ABSTRACT. Keywords: Effect, Internal Audit, Financial Management. Universitas Kristen Maranatha

dokumen-dokumen yang mirip
ABSTRACT. Keywords : Compensation, whistleblower, fraud. vii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keyword : Budget Cost, Operational Cost Effectiveness

ABSTRACT. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Key Word: Management Control Systems, Effectiveness Sales, Sales Targets. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Performance Audit, Performance Accountability

ABSTRAK. Kata kunci : sistem penilaian kinerja, sistem penghargaan, kinerja karyawan.

ABSTRACT. Keywords: Balanced Scorecard, employee performance. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: profitability, liquidity, timelines. viii

ABSTRACT. Keywords : Auditor, Time Budget Pressure, Audit Complexity, Quality Audit. vii Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... vi. DAFTAR TABEL... xii. DAFTAR GAMBAR... xvi. DAFTAR LAMPIRAN... xvii

ABSTRACT. Keyword: performance measurement system, reward system, and Total Quality Management (TQM). vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: kualitas sistem informasi akademik, kepuasan mahasiswa. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: audit internal dan good corprate governance

ABSTRACT. Keywords: Experience Auditor, Professional Ethics, Materiality

ABSTRACT. Keywords: Junior auditor, job satisfaction, and supervision measures. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan Wajib Pajak. Ix Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN...

DAFTAR ISI. ABSTRAK... iii. ABSTRACT... iv. KATA PENGANTAR... v. DAFTAR ISI... viii. DAFTAR TABEL... xiii. DAFTAR GAMBAR... xvi

ABSTRAK. Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Kinerja Karyawan

DAFTAR ISI... ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... BAB I PENDAHULUAN... 1

ABSTRACT. Keywords: Internal Audit, Sales, BULOG, RASKIN Program. vii. Universitas Kristen Maranatha

PENGARUH SEMANGAT KERJA PEMILIK DAN PEKERJA TERHADAP KEWIRAUSAHAAN MORO ARTOS DI SALATIGA SKRIPSI

ABSTRACT. Key word: Internal Auditor, Professionalism of Internal Auditor, Role of Internal Auditor, Audit Finding. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kinerja Karyawan.

ABSTRACT. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT ENVIRONMENTAL AUDIT ROLE IN SUPPORTING THE APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN. TELECOMMUNICATION INDONESIA, TBK

ABSTRACT. Keywords: The Implementation of Management Control, Sales Effectiveness. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Deferred tax expense, tax planning, and earnings management. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: perception, auditor work environment, career choice. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Total Quality Management (TQM), Corporate Performance

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i. ABSTRACT... ii. KATA PENGANTAR... iii. DAFTAR ISI... vi. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR GAMBAR... xi. DAFTAR LAMPIRAN...

ABSTRACT. Keyword : auditor, independency, objectivity, integrity, quality of audit.

ABSTRAK. Kata-kata kunci: sistem pengendalian intern, penerimaan kas, dan keandalan laporan keuangan

ABSTRAK. hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya ( Relationship Marketing ).

Keywords: management control systems, leadership style, performance company

ABSTRAK. Kata Kunci : Tax compliance cost, tax service quality, tindakan tax evasion. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. The Effect of Total Quality Management (TQM) Implementation on the Internal Audit Function at PT. Pos Indonesia (Persero)

ABSTRACT. Keywords: Perception Taxpayer s, Tax Penalties, Taxpayer s Compliance. viii

ABSTRACT. Keywords: Aauditor internal, effectiveness of internal control of sales. iii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci : Logo, citra perusahaan, identitas merek, manajemen merek.

ABSTRAK. Kata-kata kunci: Gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja manajerial. vii. Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI... ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN...

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. HALAMAN PENGESAHAN... ii. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI... iii. PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN...

Keywords: Goal-Setting Process, System Award, Achievement

ABSTRACT. Keywords: Good Corporate Governance, Internal control, Internal audit, Fraud. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: gaji, insentif, kinerja karyawan. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci : audit, audit operasional, kinerja karyawan. iv Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Receivable, Sales, Internal Audit. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Management Control Systems, Organizational Culture, and Innovation Work. vii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci : Gaya kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata Kunci : Audit Internal, Pencegahan Kecurangan. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Quality Control Standards and The Performance of the Auditor. vii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Training program, Work Performance, Employees.

