PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , , ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PA/KPA Drs. Sigit Sulistyo, MM

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

1 - WAJIB 10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

Kecamatan Umbulharjo 10,463,157, WAJIB MACAM URUSAN URUSAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PA/KPA Drs. Sigit Sulistyo, MM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KECAMATAN MIJEN URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

KECAMATAN GAJAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,262,024, BELANJA LANGSUNG 9,414,335,000.00

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KANTOR DIKLAT DAN LITBANG URAIAN JUMLAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

KELURAHAN BETOKAN URAIAN JUMLAH

Kantor Keluarga Berencana 6,617,175,783 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

1 - WAJIB 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) 1 Paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015)

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URAIAN JUMLAH Retribusi Perpanjangan IMTA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman : 332 1.05.1.05.02.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN 1.05.1.05.02.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.452.682.000,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.452.682.000,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.438.682.000,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.097.509.392,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 121.934.585,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 140.465.000,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 16.640.000,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 60.276.615,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.825.990,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 30.418,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.014.000.000,00 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.014.000.000,00 1.05.1.05.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.680.794.800,00 1.05.1.05.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 784.174.800,00 PERKANTORAN 1.05.1.05.02.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 28.347.000,00 PENGGANDAAN 1.05.1.05.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28.347.000,00 1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.800.000,00 1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 5.800.000,00 1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 22.547.000,00 1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 18.925.000,00 1.05.1.05.02.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.622.000,00 - Capaian Program : persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah Kebutuhan Jenis Cetakan dan Penggandaan ; 14 jenis - Hasil : persentase koordinasi dan fasilitasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan dan Penggandaan ; 14 jenis

Halaman : 333 1.05.1.05.02.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 10.000.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 1.05.1.05.02.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.05.1.05.02.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 1.05.1.05.02.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 10.000.000,00 1.05.1.05.02.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 33.908.000,00 1.05.1.05.02.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.908.000,00 1.05.1.05.02.01.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 33.908.000,00 1.05.1.05.02.01.05.5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian 13.684.000,00 1.05.1.05.02.01.05.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.824.000,00 1.05.1.05.02.01.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 11.400.000,00 1.05.1.05.02.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 149.503.800,00 1.05.1.05.02.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149.503.800,00 1.05.1.05.02.01.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 149.503.800,00 1.05.1.05.02.01.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.250.000,00 1.05.1.05.02.01.06.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 124.253.800,00 - Capaian Program : persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Tersedianya bahan bacaan ; 6 jenis bahan bacaan - Hasil : persentase koordinasi dan fasilitasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Bahan Bacaan ; 6 jenis - Capaian Program : persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun ; 7 jenis mamin - Hasil : persentase koordinasi dan fasilitasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BPBD dan Peserta Rapat ; - - Capaian Program : persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah ; 180 kali - Hasil : persentase koordinasi dan fasilitasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BPBD ; -

Halaman : 334 1.05.1.05.02.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 313.128.000,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 62.142.500,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.822.500,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 5.244.000,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset 11.578.500,00 SKPD 1.05.1.05.02.01.07.5.2.1.02. Uang Lembur 45.320.000,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 45.320.000,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 250.985.500,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 249.305.500,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.2.03.06. Belanja Pajak Barang Milik Daerah 5.300.000,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.2.03.07. Belanja Pengiriman 7.430.500,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 236.575.000,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 1.05.1.05.02.01.07.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.680.000,00 1.05.1.05.02.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 249.288.000,00 1.05.1.05.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 249.288.000,00 1.05.1.05.02.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 249.288.000,00 1.05.1.05.02.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 11.700.000,00 1.05.1.05.02.01.08.5.2.2.03.02. Belanja Air 7.800.000,00 1.05.1.05.02.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 103.788.000,00 1.05.1.05.02.01.08.5.2.2.03.10. Belanja Jasa Kebersihan 36.000.000,00 1.05.1.05.02.01.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 90.000.000,00 - Capaian Program : persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah tenaga administrasi kantor ; 5 orang Administrasi dan 6 orang petugas PUSDALOPS PB - Hasil : persentase koordinasi dan fasilitasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi Kantor BPBD ; - - Capaian Program : persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Operasional Kantor ; 5 Rekening - Hasil : persentase koordinasi dan fasilitasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai BPBD dan Prasarana rapat ; -

