RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT BAPPEDA KOTA BINJAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017

MATRIK REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

Tabel. T.-VI.C.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Lombok Utara

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

REVIEW RENCANA STRATEGIS BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)

BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2017

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) (2015)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA TEBING TINGGI

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Umum Pengadaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

JADWAL KEGIATAN SASARAN PENANGGUNG INDIKATOR KINERJA TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 STRATEGI. JAWAB Rp 8.

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,633,615, BELANJA LANGSUNG 7,474,600,000.00

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II PROFIL INSTANSI. A. Sejarah Ringkas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah pada

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KOTA PARIAMAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Ringkasan Program dan Kegiatan di Bappeda

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PROGRAM, DAN KEGIATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Koordinator Kegiatan Bulan Ini Bulan Lalu s.d Bulan Ini % Fisik (%)

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016

Transkripsi:

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi :. 03. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi :. 03. 01. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE.03..03.01. 00. 00. 5.03..03.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 32.767.982.500,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.019.982.500,00.03..03.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.019.982.500,00.03..03.01. 01. 10. 5. 2.03..03.01. 01 BELANJA LANGSUNG 26.78.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.32.000.000,00.03..03.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor.03..03.01. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00.03..03.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 296.900.000,00.03..03.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 255.000.000,00.03..03.01. 01. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000,00.03..03.01. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 182.000.000,00.03..03.01. 01. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.935.000,00.03..03.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 178.065.000,00.03..03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 275.000.000,00.03..03.01. 01. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00.03..03.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 271.900.000,00.03..03.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 156.000.000,00.03..03.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00.03..03.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00.03..03.01. 01. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00.03..03.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00.03..03.01. 01. 25 Updating dan Pemeliharaan Agenda Harian Kepala Bappeda Kota Medan, Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, dan Sekretaris Daerah Kota Medan 100.000.000,00 Halaman 1

.03..03.01. 01. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00.03..03.01. 01. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.200.000,00.03..03.01. 01. 26 Pemeliharaan SIM Administrasi Perkantoran 36.000.000,00.03..03.01. 01. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00.03..03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 981.000.000,00.03..03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 51.000.000,00.03..03.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.960.000,00.03..03.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 538.00.000,00.03..03.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur.03..03.01. 02. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 17.000.000,00.03..03.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.03..03.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00.03..03.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 70.000.000,00.03..03.01. 02. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00.03..03.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 70.000.000,00.03..03.01. 02. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00.03..03.01. 0.03..03.01. 0. 07 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran Akhir Tahun Bappeda Kota Medan 100.000.000,00 65.000.000,00.03..03.01. 0. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00.03..03.01. 0. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.300.000,00.03..03.01. 0. 08 Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Medan 35.000.000,00.03..03.01. 0. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.750.000,00.03..03.01. 0. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00.03..03.01. 06 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH.03..03.01. 06. 01 Penyusunan Konsep Pidato/Ekspose KDH/Wakil KDH/Sekda.03..03.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.03..03.01. 07 Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan 2.900.000.000,00 Halaman 2

.03..03.01. 07. 01 Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Medan 175.000.000,00.03..03.01. 07. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00.03..03.01. 07. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00.03..03.01. 07. 02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Fisik dan Tata Ruang 375.000.000,00.03..03.01. 07. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00.03..03.01. 07. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00.03..03.01. 07. 21 Koordinasi Revisi RTRW Kota Medan.03..03.01. 07. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00.03..03.01. 07. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00.03..03.01. 07. 22 Penyusunan Konsep Kawasan Bawah Tanah dan Koridor Penghubung Antara Lapangan Merdeka dan Lapangan Benteng.03..03.01. 07. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00.03..03.01. 07. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00.03..03.01. 07. 23 Perencanaan Penataan Kawasan Kebun Bunga.03..03.01. 07. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00.03..03.01. 07. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00.03..03.01. 07. 2 Perencanaan Street Furniture Pedestrian.03..03.01. 07. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00.03..03.01. 07. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00.03..03.01. 07. 25 Penyusunan Konsep dan Pra Desain Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang.03..03.01. 07. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00.03..03.01. 07. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 256.000.000,00.03..03.01. 07. 26 Penyusunan Pra Desain Transit Oriented Development (TOD) Belawan.03..03.01. 07. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00.03..03.01. 07. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 256.000.000,00.03..03.01. 07. 27 Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Pasar 350.000.000,00.03..03.01. 07. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00.03..03.01. 07. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00.03..03.01. 07. 28 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Medan Utara 00.000.000,00.03..03.01. 07. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00.03..03.01. 07. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00.03..03.01. 08 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.628.000.000,00.03..03.01. 08. 66 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Medan TA. 2018 0.000.000,00.03..03.01. 08. 66. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.750.000,00.03..03.01. 08. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 Halaman 3

