BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

I P mbina Utama [4uda

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

WALIKOTA MADIUN WALIKOTA MADIUN,

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

KEGIATAN KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

KABUPATEN BANGKA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

MATRIK RENSTRA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Usulan Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2015 Sumber Dana : APBD DAN DAK Kabupaten Mandailing Natal

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA UMUM PENGADAAN

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN 1 2 3

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Rencana Umum Pengadaan

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

1 - WAJIB 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN DAERAH 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

PENGUMUMAN RENCANA UNUM PENGADAAN BARANG / JASA PADA KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN ANGGARAN 2011

Transkripsi:

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kode 00 NON URUSAN 3.45.98.000 8.909.773.700 00 00 00 00 0 PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 3.45.98.000.369.789.000 8.909.773.700.506.820.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda-benda Pos 2 Bulan Terpenuhinya surat menyurat 2 Bulan 2.445.000 2.690.000 00 00 0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Sarana Telepon, Listrik, dan Air 2 Bulan Terpenuhinya Telepon, Listrik, dan Air 2 Bulan 2.600.000 33.760.000 dan Listrik 00 00 0 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pajak Kendaraan 05 Buah Terpenuhinya kelengkapan kendaraan bermotor roda 4 dan 2 Tahun 207 Tahun 208 05 Buah 8.000.000 9.800.000 00 00 0 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Kebersihan Kantor 2 Bulan Terpenuhinya Kebersihan Kantor 2 Bulan 24.52.000 26.568.000 00 00 0 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Mesin 3 Unit Tersedianya Mesin Ketik, VC, dan 3 Unit 2.500.000 2.750.000 Ketik, VC, dan Korden Korden dalam Kondisi Baik 00 00 0 00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 2 Bulan Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 2 Bulan 4.000.000 5.400.000 00 00 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang-Barang Cetakan 2 Bulan Tersedianya Sarana Administrasi Surat 2 Bulan 2.809.000 4.090.000 Menyurat 00 00 0 02 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasin Listrik 8 Ruang Jumlah Ruangan yang mendapat 8 Ruang 4.55.000 4.57.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan 00 00 0 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kelengkapan Komputer dan 3 Jenis Tersedianya Peralatan dan 3 Jenis 0.750.000.875.000 Sarana Kantor Perlengkapan Kantor 00 00 0 04 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Gas Elpiji 2 Bulan Terpenuhinya Gas Elpiji 2 Buah 2.000.000 2.200.000 00 00 0 05 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar dan Buku 2 Buku Tersedianya Buku Bacaan dan Bahan 2 Buku 3.760.000 4.36.000 Perundang-undangan Peraturan Perundangan Informasi 00 00 0 07 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 2 Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman 2 Bulan 37.000.000 40.700.000 00 00 0 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Informasi Data dan Rekor 2 Bulan Informasi Data dan Rapat Koordinasi 2 Bulan 55.000.000 60.500.000 Daerah Luar Daerah 00 00 0 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jumlah Informasi dan Rapat 2 Bulan Informasi Data dan Rapat Koordinasi 2 Bulan 0.000.000.000.000 Daerah Koordinasi dalam Daerah dalam Daerah 00 00 0 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Jumlah Honor Pegawai Honorer, 2 Bulan Terciptanya Keamanan Kantor dan 2 Bulan.049.000.000.53.900.000 Petugas Keamanan Kantor, dan orang Pengemudi Kelancaraan Mobilitas Kantor 00 00 0 023 Penataan arsip kantor Jumlah File yang Diarsipkan 2 Bulan Jumlah File yang Diagendakan dan Ditata 2 Bulan 2.68.000 2.880.000 Halaman 73

