Lampiran 2 Matrix Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

dokumen-dokumen yang mirip
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN Pergub menjaga keberlanjutan perdamaian. 1.3 Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN Jumlah Qanun Aceh 1.4 Jumlah Peraturan Gubernur. Pemerintah Aceh *

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1

PENETAPAN KINERJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014 PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN

Lampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

RPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS VISI dan MISI

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

Lampiran Meningkatnya cakupan

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BUPATI ACEH TENGAH بوفاتي ا چیھ تثھ PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2016

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak = x 100 % Jumlah anak usia 4-6 tahun =

TABEL 9-1 Indikator Kinerja Kabupaten Nagan Raya Tahun

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

Tabel Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN BUPATI LINGGA NOMOR : 30 / KPTS / I / 2015 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN... I-1

BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 2015

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 IKHTISAR EKSEKUTIF

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB 2 PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA

DAFTAR TABEL. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan... 17

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUN Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI GORONTALO. Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN... 9

Tahun Penduduk menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten Jeneponto

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon (0517) 21076/21526 Kandangan 71211

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

PENGUKURAN KINERJA VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH DAN HANDAL

BAB VII P E N U T U P

IKU Pemerintah Provinsi Jambi

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global

PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH

DAFTAR TABEL. Tabel 2.1 Wilayah Sungai Tamiang Langsa II-7. Jumlah Curah Hujan Rata-rata Bulanan (mm) Arah dan Kecepatan Angin Rata-rata (knots)

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 DAFTAR ISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

WALIKOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis x100% Jumlah penduduk usia 15th ke atas

Tabel Alokasi Anggaran per Sasaran/Urusan. Anggaran Realisasi Realisasi % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Lampiran 4 : Realisasi RPJMD Kabupaten Bima Tahun

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 14 TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Target SD/MI/ Paket A.

Transkripsi:

Lampiran 2 Matrix Pengukuran Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat No. Sasaran Strategis Indikator Target erangan Program Pagu I efektifitas birokrasi yang akuntabel Perolehan Hasil Pemeriksaan BPK WTP Opini Penilaian BPK Proses Audit BPK - Masih dalam Proses Penilaian oleh BPK - - - - - Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Peringkat LPPD Pemerintah Kabupaten Nilai Indeks Kepuasan pada Unit Pelayanan Publik : a. RSUD b. Disdukcapil c. KPPT Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP Lainnya Inspektorat yang ditindaklanjuti B Kategori Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah 1 Peringkat Penilaian LPPD tingkat Nasional 77,00 77,00 87,00 Indeks Hasil Survey Kepuasan CC 89,65 - Program Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 1 100 Dengan Nilai Tingkat propinsi 63,03 76,11 75,24 81,86 98,84 86,48 Program Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan - Program Data/Informas i/statistik 2 2 100 - Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4 4 100 - Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 45.000.000,00 45.000.000,00 100-116.550.000,00 105.182.500,00 90,25 20.997.000,00 20.997.000,00 100-1.375.891.250,- 1.287.856.570,- 93,60-1.375.891.250,- 1.287.856.570,- 93,60 -

No. Sasaran Strategis Indikator Target erangan Program Pagu Jumlah Program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD 80 99,76 124,70 - Program Perencanaan Daerah 1.464.400.000,- 1.352.973.058,- 92,39 - II Pertumbuhan Perekonomian Pertumbuhan PDRB Pendapatan Regional Perkapita 5,74 5,69 99,13 8.58 8.22 95,80 III Tersedianya Sarana dan Prasarana Daerah Yang Memadai Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 0,56 0,56 100,00 - Program Jalan dan Jembatan 66.191.464.614,- 59.095.669.950,- 89,28 - Arus Penumpang Angkutan Umum per tahun 94.398 Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah 83.508 88,46 Panjang Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik 48 48 100,00 - Program Jalan dan Jembatan 66.191.464.614,- 59.095.669.950,- 89,28 - Rumah Tinggal Bersanitasi Jumlah Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) Kepemilikan KIR Angkutan Umum 65 65 100,00 - Program Perumahan 5 Menunjukan jumlah sarana 5 100,00 - Program sosial seperti panti asuhan, Pembinaan panti jompo, panti rehabilitasi, Anak Terlantar rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah. 5,32 4,07 76,50 - Pogram pelayanan angkutan 15.921.481.344,- 15.530.597.050,- 97,54-1.285.280.000,- 1.191.557.894,- 92,71-461.467.100,- 427.936.100,- 92,73 - Rasio Izin Trayek 0,00065 0,00059 90,77 - Pogram pelayanan angkutan 461.467.100,- 427.936.100,- 92,73 -

No. Sasaran Strategis Indikator Target erangan Program Pagu IV Produktivitas dan Produksi Padi atau Bahan Pangan Jumlah produksi padi dan bahan pangan lainnya - Program 928.637.920,- 701.995.470,- 75,55 - Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Lainnya Pertahun: Padi (Ton) 154.600 151.866 98,23 produksi pertanian/ perkebunan Produksi Komoditi Unggulan Daerah per Tahun : 16.884,48 Jumlah produksi komoditi unggulan 16.995 97,11 - Program produksi pertanian/per 13.254.195.000,- 12.420.586.385,- 93,71 - a. Karet Kering 59.615,31 33.195 97,63 kebunan (Ton) 230 215 93,48 b. Kelapa Sawit (Ton) c. Kakao (Ton) Jumlah Produksi Perikanan (Ton) 85,12 Menunjukkan jumlah produksi dibidang perikanan yang terdapat disuatu daerah 83,34 97,91 - Program pengembangan budidaya perikanan 2.560.802.000,- 2.203.065.100,- 86,03 - V Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Bencana terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkualitas Penanganan Sampah Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air 50 62 124,00 - Program Pengelolaan Persampahan 25 25 100,00 - Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air 4.841.137.500,- 4.763.178.050,- 98,35-382.105.500,- 376.796.000,- 98,61 - Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota 11,89 4,35 36,59 - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 65,5 71 108,40 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 75 100 133,33 - Program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.421.337.595,- 1.332.213.500,- 93,73-35.730.000,- 35.666.700,- 99,82-5.703.436.160- - - -

