PENJABARAN PERUBAHAN APBD

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KANTOR DIKLAT DAN LITBANG URAIAN JUMLAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

a Honorarium PNS b Honorarium Non PNS

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERATURAN GUBERNUR Nomor : 34 TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PENJABARAN APBD

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I.

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

, ,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, ,00. Ahli/Instruktur/Narasumber

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

Transkripsi:

Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : 48 TAHUN 2015 : 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM KODE 1.03. 1.03.01. 00.00. 4 PENDAPATAN 425.000.000,00 55.000.000,00 150.000.000,00 35,29 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 425.000.000,00 55.000.000,00 150.000.000,00 35,29 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 425.000.000,00 55.000.000,00 150.000.000,00 35,29 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 425.000.000,00 55.000.000,00 150.000.000,00 35,29 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1.2.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 325.000.000,00 45.000.000,00 150.000.000,00 46,15 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Laboratorium Jasa Laboraturium 1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 4.1.2.02.04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 100.000.000,00 100.000.00 0,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kendaraan Bermotor Sewa Alat Berat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5 BELANJA 44.082.428.825,00 661.401.064.958,00 18.318.636.133,00 39,51 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 38.11.32.300,00 39.694.808.00,00 983.06.400,00 2,54 1.03. 1.03.01. 00.00 Non Kegiatan 38.11.32.300,00 39.694.808.00,00 983.06.400,00 2,54 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1 Belanja Pegawai 38.11.32.300,00 39.694.808.00,00 983.06.400,00 2,54 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 30.992.486.300,00 31.89.298.00,00 904.812.400,00 2,92 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 24.421.369.00,00 25.261.358.00,00 839.989.000,00 3,44 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I 104 OB x 1.550.00,00 = 161.22.800,00 Golongan II 2,288 OB x 2.434.400,00 = 5.569.90.200,00 Golongan III PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 283

1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 2.648.362.600,00 2.513.436.900,00 (134.925.00,00) (5,09) 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 603.850.000,00 603.850.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 6.890.000,00 6.890.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.293.15.000,00 1.310.855.000,00 1.680.000,00 1,3 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1.541.696.000,00 1.64.555.000,00 105.859.000,00 6,8 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.0 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.485.800,00 552.695.900,00 6.210.100,00 15,99 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 65.200,00 65.200,00 5,083 OB x 3.432.600,00 = 1.44.905.800,00 Golongan IV 429 OB x 4.043.900,00 = 1.34.833.100,00 Accres 2,5% 1 Tahun x 34.439.800,00 = 34.439.800,00 Tunjangan Keluarga Isteri 6,019 OB x 320.500,00 = 1.929.089.500,00 Anak 8,82 OB x 66.200,00 = 584.34.400,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 42.250.000,00 Eselon III 195 OB x 1.260.000,00 = 245.00.000,00 Eselon IV 585 OB x 540.000,00 = 315.900.000,00 Tunjangan Fungsional 26 OB x 265.000,00 = 6.890.000,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 104 OB x 15.000,00 = 18.200.000,00 Golongan II 2,288 OB x 180.000,00 = 411.840.000,00 Golongan III 4,641 OB x 185.000,00 = 858.585.000,00 Golongan IV 11 OB x 190.000,00 = 22.230.000,00 Tunjangan Beras 22,50 OB x 2.420,00 = 1.64.555.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x 552.695.900,00 = 552.695.900,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 65.200,00 = 65.200,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS.06.496.000,00.84.60.000,00 8.264.000,00 1,02 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 284

1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan.06.496.000,00.84.60.000,00 8.264.000,00 1,02 Disiplin Aparatur dan Kelembagaan. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 180 OB x 2.50.000,00 = 495.000.000,00 Eselon IV 540 OB x 1.650.000,00 = 891.000.000,00 Golongan IV 108 OB x 1.16.500,00 = 12.062.000,00 Golongan III 4,236 OB x 1.000.000,00 = 4.236.000.000,00 Golongan II 2,064 OB x 850.500,00 = 1.55.432.000,00 Golongan I 96 OB x 850.500,00 = 81.648.000,00 Golongan III 36 OB x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 Golongan II 36 OB x 850.500,00 = 30.618.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 12.50.000,00 12.50.000,00 1.03. 1.03.01. 00.00. 5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 12.50.000,00 12.50.000,00 Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 12.50.000,00 = 12.50.000,00 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2 BELANJA LANGSUNG 435.30.696.525,00 621.06.256.258,00 186.335.559.33,00 42,80 1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.143.020.000,00 4.656.220.000,00 513.200.000,00 12,39 1.03. 1.03.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 33.000.000,00 33.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.500.000,00 15.500.000,00 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 15.500.000,00 15.500.000,00 Lainnya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dinas 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 285

