RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR 1.02.02.2.02.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Anak 1.02.02.2.02.1.01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.02.02.2.02.1.01.01 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.02.02.2.02.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.02.2.02.1.02.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.02.2.02.1.03 Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.02.02.2.02.1.03.01 Peningkatan Pengembangan Sistem Pela[poran Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.02.2.02.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.02.2.02.1.05.01 Work Shop Karyawan Dalduk KB dan Penyuluh KB Kecukupan adminitrasi perkantoran sarana dan prasarana kantor kondisi layak fungsi Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu aparatur yang mengikuti diklat bintek / sosialisasi 3.347.175.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 660.360.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bulan Terlaksananya Adminitrasi Perkantoran 12 bulan Kecukupan Adminitrasi Perkantoran 100% 660.360.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 96.60% 449.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bulan Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana Aparatur 12 bulan Sarana dan Prasarana kantor kondisi layak fungsi 96,60% 449.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laporan capaian Kinerja dan Keuangan 10 Laporan prosentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 100% 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jumlah peserta work shop pembinaan karyawan 107 peserta aparatur yang mengikuti diklat / sosialisasi 100% 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 1 dari 6
1.02.02.2.02.1.12 Program Sejahtera 70% 245.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.1.12.01 Pameran Hasil Karya Kelompok di bidang Pembangunan 1.02.02.2.02.1.12.02 Temu Usaha Antara Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Sejahtera dengan usaha menengah dan Besar 1.02.02.2.02.1.12.03 Peningkatan Peran Wanita menuju Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) 1.02.02.2.02.1.12.04 Penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu 1.02.02.2.02.1.13 Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan & anak 1.02.02.2.02.1.13.01 Bimbingan tehnis Perlindungan Tenaga Kerja 1.02.02.2.02.1.13.02 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu 1.02.02.2.02.1.13.03 Perwujudan Menuju Kabupaten Blitar Layak Anak 1.02.02.2.02.1.13.04 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Dan Anak 1.02.02.2.02.1.14 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Pembangunan PP dan KB Dalduk, KB, Penangannan KDRT yang Pelaksanaan Pameran Produk Unngulan Kelompok UPPKS kelompok uppks yang mengadakan temu usaha kecil menengah dan atas masyarakat yang ketrampilan Kelembagaan PKK dan Posyandu 1 kali / th prosentase pembinaan keluarga 22 klp 1 desa / 12 klpk 3 Lembaga keluarga 70% 39.793.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 54.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 29.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 121.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 71.25% 1.035.528.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Bagi Kader Bina TKI sasaran Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu kualitas anak Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan dan Anak 70 TKI Penanganan KDRT yang 11 Kec penanganan KDRT yang 476 anak penanganan KDRT Yang 22 Kec prosentase penanganan KDRT Yang 71,25% 89.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 71,25% 29.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 71,25 % 496.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 71,25% 419.253.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 88.20% 744.152.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RKPD: hal 2 dari 6
1.02.02.2.02.1.14.01 Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender dan Pengarus Utamaan Hak Anak bagi dan Anak 1.02.02.2.02.1.14.02 Kegiatan rangkaian peringatan momentum terkait dan anak 1.02.02.2.02.1.14.03 Fasilitasi Peningkatan Peran Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan Masyarakat Peduli KB 1.02.02.2.02.1.14.04 Pembentukan Vokal Point Gender Di masing - masing dan anak yang hak dan perlindungan peringatan Momentum terkait dan anak PPKBD yang aktif pembentukan vokal point di 129203 anak, 478663 3 peringatan 248 orang prosentase 4 88,20% 150.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 88,20% 99.396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 88,20% 474.986.