No. Sasaran Strategis Indikator Target erangan Program Pagu Tingkat Waktu 73 85 116,44 - Program 1.106.578.575,- 1.081.232.075,- 97,91 - Tanggap (Response Time Rate) Pencegahan Dini dan Penanggulanga n Korban Bencana Alam VI Rasio Penduduk 0,97 0,97 100,00 Kualitas dan Produktivitas Yang Bekerja Besaran Pencari 100 250 250,00 Tenaga Kerja Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi 208 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 208 100,00 - Program Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.199.775.000,- 1.163.041.890,- 96,94 - VII Angka 70,3 Angka perkiraan lama hidup 70,3 100,00 - Program 7.850.000,-- 7.850.000 100,0-0 Mutu Pelayanan Usia Harapan Hidup rata-rata penduduk dengan Kesehatan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur pelayanan kesehatan lansia Rasio 0,39 0,15 38,46 Dokter Per Satuan Penduduk Angka Kematian 16 21 131,25 - Program 590.603.000,- 562.361.846,- 95,22 - Bayi keselamatan ibu melahirkan dan anak Rasio Rumah Sakit 0,03 0,02 66,67 Per Satuan Penduduk Menurunkan 0,064 0,017 26,56 - Program 139.399.750,- 137.506.000,- 98,64 - Balita Gizi Buruk Perbaikan Gizi Rasio 6,2 2,27 36,61 Tenaga Para Medis per Satuan Penduduk VIII Mutu Pendidikan Angka Melek Huruf 96,63 98,62 102,06 - Program Pendidikan Non Formal 5.371.250.000,- 4.866.961.020,- 90,61 - Angka Rata-rata Lama Sekolah 9 Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan. 8,52 105,63

No. Sasaran Strategis Indikator Target erangan Program Pagu Angka Partisipasi Kasar (APK) : a. APK SD/MI 112,24 111,02 98,91 b. APK SMP/MTs 99,51 105,11 105,63 c. APK SMA/SMK/MA 96,27 94,10 97,75 Angka Partispasi Murni (APM) : a. APM SD/MI/Paket A 97,90 79,25 92,02 71,72 93,99 90,50 b. APM SMP/MTs/ Paket B 79,83 62,58 78,39 c. APM SMA/SMK/ MA/Paket C Angka Putus Sekolah (%): a. Angka Putus 0,053 Sekolah SD/MI 0,02 37,34 b. Angka Putus 0,037 Sekolah SMP/MTs 0,03 81,08 c. Angka Putus 0,31 Sekolah SMA/SMK/MA 0,15 48,39 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan a. Tamat SD dan SLTP 100,00 88,95 67,00 36,00 67,00 40,47 b. Tamat SLTA Keatas IX Terciptanya Cakupan Penegakan 21 Jumlah Pelanggaran yang 25 119,05 - Program 1.293.820.500,- 1.154.223.350,- 89,21 - Keamanan dan ertiban Dinul Islam Dieksekusi / Jumlah Pelanggaran Syariat x 100 Pembinaan Syariat dan sebagai Amanat Tingkat 55 55 100,00 - Syiar Islam - - - - - MoU Helsinki Penyelesaian Pelanggaran K3 (ertiban, enteraman dan Keindahan) di Kab. Aceh Barat Cakupan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagaman 40 Jumlah Sarana Prasarana yang telah dibina / Jumlah Sarana Prasarana yang ada x 100 35 87,50 - Program Dayah dan Balee Seumeubeut 7.534.152.350,- 7.382.925.069,- 97,95 -

No. Sasaran Strategis Indikator Target erangan Program Pagu Tersalurnya Zakat, Infaq dan Sadaqah 16,35 Besaran penerimaan dari Infaq/Sadaqah 16,35 100,00 (ZIS) Cakupan Pembinaan Tenaga Keagamaan 40 Jumlah tenaga keagamaan yang dibina / Jumlah tenaga keagamaan yang tersedia x 100 40 100,00 - Program Pembinaan Lembaga 4.432.930.500,- 3.930.892.085,- 88,67 - Sosial Keagamaan X Peran Serta Jumlah Grup Kesenian/ 2 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 2 100,00 - Program 697.450.000,- 697.208.170,- 99,97 - Pemuda dan Perempuan Dalam Kebudayaan Jumlah Organisasi/ Ormas 55 Jumlah Ormas per 10.000 penduduk duk 11 20,00 - Nilai Budaya Program 200.335.000,- 197.449.250,- 98,56 - peran serta kepemudaan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 15,3 70,18 458,69 XI Pemberdayaan Perempuan dan Gender Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 30 29,82 99,40 43,24 43,29 100,12 - Program perencanaan sosial dan budaya 346.272.000,- 328.497.300,- 94,87 -