1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV 15.000.000,00 15.000.000,00 Kabel/TV Satelit 1.03. 1.03.01. 01.01. 5.2.2.03.0 Belanja Paket/Pengiriman 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja paket/pengiriman 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.03. 1.03.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 366.600.000,00 31.400.000,00 4.800.000,00 1,31 Sumber Dana : Pendapatan Asli dan listrik Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 366.600.000,00 31.400.000,00 4.800.000,00 1,31 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 366.600.000,00 31.400.000,00 4.800.000,00 1,31 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 100.800.000,00 100.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2.03.02 Belanja Air 52.200.000,00 4.400.000,00 (4.800.000,00) (9,20) Belanja Telepon Dinas 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x 00.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x 00.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x 00.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah III 12 Bulan x 00.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x 00.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x 00.000,00 = 8.400.000,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x 00.000,00 = 8.400.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 286 Belanja Air Dinas

1.03. 1.03.01. 01.02. 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 213.600.000,00 223.200.000,00 9.600.000,00 4,49 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah III 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Listrik Dinas 12 Bulan x 12.000.000,00 = 144.000.000,00 UPTD Laboratorium 12 Bulan x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 UPTD Wilayah I 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Wilayah II 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Wilayah III 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Wilayah IV 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Peralatan 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 UPTD Hidrologi 12 Bulan x 800.000,00 = 9.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 814.000.000,00 925.000.000,00 111.000.000,00 13,64 Sumber Dana : Pendapatan Asli kendaraan dinas/operasional Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 01.06. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 814.000.000,00 925.000.000,00 111.000.000,00 13,64 1.03. 1.03.01. 01.06. 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 814.000.000,00 925.000.000,00 111.000.000,00 13,64 1.03. 1.03.01. 01.06. 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 134.000.000,00 26.000.000,00 142.000.000,00 105,9 Belanja Jasa Service Dinas 1 Tahun x 192.000.000,00 = 192.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Wilayah I PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 28

1.03. 1.03.01. 01.06. 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 180.000.000,00 234.000.000,00 54.000.000,00 30,00 1.03. 1.03.01. 01.06. 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang Dinas 1 Tahun x 154.000.000,00 = 154.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dinas 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah I PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 288

1.03. 1.03.01. 01.06. 5.2.2.05.0 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 250.000.000,00 65.000.000,00 (185.000.000,00) (4,00) 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 65.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 205.000.000,00 205.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 01.10. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 205.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.10. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 205.000.000,00 205.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.10. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 205.000.000,00 205.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Dinas 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 UPTD Hidrologi PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 289

1 Tahun x 15.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 161.400.000,00 161.400.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 161.400.000,00 161.400.000,00 1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 161.400.000,00 161.400.000,00 1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 90.400.000,00 90.400.000,00 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.11. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Cetak Dinas 1 Tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi 110.000.000,00 110.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli listrik/penerangan bangunan kantor Daerah (P A D) PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 290

1.03. 1.03.01. 01.12. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.12. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 110.000.000,00 110.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 01.12. 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, 110.000.000,00 110.000.000,00 Battery Kering) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Dinas 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 2.20.000,00 102.20.000,00 5.000.000,00 20,56 Sumber Dana : Pendapatan Asli perundang-undangan Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 01.15. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.20.000,00 102.20.000,00 5.000.000,00 20,56 1.03. 1.03.01. 01.15. 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.20.000,00 102.20.000,00 5.000.000,00 20,56 1.03. 1.03.01. 01.15. 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.20.000,00 102.20.000,00 5.000.000,00 20,56 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 102.20.000,00 = 102.20.000,00 1.03. 1.03.01. 01.1 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 100.000.000,00 100.000.00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Kendari 1.03. 1.03.01. 01.1. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 01.1. 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 100.000.000,00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 01.1. 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 100.000.000,00 100.000.00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 291

