URAIAN sebelum perubahan

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

URAIAN sebelum perubahan

TAPKIN (PENETAPAN KINERJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

KABUPATEN BANGKA TENGAH

RENCANA UMUM PENGADAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

URAIAN sebelum perubahan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

Transkripsi:

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1.11.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.1.11.01.00.00.4. 1.11.1.11.01.00.00.8. 1.11.1.11.01.00.00.5. 1.11.1.11.01.00.00.9. 1.11.1.11.01.00.00.5.1. 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. 1.11.1.11.01.00.00.5.2. 1.11.01.01. 1.11.01.01.01. 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. 1.11.01.01.02. 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2. 1.11.1.11.01.01.02.5.2.3. 1.11.01.01.03. 1.11.1.11.01.01.03.5.2.2. 1.11.01.01.06. 1.11.1.11.01.01.06.5.2.2. 1.11.01.01.07. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN - LO Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH BEBAN Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENGELOLAAN SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SKPD 10.888.447.00 10.888.447.00 Lampiran III-66 8.821.783.00 8.821.783.00 2.066.664.00 384.891.00 13.964.00 13.964.00 85.089.00 77.589.00 7.500.00 12.017.00 12.017.00 101.000.00 101.000.00 37.245.00 10.956.529.00 10.956.529.00 8.649.333.00 8.649.333.00 2.307.196.00 421.608.00 11.964.00 11.964.00 72.969.00 62.469.00 10.500.00 12.017.00 12.017.00 101.000.00 101.000.00 37.245.00 68.082.00 68.082.00 (172.450.00) (172.450.00) 240.532.00 36.717.00 (2.000.00) (2.000.00) (12.120.00) (15.120.00) 3.000.00 (1,95) (1,95) 11,64 9,54 (14,32) (14,32) (14,24) (19,49) 4

1.11.1.11.01.01.07.5.2.1. 1.11.1.11.01.01.07.5.2.2. 1.11.01.01.08. 1.11.1.11.01.01.08.5.2.2. 1.11.01.01.09. 1.11.1.11.01.01.09.5.2.2. 1.11.01.01.10. 1.11.1.11.01.01.10.5.2.1. 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. 1.11.01.02. 1.11.01.02.07. 1.11.1.11.01.02.07.5.2.2. 1.11.1.11.01.02.07.5.2.3. 1.11.01.02.12. 1.11.1.11.01.02.12.5.2.2. 1.11.01.02.14. 1.11.1.11.01.02.14.5.2.2. 1.11.1.11.01.02.14.5.2.3. 1.11.01.02.18. 1.11.1.11.01.02.18.5.2.2. 1.11.01.05. 1.11.01.05.01. 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2. 1.11.01.06. 1.11.01.06.01. 1.11.1.11.01.06.01.5.2.2. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/ TEKNIS PERKANTORAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR DAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG KANTOR REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD Lampiran III-67 12.000.00 25.245.00 40.770.00 40.770.00 30.008.00 30.008.00 64.798.00 5.000.00 59.798.00 150.653.00 4.354.00 4.00 4.350.00 74.021.00 74.021.00 54.862.00 51.862.00 3.000.00 17.416.00 17.416.00 9.443.00 9.443.00 9.443.00 6.992.00 6.992.00 6.992.00 12.000.00 25.245.00 40.770.00 40.770.00 80.845.00 80.845.00 64.798.00 5.000.00 59.798.00 158.761.00 23.462.00 4.00 23.458.00 74.021.00 74.021.00 33.862.00 30.862.00 3.000.00 27.416.00 27.416.00 9.443.00 9.443.00 9.443.00 6.992.00 6.992.00 6.992.00 50.837.00 50.837.00 8.108.00 19.108.00 19.108.00 (21.000.00) (21.000.00) 10.000.00 10.000.00 169,41 169,41 5,38 438,86 439,26 (38,28) (40,49) 57,42 57,42

