Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

dokumen-dokumen yang mirip
Evaluasi Hasil Renja SKPD Bidang Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Periode Pelaksanaan: Tahun 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KATA PENGANTAR. Cibinong, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor,

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode : 2016 INDIKATOR 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. 1.11.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya Kegiatan Surat Menyurat tertib Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat BPP-KB, UPT KB 5 Kec. dan adanya operasional jasa Non Pegawai Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, Kawat Faximili/Internet/TV Kabel (TV Lokal) Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan kendaraan Terlaksananya pembayaran Jasa Administrasi Keuangan tertib Terlaksananya jasa kebersihan dan keamanan kantor Tersedianya Alat tulis kantor dan Pada Triwulan 5 6 7 8 9 10 11 12 = 13 = 12/7 * 8+9+10+11 100% s.d (Akhir 2016) 14 = 6+12 s/d K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp KET. 15 = 14/5 * 100% 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 415,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 38,09 0,00 7,27 0,00 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 32,28 0,00 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 54,67 0,00 9,92 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,72 0,00 25,10 0,00 13,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 27,16 0,00 1,45 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 8,01 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 48,48 0,00 6,80 0,00 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 25,00 0,00 12,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,70 0,00 1,28 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 16,14 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 40,25 0,00 5,00 0,00 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,55 0,00 33,68 0,00 13,55 0,00 0,00

/ BIDANG 1.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.11.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor INDIKATOR Tersedianya Barang Cetakan untuk dokumen Dinas Tersedianya komponen Listrik kantor memadai Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 1.11.01.15 Penyediaan Bahan Meningkatnya Bacaan dan Peraturan Pengetahuan Umum dan Perundang-Undangan Pemberitaan dari Jasa Media Cetak 1.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.11.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.11.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. 1.11.02 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.11.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Makan Minum Pegawai Terslaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor dinas Terslaksananya Fungsi Koordinasi dengan Lintas Sektor Dalam Daerah Terselenggaranya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kantor Tersedianya kendaraan Dinas roda dua memadai 1.11.02.07 Pengadaan Terlaksananya Perlengkapan Gedung pembangunan pagar Kantor pengaman Kantor UPT Kecamatan dan pengadaan Pompa air, sumur bor dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 32,29 0,00 4,39 0,00 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 22,87 0,00 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 21,74 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 4,80 0,00 0,33 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 15,63 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 13,92 0,00 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 0,00 25,73 0,00 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 120,11 0,00 61,00 0,00 38,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,71 0,00 83,02 0,00 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 23,78 0,00 0,00 KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 699,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 437,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 107,47 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 3,54 0,00 3,80 0,00 0,00

/ BIDANG INDIKATOR 1.11.02.10 Pengadaan Mebeleur pengadaan meubeler 1.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya operasional kendaraan dinas 1.11.02.26 Pemeliharaan Terlaksananya Rutin/Berkala pemeliharaan dan Perlengkapan Gedung perawatan ktr. dan rehab Kantor Garasi Kendaraan Roda dua serta terpasangnya paving blok halaman kantor memadai 1.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. 1.11.03 PROGRAM DISIPLIN APARATUR 1.11.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. 1.11.05 PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.11.05.05 Penilaian AKJG Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor memadai Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya Nilai Angka Kredit ( PAK ) bagi PKB Jabatan Fungsional. Adanya pelaksanaan penilaian kinerja bagi PLKB dan PKB (pejabat fungsional) dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 123,55 0,00 20,91 0,00 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,12 0,00 22,76 0,00 28,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 30,45 0,00 1,10 0,00 14,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,86 0,00 52,09 0,00 15,86 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 19,60 0,00 0,00 KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

/ BIDANG 5. 1.11.06 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN DAN KEUANGAN 1.11.06.01 Penyusunan Laporan Ikhtisar SKPD 1.11.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.11.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir 1.11.06.05 Penyusunan Rencana Kerja an/rka/dpa Satuan Kerja Perangkat Daerah 1.11.06.06 Penyusunan Lakip LKPJ dan LPPD 6. 1.11.15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN INDIKATOR Tersusunnya laporan dokumen keuangan atas capaian kinerja SKPD Terlaksananya penuyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja melalui penerapan pencapaian SPM Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan Semester dan Prognosis Terlaksananya penyusunan dokumen laporan Keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA Tersusunnya dokumen RKA, DPA dan DPPA Tersusunya Laporan LAKIP, LPPD, dan terlaksananya Bimbingan teknis LAKIP (Pelayanan Prima) Menurunnya angka kekekerasan terhadap Permpuan dan Anak dan Terselesainkanya Raperda Perlindungan Anak dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 101,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 22,93 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 0,00 51,02 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 37,91 0,00 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,83 0,00 25,93 0,00 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 22,93 0,00 22,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,93 0,00 100,00 0,00 22,93 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 35,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 43,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB

/ BIDANG 1.11.15.03 Sosilaisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.15.05 Penyusunan dan Penertiban Produk Hukum Daerah Dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak INDIKATOR Meningkatnya pemahaman peserta terhadap kesetaraan gender Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pembinaan dan lanjutan pembetukan Pengurus Posdaya Tk. Kecamatan 7. 1.11.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Terlaksananya Kelompok P2TP2A pada pada 5 Kecamatan 1.11.16.01 Advokasi dan Fasilitasi Pug Bagi Perempuan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)sekali gus bersama-sama mempromosikan program GenRe mencakup PUP (Pendewasaan Usia Kawin), TRIAD KRR (NAPZA, HIV/AIDS, Seksualitas) dan PIK (Pusat Informasi dan Konseling). 1.11.16.02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Hari Keluarga Nasional Pelayanan Terpadu 2016 (Harganas) Pemberdayaan dalam rangka Perempuan (P2TP2) menggerakkan Program Keluarga Berencana Tk. Provinsi di Kota Bima dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 4,79 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 0,00 100,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 38,36 0,00 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,58 0,00 51,05 0,00 19,58 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 75,52 0,00 0,00 Predikat SR S SR SR KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 55,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25,76 0,00 1,45 0,00 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 0,00 23,11 0,00 5,96 0,00 0,00

/ BIDANG 1.11.16.06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 1.11.16.08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11.16.10 Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA) 8. 1.11.17 PROGRAM KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.11.17.06 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT 1.11.17.08 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan INDIKATOR Meningkatnya Pemahaman dan kemampuan kelompok Perempuan EX TKI dalam memperluas usaha ekonomi produktif Meningkatnya kualitas data KDRT ke dalam kasus kekerasan Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Evaluasi Kota Layak Anak Tk. Kota,Gugus Tugas Tk. Kec, Tk. Kota,pengolahan data KLA, kegiatan penyusunan Profil perlindungan anak, keg. Penguatan Kelpk. Forum anak dan Remaja, Keg. Pertem, Orientasi partisipasi anak dan Ko Terlaksananya Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan terhadap pelayanan oleh pelatih pendampingan korban KDRT Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan Terselenggaranya koordinasi fasilitasi layanan terpadu dalam upaya menfasilitasi perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 29,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 11,56 0,00 0,00 KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 29,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,60 0,00 0,00 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 0,00 74,56 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ BIDANG 1.11.17.10 Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sa Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sa Ibu (RSSI) 9. 1.11.18 PROGRAM PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan INDIKATOR Tepilihnya Kecamatan sa Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sa Ibu (RSSI) terbaik Kota Bima Jumlah kelompok Organisasi perempuan bertambah dan Terlaksanannya Peringatan Hari Ibu Terlaksananya Rapat Evaluasi Program Kependudukan dan KB dan Terbayarnya pengganti uang operasional PPKBD dan Sub PPKBD se Kota Bima 1.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 10. 1.12.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.12.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Terwujudnya kegiatan pelayanan KB baru dan KB aktif sesuai target dan (PPM) Meningkatnya partisipasi PUS Menjadi peserta KB baru dan aktif 1.12.15.02 Pelayanan KIE Terlaksanya Kegiatan Pertemuan Forum antar Umat Beragama (Fafsedu) dan pengadaan Materi, Media Penyuluhan KIE KIT Kependudukan KB (KKB) dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 24,85 0,00 0,00 KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 278,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,10 0,00 13,81 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,61 0,00 31,69 0,00 14,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 185,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ BIDANG 1.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 1.12.15.07 Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana 1.12.15.08 Rapat Penelaahan Program (Review) Program Keluarga Berencana 11. 1.12.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1.12.16.01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12.16.02 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat INDIKATOR Pembinaan dan lanjutan pembetukan Pengurus Posdaya Tk. Kecamatan Adanya kesamaan presepsi dari semua Stakholder dala menelaah Program KB dan PP 1 Kegiatan Terpilihnya Duta Generasi Berencana ada di Sekolah sebanyak satu kelompok KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)sekali gus bersama-sama mempromosikan program GenRe mencakup PUP (Pendewasaan Usia Kawin), TRIAD KRR (NAPZA, HIV/AIDS, Seksualitas) dan PIK (Pusat Informasi dan Konseling). Hari Keluarga Nasional 2016 (Harganas) dalam rangka menggerakkan Program Keluarga Berencana Tk.Provinsi di Kota Bima dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 14,53 0,00 1,60 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 16,52 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 32,03 0,00 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73 0,00 30,37 0,00 9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 19,65 0,00 0,00 KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 673,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 8,68 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 89,28 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 44,64 0,00 0,00

