DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.0. 0.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 02.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 04.02..02.0. 0. 0.02..02.0. 0. 06.02..02.0. 02.02..02.0. 02. 0.02..02.0. 02. 07.02..02.0. 02. 24.02..02.0. 02. 26.02..02.0. 02. 42.02..02.0. 02. 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Umum Administrasi Keuangan Administrasi Barang/Jasa 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 00 % 00 % 00 % 00 % 48.202.40,00 6.408.40,00 489.79.90,00 42.88.40,00.977.676.00,00 29.09.40,00 289.09.40,00 270.4.40,00 270.60.40,00 02.89.000,00 02.89.000,00 9.29.00,00 8.877.000,00 28.66.00,00.00.000,00.00.000,00.80.000,00 40.28.900,00.88.000,00.88.000,00.88.000,00 Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan 00 % 0,00 0,00.26.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Dinas kesehatan Laporan 8.0.000,00 9.20.000,00 9.20.000,00 8.20.000,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Unit 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 2 bulan 0 kendaraan 2 Bulan.2..800,00 82.90.00,00 7.76.00,00 87.049.900,00.26.000,00.840.000,00 42.7.000,00.240.08.000,00 2.899.870.000,00 47.200.000,00 4.699.7.000,00 0,00 24.608.000,00 2.2.692.000,00 86.700.000,00 2.07.000,00 90.000.000,00 2.07.000,00 20.000.000,00 0.00.000,00 0.00.000,00.00.000,00 0.00.000,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun 0,00 67.000.000,00 8.60.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran unit 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.72.000.000,00 74.46.000,00 47.000.000,00.28.60.000,00 4.000.000,00.02..02.0. 06 Program peningkatan pengembangan 9.74.000,00.449.400,00.2.000,00.248.400,00 79.22.800,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.02..02.0. 06. 0 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 0 Laporan 0,00.87.400,00 0,00 0,00.87.400,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD.02..02.0. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan 2 laporan 0,00 6.2.000,00 0,00 0,00 6.2.000,00 semesteran.02..02.0. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir laporan 6.2.000,00 0,00 0,00 0,00 6.2.000,00 tahun Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.02..02.0. 06. 0 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 2 bulan.2.000,00.2.000,00.2.000,00.248.400,00.00.400,00.02..02.0. 07.02..02.0. 07. 0.02..02.0. 07. 08.02..02.0. 07. 09.02..02.0. 09 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 0.600.000,00 202.290.000,00 22.890.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 4 Hari 0,00 0,00 0.600.000,00 0,00 0.600.000,00 Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan Hari Jakarta 4 Hari 0,00 0,00 0,00 6.670.000,00 6.670.000,00 Kesehatan Nasional (HKN) Pertemuan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Jakarta 00 org 0,00 0,00 0,00 8.620.000,00 8.620.000,00 Program Perencanaan SKPD 7.970.000,00..400,00.970.000,00 0,00.4.400,00.02..02.0. 09. 0.02..02.0. 09. 02.02..02.0. 09. 0 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 60 buku 7.970.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dokumen 0,00..400,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2 dokumen 0,00 0,00.970.000,00 0,00 7.970.000,00..400,00.970.000,00.02..02.0. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 76.28.000,00 0,00..20.000,00 0,00.207.78.000,00.02..02.0.. 08.02..02.0.. 09.02..02.0.. 0 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kab/kota Kab/Kota 0,00 0,00 94.90.000,00 0,00 Pemetaan deteksi dini stunting dan kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita gizi buruk Kab/kota 44 Anak Gizi Buruk/Kurang 76.28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.06.620.000,00 0,00 94.90.000,00 76.28.000,00.06.620.000,00.02..02.0. 6.02..02.0. 6. 0.02..02.0. 6. 06.02..02.0. 7.02..02.0. 7. 0.02..02.0. 7. 0.02..02.0. 7. 4.02..02.0. 7. 6.02..02.0. 8.02..02.0. 8. 20.02..02.0. 8. 2.02..02.0. 8..02..02.0. 8. 4.02..02.0. 8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 47.00.000,00 94.20.000,00 0,00 0,00 4.820.000,00 Pembinaan Wilayah/Kawasan Sehat Kab/Kota 0,00 94.20.000,00 0,00 0,00 94.20.000,00 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Kab/Kota 47.00.000,00 0,00 0,00 0,00 47.00.000,00 Program Promosi dan Pemberdayaan 0,00 8.668.000,00 98.7.200,00 0.08.000,00 440.889.200,00 Masyarakat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Kab/kota 0,00 0,00 0,00 0.08.000,00 0.08.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kab/kota 0,00 9.08.000,00 0,00 0,00 9.08.000,00 Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Pembuatan/Pengadaan Media Penyuluhan Kab/kota 0,00 0,00 98.7.200,00 0,00 98.7.200,00 dan Promosi Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab/Kota 0,00 47.60.000,00 0,00 0,00 47.60.000,00 Program Pencegahan dan 99.6.000,00 470.47.00,00 42.8.000,00 224.46.00,00..9.000,00 Penanggulangan Penyakit Menular Pengadaan Vaksin dan Logistik Penyakit Kab/Kota 0,00 0.000.000,00 7..000,00 0,00 72..000,00 Menular Evaluasi dan Validasi Data Program 0 org.78.000,00 0,00 48.700.000,00 0,00 00.078.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pengadaan Buffer Stock Vaksin dan RDT tahun 0,00 0,00 0,00 22.799.000,00 22.799.000,00 Program Penyakit Menular Pengendalian vektor penyakit bersumber Kab/Kota Kab/Kota 0,00 20.47.00,00 0,00.67.00,00.98.000,00 binatang Fasilitasi diseminasi Kabupaten Percontohan Kab/Kota Kab/Kota 44.90.000,00 0,00 0,00 0,00 44.90.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Pengendalian Rabies Terintegrasi.02..02.0. 8. 7 Pembinaan Kabupaten Kota dalam Kab/kota 0.88.000,00 0,00 0,00 0,00 0.88.000,00 pengendalian TB-H.02..02.0. 9.02..02.0. 9. 0.02..02.0. 9. 07 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) 0,00 9.74.000,00 4.20.000,00 00.000.000,00 66.784.000,00 Pengadaan Logistik PPTM Kab/Kota 0,00 9.74.000,00 0,00 00.000.000,00 9.74.000,00 Workshop Penggerakan masyarakat dalam 0 org 0,00 0,00 4.20.000,00 0,00 4.20.000,00 pengendalian penyakit tidak menular.02..02.0. 20 Program Standarisasi Pelayanan 72.228.000,00 2.20.000,00.600.000,00.700.000,00 67.778.000,00 Kesehatan.02..02.0. 20. 0 Peningkatan pelayanan dan penanganan Kab/Kota 0,00 2.20.000,00.600.000,00.700.000,00 9.0.000,00 kesehatan pada rumah tangga miskin dan tidak mampu.02..02.0. 20. 7 Pembinaan pendamping akreditasi Kab/kota 72.228.000,00 0,00 0,00 0,00 72.228.000,00 puskesmas.02..02.0. 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.76.000,00 22.64.000,00.8.7.00,00 0.92.000,00.846.964.00,00.02..02.0. 2. 0.02..02.0. 2. 0.02..02.0. 