1.11.01.07. 1.11.01.07.01. 1.11.1.11.01.07.01.5.2.2. 1.11.01.16. 1.11.01.16.01. 1.11.1.11.01.16.01.5.2.1. 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2. 1.11.01.16.02. 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1. 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2. 1.11.01.16.06. 1.11.1.11.01.16.06.5.2.1. 1.11.1.11.01.16.06.5.2.2. 1.11.01.16.08. 1.11.1.11.01.16.08.5.2.1. 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2. 1.11.01.17. 1.11.01.17.08. 1.11.1.11.01.17.08.5.2.1. 1.11.1.11.01.17.08.5.2.2. 1.11.01.18. 1.11.01.18.07. 1.11.1.11.01.18.07.5.2.1. 1.11.1.11.01.18.07.5.2.2. PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 30.127.00 30.127.00 30.127.00 204.784.00 42.820.00 4.590.00 38.230.00 133.525.00 6.870.00 126.655.00 10.406.00 280.00 10.126.00 18.033.00 3.280.00 14.753.00 165.402.00 165.402.00 62.520.00 102.882.00 15.643.00 15.643.00 380.00 15.263.00 30.127.00 30.127.00 30.127.00 204.784.00 42.820.00 4.590.00 38.230.00 133.525.00 6.870.00 126.655.00 10.406.00 280.00 10.126.00 18.033.00 3.280.00 14.753.00 165.402.00 165.402.00 62.520.00 102.882.00 15.643.00 15.643.00 380.00 15.263.00 Lampiran III-68

1.12.01.15. 1.12.01.15.01. 1.12.1.11.01.15.01.5.2.1. 1.12.1.11.01.15.01.5.2.2. 1.12.01.15.02. 1.12.1.11.01.15.02.5.2.2. 1.12.01.15.04. 1.12.1.11.01.15.04.5.2.1. 1.12.1.11.01.15.04.5.2.2. 1.12.01.15.05. 1.12.1.11.01.15.05.5.2.1. 1.12.1.11.01.15.05.5.2.2. 1.12.01.15.06. 1.12.1.11.01.15.06.5.2.2. 1.12.1.11.01.15.06.5.2.3. 1.12.01.15.07. 1.12.1.11.01.15.07.5.2.2. 1.12.01.16. 1.12.01.16.01. 1.12.1.11.01.16.01.5.2.2. 1.12.01.16.02. 1.12.1.11.01.16.02.5.2.2. 1.12.01.17. 1.12.01.17.01. 1.12.1.11.01.17.01.5.2.2. 1.12.01.18. PROGRAM KELUARGA BERENCANA PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN PELAYANAN KIE PROMOSI PELAYANAN KHIBA PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA PENGADAAN SARANA MOBILITAS TIM KB KELILING OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI PELAYANAN KONSELING KB PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 850.670.00 96.218.00 2.160.00 94.058.00 6.935.00 6.935.00 5.533.00 280.00 5.253.00 404.868.00 510.00 404.358.00 337.116.00 5.470.00 331.646.00 15.852.00 8.688.00 8.688.00 7.164.00 7.164.00 2.153.00 2.153.00 2.153.00 80.314.00 1.046.377.00 96.218.00 2.160.00 94.058.00 6.935.00 6.935.00 5.533.00 280.00 5.253.00 404.868.00 510.00 404.358.00 305.573.00 5.470.00 300.103.00 227.250.00 227.250.00 15.852.00 8.688.00 8.688.00 7.164.00 7.164.00 2.153.00 2.153.00 2.153.00 80.314.00 195.707.00 (31.543.00) (31.543.00) 227.250.00 227.250.00 23,01 (9,36) (9,51) Lampiran III-69

1.12.01.18.01. 1.12.1.11.01.18.01.5.2.1. 1.12.1.11.01.18.01.5.2.2. 1.12.01.20. 1.12.01.20.01. 1.12.1.11.01.20.01.5.2.2. 1.12.01.20.02. 1.12.1.11.01.20.02.5.2.2. 1.12.01.22. 1.12.01.22.01. 1.12.1.11.01.22.01.5.2.1. 1.12.1.11.01.22.01.5.2.2.. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR FASILITASI FORUM PELAYANAN KKR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DILUAR SEKOLAH PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) 80.314.00 550.00 79.764.00 30.701.00 10.487.00 10.487.00 20.214.00 20.214.00 119.039.00 119.039.00 9.820.00 109.219.00 10.888.447.00 (10.888.447.00) 80.314.00 550.00 79.764.00 30.701.00 10.487.00 10.487.00 20.214.00 20.214.00 119.039.00 119.039.00 9.820.00 109.219.00 10.956.529.00 (10.956.529.00) 68.082.00 (68.082.00) Lampiran III-70