Keywords: Information Systems Salaries and Wages, Salaries and Wages Accuracy

ABSTRACT. Keywords : Operational Audit, Increased Effectiveness of Employee Performance. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Carbon Accounting, Strategic Planning, Environmental Performance. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Modernization of tax administration, e-spt, satisfaction of taxpayer. vii. Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI. repository.unisba.ac.id

ABSTRAK. Kata Kunci : Motivasi kerja dan produktivitas. vii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci : kualitas sistem informasi akuntansi penjualan, E-Ticketing, kepuasan pelanggan. vii. Universitas Kristen Maranatha

Kata kunci: Kompetensi, Independensi, Kualitas Audit, Etika Auditor

ABSTRACT. Key words: motivation, compensation, achievement of sales targets. Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI.. KATA PENGANTAR DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR.. DAFTAR LAMPIRAN... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang... 1

ABSTRAK. Kata kunci : Sistem Pengendalian Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata kunci: Audit Internal, Kecurangan. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT OPERATIONAL AUDIT ROLE IN SUPPORTING THE EFFECTIVENESS OF SALES IN PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

ABSTRAK. Kata kunci: profesionalisme auditor, kualitas audit. viii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Operational Audit, Effectiveness, Health Care, Inpatient, Hospital. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: risiko pengendalian, sistem pengendalian intern, pengujian substantif atas saldo persediaan.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR Latar Belakang Penelitian Rumusan Masalah...

ABSTRACT. Keywords: Internal audit, fraud, and prevention of fraud. viii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci : Sistem administrasi perpajakan modern, Kelancaran pelayanan Wajib Pajak. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. viii. Kata-kata kunci: Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: Audit Operasional, Kualitas Pelayanan Karyawan Bagian Frontliner.

DAFTAR ISI... HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...

DAFTAR ISI.. ABSTRAK.. i. KATA PENGANTAR.. ii. DAFTAR TABEL.. x DAFTAR GAMBAR.. DAFTAR LAMPIRAN.. xiv. 1.1 Latar Belakang Penelitian..

ABSTRACT. Keywords: Management Control System, Intellectual Capital, Simple regression Method. vi Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... xiiii. DAFTAR LAMPIRAN... xivi. 1.1 Latar Belakang...

ABSTRACT. Key words: Sales Accounting Information Systems and Sales Activity fluency. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keyword: operational audit, effectiveness and employee performance. vii. Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i. ABSTRACT... ii. KATA PENGANTAR... iii. DAFTAR ISI... viii. DAFTAR TABEL... xii. DAFTAR GAMBAR... xiv. DAFTAR LAMPIRAN...

ABSTRACT. THE ADVANTAGE OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEM TO INCREASE EMPLOYEE WORK PERFORMANCE (case study at PT. KAI, Bandung)

ABSTRAK. Kata-kata kunci: HIT time attendance system, dan kedisiplinan karyawan. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata Kunci : Pengawasan Atasan, Disiplin Kerja. vii

Kata kunci: citra merek, kualitas produk, dan keputusan pembelian

ABSTRACT. Keywords : Taxpayer compliance, The quality of service Account Representative. vii Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. Kata-kata kunci: perceived ewom, minat beli. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Key words: e-faktur,taxpayer understanding. viii

ABSTRACT. Influence of Management Controlling System on Manager Performance Improvement (Case Study of Perkebunan Nusantara Limited in Bandung)

ABSTRACT. Perception Influences of Managers Regarding Internal Audit on Performance of the Internal Auditor (Case Studies on PT. X in Bandung City )

ABSTRACT. Keywords: tax planning, equity. vii Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI. LEMBAR PENGESAHAN... ii. LEMBAR PERNYATAAN... iii. MOTTO... iv. ABSTRAK... v. KATA PENGANTAR... vi. DAFTAR ISI... ix. DAFTAR TABEL...

ABSTRAK. sistem pengendalian internal, efektivitas dan efisiensi, siklus persediaan.