1.03. 1.03.01. 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 1.052.000.000,00 1.22.000.000,00 220.000.000,00 20,91 Sumber Dana : Pendapatan Asli Dalam dan Luar Daerah Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah 1.03. 1.03.01. 01.18. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.052.000.000,00 1.22.000.000,00 220.000.000,00 20,91 1.03. 1.03.01. 01.18. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.052.000.000,00 1.22.000.000,00 220.000.000,00 20,91 1.03. 1.03.01. 01.18. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 492.000.000,00 592.000.000,00 100.000.000,00 20,33 1.03. 1.03.01. 01.18. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 560.000.000,00 680.000.000,00 120.000.000,00 21,43 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Kantor Dinas 1 Tahun x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 UPTD Laboratorium 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Kantor Dinas 1 Tahun x 680.000.000,00 = 680.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19 Jasa Administrasi perkantoran. 1.16.500.000,00 1.16.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.1 Belanja Pegawai 1.16.000.000,00 1.16.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 1.16.000.000,00 1.16.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.16.000.000,00 1.16.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Pegawai Tenaga Honorer 1,152 OB x 1.000.000,00 = 1.152.000.000,00 Honorarium Sopir PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 292

1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00 250.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 250.000,00 1.03. 1.03.01. 01.19. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000,00 250.000,00 24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1.03. 1.03.01. 01.26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 156.000.000,00 158.400.000,00 2.400.000,00 1,54 Sumber Dana : Pendapatan Asli Bulanan SKPD. Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.1 Belanja Pegawai 145.200.000,00 14.600.000,00 2.400.000,00 1,65 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.1.06 Honorarium Kegiatan. 145.200.000,00 14.600.000,00 2.400.000,00 1,65 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.1.06.01 Honorarium Tim. 145.200.000,00 14.600.000,00 2.400.000,00 1,65 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengguna Anggaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB x 00.000,00 = 8.400.000,00 Bendahara Penerima 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 84 OB x 500.000,00 = 42.000.000,00 Bendahara pengeluaran Pembantu 48 OB x 450.000,00 = 21.600.000,00 Bendahara Penerima Pembantu 24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00 Staf PPK 96 OB x 450.000,00 = 43.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.26. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Cetak 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 293

Belanja Penggandaan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan 40.800.000,00 40.800.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Semester SKPD. Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1.06 Honorarium Kegiatan. 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.1.06.01 Honorarium Tim. 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 Honorarium Tim Honorarium Pengurus Barang 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01.28. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Cetak 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 62.600.349,00 1.36.90.349,00 695.30.000,00 103,38 Aparatur 1.03. 1.03.01. 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 484.0.000,00 484.0.00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra 1.03. 1.03.01. 02.05. 5.2.3 Belanja Modal 0,00 484.0.000,00 484.0.00 1.03. 1.03.01. 02.05. 5.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 484.0.000,00 484.0.00 Alat Angkutan Darat Bermotor 1.03. 1.03.01. 02.05. 5.2.3.1.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 431.20.000,00 431.20.00 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Belanja modal pengadaan Mobil Operasional Double Cabbin Belanja modal pengadaan Mobil Operasional Double Cabbin 1 Unit x 430.000.000,00 = 430.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 294

1.03. 1.03.01. 02.05. 5.2.3.1.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 53.500.000,00 53.500.00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x 45.000,00 = 45.000,00 Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor beroda dua Belanja modal pengadaan Motor Sekretariat (Keuangan) 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan Motor (Bidang Perencanaan) 1 Unit x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa. Honor Tim PPHP 1 Paket x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 1 OB x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1.03. 1.03.01. 02.0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 119.600.349,00 635.200.349,00 515.600.000,00 431,10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.600.349,00 39.600.349,00 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39.600.349,00 39.600.349,00 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 39.600.349,00 39.600.349,00 Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 39.600.349,00 = 39.600.349,00 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3 Belanja Modal 80.000.000,00 595.600.000,00 515.600.000,00 644,50 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 25.000.000,00 25.000.00 Alat Kantor 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.2.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 13.500.000,00 13.500.00 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 295

1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.2.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 11.500.000,00 11.500.00 Alat Kantor Lainnya 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 350.000.000,00 350.000.00 Alat Rumah Tangga 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 350.000.000,00 350.000.00 Alat Pendingin 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 129.100.000,00 129.100.00 Komputer 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 98.600.000,00 98.600.00 Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja Lemari Arsip 3 Unit x 4.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Pengadaan Projektor (Infokus Portable) Bidang Perencanaan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Pengadaan AC Kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra (Gedung Baru) 50 Unit x.000.000,00 = 350.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer P.C Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang Perencanaan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang UPTD Peralatan PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 296

