4 KINERJA PDAM Kantor Pusat Kementrian Pekerjaan Umum

dokumen-dokumen yang mirip
4 KINERJA PDAM Kantor BPPSPAM

4 KINERJA PDAM Kantor BPP SPAM

PROPINSI KOTAMADYA/KABUPATEN TARIF KABUPATEN/KOTAMADYA HARGA REGULER. KALIMANTAN BARAT Kab. Bengkayang Bengkayang

BAB V SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

BAHAN DAN METODE Kerangka Konsep Penelitian Variabel Penelitian Pelaku kebijakan

PERANAN DEWAN PENGAWAS DAN PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI

RUTE TENDER ANGKUTAN DARAT SULAWESI, KALIMANTAN, & MALUKU PERIODE:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Lampiran Surat Nomor : 331/KN.320/J/07/2016 Tanggal : 14 Juli 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Lampiran Surat No : KL /BIII.1/1022/2017. Kepada Yth :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

- 1 - A. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN

I(EMENTERIAN I(ESEHATAN RI

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.07/2011 TENTANG

Lampiran 1 Nomor : 6517 /D.3.2/06/2017 Tanggal : 22 Juni Daftar Undangan

HASIL EVALUASI KINERJA PDAM

Jumlah No. Provinsi/ Kabupaten Halaman Kabupaten Kecamatan 11. Provinsi Jawa Tengah 34 / 548

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K YAT

DAERAH PENGHASIL DAN RENCANA PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2003

Luas Kawasan Mangrove Per Kabupaten

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR KEP.32/MEN/2010 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN

DAFTAR USULAN VERTIKALISASI TAHUN 2016

Lampiran 1 Nomor : 7569 /D.3.2/07/2017 Tanggal : 26 Juli Daftar Undangan

PENGAJUAN INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016

LAMPIRAN 2 KABUPATEN/KOTA DISETUJUI

NAMA SATKER LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR DAN TERDEPAN (3T)

Daftar Daerah yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Masa Jabatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Berakhir Tahun 2018 dan Tahun 2019)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Daftar Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)

1. Pimpinan Sidang : Suharto, ATD (Kepala Dinas LLAJ Kota Bogor)

Resource Development (LERD), bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran diklat LERD, dengan informasi sebagai berikut:


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KAB/KOTA PRIORITAS SASARAN DIKLAT GURU PENGEMBANG MATEMATIKA JENJANG SMK TAHUN 2012

LAMPIRAN XIX PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR USULAN PENILAIAN INSTANSI VERTIKAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA (UPDATE JANUARI 2016)

SARANA PRASARANA PENGOLAHAN YANG DIBANGUN DITJEN P2HP,

DAERAH JUMLAH PROPINSI (A)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 517 K/81/MEM/2003 TANGGAL : 14 April 2003

DAFTAR DAERAH DAN JUMLAH PIUTANG AWAL DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

PENGUMUMAN LELANG PENGADAAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA ALIH DAYA BPJS KESEHATAN WILAYAH KERJA DIVISI REGIONAL VIII. Nomor : 01/PLTAD/0117

DAFTAR KAB/ KOTA REKRUI TMEN SAKTI PEKSOS

DAFTAR USULAN VERTIKALISASI TAHUN 2016

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR DAN TERDEPAN (3T)

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS II TA 2015

DAFTAR DAERAH PENERIMA ALOKASI DANA STIMULUS FISKAL

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR DAN TERDEPAN (3T)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1)

PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN SATKER LINGKUP BKP PER 11 NOVEMBER 2013

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER SATKER PER KEWENANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 KONDISI PER TANGGAL 4 JULI 2015

BAB III ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI

CV. KARYA JAYA LESTARI

Ongkos Kirim Mesin Tempel OBM Suzuki / Unit

TARGET PROGRES BULANAN PROGRAM PAMSIMAS II TAHUN 2014

PENGUMUMAN

Kab dan Kota Calon Penyelenggara Baru PKH Provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara

TAMBAHAN LOKASI DAN KEBUTUHAN PPB TAHUN 2016

II North Sumatera KK IUP 31,912,159, ,731,920, Dairi Regency KK IUP 1,803,040, Karo Regency IUP 204,965,849.

DAFTAR NAMA DAERAH YANG BELUM MELAPORKAN SK DAN SOP (DATA DUKUNG PEMBENTUKAN PPID) KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016 (UPDATED 12 APRIL 2016)

PENGUMUMAN LELANG ULANG PASCAKUALIFIKASI Nomor : 02/PLTAD2/1215

Berikut ini kami sampaikan harga ongkos kirim Pahala Express project volvo penta diesel marine dengan rincian sebagai berikut

Aceh 43,33. Nilai Rata-Rata Provinsi

KAB/KOTA PRIORITAS SASARAN DIKLAT GURU PENGEMBANG MATEMATIKA JENJANG SMP TAHUN 2012

Lampiran III Pengumuman Ketua Panitia Penyelenggaraan Ujian PPAT Tahun 2012 Nomor : 7/Peng /VII/2013 Tanggal : 18 Juli 2013

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Daftar Instansi Pemerintah Daerah Yang Mendapatkan Formasi Khusus Tenaga Dokter PTT 2014 Keadaan sampai dengan 12 Agustus 2014

PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL

ONGKOS KIRIM MESIN RMU CV MANDIRI GARLICA PRATAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 3 DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM TA. 2006

TRIWULAN IV (Oktober-Desember 2014)

DAFTAR KABUPATEN / KOTA YANG BELUM MENYALURKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PERIODE JANUARI - MARET TAHUN 2011 Status 17 Maret 2011 ACEH

Pricelist Biaya Pengiriman Area Indonesia Timur

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

DAFTAR NAMA DAN KODE PROVINSI

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

PETA KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA

ZONA ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA

LAMPIRAN 25. KERJASAMA PENELITIAN DENGAN INTANSI PEMERINTAH/PEMDA (PROVINSI, KABUPATEN, KOTA), TAHUN ANGGARAN Lanjutan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

STATUS PENCAIRAN DANA FIX COST PELATIHAN MASYARAKAT Status 1 Agustus 2007

LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI UMUM PER INSTANSI TAHUN 2013

KESEPAKATAN HASIL KICK OFF MEETING PROGRAM PAMSIMAS III TA 2017 BIDAKARA, FEBRUARI 2017

FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

(dalam ribuan rupiah) BIDANG BIDANG SARANA PERDAGANGAN BIDANG TRANSPORTASI TOTAL INFRASTRUKTUR NO DAERAH BIDANG KESEHATAN BIDANG PERTANIAN IRIGASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI *) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Code Propinsi/Kabupaten/Kota (Province/Regency/Municipality) Code Propinsi/Kabupaten/Kota (Province/Regency/Municipality)

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 451/KMK

BELUM APA-APA! KINERJA PEMDA MELAKSANAKAN KORSUP MINERBA

Tabel 2 Perkembangan dan Proyeksi Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tertinggal KODE KABUPATEN

INDIKASI KAWASAN HUTAN DAN LAHAN YANG PERLU DILAKUKAN REHABILITASI

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DAFTAR DAERAH AFIRMASI LPDP TAHUN 2018

Transkripsi:

DAFTAR ISI Kata pengantar Halaman 5 Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7 Provinsi Kalimantan Barat Halaman 15 Provinsi Kalimantan Tengah Halaman 27 Provinsi Kalimantan Selatan Halaman 43 Provinsi Kalimantan Timur Halaman 57 Provinsi Sulawesi Utara Halaman 71 Provinsi Gorontalo Halaman 79 Provinsi Sulawesi Tengah Halaman 83 Provinsi Sulawesi Selatan Halaman 91 Provinsi Sulawesi tenggara Halaman 109 Provinsi Sulawesi Barat Halaman 119 KINERJA PDAM 2011 3

4 KINERJA PDAM 2011 Kantor Pusat Kementrian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR Laporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010. Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut : Kategori Jumlah PDAM Nasional Wilayah 3 Sehat 145 35 Kurang Sehat 103 35 Sakit 87 25 Total 335 95 Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama. Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Jakarta, Mei 2012 Ketua BPPSPAM Ir. M. Rachmat Karnadi, MT NIP 110021836 KINERJA PDAM 2011 5

6 KINERJA PDAM 2011

LAPORAN LAPORAN KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011 A. PENDAHULUAN Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penye diaan Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM. BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 dengan data yang bersumber dari laporan audit keuangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, maupun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010. B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ; a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aktiva KINERJA PDAM 2011 7

LAPORAN 2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ; a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pertambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas air yang telah memenuhi syarat e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas pengelolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga 3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, mengukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan 4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi ; a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai Nilai maksimum dari masing masing aspek tersebut adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi : Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek Aspek Bobot Nilai Maksimum Skoring Keuangan 0.25 5 1.25 Pelayanan 0.25 5 1.25 Operasional 0.35 5 1.75 Sumber Daya Manusia 0.15 5 0.75 Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasarkan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai : 8 KINERJA PDAM 2011

LAPORAN 1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan. 2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 2,8 PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya. 3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri atas 4 aspek seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hasil evaluasi ini dibagi menurut wilayah yaitu wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali). Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah III yakni PDAM di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011 PROPINSI SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH Kalimantan Barat 1 6 4 11 Kalimantan Tengah 5 6 3 14 Kalimantan Selatan 9 3-12 Kalimantan Timur 8 4-12 Gorontalo 2 1-3 Sulawesi Tengah 3 2 2 7 Sulawesi Selatan 6 6 5 17 Sulawesi Barat 1 2 1 4 Sulawesi Utara 1 5 6 Sulawesi Tenggara 4 5 9 Jumlah (Wilayah III) 35 35 25 95 Prosentase (Wilayah III) 36,84 % 36,84 % 26,32 % 100 % Jumlah (Nasional) 145 103 87 335 Prosentase (Nasional) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 % D. PENUTUP Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 dan perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya: KINERJA PDAM 2011 9

LAPORAN Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM PERIODE SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH Tahun 2007 (PDAM) 79 113 114 306 Prosentase (%) 25,82 % 36,93 % 37,25 % 100,00 % Tahun 2008 (PDAM) 89 119 117 325 Prosentase (%) 27,38 % 36,62 % 36,00 % 100,00 % Tahun 2009 (PDAM) 103 115 119 337 Prosentase (%) 30.56 % 34,13 % 35,31 % 100,00 % Tahun 2010 (PDAM) 143 127 71 341 Prosentase (%) 41,94 % 37,24 % 20,82 % 100,00 % Tahun 2011 (PDAM) 144 104 87 335 Prosentase (%) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 % Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan. Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan dukungan melalui program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan. Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah III No. Urut Nama PDAM Nama Propinsi Status Data 1 PDAM Kota Pontianak Kalimantan Barat 2010 2 PDAM Kab. Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah 2010 3 PDAM Kab Pulang Pisau Kalimantan Tengah 2009 4 PDAM Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah 2010 5 PDAM Kab. Barito Utara Kalimantan Tengah 2007 6 DAM Kab. Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah 2010 7 PDAM Kota Banjarmasin Bandarmasih Kalimantan Selatan 2010 8 PDAM Kab. Banjar (Intan Banjar) Kalimantan Selatan 2010 9 PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 2009 10 PDAM Kab. Balangan Kalimantan Selatan 2010 11 PDAM Kab Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2009 12 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 2010 13 PDAM Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan 2008 14 PDAM Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 2010 15 PDAM Kab. Tapin Kalimantan Selatan 2010 16 PDAM Kota Balikpapan Kalimantan Timur 2010 17 PDAM Kota Samarinda Kalimantan Timur 2010 18 PDAM Kota Bontang Kalimantan Timur 2010 19 PDAM Kab. Kutai Kartanegara Tirta Mahakam Kalimantan Timur 2009 20 PDAM Kab. Paser Tirta Kandilo Kalimantan Timur 2010 21 PDAM Kota Tarakan Kalimantan Timur 2010 22 PDAM Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur 2010 10 KINERJA PDAM 2011

LAPORAN 23 PDAM Kabupaten Malinau Kalimantan Timur 2010 24 PDAM Tirta Maleo Kab. Pohuwato Gorontalo 2010 25 PDAM Kota Gorontalo Gorontalo 2009 26 PDAM Ue Tanah Kab Tojo Una-una Sulawesi Tengah 2010 27 PDAM Ogo Malane Kab Toli Toli Sulawesi Tengah 2010 28 PDAM Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 2010 29 PDAM Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan 2008 30 PDAM Kab Takalar Sulawesi Selatan 2010 31 PDAM Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan 2010 32 PDAM Kab Enrekang Tirta Massenrempulu Sulawesi Selatan 2008 33 PDAM Kab Gowa Sulawesi Selatan 2010 34 PDAM Kota Palopo Sulawesi Selatan 2009 35 PDAM Kab Majene Sulawesi Barat 2009 Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat Wilayah III No. Urut Nama PDAM Nama Propinsi Status Data 1 PDAM Kab. Sintang Kalimantan Barat 2010 2 PDAM Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2009 3 PDAM Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 2010 4 PDAM Kab.Sanggau Kalimantan Barat 2009 5 PDAM Kab. Ketapang Kalimantan Barat 2009 6 Kab.Pontianak Kalimantan Barat 2010 7 PDAM Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah 2010 8 PDAM Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 2010 9 PDAM Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah 2008 10 PDAM Kab. Katingan Kalimantan Tengah 2010 11 PDAM Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah 2010 12 PDAM Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah 2010 13 PDAM Kab. Tabalong Kalimantan Selatan 2010 14 PDAM Kab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 2010 15 PDAM Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan 2010 16 PDAM Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur 2010 17 PDAM Kab. Bulungan Kalimantan Timur 2010 18 PDAM Kab. Berau Tirta Sergah Kalimantan Timur 2007 19 PDAM Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur 2008 20 PDAM Kab Talaud Sulawesi Utara 2009 21 PDAM Kab Gorontalo Gorontalo 2010 22 PDAM Kab Banggai Sulawesi Tengah 2010 23 PDAM Kota Palu Sulawesi Tengah 2010 24 PDAM Kab Sinjai Sulawesi Selatan 2007 25 PDAM Kab Barru Sulawesi Selatan 2008 26 PDAM Kab Bone Sulawesi Selatan 2008 27 PDAM Kab.Sidendreng Rappeng Sulawesi Selatan 2009 28 PDAM Kab Jeneponto Sulawesi Selatan 2010 29 PDAM Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan 2009 30 PDAM Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara 2010 31 PDAM Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara 2010 32 PDAM Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara 2010 33 PDAM Kab Muna Sulawesi Tenggara 2010 34 PDAM Kab Mamuju Tirta Manakarra Sulawesi Barat 2010 35 PDAM Kab Polewali Mandar Sulawesi Barat 2010 KINERJA PDAM 2011 11