Tahun 207 Tahun 208 00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN.455.64.000 7.050.680.600 PRASARANA APARATUR 00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang dibangun Paket Terbangunnya Gedung Kantor yang Lokasi 0 6.000.000.000 baru 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Taplak Meja Rapat dan 2 Jenis Tersedianya Taplak Meja Rapat dan 2 Jenis.025.000 2.27.500 Sarung Kursi Rapat, TV Sarung Kursi Rapat, TV 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Inventaris Laptop 2 Bibit Tersedianya Laptop 2 Buah 30.950.000 34.045.000 00 00 02 00 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Jenis Tersedianya Almari dan Kursi Rapat Jenis 27.750.000 30.525.000 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jenis Terpeliharanya dan Terawatnya Gedung Kantor Jenis 00.000.000 0.000.000 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Suku Cadang dan Bahan 7 Buah Terpeliharanya dan Terawatnya 7 Buah 95.500.000 05.050.000 Dinas/Operasional Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Inventaris yang Dirawat 2 Jenis Terpeliharanya dan Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor 2 Jenis 7.500.000 8.250.000 00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Perawatan Alat Kantor dan 6 Jenis Terawatnya Sarana Telepon, AC, Listrik 6 Jenis 2.750.000 4.025.000 Kantor Rumah Tangga dan Komputer, dll 00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Inventaris Mebel yang 2 Jenis Terawatnya Mebel secara Rutin dan 2 Jenis.000.000.00.000 Mendapat Perawatan Berkala 00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah Tanaman yang dirawat Jenis Terawatnya Taman Kantor Jenis 4.250.000 4.675.000 halaman/pagar/gapura/taman 00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung yang Direhabilitasi Paket Terawatnya Gedung Pertemuan, Kantor, Selter P2TP2A Paket 603.500.000 663.850.000 00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik Jumlah Penambahan Daya Listrik Paket Jumlah Daya Listrik Paket 40.000.000 44.000.000 00 00 02 066 Update Website Jumlah Data SKPD yang diupdate pada Website SKPD 00 00 02 82 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Jumlah DED Pembangunan Gedung Kantor 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2 Bulan Terlaksana Update Data Website SKPD 2 Bulan 20.939.000 23.033.00 Paket Tersusunnya DED Pembangunan Gedung Kantor Paket 500.000.000 0 50.524.000 55.578.000 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah Kepegawaian 2 Bulan Tersusunnya Laporan Kepegawaian 2 Laporan 6.007.000 7.608.000 Bulanan, Tribulan 00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional Jumlah Penilaian Angka 2 Bulan Terlaksanya Penilaian Angka Kredit 44 9.255.000 0.8.000 Halaman 74

KEUANGAN 00 00 06 00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 207 Tahun 208 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 45.760.000 60.336.000 DAYA APARATUR 00 00 05 00 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti 32 Terwujudnya Kemampuan dan Budaya 32 60.380.000 66.48.000 Pelatihan Kerja yang Profesional 00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bintek Jumlah Kursus-Kursus Singkat 2 Bulan Terlaksananya Kursus-Kursus Singkat 2 Bulan 2.500.000 3.750.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 23.96.000 36.359.00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 3 Buku Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan Laporan Evaluasi Program Bulanan 3 24.342.000 26.777.000 00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Keuangan 2 Buku Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 4.437.000 4.88.000 Semesteran 00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Keuangan Akhir Tahun Buku Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Buku 3.25.000 3.536.500 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah Rencana Kerja Buku Jumlah Penyusunan Rencana Kerja 3.880.000 4.268.000 00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan 4 Buku Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan 4 34.220.000 37.642.000 00 00 06 0 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Jumlah Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah 2 Bulan Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah 2 43.867.000 48.254.600 00 00 06 02 Penyusunan Profil Jumlah Profil SKPD Buku Jumlah Buku Profil SKPD 00 00 06 020 Penyusunan Perencanaan Jumlah Perencanaan SKPD 2 Buku Jumlah Buku Perencanaan SKPD yang 2 tersusun 0 URUSAN WAJIB 0 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 5 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 5.000.000 5.500.000 5.000.000 5.500.000 99.270.000 29.98.000 Halaman 75

