RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1. 13 Urusan Wajib Sosial Organisasi : 1. 13. 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 13. 02. 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE 1.13. 1.13.02. 00. 00. 5 1.13. 1.13.02. 00. 00. 5. 1 BELANJA 17.230.957.011,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG.01.822.511,00 1.13. 1.13.02. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai.01.822.511,00 1.13. 1.13.02. 01. 01. 5. 2 1.13. 1.13.02. 01 BELANJA LANGSUNG 13.189.13.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10.800.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 120.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.200.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.967.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.033.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 Halaman 1

1.13. 1.13.02. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 19 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 201.600.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 22 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 100.000.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.50.000,00 1.13. 1.13.02. 01. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.550.000,00 1.13. 1.13.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 691.500.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 180.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 950.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 179.050.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.500.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 950.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 20.550.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.13. 1.13.02. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 950.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika 90.000.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00 1.13. 1.13.02. 02. 3. 5. 2. 3 Belanja Modal 31.700.000,00 1.13. 1.13.02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06 1.13. 1.13.02. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Halaman 2

1.13. 1.13.02. 06. 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 25.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 05 Penyusunan RKA, DPA dan TEPPA SKPD 100.000.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 67.050.000,00 1.13. 1.13.02. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000,00 1.13. 1.13.02. 26 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat 720.000.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 01 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 220.000.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 202.375.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 02 Pengelolaan Manajemen Oprasional PUSDALOPS 1.13. 1.13.02. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 115.800.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 0 Pelatihan Teknis Keterampilan Tanggap Darurat bagi Relawan dan Satgas Provinsi/Kab/Kota 300.000.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00 1.13. 1.13.02. 26. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 278.350.000,00 1.13. 1.13.02. 27 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1.100.000.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 08 Sosialisasi penanggulangan Bencana di Sekolah SD s/d SMA 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.700.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 09 Sosialisasi dan Informasi Pengurangan Resiko Bencana 650.000.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.700.000,00 1.13. 1.13.02. 27. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 611.300.000,00 1.13. 1.13.02. 28 Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan 2.09.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 01 Pemantauan Lokasi Terjadinya Bencana Darurat dan Pelaporan 173.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.0.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 02 Monitoring dan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Kab/Kota 156.360.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.760.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 03 Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan BPBD Provinsi/Kab/Kota 00.000.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 367.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 0 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Konstruksi 170.000.000,00 Halaman 3

1.13. 1.13.02. 28. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.00.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 05 Penyusunan Data Akurat dan Pemutahiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat 1.13. 1.13.02. 28. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 07 Optimalisasi Operasional Tim Pengarah BPBD Provinsi Bengkulu 1.000.000.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 265.800.000,00 1.13. 1.13.02. 28. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00 1.13. 1.13.02. 30 Program Pemulihan Dengan Segera Sarana dan Prasarana Vital 610.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 01 Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 1.13. 1.13.02. 30. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.00.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 02 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 20.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 217.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 03 Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat /LSM Peduli Bencana 220.000.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.25.000,00 1.13. 1.13.02. 30. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.575.000,00 1.13. 1.13.02. 31 Program Upaya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 31. 02 Fasilitasi pembentukan Kampung/Desa Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 31. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 137.550.000,00 1.13. 1.13.02. 31. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.50.000,00 1.13. 1.13.02. 32 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana.13.3.500,00 1.13. 1.13.02. 32. 01 Penyusunan Draft Review Rencana Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 32. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.625.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.375.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 03 Penyusunan Prosedur Tetap dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 32. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.700.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 07 Pengadaan Tanah Gudang Logistik 2.013.3.500,00 1.13. 1.13.02. 32. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.200.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.23.500,00 1.13. 1.13.02. 32. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 08 Penyelenggaraan Even Nasional Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Tahun 201 di Provinsi Bengkulu 2.000.000.000,00 Halaman

1.13. 1.13.02. 32. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 233.850.000,00 1.13. 1.13.02. 32. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.766.150.000,00 1.13. 1.13.02. 33 Program Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 33. 01 Evaluasi Program/Kegiatan BPBD Provinsi Bengkulu 50.000.000,00 1.13. 1.13.02. 33. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 1.13. 1.13.02. 33. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.13. 1.13.02. 3 1.13. 1.13.02. 3. 01 Program Perbaikan dan Pemulihan semua Aspek Pelayanan Masyarakat sampai Tingkat Memadaii Pelatihan Penilaian kerusakan akibat bencana (DaLA) 350.000.000,00 350.000.000,00 1.13. 1.13.02. 3. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.00.000,00 1.13. 1.13.02. 3. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 312.600.000,00 1.13. 1.13.02. 35 Program Peringatan Dini Terhadap Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 35. 01 Sosialisasi Mitigasi Bencana 600.000.000,00 1.13. 1.13.02. 35. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 1.13. 1.13.02. 35. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 572.100.000,00 1.13. 1.13.02. 77 Program Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bengkulu 300.000.000,00 1.13. 1.13.02. 77. 05 Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan PMI untuk penanggulangan Resiko Bencana Tsunami 300.000.000,00 1.13. 1.13.02. 77. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.50.000,00 1.13. 1.13.02. 77. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 272.550.000,00 1.13. 1.13.02. 85 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik 00.000.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 05 Penatalaksanaan Gudang Logistik Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 85. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 86.000.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 06 Pemantapan Kapasitas Aparat Pengoperasionalan Peralatan Penanggulangan Bencana 1.13. 1.13.02. 85. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00 1.13. 1.13.02. 85. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.125.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.230.957.011,00) Halaman 5

Bengkulu, 23 December 2013 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH Halaman 6