LAPORAN Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit Wilayah III No. Urut Nama PDAM Nama Propinsi Status Data 1 PDAM Kab. Sambas Kalimantan Barat 2010 2 PDAM Kabupaten melawi Kalimantan Barat 2010 3 PDAM Kota Singkawang Kalimantan Barat 2010 4 PDAM Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2010 5 PDAM Kab. Gunung Mas Kalimantan Tengah 2010 6 PDAM Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah 2009 7 PDAM Kab. Kapuas Kalimantan Tengah 2009 8 PDAM Kota Bitung Sulawesi Utara 2010 9 PDAM Kab Sangihe Sulawesi Utara 2010 10 PDAM Kota Tomohon Sulawesi Utara 2006 11 PDAM Kab Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 2010 12 PDAM Kab Minahasa Sulawesi Utara 2006 13 PDAM Kab Donggala Sulawesi Tengah 2010 14 PDAM Motanang Kab Buol Sulawesi Tengah 2009 15 PDAM Kota Makassar Sulawesi Selatan 2009 AP 16 PDAM Kab. Wajo Sulawesi Selatan 2009 17 PDAM Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan 2008 18 PDAM Kab Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan 2008 19 PDAM Kab Soppeng Sulawesi Selatan 2007 20 PDAM Kab Buton Sulawesi Tenggara 2010 21 PDAM Kab. Kolaka Utara Sulawesi Tenggara 2010 22 PDAM Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara 2010 23 PDAM Kota Kendari Sulawesi Tenggara 2007 24 PDAM Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara 2010 25 PDAM Kab Mamasa Sulawesi Barat 2006 12 KINERJA PDAM 2011

LAPORAN Pembangunan IPA PDAM Kota Banjarmasin KINERJA PDAM 2011 13

14 KINERJA PDAM 2011 IPA PDAM Kota Banjarmasin

KALBAR 195. PDAM Kota Pontianak 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,946.56 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,583.21 a. R O E 16.7% 5 10.7% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,977.40 b. Ratio Operasi 0.80 2.00 0.70 2.00 0.85 3 0.92 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (30.84) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 10,991,390.13 a. Ratio Kas 144% 5 38% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 20,622,190.88 b. Efektivitas Penagihan 92.5% 5 91.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,423,850.92 3. Solvabilitas 442% 5 173% 4 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 7,868,519.99 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.1 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 43.66% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,210.00 1.Cakupan Pelayanan 68.4% 4 70.8% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 1,128.15 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.2% 2 4.6% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.6% 5 94.6% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 21.3% 3 7.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 20.92 2.00 21.80 3 22.26 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 75,075.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 550,304.00 1. Effisiensi Produksi 90.7% 3.00 91.4% 3.00 89.0% 4 93.2% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 550,304.00 2. Tingkat Kehilangan air 42.3% 1.00 39.6% 1.00 34.2% 3 32.7% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 389,890.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 2.00 12 1.00 20 4 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 409.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.7% 1 5.8% 2 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1.1 25 Opini Auditor Independen WTP 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.92 3.00 5.46 3.00 4.07 5 5.45 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 27.1% 2 12.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.2% 1 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4 Total Kinerja 1.76 1.72 3.35 2.99 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 15

KALBAR 196. PDAM Kabupaten Sintang 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,347.29 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,564.89 a. R O E 43.2% 5-10.9% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,151.75 b. Ratio Operasi 2.88 1.00 2.80 1.00 1.51 1 1.17 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (804.46) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 8,710.42 a. Ratio Kas 112% 5 13265% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 483,036.87 b. Efektivitas Penagihan 88.2% 4 92.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 368,978.24 3. Solvabilitas 3175% 5 1364% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (676,241.35) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 48.95% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 113.42 1.Cakupan Pelayanan 11.3% 1 11.3% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 52.05 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.0% 3-21.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 78.3% 4 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 23 2.00 22.16 2.00 14.04 1 23.64 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,194.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 373,380.00 1. Effisiensi Produksi 67.2% 1.00 67.2% 1.00 91.1% 5 45.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 173,643.00 2. Tingkat Kehilangan air 32.4% 2.00 31.5% 2.00 26.9% 4 38.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,588.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1.00 10 1.00 14 2 12 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 55.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 6.3% 2 20.0% 5 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 0.7 25 Opini Auditor Independen Tidak memberikan pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.21 1.00 14.98 1.00 13.51 2 17.22 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 23.6% 2 29.1% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.7% 3 5.6% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.78 1.78 2.88 2.21 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 16 KINERJA PDAM 2011

KALBAR 197. PDAM Kabupaten Kapuas Hulu 2007 2008 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,289.41 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,042.40 a. R O E 0.0% 2-9.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,068.88 b. Ratio Operasi 1.04 1.00 0.92 2.00 1.35 1 1.33 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (779.47) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 153,658.46 a. Ratio Kas 145% 5 226% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 71.0% 1 96.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 107,595.40 3. Solvabilitas 7261% 5 1044% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,307,868.45) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 41.69% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 120.00 1.Cakupan Pelayanan 29.9% 2 54.0% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 98.01 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.6% 3 0.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 18.82 2.00 18.82 2 19.70 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,869.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 222,893.00 1. Effisiensi Produksi 64.2% 1.00 75.8% 1.00 75.8% 3 81.7% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 126,142.00 2. Tingkat Kehilangan air 27.8% 2.00 24.1% 3.00 24.1% 5 31.1% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 68,172.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 15 1.00 15 3 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 88.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.8% 1 3.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.97 1.00 11.00 1.00 11.00 3 11.18 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.75 1.93 2.57 2.76 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 17

KALBAR 198. PDAM Kabupaten Bengkayang 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,541.76 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,091.71 a. R O E 0.0% 2-7.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,921.77 b. Ratio Operasi 0.78 2.00 1.79 1 2.20 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,380.01) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 881.00 a. Ratio Kas 33918% 5 22823% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 358,381.90 b. Efektivitas Penagihan 80.5% 3 87.4% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 378,994.94 3. Solvabilitas 1247394% 5 9363% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,421,007.19) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 74.81% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 117.63 1.Cakupan Pelayanan 36.5% 2 34.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 55.76 2. Pertumbuhan Pelanggan 57.1% 5 13.4% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.8% 5 94.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 21.56 2.00 19.75 2 21.26 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,918.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 214,785.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 49.6% 1 47.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 58,824.00 2. Tingkat Kehilangan air 42.8% 1.00 34.9% 3 35.0% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 20,464.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 19 4 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 63.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 70.0% 4 96.5% 5 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.9% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 28.65 1.00 17.08 1 16.08 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.2% 1 14.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.8% 3 4.0% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.88 2.56 2.57 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 18 KINERJA PDAM 2011

KALBAR 199. PDAM Kabupaten Sanggau 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,583.93 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,793.07 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,139.39 b. Ratio Operasi 1.09 1.00 0.99 2 1.14 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (555.47) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 17,587.65 a. Ratio Kas 4446% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 91.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,880,074.32 3. Solvabilitas 39813% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 50.96% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 262.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 76.94 1.Cakupan Pelayanan 62.4% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.1% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 60.9% 4 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.19 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.92 1.00 14.09 1 14.33 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,320.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 395,172.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 101,128.00 1. Effisiensi Produksi 78.9% 1.00 73.6% 1 29.4% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 63,064.00 2. Tingkat Kehilangan air 51.6% 1.00 34.9% 2 24.1% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 51.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 11 1.00 10 1 10 1 22 Tertib pelaporan Tidak tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.54 3.00 6.09 3 5.47 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 9.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.71 2.26 2.55 Kategori Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 19

KALBAR 200. PDAM Kabupaten Ketapang 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,206.68 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,642.63 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,049.28 b. Ratio Operasi 1.72 1.00 1.27 1156.940 1.24 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (842.60) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 349,706.42 a. Ratio Kas 389% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 68.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,838,535.65 3. Solvabilitas 1755% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.75% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 69.04 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 59.87 1.Cakupan Pelayanan 19.9% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.3% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 17.67 1.00 23.38 2 14.62 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,834.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 413,689.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 175,931.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3 86.7% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 35,004.00 2. Tingkat Kehilangan air 47.5% 1.00 47.9% 1 37.8% 2 21 Jumlah Pegawai (orang) 60.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 22 2 21 4 22 Tertib pelaporan Belum Tertib 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 3.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.34 2.00 10.80 1 10.28 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.98 1.86 2.41 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 20 KINERJA PDAM 2011

KALBAR 201. PDAM Kabupaten Pontianak 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,778.41 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,030.70 a. R O E 0.0% 2-7.6% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,602.30 b. Ratio Operasi 1.00 1.00 1.19 1.00 1.09 1 1.25 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (823.89) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,057,474.91 a. Ratio Kas 4% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 259,000.42 b. Efektivitas Penagihan 91.9% 5 95.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 93,793.08 3. Solvabilitas 302% 5 376% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (484,145.97) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 58.33% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 155.00 1.Cakupan Pelayanan 14.3% 1 11.1% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 36.91 2. Pertumbuhan Pelanggan -7.4% 1 2.1% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 54.2% 3 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 7 1.00 14.52 1.00 11.00 1 15.61 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,674.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 217,908.00 1. Effisiensi Produksi 72.2% 1.00 61.1% 1.00 23.0% 1 23.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 162,049.00 2. Tingkat Kehilangan air 58.6% 1.00 57.2% 1.00 51.0% 1 41.0% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 17,977.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 11 1.00 9 1 9 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 34.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 20.8% 2 80.2% 5 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 39.5% 5 21.8% 5 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.9 25 Opini Auditor Independen WDP 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.35 3.00 8.75 2.00 9.73 4 9.25 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 5.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.16 1.79 2.28 2.52 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 21

KALBAR 202. PDAM Kabupaten Sambas 2006 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 5,226.42 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,436.35 a. R O E 0.0% 2-4.4% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,301.54 b. Ratio Operasi 0.56 3.00 1.74 1.00 1.43 1 1.28 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (75.12) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 793,774.90 a. Ratio Kas 3% 1 180% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,457,599.33 b. Efektivitas Penagihan 80.7% 3 85.3% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 73,294.75 3. Solvabilitas 1182% 5 1119% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (998,818.15) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.53% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 172.50 1.Cakupan Pelayanan 13.7% 1 15.6% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 52.37 2. Pertumbuhan Pelanggan -0.9% 1 2.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 41.3% 3 98.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 12 1.00 6.87 1.00 12.71 1 8.41 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,223.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 496,116.00 1. Effisiensi Produksi 83.3% 2.00 64.6% 1.00 29.0% 1 30.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 265,809.00 2. Tingkat Kehilangan air 43.5% 1.00 33.9% 2.00 39.2% 2 47.2% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 41,568.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 15 1.00 18 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 52.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 40.0% 2 40.0% 2 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.68 2.00 9.34 2.00 8.43 4 8.36 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 17.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.56 1.61 2.22 2.12 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 22 KINERJA PDAM 2011

KALBAR 203. PDAM Kabupaten Melawi 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,856.54 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,679.87 a. R O E 0.0% 2-0.5% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,764.35 b. Ratio Operasi 1.12 1 0.94 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 92.19 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,937.50 a. Ratio Kas 1003% 5 61688% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 57.3% 1 0.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 102,068.75 3. Solvabilitas 45721% 5 36336% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (266,504.03) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 67.80% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 97.15 1.Cakupan Pelayanan 8.5% 1 18.2% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 47.44 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 2.9% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 82.4% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 33.3% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.48 1 11.12 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,935.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 175,543.00 1. Effisiensi Produksi 39.5% 1 48.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 96,910.00 2. Tingkat Kehilangan air 52.3% 1 48.9% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 17,610.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1 9 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 39.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 43.7% 3 100.0% 5 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 16.2% 4 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.6 25 Opini Auditor Independen Tidak Menyatakan Pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.22 3 13.29 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 37.5% 2 38.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.7% 1 3.5% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 2.15 1.91 Kategori Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 23

KALBAR 204. PDAM Kota Singkawang 2010 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 6,148.49 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 5,146.48 a. R O E 0.9% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,967.21 b. Ratio Operasi 0.98 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 181.28 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,534,771.92 a. Ratio Kas 114% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,734,437.16 b. Efektivitas Penagihan 57.9% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 236,681.75 3. Solvabilitas 510% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 155,192.55 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 60.30% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 94.96 1.Cakupan Pelayanan 44.7% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 1,128.15 2. Pertumbuhan Pelanggan -0.5% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 47.2% 3 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 1.9% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 5.21 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,340.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 550,304.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 186,306.00 2. Tingkat Kehilangan air 54.7% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 83,252.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 109.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.1% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.83 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 15.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 2.10 Kategori - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 Sakit 24 KINERJA PDAM 2011

KALBAR 205. PDAM Kabupaten Kubu Raya 2010 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,930.91 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,773.48 a. R O E 13.8% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 7,261.88 b. Ratio Operasi 1.64 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,330.98) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 30,139,682.01 a. Ratio Kas 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,892,579.00 b. Efektivitas Penagihan 55.4% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 137,808.39 3. Solvabilitas 0% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,247,722.96) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 110.66% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 165.00 1.Cakupan Pelayanan 28.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 53.30 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.2% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 94.6% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 7.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 6.44 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,766.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 498,459.00 1. Effisiensi Produksi 32.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 206,981.00 2. Tingkat Kehilangan air 31.8% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 58,596.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 58.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 20.5% 5 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.94 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 24.1% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 Total Kinerja 2.05 Kategori - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 Sakit KINERJA PDAM 2011 25

26 KINERJA PDAM 2011 Pembangunan IPA PDAM Kotan Banjarmasin

KALTENG 206. PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,664.13 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,052.82 a. R O E 2.3% 2 4.7% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,618.80 b. Ratio Operasi 0.70 2.00 0.82 2.00 0.92 2 0.86 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 45.33 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 609,098.17 a. Ratio Kas 253% 5 663% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 93.8% 5 98.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 755,302.29 3. Solvabilitas 3987% 5 801% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2,045,094.59 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 33.51% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 281.27 1.Cakupan Pelayanan 67.8% 4 64.1% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 248.99 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.9% 2 20.4% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 76.2% 4 28.7% 2 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 22.2% 2 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 23 2.00 23.44 2.00 23.53 3 22.67 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 24,430.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 295,815.00 1. Effisiensi Produksi 77.4% 1.00 77.4% 1.00 82.7% 4 88.5% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 177,540.00 2. Tingkat Kehilangan air 21.9% 3.00 21.5% 3.00 20.9% 5 17.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 113,725.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1.00 12 1.00 18 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 112.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 15.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 6.1% 2 5.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.34 3.00 5.53 3.00 5.32 5 4.58 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 19.4% 1 129.5% 5 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.7% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.6 Total Kinerja 2.33 2.16 3.42 3.51 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 27

