BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) a. Dasar Hukum : Alokasi Kegiatan dan Anggaran Kabupaten Purbalingga, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. 1) Perjanjian Kerjasama Antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan BKBPP Kabupaten Purbalingga Nomor 1052.HK.101/J.1/2016 tentang Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga. 2) Daftar kegiatan dan anggaran program KKBPK Kab/Kota TA. 2016 untuk Kabupaten Purbalingga; 3) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3216/RC.300/J.1/2016, perihal penghematan/pemotongan anggaran belanja BKKBN TA. 2016; 4) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3568/RC.900/J.1/2016, perihal alokasi biaya tambahan dan realokasi kegiatan kabupaten/kota; 5) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 3877/RC.300/J.1/2016, perihal penangguhan pelaksanaan kegiatan TA. 2016; 6) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 5565/RC.300/J.1/2016, perihal penangguhan kegiatan TA. 2016; 7) Surat BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 8249/RC.300/J.1/2016, perihal realisasi anggaran pasca penghematan anggaran belanja BKKBN Tahap 2 TA. 2016; b. Instansi Pemberi Tugas : Badan Keluarga Berencana dan Kependudukan Nasional. c. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program : - Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kegiatan : - Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran APBN Tahun Anggaran 2016 BKBPP Kabupaten Purbalingga No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas dengan Pemda 1.600.000 1.600.000 100 IV.1
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 Teknis Lainnya Provinsi (Provinsi dan Kab /Kota) dan Fasilitasi Musrenbang Provinsi Diskusi Penyusunan/ 800.000 800.000 100 Pengembangan Data Basis untuk Perencanaan Program dan Anggaraan Provinsi dan Kab/Kota Pengelolaan Gudang 2.400.000 2.400.000 100 Alkon Pemetaaan Urusaan Bidang KKBPK di Kab/ Kota (UU 23 Tahun 2014) 2.000.000 2.000.000 100 2 Kependudukan, KB Honor Pengelola Satker 1.320.000 1.320.000 100 Penyusunan Analisis 1.325.000 1.325.000 100 Parameter dan Profil Penduduk Kewilayahan Sarasehan Pengendalian 4.085.000 4.085.000 100 Penduduk Sosialisasi Kebijakan 8.140.000 8.140.000 100 Dampak Kependudukan Forum Pertemuan 1.220.000 1.220.000 100 FAPSEDU Tingkat Kab/Kota Sosialisasi Standarisasi 1.950.000 1.950.000 100 Pelayanan KB Peningkatan Sosialisasi 1.790.000 1.790.000 100 Kesertaan MKJP TKBK 2.700.000 2.700.000 100 17.400.000 17.400.000 100 KB Baru MKJP (PB) MOP 137.500.000 123.750.000 90 KB Baru MKJP (PB) MOW 251.125.000 251.125.000 100 KB Baru MKJP (PB) IUD 333.360.000 333.360.000 100 KB Baru MKJP (PB) IMPLANT 0 0 0 KB Ganti Cara MOP 0 0 0 KB Ganti Cara MOW 2.125.000 2.125.000 100 KB Ganti Cara IUD 5.130.000 5.130.000 100 KB Ganti Cara Implant Pelayanan Pencabutan 102.900.000 102.900.000 100 Implant Penggerakan/ Pembinaan 5.365.000 5.365.000 100 Kesertaan KB dan KR di Wilayah dan Sasaran Khusus Tingkat Kab/Kota Monitoring Pelayanan KB 2.304.000 2.296.000 99,65 Kab ke Kec Penguatan Pelayanan KB 1.500.000 1.500.000 100 IV.2
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 MKJP di Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Serta Jaringan/Jejaringnya Baik Pemerintah dan Swasta di Tingkat Kab/Kota Penggerakan Faskes Yan 4.800.000 3.750.000 78,13 KB Melalui Petugas Lapangan (Penghubung Faskes) Pemetaan Jaminan 2.300.000 2.300.000 100 Ketersediaan dan Uji Kualitas Alkon (Tim Jaga Mutu) Era JKN Pemutakhiran Data dan 1.845.000 1.845.000 100 Informasi Program KBKR Promosi dan Konseling 8.400.000 7.100.000 84,52 Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi di Faskes Promosi dan Konseling 22.400.000 22.400.000 100 Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi di Kelompok Kegiatan Peningkatan Kualitas 3.000.000 3.000.000 100 Inventarsasi Promosi KKB Penguatan Pelayanan KB 1.500.000 1.500.000 100 MKJP di Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tk. Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitasi Kesehatan Tk. Pertama (FKTP) Serta Jaringan/ Jejaringnya Baik Pemerintah dan Swasta di Tingkat Kab/Kota Penyusunan Peta Kerja 380.000 380.000 100 KSPK Kewilayahan Sosialisasi Materi dan 3.640.000 3.640.000 100 Informasi Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Fasilitasi Pembentukan 1.000.000 1.000.000 100 PPKS Tingkat Kab/Kota (1 Kec. Percontohan di Setiap Kab/Kota) Dukungan Kegiatan PPKS 6.400.000 6.400.000 100 di Kab/Kota Pemutakhiran Data 685.000 685.000 100 Kelompok BKB Dukungan Pembinaan PIK 5.000.000 5.000.000 100 R/M Melalui Pemilihan PIK R/M Unggulan Dukungan Penggerakan 14.800.000 14.800.000 100 PIK R/M Pemutakhiran Data 55.000 55.000 100 Kelompok PIK RM Dukungan Penggerakan 10.150.000 10.150.000 100 BKR Pemutakhiran Data 370.000 370.000 100 Kelompok BKR Dukungan Pembinaan 17.600.000 17.600.000 100 IV.3
