RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENGENDALIAAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

MATRIK RENSTRA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

IV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Tahun Anggaran 2016

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN DAERAH 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN 1 2 3

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

MEMUTUSKAN BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

TAPKIN (PENETAPAN KINERJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum

Evaluasi Hasil Renja SKPD Bidang Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Periode Pelaksanaan: Tahun 2016

Rencana Umum Pengadaan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

LAPORAN HASIL KINERJA BP3AKB TAHUN 2013

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK

e) membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

DAFTAR ISI. 1. Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Pembiayaan APBD Kabupaten Sijunjung.

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

CATATAN HASIL KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KKB-KESEHATAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan aparatur. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA R E N J A (RENCANA KINERJA)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

BKKBD KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PROGRAM DAN PELAYANAN KESPRO DI BPPM DIY DISAMPAIKAN DALAM JOGJA UPDATE MEI 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Transkripsi:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR 1.02.02.2.02.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan dan Pelindungan Anak 1.02.02.2.02.1.01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.02.02.2.02.1.01.01 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.02.02.2.02.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.02.2.02.1.02.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.02.2.02.1.03 Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.02.02.2.02.1.03.01 Peningkatan Pengembangan Sistem Pela[poran Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.02.2.02.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.02.2.02.1.05.01 Work Shop Karyawan Dalduk KB dan Penyuluh KB Kecukupan adminitrasi perkantoran sarana dan prasarana kantor kondisi layak fungsi Dokumen Perencanaan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu aparatur yang mengikuti diklat bintek / sosialisasi 3.347.175.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 660.360.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bulan Terlaksananya Adminitrasi Perkantoran 12 bulan Kecukupan Adminitrasi Perkantoran 100% 660.360.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 96.60% 449.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bulan Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana Aparatur 12 bulan Sarana dan Prasarana kantor kondisi layak fungsi 96,60% 449.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laporan capaian Kinerja dan Keuangan 10 Laporan prosentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu 100% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 100% 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jumlah peserta work shop pembinaan karyawan 107 peserta aparatur yang mengikuti diklat / sosialisasi 100% 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 1 dari 6

1.02.02.2.02.1.12 Program Sejahtera 70% 245.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.02.2.02.1.12.01 Pameran Hasil Karya Kelompok di bidang Pembangunan 1.02.02.2.02.1.12.02 Temu Usaha Antara Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Sejahtera dengan usaha menengah dan Besar 1.02.02.2.02.1.12.03 Peningkatan Peran Wanita menuju Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) 1.02.02.2.02.1.12.04 Penguatan kelembagaan PKK dan Posyandu 1.02.02.2.02.1.13 Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan & anak 1.02.02.2.02.1.13.01 Bimbingan tehnis Perlindungan Tenaga Kerja 1.02.02.2.02.1.13.02 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu 1.02.02.2.02.1.13.03 Perwujudan Menuju Kabupaten Blitar Layak Anak 1.02.02.2.02.1.13.04 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Dan Anak 1.02.02.2.02.1.14 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender Pembangunan PP dan KB Dalduk, KB, Penangannan KDRT yang Pelaksanaan Pameran Produk Unngulan Kelompok UPPKS kelompok uppks yang mengadakan temu usaha kecil menengah dan atas masyarakat yang ketrampilan Kelembagaan PKK dan Posyandu 1 kali / th prosentase pembinaan keluarga 22 klp 1 desa / 12 klpk 3 Lembaga keluarga 70% 39.793.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 54.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 29.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 121.982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 71.25% 1.035.528.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Bagi Kader Bina TKI sasaran Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu kualitas anak Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan dan Anak 70 TKI Penanganan KDRT yang 11 Kec penanganan KDRT yang 476 anak penanganan KDRT Yang 22 Kec prosentase penanganan KDRT Yang 71,25% 89.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 71,25% 29.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 71,25 % 496.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 71,25% 419.253.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 88.20% 744.152.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RKPD: hal 2 dari 6

1.02.02.2.02.1.14.01 Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender dan Pengarus Utamaan Hak Anak bagi dan Anak 1.02.02.2.02.1.14.02 Kegiatan rangkaian peringatan momentum terkait dan anak 1.02.02.2.02.1.14.03 Fasilitasi Peningkatan Peran Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan Masyarakat Peduli KB 1.02.02.2.02.1.14.04 Pembentukan Vokal Point Gender Di masing - masing dan anak yang hak dan perlindungan peringatan Momentum terkait dan anak PPKBD yang aktif pembentukan vokal point di 129203 anak, 478663 3 peringatan 248 orang prosentase 4 88,20% 150.094.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 88,20% 99.396.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 88,20% 474.986.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 88,20% 19.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 1.02.08.2.02.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan 1.02.08.2.02.1.03 Program pengembangan sistem informasi data dan Pemberdayaan 1.02.08.2.02.1.03.01 Updating Data 1.02.08.2.02.1.03.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Kependudukan 1.02.08.2.02.1.04 Program Advokasi keluarga berencana dan pemberdayaan 1.02.08.2.02.1.04.01 Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ),, Pengembangan Sistem Informasi data dan Pemberdayaan PUS yang KIE 1.322.764.400,00 0,00 0,00 1.846.055.000,00 0,00 100% 154.655.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 yang di Updating data nya evaluasi dan pelaporan kegiatan program KKB 248 Desa / Kel 4 laporan Pengembangan Sistem Informasi data dan Pemberdayaan 70% 128.299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 100% 26.356.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 100% 309.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 advokasi yang dipublikasikan 10 publikasi PUS yang KIE 100% 309.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 3 dari 6