KALTENG 207. PDAM Kabupaten Pulang Pisau 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,540.50 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,882.65 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,482.88 b. Ratio Operasi 1.00 1.00 1.55 1 1.21 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (942.38) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 17,964.66 a. Ratio Kas 1238% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 97.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,345,813.00 3. Solvabilitas 13946% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 40.06% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 48.13 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 18.88 1.Cakupan Pelayanan 10.8% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 26.3% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 17.36 1.00 17.61 1 18.33 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,929.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 122,543.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 122,543.00 1. Effisiensi Produksi 69.1% 1.00 76.5% 1 39.2% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 13,226.00 2. Tingkat Kehilangan air 21.8% 3.00 25.3% 2 18.0% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 24.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1.00 15 1 19 4 22 Tertib pelaporan Tidak Tertib 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 85.0% 5 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 5.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.57 1.00 15.72 1 12.44 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.66 1.62 3.18 Kategori Sakit Sakit Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 28 KINERJA PDAM 2011

KALTENG 208. PDAM Kota Palangka Raya 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,764.83 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,422.12 a. R O E -24.3% 1-2.0% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,981.16 b. Ratio Operasi 0.92 2.00 0.86 2.00 0.91 2 1.01 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (216.33) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,283,461.89 a. Ratio Kas 158% 5 170% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,699,146.70 b. Efektivitas Penagihan 90.3% 5 79.9% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,321,190.81 3. Solvabilitas 287% 5 86% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 50,456.80 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 47.14% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 255.00 1.Cakupan Pelayanan 50.5% 3 48.6% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 165.46 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.2% 2 1.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 20.0% 3 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 16.84 1.00 17.59 2 16.79 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,348.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 220,223.00 1. Effisiensi Produksi 51.4% 1.00 52.5% 1.00 46.3% 1 64.9% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 203,442.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.5% 3.00 22.4% 3.00 22.4% 5 23.7% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 98,834.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 23 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 71.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 28.0% 2 31.8% 2 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.2% 1 5.5% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.31 3.00 4.15 3.00 4.04 5 4.34 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 35.4% 2 31.0% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.3% 2 6.1% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.6 Total Kinerja 1.62 1.8 3.09 3.03 Kategori Sakit Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 26 Status Restrukturisasi Hutang Persetujuan Keputusan Menteri Keuangan No S-734/MK.01/2009 KINERJA PDAM 2011 29

KALTENG 209. PDAM Kabupaten Barito Utara 2006 2007 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,701.15 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,031.92 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,639.60 b. Ratio Operasi 1.32 1.00 1.10 1 1.43 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (938.45) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 27,587.24 a. Ratio Kas 569% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 94.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,770,626.09 3. Solvabilitas 25624% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 49.09% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 107.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 97.00 1.Cakupan Pelayanan 38.6% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 20.20 2.00 20.61 2 20.61 3 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,250.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 114,117.00 1. Effisiensi Produksi 82.1% 2.00 90.7% 3 90.7% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 44,046.00 2. Tingkat Kehilangan air 16.1% 3.00 19.9% 3 19.9% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 69.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 22 2 22 5 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.24 1.00 9.52 2 9.52 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.92 2.00 3.01 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2007 30 KINERJA PDAM 2011

KALTENG 210. PDAM Kabupaten Murung Raya 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,991.09 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,039.91 a. R O E 0.0% 2-62.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,979.11 b. Ratio Operasi 1.47 1.00 1.75 1.00 2.44 1 2.02 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,988.02) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 0% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 76.8% 2 83.0% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 13,116.90 3. Solvabilitas 150% 3 714% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,309,323.16) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 75.69% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 31.86 1.Cakupan Pelayanan 32.0% 2 29.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 27.14 2. Pertumbuhan Pelanggan 18.6% 5 3.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 1.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 22.11 2.00 24.63 3 20.76 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,286.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 98,834.00 1. Effisiensi Produksi 87.4% 2.00 87.4% 2.00 85.6% 4 85.2% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 47,360.00 2. Tingkat Kehilangan air 10.3% 3.00 12.8% 3.00 20.9% 5 20.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 14,092.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 1.00 22 2.00 24 5 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 32.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.42 1.00 15.00 1.00 17.61 1 14.00 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 20.5% 2 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.2% 2 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.87 1.91 2.88 2.50 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 31

KALTENG 211. PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat 2007 2008 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,051.93 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,428.78 a. R O E 0.0% 2-28.9% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,950.72 b. Ratio Operasi 0.95 2.00 0.97 2.00 1.29 1 1.27 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (898.79) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 62,081.13 a. Ratio Kas 63% 3 430% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 86.7% 4 97.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 219,865.07 3. Solvabilitas 6641% 5 247% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,260,905.17) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 39.89% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 157.50 1.Cakupan Pelayanan 50.2% 3 51.1% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 96.93 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 2.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 92.3% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 18.75 2.00 18.75 2 17.98 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,494.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 235,274.00 1. Effisiensi Produksi 56.8% 1.00 72.5% 1.00 72.5% 3 61.5% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 120,032.00 2. Tingkat Kehilangan air 40.1% 1.00 23.6% 3.00 23.6% 5 29.8% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 61,382.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 18 1.00 18 4 17 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 44.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 15.8% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 5.7% 2 4.3% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.22 3.00 6.22 3.00 6.22 5 4.63 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 4.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.87 1.96 2.71 2.83 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 32 KINERJA PDAM 2011

KALTENG 212. PDAM Kabupaten Lamandau 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,464.79 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 5,554.22 a. R O E 0.0% 2-44.4% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 6,748.86 b. Ratio Operasi 2.59 1.00 2.54 1.00 1.39 1 2.20 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (4,284.07) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,873.42 a. Ratio Kas 3062% 5 6966% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 34.7% 1 90.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 67,454.99 3. Solvabilitas 92420% 5 1338% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,309,323.16) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 122.68% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 18.90 1.Cakupan Pelayanan 22.7% 2 22.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 10.88 2. Pertumbuhan Pelanggan 24.3% 5 14.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 1.0% 3 33.3% 2 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 21.29 2.00 23.04 3 23.26 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 829.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 73,356.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 60.0% 1.00 56.6% 1 57.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 24,781.00 2. Tingkat Kehilangan air 13.8% 3.00 15.7% 3.00 21.2% 5 30.6% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 5,536.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1.00 15 1.00 18 3 12 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 18.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.1% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.2% 1 3.1% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 40.08 1.00 30.82 1.00 24.79 1 21.71 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 22.2% 2 16.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.9% 2 1.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.87 1.8 2.52 2.57 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 33

KALTENG 213. PDAM Kabupaten Barito Selatan 2007 2008 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,383.95 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,917.46 a. R O E 100.0% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,209.26 b. Ratio Operasi 1.02 1.00 1.10 1 1.21 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (825.31) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 528,115.49 a. Ratio Kas 7% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 95.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,823,921.00 3. Solvabilitas 836% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.60% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 121.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 119.00 1.Cakupan Pelayanan 46.9% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.0% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.10 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 12.34 5. Konsumsi Air Domestik 15.30 1.00 15.01 1 15.01 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,755.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 127,254.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 127,254.00 1. Effisiensi Produksi 88.1% 2.00 97.9% 3 97.9% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 59,674.00 2. Tingkat Kehilangan air 27.0% 2.00 29.6% 2 29.6% 4 21 Jumlah Pegawai (orang) 155.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1.00 15 1 15 3 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 4.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.63 1.00 17.70 1 17.70 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.69 1.73 2.51 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 34 KINERJA PDAM 2011

KALTENG 214. PDAM Kabupaten Katingan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,443.32 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,548.17 a. R O E 0.0% 2-35.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,887.06 b. Ratio Operasi 2.14 1.00 2.19 1.00 2.51 1 2.55 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,443.75) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 33,211.54 a. Ratio Kas 6914% 5 2160% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 98.8% 5 98.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 155,423.64 3. Solvabilitas 106128% 5 18715% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,180,609.71) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 75.76% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 32.25 1.Cakupan Pelayanan 10.5% 1 26.2% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 24.25 2. Pertumbuhan Pelanggan 23.2% 5 55.6% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 54.9% 3 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 15.24 1.00 13.85 1 13.61 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,186.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 145,295.00 1. Effisiensi Produksi 90.9% 3.00 89.5% 2.00 49.8% 1 75.2% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 69,385.00 2. Tingkat Kehilangan air 38.0% 1.00 34.9% 2.00 16.7% 5 20.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 18,156.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1.00 16 1.00 16 3 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 32.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 36.0% 2 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 4.0% 1 1.7% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.62 1.00 10.75 1.00 12.29 2 10.04 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 25.8% 2 37.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.3% 3 7.0% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.4 Total Kinerja 1.67 1.62 2.50 2.74 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 35

KALTENG 215. PDAM Kabupaten Gunung Mas 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,578.57 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,806.70 a. R O E 0.0% 2-17.0% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 9,621.27 b. Ratio Operasi 1.05 1.00 1.29 1.00 1.29 1 2.04 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,042.69) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 732,898.76 a. Ratio Kas 4% 1 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 85.4% 4 71.6% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 245,529.39 3. Solvabilitas 1429% 5 1307% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,308,482.41) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 49.59% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 52.77 1.Cakupan Pelayanan 14.5% 1 50.1% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 24.87 2. Pertumbuhan Pelanggan 27.2% 5 13.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 16.35 1.00 16.26 2 14.68 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,501.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 96,990.00 1. Effisiensi Produksi 89.3% 2.00 66.7% 1.00 62.0% 2 47.1% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 30,196.00 2. Tingkat Kehilangan air 10.9% 3.00 27.9% 2.00 19.2% 5 39.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 15,114.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 11 1.00 11 1.00 11 1 12 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 26.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.5% 1 20.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.3% 1 7.0% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.04 1.00 26.01 1.00 19.55 1 10.40 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 27.9% 2 26.9% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 7.1% 3 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.75 1.6 2.31 1.92 Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 36 KINERJA PDAM 2011

KALTENG 216. PDAM Kabupaten Seruyan 2007 2008 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,420.52 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,975.28 a. R O E 0.0% 2-6.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,186.04 b. Ratio Operasi 1.42 1.00 0.86 2.00 1.78 1 1.57 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,765.52) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 6,148.11 a. Ratio Kas 8093% 5 10825% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 94.6% 5 85.9% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 62,550.50 3. Solvabilitas 166204% 5 6417% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (321,521.97) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 71.00% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 20.00 1.Cakupan Pelayanan 3.8% 1 23.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 9.68 2. Pertumbuhan Pelanggan 80.9% 5 9.2% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 31.2% 2 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 46 3.00 14.07 1.00 14.07 1 19.31 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 971.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 25,208.00 1. Effisiensi Produksi 50.0% 1.00 59.7% 1.00 59.7% 1 48.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 25,208.00 2. Tingkat Kehilangan air 24.6% 3.00 12.5% 3.00 12.5% 5 12.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 5,826.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 15 1.00 15 3 17 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 20.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.3% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 20.58 1.00 19.34 1.00 19.34 1 20.60 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 5.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.87 1.81 2.28 2.56 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 37

KALTENG 217. PDAM Kabupaten Barito Timur 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,998.37 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,262.65 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,616.34 b. Ratio Operasi 1.23 1.00 1.24 1 1.38 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,617.98) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 28,589.75 a. Ratio Kas 590% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 62.8% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,198,043.68 3. Solvabilitas 31125% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.65% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 63.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 26.06 1.Cakupan Pelayanan 53.4% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.7% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.16 4. Kualitas Air Pelanggan 1.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 1.90 5. Konsumsi Air Domestik 13.63 1.00 14.49 1 15.38 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,544.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 93,898.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 48,227.00 1. Effisiensi Produksi 76.0% 1.00 88.9% 2 41.0% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 25,776.00 2. Tingkat Kehilangan air 18.8% 3.00 17.0% 3 17.9% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 54.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 9 1.00 19 1 9 1 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.45 1.00 13.37 1 15.24 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 11.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.71 1.75 2.18 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 38 KINERJA PDAM 2011

KALTENG 218. PDAM Kabupaten Kapuas 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,450.15 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,820.93 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 6,515.94 b. Ratio Operasi 1.08 1.00 0.90 2 1.31 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,065.79) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 84.6% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 9,115,590.65 3. Solvabilitas 150% 3 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 47.35% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 197.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 91.17 1.Cakupan Pelayanan 64.5% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.1% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.6% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.13 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 12.44 1.00 12.20 1 13.31 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,641.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 340,687.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 133,441.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 44.9% 1 46.2% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 86,118.00 2. Tingkat Kehilangan air 36.2% 1.00 37.6% 1 32.6% 3 21 Jumlah Pegawai (orang) 97.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 11 1.00 24 3 9 1 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 2.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.00 2.00 8.51 2 8.33 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.86 2.02 2.05 Kategori Kurang Sehat Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 39

KALTENG 219. PDAM Kabupaten Sukamara 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 693.00 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,218.98 a. R O E 0.0% 2-14.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 10,059.59 b. Ratio Operasi 2.83 1.00 3.55 1.00 1.05 1 5.61 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (9,366.59) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 17,902.42 a. Ratio Kas 150% 5 7472% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 89.4% 4 95.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 29,719.25 3. Solvabilitas 150% 3 5168% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (873,390.52) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 211.60% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 16.25 1.Cakupan Pelayanan 20.3% 2 46.3% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 4.31 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.3% 1 114.6% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 1.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14 1.00 12.55 1.00 14.97 1 11.69 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 693.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 44,830.00 1. Effisiensi Produksi 50.0% 1.00 75.0% 1.00 11.1% 1 26.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 12,421.00 2. Tingkat Kehilangan air 28.8% 2.00 34.0% 2.00 30.4% 3 22.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 5,752.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 13 1.00 9 1 13 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 14.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.3% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.1% 1 2.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.72 2.00 37.15 1.00 37.04 1 20.20 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.3% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.8% 2 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.56 1.55 1.98 2.58 Kategori Sakit Sakit Sakit Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 40 KINERJA PDAM 2011

KALTENG Instalasi Pengolahan Air Panaikang PDAM Kota Makassar KINERJA PDAM 2011 41

42 KINERJA PDAM 2011 Instalasi Pengolahan Air Ratulangi PDAM Kota Makassar

KALSEL 220. PDAM Kota Banjarmasin Bandarmasih 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,194.01 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,170.27 a. R O E 0.9% 2 1.6% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,273.82 b. Ratio Operasi 0.61 3.00 0.65 3.00 0.99 2 0.97 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (79.81) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 24,758,610.36 a. Ratio Kas 42% 2 136% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 58,977,428.35 b. Efektivitas Penagihan 103.7% 5 103.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 13,659,328.85 3. Solvabilitas 361% 5 334% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 4,523,346.61 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 37.85% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,550.00 1.Cakupan Pelayanan 97.3% 5 98.5% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 1,418.73 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.1% 3 4.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 99.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 18.12 2.00 18.72 2 19.24 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 122,179.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 665,267.00 1. Effisiensi Produksi 86.0% 2.00 93.8% 3.00 92.7% 5 91.5% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 665,267.00 2. Tingkat Kehilangan air 26.2% 2.00 30.2% 2.00 29.2% 4 28.9% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 655,474.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 23 5 23 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 336.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 72.7% 4 75.0% 4 23 Tertib pelaporan Internal Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 12.9% 3 6.9% 2 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.5 1.4 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 3.32 3.00 2.99 3.00 2.72 5 2.75 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 100.0% 5 198.8% 5 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.8% 2 4.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.6 0.6 Total Kinerja 2.18 2.33 3.87 4.07 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 43

