MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang: Sarana dan Prasarana No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju I SUMBER DAYA AIR I SUMBER DAYA AIR 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 8.564,74 8.488,15 12.498,04 12.560,58 12.947,62 14.179,74 1.1 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.096,64 1.096,64 970,46 789,77 898,60 1.042,99 1.2 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, 2.229,96 2.173,16 2.600,12 3.865,75 3.871,01 3.435,53 Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya 1.3 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 3.286,34 3.266,55 3.665,81 3.439,00 3.475,14 3.961,46 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.4 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi 1.951,80 1.951,80 4.313,34 2.589,06 2.506,87 2.990,76 dan Pengamanan Pantai 1.5 Pembinaan Program Direktorat Jenderal 125,99 72,00 87,00 112,00 SDA II.5.M.B - 1
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 1.6 Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air 57,75 133,00 160,00 207,00 1.7 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan OP Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan 1.8 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah 1.9 Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Rawa Dan Pantai 214,53 367,00 371,00 399,00 300,24 1.012,00 1.224,00 1.576,00 86,52 172,00 208,00 268,00 II.5.M.B - 2
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 1.10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 137,38 85,00 103,00 132,00 Tugas Teknis Lainnya di Ditjen SDA 1.11 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) 1.12 Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan SETJEN, ITJEN, BPKSDM, BALITBANG KEMENTERIAN PU Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum 8,23 9,00 11,00 14,00 17,68 27,00 32,00 41,00 1.782,23 1.646,23 1.792,23 2.000,71 818,00 647,00 689,00 782,00 88,00 166,00 184,00 202,00 II.5.M.B - 3
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Program Peningkatan dan Pengawasan dan 145,23 156,23 174,23 197,71 Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum 430,00 402,00 442,00 486,00 Program Pembinaan Konstruksi 301,00 275,00 303,00 333,00 II TRANSPORTASI 1 Program Penyelengaraan Jalan 17.300,00 16.122,69 28.637,34 34.198,06 35.520,75 34.466,08 1.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan 11.767,10 14.157,66 23.104,44 30.310,75 31.327,67 30.565,07 Kapasitas Jalan Nasional 1.2 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan 2.377,36 918,23 2.377,36 2.170,05 2.395,15 2.018,39 Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan 1.3 Perencanaan pemrograman dan pembiayaan penyelenggaraan jalan 1.694,10 261,70 1.694,10 153,30 160,97 169,01 II.5.M.B - 4
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 1.4 Pembinaan teknik preservasi dan 682,23 157,02 537,00 563,85 592,04 621,64 peningkatan kapasitas jalan 1.5 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan 75,00 209,36 75,00 78,75 82,69 86,82 peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah barat 1.6 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan 96,21 209,36 96,21 101,02 106,07 111,38 peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah timur 1.7 Koordinasi pengaturan, pembinaan dan 537,00 104,68 682,23 716,34 752,16 789,76 pengawasan manajemen jalan 1.8 Penyelenggaraan jalan tol 71,00 104,68 71,00 104,00 104,00 104,00 2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 1.874,48 1.874,48 2.091,34 2.443,35 2.629,65 2.848,19 2.1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan 33,79 33,79 38,04 76,48 88,93 92,94 Transportasi Darat 2.2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana 591,45 591,45 594,99 721,04 796,29 917,61 dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan II.5.M.B - 5
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 2.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem 75,43 75,43 101,42 209,63 149,00 181,50 Transportasi Perkotaan 2.4 Pembangunan Sarana & Prasarana 1.102,67 1.102,67 1.239,81 1.307,39 1.454,92 1.503,93 Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP 2.5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis 71,14 71,14 117,10 128,80 140,51 152,22 Lainnya Ditjen Perhubungan Darat 3 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian 3.1 Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana 3.2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api 3.3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 3.729,45 3.729,45 4.197,52 6.668,35 8.799,59 10.744,50 293,23 293,23 697,0 1.087,3 1.246,1 1.531,4 3.272,83 3.272,83 3.377,2 5.375,2 7.333,6 8.976,7 119,18 119,18 75,0 143,7 149,5 154,6 II.5.M.B - 6