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 Kelompok BKL Dukungan Fasilitasi 3.450.000 3.450.000 100 Pembentukaan Kelompok BKL Melalui Pemilihan Kelompok BKL Pemilihan Keluarga 3.000.000 3.000.000 100 Harmonis Sejahtera Dukungan Pembinaan 54.800.000 54.800.000 100 Kelompok UPPKS Pendampingan Kelompok 3.000.000 3.000.000 100 UPPKS Melalui Pemilihan Kelompok UPPKS Koordinasi/ Fasilitasi 2.960.000 2.960.000 100 dengan Mitra Kerja yang Memiliki Akses Peningkatan Kualitas Bagi Klp UPPKS Pemutakhiraan Data 2.180.000 2.180.000 100 Kelompok UPPKS Pameran dan Gelar 2.000.000 2.000.000 100 Dagang UPPKS pada Hari Keluarga Sosialisasi KIE Berbasis 3.000.000 3.000.000 100 Komunitas Bagi Radio Komunitas Pameran (Kegiatan 2.500.000 2.500.000 100 Momentum/ Harganas) Fasilitasi Peningkatan 2.700.000 2.700.000 100 Gerak Mupen Kab/Kota ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pertemuan Lengkap IMP 143.400.000 143.400.000 100 Tk Desa/Kelurahan (Pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD Tk Desa) Fasilitasi Penggerakan 143.400.000 143.400.000 100 Program KKBPK Bagi Penyuluh KB/Tim Operasional Tk. Desa (TKBK) Pembinaan KKBPK Bagi 143.400.000 143.400.000 100 Masyarakat Oleh PPKBD/Kader Tk. Desa Pertemuan Kemitraan 13.500.000 13.500.000 100 Program KKBPK Tingkat Kecamatan (Rakor Kecamatan) Pertemuan Kemitraan 107.550.000 107.550.000 100 KKBPK Tingkat Desa/Kelurahan (Rakor Desa) Koordinasi dan Evaluasi 3.500.000 3.500.000 100 Pelaksanaan Penyelenggaraan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Oleh Provinsi Sosialisasi Penguatan Program KKBPK Meliputi Kelembagaan, Program, Sarana Prasarana, dan SDM di Tk. Prov. dan 5.575.000 5.575.000 100 IV.4
No. Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 Kab/Kota Peningkatan Kapasitas 4.730.000 4.730.000 100 Mitra Kerja dan Stakeholder Tk. Kab/Kota dalam Implementasi Program KKBPK Lini Lapangan Pembentukan Kampung 20.000.000 20.000.000 100 KB (pilot project 1 Kampung KB percontohan di setiap Kab/Kota) Anggaran Biaya Monitoring / pengamatan 18.000.000 18.000.000 100 Tambahan Pencatatan dan Pelaporan Laporan Umpan Balik dan 19.905.000 19.905.000 100 Hasil Analisis Evaluasi Sosialisasi Updating Data 4.664.000 4.664.000 100 Keluarga dan Aplikasi R/R Dukungan Operasional 51.800.000 51.800.000 100 Pembinaan Kelompok BKB HI Dukungan Operasional 28.000.000 28.000.000 100 Pembinaan Kelompok BKB Dukungan Operasional 750.000 750.000 100 PPKS Kab/Kota Analisis dan Evaluasi Data 1.620.000 1.620.000 100 Bulanan (Semester II) JUMLAH 1.781.748.000 1.765.640.000 99,10 Sumber data : BKBPP, 2016 d. Satuan Kerja yang melaksanakan Urusan Bersama : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga. e. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : f. Permasalahan Dan Solusi Permasalahan Yang Dihadapi : 1) Bidang Keluarga Berencana : a) Aspek kuantitas atau jumlah dari alat dan obat kontrasepsi belum seluruhnya dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh keluarga yang membutuhkan KB. b) Masyarakat pengguna kontrasepsi masih didominasi oleh kontrasepsi yang bersifat hormonal, khususnya suntik dan pil. c) Partisipasi laki-laki terhadap penggunaan kontrasepsi masih sangat rendah. d) Belum efektifnya kelompok-kelompok remaja untuk menyebar luaskan informasi Kesehatan Reproduksi Remaja kepada lingkungan sebayanya. 2) Bidang Keluarga Sejahtera : a) Kesulitan memasarkan hasil produk Kelompok UPPKS dikarenakan kualitas yang masih relatif rendah dari sisi produk maupun kemasan. IV.5