/ BIDANG 12. 1.12.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1.12.17.01 Pelayanan Konseling KB 1.12.17.02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 13. 1.12.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI INDIKATOR Terlaksananya proses Terlaksananya proses Pengadaan Sarana Kerja/Pakai Kerja Lapangan PPKBD dan Sub PPKBD Terwududnya Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayan KB 1.12.18.01 Fasilitasi Terlaksananya Rapat Pembentukan Evaluasi Program Kelompok Kependudukan dan KB dan Masyarakat Peduli KB Terbayarnya pengganti uang operasional PPKBD dan Sub PPKBD se Kota Bima 1.12.18.02 Orientasi Kader Pendataan Keluarga 1.12.18.03 Operasional Kader Pendataan Keluarga 1.12.18.04 Monitoring Kegiatan Pendataan Keluarga Orientasi Pemutahiran Data Keluarga dan Pencatatan Pelaporan F/II/KB bagi Bidan Klinik Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga, analisa hasil Pendataan keluarga serta Pemutaran Film KB Terlaksananya monitoring dan Evaluasi kegiatan pengelolaan data dan informasi Program KB dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 899,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 143,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 33,30 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 18,78 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 42,36 0,00 6,08 0,00 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 0,00 24,33 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 58,35 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 7,20 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 9,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ BIDANG 14. 1.12.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1.12.20.01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR 15. 1.12.21 PROGRAM PENANGGULANGAN NARKOBA PMS TERMASUK HIV/AIDS 1.12.21.01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Pms di Sekolah 16. 1.12.22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.12.22.01 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak INDIKATOR Terwujudnya kegiatan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Terlaksannya Fasilitasi pengadaan sarana PIK - KRR ( Forum Pelayanan K RR Bagi Kelompok Sebaya ) Tersuluhnya SMP/SMK/SMA/ Mahasiswa dan Remaja Masjid (karang taruna) terhadap bahaya Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta dalam memahami penanggulangan penyakit Menular Sexual (PMS), Narkoba, HIV/AIDS Meningkatnya Kelompok BKB BKR,BKL dan Terwujudnya kebutuhan alat dan bahan contoh penyuluhan BKB Terlaksannya evaluasi kegiatan pengembangan/pembinaan Tumbuh Kembang Anak (TKA) pada Klp.BKB dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d Rata-rata (%) 0,00 12,58 0,00 0,00 KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 10,21 0,00 0,00 0,00 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,21 0,00 100,00 0,00 10,21 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 100,00 0,00 0,00 Predikat SR ST SR SR 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rata-rata (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 27,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 27,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ BIDANG 17. 1.12.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA INDIKATOR Terwujudnya kelompok BKB,BKR,BKL dengan kualitas cukup memadai 1.12.23.01 Pelatihan Tenaga Meningkatnya pengetahuan Pedamping Kelompok dan kompetensi kader Bina Keluarga di dalam mengelola kelompok Kecamatan (poktan ) KB dan Pada Triwulan s.d (Akhir 2016) s/d Rata-rata (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 KET. 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 14,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPPKB 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 14,22 0,00 1,60 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 16,88 0,00 2,40 0,00 0,00 JUMLAH ANGGARAN DAN DARI SELURUH PROGRAM 3.463,85 (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17) 221,33 141,11 0,00 0,00 362,44 Rata-rata (%) 0,00 16,88 0,00 0,00 TOTAL RATA-RATA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17) 0,00 24,96 0,00 0,00 PREDIKAT DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17) SR SR SR SR