KALSEL 221. PDAM Kabupaten Banjar Intan Banjar 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 5,549.94 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,852.59 a. R O E 3.9% 3 3.6% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,465.13 b. Ratio Operasi 0.73 2.00 0.67 3.00 0.86 2 0.87 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 84.81 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 6,577,776.84 a. Ratio Kas 249% 5 234% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 11,691,880.39 b. Efektivitas Penagihan 98.8% 5 87.8% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,988,264.19 3. Solvabilitas 690% 5 694% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 4,631,249.20 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.64% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 417.50 1.Cakupan Pelayanan 33.5% 2 30.0% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 292.59 2. Pertumbuhan Pelanggan 14.0% 5 13.5% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.6% 5 97.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 75.3% 4 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 16.31 1.00 15.72 2 13.61 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 30,459.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 669,584.00 1. Effisiensi Produksi 70.3% 1.00 71.4% 1.00 76.7% 3 70.1% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 609,233.00 2. Tingkat Kehilangan air 36.4% 1.00 35.4% 1.00 28.9% 4 27.4% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 182,749.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 18 1.00 18 4 15 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 148.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 2.8% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 4.5% 1 8.2% 2 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.49 3.00 5.61 3.00 5.14 5 4.86 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 78.3% 4 29.1% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 10.6% 5 8.5% 4 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.7 0.6 Total Kinerja 2.13 2.28 3.43 3.26 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 44 KINERJA PDAM 2011

KALSEL 222. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,499.49 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,663.45 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,354.54 b. Ratio Operasi 0.90 2.00 1.13 1 1.28 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (855.05) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 73,833.51 a. Ratio Kas 18298% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 94.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,158,812.74 3. Solvabilitas 29174% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 40.11% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 116.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 115.44 1.Cakupan Pelayanan 47.1% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.1% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 88.2% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.66 2.00 19.21 2 19.56 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,487.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 240,382.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 185,099.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3 99.1% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 87,268.00 2. Tingkat Kehilangan air 20.1% 3.00 11.8% 3 12.2% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 51.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 2.00 18 1 23 5 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 2.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.56 3.00 6.13 3 4.86 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 11.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 2.09 1.90 3.28 Kategori Sehat Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 45

KALSEL 223. PDAM Kabupaten Tabalong 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,822.60 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,870.63 a. R O E 0.0% 2-8.7% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,887.36 b. Ratio Operasi 0.86 2.00 0.80 2.00 1.22 1 1.26 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,064.75) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 340,884.40 a. Ratio Kas 924% 5 1129% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 770,933.50 b. Efektivitas Penagihan 94.4% 5 94.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 809,115.26 3. Solvabilitas 6522% 5 2656% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,484,486.14) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 36.26% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 223.13 1.Cakupan Pelayanan 47.7% 3 69.0% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 124.13 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.7% 2 4.8% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 89.7% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 17.68 1.00 16.39 2 17.66 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,933.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 252,666.00 1. Effisiensi Produksi 93.0% 3.00 92.6% 3.00 46.8% 1 55.6% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 146,387.00 2. Tingkat Kehilangan air 15.1% 3.00 20.9% 3.00 29.4% 4 19.0% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 101,020.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 3.00 12 1.00 22 5 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 92.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 75.3% 4 5.9% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.7% 1 0.6% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.49 3.00 8.16 2.00 7.73 5 7.71 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 9.1% 1 13.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.5% 2 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4 Total Kinerja 1.99 1.89 3.26 2.63 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 46 KINERJA PDAM 2011

KALSEL 224. PDAM Kabupaten Balangan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,440.46 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,514.14 a. R O E 0.0% 2-4.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,225.79 b. Ratio Operasi 1.15 1.00 1.02 1.00 1.30 1 1.28 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,785.33) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 154,247.89 a. Ratio Kas 4713% 5 5933% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 593,962.69 b. Efektivitas Penagihan 80.8% 3 87.2% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 182,074.00 3. Solvabilitas 14077% 5 4082% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,273,643.48) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 42.24% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 377.50 1.Cakupan Pelayanan 50.7% 3 61.2% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 59.46 2. Pertumbuhan Pelanggan 16.1% 5 9.9% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 19.35 2.00 18.38 2 19.98 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,750.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 112,935.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 74.1% 1.00 27.5% 1 15.7% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 102,702.00 2. Tingkat Kehilangan air 13.6% 3.00 25.9% 2.00 18.9% 5 17.7% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 62,888.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 12 1.00 18 3 15 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 40.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 56.0% 3 79.0% 4 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.1% 1 6.4% 2 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.62 2.00 9.53 2.00 7.64 5 6.96 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 32.5% 2 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4 Total Kinerja 1.8 1.71 3.15 3.16 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 47

KALSEL 225. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,478.60 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,164.98 a. R O E 2.4% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,920.79 b. Ratio Operasi 0.94 2.00 0.82 2 0.98 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (442.19) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 496,002.89 a. Ratio Kas 1050% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 96.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 6,973,341.00 3. Solvabilitas 5464% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 33.77% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 185.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 180.00 1.Cakupan Pelayanan 61.2% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.9% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.18 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 20.27 2.00 20.48 2 20.58 3 16 Pembangkit Tenaga Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,420.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 216,653.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 201,813.00 1. Effisiensi Produksi 91.3% 3.00 97.3% 3 97.3% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 123,588.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.6% 2.00 23.3% 3 26.9% 4 21 Jumlah Pegawai (orang) 65.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 17 1 13 2 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 2.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.78 3.00 5.64 3 5.23 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 112.3% 5 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.6 Total Kinerja 2 2.05 3.13 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 48 KINERJA PDAM 2011

KALSEL 226. PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,115.05 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,145.03 a. R O E 1.8% 2 0.5% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,445.95 b. Ratio Operasi 0.81 2.00 0.92 2.00 0.96 2 1.00 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (330.90) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 381,398.39 a. Ratio Kas 1066% 5 1364% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 70.4% 1 98.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 407,854.22 3. Solvabilitas 5103% 5 4333% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 74,425.02 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.14% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 136.02 1.Cakupan Pelayanan 33.2% 2 34.2% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 107.90 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.4% 2 3.9% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 17.14 1.00 17.15 2 16.63 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,969.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 210,717.00 1. Effisiensi Produksi 95.0% 3.00 92.4% 3.00 92.4% 5 79.3% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 189,973.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.1% 3.00 27.5% 2.00 24.4% 5 24.0% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 65,034.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 9 1.00 9 1.00 14 2 13 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 74.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 50.5% 3 48.7% 3 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.3% 1 0.8% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.27 3.00 4.62 3.00 5.12 5 6.18 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 6.8% 1 12.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.96 1.85 3.05 3.03 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 49

KALSEL 227. PDAM Kabupaten Barito Kuala 2004 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,759.81 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,762.82 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,419.97 b. Ratio Operasi 0.82 2 1.12 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (660.16) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 757,046.10 a. Ratio Kas 168% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 88.1% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,285,017.10 3. Solvabilitas 4103% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 29.82% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 170.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 86.06 1.Cakupan Pelayanan 26.6% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.8% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 20.14 2 19.37 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,949.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 272,322.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 179,829.00 1. Effisiensi Produksi 74.7% 1 50.6% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 47,900.00 2. Tingkat Kehilangan air 18.4% 3 10.4% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 50.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen Tidak menyatakan pendapat 5. Penggantian Meter Air 1.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.98 2 4.57 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 12.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 2.00 2.94 Kategori Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 50 KINERJA PDAM 2011

KALSEL 228. PDAM Kabupaten Kotabaru 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,771.34 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,285.81 a. R O E 0.0% 2-1.6% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,232.07 b. Ratio Operasi 1.02 1.00 0.77 2.00 1.08 1 1.06 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (460.72) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 81,434.25 a. Ratio Kas 7046% 5 2056% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 204,314.55 b. Efektivitas Penagihan 65.7% 1 93.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 685,537.06 3. Solvabilitas 25196% 5 7884% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (355,381.37) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 32.05% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 218.34 1.Cakupan Pelayanan 58.9% 3 50.2% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 132.71 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.1% 3 8.0% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 75.8% 4 95.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 1.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 29 3.00 28.30 3.00 25.23 4 29.65 4 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 8,238.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 289,050.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 91.8% 3.00 63.0% 2 60.8% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 113,699.00 2. Tingkat Kehilangan air 25.1% 2.00 22.6% 3.00 22.1% 5 22.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 57,030.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 2.00 20 2.00 21 5 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 51.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.1% 1 9.3% 2 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.94 2.00 7.87 3.00 7.34 5 6.19 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 7.1% 1 17.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 1.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.98 2.2 2.92 3.03 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 51

KALSEL 229. PDAM Kabupaten Tapin 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,254.79 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,694.23 a. R O E 1.7% 2 1.7% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,135.52 b. Ratio Operasi 1.03 1.00 1.25 1.00 0.95 2 0.95 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 119.27 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 64,566.28 a. Ratio Kas 150% 5 9046% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 84.7% 3 88.0% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 162,023.82 3. Solvabilitas 150% 3 56445% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 634,779.31 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 33.46% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 126.87 1.Cakupan Pelayanan 63.3% 4 54.0% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 116.27 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.0% 1 5.2% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 19.92 2.00 21.28 3 19.99 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,104.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 167,796.00 1. Effisiensi Produksi 78.1% 1.00 100.0% 3.00 81.1% 4 91.6% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 167,796.00 2. Tingkat Kehilangan air 17.7% 3.00 21.4% 3.00 19.1% 5 23.3% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 90,610.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1.00 24 3.00 15 3 10 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 60.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 79.9% 4 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.9% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.75 3.00 6.37 3.00 6.24 5 5.94 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 16.7% 1 10.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.11 1.98 2.78 3.25 Kategori Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 52 KINERJA PDAM 2011

KALSEL 230. PDAM Kabupaten Tanah Bumbu 2006 2007 2007 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,132.90 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,806.62 a. R O E 0.0% 2-172.2% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,179.50 b. Ratio Operasi 1.66 1.00 2.13 1.00 2.29 1 1.76 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,046.60) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 393,598.50 a. Ratio Kas 3607% 5 212% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 662,564.25 b. Efektivitas Penagihan 63.6% 1 89.3% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 124,831.90 3. Solvabilitas 7618% 5 274% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,172,579.56) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.56% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 270.00 1.Cakupan Pelayanan 8.3% 1 10.5% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 61.04 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 23.3% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 26 3.00 18.83 2.00 18.83 2 21.09 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,943.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 307,048.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 91.1% 3.00 91.1% 5 22.6% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 295,675.00 2. Tingkat Kehilangan air 32.3% 2.00 33.1% 2.00 33.1% 3 21.9% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 30,974.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 13 1.00 13 2 21 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 41.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.32 1.00 11.10 1.00 11.10 3 8.29 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.4 Total Kinerja 1.99 1.85 2.24 2.72 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 53

KALSEL 231. PDAM Kabupaten Tanah Laut 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,877.38 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,448.68 a. R O E 0.0% 2-10.2% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,350.58 b. Ratio Operasi 1.28 1.00 1.14 1.00 1.41 1 1.52 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,473.20) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 181,384.40 a. Ratio Kas 1148% 5 1500% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 85,859.92 b. Efektivitas Penagihan 74.7% 1 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 100,247.54 3. Solvabilitas 3590% 5 3940% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,047,770.92) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 60.99% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 135.12 1.Cakupan Pelayanan 10.3% 1 11.3% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 32.45 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.1% 1-15.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 80.2% 5 66.1% 4 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18 1.00 16.59 1.00 16.59 2 18.07 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,976.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 296,282.00 1. Effisiensi Produksi 69.3% 1.00 63.7% 1.00 63.7% 2 24.0% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 296,282.00 2. Tingkat Kehilangan air 28.2% 2.00 52.8% 1.00 52.8% 1 30.3% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 33,558.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 23 3.00 23 5 15 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 46.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.4% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.70 1.00 14.29 1.00 14.29 1 15.46 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 28.3% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 5.0% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 3.8 0.2 0.3 Total Kinerja 1.68 1.55 1.94 2.37 Kategori Sakit Sakit Sakit Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 54 KINERJA PDAM 2011

KALSEL Instalasi Pengolahan Air Ratulangi Sumbo Opu KINERJA PDAM 2011 55

56 KINERJA PDAM 2011 Instalasi Pengolahan Air Sumbo Opu

KALTIM 232. PDAM Kota Balikpapan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 6,380.86 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,178.92 a. R O E 6.7% 3 14.2% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,040.50 b. Ratio Operasi 0.70 3.00 0.80 2.00 0.91 2 0.81 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 1,340.36 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 15,403,024.37 a. Ratio Kas 441% 5 400% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 97.7% 5 3.7% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 15,378,840.34 3. Solvabilitas 1313% 5 639% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 22,814,515.91 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 21.95% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,115.00 1.Cakupan Pelayanan 83.5% 5 76.0% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 1,072.63 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.4% 3 3.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.2% 5 99.2% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 86.0% 5 87.6% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 19.85 2.00 19.46 2 19.72 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 75,543.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 614,681.00 1. Effisiensi Produksi 73.8% 1.00 75.5% 1.00 83.4% 4 96.2% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 614,681.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.7% 2.00 24.8% 3.00 32.0% 3 35.3% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 466,982.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 17 1.00 21 5 23 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 369.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 44.9% 3 55.0% 3 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.7% 1 9.5% 2 24 Tertib pelaporan Eksternal Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Tidak Ada Utang 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.13 3.00 5.30 3.00 5.08 5 4.88 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 11.1% 1 16.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.08 1.98 3.56 3.62 Kategori Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 57

KALTIM 233. PDAM Kota Samarinda 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,120.50 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,253.88 a. R O E 22.0% 5 13.4% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,084.70 b. Ratio Operasi 0.82 2.00 0.83 2.00 0.85 2 0.89 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 35.80 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 9,758,284.76 a. Ratio Kas 145% 5 240% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 16,044,422.78 b. Efektivitas Penagihan 93.4% 5 96.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 7,126,476.97 3. Solvabilitas 610% 5 235% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 17,027,031.62 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.1 1.1 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 25.82% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,890.68 1.Cakupan Pelayanan 72.3% 4 74.4% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 1,560.34 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.3% 3 5.4% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 80.0% 4 88.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 33.3% 3 61.9% 4 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 27 3.00 28.31 3.00 25.26 4 25.27 4 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 101,723.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 821,182.00 1. Effisiensi Produksi 91.4% 3.00 92.7% 3.00 86.1% 4 82.5% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 821,182.00 2. Tingkat Kehilangan air 28.0% 2.00 30.9% 2.00 32.7% 3 31.9% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 611,300.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 12 1.00 21 4 21 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 376.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.5% 1 2.2% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.22 3.00 3.82 3.00 3.60 5 3.70 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 44.3% 3 17.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4 Total Kinerja 1.96 2.31 3.41 3.38 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 58 KINERJA PDAM 2011