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 3.4 Dukungan Manajemen dan Dukungan 44,21 44,21 48,4 62,1 70,5 81,8 Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian 4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 4.438,16 4.438,16 6.782,37 6.897,19 7.192,23 7.735,29 4.1 Pengelolaan dan penyelenggaraan 1.030,36 1.030,36 635,54 659,09 719,00 935,92 kegiatan di bidang Kenavigasian 4.2 Pengelolaan dan penyelenggaraan 57,61 57,61 323,45 345,80 391,37 430,51 kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 4.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan 7,50 7,50 3,91 4,30 4,74 5,21 di bidang Perkapalan dan Kepelautan 4.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 490,52 490,52 415,95 437,55 503,30 553,64 II.5.M.B - 7
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 4.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan 1.447,95 1.447,95 3.106,85 3.023,13 2.903,77 2.962,99 di bidang Pelabuhan dan Pengerukan 4.6 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut 1.404,23 1.404,23 2.296,66 2.427,31 2.670,04 2.847,03 5 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 3.873,55 3.873,55 4.886,08 3.961,81 4.088,26 4.125,36 5.1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis 249,95 249,95 300,00 304,72 330,43 374,13 5.2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara 6,34 6,34 326,44 248,09 37,74 43,60 II.5.M.B - 8
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 5.3 Pembangunan, rehabilitasi dan 2.518,52 2.518,52 2.252,48 1.924,99 1.969,70 1.851,88 pemeliharaan Prasarana Bandar Udara 5.4 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan 5.5 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan 5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan 220,82 220,82 662,54 353,67 517,23 520,03 152,54 152,54 425,22 134,39 182,57 185,69 725,38 725,38 919,40 995,93 1.050,58 1.150,03 294,44 294,44 398,53 464,16 538,45 619,22 II.5.M.B - 9
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 7 Program Peningkatan Sarana dan 28,50 28,50 38,51 38,31 40,02 44,27 Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan 8 Program Pengawasan dan Peningkatan 71,00 71,00 75,52 96,35 104,39 116,19 Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan 9 Program Pengembangan Sumber Daya 1.472,20 1.472,20 2.765,52 3.084,63 4.216,69 4.624,43 Manusia Perhubungan 10 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 87,83 87,83 136,17 105,46 165,81 127,38 11 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan 11.1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR 11.2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR 299,71 299,71 839,40 386,10 458,30 576,59 257,60 257,60 784,40 326,30 382,80 490,79 3,30 3,30 4,10 3,50 3,80 3,80 II.5.M.B - 10
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 11.3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan 36,51 36,51 47,50 52,50 67,50 77,50 SAR 11.4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR 2,30 2,30 3,40 3,80 4,20 4,50 12 Program Dukungan Manajemen dan 215,60 262,80 310,80 364,50 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional 108,80 149,70 133,70 105,70 III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman 2.337,00 2.333,11 3.861,50 2.497,00 2.051,00 1.410,00 II.5.M.B - 11
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 2 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman 2.023,00 1.941,46 2.506,54 2.200,00 1.582,00 1.460,00 3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan 4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.210,00 1.213,56 3.029,14 3.227,98 3.375,10 3.870,02 1.775,00 1.774,86 3.170,73 2.227,99 2.697,01 3.587,00 II.5.M.B - 12
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 5 Pembangunan rumah susun sederhana sewa 1.200,00 248,28 1.200,00 2.160,00 6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman 9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya 10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 11 Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi 75,00 20,00 125,00 178,75 82,50 75,00 37,50 100,00 62,50 97,50 45,00 43,75 564,84 64,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50 30,00 40,00 50,00 81,25 37,50 37,50 75,00 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 0,00 0,00 2,25 3,00 3,00 3,75 II.5.M.B - 13
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 12 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 42,87 39,31 28,88 47,25 60,75 80,00 13 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman 14 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman 160,52 147,11 125,75 160,52 160,52 160,52 82,40 44,88 57,00 82,40 82,40 82,40 15 Bantuan Subsidi Perumahan 4.163,51 4.267,80 4.267,80 PM PM PM IV ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 1 Program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral II.5.M.B - 14
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 1.1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi 24,20 24,20 70,59 74,11 77,81 81,69 Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan 16,94 16,94 68,22 71,63 75,21 78,98 dan Energi Baru Terbarukan 3 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 3.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Migas 3.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 4 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi 5,30 5,30 86,95 90,50 92,70 95,52 341,44 341,44 346,86 452,94 476,16 499,55 II.5.M.B - 15