b) Kurangnya modal usaha Kelompok UPPKS untuk mengembangkan usahanya. c) Kesulitan rekruitmen kader yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam menangani Bina Keluarga Sejahtera (BKS). d) Pemahaman keluarga terhadap manfaat kegiatan BKS masih rendah, demikian juga dukungan tokoh masyarakat masih kurang. e) Kurangnya sarana untuk meningkatkan KIE, antara lain brosur, Leaflet. Solusi / Upaya Mengatasi Permasalahan : 1) Bidang Keluarga Berencana : a) Mengusulkan kepada Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi agar dapat diberikan alokasi penambahan dana dan kontrasepsi, khususnya untuk Tubektomi, IUD dan kontrasepsi Implant. b) Meningkatkan sosialisasi pemakaian kontrasepsi yang bersifat non hormonal, melalui KIE ke lapangan, dengan melibatkan Tim KB dari Kabupaten. c) Meningkatkan dan mensosialisasikan KIE KB Pria, melalui peningkatan Peran Paguyuban Prio Utomo. d) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memenuhi sarana pelayanan KB ditingkat fasilitas kesehatan dasar berupa alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 2) Bidang Keluarga Sejahtera : a) Melaksanakan kegiatan Promosi produk UPPKS pada kegiatan gelanggang dagang Bulan Bakti Gotong Royong Kabupaten Purbalingga dan penilaian Lomba TNI Manunggal KB Kesehatan Tahun 2016. b) Mengembangkan skim modal melalui lembaga keuangan mikro dalam rangka memenuhi kebutuhan pinjaman modal UPPKS melalui Program kemitraan PNM (Permodalan Nasional Madani). c) Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Program Ketahanan Keluarga bagi kader, bekerjasama dengan PKK, PGRI dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainya. d) Meningkatkan KIE dan Advokasi Program Ketahanan Keluarga pada masyarakat melalui forum pertemuan RT/RW/Dusun maupun Desa bekerjasama kemitraan dengan PKK, PGRI dan tokoh masyarakat. e) Meningkatkan kualitas KIE KB dan KS kepada masyarakat melalui media massa radio maupun melalui Mobil Penerangan KB, serta bekerjasama dengan lembaga ekonomi untuk penyediaan stiker, leaflet maupun baliho. f) Mengusulkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran melalui dana DAK. g. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. IV.6
2. Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan (DINTANBUNHUT) Penyelenggaraan tugas pembantuan (TP Provinsi) yang diterima oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2016 dari SKPD Provinsi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan) sebanyak 3 (tiga) program dengan jumlah anggaran Rp.10.530.345.000,- dan realisasi Rp.9.515.646.920,- (93,20%) terdiri dari : a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. 1) Dasar Hukum : DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.03.4-039151/2016 Tanggal 6 Januari 2016. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan : a) Pengumpulan data luas tanam; b) Pengumpulan data luas panen; c) Produktivitas pajale per desa; d) Pembinaan kelompok LM3. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Jumlah Anggaran : Rp.5.619.705.000,- Realisasi Anggaran : Rp.4.722.160.000,- (84,03%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : 7) Permasalahan dan solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. 1) Dasar Hukum : DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.04.4-039152/2015 Tanggal 6 Maret 2016. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : IV.7
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan : a) Sl GAP Cabai Merah dan Cabai Rawit Merah; b) Sarana dan prasarana budidaya cabai merah dan cabai rawit merah; c) Fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengembangan kawasan cabai merah 6 (enam) ha. dan cabai rawit merah 4 (empat) ha. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Jumlah Anggaran : Rp.1.729.020.000,- Realisasi Anggaran : Rp.1.712.131.920,- atau (99,02%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : 7) Permasalahan dan Solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 1) Dasar Hukum : DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 018.08.4-039158/2015 Tanggal 6 Maret 2016. 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3) Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya : Program yang dilaksanakan adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan : a) Rehabilitasi/pembangunan konstruksi jaringan irigasi dan insentif kerja seluas 1.200 ha; b) Pengembangan optimasi lahan tanaman pangan 1.000 ha; c) Optimasi lahan mendukung upsus 1.000 ha; d) Pengembangan SRI 1.000 ha; e) Alsintan combine harvester 17 unit; f) Corn sheller 10 unit; g) Traktor roda dua 22 unit; IV.8