KALTIM 234. PDAM Kota Bontang 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,430.90 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,383.23 a. R O E 1.1% 2-1.6% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,836.74 b. Ratio Operasi 1.21 1.00 0.84 2.00 1.01 1 1.06 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (405.84) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,743,583.74 a. Ratio Kas 259% 5 784% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 101.5% 5 103.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 856,067.18 3. Solvabilitas 711% 5 723% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (486,081.78) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 29.61% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 335.00 1.Cakupan Pelayanan 54.1% 3 51.7% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 161.39 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.5% 3 3.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.8% 5 95.7% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 118.5% 5 98.6% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 26 3.00 27.66 3.00 26.85 4 28.35 4 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,987.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 174,867.00 1. Effisiensi Produksi 50.9% 1.00 54.7% 1.00 54.7% 1 48.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 145,065.00 2. Tingkat Kehilangan air 31.3% 2.00 18.5% 3.00 18.8% 5 12.7% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 75,024.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 19 1.00 14 2 12 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 58.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 47.8% 3 51.8% 3 23 Tertib pelaporan Internal Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 5.7% 2 10.7% 3 24 Tertib pelaporan Eksternal Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1.0 25 Opini Auditor Independen WDP 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.65 3.00 5.01 3.00 4.70 5 4.84 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 25.9% 2 20.7% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.6% 2 2.6% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5 Total Kinerja 1.87 2.07 3.28 3.19 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 59

KALTIM 235. PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara Tirta Mahakam 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,029.52 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,960.86 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,526.71 b. Ratio Operasi 0.91 2.00 0.80 2.00 1.06 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (497.19) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 9,611,207.00 a. Ratio Kas 93% 4 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 343,773.00 b. Efektivitas Penagihan 95.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 39,999,865.14 3. Solvabilitas 930% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 39.95% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 778.23 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 556.26 1.Cakupan Pelayanan 39.9% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.9% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 14.56 5. Konsumsi Air Domestik 23 2.00 23.17 2.00 23.31 3 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 44,584.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 626,286.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 626,286.00 1. Effisiensi Produksi 84.6% 2.00 71.5% 1.00 71.5% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 249,644.00 2. Tingkat Kehilangan air 17.4% 3.00 15.8% 3.00 18.6% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 355.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1.00 17 1.00 19 4 22 Tertib pelaporan Tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 2.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.47 2.00 8.40 2.00 7.96 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 2.18 2.32 3.25 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 60 KINERJA PDAM 2011

KALTIM 236. PDAM Kabupaten Paser Tirta Kandilo 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,302.52 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,281.98 a. R O E 0.0% 2-11.4% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 6,173.46 b. Ratio Operasi 1.02 1.00 0.79 2.00 1.82 1 1.69 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,870.94) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 613,804.11 a. Ratio Kas 2083% 5 2259% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 96.7% 5 95.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,885,592.92 3. Solvabilitas 14982% 5 1386% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (8,448,780.71) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.31% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 342.50 1.Cakupan Pelayanan 24.045 3 23.795 2 36.0% 2 71.6% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 182.54 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.3% 3 4.7% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 24.38 3 24.91 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,581.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 231,593.00 1. Effisiensi Produksi 73.6% 1.00 72.3% 1.00 47.1% 1 53.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 92,921.00 2. Tingkat Kehilangan air 37.0% 1.00 36.7% 1.00 30.9% 3 37.1% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 66,510.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 13 1.00 14 2 13 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 71.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 70.0% 4 23 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 1.3% 1 24 Opini Auditor Independen WDP Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.7 25 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.62 3.00 6.25 3.00 5.88 5 6.13 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 6.2% 1 19.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.1% 1 2.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.81 1.87 3.03 2.89 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 61

KALTIM 237. PDAM Kota Tarakan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,929.16 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,129.41 a. R O E 0.0% 2-17.0% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,545.13 b. Ratio Operasi 1.03 1.00 0.86 2.00 1.66 1 1.46 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,615.98) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,689,999.90 a. Ratio Kas 409% 5 374% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 88.8% 4 90.0% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,447,447.90 3. Solvabilitas 3074% 5 799% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,704,191.99) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.49% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 400.00 1.Cakupan Pelayanan 52.6% 3 37.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 258.90 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.4% 2 4.5% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.3% 5 92.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 88.8% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 28 3.00 27.76 3.00 25.67 4 26.60 4 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 13,697.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 230,329.00 1. Effisiensi Produksi 68.5% 1.00 62.5% 1.00 64.2% 2 64.7% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 221,789.00 2. Tingkat Kehilangan air 30.6% 2.00 39.7% 1.00 40.5% 1 41.0% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 82,176.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 24 3.00 20 4 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 93.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 40.5% 3 88.9% 5 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 3.5% 1 1.5% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.9 25 Opini Auditor Independen WDP 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.92 2.00 7.56 3.00 6.94 4 6.79 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 31.9% 2 26.9% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.9% 2 2.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.26 2.12 2.99 2.98 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 62 KINERJA PDAM 2011

KALTIM 238. PDAM Kabupaten Nunukan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,164.78 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,143.45 a. R O E 31.7% 5 9.4% 4 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,259.84 b. Ratio Operasi 1.25 1.00 0.87 2.00 0.91 2 0.95 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (95.06) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 190,095.07 a. Ratio Kas 857% 5 536% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 289,853.10 b. Efektivitas Penagihan 97.4% 5 98.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 61,491.70 3. Solvabilitas 259% 5 692% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 267,846.45 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.1 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 45.64% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 107.50 1.Cakupan Pelayanan 27.1% 2 29.7% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 75.77 2. Pertumbuhan Pelanggan 15.2% 5 24.9% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 90.3% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 34 3.00 26.02 3.00 26.53 4 25.11 4 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,979.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 140,846.00 1. Effisiensi Produksi 89.4% 2.00 88.8% 2.00 85.9% 4 70.5% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 100,509.00 2. Tingkat Kehilangan air 34.5% 2.00 36.6% 1.00 35.9% 2 35.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 29,858.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 2.00 21 2.00 11 1 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 43.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 2.5% 1 3.7% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.22 1.00 12.14 1.00 10.79 3 8.64 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 23.3% 2 9.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.9% 3 2.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.86 2.43 2.88 3.24 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 63

KALTIM 239. PDAM Kabupaten Malinau 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,146.76 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,628.96 a. R O E 0.0% 2-3.8% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,368.04 b. Ratio Operasi 1.42 1.00 1.09 1.00 1.08 1 1.05 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (221.27) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 20889606% 5 0% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 92.3% 5 93.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 31,979.62 3. Solvabilitas 58740535% 5 1265% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (257,672.99) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 55.99% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 64.11 1.Cakupan Pelayanan 58.6% 3 44.0% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 64.11 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.3% 4 55.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 54.4% 3 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 27 3.00 27.07 3.00 26.85 4 27.49 4 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,308.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 73,382.00 1. Effisiensi Produksi 76.0% 1.00 69.2% 1.00 51.9% 1 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 50,411.00 2. Tingkat Kehilangan air 32.3% 2.00 14.7% 3.00 14.4% 5 21.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 22,206.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 21 2.00 24 3.00 15 2 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 39.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 75.9% 4 23 Tertib pelaporan Internal Tdk tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 9.9% 2 0.8% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1.3 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.43 1.00 10.58 1.00 11.15 3 7.35 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.5% 1 41.0% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 7.1% 3 10.6% 5 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.7 Total Kinerja 1.86 1.97 2.76 3.78 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 64 KINERJA PDAM 2011

KALTIM 240. PDAM Kabupaten Kutai Timur 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,258.51 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,010.77 a. R O E 0.0% 2-78.6% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 6,573.09 b. Ratio Operasi 4.17 1.00 5.74 1 3.23 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,314.58) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,994,824.65 a. Ratio Kas 144% 5 184% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 373,159.50 b. Efektivitas Penagihan 73.0% 1 47.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 487,392.70 3. Solvabilitas 375% 5 744% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (9,805,974.03) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 143.92% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 280.00 1.Cakupan Pelayanan 31.3% 2 35.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 175.29 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.4% 1 15.4% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 12.0% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 92.9% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16.64 1.00 17.47 2 25.26 4 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,752.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 255,367.00 1. Effisiensi Produksi 75.0% 1.00 27.9% 1 62.6% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 130,969.00 2. Tingkat Kehilangan air 16.2% 3.00 16.2% 5 51.4% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 46,906.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 16 3 13 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 110.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 1.5% 1 2.1% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.82 2.00 14.54 1 14.19 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 20.2% 2 53.6% 3 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.7% 2 5.3% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.3 Total Kinerja 1.63 2.58 2.71 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 65

KALTIM 241. PDAM Kabupaten Bulungan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,035.63 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,512.56 a. R O E -34.4% 1-36.5% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,718.75 b. Ratio Operasi 1.19 1.00 0.82 2.00 0.83 3 0.47 5 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 316.88 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 9,290,657.85 a. Ratio Kas 53% 2 87% 4 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,387,595.30 b. Efektivitas Penagihan 86.9% 4 99.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 383,263.32 3. Solvabilitas 78% 1 101% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 956,439.33 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 41.30% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 185.00 1.Cakupan Pelayanan 61.7% 4 65.8% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 87.46 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.8% 1 5.9% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 29 3.00 29.02 3.00 24.39 3 23.65 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,245.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 114,045.00 1. Effisiensi Produksi 85.6% 2.00 73.8% 1.00 63.5% 2 47.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 56,893.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.1% 2.00 26.2% 2.00 24.7% 5 20.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 37,464.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 24 3.00 14 2 15 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 50.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 72.7% 4 21.5% 2 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.0% 1 0.7% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.40 1.00 9.50 2.00 8.65 4 8.01 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.9% 1 8.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.3% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.82 2.16 2.52 2.75 Kategori Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 66 KINERJA PDAM 2011

KALTIM 242. PDAM Kab. Berau Tirta Sergah 2007 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,418.23 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,611.75 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 1,735.44 b. Ratio Operasi 1.06 1 1.14 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (317.21) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 239,642.91 a. Ratio Kas 308% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 59.6% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,549,197.41 3. Solvabilitas 5134% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 34.56% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 287.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 220.00 1.Cakupan Pelayanan 40.2% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 21.95 2 21.95 3 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,420.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 155,451.00 1. Effisiensi Produksi 76.5% 1 76.5% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 62,538.00 2. Tingkat Kehilangan air 54.5% 1 54.5% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 76.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.29 3 7.29 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.80 2.49 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2007 KINERJA PDAM 2011 67

KALTIM 243. PDAM Kabupaten Kutai Barat 2008 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 5,431.09 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 7,239.89 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 7,239.89 b. Ratio Operasi 1.32 1 1.32 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,808.80) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 311,228.35 a. Ratio Kas 5% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 3,906,912.36 3. Solvabilitas 1934% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 59.50% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 83.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 78.50 1.Cakupan Pelayanan 58.4% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan -85.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan NA 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 8.64 1 8.64 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,203.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 167,706.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 52,800.00 1. Effisiensi Produksi 94.0% 3 94.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 30,834.00 2. Tingkat Kehilangan air 12.8% 3 12.8% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 89.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tidak tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan NA 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.11 1 17.11 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) NA 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai NA 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.86 2.38 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 68 KINERJA PDAM 2011

KALTIM Instalasi Pengolahan Air Ratulangi Sumbo Opu KINERJA PDAM 2011 69

70 KINERJA PDAM 2011 Instalasi Pengolahan Air Paket

SULUT 244. PDAM Kabupaten Talaud 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,326.21 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,350.67 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,652.15 b. Ratio Operasi 0.89 2.00 0.89 2 1.09 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (325.94) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 80,330.10 a. Ratio Kas 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 75.8% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,254,089.99 3. Solvabilitas 2326% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 97.90% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 28.25 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 22.38 1.Cakupan Pelayanan 24.6% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 18.6% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.9% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 277.99 4. Kualitas Air Pelanggan 66.7% 4 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 25.58 5. Konsumsi Air Domestik 12.59 1.00 16.06 1 12.73 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,264.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 84,217.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 84,217.00 1. Effisiensi Produksi 51.6% 1.00 100.0% 3 79.2% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 20,693.00 2. Tingkat Kehilangan air 20.7% 3.00 26.6% 2 22.7% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 72.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 16 1 11 1 22 Tertib pelaporan Tidak Tertib 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 83.6% 5 23 Opini Auditor Independen Tidak menyatakan pendapat 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1. Rasio juml peg /1000 plg 25.81 1.00 24.35 1 22.06 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.94 1.88 2.49 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 71

SULUT 245. PDAM Kota Bitung 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,561.36 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,965.15 a. R O E 0.0% 2 8.6% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,222.38 b. Ratio Operasi 0.62 3.00 0.80 2.00 1.66 1 1.23 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 338.98 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 50,313,808.27 a. Ratio Kas 1% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 44.8% 1 84.6% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 420,367.62 3. Solvabilitas 30% 1 34% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,118,081.27) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 83.51% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 415.96 1.Cakupan Pelayanan 66.5% 4 10.3% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 253.28 2. Pertumbuhan Pelanggan 42.3% 5 12.6% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.2% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 96.6% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 17.72 1.00 12.01 1 16.58 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,637.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 187,932.00 1. Effisiensi Produksi 60.6% 1.00 61.2% 1.00 81.6% 4 60.9% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 163,361.00 2. Tingkat Kehilangan air 63.3% 1.00 61.0% 1.00 60.0% 1 61.1% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 16,777.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 15 1.00 11 1 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 170.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 66.9% 4 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.7% 1 0.6% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.52 1.00 15.09 1.00 10.13 2 13.45 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 1.8% 1 0.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.43 1.28 2.28 2.07 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 72 KINERJA PDAM 2011

SULUT 246. PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,407.62 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,405.83 a. R O E 0.0% 2 18.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,485.06 b. Ratio Operasi 1.02 1.00 0.88 2.00 1.23 1 1.17 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (77.44) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 6,659,671.97 a. Ratio Kas 0% 1 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4,239,067.67 b. Efektivitas Penagihan 108.8% 5 84.8% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 465,911.98 3. Solvabilitas 66% 1 40% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,188,764.60) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 88.83% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 162.52 1.Cakupan Pelayanan 45.7% 3 20.0% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 90.83 2. Pertumbuhan Pelanggan -3.5% 1 4.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.9% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 80.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 15.30 1.00 16.26 2 15.87 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,350.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 126,100.00 1. Effisiensi Produksi 93.5% 3.00 51.0% 1.00 53.5% 1 55.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 55,477.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.1% 2.00 26.4% 2.00 21.7% 5 28.5% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 11,087.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 22 2.00 12 2 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 164.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 9.9% 2 0.5% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 21.65 1.00 16.43 1.00 18.13 1 17.54 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 21.3% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.78 1.54 2.25 2.15 Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 26 Status Restrukturisasi Hutang Sudah mengajukan namun masih belum diterima KINERJA PDAM 2011 73