Halaman : 335 1.05.1.05.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1.292.531.000,00 PRASARANA APARATUR 1.05.1.05.02.02.01. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / 450.000.000,00 GEDUNG / KANTOR 1.05.1.05.02.02.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.620.000,00 1.05.1.05.02.02.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.620.000,00 1.05.1.05.02.02.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.720.000,00 1.05.1.05.02.02.01.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 900.000,00 1.05.1.05.02.02.01.5.2.3. Belanja Modal 447.380.000,00 1.05.1.05.02.02.01.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan 447.380.000,00 Bangunan 1.05.1.05.02.02.01.5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 447.380.000,00 1.05.1.05.02.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 372.531.000,00 KANTOR/RUMAH TANGGA 1.05.1.05.02.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200.152.150,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 192.952.150,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 98.971.150,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 62.829.000,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 31.152.000,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 7.200.000,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.2.05.03. Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah 7.200.000,00 Tangga 1.05.1.05.02.02.03.5.2.3. Belanja Modal 172.378.850,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 154.078.850,00 1.05.1.05.02.02.03.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah 154.078.850,00 Tangga 1.05.1.05.02.02.03.5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 18.300.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor ; 4 pembangunan ( Pembangunan gedung logistik lanjutan, parkir, pusdalop, bak mesin perahu) - Hasil : Persentase koordinasi dan fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung kantor BPBD ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor ; 108 jenis peralatan dan 12 jenis perlengkapan - Hasil : Persentase koordinasi dan fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; -

Halaman : 336 1.05.1.05.02.02.03.5.2.3.06.01. Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud 18.300.000,00 1.05.1.05.02.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 150.000.000,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 1.05.1.05.02.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.640.000,00 1.05.1.05.02.02.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.640.000,00 1.05.1.05.02.02.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.340.000,00 1.05.1.05.02.02.05.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 300.000,00 1.05.1.05.02.02.05.5.2.3. Belanja Modal 148.360.000,00 1.05.1.05.02.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan 148.360.000,00 Bangunan 1.05.1.05.02.02.05.5.2.3.03.03. Belanja Modal Renovasi Bangunan 148.360.000,00 1.05.1.05.02.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 298.000.000,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 1.05.1.05.02.02.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 298.000.000,00 1.05.1.05.02.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 54.960.000,00 1.05.1.05.02.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 54.960.000,00 1.05.1.05.02.02.06.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 243.040.000,00 1.05.1.05.02.02.06.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 243.040.000,00 1.05.1.05.02.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 22.000.000,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ; renovasi gedung kantor, renovasi pagar - Hasil : Persentase koordinasi dan fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kantor BPBD ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah Kendaraan dinas operasional yang perlu pemeliharaan ; 6 unit mobil, 4 unit Truck, 9 unit R-2, 3 unit perahu, 8 unit mesin perahu dan 1 unit mesin kapal - Hasil : Persentase koordinasi dan fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas BPBD ; 6 unit mobil, 4 unit Truck, 9 unit R-2, 3 unit perahu, 8 unit mesin perahu dan 1 unit mesin kapal - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang perlu pemeliharaan ; 12 unit AC, 2 genset, 8 chainshaw dan 5 kamera CCTV - Hasil : Persentase koordinasi dan fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perencanaan pembangunan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; -

Halaman : 337 1.05.1.05.02.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.05.1.05.02.02.07.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 22.000.000,00 1.05.1.05.02.02.07.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 22.000.000,00 1.05.1.05.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 100.000.000,00 DAYA APARATUR 1.05.1.05.02.05.01. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 100.000.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai 13.490.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.490.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.290.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 6.600.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 5.600.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.510.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 37.575.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 1.350.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 36.225.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.200.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.235.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.235.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 33.600.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 33.600.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 9.900.000,00 1.05.1.05.02.05.01.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 9.900.000,00 1.05.1.05.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 90.000.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah peserta pembinaan kualitasdm ; 100 orang - Hasil : Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur Tanggap Bencana ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan relawan BPBD Tanggap Bencana ; 100%

