9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No A 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG a Bantuan Stimulan KUBE Perempuan Meningkatnya pendapatan ekonomi Perempuan Kab. Meningkatnya pendapatan ekonomi perempuan 12 bulan 80.000.000 80.000.000 40.000.000 40.000.000 100 % Meningkatnya pendapatan ekonomi 100.000.000 b Bansos kepada Korban Kekerasan terhadap Terbantunya korban Kab. Terbantunya Korban 12 bulan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100% Terbantunya Korban 25.000.000 c Bantuan Kepada TP PKK Kabupaten Kegiatan TP PKK Kabupaten Kab. Kegiatan TP PKK Kabupaten 12 bulan 150.000.000 150.000.000 110.000.000 110.000.000 100% Kegiatan TP PKK Kabupaten 200.000.000 d Bantuan Kepada TP PKK Kegiatan TP PKK Kab. Kegiatan TP PKK 12 bulan 100.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 100% Kegiatan TP PKK 120.000.000 e Bantuan Kepada Darma Wanita kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Kab. kegiatan Dharma Wanita Kabupaten 12 bulan 10.000.000 10.000.000 40.000.000 40.000.000 100% kegiatan Dharma Wanita Kabupaten 11.000.000 f Bantuan Kepada WCC Kab. penanganan terhadap pelaporan tindak Kab. penanganan terhadap pelaporan tindak 12 bulan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100% penanganan terhadap pelaporan tindak 40.000.000 g Bantuan Kepada PPT Adanya pelayanan Kab. Adanya pelayanan KDRT 12 bulan 40.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 100% Adanya pelayanan KDRT 50.000.000 KDRT tingkat tingkat tingkat h Bantuan Kepada GOW Kabupaten Meningkatnya kegiatan GOW Luar Kab. Meningkatnya kegiatan GOW 12 bulan 35.000.000 35.000.000 40.000.000 40.000.000 100% Meningkatnya kegiatan GOW 35.000.000 i Bantuan Kepada Forum Anak (FAKTA) Meningkatnya Kapasitas Pengurus Forum Anak Kab. Meningkatnya Kapasitas Pengurus Forum Anak 12 bulan 15.000.000 15.000.000 3.000.000 3.000.000 100% Meningkatnya Kapasitas Pengurus Forum Anak 20.000.000 92
j Bantuan kepada Organisasi wanita lainnya Program kegiatan organisasi perempuan Kab. Program kegiatan organisasi perempuan 12 bulan 25.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 100% Program kegiatan organisasi perempuan 30.000.000 k Belanja Sosial PIK KRR Kegiatan Kab. 11 Kelompok 1 Kegiatan 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 100% 11 Kelompok 11.000.000 PIK KRR JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 531.000.000 506.000.000 364.000.000 364.000.000 100% - 501.000.000 B BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Peran 358.088.000 331.963.020 278.194.825 253.955.225 86,88% 429.725.006 a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya telpon, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan - Kab. tersedianya telpon, listrik - Aula Kantor - & air untuk menunjang Kec tembarak - terselenggaranya kegiatan Kec Candiroto - Kec Kranggan - Kec Pringsurat 12 bulan 23.999.750 26.167.680 21.492.000 19.446.435 90,48% tersedianya telpon, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan 28.799.712 b Penyediaan jasa peralatan dan terpeliharanya sarana dan prasarana Kab. terpeliharanya sarana dan prasarana 12 bulan 2.760.000 2.300.000 2.000.000 1.815.000 90,75% terpeliharanya sarana dan prasarana 3.312.000 c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terpeliharanya kebersihan Kab. terpeliharanya kebersihan 12 bulan 4.140.000 3.450.000 3.000.000 2.917.500 97,25% terpeliharanya kebersihan 4.968.000 d Penyediaan alat tulis terpenuhinya kebutuhan administrasi peran Kab. terpenuhinya kebutuhan administrasi peran 12 bulan 25.850.000 25.325.415 22.022.100 20.208.100 91,76% terpenuhinya kebutuhan administrasi peran 28.435.000 e Penyediaan barang cetak dan penggandaan terpenuhinya kebutuhan administrasi peran terutama barang cetak dan foto copy data Kab. terpenuhinya kebutuhan administrasi peran terutama barang cetak dan foto copy data 12 bulan 11.040.000 9.200.000 8.000.000 5.498.890 68,74% terpenuhinya kebutuhan administrasi peran terutama barang cetak dan foto copy data 13.248.000 f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan terpeliharanya alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan Kab. terpeliharanya alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan 12 bulan 2.400.000 2.500.000 2.000.000 1.988.000 99,40% terpeliharanya alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan 2.880.000 93