1.02.08.2.02.1.14 Program 70% 858.903.900,00 0,00 0,00 1.846.055.000,00 0,00 1.02.08.2.02.1.14.01 Pelayanan KB metode Kontrasepsi Efektif Jangka Panjang dan Kontrasepsi Mantap ( Kontap ) 1.02.08.2.02.1.14.02 Monitoring dan evaluasi peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan sosialisasi kelompok KB 1.02.08.2.02.1.14.03 Pemantauan Tingkat Drop out 1.02.08.2.02.1.14.04 Pelatihan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling 1.02.08.2.02.1.14.05 Gebyar Insan Generasi 1.02.08.2.02.1.14.06 Peningkatan Pencapaian Program KB ( DAK 2017 ) 1.02.08.2.02.1.14.08 Penyediaan Fasilitas Pelayanan KB ( DAK non fisik 2017 ) 1.02.08.2.02.1.14.09 Optimalisasi Pengelolaan Program Kependudukan dan Pembangunan di kampung KB ( DAK Non Fisik 2017 ),, Dalduk, KB, Calon peserta yang KB ( Muyan, MOW, MOP dan Miskin ) sasaran yang di monev masalah komplikasi dan kegagalan ber KB jumlah yang dipantau kegagalan KB maupun yang Droup Out Remaja yang pelatihan PIK KRR jumlah kelompok remaja yang tergabung wadah insan GENRE (Lomba Duta Genre) 1925 Akseptor MKEJ 22 kecamatan 22 kec 225 Remaja 22 kelompok Genre KIT Tempat Penyimpanan KIT 8 unit 1 paket Obyn Bed Peningkatan daya jankau dan kualitas penyulluhan Optimalisasi Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1 paket 19 balai Penyuluh 1 Kampung KB 70% 85.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 31.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 85.184.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 70% 56.737.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. 70% 64.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 0,00 0,00 0,00 751.325.000,00 0,00 Keg. sdg 70% 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 0,00 Keg. sdg 70% 0,00 0,00 0,00 102.003.000,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 4 dari 6

1.02.08.2.02.1.14.10 Peningkatan akses dan kualitas Kependudukan dan Pembangunan ( DAK Non Fisik ) 1.02.08.2.02.1.14.11 Pelaksanaan Promosi Pemenuhan Hak Reproduksi 1.02.08.2.02.1.14.12 Peringatan Hari Nasional (HARGANAS) 1.02.08.2.02.1.14.13 Sosialisasi KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 1.02.08.2.02.1.14.14 Revitalisasi Satuan Karya Pramuka ( Saka Kencana ) 1.02.08.2.02.1.14.15 Temu Bhakti Saka Kencana dan Kader PIK 1.02.08.2.02.1.14.16 Lomba Pidato bagi remaja tentang Triad KRR 1.02.08.2.02.1.14.17 Bimbingan Evaluasi Kelompok Desa Kencana 1.02.08.2.02.1.14.18 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, AIDS/HIV Dalduk, KB, Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan dan pembinaan serta peningkatan operasional Program Kependudukan dan Terlayaninya Pap Smear peringatan HARGANAS Pelaksanaan Penyuluhan Tentang KESPRO Peningkatan Peran serta Pramuka Program KB Kader Temu Bhakti PIK Saka Kencana Remaja yang ikut Penanggulangan Narkoba Kelompok Desa Kencana Terbaik Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, AIDS/ 19 balai 150 WUS 1 Kali 22 Kec 22 Kecamatan 220 Kader PIK 100 Remaja 22 Klpk 10 kali 600 Orang 70% 0,00 0,00 0,00 925.927.000,00 0,00 Keg. sdg 70% 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg 70% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg RKPD: hal 5 dari 6

1.02.08.2.02.1.14.19 dan Monev Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa se Kab Blitar Sasaran Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa 22 Kecamatan 70% 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg TOTAL 4.669.940.000,00 0,00 0,00 1.846.055.000,00 0,00 RKPD: hal 6 dari 6