ABSTRACT. Keyword: management accounting control system, horizontal control, and team performance. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Internal Audit Recommendation, Idle Machine, Unit Performance Optimalitation. viii

DAFTAR ISI... ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... BAB I PENDAHULUAN... 1

ABSTRAK. Kata-kata kunci: biaya pemasaran dan penjualan. viii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Key words: Error in Charging (SPT), Income Tax Filing 21. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Pressure obedience, complexity of tasks, knowledge, experience, and audit judgement. vii Universitas Kristen Maranatha

Transkripsi:

ABSTRACT Internal audit is one of the roles in assisting the operations and financial management. Internal audit is expected to give effect to determine how effective the financial management when running on an internal audit firm. The purpose of this study is to determine how much influence the effectiveness of the internal audit of financial management. Judging from the goal, this study includes into descriptive research. The analytical method used is a quantitative method. The study was conducted using a survey technique by distributing questionnaires to 44 servants who work in PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta with simple random sampling method, and then tested the validity and reliability of the data that has been obtained. This is evident from the results of simultaneous T test shows that the t value for audit internal against financial management was bigger than the T table (10,806 > 2,017). Also based on the results of single regression output, the magnitude of the coefficient determination indicates the percentage of the influence of the internal audit against efectivity the financial management amounted to 73,1%. Keywords: Effect, Internal Audit, Financial Management ix

ABSTRAK Audit internal merupakan salah satu peran dalam membantu kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan audit internal diharapkan dapat memberikan pengaruh untuk mengetahui seberapa efektifnya pengelolaan keuangan jika audit internal berjalan pada suatu perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan. Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian dilakukan menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 45 pegawai yang bekerja pada PT. PLN PERSERO Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta dengan metode simple random sampling, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data yang diperoleh. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan analisis koefisien. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk audit internal (variabel X) terhadap pengelolaan keuangan (variabel Y) menunjukkan t hitung lebih besar daripada t tabel (10,806 > 2,017). Selain itu berdasarkan output regresi sederhana, hasil koefisien determinasi menunjukkan persentase besarnya pengaruh audit internal terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan adalah sebesar 73,1%. Kata kunci: Pengaruh, Audit Internal, Pengelolaan Keuangan x

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL...i HALAMAN PENGESAHAN.....ii SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..iii SURAT PERYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....iv KATA PENGANTAR... v ABSTRACT... ix ABSTRAK... x DAFTAR ISI... xi DAFTAR GAMBAR... xvi DAFTAR TABEL... xvii DAFTAR LAMPIRAN... xviii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Identifikasi Masalah... 6 1.3. Tujuan Penelitian... 7 1.4. Kegunaan Penelitian... 7 1.5. Pembatasan Masalah... 8 1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian... 8 1.6.1. Lokasi Penelitian... 8 1.6.2. Waktu Penelitian... 9 xi

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS... 10 2.1. Auditing... 10 2.1.1 Pengertian Auditing.... 11 2.1.2. Jenis-Jenis Audit... 11 2.1.3. Jenis-Jenis Auditor... 12 2.1.4. Prosedur Audit... 13 2.2. Audit Internal... 15 2.2.1. Pengertian Audit Internal... 15 2.2.2. Fungsi Audit Internal... 17 2.2.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal... 18 2.2.3.1. Tujuan Audit Internal... 18 2.2.3.2. Ruang Lingkup Audit Internal... 19 2.2.4. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal... 20 2.2.5. Unsur-Unsur Audit Internal... 22 2.2.6. Sasaran Audit Internal... 22 2.2.7. Independensi dan Kompetensi Audit Internal... 24 2.3. Efektivitas... 25 2.3.1. Pengertian Efektivitas... 25 2.3.2. Indikator Pengukuran Efektivitas... 27 2.4. Pengelolaan Keuangan... 28 2.4.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan... 28 2.4.2. Fungsi Pengelolaan Keuangan... 29 2.4.3.Tujuan Pengelolaan Keuangan... 30 2.4.4.Pengelolaan Keuangan dalam BUMN... 31 2.5. Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Pengembangan Hipotesis... 35 2.5.1. Kerangka Pemikiran... 35 xii