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 4.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 10,00 10,00 83,00 90,50 90,50 90,50 Tugas Teknis Lainnya Ditjen LPE 4.2 Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan 4.3 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi 4.4 Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 4.5 Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik 9.758,34 3.477,21 10.116,87 12.434,5 13.252,2 15.023,0 684,41 684,41 191,37 203,18 228,97 249,22 15,89 15,89 15,52 16,36 17,19 18,00 25,92 25,92 40,18 48,26 56,07 65,18 II.5.M.B - 16
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 5 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 5.1 Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan 145,00 145,00 145,00 146,88 147,87 148,25 pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM 5.2 Pengaturan, penetapan dan pengawasan 24,50 24,50 24,68 24,91 25,16 25,36 pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa 5.3 Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas tekhnis BPH Migas 96,67 97,20 98,10 98,20 V KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 367,23 367,23 782,52 554,06 692,58 865,73 1.1 Perencanaan dan rekayasa alokasi 12,20 12,20 27,76 23,52 29,40 36,75 spektrum frekuensi II.5.M.B - 17
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 1.2 Pelaksanaan layanan pemanfaatan sumber 70,79 70,79 80,86 97,32 121,65 152,06 daya pos dan informatika 1.3 Pengembangan standarisasi perangkat pos 7,81 7,81 16,15 12,49 15,61 19,51 dan informatika 1.4 Pengembangan standarisasi layanan pos 8,10 8,10 16,15 12,49 15,61 19,51 dan informatika 1.5 Pengendalian pemanfaatan sumber daya 9,00 9,00 16,25 12,58 15,73 19,66 pos dan informatika 1.6 Pelaksanaan layanan pengujian dan 18,00 18,00 32,02 27,57 34,47 43,08 kalibrasi perangkat pos dan informatika 1.7 Pelaksanaan monitoring, validasi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika 1.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 160,00 160,00 244,73 229,11 286,38 357,98 81,33 81,33 348,62 138,98 173,73 217,16 II.5.M.B - 18
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 1.660,51 1.660,51 1.782,08 1.824,01 2.119,85 1.944,80 2.1 Pengembangan penyelenggaraan pos 6,85 6,85 17,06 10,95 13,69 17,11 2.2 Pengembangan penyelenggaraan 10,76 10,76 21,28 16,22 20,28 25,34 telekomunikasi 2.3 Pengembangan penyelenggaraan 83,84 83,84 15,06 65,64 214,20 126,48 penyiaran 2.4 Pelaksanaan pemberdayaan dan 1.433,10 1.433,10 1.456,98 1.496,16 1.577,88 1.408,61 pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika 2.5 Pelaksanaan pengamanan jaringan internet 10,17 10,17 24,70 22,98 28,72 35,90 2.6 Pengembangan pentarifan dan interkoneksi 2.7 Pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika 8,00 8,00 9,43 11,76 14,70 18,37 8,00 8,00 9,11 11,35 14,19 17,74 II.5.M.B - 19
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 2.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan 99,79 99,79 228,46 188,95 236,19 295,24 Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 3 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 197,14 197,14 189,74 314,71 299,71 335,10 3.1 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e 113,98 113,98 86,18 181,32 152,26 160,32 government 3.2 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e 13,96 13,96 12,00 22,13 24,68 31,87 bisnis 3.3 Fasilitasi penerapan dan pengembangan 11,65 11,65 16,00 25,95 27,90 31,87 sistem keamanan informasi elektronik 3.4 Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten 3.5 Pengembangan promosi dan kemitraan telematika 11,50 11,50 9,00 26,28 27,90 31,87 14,70 14,70 24,88 22,13 22,71 26,04 II.5.M.B - 20
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan 31,35 31,35 41,69 36,89 44,27 53,12 Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika II.5.M.B - 21
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika 62,50 62,50 18,97 54,83 49,66 75,74 4.1 Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 46,50 46,50 9,51 30,00 30,00 40,00 4.2 Pelaksanaan penelitian dan 8,00 8,00 5,33 12,42 9,83 17,87 pengembangan sumber daya dan perangkat pos dan informatika 4.3 Pelaksanaan penelitian dan 8,00 8,00 4,14 12,41 9,83 17,87 pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika VI PROGRAM PENANGGULANGAN LUMPUR 1.199,63 1.199,63 1.263,29 1.433,53 1.493,28 1.714,32 SIDOARJO 1 Perencanaan operasi luapan lumpur 6,30 2,75 2,45 2,15 2 Penanganan luapan lumpur 155,00 155,00 155,00 155,00 838,47 838,47 3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi 1,89 1,89 1,55 1,55 dan monitoring lingkungan II.5.M.B - 22
No / Fokus / Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju 4 Perencanaan dan pengelolaan pemulihan 2,27 2,49 2,74 3,02 sosial 5 Pengelolaan penanganan bantuan sosial 12,31 12,31 57,54 21,22 8,26 1,76 6 Peningkatan dan pengelolaan 473,91 792,38 1.112,29 1.364,34 perlindungan sosial 7 Perencanaan pembangunan infrastruktur 9,50 4,50 3,50 2,00 8 Pembangunan dan pemeliharaan 348,86 348,86 341,00 378,29 130,50 94,50 infrastruktur luapan lumpur 9 Pembangunan relokasi Infrastruktur 215,88 75,00 77,00 90,00 II.5.M.B - 23