.03..03.01. 08. 67 Petunjuk Penyusunan R.APBD Kota Medan TA. 2018.03..03.01. 08. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00.03..03.01. 08. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00.03..03.01. 08. 68 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Walikota Medan TA. 2016.03..03.01. 08. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 86.000.000,00.03..03.01. 08. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00.03..03.01. 08. 69 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD dan Pemerintah Kota Medan Tahun 2017.03..03.01. 08. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00.03..03.01. 08. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.00.000,00.03..03.01. 08. 70 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) TA. 2016.03..03.01. 08. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 98.000.000,00.03..03.01. 08. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 02.000.000,00.03..03.01. 08. 71 Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD.03..03.01. 08. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 72.700.000,00.03..03.01. 08. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00.03..03.01. 08. 72 Self Assessment EKPPD Mandiri.03..03.01. 08. 72. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 85.000.000,00.03..03.01. 08. 72. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00.03..03.01. 08. 73 Koordinasi Implementasi Pelaksanaan e-perencanaan 1.038.000.000,00.03..03.01. 08. 73. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 962.600.000,00.03..03.01. 08. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.00.000,00.03..03.01. 08. 7 Dialog Publik Pembangunan Kota 600.000.000,00.03..03.01. 08. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 125.200.000,00.03..03.01. 08. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00.03..03.01. 08. 75 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2018 850.000.000,00.03..03.01. 08. 75. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 77.200.000,00.03..03.01. 08. 75. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 772.800.000,00.03..03.01. 08. 76 Revisi Perda RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021 350.000.000,00.03..03.01. 08. 76. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.000.000,00.03..03.01. 08. 76. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 277.000.000,00.03..03.01. 08. 77 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017.03..03.01. 08. 77. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 112.800.000,00.03..03.01. 08. 77. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 387.200.000,00 Halaman

.03..03.01. 08. 78 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.03..03.01. 08. 78. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 113.850.000,00.03..03.01. 08. 78. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 386.150.000,00.03..03.01. 08. 79 Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA. 2017.03..03.01. 08. 79. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 138.900.000,00.03..03.01. 08. 79. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 361.100.000,00.03..03.01. 08. 80 Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2018.03..03.01. 08. 80. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 138.900.000,00.03..03.01. 08. 80. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 361.100.000,00.03..03.01. 08. 81 Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 100.000.000,00.03..03.01. 08. 81. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.000.000,00.03..03.01. 08. 81. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00.03..03.01. 08. 82 Forum Gabungan SKPD Bidang Sosial Budaya.03..03.01. 08. 82. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.500.000,00.03..03.01. 08. 82. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 155.500.000,00.03..03.01. 08. 83 Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi.03..03.01. 08. 83. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00.03..03.01. 08. 83. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00.03..03.01. 08. 8 Forum Gabungan SKPD Bidang Fisik dan Tata Ruang.03..03.01. 08. 8. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.700.000,00.03..03.01. 08. 8. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00.03..03.01. 09 Program pengembangan data/informasi 5.935.000.000,00.03..03.01. 09. 21 Rapat Kerja Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2017 75.000.000,00.03..03.01. 09. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.350.000,00.03..03.01. 09. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.650.000,00.03..03.01. 09. 26 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Tahun 2017 850.000.000,00.03..03.01. 09. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 71.900.000,00.03..03.01. 09. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 778.100.000,00.03..03.01. 09. 27 Pelaksanaan Pameran Perencanaan dan Pembangunan Kota 00.000.000,00.03..03.01. 09. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00.03..03.01. 09. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00.03..03.01. 09. 6 Koordinasi Perencanaan, Pembangunan Kota Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi 275.000.000,00.03..03.01. 09. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 67.700.000,00 Halaman 5