h) Pompa air 3 unit; i) RMU 2 unit; j) Pendampingan penyaluran pupuk, dan PUAP. 4) Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.3.181.620.000,- Realisasi Anggaran : Rp.3.081.355.550,- (96,85%) 5) SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. 6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : 7) Permasalahan dan solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan dengan lancar. 8) Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINPENDUKCAPIL) Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan bersumber dari APBN sebesar Rp.1.882.683.000,- dengan realisasi Rp.1.599.231.700,- (84,94%). a. Dasar Hukum : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2) DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SP.DIPA.010.08.4.031752/2015 tanggal 24 Desember 2015. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. c. Program dan Kegiatan yang di terima serta pelaksanaanya : Program yang dilaksanakan adalah Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini : Tabel 4.2 Tabel Alokasi dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016 DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 1 Penyusunan Laporan Pengelolaan 95.140.000 73.716.900 77,48 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota 2 Koordinasi dan Konsultasi Administrasi 179.264.000 107.701.000 60,08 Kependudukan 3 Monitoring dan Evaluasi Kecamatan 142.560.000 96.800.000 67,90 4 Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran 16.650.000 10.623.000 63,80 IV.9
No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 5 Pengelolaan Akutansi Administrasi 36.840.000 18.677.800 50,70 Kependudukan 6 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan 50.000.000 50.000.000 100 Pencatatan Sipil 7 Pelayanan Dokumen Kependudukan 249.400.000 190.760.000 76,49 8 Penerbitan Dokumen Kependudukan 1.065.829.000 1.026.953.000 96,35 9 Pengelolaan Sistem Informasi 47.000.000 24.000.000 51,06 Administrasi Kependudukan JUMLAH 1.882.683.000 1.599.231.700 84,94 Sumber data : DINPENDUKCAPIL, 2016 d. Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.1.882.683.000,- Realisasi Anggaran : Rp.1.599.231.700,- (84,94%) e. SKPD yangmelaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : g. Permasalahan dan solusi : Tidak ada permasalahan, pelaksanaan program berjalan dengan lancar. h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DINPERINDAGKOP) Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2016 sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan bersumber dari APBN awal sebesar Rp.6.000.000.000,- yang direvisi menjadi Rp.5.691.460.000,- dengan realisasi Rp.5.691.460.000,- (100%). a. Dasar Hukum : 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor SP.DIPA-090.02.4.031750/2016 tanggal 25 April 2016. 2) DIPA revisi ke-01 Nomor SP.DIPA-090.02.4.031750/2016 tanggal 4 Agustus 2016. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. c. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaanya Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan berupa tersedianya pasar yang aman dan nyaman sebanyak 1 (satu) pasar. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah tersedianya pasar IV.10
Bobotsari yang aman dan nyaman, alokasi anggaran sebesar Rp.5.691.460.000,- realisasi Rp.5.691.460.000,- (100%). d. Sumber dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana : APBN (Revisi) Tahun 2016 Jumlah Anggaran : Rp.5.691.460.000,- Realisasi Anggaran : Rp.5.691.460.000,- (100%) e. SKPD yangmelaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga. f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : g. Permasalahan dan Solusi : Permasalahan : dengan anggaran yang tersedia, masih ada beberapa item pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan anggaran untuk penyempurnaan pasar Bobotsari : 1) Membangun kios sejumlah 64 buah; 2) Membuat pintu besi untuk keamanan; 3) Pengadaan genset; 4) Membuat bak sampah. Solusi : menganggarkan kembali kekurangan dana untuk penyempurnaan pasar Bobotsari di tahun 2017. h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan tidak ada. B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Tidak ada tugas pembantuan yang diberikan. IV.11