1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 30.500.000,00 30.500.00 Peralatan Personal Komputer 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Komputer P.C Bidang Tata Ruang Belanja Pengadaan Komputer P.C Sekretariat (Keuangan) 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja modal pengadaan komputer Note Book Belanja Pengadaan Note Book Bidang Perencanaan 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Operasional Lapangan Bidang Perencanaan 2 Unit x 10.300.000,00 = 20.600.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Cipta Karya 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Tata Ruang 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Pengadaan Note Book Bidang Perumahan 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Pengadaan Printer Portable (Bidang Perencanaan) 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pengadaan Printer A3 Sekretariat (Keuangan) 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 29

1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 80.000.000,00 91.500.000,00 11.500.000,00 14,38 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.03. 1.03.01. 02.0. 5.2.3.30.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 80.000.000,00 91.500.000,00 11.500.000,00 14,38 Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Pengadaan Kursi Kerja Eselon IV 40 Unit x 2.250.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pembayaran Honor PPTK 2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan 1 tahun x 250.000,00 = 250.000,00 1.03. 1.03.01. 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 135.000.000,00 155.000.000,00 20.000.000,00 14,81 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 02.22. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 155.000.000,00 20.000.000,00 14,81 1.03. 1.03.01. 02.22. 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 135.000.000,00 155.000.000,00 20.000.000,00 14,81 1.03. 1.03.01. 02.22. 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 135.000.000,00 155.000.000,00 20.000.000,00 14,81 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Gedung Dinas 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 UPTD Wilayah I 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Wilayah II 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Wilayah III 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Wilayah IV 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Laboratorium Pengujian 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Peralatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 UPTD Hidrologi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 350.000.000,00 25.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86) Sumber Dana : Pendapatan Asli dinas/operasional Daerah (P A D) PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 298

1.03. 1.03.01. 02.24. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 25.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86) 1.03. 1.03.01. 02.24. 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 350.000.000,00 25.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86) 1.03. 1.03.01. 02.24. 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350.000.000,00 25.000.000,00 (325.000.000,00) (92,86) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan/Perbaikan Alat Berat (UPTD Peralatan) Pemeliharaan Alat Berat (UPR/DRU Bina Marga) 1 Tahun x 25.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 68.000.000,00 68.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli gedung kantor Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari, Kolaka, Raha, Bau-Bau 1.03. 1.03.01. 02.26. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 68.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.26. 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 68.000.000,00 68.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.26. 5.2.2.20.0 Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan. 68.000.000,00 68.000.000,00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 110.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 54,55 Aparatur 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Berkala AC Kantor Dinas 1 Tahun x 68.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 05.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. 110.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 54,55 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah 1.03. 1.03.01. 05.04. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 54,55 1.03. 1.03.01. 05.04. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00 1.03. 1.03.01. 05.04. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00 1.03. 1.03.01. 05.04. 5.2.2.1 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan 90.000.000,00 120.000.000,00 30.000.000,00 33,33 teknis PNS 1.03. 1.03.01. 05.04. 5.2.2.1.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 40.000.000,00 0.000.000,00 30.000.000,00 5,00 68.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.03. 1.03.01. 05.04. 5.2.2.1.04 Belanja Diklat Struktural/Fungsional. 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1 Tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 Belanja Diklat Struktural/Fungsional. Diklat PIM II PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 299

1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 12.410.911,00 13.10.911,00 1.300.000,00 10,4 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Tahun x 50.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar.410.911,00 8.10.911,00 1.300.000,00 1,54 Sumber Dana : Pendapatan Asli realisasi kinerja SKPD Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.410.911,00 8.10.911,00 1.300.000,00 1,54 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan.410.911,00 8.10.911,00 1.300.000,00 1,54 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0,00 1.300.000,00 1.300.00 50.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.01. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan.410.911,00.410.911,00 Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Dokumen x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x.410.911,00 = 1.03. 1.03.01. 06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 06.04. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.04. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06.04. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0 Program Peningkatan Sistem Perencanaan 9.330.000.000,00 14.813.610.000,00 5.483.610.000,00 58, Tahunan SKPD..410.911,00 Belanja Penggandaan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 0.01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD. 0,00 19.00.000,00 19.00.00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kota Kendari 1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.00.000,00 19.00.00 1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.000.000,00 1.000.00 1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 1.000.000,00 1.000.00 1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 5.00.000,00 5.00.00 1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0,00 4.00.000,00 4.00.00 5.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan 0,00 1.000.000,00 1.000.00 Belanja Cetak 1 Tahun x 4.00.000,00 = 4.00.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 300