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 88,20% 19.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 1.02.08.2.02.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan 1.02.08.2.02.1.03 Program pengembangan sistem informasi data dan Pemberdayaan 1.02.08.2.02.1.03.01 Updating Data 1.02.08.2.02.1.03.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Kependudukan 1.02.08.2.02.1.04 Program Advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan 1.02.08.2.02.1.04.01 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ),, Pengembangan Sistem Informasi data dan Pemberdayaan PUS yang KIE 1.322.764.400,00 0,00 0,00 1.846.055.000,00 0,00 100% 154.655.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 yang di Updating data nya evaluasi dan pelaporan kegiatan program KKB 248 Desa / Kel 4 laporan Pengembangan Sistem Informasi data dan Pemberdayaan 70% 128.299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 100% 26.356.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 100% 309.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 advokasi yang dipublikasikan 10 publikasi PUS yang KIE 100% 309.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 3 dari 6
1.02.08.2.02.1.14 Program 70% 858.903.900,00 0,00 0,00 1.846.055.000,00 0,00 1.02.08.2.02.1.14.01 Pelayanan KB metode Kontrasepsi Efektif Jangka Panjang dan Kontrasepsi Mantap ( Kontap ) 1.02.08.2.02.1.14.02 Monitoring dan evaluasi peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan sosialisasi kelompok KB 1.02.08.2.02.1.14.03 Pemantauan Tingkat Drop out 1.02.08.2.02.1.14.04 Pelatihan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling 1.02.08.2.02.1.14.05 Gebyar Insan Generasi 1.02.08.2.02.1.14.06 Peningkatan Pencapaian Program KB ( DAK 2017 ) 1.02.08.2.02.1.14.08 Penyediaan Fasilitas Pelayanan KB ( DAK non fisik 2017 ) 1.02.08.2.02.1.14.09 Optimalisasi Pengelolaan Program Kependudukan dan Pembangunan di kampung KB ( DAK Non Fisik 2017 ),, Dalduk, KB, Calon peserta yang KB ( Muyan, MOW, MOP dan Miskin ) sasaran yang di monev masalah komplikasi dan kegagalan ber KB jumlah yang dipantau kegagalan KB maupun yang Droup Out Remaja yang pelatihan PIK KRR jumlah kelompok remaja yang tergabung wadah insan GENRE (Lomba Duta Genre) 1925 Akseptor MKEJ 22 kecamatan 22 kec 225 Remaja 22 kelompok Genre KIT Tempat Penyimpanan KIT 8 unit 1 paket Obyn Bed Peningkatan daya jankau dan kualitas penyulluhan Optimalisasi Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1 paket 19 balai Penyuluh 1 Kampung KB 70% 85.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 31.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 85.184.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 70% 56.737.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 70% 64.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 0,00 0,00 0,00 751.325.000,00 0,00 Keg. sdg 70% 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 0,00 Keg. sdg 70% 0,00 0,00 0,00 102.003.000,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 4 dari 6
1.02.08.2.02.1.14.10 Peningkatan akses dan kualitas Kependudukan dan Pembangunan ( DAK Non Fisik ) 1.02.08.2.02.1.14.11 Pelaksanaan Promosi Pemenuhan Hak Reproduksi 1.02.08.2.02.1.14.12 Peringatan Hari Nasional (HARGANAS) 1.02.08.2.02.1.14.13 Sosialisasi KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.02.08.2.02.1.14.14 Revitalisasi Satuan Karya Pramuka ( Saka Kencana ) 1.02.08.2.02.1.14.15 Temu Bhakti Saka Kencana dan Kader PIK 1.02.08.2.02.1.14.16 Lomba Pidato bagi remaja tentang Triad KRR 1.02.08.2.02.1.14.17 Bimbingan Evaluasi Kelompok Desa Kencana 1.02.08.2.02.1.14.18 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, AIDS/HIV Dalduk, KB, Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan dan pembinaan serta peningkatan operasional Program Kependudukan dan Terlayaninya Pap Smear peringatan HARGANAS Pelaksanaan Penyuluhan Tentang KESPRO Peningkatan Peran serta Pramuka Program KB Kader Temu Bhakti PIK Saka Kencana Remaja yang ikut Penanggulangan Narkoba Kelompok Desa Kencana Terbaik Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, AIDS/ 19 balai 150 WUS 1 Kali 22 Kec 22 Kecamatan 220 Kader PIK 100 Remaja 22 Klpk 10 kali 600 Orang 70% 0,00 0,00 0,00 925.927.000,00 0,00 Keg. sdg 70% 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 5 dari 6
1.02.08.2.02.1.14.19 dan Monev Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa se Kab Blitar Sasaran Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa 22 Kecamatan 70% 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg TOTAL 4.669.940.000,00 0,00 0,00 1.846.055.000,00 0,00 RKPD: hal 6 dari 6