2.5.2. Penelitian Terdahulu... 36 2.5.3. Pengembangan Hipotesis... 37 BAB III METODOLOGI PENELITIAN...... 39 3.1. Objek Penelitian... 39 3.2. Metode Penelitian... 39 3.2.1. Metode dan Jenis Penelitian... 39 3.2.2. Jenis dan Sumber Data... 40 3.2.2.1. Jenis Data... 40 3.2.2.2. Sumber Data... 41 3.3. Teknik Pengumpulan Data... 41 3.4. Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel Penelitian... 42 3.4.1. Populasi... 42 3.4.2. Teknik Sampling... 43 3.4.3. Sampel... 44 3.5. Operasionalisasi Variabel... 45 3.6. Teknik Pengembangan Instrumen... 48 3.7. Pengujian Instrumen Penelitian... 50 3.7.1. Uji Validitas... 50 3.7.2. Uji Reliabilitas... 51 3.8. Teknik Analisis Data... 52 3.8.1. Analisis Data Atas Tanggapan Responden... 52 3.8.2. Method of Successive Interval (MSI)... 53 3.8.3 Analisis Koefisien Korelasi... 53 3.8.4. Regresi Linier Sederhana (Simple Regression)... 56 3.8.5. Pengujian Hipotesis... 56 3.9. Penetapan Tingkat Signifikan... 58 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN... 59 xiii

4.1. Gambaran Umum Instansi... 59 4.1.1. Sejarah dan Lokasi PT. PLN PERSERO... 59 4.1.2. Visi dan Misi PT. PLN PERSERO... 60 4.1.3. Tugas, Pedoman, Komitmen, dan Motto PT. PLN PERSERO.. 60 4.1.4. Logo PT. PLN PERSERO... 62 4.1.5. Struktur Organisasi PT. PLN PERSERO... 63 4.1.6. Job Description PT. PLN PERSERO... 64 4.2. Pembahasan... 67 4.2.1. Uji Validitas... 67 4.2.2. Uji Reabilitas... 69 4.2.3 Analisis Statistik Deskriptif Profil Responden... 69 4.2.3.1. Jenis Kelamin Responden.... 70 4.2.3.2. Usia Responden... 70 4.2.3.3. Pendidikan Terakhir Responden... 71 4.2.3.4. Bagian Pekerjaan Responden... 72 4.2.3.5. Lama bekerja... 73 4.2.4.Analisis Deskriptif Data Penelitian... 73 4.2.4.1. Audit Internal (variabel X)... 74 4.2.4.2. Pengelolaan Keuangan (variabel Y)... 75 4.2.5 Method of Successive Interval (MSI)... 76 4.2.6 Pengaruh Audit Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan... 77 4.2.6.1. Analisis Koefisien Korelasi Pearson Product Moment.. 77 4.2.6.2. Analisis Persamaan Regresi Linier Sederhana... 78 4.2.6.3. Analisis Koefisien Determinasi... 79 4.2.6.4. Pengujian Hipotesis (Uji-t)... 80 4.2.6.5. Hasil Hipotesis... 81 xiv

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 83 5.1. Kesimpulan... 83 5.2. Saran... 84 DAFTAR PUSTAKA... 85 LAMPIRAN... 87 DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (CURRICULUM VITAE)... 121 xv

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1 Hubungan Efektivitas... 26 Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran... 35 Gambar 4.1 Logo PT. PLN PERSERO... 62 Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi PT. PLN PERSERO... 64 Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin... 70 Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Usia... 71 Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir... 72 Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan... 73 Gambar 4.7 Responden Berdasarkan Lama Bekerja... 73 Gambar 4.8 Kurva Uji-t Dua Pihak... 81 xvi

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu... 36 Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel... 46 Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Audit Internal... 67 Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan... 68 Tabel 4.3 Hasil Uji Reabilitas Kuesioner... 69 Tabel 4.4 Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin... 70 Tabel 4.5 Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia... 71 Tabel 4.6 Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir... 71 Tabel 4.7 Pengelompokan Responden Berdasarkan Bagian Pekerjaan... 72 Tabel 4.8 Pengelompokan Responden Berdasarkan Lama Bekerja... 73 xvii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran A Kuesioner... 87 Lampiran B Tabulasi Kuesioner... 104 Lampiran C Output SPSS... 114 Lampiran D Tabel r Product Moment dan Distribusi t... 118 Lampiran E Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian... 120 xviii