1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 13.000.000,00 13.000.00 1.03. 1.03.01. 0.01. 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 13.000.000,00 13.000.00 Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 13.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 0.02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 5.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 240,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 0.02. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 240,00 1.03. 1.03.01. 0.02. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.02. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.02. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.02. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.02. 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 1.200,00 1.03. 1.03.01. 0.02. 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00 1.200,00 13.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 13.000.000,00 = 1.03. 1.03.01. 0.03 Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan. 55.000.000,00 13.160.000,00 118.160.000,00 214,84 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kendari 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 13.160.000,00 118.160.000,00 214,84 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 23.160.000,00 3.160.000,00 15,80 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 23.160.000,00 3.160.000,00 15,80 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.000.000,00 4.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.02.0 Belanja Bahan Dokumentasi. 4.000.000,00 4.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.000.000,00 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.000.000,00 9.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 2 Kegiatan x 11.580.000,00 = 23.160.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi 2 Kegiatan x 2.000.000,00 = PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 301 4.000.000,00 Belanja Cetak

1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9.000.000,00 9.000.000,00 2 Kegiatan x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Penggandaan 2 Kegiatan x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 21.000.000,00 15.000.000,00 250,00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan. 6.000.000,00 21.000.000,00 15.000.000,00 250,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2 Kegiatan x 10.500.000,00 = 21.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 100.000.000,00 100.000.00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 100.000.000,00 100.000.00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.26 Belanja Honorarium Tenaga.000.000,00.000.000,00 Ahli/Instruktur/Narasumber. 1.03. 1.03.01. 0.03. 5.2.2.26.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber..000.000,00.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2 Kegiatan x 3.500.000,00 = 1.03. 1.03.01. 0.04 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data 1.50.500.000,00 2.110.500.000,00 540.000.000,00 34,38 Sumber Dana : Pendapatan Asli Base. Daerah (P A D) 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.1.01 Honorarium PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.1.01.11 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 18.000.000,00 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.552.500.000,00 2.092.500.000,00 540.000.000,00 34,8 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis.500.000,00.500.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor.500.000,00.500.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00.000.000,00 Honorarium PPTK 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x.500.000,00 =.500.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 302

1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.500.000.000,00 2.040.000.000,00 540.000.000,00 36,00 1.03. 1.03.01. 0.04. 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.500.000.000,00 2.040.000.000,00 540.000.000,00 36,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Data Base IRMS 1 Kegiatan x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Penyusunan Database Air Minum 1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Penyusunan Leger Jalan 1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Penyusunan Data Base BMS 1 Kegiatan x = Penyusunan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Secara Elektronik Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra 1 Kegiatan x 540.000.000,00 = 540.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06 Perencanaan Teknis Infrastruktur..699.500.000,00 12.493.250.000,00 4.93.50.000,00 62,26 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 96.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.1.01 Honorarium PNS 96.000.000,00 96.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.1.01.11 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 96.000.000,00 96.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa.603.500.000,00 12.39.250.000,00 4.93.50.000,00 63,05 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis.500.000,00.500.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor.500.000,00.500.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 36.000.000,00 113,64 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 192 OB x 500.000,00 = 96.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x.500.000,00 =.500.000,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 303

1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80.000.000,00 180.000.000,00 100.000.000,00 125,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.000.000,00 196.000.000,00 100.000.000,00 104,1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 196.000.000,00 = 196.000.000,00 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi.415.000.000,00 12.008.50.000,00 4.593.50.000,00 61,95 1.03. 1.03.01. 0.06. 5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan.415.000.000,00 12.008.50.000,00 4.593.50.000,00 61,95 Penyusunan Rencana Infrastruktur Kebinamargaan Perencanaan Teknis Paket I 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket II 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket III 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket IV 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket V 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket VI 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket VII 1 Dokumen x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Jalan Kab. Muna Barat 1 Dokumen x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perencanaan Jembatan Sungai Wanggu cs. 1 Dokumen x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Perencanaan Teknis jalan sungai wanggu Kota Kendari 1 Dokumen x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket VIII 1 Paket x 450.000.000,00 = 450.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket IX 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket X 1 Paket x 400.000.000,00 = PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 304 400.000.000,00