Halaman : 338 1.05.1.05.02.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 15.000.000,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.05.1.05.02.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.430.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 495.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 495.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.1.02. Uang Lembur 3.935.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 3.935.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.570.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.640.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.640.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.410.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.410.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.520.000,00 1.05.1.05.02.06.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.520.000,00 1.05.1.05.02.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 25.000.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.1. Belanja Pegawai 12.046.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.491.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 591.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 5.700.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.1.02. Uang Lembur 3.555.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 3.555.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.954.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.920.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 4.920.000,00 - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 5 laporan - Hasil : Persentase fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dalam pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD Kab Gresik ; - - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Tersusunnya buku rencana kerja ; 3 laporan perencanaan - Hasil : Persentase fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dalam pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana Kerja di BPBD ; -

Halaman : 339 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.649.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.649.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.735.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.735.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 1.650.000,00 1.05.1.05.02.06.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 1.650.000,00 1.05.1.05.02.06.05. PENYUSUNAN PROFIL SKPD 15.000.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.194.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 394.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 394.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.1.02. Uang Lembur 7.800.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 7.800.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.806.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.666.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 3.666.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.880.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 975.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 905.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.260.000,00 1.05.1.05.02.06.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.260.000,00 1.05.1.05.02.06.06. PENYUSUNAN SOP SKPD 35.000.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.1. Belanja Pegawai 13.257.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 522.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 522.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.1.02. Uang Lembur 12.735.000,00 - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah profil BPBD ; 10 dokumen - Hasil : Persentase fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dalam pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD ; - - Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100% - Keluaran : Jumlah SOP ; 10 dokumen SOP - Hasil : Persentase fasilitas, koordinasi, sinkronisasi dalam pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD ; -

Halaman : 340 1.05.1.05.02.06.06.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 12.735.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.743.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.076.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 5.076.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.957.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 3.000.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.957.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.710.000,00 1.05.1.05.02.06.06.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.710.000,00 1.05.1.05.02.21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 514.594.400,00 PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.1.05.02.21.01. PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN 32.353.000,00 INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM 1.05.1.05.02.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.232.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.232.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.232.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31.121.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 400.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 400.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 28.021.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 27.000.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.021.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 720.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 720.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.980.000,00 1.05.1.05.02.21.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.980.000,00 1.05.1.05.02.21.02. PELATIHAN MITIGASI BENCANA 117.396.400,00 - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Penyebarluasan informasi ; leaflet dan brosur / stiker (Ds. Glinda, Sedapur klagen, Pranti, padang bandung, sidomukti) - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat terdampak ; - - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Jumnlah peserta pelatihan mitigasi ; 200 orang - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat desa terdampak ; -

Halaman : 341 1.05.1.05.02.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.872.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.872.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.872.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.524.400,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 46.800.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 400.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 400.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 46.000.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.120.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 12.120.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.170.400,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.170.400,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.480.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.480.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.954.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.104.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 850.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 40.000.000,00 1.05.1.05.02.21.02.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 40.000.000,00 1.05.1.05.02.21.03. PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH 65.017.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.882.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.882.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.882.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.135.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 400.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 1.200.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 2.400.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 30.000.000,00 - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Jumlah desa tangguh bencana ; 3 desa (Ds. Gluranploso, Ds. sedapur klagen, Ds. munggugianti) - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa yang terdampak bencana ; -

Halaman : 342 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.655.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.655.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.360.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.360.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 21.120.000,00 1.05.1.05.02.21.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 21.120.000,00 1.05.1.05.02.21.04. POS KOMANDO (POSKO) SIAGA BANJIR DAN 76.482.000,00 TANAH LONGSOR 1.05.1.05.02.21.04.5.2.1. Belanja Pegawai 913.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 913.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 913.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 75.569.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 400.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 800.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 72.900.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 72.900.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.199.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.199.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 270.000,00 1.05.1.05.02.21.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 270.000,00 1.05.1.05.02.21.05. SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA 44.789.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 524.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 524.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 524.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.265.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.505.000,00 - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Jumlah petugas posko siaga banjir dan tanah lonsor ; 6 orang - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD ; - - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Jumlah siswa sosialisasi penanggulangan bencana ; 80 siswa SMA - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar / relawan tanggap bencana ; -

Halaman : 343 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 20.305.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 18.000.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 769.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 769.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 4.175.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 4.175.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 816.000,00 1.05.1.05.02.21.05.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 816.000,00 1.05.1.05.02.21.06. GELAR RELAWAN TANGGUH BENCANA 84.078.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.319.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.319.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.319.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.759.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 57.900.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 2.500.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 55.200.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.670.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.670.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.299.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.299.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 7.140.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 7.140.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 13.750.000,00 1.05.1.05.02.21.06.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 13.750.000,00 - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Jumlah peserta gelar relawan tangguh bencana ; 125 orang Penyelenggaraan hari pengurangan risiko bencana - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : relawan tanggap bencana ; - - Lokasi : -

Halaman : 344 1.05.1.05.02.21.07. FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN 53.246.000,00 BENCANA 1.05.1.05.02.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 12.102.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.102.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 2.202.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 9.900.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.144.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 400.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 10.564.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 9.625.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 939.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 11.280.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 11.280.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 18.700.000,00 1.05.1.05.02.21.07.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 18.700.000,00 1.05.1.05.02.21.08. PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN 41.233.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.1. Belanja Pegawai 1.568.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.568.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.568.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.665.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 38.000.000,00 - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Jumlah buku informasi kebencanaan yang disusun ; 175 buku forum penanggulangan bencana - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan relawan dalam penanggulangan bencana ; - - Capaian Program : persentase peningkatan kapasitas pengurus desa tangguh dan relawan bencana ; 50,60% - Keluaran : Jumlah papan petunjuk kebencanaan ; 95 papan petunjuk kebencanaan - Hasil : Persentase desa tangguh bencana dikawasan rawan bencana ; 50,60% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa terdampak bencana ; -

Halaman : 345 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.05.03. Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah 38.000.000,00 Tangga 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 745.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 745.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 720.000,00 1.05.1.05.02.21.08.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 720.000,00 1.05.1.05.02.22. PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK 649.224.600,00 PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.1.05.02.22.01. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 190.000.000,00 EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM 1.05.1.05.02.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.442.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.442.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 2.442.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.558.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 16.558.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.2.05.03. Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah 16.558.000,00 Tangga 1.05.1.05.02.22.01.5.2.3. Belanja Modal 171.000.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 171.000.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.3.02.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan 120.000.000,00 1.05.1.05.02.22.01.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah 51.000.000,00 Tangga 1.05.1.05.02.22.02. PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN 275.085.600,00 BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA 1.05.1.05.02.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.558.400,00 1.05.1.05.02.22.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.558.400,00 1.05.1.05.02.22.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 3.558.400,00 1.05.1.05.02.22.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 271.527.200,00 1.05.1.05.02.22.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 231.897.200,00 - Capaian Program : persentase penanganan kedaruratan dan penyaluran logistik (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke-n ; 100% - Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk ; 4 jenis alat evakuasi - Hasil : persentase distribusi air bersih diwilayah kekeringan ; 2% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Daerah terdampak bencana banjir ; - - Capaian Program : persentase penanganan kedaruratan dan penyaluran logistik (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke-n ; 100% - Keluaran : Kebutuhan logistik terpenuhi ; 100% - Hasil : persentase distribusi air bersih diwilayah kekeringan ; 2% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat terdampak bencana ; -