Tahun 207 Tahun 208 0 5 09 Advokasi Komisi Perlindungan Anak Jumlah peserta yang mengetahui tentang perlindungan anak 0 6 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 0 6 004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 50 Meningkatnya kebijakan tentang perlindungan anak Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG 23 Buah Jumlah Informasi tentang KKG yang diketahui Masyarakat 2 99.635.000 09.599.000.64.046.000.280.454.600 23 Buah 34.700.000 38.70.000 0 6 0 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point Jumlah Rakor Anggota Focal Point 45 Jumlah masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG 0 6 03 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah Fasilitasi Kegiatan Forum 50 Jumlah Peserta Kegiatan dan Sarana Anak Komunikasi Forum Anak 0 6 06 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan bagi P2TP2A 250 Jumlah Peserta Tim P2TP2A yang meningkat pengetahuannya dan ketrampilan 0.000.000.000.000 54.575.000 60.033.000 250 20.000.000 23.000.000 0 6 08 Penyusunan Data Gender dan Anak Tertatanya Data Bidang Buku Tersedianya Data base bidang 2.000.000 23.00.000 Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan 0 6 020 Rapat Koordinasi Pokja Pengarusutamaan Gender Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG 45 Jumlah masukan/pemikiran untuk peningkatan PUG 2.000.000 3.200.000 0 6 02 Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Jumlah Fasilitasi PPRG 63 SKPD Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG 63 SKPD 30.000.000 33.000.300 0 6 024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Jumlah Peserta yang memahami Pengembangan Kabupaten Layak Anak 200 Terwujudnya Program Keserasian Kebijakan Kabupaten Layak Anak 4 Desa 83.725.000 202.098.000 0 6 26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak Jumlah peserta yang memahami tentang perlindungan anak 0 7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0 7 006 Implementasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT 0 8 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 0 8 00 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jumlah Petugas yang memahi Pencatatan dan Pelaporan Jumlah Pertemuan yang diselenggarakan 250 Meningkatnya pengertian tentang perlindungan anak 25 Peningkatan Pencatatan dan Pelaporan KDRT secara tertib Keg Jumlah perempuan yang memahami pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan 250 26.023.000 28.626.000 300 Laporan 4.830.000 46.04.000 20.95.000 23.007.000 246.280.000 270.908.000 4 20.000.000 22.000.000 Halaman 76

Tahun 207 Tahun 208 0 8 02 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan Jumlah simpatisan masyarakat mengenai penghapusan KDRT 0 8 3 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan 0 8 4 Penguatan Kapasitas Perempuan Jumlah peserta pelaksanaan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 0 2 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 0 2 5 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 0 2 5 002 Pelayanan KIE Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru terhadap PPM 0 2 5 005 Pembinaan KB Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola Program KB 0 2 5 05 Pembinaan PRIO UTOMO Jumlah Pembinaan Prio Utomo 0 2 5 020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP Jumlah evaluasi Perencanaan dan Pengkoordinasian kegiatan Pencapaian Target Program KB, KS, dan PP serta terwujudnya komitmen Program KB, KS, dan PP 0 2 5 025 DAK Bidang Keluarga Berencana Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 00 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang penghapusan KDRT Keg Jumlah Perempuan yang mendapatkan Bimbingan Manajemen 450 meningkatnya pemahaman peran serta perempuan dalam pembangunan 00 8.500.000 20.350.000 50 24.640.000 27.04.000 450 60.000.000 66.000.000 5.259.736.000 3.897.450.000 00 % Jumlah Materi dan Kegiatan KIE 4 Jenis 87.000.000 95.700.000 20 Terpenuhinya Peserta KB Baru secara maksimal 25 Kec Jumlah Prio Utomo yang meningkat pengetahuannya tentang Program KB 587 Jumlah Peserta Rapat Kerja yang mengetahui pencapaian target KB, KS, dan PP 25 Lokasi Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB berupa Gedung Balai Penyuluhan KB 00 % 7.040.000 8.744.000 5 587 20.00.000 32.0.000 75.500.000 93.050.000 25 Kec.74.28.000.29.54.000 0 2 5 026 Penyelenggaraan KB Keliling Jumlah Pelaksanaan Pelayanan KB 20000 0 2 5 30 Penguatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera berkualitas Jumlah Pencapaian PPM Peserta KB Baru 20000 25 Kec Jumlah peningkatan kesertaan ber KB 40000 30.000.000 33.000.000 45.600.000 50.60.000 Halaman 77