Perencanaan Teknis Paket XI 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Penyusunan Rencana Infrastruktur Pengairan Perencanaan Teknis Paket I 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket II 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket III 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Perencanaan Teknis Paket IV 1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Penyusunan Rencana Infrastruktur Cipta Karya Perencanaan Teknis Paket I 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket II 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket III 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket IV 1 Paket x = Perencanaan Teknis Paket V 1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Master Plan Pembangunan Stadion dan asrama dayung Prov. Sultra 1 Dokumen x 215.000.000,00 = 215.000.000,00 Perencanaan Teknis Pintu Gerbang Kantor Gubernur 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan Teknis Keciptakaryaan Muna Barat 1 Dokumen x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perencanaan Teknis Kecipta karyaan Buton Tengah 1 Dokumen x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Perencanaan Infrastruktur bidang keciptakaryaan kab. Wakatobi 1 Dokumen x 262.500.000,00 = 262.500.000,00 Perencanaan Infrastruktur bidang keciptakaryaan kab. Konawe Utara PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 305

1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 215.243.180.290,00 33.990.265.63,00 158.4.085.383,00 3,5 1 Dokumen x 262.500.000,00 = 262.500.000,00 Perencanaan Infrastruktur Keciptakaryaan Ranomeeto dan Konda 1 Dokumen x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Perencanaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Bau-bau 1 Dokumen x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Perencanaan Cipta Karya Muna Barat 1 Dokumen x 281.250.000,00 = 281.250.000,00 Perencanaan Teknis Paket VI 1 Dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perencanaan Teknis Gedung Kantor Penghubung PEMDA Sulawesi Tenggara di Makassar 1 Dokumen x = Penyusunan Rencana Infrastruktur Perumahan Perencanaan teknis drainase Kawasan Perumahan Kabupaten Muna Barat 1 Dokumen x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan tehnis drainase kawasan perumahan Kab. Buton Selatan 1 Dokumen x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Kab. Buton Tengah 1 Dokumen x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Perencanaan Teknis Bidang Ke PU an Kab. Buton Selatan 1 Dokumen x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 1.03. 1.03.01. 15.03 Pembangunan jalan 1.006.19.390,00 334.118.400.,00 15.112.203.38,00 88,6 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Prov. Sultra 1.03. 1.03.01. 15.03. 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.03. 1.03.01. 15.03. 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.03. 1.03.01. 15.03. 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli. Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Tenaga Ahli Uji Layak Jalan 1 Dokumen x = PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 306

1.03. 1.03.01. 15.03. 5.2.3 Belanja Modal 16.806.19.390,00 333.918.400.,00 15.112.203.38,00 88,86 1.03. 1.03.01. 15.03. 5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 10.136.19.390,00 324.633.042.,00 154.496.845.38,00 90,81 Pengadaan Jalan 1.03. 1.03.01. 15.03. 5.2.3.59.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 10.136.19.390,00 324.633.042.,00 154.496.845.38,00 90,81 Pengadaan Jalan Propinsi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 408 OB x 500.000,00 = 204.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 28.425.000,00 = 28.425.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Cetak dan penggandaan Belanja Penggandaan 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 410.000.000,00 = 410.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 240.000.000,00 = 240.000.000,00 Belanja Jasa Pengawasan Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa (PIP) (6,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Peningkatan Jalan Alangga - Tinanggea (PIP) (3,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Peningkatan Jalan Amonggedo - Meluhu (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Peningkatan Jalan Abuki - Uluiwoi (PIP) (6 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Peningkatan Jalan Ronta - Lambale - Ereke (PIP) (6, Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 30