2. 08.02..02.0. 2. 09 Pengadaan Obat danperbekalan Kesehatan tahun.76.000,00.76.000,00..2.00,00 0.92.000,00 Monev Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Kab/Kota 0,00 48.00.000,00 0,00 0,00 Distribusi Obat dan Alkes Pengawasan Alkes dan Pangan Kab/Kota Kab/Kota 0,00 47.790.000,00 46.40.000,00 0,00 Pembinaan kepada Pengelola Obat dan Bapelkes Kab/kota 0,00 96.77.000,00 0,00 0,00 perbekalan kesehatan.607.97.00,00 48.00.000,00 94.0.000,00 96.77.000,00.02..02.0. 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk 9.070.000,00 7.80.000,00 6.90.000,00 7.80.000,00 69.60.000,00 Miskin.02..02.0. 2. 0 Penanggulangan Penyakit Cacingan Rumah 400 anak 0,00 0,00 49.0.000,00 0,00 49.0.000,00 Tangga Miskin.02..02.0. 2. 02 Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Kab/Kota 74 anak 9.070.000,00 7.80.000,00 7.80.000,00 7.80.000,00 2.80.000,00 Buruk/Busung Lapar.02..02.0. 2.02..02.0. 2. 02.02..02.0. 2. 0.02..02.0. 2. 2.02..02.0. 2..02..02.0. 26.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26. 0.02..02.0. 26. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita 0,00 49.990.000,00 20.240.000,00 0,00 70.20.000,00 Scrinning Bayi Baru Lahir Keluarga Miskin 000 bayi 0,00.400.000,00 0,00 0,00.400.000,00 Pengadaan Buku KIA 200 buku 0,00 00.000.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 Deteksi dan Penanganan Anak dengan kab/kota Kab/Kota 0,00 242.90.000,00 0,00 0,00 242.90.000,00 Gangguan Tumbuh Kembang Pemeliharaan Kesehatan anak di Panti Anak, 40 anak 0,00 0,00 20.240.000,00 0,00 20.240.000,00 Panti anak cacat,anak terlantar yang tidak memiliki jaminan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan 280.88.000,00 9.040.000,00 64.70.000,00 0,00 7.98.000,00 Kesehatan Lansia Jambore lansia 70 org 0,00 9.040.000,00 0,00 0,00 9.040.000,00 Pembinaan Provinsi dalam pengembangan Bapelkes 6 Kab/kota 27.68.000,00 0,00 0,00 0,00 27.68.000,00 Panti Werda yang peduli kesehatan Pemilihan Puskesmas dengan Pelayanan Kab/Kota Kab/Kota 0,00 0,00 64.70.000,00 0,00 64.70.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Lansia Terbaik Tingkat Provinsi.02..02.0. 26. 2 Pemeliharaan Kesehatan bagi Lansia 700 lansia 22.620.000,00 0,00 0,00 0,00 22.620.000,00 beresiko, cacat dan terlantar yang tidak memiliki jaminan kesehatan.02..02.0. 27 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 44.70.000,00 40.000.000,00 0,00 7.742.000,00 72.2.000,00 Melahirkan dan Anak.02..02.0. 27. 6 Penanganan kasus ibu hamil dan anak 4 regional 44.70.000,00 0,00 0,00 0,00 44.70.000,00 dengan rujukan gawat darurat di kab/kota yang belum memiliki jaminan kesehatan.02..02.0. 27. 7 Pemilihan Puskesmas dengan pelayanan Kab/Kota puskesmas 0,00 40.000.000,00 0,00 7.742.000,00 67.742.000,00 Kesehatan Ibu dan anak terbaik tingkat Provinsi.02..02.0. 28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 646.9.000,00.08.72.000,00 04.97.000,00.72.000,00 2.82.296.000,00.02..02.0. 28. 0.02..02.0. 28. 02.02..02.0. 28. 09.02..02.0. 28..02..02.0. 28..02..02.0. 28. 4.02..02.0. 28..02..02.0. 28. 6.02..02.0. 28. 7.02..02.0. 28. 8.02..02.0. 28. 9 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Kab/kota 0,00 0,00 0,00 02.04.000,00 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kab/Kota Kab/Kota 94.0.000,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian puskesmas berprestasi Kab/Kota 0,00.27.000,00 0,00 0,00 Penilaian RS sayang ibu dan bayi Kab/Kota 0,00 0,00 48.980.