Halaman : 346 1.05.1.05.02.22.02.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Makanan / Minuman 231.897.200,00 1.05.1.05.02.22.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 39.630.000,00 1.05.1.05.02.22.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.630.000,00 1.05.1.05.02.22.03. PEMELIHARAAN ALAT-ALAT INFORMASI 12.000.000,00 1.05.1.05.02.22.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 1.05.1.05.02.22.03.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 1.05.1.05.02.22.03.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12.000.000,00 1.05.1.05.02.22.04. OPERASIONAL TANGGAP DARURAT 77.139.000,00 KEBENCANAAN 1.05.1.05.02.22.04.5.2.1. Belanja Pegawai 5.688.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.1.02. Uang Lembur 5.688.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 5.688.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71.451.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 99.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 99.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 71.352.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.202.000,00 1.05.1.05.02.22.04.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.150.000,00 1.05.1.05.02.22.05. PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR) 95.000.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.685.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.385.000,00 - Capaian Program : persentase penanganan kedaruratan dan penyaluran logistik (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke-n ; 100% - Keluaran : Jumlah peralatan informasi ; 8 unit RIG & 20 unit HT - Hasil : persentase distribusi air bersih diwilayah kekeringan ; 2% - Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD gresik dan daerah terdampak bencana ; - - Capaian Program : persentase penanganan kedaruratan dan penyaluran logistik (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke-n ; 100% - Keluaran : Terselenggaranya operasional tanggap bencana ; 102 desa - Hasil : persentase distribusi air bersih diwilayah kekeringan ; 2% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah rawan bencana ; - - Capaian Program : persentase penanganan kedaruratan dan penyaluran logistik (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke-n ; 100% - Keluaran : Jumlah peserta pelatihan tim tanggap bencana ; 100 orang - Hasil : persentase distribusi air bersih diwilayah kekeringan ; 2% - Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Relawan daerah rawan bencana di kabupaten gresik ; -

Halaman : 347 1.05.1.05.02.22.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 3.960.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.1.02. Uang Lembur 3.300.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 3.300.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.315.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.120.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 300.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 400.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 44.420.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.720.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 18.720.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.035.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.035.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.360.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.360.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 14.080.000,00 1.05.1.05.02.22.05.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 14.080.000,00 1.05.1.05.02.24. PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 250.270.000,00 PENANGGULANGAN BENCANA 1.05.1.05.02.24.01. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK 142.500.000,00 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA 1.05.1.05.02.24.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.189.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.304.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 2.304.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.1.02. Uang Lembur 885.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 885.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 139.311.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 135.740.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 135.740.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 510.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 510.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.351.000,00 - Capaian Program : persentase rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n) ; 100% - Keluaran : Material/bahan penanggulangan bencana alam ; 200 lembar kawat bronjong dan 13000 lembar karung plastik (46 desa) - Hasil : persentase kejadian bencana yang teridentifikasi dan diverifikasi ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Daerah Terdampak Bencana ; -

Halaman : 348 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.351.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.710.000,00 1.05.1.05.02.24.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.710.000,00 1.05.1.05.02.24.02. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KONDISI KERUSAKAN DAN KERUGIAN SARANA PRASARANA UMUM, HARTA DAN RUMAH PENDUDUK PASCA BENCANA 12.770.000,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.1. Belanja Pegawai 616.500,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 616.500,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 616.500,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.153.500,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 387.500,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 387.500,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 786.000,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 786.000,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 10.980.000,00 1.05.1.05.02.24.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.980.000,00 1.05.1.05.02.24.03. PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR 95.000.000,00 KERUGIAN SARANA PRASARANA PASCA BENCANA 1.05.1.05.02.24.03.5.2.1. Belanja Pegawai 26.219.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 23.715.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.815.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 5.500.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 16.400.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.1.02. Uang Lembur 2.504.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 2.504.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 68.781.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 26.000.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 200.000,00 - Capaian Program : persentase rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n) ; 100% - Keluaran : Jumlah lokasi yang di identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian pasca bencana ; 113 desa rawan bencana - Hasil : persentase kejadian bencana yang teridentifikasi dan diverifikasi ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Daerah terdampak Bencana ; - - Capaian Program : persentase rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana (terhadap jumlah bencana yang terjadi pada tahun ke -n) ; 100% - Keluaran : Jumlah peserta workshop mengukur kerugian sarana prasarana umum, harta benda dan rumah penduduk ; 50 orang - Hasil : persentase kejadian bencana yang teridentifikasi dan diverifikasi ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait ; -

Halaman : 349 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 500.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 25.300.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.024.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.024.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.682.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.500.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.182.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 9.500.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 9.500.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 29.575.000,00 1.05.1.05.02.24.03.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.575.000,00. BELANJA 6.133.476.800,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (6.133.476.800,00)