Peningkatan Jalan Wanci - Jln. Masuk Bandara (PIP) (3,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Peningkatan Jalan Kapontori - Kamaru (PIP) (6,3 Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Peningkatan jalan Sikeli - Teomokole - Dongkala (PIP) (2, Km) (Luncuran 2014) 1 Dokumen x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Peningkatan Jalan Kendari - Toronipa 1 Dokumen x 9.51.000,00 = 9.51.000,00 Peningkatan Jalan Motaha - Alangga 1 Dokumen x 93.901.000,00 = 93.901.000,00 Peningkatan Jalan Wawotobi - Belalo 1 Dokumen x 83.286.000,00 = 83.286.000,00 Peningkatan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala 1 Dokumen x 91.360.000,00 = 91.360.000,00 Peningkatan Jalan Lagadi - Tondasi 1 Dokumen x 106.018.000,00 = 106.018.000,00 Peningkatan Jalan Poli Polia - Lapoa 1 Dokumen x 93.5.000,00 = 93.5.000,00 Peningkatan Jalan Raha - Lakapera 1 Dokumen x 11.458.000,00 = 11.458.000,00 Peningkatan Jalan Kamaru - Lawele 1 Dokumen x 99.286.000,00 = 99.286.000,00 Peningkatan Jalan Lakapera - Waara - Wamengkoli 1 Dokumen x 62.12.000,00 = 62.12.000,00 Pembangunan Jalan By Pass Laut Kab. Bombana (Poros Menuju Kawasan Strategis Karoni) 1 Dokumen x 114.56.000,00 = 114.56.000,00 Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket I) 1 Dokumen x 58.400.000,00 = 58.400.000,00 Pembangunan Jalan Akses Masjid Al-Alam 1 Dokumen x 94.89.000,00 = 94.89.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 308

Peningkatan Jl. Bypass - Sentral Kota - Kendari Beach (Segmen I) 1 Dokumen x 113.82.000,00 = 113.82.000,00 Peningkatan Jalan Ambaipua - Motaha (Paket II) 1 Paket x 9.60.000,00 = 9.60.000,00 Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur 1 Paket x 88.290.000,00 = 88.290.000,00 Peningkatan Jalan Toronipa - Batu Gong 1 Paket x 8.961.000,00 = 8.961.000,00 Peningkatan Jalan Mandonga - Batu Gong 1 Paket x 62.188.000,00 = 62.188.000,00 Peningkatan Jalan Lepo Lepo - Punggaluku (Paket II) 1 Paket x 64.450.000,00 = 64.450.000,00 Perkerasan Jalan Ruas Lagadi - Tondasi 1 Dokumen x 49.900.000,00 = 49.900.000,00 Perintisan Jalan Lingkar Kota Kendari (Akses Bandara) 1 dokumen x 63.2.500,00 = 63.2.500,00 Perkerasan Jalan Kamaru - Lawele (Akses Pelabuhan Very Kamaru) 1 dokumen x 25.00.000,00 = 25.00.000,00 Perkerasan Jalan Wawotobi - Belalo 1 Dokumen x 49.900.000,00 = 49.900.000,00 Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket I) 1 Dokumen x 95.50.000,00 = 95.50.000,00 Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari (Paket II) 1 Dokumen x 90.88.000,00 = 90.88.000,00 Peningkatan Jalan Bubu - Ronta 1 Dokumen x 49.900.000,00 = 49.900.000,00 Peningkatan Jalan Poli-Polia Lapoa (Tahap II) 1 dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Peningkatan Jalan Raha - Lakapera ( Paket I ) 1 dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Perkerasan Jalan Batu Putih - Porehu - Tolala 1 dokumen x 5.000.000,00 = PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 309 5.000.000,00

Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Gubernur (Tahap II) 1 dokumen x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Peningkatan Jalan PT. Kurnia - By Pass 1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Peningkatan Jalan Bubu - Ronta (Tahap II) 1 dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Peningkatan Jalan Ronta - Lambale 1 dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Peningkatan Jalan Lakapera - Waara - Wamengkoli (Tahap II) 1 dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pembangunan Jalan Akses Masjid Al-Alam (Tahap II) 1 dokumen x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Peningkatan Jalan Raha - Lakapera (Paket II) 1 dokumen x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 Peningkatan Jalan Lepo-lepo - Punggaluku (paket III) 1 dokumen x 168.50.000,00 = 168.50.000,00 Peningkatan Jl. Bypass - Sentral Kota - Kendari Beach (Segmen II) 1 dokumen x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 Peningkatan Jalan PLN - By pass 1 dokumen x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Peningkatan Jalan Ambaipua - Motaha ( Gunung Merah ) 1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Peningkatan Jalan Masuk Unsultra 1 dokumen x 32.500.000,00 = 32.500.000,00 Pengaspalan Jalan Ibukota Kab. Kolaka Timur 1 dokumen x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Peningkatan Jalan Lepo-lepo - Punggaluku (paket IV) 1 dokumen x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Peningkatan Jalan Motaha - Alangga (Tahap II) PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman 310