.03..03.01. 09. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 207.300.000,00.03..03.01. 09. 8 Pembuatan Video Profil Kota Medan 225.000.000,00.03..03.01. 09. 8. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00.03..03.01. 09. 8. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00.03..03.01. 09. 66 Koordinasi Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Tahun 2017 175.000.000,00.03..03.01. 09. 66. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.850.000,00.03..03.01. 09. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.150.000,00.03..03.01. 09. 77 Deskripsi Zonasi Cagar Budaya Kota Tua di Medan 195.000.000,00.03..03.01. 09. 77. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00.03..03.01. 09. 77. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00.03..03.01. 09. 79 Multikulturalisme dan Kesinambungan Kota Medan yang Madani 195.000.000,00.03..03.01. 09. 79. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00.03..03.01. 09. 79. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00.03..03.01. 09. 80 Buku Data Pokok Kota Medan 185.000.000,00.03..03.01. 09. 80. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.200.000,00.03..03.01. 09. 80. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 156.800.000,00.03..03.01. 09. 81 Pembuatan Sistem Informasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Program.03..03.01. 09. 81. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00.03..03.01. 09. 81. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 272.000.000,00.03..03.01. 09. 82 Pengembangan dan Pemeliharaan SIM Pengambilan Keputusan 190.000.000,00.03..03.01. 09. 82. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00.03..03.01. 09. 82. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00.03..03.01. 09. 83 Pembuatan Aplikasi E-Perencanaan 895.000.000,00.03..03.01. 09. 83. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00.03..03.01. 09. 83. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 891.000.000,00.03..03.01. 09. 8 Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Dana Pembangunan 160.000.000,00.03..03.01. 09. 8. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 76.000.000,00.03..03.01. 09. 8. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00.03..03.01. 09. 85 Penyusunan dan Pencetakan Buku Melting Pot di Bagian Barat Indonesia.03..03.01. 09. 85. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00.03..03.01. 09. 85. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 181.000.000,00.03..03.01. 09. 86 Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-perencanaan dan e-penatausahaan Keuangan.03..03.01. 09. 86. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00.03..03.01. 09. 86. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00.03..03.01. 09. 87 Pembuatan Buku This Is Medan Halaman 6

.03..03.01. 09. 87. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00.03..03.01. 09. 87. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 181.000.000,00.03..03.01. 09. 9 Pembuatan Proses Bisnis, Database dan Interface MGIMIS Kota Medan 315.000.000,00.03..03.01. 09. 9. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 09. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 312.000.000,00.03..03.01. 09. 95 Pembangunan Basis Data Informasi Pembangunan Kota Medan.03..03.01. 09. 95. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00.03..03.01. 09. 95. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00.03..03.01. 09. 95. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.000.000,00.03..03.01. 10 Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya 2.900.000.000,00.03..03.01. 10. 06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 375.000.000,00.03..03.01. 10. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00.03..03.01. 10. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 326.00.000,00.03..03.01. 10. 23 Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs).03..03.01. 10. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.00.000,00.03..03.01. 10. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.600.000,00.03..03.01. 10. 25 Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan.03..03.01. 10. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00.03..03.01. 10. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.200.000,00.03..03.01. 10. 33 Studi Kelayakan Pembangunan Sekolah Inklusi Tingkat Pendidikan Dasar.03..03.01. 10. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00.03..03.01. 10. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.650.000,00.03..03.01. 10. 3 Studi Kelayakan Pembangunan PAUD di Kota Medan.03..03.01. 10. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00.03..03.01. 10. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.650.000,00.03..03.01. 10. 35 Koordinasi Tim Peneliti Nama Jalan di Kota Medan.03..03.01. 10. 35. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.25.000,00.03..03.01. 10. 35. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 226.575.000,00.03..03.01. 10. 36 Penyusunan Konsep dan Pra Desain Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.03..03.01. 10. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00.03..03.01. 10. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00.03..03.01. 10. 37 Penyusunan Masterplan dan Pra Desain Kawasan Situs Kota China 350.000.000,00.03..03.01. 10. 37. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00.03..03.01. 10. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 331.650.000,00.03..03.01. 10. 38 Penyusunan Pra Desain Kawasan Istana Maimun, Taman Sri Deli, dan Masjid Raya Halaman 7