SULUT 247. PDAM Kota Tomohon 2006 2006 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 801.85 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 793.91 a. R O E 39.1% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 793.91 b. Ratio Operasi 0.80 2 0.80 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 7.94 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 763,618.15 a. Ratio Kas 7% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 613,488.65 3. Solvabilitas 338% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.38% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 133.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 122.50 1.Cakupan Pelayanan 23.9% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.56 1 14.56 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,423.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 584,091.40 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 86,997.00 1. Effisiensi Produksi 91.8% 3 91.8% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 20,760.00 2. Tingkat Kehilangan air 59.4% 1 59.4% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 123.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1 12 2 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1. Rasio juml peg /1000 plg 27.81 1 27.81 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.82 2.01 Kategori Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2006 74 KINERJA PDAM 2011

SULUT 248. PDAM Kab Bolaang Mongondow 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,568.45 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,904.50 a. R O E 0.0% 2 19.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,295.57 b. Ratio Operasi 0.79 2.00 0.80 2.00 1.20 1 1.44 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,727.11) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 31,615,453.03 a. Ratio Kas 0% 1 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 36.4% 1 43.7% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 840,949.42 3. Solvabilitas 57% 1 44% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,772,251.69) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 111.04% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 383.00 1.Cakupan Pelayanan 19.0% 1 28.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 154.48 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1-24.9% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 79.2% 4 37.5% 2 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14 1.00 10.95 1.00 10.74 1 14.50 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,429.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 512,030.00 1. Effisiensi Produksi 59.9% 1.00 65.1% 1.00 70.8% 3 40.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 268,991.00 2. Tingkat Kehilangan air 64.4% 1.00 58.2% 1.00 60.7% 1 52.4% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 76,270.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1.00 22 2.00 14 2 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 181.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 73.8% 4 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.8% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.99 1.00 11.90 1.00 11.90 3 15.84 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.6% 1 0.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.2 Total Kinerja 1.25 1.29 1.94 1.57 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 26 Status Restrukturisasi Hutang sudah mengajukan namun belum ada persetujuan KINERJA PDAM 2011 75

SULUT 249. PDAM Kabupaten Minahasa 2004 2006 2006 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,592.01 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,789.52 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,050.40 b. Ratio Operasi 1.14 1.00 1.12 1 1.28 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (458.39) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 25,681,237.12 a. Ratio Kas 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 9,541,073.32 b. Efektivitas Penagihan 86.9% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 16,821,722.28 3. Solvabilitas 8% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 77.35% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,674.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 1,038.00 1.Cakupan Pelayanan 17.8% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 11.65 1.00 24.17 3 24.17 3 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 32,404.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 918,118.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 918,118.00 1. Effisiensi Produksi 92.7% 3.00 62.0% 1 62.0% 2 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 163,662.00 2. Tingkat Kehilangan air 47.5% 1.00 47.0% 1 47.0% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 529.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.38 1.00 16.33 1 16.33 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.47 1.41 1.86 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2006 76 KINERJA PDAM 2011

SULUT Sumber Air Baku IPA Sumbo Opu KINERJA PDAM 2011 77

78 KINERJA PDAM 2011 Pengukuran Pressure Logger di Pipa Cabang PDAM Kota Kendari

GORONTALO 250. PDAM Kabupaten Pohuwato Tirta Maleo 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,632.22 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,720.78 a. R O E 20.3% 5 12.5% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,918.14 b. Ratio Operasi 3.05 1.00 0.95 2 0.96 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (285.93) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 237,817.54 a. Ratio Kas 129% 5 97% 4 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 85.9% 4 89.7% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 103,287.54 3. Solvabilitas 1019% 5 181% 4 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 138,470.97 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.0 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 56.26% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 47.97 1.Cakupan Pelayanan 33.7% 2 58.3% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 46.39 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.7% 3 24.4% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 80.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16.99 1.00 18.97 2 15.93 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,843.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 128,771.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 5 96.7% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 89,617.00 2. Tingkat Kehilangan air 31.4% 2.00 20.0% 5 27.4% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 52,248.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 21 4 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 94.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 106.2% 5 4.8% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 4.9% 1 1.1% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1.2 25 Opini Auditor Independen - 26 Status Restrukturisasi Hutang Tidak ada utang RDI/SLA 1. Rasio juml peg /1000 plg 22.11 1.00 22.91 1 19.41 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 16.7% 1 9.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.9% 3 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.75 3.52 3.26 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 79

GORONTALO 251. PDAM Kota Gorontalo 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,997.31 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,033.73 a. R O E 38.6% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,679.01 b. Ratio Operasi 0.88 2.00 0.77 2 0.87 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 318.30 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 4,877,049.84 a. Ratio Kas 123% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 994,815.69 b. Efektivitas Penagihan 91.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 13,880,255.21 3. Solvabilitas 531% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.26% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.1 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 308.44 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 218.82 1.Cakupan Pelayanan 76.4% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 82.1% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 410.52 4. Kualitas Air Pelanggan 94.7% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.06 2.00 17.13 1 18.69 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,306.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 179,240.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 179,240.00 1. Effisiensi Produksi 74.8% 1.00 92.3% 3 70.9% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 136,944.00 2. Tingkat Kehilangan air 25.6% 2.00 33.2% 2 32.0% 3 21 Jumlah Pegawai (orang) 137.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 24 3 16 3 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 10.1% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 1.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.08 2.00 7.89 3 7.92 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 2.04 1.58 3.09 Kategori Sehat Sakit Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 80 KINERJA PDAM 2011

GORONTALO 252. PDAM Kabupaten Gorontalo 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,344.54 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,496.79 a. R O E 4.7% 3 1.4% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,496.79 b. Ratio Operasi 1.10 1.00 0.96 2 0.94 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 847.75 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 188,539.86 a. Ratio Kas 59% 2 81% 4 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,269,296.53 b. Efektivitas Penagihan 90.7% 5 92.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 212,512.48 3. Solvabilitas 1254% 5 1259% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 229,004.22 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 57.98% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 179.51 1.Cakupan Pelayanan 47.3% 3 60.0% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 77.10 2. Pertumbuhan Pelanggan -16.1% 1 2.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 86.7% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.28 1.00 15.03 2 16.17 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,601.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 354,857.00 1. Effisiensi Produksi 55.5% 1.00 36.9% 1 43.0% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 234,888.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.8% 3.00 31.8% 3 38.7% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 140,965.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1.00 19 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 73.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.6% 1 4.5% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.7 25 Opini Auditor Independen Blm diaudit 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.19 1.00 14.68 1 15.87 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 1.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.58 2.49 2.53 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 81

82 KINERJA PDAM 2011

SULTENG 253. PDAM Kabupaten Tojo Una-una Ue Tanah 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,349.45 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,342.39 a. R O E 0.0% 2-6.8% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,098.81 b. Ratio Operasi 0.95 2.00 1.00 1.00 1.19 1 1.48 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (749.36) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 902,439.23 a. Ratio Kas 93397% 5 43022% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 84.7% 3 74.6% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 49,336.11 3. Solvabilitas 2529983% 5 1727% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (991,228.05) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 90.35% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 78.50 1.Cakupan Pelayanan 27.9% 2 29.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 49.10 2. Pertumbuhan Pelanggan 63.9% 5 15.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14 1.00 17.89 1.00 13.43 1 14.42 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,130.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 134,945.00 1. Effisiensi Produksi 70.8% 1.00 39.9% 1.00 38.1% 1 62.5% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 125,785.00 2. Tingkat Kehilangan air 45.5% 1.00 25.2% 2.00 4.2% 5 11.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 36,802.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 59.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 19.8% 4 2.9% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1.3 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang NIHIL 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.26 1.00 13.22 1.00 11.07 3 9.62 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 13.6% 1 3.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 6.8% 3 4.4% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.09 1.64 3.28 3.17 Kategori Sehat Sakit Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 83

SULTENG 254. PDAM Kabupaten Toli-toli 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,286 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,744 a. R O E 0.1% 2 0.3% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,199 b. Ratio Operasi 0.73 2.00 0.80 2.00 1.00 1 1.00 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 87 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,352,288 a. Ratio Kas 20% 1 33% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 901,609 b. Efektivitas Penagihan 81.8% 3 84.8% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 121,638 3. Solvabilitas 445% 5 278% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 29,124 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 65% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 170 1.Cakupan Pelayanan 75.8% 4 54.2% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 107 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.1% 1 4.4% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 58.4% 3 73.1% 4 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan NA 1 50.0% 3 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 18.99 2.00 20.33 3 18.03 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,182 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 211,283 1. Effisiensi Produksi 55.6% 1.00 93.5% 3.00 88.2% 4 63.2% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 132,322 2. Tingkat Kehilangan air 20.8% 3.00 19.0% 3.00 19.8% 5 20.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 71,712 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 68 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 80.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.0% 1 3.1% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.70 3.00 7.21 3.00 7.16 5 6.68 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.7% 1 7.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.95 2.03 2.94 2.84 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 84 KINERJA PDAM 2011

SULTENG 255. PDAM Kabupaten Banggai 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,231.81 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,947.53 a. R O E 10.6% 5-68.9% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,126.50 b. Ratio Operasi 0.86 2.00 0.81 2.00 0.98 2 1.11 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (894.69) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 3,313,155.97 a. Ratio Kas 21% 1 26% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 402,636.96 b. Efektivitas Penagihan 79.7% 2 56.9% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 293,915.28 3. Solvabilitas 192% 4 115% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (587,211.77) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 75.45% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 223.44 1.Cakupan Pelayanan 29.8% 2 43.2% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 213.88 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.9% 1 6.3% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 94.5% 5 94.8% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 23 2.00 23.07 2.00 23.36 3 22.13 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 15,257.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 316,408.00 1. Effisiensi Produksi 82.1% 2.00 100.0% 3.00 100.0% 5 95.7% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 249,099.00 2. Tingkat Kehilangan air 32.0% 2.00 27.7% 2.00 30.9% 3 34.0% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 107,490.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 21 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 120.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 94.8% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.8% 1 1.1% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.4 25 Opini Auditor Independen Dibuat tepat waktu 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 1.26 3.00 8.88 2.00 8.64 4 7.87 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 5.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.24 2.06 2.62 2.71 Kategori Sehat Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 85

SULTENG 256. PDAM Kabupaten Poso 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,412.94 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,287.57 a. R O E 0.0% 2-266.8% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,628.77 b. Ratio Operasi 0.98 2.00 1.00 2.00 1.05 1 1.79 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,215.83) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 8% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 7,434,302.99 b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 92.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 324,728.23 3. Solvabilitas 150% 3 111% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,710,650.13) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 93.81% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 112.25 1.Cakupan Pelayanan 34.1% 2 57.2% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 82.64 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.4% 1 4.3% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 16.7% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18 1.00 18.41 2.00 19.52 2 20.54 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,789.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 209,252.00 1. Effisiensi Produksi 83.0% 2.00 85.3% 2.00 68.5% 2 73.6% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 75,948.00 2. Tingkat Kehilangan air 30.8% 2.00 17.9% 3.00 16.1% 5 10.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 43,460.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 22 2.00 12 2 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 64.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.1% 1 13.6% 3 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.4 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.29 2.00 8.42 2.00 9.52 4 9.43 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 11.3% 1 18.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 7.7% 4 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5 Total Kinerja 1.35 1.52 2.59 2.98 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 86 KINERJA PDAM 2011

SULTENG 257. PDAM Kota Palu 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,969.09 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,229.75 a. R O E 0.0% 2-10.5% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,004.90 b. Ratio Operasi 0.63 3.00 0.64 3.00 1.01 1 2.08 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,035.81) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 0% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 68.0% 1 85.8% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 16,432.76 3. Solvabilitas 150% 3 8579% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,100,726.88) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 66.79% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 54.00 1.Cakupan Pelayanan 34.9% 2 48.0% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 20.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 16.2% 5 40.5% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 56.8% 3 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 13 1.00 13.44 1.00 17.26 2 15.06 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,079.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 25,976.00 1. Effisiensi Produksi 37.5% 1.00 29.4% 1.00 41.8% 1 37.0% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 25,976.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.8% 2.00 30.1% 2.00 23.4% 5 32.3% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 12,474.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 3.00 21 2.00 21 4 10 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 23.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 10.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.7% 1 0.6% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.5 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang nihil 1. Rasio juml peg /1000 plg 27.35 1.00 16.48 1.00 13.51 1 11.06 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.0% 1 13.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.0% 1 4.9% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.3 Total Kinerja 2.02 2 2.26 2.46 Kategori Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 87

SULTENG 258. PDAM Kabupaten Donggala 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,010.45 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,714.20 a. R O E 0.0% 2 12.4% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,224.66 b. Ratio Operasi 0.77 2.00 0.62 3.00 1.48 1 1.46 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,214.21) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 50,729,999.01 a. Ratio Kas 4% 1 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,481,677.29 b. Efektivitas Penagihan 93.3% 5 95.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,603,739.12 3. Solvabilitas 31% 1 28% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,835,795.74) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 95.65% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 437.70 1.Cakupan Pelayanan 30.3% 2 44.4% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 237.28 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.1% 1 4.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 67.3% 4 34.0% 2 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 14.8% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 19.18 2.00 19.64 2 20.08 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,500.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 1,199,302.00 1. Effisiensi Produksi 72.4% 1.00 72.4% 1.00 74.8% 3 54.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 501,160.00 2. Tingkat Kehilangan air 47.6% 1.00 45.3% 1.00 38.2% 2 37.4% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 222,540.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 14 1.00 18 3 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 144.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 30.0% 2 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 5.0% 1 7.9% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.41 2.00 8.25 2.00 8.56 4 8.23 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 6.3% 1 18.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 1.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.66 1.91 2.18 2.10 Kategori Sakit Kurang Sehat Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 88 KINERJA PDAM 2011

SULTENG 259. PDAM Kabupaten Buol Motanang 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,111.92 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,257.96 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,257.96 b. Ratio Operasi 0.79 2.00 0.78 2 1.76 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,146.04) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,207,653.52 3. Solvabilitas 150% 3 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 89.56% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 39.45 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 39.45 1.Cakupan Pelayanan 31.6% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan -11.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 17.8% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan NA 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.78 1.00 15.92 1 16.28 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,495.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 118,892.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 39,500.00 1. Effisiensi Produksi 80.0% 2.00 100.0% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 12,475.00 2. Tingkat Kehilangan air 28.6% 2.00 27.9% 2 37.1% 2 21 Jumlah Pegawai (orang) 25.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 7 1 6 1 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan NA 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.10 1.00 8.83 2 10.02 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 16.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.88 1.89 1.93 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 89

90 KINERJA PDAM 2011 Instalasi Pengolahan Air

SULSEL 260. PDAM Kabupaten Bantaeng 2007 2008 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,934.52 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,020.76 a. R O E 3.8% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,242.26 b. Ratio Operasi 1.05 1.00 0.87 2 0.96 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (307.74) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 49,240.00 a. Ratio Kas 719% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 83.5% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,737,173.41 3. Solvabilitas 9703% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 58.48% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 60.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 49.00 1.Cakupan Pelayanan 79.6% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 4.00 2. Pertumbuhan Pelanggan -3.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.10 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 17.40 5. Konsumsi Air Domestik 14.13 1.00 14.39 1 14.39 1 16 Pembangkit Tenaga Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,222.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 173,478.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 84,936.00 1. Effisiensi Produksi 81.7% 2.00 81.7% 2 81.7% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 67,604.00 2. Tingkat Kehilangan air 26.7% 2.00 25.8% 2 25.8% 4 21 Jumlah Pegawai (orang) 50.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 1.9% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 2.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.30 3.00 6.92 3 6.92 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.98 2.07 3.19 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 KINERJA PDAM 2011 91

SULSEL 261. PDAM Kabupaten Takalar 2009 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,647.45 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,056.37 a. R O E -5.5% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,892.97 b. Ratio Operasi 1.32 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,245.52) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 695,414.19 a. Ratio Kas 103% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 144,669.63 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 205,573.91 3. Solvabilitas 1522% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,297,875.99) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 41.40% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 92.50 1.Cakupan Pelayanan 19.2% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 45.09 2. Pertumbuhan Pelanggan 47.1% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 1.39 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,065.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 269,171.00 1. Effisiensi Produksi 48.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 137,768.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 26,410.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 40.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.2% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.60 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.6% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 Total Kinerja 3.08 Kategori - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 Sehat 92 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 262. PDAM Kota Pare-Pare 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,452.00 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 7,689.14 a. R O E 0.4% 2 0.1% 2 3 HPP Riil (Rp/m3) * 8,896.57 b. Ratio Operasi 0.92 2.00 0.91 2.00 1.01 1 1.00 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (6,444.57) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 6,165,512.62 a. Ratio Kas 36% 1 40% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 93.2% 5 93.3% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,340,700.15 3. Solvabilitas 156% 3 229% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 4,526.87 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 39.66% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 245.00 1.Cakupan Pelayanan 81.5% 5 85.5% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 215.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.6% 3 2.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.5% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 16.43 1.00 15.99 2 15.60 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,452.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 129,013.00 1. Effisiensi Produksi 86.2% 2.00 86.6% 2.00 68.8% 2 87.8% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 116,112.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.9% 3.00 21.9% 3.00 22.2% 5 24.4% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 99,276.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1.00 17 3 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 115.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 60.0% 4 60.0% 3 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 5.1% 2 5.3% 2 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.3 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.88 3.00 7.53 3.00 7.25 4 6.99 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.3% 1 18.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 1.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.8 1.8 3.07 3.38 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 93

SULSEL 263. PDAM Kabupaten. Enrekang Tirta Massenrempulu 2006 2008 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,428.30 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,939.15 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,255.78 b. Ratio Operasi 0.67 3.00 1.55 1 1.80 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (827.47) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 996,297.37 a. Ratio Kas 18% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 228,094.38 b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,537,546.08 3. Solvabilitas 247% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 76.18% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 75.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 54.80 1.Cakupan Pelayanan 40.1% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 4.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.11 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 22.02 5. Konsumsi Air Domestik 17.10 1.00 19.87 2 19.87 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,934.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 185,527.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 102,943.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 73.1% 1 73.1% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 41,260.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.9% 3.00 23.2% 3 23.2% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 43.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 24 3 24 5 22 Gaji Pegawai rata² (Rp./bln) 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 99.3% 5 23 Tertib pelaporan Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 2.0% 1 24 Opini Auditor Independen WTP Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.18 2.00 8.72 2 8.72 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 34.9% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 2.1 2.07 3.03 Kategori Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 94 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 264. PDAM Kabupaten. Gowa 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,128.10 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,291.15 a. R O E 6.2% 3 1.9% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,867.69 b. Ratio Operasi 0.88 2.00 0.84 2.00 0.95 2 0.96 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 260.41 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,760,520.69 a. Ratio Kas 5% 1 76% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 940,063.73 b. Efektivitas Penagihan 98.6% 5 93.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 414,041.94 3. Solvabilitas 766% 5 293% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 243,999.82 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 43.01% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 327.50 1.Cakupan Pelayanan 26.1% 2 28.5% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 176.27 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.9% 1 13.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 83.3% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 90.9% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 15.42 1.00 16.29 2 15.82 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,668.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - 1. Effisiensi Produksi 65.2% 1.00 66.8% 1.00 43.3% 1 53.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 328,874.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.2% 2.00 24.2% 3.00 24.6% 5 33.8% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 93,615.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 125.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.3% 1 1.2% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.74 2.00 9.36 2.00 9.65 4 8.52 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 22.4% 2 22.4% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.9% 2 2.9% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.76 1.81 2.90 3.01 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 95

SULSEL 265. PDAM Kota Palopo 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,572.12 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,804.49 a. R O E 35.5% 5 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,547.85 b. Ratio Operasi 0.70 3.00 0.87 2.00 0.94 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 24.28 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 8,388,207.69 a. Ratio Kas 22% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,831,648.50 b. Efektivitas Penagihan 83.4% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 12,291,444.32 3. Solvabilitas 195% 4 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 5380.73% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 422.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 422.50 1.Cakupan Pelayanan 24.062 3 23.393 2 66.7% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 17.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.8% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.19 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 2.73 5. Konsumsi Air Domestik 22.39 3 16 Pembangkit Tenaga Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,268.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 142,548.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 142,548.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3.00 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 95,046.00 2. Tingkat Kehilangan air 24.3% 3.00 43.5% 1.00 45.2% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 110.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 17 3 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan NA 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.11 2.00 7.83 3.00 7.71 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 26.4% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.2% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 2.43 1.65 2.86 Kategori Sakit Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 96 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 266. PDAM Kabupaten. Sinjai 2006 2007 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,600.19 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,904.53 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,620.72 b. Ratio Operasi 1.13 1.00 1.10 1 1.51 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,020.53) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 3,581,801.79 a. Ratio Kas 44% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 545,866.03 b. Efektivitas Penagihan 95.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,181,801.41 3. Solvabilitas 129% 2 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 73.10% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 81.11 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 81.11 1.Cakupan Pelayanan 13.5% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 17.70 1.00 16.50 1 16.50 2 16 Pembangkit Tenaga Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,289.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 1,005,555.09 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 233,802.00 1. Effisiensi Produksi 85.7% 2.00 100.0% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 31,452.00 2. Tingkat Kehilangan air 25.3% 2.00 24.8% 3 24.8% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 42.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 18 1 18 4 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.84 2.00 7.94 3 7.94 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.43 1.36 2.64 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2007 KINERJA PDAM 2011 97

SULSEL 267. PDAM Kabupaten Barru 2008 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,079.03 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,336.39 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 5,701.79 b. Ratio Operasi 0.99 2 1.69 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,622.76) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,138,097.08 a. Ratio Kas 9% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 715,596.63 b. Efektivitas Penagihan 110.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,338,592.35 3. Solvabilitas 280% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 62.54% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 111.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 86.00 1.Cakupan Pelayanan 49.5% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 5.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.2% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.22 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 33.23 5. Konsumsi Air Domestik 9.11 1 9.11 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,079.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 162,016.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 86,875.00 1. Effisiensi Produksi 77.1% 1 77.1% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 43,000.00 2. Tingkat Kehilangan air 36.2% 1 36.2% 2 21 Jumlah Pegawai (orang) 58.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1 18 4 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.54 2 9.54 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 15.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.79 2.61 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 98 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 268. PDAM Kabupaten Bone 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,330.17 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,588.12 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,210.79 b. Ratio Operasi 1.02 1.00 1.05 1 1.30 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (880.62) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 8,316,613.19 a. Ratio Kas 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 709,647.63 b. Efektivitas Penagihan 94.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 5,598,697.39 3. Solvabilitas 79% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 84.66% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 547.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 110.00 1.Cakupan Pelayanan 56.8% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 5.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.4% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 0.02 5. Konsumsi Air Domestik 15.31 1.00 15.45 1 15.45 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,513.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 719,043.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 283,185.00 1. Effisiensi Produksi 44.1% 1.00 20.1% 1 20.1% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 160,807.00 2. Tingkat Kehilangan air 26.3% 2.00 23.2% 3 23.2% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 163.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1.0 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.11 1.00 15.50 1 15.50 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 1.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.21 1.34 2.43 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 99

SULSEL 269. PDAM Kota Makassar 2005 2006 2006 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,336.70 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,000.74 a. R O E 0.0% 2 14.2% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,640.02 b. Ratio Operasi 1.33 1.00 0.74 2.00 1.10 1 1.17 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (303.32) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 242,460,183.74 a. Ratio Kas 10% 1 22% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 76,478,585.96 b. Efektivitas Penagihan 79.1% 2 84.3% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 5,266,014,426.00 3. Solvabilitas 105% 2 91% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (9,904,062,229.00) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 73,794,240.00 1.Cakupan Pelayanan 69.7% 4 72.2% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 70,104,528.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 4.4% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 80.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 22.06 2.00 22.06 3-1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 146,687.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 129,013.00 1. Effisiensi Produksi 95.8% 3.00 92.1% 3.00 92.1% 5 95.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 1,321,093.00 2. Tingkat Kehilangan air 48.7% 1.00 46.3% 1.00 46.3% 1 44.6% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 954,264.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5-1 22 Jumlah Pegawai (orang) 706.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.4% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 5.87 3.00 5.66 3.00 5.66 5 4.81 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.42 1.75 2.42 1.97 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 100 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 270. PDAM Kabupaten.Sidendreng Rappeng 2006 2007 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,509.99 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,015.41 a. R O E -19.0% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 2,698.35 b. Ratio Operasi 0.96 2.00 0.92 2 1.69 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,188.36) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,802,304.21 a. Ratio Kas 16% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,504,234.16 b. Efektivitas Penagihan 80.9% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 23,609,272.00 3. Solvabilitas 275% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,095,712.43) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 91.88% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 78.00 1.Cakupan Pelayanan 20.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 48.68 2. Pertumbuhan Pelanggan -2.3% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.10 2.00 17.32 1 17.67 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,052.22 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 281,611.00 1. Effisiensi Produksi 79.6% 1.00 70.5% 1 62.4% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 257,761.00 2. Tingkat Kehilangan air 21.3% 3.00 21.0% 3 24.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 52,424.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 49.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.63 2.00 9.89 2 9.70 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.87 1.80 2.35 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 101

SULSEL 271. PDAM Kabupaten Jeneponto 2006 2007 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,065.48 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,745.41 a. R O E -30.9% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 6,045.23 b. Ratio Operasi 0.98 2.00 0.96 2 1.48 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,979.75) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,965,859.04 a. Ratio Kas 49% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 757,364.00 b. Efektivitas Penagihan 104.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 297,190.49 3. Solvabilitas 183% 4 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,688,548.02) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 32.52% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 72.81 1.Cakupan Pelayanan 73.2% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 35.54 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 11.23 1.00 10.95 1 12.14 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,773.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 334,175.00 1. Effisiensi Produksi 95.2% 3.00 95.2% 3 48.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 48,878.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.9% 3.00 23.3% 3 19.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 35,775.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 13 1 21 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 57.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 82.0% 5 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 4.9% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.93 2.00 9.44 2 9.87 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 1.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.6 1.60 2.69 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 102 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 272. PDAM Kabupaten. Wajo 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,066.34 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,894.64 a. R O E 29.2% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,443.31 b. Ratio Operasi 1.08 1.00 1.01 1 1.70 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,376.98) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 6,894,648.08 a. Ratio Kas 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,376,392.64 b. Efektivitas Penagihan 91.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 109,124.90 3. Solvabilitas 47% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,590,504.95) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 71.81% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 75.37 1.Cakupan Pelayanan 66.0% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 59.80 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.3% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 13.81 1.00 13.16 1 13.91 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,936.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - 1. Effisiensi Produksi 72.3% 1.00 84.3% 2 79.3% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 60,055.00 2. Tingkat Kehilangan air 48.2% 1.00 42.6% 1 40.3% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 39,658.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 17 1 6 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 60.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.7% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.50 1.00 10.85 1 10.11 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 16.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.15 1.17 2.05 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 103

SULSEL 273. PDAM Kabupaten. Bulukumba 2006 2007 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,558.82 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,116.84 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,849.95 b. Ratio Operasi 1.20 1.00 0.90 2 1.23 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,291.13) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,645,660.36 a. Ratio Kas 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 246,017.84 b. Efektivitas Penagihan 51.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,760,722.67 3. Solvabilitas 163% 3 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 71.78% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 107.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 104.00 1.Cakupan Pelayanan 12.5% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 9.88 1.00 9.59 1 9.59 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,536.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 383,870.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 383,870.00 1. Effisiensi Produksi 75.2% 1.00 96.7% 3 96.7% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 47,797.00 2. Tingkat Kehilangan air 0.0% 3.00 13.3% 3 13.3% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 67.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.44 1.00 12.10 1 12.10 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 1.49 1.9 0.2 Total Kinerja 2.22 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 104 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 274. PDAM Kabupaten Tana Toraja 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,119.83 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,924.07 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 5,369.81 b. Ratio Operasi 1.00 1 1.65 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,249.98) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 17,600,444.39 a. Ratio Kas 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,648,125.23 b. Efektivitas Penagihan 83.6% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 5,188,288.87 3. Solvabilitas 78% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 106.85% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 193.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 111.92 1.Cakupan Pelayanan 16.8% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 5.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.1% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.1% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.22 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 13.86 5. Konsumsi Air Domestik 12.80 1 13.54 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,514.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 468,994.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 68,682.00 1. Effisiensi Produksi 57.8% 1 57.8% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 11,514.00 2. Tingkat Kehilangan air 28.0% 2 44.9% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 133.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1 24 5 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.88 1 11.55 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.83 2.13 Kategori Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 KINERJA PDAM 2011 105

