NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

dokumen-dokumen yang mirip
MATRIK RENSTRA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KEGIATAN KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN DAERAH 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN 1 2 3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

1 02 DINAS KESEHATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 53 TAHUN 2008 TENTANG

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA MADIUN WALIKOTA MADIUN,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

Transkripsi:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor,44,,000.00 79,58,000.00 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 44,650,000.00 Program pemeliharaan barang milik daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan 66,440,000.00 7,500,000.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 89,40,000.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor 69,700,000.00 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor,64,74,000.00,64,74,000.00 4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,750,000.00 9,750,000.00 5 Program Upaya Masyarakat Kegiatan peningkatan palayanan kesehatan ibu 6,96,705,000.00 57,905,000.00 Kegiatan penanggulangan masalah gizi pada ibu hamil 67,9,000.00

4 5 6 7 8 9 0 4 5 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita Kegiatan penaggulangan masalah gizi pada balita Kegiatan upaya kesehatan reproduksi Kegiatan upaya kesehatan lansia Kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan Kegiatan pengembangan kota sehat Kegiatan peningkatan mutu makanan dan minuman Kegiatan pengembangan media kesehatan dan informasi sadar hidup sehat Kegiatan peningkatan upaya kesehatan sekolah Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Bersumber Masyarakat Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK.PROV) Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita 99,,000.00 67,050,000.00 58,406,000.00,606,688,000.00 496,66,000.00 808,9,000.00 4,704,000.00 499,,000.00 79,58,000.00,0,8,000.00 450,90,000.00 55,000,000.00,75,5,000.00

6 7 8 9 0 4 5 6 Masyarakat di puskesmas Manguharjo Masyarakat di puskesmas Patihan Masyarakat di puskesmas Demangan Masyarakat di puskesmas Banjarejo Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo Masyarakat di puskesmas Tawangrejo Puskesmas Manguharjo (DAK) Puskesmas Patihan(DAK) Puskesmas Demangan (DAK) Puskesmas Banjarejo (DAK) Puskesmas Oro- Oro Ombo (DAK) 40,507,000.00 65,66,000.00 5,8,000.00 89,99,000.00 407,78,000.00 9,769,000.00 6,000,000.00 79,850,000.00 5,900,000.00 40,800,000.00,4,000.00

7 Puskesmas Tawangrejo (DAK) 08,800,000.00 8 Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK) 40,747,000.00 9 Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK) 56,979,000.00 6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah),6,400,000.00 908,847,000.00 Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis) 8,845,000.00 Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia 6,9,000.00 4 Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS 79,6,000.00 5 Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (PML) 45,940,000.00 6 Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (PB) 7,7,000.00 7 Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 9,,000.00 8 Kegiatan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS) 4,70,000.00

9 0 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita. Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular. 44,968,000.00 8,88,000.00 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan 6,975,9,000.00,746,670,000.00 6,95,000.00 4 5 6 7 Kegiatan Pengelolaan Alat Kegiatan Pengadaan Alat Pengembangan SDM Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Jaminan Masyarakat Kota Madiun 78,46,000.00 60,755,000.00 9,06,000.00 7,88,000.00,098,8,000.00 8 Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga 4,956,000.00

9 0 4 5 6 7 8 9 0 Registrasi Tenaga Registrasi Sarana Pelayanan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelun Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pilangbango Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Rejomulyo Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Klegen Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Demangan Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan (DAK) Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah Kegiatan Pembinaan Upaya Dasar Kegiatan Pembinaan Upaya Rujukan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov) 84,049,000.00 55,75,000.00 6,9,000.00 6,9,000.00 6,9,000.00 6,9,000.00 6,9,000.00 9,890,000.00,976,000.00 69,707,000.00 6,967,000.00 0,000,000.00

Kegiatan Upaya Khusus 65,497,000.00 Operasional dan Pemeliharaan pada Gudang Perbekalan 5,57,000.00 8 Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD BLUD pada Puskesmas Patihan BLUD pada Puskesmas Demangan 8,50,56,000.00,04,9,000.00,84,64,000.00 BLUD pada Puskesmas Banjarejo,6,08,000.00 4 BLUD pada Puskesmas Orooro Ombo,574,957,000.00 5 BLUD pada Puskesmas Tawangrejo,5,9,000.00 6 BLUD pada Puskesmas Manguharjo.,698,860,000.00

9 Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kegiatan Evaluasi Kesatuan Gerak PKK, Keluarga Berencana dan Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling 4,57,90,000.00 44,547,000.00 60,000,000.00 Kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 46,000,000.00 4 Kegiatan Pemantapan Pelayanan KB dan Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota 7,6,000.00 5 Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 06,9,000.00 6 Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 5,780,000.00 7 Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi 5,658,000.00 8 Kegiatan Keluarga Berencana (KB) (DAK) 45,450,000.00 9 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga 4,86,000.00

0 4 5 6 7 8 9 Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB Kegiatan Lomba Kelompok Tribina, UPPKS, IMP dan Keluarga Harmonis Orientasi Bagi Pramuka Saka Kencana Pameran Produk UPPKS Revitalisasi Kelompok Keluarga Sejahtera Kegiatan Pembinaan Operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK), Sub.PPKBK dan Keluarga Kecil Bahagia dan Kesejahteraan (KKBS)-RT Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS Kegiatan Orientasi dan Pembinaan Persiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS 00,57,000.00 4,500,000.00 85,000,000.00 8,0,000.00 7,755,000.00 607,50,000.00 40,000,000.00 44,000,000.00 5,746,000.00 98,90,000.00

0 Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja Kegiatan Sosialisasi dan KIE tentang Reproduksi Remaja 5,856,000.00 40,840,000.00 Jumlah Anggaran 7,07,867,000.00