RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UNUM PENGADAAN BARANG / JASA PADA KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENSTRA

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Usulan Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2015 Sumber Dana : APBD DAN DAK Kabupaten Mandailing Natal

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

KEGIATAN KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

IV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Tahun Anggaran 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Umum Pengadaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Organisasi : 1. 12. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 1. 12. 01. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana KODE 1.12. 1.12.01. 00. 00. 5 1.12. 1.12.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 27.329.98.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.787.28.000,00 1.12. 1.12.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 17.787.28.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 02. 5. 2 1.12. 1.12.01. 01 BELANJA LANGSUNG 9.52.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 625.675.200,00 1.12. 1.12.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.560.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.560.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.12. 1.12.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 291.115.200,00 1.12. 1.12.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 291.115.200,00 1.12. 1.12.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 796.169.600,00 1.12. 1.12.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 19.500.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.12. 1.12.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 95.700.000,00 Halaman 1

1.12. 1.12.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 1.12. 1.12.01. 02. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 96.000.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 36.000.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.12. 1.12.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 310.169.600,00 1.12. 1.12.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 310.169.600,00 1.12. 1.12.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.12. 1.12.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12. 1.12.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000,00 1.12. 1.12.01. 03. 06 Pengadaan Pakaian Batik 80.000.000,00 1.12. 1.12.01. 03. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.12. 1.12.01. 03. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 1.12. 1.12.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 295.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 07 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 75.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.300.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 10 Pembinaan Keolahragaan 20.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 12 Koordinasi Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan 200.000.000,00 1.12. 1.12.01. 05. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 1.12. 1.12.01. 06 1.12. 1.12.01. 06. 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.000.000,00 10.000.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.625.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 06 Penyusunan Renja 10.000.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 09 Penyusunan Laporan Kinerja 10.000.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 1.12. 1.12.01. 06. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.12. 1.12.01. 15 Program Keluarga Berencana 2.7.165.200,00 Halaman 2

1.12. 1.12.01. 15. 09 PKK KB Kesehatan 135.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.255.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.75.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 12 TNI manunggal KB kesehatan 210.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 186.800.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 1 Pengadaan sarana pelayanan KB (DAK) 727.250.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 727.250.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 16 Grand Design Pembangunan kependudukan Kota Medan 1.12. 1.12.01. 15. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 18 Operasional Pengayoman Medis KB 30.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 20 Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu 175.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.800.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 21 Peringatan Hari Keluarga Nasional 1 1.12. 1.12.01. 15. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 1.12. 1.12.01. 15. 22 Pencanangan Kampung Keluarga Berencana 80.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 23 Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 1.12. 1.12.01. 15. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 28 Opersional KIE melalui Media Cetak. 1.12. 1.12.01. 15. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 29 Pameran KB melalui Mobil Hias. 1.12. 1.12.01. 15. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12. 1.12.01. 15. 30 Pengadaan Palnk KB dan Umbul-Umbul KB 1.12. 1.12.01. 15. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.750.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 36 Penyediaan Jasa Tenaga Medis Tehnis/Tidak Tetap 271.915.200,00 1.12. 1.12.01. 15. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 271.915.200,00 Halaman 3

1.12. 1.12.01. 15. 37 Peringatan HUT IBI Badan PP & KB Kota Medan 1.12. 1.12.01. 15. 37. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 38 Pelayanan KB Pria 1 1.12. 1.12.01. 15. 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 1.12. 1.12.01. 15. 39 Rapat Konsultasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana 75.000.000,00 1.12. 1.12.01. 15. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.12. 1.12.01. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 200.000.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 03 Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa 1.12. 1.12.01. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 0 Orientasi Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya 80.000.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.00.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 06 Orientasi PIK Remaja bagi Mitra Kerja / Guru 1.12. 1.12.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 1.12. 1.12.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.00.000,00 1.11. 1.12.01. 16 1.11. 1.12.01. 16. 11 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA) Peringatan Hari Anak Nasional 1.0 170.000.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.155.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.85.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 25 Pengadaan Buku Saku Perundang-Undangan tentang PKDRT Trafiking Dll 1.11. 1.12.01. 16. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 27 Pembinaan Kelurahan Layak Anak 0.000.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 28 Pembinaan Forum Anak 1.11. 1.12.01. 16. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.050.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.950.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 30 Evaluasi Pengarustamaan Gender dan Anak 1.11. 1.12.01. 16. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.500.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 31 Penyediaan Plank Kelurahan Layak Anak dan Plank Sekolah Ramah Anak Halaman