g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan Kab. tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan 12 bulan 2.484.000 2.070.000 1.800.000 840.000 46,67% tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan 2.980.000 h Penyediaan makanan & minuman tersedianya kebutuhan makan dan minum Kab. tersedianya kebutuhan makan dan minum 12 bulan 12.647.125 11.492.525 9.993.500 9.339.000 93,45% tersedianya kebutuhan makan dan minum 14.544.194 i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah Luar Kab. terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan 48.869.250 45.994.250 39.995.000 39.994.300 100% terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah 56.199.638 j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah Kab. terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan 156.394.250 155.244.250 134.995.000 123.805.000 91,71% terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah 179.853.388 k Jasa pelayanan peran terselenggaranya kegiatan administrasi Kab. terselenggaranya kegiatan administrasi 12 bulan 67.503.625 48.218.900 32.897.225 28.103.000 85,43% terselenggaranya kegiatan administrasi 94.505.075 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 176.250.000 171.497.125 1.018.703.410 833.644.313 90,12% 427.187.500 a Pembangunan Gedung Kantor tersedianya aula dan garasi Kab. tersedianya aula dan garasi 1 unit - - 856.389.910 681.568.000 79,59% tersedianya aula dan garasi 220.000.000 b Pengadaan peralatan gedung tersedianya peralatan gedung Kab. tersedianya peralatan gedung (Personal Komputer) dan PABX 6 bulan 72.000.000 75.000.000 76.821.000 72.370.750 94,21% tersedianya peralatan gedung (Personal Komputer) dan PABX 86.400.000 c Pemeliharaan rutin/berkala gedung terpeliharanya gedung dan keamanan Kab. dan 4 KB kec terpeliharanya gedung dan keamanan 12 bulan 18.000.000 16.000.000 10.000.000 9.350.000 93,50% terpeliharanya gedung dan keamanan 21.600.000 d Pemeliharaan rutin/ berkala ken terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan Kab. terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan 12 bulan 86.250.000 80.497.125 75.492.500 70.355.563 93,20% terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pekerjaan 99.187.500 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN 534.338.000 503.460.145 1.296.898.235 1.087.599.538 83,86% - 856.912.506 94
1 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 150.000.000 140.000.000 91.222.900 90.464.820 99,50% 169.400.000 a Fasilitasi anak low vision (Lemah Penglihatan) Terbantunya 200 anak low vision, tersedianya data anak low vision Kab. Terbantunya 200 anak low vision, tersedianya data anak low vision 12 bulan 75.000.000 70.000.000 53.562.900 52.839.880 98,65% Terbantunya 200 anak low vision, tersedianya data anak low vision 84.700.000 b Fasilitasi dan advokasi Pengembangan kota layak anak (KLA ) Adanya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasional Adanya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasional 12 bulan 55.000.000 50.000.000 24.660.000 24.624.980 99,86% Adanya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab. dalam evaluasi KLA TK.Nasional 60.500.000 c Fasilitasi Kegiatan Tersalurkanya bantuan Pemberdayaan Perempuan dan untuk peningkatan perlindungan anak kegiatan PP dan PA Tersalurkanya bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA 12 bulan 20.000.000 20.000.000 13.000.000 12.999.960 100% Tersalurkanya bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA 24.200.000 2 Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak - 110.000.000 110.000.000 52.332.450 51.513.290 97,86% 149.450.000 a Fasilitasi Kegiatan Forum Anak program kegiatan forum anak Kab. program kegiatan forum anak 12 bulan 50.000.000 50.000.000 19.892.950 19.817.950 99,62% program kegiatan forum anak 75.000.000 b Fasilitasi Penanganan Korban kekerasan berbasis Gender dan Anak Tersalurkanya bantuan korban kekerasan berbasis gender dan anak Kab. Tersalurkannya bantuan korban kekerasan berbasis gender dan anak 12 bulan 15.000.000 15.000.000 10.000.000 9.494.880 94,95% Tersalurkannya bantuan korban kekerasan berbasis gender dan anak 18.150.000 c Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Anak Terselenggaranya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT Kab. Terselenggaranya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT 12 bulan 30.000.000 30.000.000 15.000.000 14.990.000 99,93% Terselenggaranya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT 36.300.000 95
d Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi Tersedianya data 10 KUBE terpilih yang akan mendapat bantuan sosial Kab. Tersedianya data 10 KUBE terpilih yang akan mendapat bantuan sosial 2 semester 15.000.000 15.000.000 7.439.500 7.210.460 96,92% Tersedianya data 10 KUBE terpilih yang akan mendapat bantuan sosial 20.000.000 3 Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 60.000.000 20.000.000 11.964.860 11.964.860 100% 96.800.000 a Advokasi Pelaksanaan ARG di SKPD penyusunan dokumen ARG di SKPD Kab. penyusunan dokumen ARG di SKPD 12 bulan 20.000.000 20.000.000 11.964.860 11.964.860 100% penyusunan dokumen ARG di SKPD 24.200.000 c Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender Meningkatnya kemampuan kepemimpinan bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif Kab. Meningkatnya kemampuan kepemimpinan bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif 12 bulan 20.000.000 - - - 0% Meningkatnya kemampuan kepemimpinan bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif 36.300.000 d Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG program ARG dan PUG di pemangku kebijakan pemerintah Kab. program ARG dan PUG di pemangku kebijakan pemerintah 5 skpd 20.000.000 - - - 0% program ARG dan PUG di pemangku kebijakan pemerintah 36.300.000 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.000.000 4.944.885 4.299.900 4.298.250 99,96% 6.539.643 a Penilaian angka kredit (revitalisasi sistem kesehatan dan sumber daya kesehatan) terfasilitasinya penilaian angka kredit PKB Kab. terfasilitasinya penilaian angka kredit PKB 2 semester 5.000.000 4.944.885 4.299.900 4.298.250 99,96% terfasilitasinya penilaian angka kredit PKB 6.539.643 5 Program Keluarga Berencana a Pelayanan KIE Peningkatan pengetahuan terhadap program KB Desa Se Kab. KIE Program KB Nasional kepada masyarakat 383.000.000 412.439.000 537.076.400 496.265.710 92% - 464.090.117 50 kegiatan 35.000.000 32.500.000 24.850.000 23.857.500 96,01% KIE Program KB Nasional kepada masyarakat 50.700.000 96
b Rapat Koordinasi Kelembagaan Rapat Koordinasi - Kab. Kepala UPT - dan, Rakorcam, - Desa Rakordes masing - masing 4 kali dan Rakorda 1 kali 1241 kali Rakor 1241 Kegiatan 120.000.000 115.000.000 66.172.500 63.363.500 95,76% 1241 kali Rakor 165.599.885 c Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan - Umpan balik pencatatan/ pelaporan program KB - Pendataan/ Pemutakhiran data Kab. Kec dan Desa - Umpan balik pencatatan/ pelaporan KB - 25 buku per bulan - Tersedianya data mikro keluarga, Desa 1 Kegiatan 70.000.000 70.000.000 245.461.000 239.064.950 97,39% Tersedianya data mikro Desa/ 84.000.000 d Pendampingan DAK Sarana dan Prasarana KB e Kegiatan Pertemuan Medis Teknis tersedianya sarpras KB Kab. tersedianya sarpras KB 1 Kegiatan 140.000.000 179.519.000 Pertemuan Medis Teknis di Tk. Kab. Bagi Pelaksana dan Pengelola Program KB & KR 179.518.100 149.014.850 83,01% tersedianya sarpras KB 139.105.500 Kab. 60 orang 1 Kegiatan 6.000.000 5.500.000 4.575.000 4.465.200 97,60% 60 orang 7.920.000 f Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP Terpenuhinya kegiatan Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP se kab. terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan KB dan PP 2 kegiatan 12.000.000 9.920.000 16.499.800 16.499.710 100% Terpenuhinya kegiatan Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP 16.764.732 6 Program Pelayanan Kontrasepsi a Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Pelayanan Kontrasepsi bagi Calon Peserta KB 417.000.000 410.000.000 369.999.890 355.147.450 95,99% 471.899.903 Kab. 820 orang 1 Kegiatan 137.000.000 135.000.000 119.999.890 115.209.800 96,01% 820 orang 151.249.903 Tersedianya Alat Kontrasepsi bagi calon Kab. 740 akseptor 1 Kegiatan 280.000.000 275.000.000 250.000.000 239.937.650 95,98% 740 akseptor 320.650.000 97