Tahun 207 Tahun 208 0 2 5 3 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK) Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan Bantuan Operasional KB 0 2 5 32 Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum Jumlah kegiatan Kualisi Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Forum Antar dan Kependudukan (Fapsedu) Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) 0 2 5 33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK 0 2 5 34 Pengembangan Kreatifitas Generasi Berencana dan Kependudukan 0 2 6 006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah Jumlah kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK Jumlah Pengembangan Kreatifitas Genre bagi PIK R/M dan masyarakat Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor sebaya, organisasi pemuda dan siswa sekolah) 25 Lokasi Terpenuhinya Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dalam Pelaksanaan Program KKBPK di Lini Lapangan 2 Keg Jumlah Fasilitasi Kualisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) 3 Keg Jumlah perolehan dalam pelayanan KB Baru, KB aktif dan Jangkauan Pelayanan Penyuluhan 4 Keg Jumlah terbaik/ teladan I s/d III tingkat Kabupaten Wonogiri 2 Kali Jumlah peserta yang memahami Kesehatan Reproduksi 25 Kec 858.300.000 0 2 Kali 45.500.000 50.050.000 0 % 34.500.000 37.950.000 00 % 42.200.000 46.420.000 0 2 6 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 8.320.000 89.28.000 72.875.000 75.000.000 0 2 6 009 Operasional BP4 Jumlah BP4 yang mendapat bantuan 25 Kec Meningkatnya usia kawin calon >20 Tahun 7.785.000 9.564.000 operasional pengantin 0 2 7 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 39.000.000 52.900.000 0 2 7 00 Pelayanan konseling KB Jumlah Konseling bagi Peserta KB 00 Jumlah Pelayanan Konseling KB 00 5.000.000 5.500.000 667 0 2 7 002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Jumlah Peserta KB Baru Medis Operasi yang mendapatkan fasilitasi 200 Jumlah peningkatan Peserta KB Baru Mantap melalui Medis Operasi 200 2.000.000 3.200.000 0 2 7 004 Pelayanan KB medis operasi Jumlah Pemasangan Kontrasepsi KB 5 Jumlah Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 0 2 7 0 Operasional Petugas RR Klinik KB Jumlah petugas RR Klinik KB yang 46 Jumlah petugas RR Klinik KB yang mendapatkan operasional meningkat kinerjanya 0 2 8 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 0 2 8 006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS Jumlah UPPKS yang 75 Jumlah UPPKS yang meningkat Ketrampilannya meningkat usaha ekonomi produktifnya 5 5.000.000 6.500.000 46 37.500.000 4.250.000 75 7.89.596.000.349.65.400 6.870.000 8.557.000 Halaman 78

