 % atau 112,21 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang menjadi Peserta KB 4.971 dibandingkan Jumlah anggota kelompok BKB yang bestatus PUS 5.680 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 81,97 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKB ditargetkan 80 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKB ditargetkan 80 % b. Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb yang di targetkan 73 % realisasi 82,70 % atau 113,29 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok BKR yang menjadi Peserta KB 3.715 Jumlah anggota kelompok BKR yang bestatus PUS 4.492 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 82,94 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb ditargetkan 75 % LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 11

c. Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb yang di targetkan 68 % realisasi 85,54 % atau 125,79 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok BKL yang menjadi Peserta KB 2.531 dibandingkan Jumlah anggota kelompok BKL yang bestatus PUS 2.959 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 65,90 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb ditargetkan 70 % d. Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb yang di targetkan 84 % realisasi 89,76 % atau 106,86 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi Peserta KB 2.148 dibandingkan Jumlah anggota kelompok UPPKS yang bestatus PUS 2.393 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 juga tercapai 89,76 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb ditargetkan 85 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb ditargetkan 87 % e. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB yang di targetkan 78 % realisasi 88,81 % atau 113,86 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 6.983 dibandingkan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB 7.863 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 76,97 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB ditargetkan 80 % f. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 12

Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR yang di 73 % realisasi 89,56 % atau 122,68 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 5.265 dibandingkan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR 5.879 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 81,58 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR ditargetkan 75 % g. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL yang di targetkan 68 % realisasi 63,71 % atau 93,69 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 2.595 dibandingkan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL 4.073 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 88,43 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL ditargetkan 70 % h. Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di targetkan 2 realisasi 1 atau 50 % dari target yang ditetapkan, (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 sudah tercapai 1, untuk meningkatkan klasifikasi PIK Remaja/Mahasiswa menjadi tegar di perlukan pembinaan kelompok secara intensif dan berkesinambungan, tahun 2017 untuk indikator Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar ditargetkan 2. i. Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) ditargetkan 1 realisasi 1 atau 100 % dari target yang LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 13

ditetapkan, pada tahun 2015 sudah terbentuk PPKS, tahun 2017 untuk indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) ditargetkan 1. Sasaran 4 : Bertambahnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Ratio PLKB/PKB 2 3,22 62,11 Ratio PPKBD 1 1 100 Persentase penyediaan informasi data 100 % 100 % 100 mikro setiap desa a. Ratio PLKB/PKB Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 2 realisasi 3,22 atau 81,30 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan jumlah PKB/PLKB PNS 28 dan PKB/PLKB Non PNS/Kontrak 40, jadi sekitar 3 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB, idealnya 2 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13, sedangkan pada tahun 2015 tercapai 7,82, tahun 2017 untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan ditargetkan 2, target nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan ditargetkan 2 LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 14

b. Ratio PPKBD Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 1 realisasi 1 atau 100% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan jumlah PPKBD 219 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 sudah tercapai 1, tahun 2017 untuk indikator Ratio PLKB/PKB ditargetkan 1, target nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB ditargetkan 1 c. Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa di targetkan 100% realisasi 100% (219 desa/kelurahan), dengan penjelasan 219 desa/kelurahan di bandingkan dengan 219 data mikro desa/kelurahan (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 juga tercapai 100% tahun 2017 untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa ditargetkan 100 %, target nasional untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa ditargetkan 100 %. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah HSU Tahun 2016 mendapat alokasi dana yang bersumber dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 10.988.211.000,- (Rp. 4.664.769.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 6.323.442.000,- untuk Belanja Langsung), dan setelah mengalami revisi-revisi pergeseran melalui APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 10.629.941.750,- (Rp. 4.718.769.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 5.911.172.750,- untuk Belanja Langsung), Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 15