1.11. 1.12.01. 16. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.350.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 3 Sosialisasi Jugnis Indikator Kota Layak Anak 1.11. 1.12.01. 16. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 36 Pembuatan Profil Anak 30.000.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.00.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 37 Perlombaan Kelurahan Layak Anak 1.11. 1.12.01. 16. 37. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 38 Evaluasi Kota Layak Anak 1.11. 1.12.01. 16. 38. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 39 Penguatan Forum Anak 70.000.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 39. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.350.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 0 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak 1.11. 1.12.01. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.00.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 1 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Traffiking 1.11. 1.12.01. 16. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.00.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 2 Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Undang-undang Perlindungan Anak 200.000.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.395.000,00 1.11. 1.12.01. 16. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.605.000,00 1.12. 1.12.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 1.292.500.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 03 Pengadaan alat kontrasepsi & Non Kontrasepsi 1.12. 1.12.01. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 05 Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengiriman Alat/ Obat Kontrasepsi 1.12. 1.12.01. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12. 1.12.01. 17. 08 Evaluasi Efektifitas Pemakaian Alat Kontrasepsi 0.000.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 Halaman 5

1.12. 1.12.01. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 13 Pelayanan Pencabutan/Pemasangan Implant. 1.12. 1.12.01. 17. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 17 Pelayanan KB Kontap Wanita 1.12. 1.12.01. 17. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12. 1.12.01. 17. 20 Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan 67.500.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 22 Pengadaan Alat Kesehatan 275.000.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 267.200.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 23 Orientasi Kesehatan Reproduksi 1.12. 1.12.01. 17. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 1.12. 1.12.01. 17. 2 Tim KB Keliling 1 1.12. 1.12.01. 17. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 1.11. 1.12.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 380.000.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 20 Pengumpulan Data Korban Kekerasan 25.000.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 23 Pelatihan Keterampilan bagi LPPLU dan Organisasi Perempuan 1.11. 1.12.01. 17. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.010.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.990.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 27 Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 1.11. 1.12.01. 17. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 28 Perlombaan dan Penilaian PKDRT 80.000.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.250.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 31 Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Keluarga Pra Sejahtera 125.000.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.195.000,00 1.11. 1.12.01. 17. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.805.000,00 1.12. 1.12.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.99.190.000,00 Halaman 6

1.12. 1.12.01. 18. 11 Pembinaan Ke Kelompok UPPKS 20.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 17 Pengolahan Data dan Analisis Data. 36.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 2 Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD 200.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.835.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 183.165.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 25 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kader KB/PPKBD. 1.12. 1.12.01. 18. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.00.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 28 Operasional untuk Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD 991.990.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 971.80.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.510.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 30 Pembentukan Saka Kencana 5.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 51 Pameran KB dalam Rangka Hari-hari Tertentu 1 1.12. 1.12.01. 18. 51. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.300.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 51. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.700.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 60 Pembinaan ke Kelompok Tri Bina 21.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 6 Monitoring Pemutakhiran Data Keluarga 1.12. 1.12.01. 18. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12. 1.12.01. 18. 65 Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 1.12. 1.12.01. 18. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.00.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 66 Operasional Penyebar Luasan Data 25.200.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 67 Penyampaian Informasi Melalui Mobil Penerangan 1.12. 1.12.01. 18. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12. 1.12.01. 18. 68 Pelatihan Pencatatan Pelaporan Bagi Petugas KB 1.12. 1.12.01. 18. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 69 Pembuatan Brosur Keluarga Berencana Halaman 7

1.12. 1.12.01. 18. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.00.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 70 Penyediaan Piagam Penghargaan 1.12. 1.12.01. 18. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.00.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 71 Penyebar Luasan Data Pendataan Keluarga 1.12. 1.12.01. 18. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 1.12. 1.12.01. 18. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.300.000,00 1.12. 1.12.01. 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 2 1.12. 1.12.01. 20. 18 Pemantauan PIK Remaja / Mahasiswa Terpadu. 1.12. 1.12.01. 20. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.12. 1.12.01. 20. 21 Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja 1.12. 1.12.01. 20. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.12. 1.12.01. 20. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 1.12. 1.12.01. 20. 25 Penyuluhan GenRe di Sekolah 1 1.12. 1.12.01. 20. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 1.12. 1.12.01. 20. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.500.000,00 1.12. 1.12.01. 22 1.12. 1.12.01. 22. 0 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator 1.12. 1.12.01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.12. 1.12.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.00.000,00 1.12. 1.12.01. 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 1.12. 1.12.01. 23. 0 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB. 1.12. 1.12.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.12. 1.12.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.00.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (27.329.98.000,00) MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN RANDIMAN TARIGAN Halaman 8