7 Program Pembinaan Keluarga Berencana a Fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat peduli KB Kegiatan Bakti Sosial TNI, Bhayangkara, PKK, Organisasi Profesi, Lembaga, Organisasi Keagamaan 183.000.000 187.556.000 72.410.840 67.667.160 61,52% 208.792.494 Kab. 400 Peserta KB baru 5 Kegiatan 33.000.000 45.000.000 29.854.840 25.569.160 85,64% 500 Peserta KB baru 36.299.976 b Pengembangan dan Pemantapan Program pembinaan bagi kelompok catur bina keluarga Tingkat Desa di Se Kab. Terlaksanannya keg lomba bagi kelompok catur bina (12 jenis lomba) 12 Jenis 45.000.000 42.556.000 42.556.000 42.098.000 98,92% Terlaksanannya keg lomba bagi kelompok catur bina (12 jenis lomba) 51.492.760 c Pembangunan Jaringan online dengan UPT / SKPD - Pengadaan peralatan online - Kab., - 20 Kec. On line 1 Paket 105.000.000 100.000.000 0 0 0% -Terpeliharanya Sarpras Komputer 120.999.758 - Pelatihan operator Kab. 1 org operator pengolahan data secara time series per time series/ updating data 8 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.159.930 92,44% 5.445.000 a Kegiatan sosialisasi KRR dan KHIBA - sosialisasi KRR dan KHIBA Kab. 45 orang 1 Kegiatan 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.159.930 92,44% 45 orang 5.445.000 - Meningkatkan pengetahuan tentang KRR bagi PIK Remaja (konselor Sebaya) 9 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.499.820 85,00% 12.100.000 98
a Kegiatan Pertemuan penyuluh penanggulangan narkoba, PMS Pertemuan penyuluhan termasuk HIV / AIDS penanggulangan narkoba, PMS bagi Pelaksana dan Pengelola PIK Remaja dan Pengurus OSIS Kab. 45 orang 2 Kegiatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.499.820 85,00% 45 orang 12.100.000 10 Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU 9.000.000 10.000.000 7.500.000 7.375.000 98,33% 9.900.000 a Pengadaan sarana dan prasarana untuk Kelompok BKB Tersedianya media KIE KB Tingkat Desa dan di tingkat Kab. Tersedianya sarana dan prasarana media KIE KB bagi kelompok KB 1 kegiatan 9.000.000 10.000.000 7.500.000 7.375.000 98,33% Tersedianya sarana dan prasarana media KIE KB bagi Kelompok KB 9.900.000 11 Program Pembinaan Keluarga Berencana Desa 333.104.000 284.640.000 218.000.000 218.000.000 100% 371.914.400 a Pembinaan Pembantu Petugas Keluarga Berencana (PPKBD) Tersedianya tenaga prog/ kader yang siap pakai di lini lapangan Tingkat Desa dan RW sekabupaten Pembinaan bagi pengelola prog. Dan kader, 289 PPKBD dan 1602 Sub. PPKBD 1602 Sub PPKBD 12 bulan 313.104.000 284.640.000 218.000.000 218.000.000 100% Pembinaan bagi pengelola prog. Dan kader, 289 PPKBD dan 1602 Sub PPKBD 344.414.400 b kegiatan fasilitasi konseling Kader KB desa Terlatihnya pengelola Desa Se Terlatihnya tenaga 20 kegiatan 20.000.000 - - 0% Terlatihnya tenaga dan tenaga program/ Kab. program/ kader siap pakai program/ kader siap pakai kader di 20 Kec di 20 Kec 27.500.000 12 Program Bina Keluarga Balita (BKB) 60.000.000 60.000.000 58.000.000 57.480.000 99,10% 72.600.000 99
a Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Terlaksanannya pelatihan bagi kader catur bina keluarga 20 Kec. di Kab. Terlaksanannya pelatihan Kader Tri Bina 40 Desa di 20 Kec, masing-masing Kec 2 desa = 400 org 20 kegiatan 60.000.000 60.000.000 58.000.000 57.480.000 99,10% Terlaksanannya pelatihan Kader Tri Bina 40 Desa di 20 Kec, masing-masing Kec 2 desa = 400 org 72.600.000 13 Program pemberdayaan Ekonomi keluarga 25.000.000 25.000.000 20.000.000 19.479.900 97,40% 27.500.000 a Pertemuan kelompok kegiatan Bina Ekonomi Produktif (UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera pelatihan bagi Kader UPPKS 20 kec. Se Kab pelatihan bagi kader UPPKS sebanyak 60 orang di 20 Pok, 20 Kec 1 kegiatan 25.000.000 25.000.000 20.000.000 19.479.900 97,40% pelatihan bagi kader UPPKS sebanyak 60 orang di 20 Pok, 20 27.500.000 14 Program Perencanaan pembangunan daerah 1.000.000 - - - 0,00% 1.000.000 a Kegiatan penyusunan oleh perencana SKPD tersusunnya lakip, PK, LPPD, AMJ, dan rekapitulasi data SKPD kab. tersusunnya lakip, PK, LPPD, AMJ, dan rekapitulasi data SKPD 12 bulan 1.000.000 - - - 0,00% tersusunnya lakip, PK, LPPD, AMJ, dan rekapitulasi data SKPD 1.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 1.750.604.000 1.679.079.885 1.457.307.240 1.392.316.190 96% - 2.067.431.557 2.284.942.000 2.182.540.030 2.754.205.475 2.479.915.728 90% - 2.924.344.063 2.815.942.000 2.688.540.030 3.118.205.475 2.843.915.728 91% - 3.425.344.063 100