DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan sutojayan Kabupaten Blitar

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

TABEL PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN KUPANG TAHUN 2008 Ada 17 Program, 62 Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2008, sebagai berikut :

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A

69. SKPD : KELURAHAN KRANGGAN. Indikator

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pemerintahan Daerah, dan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

SKPD : KELURAHAN SIDOREJO 66.

DAU DISDUKCAPIL 8. SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Rencana Tahun Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik. 12 bulan 30,000,000 20,000,000 21,500,000 17,065, % 35,000,000

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Tabel 5.2. Rencana Program dan Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif. Indikator Kinerja. (outcome) dan Kegiatan (output)

11. SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2014 S.D 2019

DAU KECAMATAN PARAKAN

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA 12,593,827,971 APBD BELANJA TIDAK LANGSUNG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG. Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

75. SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN : MEI 2012

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di

RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA DIPA TAHUN 2012

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN Cara Pengadaan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI. Peningkatan SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L U M A J A N G PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

16. SKPD : BAGIAN KESRA

LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWAN PENGGUNAAN ANGGARAN KPU KOTA CIREBON PER BULAN

STRUKTUR NOMENKLATUR PENGANGGARAN UNSRAT 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINHUBKOMINFO KABUPATEN PEKALONGAN

RETENSI KETERANGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN BARENG TAHUN 2015

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN ORGANSISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

KATA PENGANTAR. Kepala Dinas, Ir. Elly S. Sangian, ME NIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PROGRAM KERJA KPU KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016 JUMLAH NO PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENCANA KEGIATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN : AGUSTUS 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Peta konsep PENGAWAS SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN SOSIAL RI

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN /SAT.POL.PP/MUBA/2017. Tentang

KOMISI INFORMASI PUSAT

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 PENANGGUNG JAWAB

1. Keterlibatan stakeholders terkait pengembangan ekowisata di TNTC 2. Manfaat pengembangan ekowisata di TNTC bagi stakeholders

Nomor SOP Tanggal Pembuatan : 19 Mei 2014 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh. Nama SOP : SOP PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN GIANYAR Jalan Ciungwanara No. 6 Telp / Fax: ( 0361 ) , G i a n y a r

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 (Semester Pertama)

bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah

RENCANA KINERJA KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Setyanta Nugraha. Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. Biro AnalisaAPBN

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN 2016/2017 PERIODE JULI SEPTEMBER 2016 (Triwulan ke 3) Jumlah (Rp) Rutin (Rp)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 CAPAIAN KINERJA 2015 TARGET REALISASI CAPAIAN

RENCANA PENCAPAIAN KINERJA T.A 2016 KPU KABUPATEN MAGELANG. A Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

Kota Kotamobagu, dipandang perlu merubah

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

RENCANA KERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

KOMISI INFORMASI PUSAT

KOMISI INFORMASI PUSAT

c. penyelenggaraan pengoordinasian pelail<sanaan tugas perangkat daerah bidang

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN : JANUARI 2012

4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN : MARET 2012

26 TAHUN 2OL6. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik. Pendidikan Nonformal sejenis, perlu menetapkan

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Pekerjaan Umum 2. Tugas : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi. 3.

BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR : 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA MEDAN,

DRAFT RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

No.PR.24.3-V5. Prosedur UPT-Pengadaan: Pelaksanaan Pengadaan

GUBERNUR GORONTALO GUBERNUR GORONTALO,

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L U M A J A N G PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN. Urusan Pilihan Pertanian 1.1.

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L U M A J A N G PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN

TENTANG. Menengah Nasional Tahun 201O-2O14 yang. dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun mencantumkan pengelolaan sanitasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN TUGASPENGAMANAN OBYEK VITAL BULAN AGUSTUS TAHUN 2016 POLRES PARIGI MOUTONG

BAB IV METODE PENELITIAN

Transkripsi:

Urusn Pemerinthn Orgnissi :.0.04. SEKRETARIAT DPRD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kode Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Rekpitulsi Belnj Lngsung Berdsrkn Progrm dn Kegitn Triwuln Dn I II III IV Hlmn : Formulir DPASKPD. Jumlh 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 (.0. ) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 0. Progrm Pelynn Administrsi Perkntorn 0. Penyedin js surt menyurt Kot Cimhi dn Lur Kot Cimhi Terpenuhiny Kegitn Penyedin Js Surt Menyurt PAD, 5.70.000,00.00.000,00.00.000,00 5.70.000,00.940.000,00 0. 05. 06. Penyedin js komuniksi, sumber dy ir dn listrik Penyedin js jminn brng milik derh Penyedin js pemelihrn dn perizinn kendrn dins/opersionl Kot Cimhi Dlm Kot Cimhi Kegitn Penyedin Js Komuniksi,S umber Dy Air dn Listrik Penyedin Js brng Milik Derh Penyedin js Pemelihr n dn Perizinn Kendrn Dins/OPer sionl.500.000,00 5.000.000,00 0.47.500,00.500.000,00 4.00.000,00 0.47.500,00.500.000,00 0.47.500,00.500.000,00 0.47.500,00 450.000.000,00 9.00.000,00 405.750.000,00 Printed by SIPKD Pemkot Cimhi

Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Triwuln Dn I II III IV Hlmn : Jumlh 07. 08. 0... 5. 6. Penyedin js dministrsi keungn Sekretrit DPRD Kot Cimhi 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0.464.00,00.4.600,00.464.00,00.000.600,00.40.800,00 Terpenuhiny Penyedin js dministrsi keungn Penyedin js kebersihn kntor Kot Cimhi Terpenuhiny Js Kebersihn Kntor DPRD 06.64.00,00 08.7.65,00.98.675,00 05.64.00,00 4.90.500,00 Penyedin lt tulis kntor Terpenuhiny 8.955.00,00 45.77.65,00 6.70.675,00.455.00,00 8.850.500,00 Penyedin Alt Tulis Kntor Penyedin brng cetkn dn.5.500,00 46.50.000,00 8.40.000,00 6.50.000,00.6.500,00 penggndn Penyedin Brng Cetkn dn Penggnd n Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn bngunn kntor Penyedin bhn bcn dn perturn perundngundngn Terpenuhiny Penyedin Komponen Instlsi/Pen erngn Bngunn Kntor Terpenuhiny Penyedin Bhn Bcn dn Perturn Perundng Undngn 9.686.50,00 4.099.900,00 4.099.900,00 8.86.50,00 4.099.900,00 4.00.00,00 58.07.500,00 64.400.000,00 Penyedin bhn logistik kntor Terpenuhuiny Penyedin bhn Logistik Kntor 0.7.500,00 0.7.500,00 0.7.500,00 0.7.500,00 80.694.000,00 Printed by SIPKD Pemkot Cimhi

Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Triwuln Dn I II III IV Hlmn : Jumlh 7. 8. 9. 0.. 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 Penyedin mknn dn minumn Kot Cimhi Terpenuhuiny 47.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0.5.000,00 9.5.000,00 Penyedin Mknn dn Minumn di Sekretrit DPRD Rptrpt kordinsi dn konsultsi 8.40.000,00 9.570.000,00 44.90.000,00.890.000,00 5.800.000,00 ke lur derh Rptrpt Koordinsi dn Konsultsi ke Lur Derh Penyedin Js Teng Pendukung Administrsi Teknis dn Perkntorn Kegitn Penyedin Js Pengmnn Kntor dn Rumh Dins Kegitn Penyedin Js Asurnsi Kesehtn Non PNS Sekretrit DPRD Kot Cimhi Cimhi Js Teng Pendukung Administrsi Teknis dn Perkntorn Terjgny Fsilits Gedung Kntor DPRD Kot Cimhi Penyedin Js Asurnsi Kesehtn Bgi Pimpinn Dn Anggot DPRD Kot Cimhi 50.400.000,00 48.975.000,00 7.000.000,00 86.600.000,00 457.975.000,00 0. Progrm Peningktn Srn dn Prsrn Aprtur Printed by SIPKD Pemkot Cimhi

Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Triwuln Dn I II III IV Hlmn : 4 Jumlh 05. 09.. 4. 8. Pengdn kendrn dins/opersionl 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 kot cimhi Pengdn Kendrn Dins/Opers ionl Pengdn perltn gedung kntor Pengdn Perltn Gedung Kntor 65.000.000,00 54.400.000,00 484.800.000,00.9.00.000,00 Pemelihrn rutin/berkl gedung Sekretrit DPRD 67.950.000,00 80.50.000,00 67.50.000,00.50.000,00 46.600.000,00 kntor Pemelihr n Rutin/Berrkl Gedung Kntor Pemelihrn rutin/berkl kendrn dins/opersionl Pemelihrn rutin/berkl perltn gedung kntor kot cimhi Sekretrit DPRD Pemelihr n Rutin/Berrkl Kendrn Dins/Opers ionl Pemelihr n Rutin/Berrkl Perltn Gedung kntor.855.000,00 5.87.500,00 80..0,00 5.87.500,00.89.998,00 5.87.500,00 45.966.67,00 5.87.500,00 45.755.000,00 00.750.000,00 Printed by SIPKD Pemkot Cimhi

Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Triwuln Dn I II III IV Hlmn : 5 Jumlh 45. Penyedin Perltn Rumh Tngg 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 Sekretrit DPRD Terpenuhi 9.899.000,00 9.899.000,00 Penyedin Perltn Rumh Tngg di Sekretrit DPRD 0. Progrm Peningktn Disiplin Aprtur 0. Pengdn pkin dins besert Kot Cimhi Terpenuhiny PAD, 4.475.000,00 455.970.800,00 460.445.800,00 perlengkpnny Pengdn Pkin Dins Besert Perlengkpn ny 04. Pengdn pkin KORPRI Terpenuhiny PAD, Pengdn Pkin Korpri 05. Pengdn pkin khusus hrihri tertentu Terpenuhiny Pengdn Pkin Khusus Hrihri Tertentu PAD, 05. Progrm Peningktn Kpsits Dy Aprtur 0. Pendidikn dn Peltihn Forml Dlm dn Lur PAD, 57.47.750,00 85.47.750,00 75.47.750,00 9.47.750,00 0.59.000,00 Kot Cimhi Kegitn Pendidikn dn Peltihn Forml di Sekretrit DPRD 06. Pembinn Pegwi Dlm Kot Cimhi Pembinn Pegwi 56.5.000,00 56.5.000,00 Printed by SIPKD Pemkot Cimhi

Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Triwuln Dn I II III IV Hlmn : 6 Jumlh 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 06. Progrm peningktn pengembngn sistem pelporn cpin kinerj dn keungn 0. Penyusunn lporn cpin kinerj Dlm dn Lur PAD, dn ikhtisr relissi kinerj SKPD Kot Cimhi Lporn Cpin Kinerj dn Ikhtisr Relissi Kinerj SKPD 07. Penyusunn Lporn Cpin Keungn dn Ikhtisr Relissi Keungn Kot Cimhi Lporn Cpin Keungn dn Ikhtisr Relisi Keungn 9.60.500,00 54.87.400,00 40.587.000,00 7.70.550,00 6.850.000,00 8.550.850,00.540.000,00 7.87.00,00 00.597.500,00 8.78.000,00 5. Progrm peningktn kpsits lembg perwkiln rkyt derh 0. Pembhsn rncngn perturn Dlm dn Lur PAD, derh Cimhi Pembhsn Rncngn Prturn Derh 0. Hering/dilog dn koordinsi dengn pejbt pemerinth derh dn tokoh msyrkt/tokoh gm Sekretrit DPRD Hering/Dilo g dn Koordinsi dengn Pejbt Pemerinth derh dn Tokoh Msyrkt/T okoh Agm 587.808.000,00.96.9.500,00 47.5.00,00 75.65.700,00.854.6.500,00 8.490.5,00.66.405.000,00 97.9.775,00 5.55.750.000,00 0.550.000,00 Printed by SIPKD Pemkot Cimhi

Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Triwuln Dn I II III IV Hlmn : 7 Jumlh 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 0. Rptrpt lt kelengkpn dewn Dlm dn Lur PAD,.67.808.000,00.6.66.485,00..4.75,00 5.44.840,00 7.96.857.500,00 Kot Cimhi Rpt Rpt Alt Kelengkpn Dewn 04. Rptrpt pripurn Sekretrit DPRD 7.00.000,00 6.78.50,00 479.650.000,00 44.9.750,00.454.85.000,00 Rpt Rpt Pripurn 05. Kegitn reses.58.47.000,00.58.47.000,00.58.47.000,00.475.4.000,00 Kegitn Reses 07. Peningktn kpsits pimpinn dn 40.400.000,00 60.00.000,00.0.00.000,00 577.475.640,00.594.75.640,00 nggot DPRD Peningktn Kpsits Pimpinn dn nggot 08. 09.. Sosilissi perturn perundngundngn Kunjungn kerj pimpinn dn nggot DPRD lur derh Penyusunn Rencn Kerj DPRD dn Sekretrit DPRD Kot Cimhi Sekretrit DPRD KANTOR SETWAN Sosilisi Perturn Perundng Undngn Kunjungn kerj Pimpinn dn Anggot Penyusunn Rencn Kerj DPRD dn sekretrit 5.580.00,00 90.400.000,00 5.680.00,00 6.97.40,00 44.570.005,00 58.77.000,00 47.600.005,00 58.77.000,00..40.050,00 54.7.40,00 Printed by SIPKD Pemkot Cimhi

Trget Kinerj Urin Loksi Kegitn Progrm Kegitn (kuntittif) Triwuln Dn I II III IV Hlmn : 8 Jumlh. Penunjng Kegitn Frksifrksi DPRD (.5. ) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sekretrit DPRD Kot Cimhi 4 5 6 7 8 9 0 =7+8+9+0 5.87.500,00 7.7.500,00 0.87.500,00 7.7.500,00 69.70.000,00 Peningktn Pern dn Fungsi Alt kelengkpn 8. Progrm kerjsm inormsi dengn mss medi 0. Penyebrlusn informsi penyelenggrn pemerinthn derh Sekretrit DPRD Penyebrlus n Informsi Penyelenggr n Pemerinth Derh 08.790.000,00 0.60.000,00.0.000,00 86.00.000,00.6.00.000,00 5.587.69.0,000.0.068.75,000.477.94.0,00 4.4.658.7,00 0.790.8.40,00 Mengeshkn, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, Cimhi, Desember 04 PENGGUNA ANGGARAN Drs. ACHMAD NURYANA NIP : 968006 9960 00 H.M. SURYADI, S.H. NIP.960060 980 0 Printed by SIPKD Pemkot Cimhi