Tabel 6. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.179.882.500,- 943.599.094,- 79,97 173.184.000,- 126.069.419,- 72,80 91.200.000,- 89.700.000,- 98,36 c. Penyediaan alat tulis kantor 70.230.000,- 32.890.000,- 46,83 d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 41.335.000,- 25.668.250,- 62,10 55.027.000,- 10.103.000,- 18,36 107.075.000,- 77.970.500,- 72,82 g. Penyediaan makanan dan minuman 84.350.000,- 39.234.500,- 46,51 h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 557.481.500,- 541.963.425,- 97,22 471.915.000,- 317.936.000,- 67,37 109.790.000,- 97.525.000,- 88,83 b. Pengadaan peralatan gedung kantor 52.180.000,- 52.055.000,- 99,76 c. Pengadaan mebeleur 45.030.000,- 39.110.000,- 86,85 d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 74.500.000,- 63.910,000,- 85,79 190.415.000,- 65.336.000,- 34,31 15.000.000,- 2.810.000,- 18,73 a. Pendidikan dan pelatihan formal 15.000.000,- 2.810.000,- 18,73 LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 16

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 233.200.000,- 222.238.600,- 95,30 233.200.000,- 222.238.600,- 95,30 5) Program Keluarga Berencana 2.754.125.000,- 2.131.683.246,- 77,40 a. Pelayanan KIE 97.700.000,- 76.711.400,- 78,52 b. Pembinaan Keluarga Berencana 871.119.250,- 740.112.250,- 84,96 c. Pegolahan Data dan Pelaporan 686.809.250,- 583.132.600,- 84,90 d. Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional e. Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka Kemandirian f. Pembangunan/Pengadaan/Peningkat an Sarana Prasarana Keluarga Berencana (DAK), g. Pembinaan Pengendalian Kependudukan h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), 36.684.500,- 0 0 230.172.000,- 191.482.000,- 83,19 237.510.000,- 222.660.000,- 93,75 196.690.000,- 81.650.000,- 41,51 397.440.000,- 235.934.996,- 59,36 60.708.000,- 39.700.000,- 65,40 60.708.000,- 39.700.000,- 65,40 7) Program Pelayanan Kontrasepsi 325.890.000,- 279.090.000,- 85,64 a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, 132.250.000,- 102.370.000,- 77,41 b. Pelayanan KB medis operasi 193.640.000,- 176.720.000,- 91,26 8) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 98.500.000,- 82.003.500,- 83,25 LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 17

KRR a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, 9) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah 98.500.000,- 82.003.500,- 83,25 28.890.000,- 16.140.000,- 55,87 28.890.000,- 16.140.000,- 55,87 10 ) a.. 11 ) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, 88.925.000,- 66.350.000,- 74,61 88.925.000,- 66.350.000,- 74,61 654.137.250,- 502.871.100,- 76,88 a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta Posyandu c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera anggaran 116.100.000,- 56.750.000,- 48,88 427.612.250,- 337.196.100,- 78,86 110.425.000,- 108.925.000,- 98,64 TOTAL 5.911.172.750,- 4.604.421.540,- 77,89 Realisasi anggaran Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 8.841.794.782,- atau 83,18 % dari total anggaran sebesar Rp. 10.629.941.750,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Realisasi sebesar Rp. 4.237.373.242,- atau 89,80% dari total anggaran sebesar Rp. 4.718.769.000,- dan Belanja Langsung Realisasi sebesar Rp. 4.604.421.540,- atau 77,89 % dari total anggaran sebesar Rp. 5.911.172.750,- LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 18

Dari tabel di atas terlihat, persentase capaian tertinggi terdapat di Bagian Sekretariat pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yaitu dari alokasi dana Rp.52.180.000,- terealisasi Rp. 52.055.000,- (99,76 %), sedangkan persentase capaian terendah terdapat di Bagian Advokasi dan Pergerakan Masyarakat pada program Keluarga Berencana kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional dari alokasi anggaran Rp. 36.684.500,- tidak bisa direalisasikan pada tahun 2016 karena anggaran biaya pada kegiatan tersebut disediakan untuk pendampingan kegiatan TMKK/TNI Manunggal Bhakti Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana pelaksana kegiatan utama adalah dari KODIM 1001 Amuntai Balangan. Karena pihak KODIM 1001 Amuntai Balangan tidak ada melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut, maka alokasi anggaran kegiatan tidak dapat direalisasikan. Tidak tercapainya penyerapan dana secara maksimal pada beberapa kegiatan disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan direalisasikan, sedangkan sisa dari anggaran yang ada dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 19