Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 13. 02. 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE 1.13. 1.13.02. 00. 00. 5 1.13. 1.13.02. 00. 00. 5. 1 BELANJA 17.230.957.011,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG.01.822.511,00 1.13. 1.13.02. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai.01.822.511,00 1.13. 1.13.02. 01. 01. 5. 2 1.13. 1.13.02. 01 BELANJA LANGSUNG 13.189.13.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10.800.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.200.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.967.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.033.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 Halaman 1
1.13. 1.13.02. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 19 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 201.600.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 22 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 100.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.50.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.550.000,00 1.13. 1.13.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 691.500.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 180.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 950.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 179.050.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.500.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 950.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 20.550.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.13. 1.13.02. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 950.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika 90.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3. 5. 2. 3 Belanja Modal 31.700.000,00 1.13. 1.13.02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06 1.13. 1.13.02. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Halaman 2
1.13. 1.13.02. 06. 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 25.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 05 Penyusunan RKA, DPA dan TEPPA SKPD 100.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 67.050.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000,00 1.13. 1.13.02. 26 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat 720.000.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 01 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 220.000.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 202.375.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 02 Pengelolaan Manajemen Oprasional PUSDALOPS 1.13. 1.13.02. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 115.800.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 0 Pelatihan Teknis Keterampilan Tanggap Darurat bagi Relawan dan Satgas Provinsi/Kab/Kota 300.000.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 278.350.000,00 1.13. 1.13.02. 27 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1.100.000.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 08 Sosialisasi penanggulangan Bencana di Sekolah SD s/d SMA 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.700.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 09 Sosialisasi dan Informasi Pengurangan Resiko Bencana 650.000.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.700.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 611.300.000,00 1.13. 1.13.02. 28 Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan 2.09.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 01 Pemantauan Lokasi Terjadinya Bencana Darurat dan Pelaporan 173.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.0.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 02 Monitoring dan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Kab/Kota 156.360.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.760.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 03 Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan BPBD Provinsi/Kab/Kota 00.000.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 367.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 0 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Konstruksi 170.000.000,00 Halaman 3
1.13. 1.13.02. 28. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 05 Penyusunan Data Akurat dan Pemutahiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat 1.13. 1.13.02. 28. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 07 Optimalisasi Operasional Tim Pengarah BPBD Provinsi Bengkulu 1.000.000.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 265.800.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00 1.13. 1.13.02. 30 Program Pemulihan Dengan Segera Sarana dan Prasarana Vital 610.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 01 Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 1.13. 1.13.02. 30. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.00.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 02 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 20.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 217.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 03 Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat /LSM Peduli Bencana 220.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.25.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.575.000,00 1.13. 1.13.02. 31 Program Upaya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 31. 02 Fasilitasi pembentukan Kampung/Desa Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 31. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 137.550.000,00 1.13. 1.13.02. 31. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.50.000,00 1.13. 1.13.02. 32 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana.13.3.500,00 1.13. 1.13.02. 32. 01 Penyusunan Draft Review Rencana Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 32. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.625.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.375.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 03 Penyusunan Prosedur Tetap dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 32. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.700.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 07 Pengadaan Tanah Gudang Logistik 2.013.3.500,00 1.13. 1.13.02. 32. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.200.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.23.500,00 1.13. 1.13.02. 32. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 08 Penyelenggaraan Even Nasional Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Tahun 201 di Provinsi Bengkulu 2.000.000.000,00 Halaman
1.13. 1.13.02. 32. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 233.850.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.766.150.000,00 1.13. 1.13.02. 33 Program Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 33. 01 Evaluasi Program/Kegiatan BPBD Provinsi Bengkulu 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 33. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.13. 1.13.02. 33. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.13. 1.13.02. 3 1.13. 1.13.02. 3. 01 Program Perbaikan dan Pemulihan semua Aspek Pelayanan Masyarakat sampai Tingkat Memadaii Pelatihan Penilaian kerusakan akibat bencana (DaLA) 350.000.000,00 350.000.000,00 1.13. 1.13.02. 3. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.00.000,00 1.13. 1.13.02. 3. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 312.600.000,00 1.13. 1.13.02. 35 Program Peringatan Dini Terhadap Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 35. 01 Sosialisasi Mitigasi Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 35. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 1.13. 1.13.02. 35. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 572.100.000,00 1.13. 1.13.02. 77 Program Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bengkulu 300.000.000,00 1.13. 1.13.02. 77. 05 Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan PMI untuk penanggulangan Resiko Bencana Tsunami 300.000.000,00 1.13. 1.13.02. 77. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.50.000,00 1.13. 1.13.02. 77. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 272.550.000,00 1.13. 1.13.02. 85 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik 00.000.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 05 Penatalaksanaan Gudang Logistik Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 85. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 86.000.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 06 Pemantapan Kapasitas Aparat Pengoperasionalan Peralatan Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 85. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.125.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.230.957.011,00) Halaman 5
Bengkulu, 23 December 2013 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH Halaman 6