SULSEL 275. PDAM Kabupaten Pangkajene Kepulauan 2005 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,699.83 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,955.44 a. R O E 14.1% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,335.65 b. Ratio Operasi 1.76 1.00 1.05 1 1.49 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,635.82) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 12,750,016.36 a. Ratio Kas 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,902,826.40 b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 407,363.98 3. Solvabilitas 33% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,566,593.73) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.52% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 532.00 1.Cakupan Pelayanan 18.6% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 455.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 8.58 1.00 12.31 1 12.89 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.3 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,391.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 129,013.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 75.5% 1 12.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 205,786.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.0% 2.00 25.1% 2 48.4% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 38,346.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 20 1-1 22 Jumlah Pegawai (orang) 77.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal - Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 25 Opini Auditor Independen - 26 Status Restrukturisasi Hutang Masih di kelompok Kerja 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.62 3.00 12.17 1 12.05 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 1.39 1.2 0.2 Total Kinerja 1.07 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 106 KINERJA PDAM 2011

SULSEL 276. PDAM Kabupaten Soppeng 2006 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,478.82 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,274.20 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,807.09 b. Ratio Operasi 1.12 1.00 1.27 1 1.87 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,328.27) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 6,511,907.60 a. Ratio Kas 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 863,553.58 b. Efektivitas Penagihan 92.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,925,719.68 3. Solvabilitas 42% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 101.64% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 225.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 115.00 1.Cakupan Pelayanan 17.0% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 12.57 1.00 14.31 1 14.31 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,988.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 227,273.00 1. Effisiensi Produksi 53.3% 1.00 51.1% 1 51.1% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 38,622.00 2. Tingkat Kehilangan air 50.6% 1.00 59.8% 1 59.8% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 72.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 6 1 6 1 22 Gaji Pegawai rata² (Rp./bln) - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 24 Opini Auditor Independen - Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.49 1.00 14.43 1 14.43 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.15 1.11 1.43 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 KINERJA PDAM 2011 107

108 KINERJA PDAM 2011 Unit Filtrasi Instalasi Pengolahan Air

SULTENGG 277. PDAM Kabupaten Bombana 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,027.92 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,717.49 a. R O E 0.0% 2-51.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,525.21 b. Ratio Operasi 1.44 1 2.17 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,497.30) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 39,981.71 a. Ratio Kas 152% 5 153% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 94.4% 5 85.0% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 77,280.16 3. Solvabilitas 4119% 5 497% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (564,012.50) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 89.20% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 20.00 1.Cakupan Pelayanan 6.3% 1 36.7% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 10.85 2. Pertumbuhan Pelanggan 21.1% 5 4.5% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.44 2 15.55 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,181.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 139,271.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 54.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 19,315.00 2. Tingkat Kehilangan air 24.7% 5 30.4% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 7,086.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 22.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 1.1% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 0.8 25 Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.03 1 18.63 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 9.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 2.75 2.22 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 109

SULTENGG 278. PDAM Kabupaten Buton 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,539.20 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,528.61 a. R O E -11.1% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,066.21 b. Ratio Operasi 0.95 2.00 0.96 2 1.04 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (527.01) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,998,765.27 a. Ratio Kas 89% 4 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 6,967,057.66 b. Efektivitas Penagihan 88.8% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 292,922.39 3. Solvabilitas 135% 3 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (353,886.04) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 59.35% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 200.50 1.Cakupan Pelayanan 36.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 104.73 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.8% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.86 1.00 15.69 1 7.68 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,419.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 284,627.00 1. Effisiensi Produksi 84.4% 2.00 86.6% 2 52.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 265,214.00 2. Tingkat Kehilangan air 35.9% 1.00 27.2% 2 31.1% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 96,478.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1.00 10 1 13 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 120.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 33.8% 2 23 Tertib pelaporan Internal Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.5% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.13 2.00 8.30 2 8.32 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 1.8 2.1 0.4 Total Kinerja 2.14 Kategori Kurang Sehat Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 110 KINERJA PDAM 2011

SULTENGG 279. PDAM Kota Bau-bau 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 6,117.87 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,703.30 a. R O E 3.4% 3-3.3% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,075.46 b. Ratio Operasi 1.25 1.00 0.99 2.00 0.94 2 1.09 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 1,042.41 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 198,997.98 a. Ratio Kas 53% 2 124% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 82.9% 3 94.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 126,525.61 3. Solvabilitas 5973% 5 779% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (229,750.30) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 52.91% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 53.48 1.Cakupan Pelayanan 22.7% 2 13.0% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 23.50 2. Pertumbuhan Pelanggan 40.2% 5 25.1% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 11 1.00 9.14 1.00 8.22 1 8.40 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,660.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 137,118.00 1. Effisiensi Produksi 81.8% 2.00 62.8% 1.00 89.0% 4 43.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 122,826.00 2. Tingkat Kehilangan air 26.3% 2.00 22.2% 3.00 21.7% 5 22.9% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 15,960.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 8 1.00 8 1.00 19 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 48.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.6% 1 1.4% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 0.9 25 Opini Auditor Independen WDP 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 31.75 1.00 25.69 1.00 20.68 1 18.05 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.5% 1 4.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 1.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.64 1.98 2.53 2.38 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 111

SULTENGG 280. PDAM Kabupaten Wakatobi 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,925.83 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,383.17 a. R O E 0.0% 2-14.4% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 14,760.53 b. Ratio Operasi 3.39 1 3.55 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (10,834.70) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 137,589.51 a. Ratio Kas 1094% 5 388% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 75.7% 2 97.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 177,206.41 3. Solvabilitas 69177% 5 3415% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,872,415.89) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.95% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 101.19 1.Cakupan Pelayanan 25.5% 2 27.5% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 12.08 2. Pertumbuhan Pelanggan 24.6% 5 11.9% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 8.79 1 8.29 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,633.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 92,995.00 1. Effisiensi Produksi 35.1% 1 11.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 56,082.00 2. Tingkat Kehilangan air 24.2% 5 28.8% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 15,396.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 4 1 5 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 37.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 56.7% 3 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.7% 1 1.7% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.7 25 Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.45 1 14.05 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 5.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 4.9% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 2.34 2.29 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 112 KINERJA PDAM 2011

SULTENGG 281. PDAM Kabupaten. Kolaka Utara 2007 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,303.85 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,361.37 a. R O E -22.4% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,422.58 b. Ratio Operasi 0.95 2 2.46 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,118.73) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 209,176.92 a. Ratio Kas 61% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 89.9% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 33,514.95 3. Solvabilitas 2704% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,890,234.45) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 70.87% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 69.04 1.Cakupan Pelayanan 24.9% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 48.08 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.9% 4 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 91.7% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17.71 1 20.21 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,206.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 121,476.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3 69.6% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 77,154.00 2. Tingkat Kehilangan air 65.1% 1 38.5% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,236.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 39.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak memiliki 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak memiliki Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 25 Opini Auditor Independen WDP 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 28.55 1 12.16 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.82 2.17 Kategori Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 113

SULTENGG 282. PDAM Kabupaten. Kolaka 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,905.22 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,234.62 a. R O E -70.9% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 5,006.01 b. Ratio Operasi 1.18 1.00 1.10 1 1.66 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,100.79) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 12,374,157.69 a. Ratio Kas 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 215,209.75 b. Efektivitas Penagihan 95.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 740,487.77 3. Solvabilitas 132% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,697,816.60) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 104.29% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 360.00 1.Cakupan Pelayanan 31.5% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 150.26 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.1% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 50.0% 3 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 15.72 1.00 15.98 1 13.93 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,954.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 287,246.00 1. Effisiensi Produksi 95.9% 3.00 93.0% 3 41.7% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 189,629.00 2. Tingkat Kehilangan air 53.1% 1.00 57.0% 1 60.6% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 59,742.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1.00 16 1 10 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 129.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 54.0% 3 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.7% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 25 Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.39 1.00 13.82 1 12.96 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.57 1.45 1.75 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 114 KINERJA PDAM 2011

SULTENGG 283. PDAM Kabupaten Muna 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 5,165.36 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,174.26 a. R O E -321.4% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 7,359.21 b. Ratio Operasi 0.90 2.00 1.06 1 1.42 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,193.85) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 990,297.61 a. Ratio Kas 26% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 142,866.25 b. Efektivitas Penagihan 94.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 124,236.80 3. Solvabilitas 108% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,419,955.43) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 87.49% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 88.06 1.Cakupan Pelayanan 17.5% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 34.62 2. Pertumbuhan Pelanggan -10.1% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 13.87 1.00 12.17 1 12.42 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,363.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 268,000.00 1. Effisiensi Produksi 81.8% 2.00 84.6% 2 39.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 149,620.00 2. Tingkat Kehilangan air 37.9% 1.00 38.6% 1 37.3% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 26,178.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 20 1 18 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 55.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 80.0% 4 23 Tertib pelaporan Internal Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.4% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 25 Opini Auditor Independen wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.47 1.00 12.61 1 12.61 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 23.6% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.73 1.58 2.23 Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 115

SULTENGG 284. PDAM Kota Kendari 2006 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,852.08 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,623.26 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,809.67 b. Ratio Operasi 0.92 2 1.20 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (957.58) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 46,163,007.45 a. Ratio Kas 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4,147,678.56 b. Efektivitas Penagihan 89.5% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 12,904,656.76 3. Solvabilitas 106% 2 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 77.92% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 434.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 244.76 1.Cakupan Pelayanan 39.1% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.85 2 17.06 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,375.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 251,477.00 1. Effisiensi Produksi 0.0% 1 56.4% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 98,250.00 2. Tingkat Kehilangan air 44.7% 1 43.5% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 181.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 8 1 6 1 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.43 1 11.05 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.39 1.57 Kategori Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2007 116 KINERJA PDAM 2011

SULTENGG 285. PDAM Kabupaten Konawe 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,785.20 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,609.69 a. R O E 0.0% 2 84.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,908.59 b. Ratio Operasi 0.87 2.00 1.36 1.00 2.25 1 1.50 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,123.40) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,559,563.97 a. Ratio Kas 3% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 346,544.06 b. Efektivitas Penagihan 92.2% 5 74.9% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 31,960.50 3. Solvabilitas 116% 2 77% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (442,927.28) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 92.79% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 151.89 1.Cakupan Pelayanan 17.8% 1 11.9% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 27.78 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.3% 1 48.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 94.2% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 19.66 2.00 13.76 1 12.35 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,698.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 233,080.00 1. Effisiensi Produksi 87.9% 2.00 80.0% 2.00 67.6% 2 18.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 80,568.00 2. Tingkat Kehilangan air 63.7% 1.00 63.6% 1.00 72.2% 1 61.4% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 9,609.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 18 1.00 5 1 5 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 76.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.8% 1 1.2% 1 24 Tertib pelaporan Eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 0.4 25 Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 38.51 1.00 79.64 1.00 71.80 1 44.76 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.75 1.48 1.48 1.30 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 117

118 KINERJA PDAM 2011 Instalasi Pengolahan Air Paket

SULBAR 286. PDAM Kabupaten Mamuju 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,621.54 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,301.22 a. R O E -5.1% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 3,189.11 b. Ratio Operasi 0.87 2.00 0.74 2 1.13 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (567.57) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,008,527.74 a. Ratio Kas 8% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 46,632.52 b. Efektivitas Penagihan 82.5% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 137,715.46 3. Solvabilitas 817% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (625,757.57) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 34.54% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 85.00 1.Cakupan Pelayanan 52.5% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 61.85 2. Pertumbuhan Pelanggan 16.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19.37 2.00 20.78 2 21.84 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,440.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 305,473.00 1. Effisiensi Produksi 90.8% 3.00 90.8% 3 72.8% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 61,568.00 2. Tingkat Kehilangan air 25.6% 2.00 21.4% 3 14.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 32,330.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 2.00 23 3 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 57.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.8% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 13.10 1.00 11.57 1 10.48 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.99 2.08 2.61 Kategori Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 KINERJA PDAM 2011 119

SULBAR 287. PDAM Kabupaten Majene 2007 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,449.28 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,635.74 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,136.00 b. Ratio Operasi 1.10 1 1.18 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (686.72) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,000,766.93 a. Ratio Kas 26% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 210,845.70 b. Efektivitas Penagihan 86.7% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,243,902.59 3. Solvabilitas 307% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 55.54% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 95.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 67.00 1.Cakupan Pelayanan 43.5% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 16.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 13.01 1 15.37 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,885.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 153,043.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 73,348.00 1. Effisiensi Produksi 64.4% 1 70.5% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 31,907.00 2. Tingkat Kehilangan air 41.7% 1 25.1% 4 21 Jumlah Pegawai (orang) 46.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1 24 5 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 56.5% 3 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 6.6% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.05 1 11.84 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 6.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.50 3.10 Kategori Sakit Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 120 KINERJA PDAM 2011

SULBAR 288. PDAM Kabupaten Mamasa 2006 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,919.40 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,893.85 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,893.85 b. Ratio Operasi 1.17 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (974.46) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 5,885.00 a. Ratio Kas 446% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 599,733.86 3. Solvabilitas 24533% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 70.46% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 20.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 15.00 1.Cakupan Pelayanan 13.7% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 17.79 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 971.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 35,180.00 1. Effisiensi Produksi 75.0% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 4,835.00 2. Tingkat Kehilangan air 18.7% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 17.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 3 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.51 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 2.18 Kategori - Laporan Audit BPKP Tahun 2006 Sakit KINERJA PDAM 2011 121

SULBAR 289. PDAM Kabupaten Polewali Mandar 2005 2006 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,029.54 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,166.83 a. R O E 6.6% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) * 4,164.50 b. Ratio Operasi 0.84 2.00 0.95 2 1.27 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,134.96) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 22,920,958.34 a. Ratio Kas 4% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 80.0% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 251,132.03 3. Solvabilitas 28% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,168,320.85) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 97.25% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 118.36 1.Cakupan Pelayanan 38.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 53.65 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.88 1.00 13.45 1 12.71 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,427.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 396,253.00 1. Effisiensi Produksi 88.2% 2.00 87.4% 2 45.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan (Jiwa) 174,724.00 2. Tingkat Kehilangan air 31.4% 2.00 34.7% 2 21.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 67,118.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 23 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 62.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 55.8% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 13.52 1.00 11.08 1 8.35 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 12.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.77 1.82 2.50 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2010 122 KINERJA PDAM 2011

Pengarah Ir. M. Rachmat Karnadi, MT Ir. Cece Sutapa, M.Eng Drs. Effendi Mansur, CES Ir. Budi Sutjahjo, MT Ir. Amry Dharma, M.Sc Penanggung Jawab Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc Drs. Adi Susetyo, M.Si Pelaksana Bambang AW, ST Haryanti, S.Sos, M.Si Dian Suci Hastuti, ST, M.Sc Magdalena Lely Purwani, ST Eliza Bhakti Amelia, ST Tri Kartikowaty, SE Shoviah, S.AP Romanus Bangsawan Purba, SH Miradian Isyana W, ST Riski Aditya S, S.I.A. Fadlila Rohmadani, S.ST Sekretariat Mya Musyarovawati, SE Nur Iman, ST Heru Mulyono, Amd Rahmat Hidayat, S.AP Harry Rachman Olii, SE Zulfikar Hidayat, S.Kom Resty Tri Jayanti, S.Ikom Narasumber Ir. S. Bellafolijani, M.Eng Ir. Setio Djuwono