.03..03.01. 10. 38. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00.03..03.01. 10. 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 281.650.000,00.03..03.01. 10. 39 Analisis Indikator SDGs Kota Medan 125.000.000,00.03..03.01. 10. 39. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.00.000,00.03..03.01. 10. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.600.000,00.03..03.01. 10. 0 Analisis Gini Ratio Kota Medan.03..03.01. 10. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00.03..03.01. 10. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.650.000,00.03..03.01. 10. 1 Koordinasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Kota Layak Anak.03..03.01. 10. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.00.000,00.03..03.01. 10. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 112.600.000,00.03..03.01. 12 Program perencanaan pembangunan ekonomi 2.530.000.000,00.03..03.01. 12. 37 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 275.000.000,00.03..03.01. 12. 37. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.000.000,00.03..03.01. 12. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 207.000.000,00.03..03.01. 12. 63 Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Kota Bidang Ekonomi.03..03.01. 12. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00.03..03.01. 12. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00.03..03.01. 12. 6 Fasilitas Kegiatan Pilot Business Development Center.03..03.01. 12. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 179.00.000,00.03..03.01. 12. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.600.000,00.03..03.01. 12. 67 Analisis Tingkat Kepuasan Pengusaha Terhadap Pelayanan Perizinan di Kota Medan.03..03.01. 12. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00.03..03.01. 12. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00.03..03.01. 12. 68 Peran Pemerintah Kota Medan dalam Meningkatkan Akses Pasar Bagi UMKM.03..03.01. 12. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00.03..03.01. 12. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00.03..03.01. 12. 69 Kajian Peraturan Daerah dalam Mendukung Investasi di Kota Medan.03..03.01. 12. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00.03..03.01. 12. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00.03..03.01. 12. 70 Kajian Potensi Ekspor Produk - Produk Industri Unggulan di Kota Medan.03..03.01. 12. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00.03..03.01. 12. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00.03..03.01. 12. 71 Monitoring dan Evaluasi Dana KUR 2017 160.000.000,00 Halaman 8

.03..03.01. 12. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00.03..03.01. 12. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.00.000,00.03..03.01. 12. 72 Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal kepada PD Kota Medan 170.000.000,00.03..03.01. 12. 72. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00.03..03.01. 12. 72. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.03..03.01. 12. 73 Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi.03..03.01. 12. 73. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00.03..03.01. 12. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00.03..03.01. 12. 7 Kajian Lokasi Pengembangan Lahan UPT Bibit Hortikultura dan Peternakan Kota Medan 175.000.000,00.03..03.01. 12. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00.03..03.01. 12. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.03..03.01. 12. 75 Koordinasi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBC - CHT) dan Cukai Rokok di Kota Medan 100.000.000,00.03..03.01. 12. 75. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00.03..03.01. 12. 75. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00.03..03.01. 13 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 850.000.000,00.03..03.01. 13. 29 Koordinasi Penyiapan Sistem Angkutan Umum Massal Kota Medan 275.000.000,00.03..03.01. 13. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.000.000,00.03..03.01. 13. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00.03..03.01. 13. 30 Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 225.000.000,00.03..03.01. 13. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.000.000,00.03..03.01. 13. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00.03..03.01. 13. 31 Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman.03..03.01. 13. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00.03..03.01. 13. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00.03..03.01. 13. 32 Koordinasi Pembangunan Islamic Centre Kota Medan 100.000.000,00.03..03.01. 13. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.000.000,00.03..03.01. 13. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00.03..03.01. 19 Program Penanggulangan Kemiskinan 1.50.000.000,00.03..03.01. 19. 22 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan.03..03.01. 19. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 92.500.000,00.03..03.01. 19. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 07.500.000,00.03..03.01. 19. 3 Penyelenggaraan Forum Publik Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan 00.000.000,00.03..03.01. 19. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 52.000.000,00.03..03.01. 19. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 Halaman 9

.03..03.01. 19. 36 Koordinasi Berkelanjutan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan.03..03.01. 19. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00.03..03.01. 19. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00.03..03.01. 19. 1 Koordinasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan.03..03.01. 19. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.600.000,00.03..03.01. 19. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 211.00.000,00.03..03.01. 19. 2 Pemutakhiran Basis Data Terpadu Kemiskinan Kota Medan.03..03.01. 19. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00.03..03.01. 19. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (32.767.982.500,00) Halaman 10