Tahun 207 Tahun 208 0 2 8 009 Orientasi Manajemen UPPKS Jumlah Orientasi Manajemen UPPKS 50 Jumlah UPPKS meningkat kemampuan dan ketrampilan kader melaksanakan kegiatan di tingkat kelompok dan menjadi percontohan kelompok di wilayah sekitarnya 50 78.000.000 85.800.000 0 2 8 00 Gelar Potensi Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Produksi UPPKS 25 Jumlah UPPKS yang mengenalkan hasil produksinya pada Gelar Potensi Daerah 25 Kec 7.200.000 7.920.000 0 2 8 023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD Jumlah Petugas PPKBD yang hadir dalam pembinaan 0 2 8 024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di tingkat Eks DIstrik 294 Jumlah petugas PPKBD yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam pelaksanaan Program KB di lini lapangan 5 Keg Jumlah petugas PPKBD yang meningkat ketrampilannya dalam melaksanakan tugas/kegiatan Program KB/KR di Tingkat Lini Lapangan 294 972.35.000.069.587.000 294 42.60.000 50.000.000 0 2 8 026 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Operasional Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, TRI BINA dan BKL 0 2 8 027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL 0 2 8 029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD 237 75 Jumlah Kader yang aktif dalam Kegiatan Proghram KKBPK 75 Jumlah yang mengembangkan Kader BKB, BKR, dan BKL Jumlah Kader Sub PPKBD yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya tentang pelaksanaan program KB di lini lapangan 75 2.875.000 4.62.500 75 03.250.000 3.575.000 237.737.294.000.9.024.200 0 2 8 30 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Meningkatnya pengertian PPKS di Kabupaten Wonogiri 25 Kec Terlayaninya Program Keluarga Sejahtera 25 Kec 40.400.000 44.440.000 Halaman 79

0 2 8 3 Penyelenggaraan Pemilihan Kegiatan/ Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL, PKBRT, Sub PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor Lestari 0, 5, 20 tahun) 0 2 8 32 Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 207 Tahun 208 Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi Masyarakat (BKB, BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD, PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari 0, 5 dan 20 Tahun, PIK KRR dan Prio Utomo) Jumlah kader yang terfasilitasi dalam pemutakhiran data keluarga Keg Jumlah kelompok kegiatan/ Institusi terbaik I s/d III Tingkat Kabupaten Wonogiri 294 Desa Tersusun hasil pemutakhiran data keluarga 42 Poktan 65.448.000 63.200.000 29.000.000 3.900.000 0 2 8 33 Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Jumlah pelaksana kegiatan penilaian Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) 6 Jumlah Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) terbaik di Kabupaten Wonogiri 6 95.600.000 05.60.000 0 2 8 34 Pembuatan Galeri UPPKS Terbentuknya Galerai UPPKS 5 Ruang Terpenuhinya distribusi pemasaran hasil produk kelompok UPPKS 57 45.000.000 59.500.000 0 2 8 36 Pembentukan Kampung KB Terbentuknya Kampung KB 20 Desa Tercukupinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Total tentang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 20 Desa 564.350.000 2.000.000.000 0 2 9 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 0 2 9 002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui Papsmear 0 2 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Jumlah peserta Sosialisasi Papsemear 50 Jumlah Peserta Papsemear yang terlayani 29.434.000 32.378.000 35 4.77.000 6.89.000 70.540.000 87.594.000 0 2 20 002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah Rapat Koordinasi Program KRR 0 2 20 004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR Jumlah Pertemuan bagi Pengelola PIK-KRR 95 Meningkatnya komitmen dan dukungan terhadap program Kesehatan Reproduksi Remaja 70 Jumlah Pengelola PIK-KRR yang aktif 70 00 % 3.000.000 4.300.000 72.270.000 79.497.000 Halaman 80

0 2 2 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Tahun 207 Tahun 208 27.00.000 29.80.600 0 2 2 00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/Aids Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS 0 2 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 0 2 22 002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) Jumlah kebutuhan KKA di Bina Balita tercukupi 0 2 22 003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE ) Jumlah Kebutuhan APE untuk Bina Keluarga Balita 0 2 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 0 2 23 004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Jumlah temu Kader/ Jambore IMP, Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana TOTAL Keg Jumlah peserta yang memahami bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS 2800 Buah Jumlah Anak Balita yang ada di kelompok BKB yang mempunyai KKA meningkat 7 Jumlah BKB yang menggunakan APE meningkat 4 Keg Meningkatnya Pengetahuan Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana Tk. Provinsi Jawa Tengah 40 3.550.000 4.905.300 2800 20 80.000.000 88.000.000 20.000.000 22.000.000 20.000.000 22.000.000 36.000.000 39.600.000 25 Kec 8.000.000 9.800.000 3.45.98.000 8.909.773.700 Halaman 8