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan medical centre 8.20.000,00 0,00 0,00 0,00 event-event daerah,nasional dan internasional Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional Bapelkes Kab/kota 98.42.000,00 7.794.000,00 7.794.000,00 2.98.000,00 di kab/kota dan puskesmas Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Sistim Bapelkes 7 RS 0,00 90.04.800,00 0,00 0,00 Rujukan di Prov. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Kab/Kota 90.88.000,00 7.08.000,00 90.88.000,00.88.000,00 oleh BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT tingkat Provinsi Sulawesi Utara Pertemuan Sistim Penanggulangan Gawat Bapelkes Kab/kota 0,00 20.09.200,00 0,00 0,00 Darurat Terpadu RS kab/kota Fasilitasi pelayanan kesehatan di DTPK DTPK 2 Kab/Kota 22.40.000,00 22.40.000,00 7..000,00 9.2.000,00 (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan) Fasilitasi pemeriksaan kesehatan Forkopimda 0,00 2.620.000,00 0,00 0,00 dan pejabat legislatif dan eksekutif Pemprov Sulut 02.04.000,00 94.0.000,00.27.000,00 48.980.000,00 8.20.000,00 6.68.000,00 90.04.800,00 492.02.000,00 20.09.200,00 90.620.000,00 2.620.000,00.02..02.0. 0 Program Kesehatan Haji 0,00 47.00.000,00 0,00 0,00 47.00.000,00.02..02.0. 0. 0 Peningkatan kapasitas SDM dalam Kab/kota Kab/Kota 0,00 47.00.000,00 0,00 0,00 47.00.000,00 pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji.02..02.0..02..02.0.. 04.02..02.0.. 2.02..02.0.. Program Pengembangan Daya Manusia Kesehatan 0,00 9.46.200,00 0,00 60.60.000,00 62.02.200,00 Pertemuan rapat kerja kesehatan daerah 200 org 0,00 460.687.200,00 0,00 0,00 460.687.200,00 Fasilitasi perencanaan penyusunan dokumen 0 org 0,00 0.778.000,00 0,00 0,00 0.778.000,00 Analisis Beban Kerja (ABK) kesehatan Updating, dokumentasi dan deskripsi data kab/kota Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 60.60.000,00 60.60.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 SDMK.02..02.0. 9 Program Surveilans dan Imunisasi 4.987.00,00 20.46.00,00 67.78.00,00 4.47.00,00 76.464.800,00.02..02.0. 9. 0.02..02.0. 9. 02.02..02.0. 9. 04.02..02.0. 9. 0.02..02.0. 9. 06.02..02.0. 9. 07 Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah Kab/Kota 422.60.000,00 0,00.46.000,00 0,00 Penemuan Kasus Discarded Campak kab/kota 0,00.690.000,00.60.000,00.60.000,00 Pertemuan Surveilans berbasis masyarakat Kab/kota 0,00 2.4.800,00 0,00 0,00 dalam rangka kewaspadaan dini dan respon Bimtek SKDR, Surveilans PDI, STP rutin Kab/Kota Kab/Kota 0,00 2.940.000,00 0,00 0,00 dan KLB Pelaksanaan Verifikasi sinyal kewaspadaan Kab/Kota Kab/Kota 0,00 29.6.000,00 0,00 0,00 dini dan PIE Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB dan Kab/Kota Kab/Kota.427.00,00 0.77.00,00 0.77.00,00 0.77.00,00 wabah serta PIE 7.996.000,00 0.90.000,00 2.4.800,00 2.940.000,00 29.6.000,00 4.80.000,00 2.709.67.90,00 6.8.9.20,00 8.4.72.70,00 2.728.60.80,00 9.89.94.800,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, January 207 Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PRASENO HADI, MM.Ak NIP. 960620 9840 002 dr. DEBIE K.R. KALALO, MPH NIP. 9640 99602 002 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman