RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.593.500,00 770.330.500,00 0,00 954.924.000,00 956.552.000,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan jasa surat menyurat 250 buah 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00.02..02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00.02..02.. 0. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tahun 74.828.000,00 96.000,00 0,00 74.924.000,00 26.552.000,00.02..02.. 0. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000,00 7.925.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor 3.489.000,00 9.5.000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00.02..02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.6.500,00 97.883.500,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00.02..02.. 0. 2.02..02.. 0. 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 785.000,00 4.25.000,00 0,00 75.000,00 4.925.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00.02..02.. 0. 7 Penyediaan makanan dan minuman 525.000,00 54.475.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00.02..02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2.700.000,00 47.300.000,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00.02..02.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.350.000,00 792.650.000,00 7.43.423.000,00 8.23.423.000,00 4.877.600.000,00.02..02.. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 2 Paket 0,00 0,00 5.398.48.000,00 5.398.48.000,00 2.477.600.000,00.02..02.. 02. 05.02..02.. 02. 07.02..02.. 02. 09.02..02.. 02. 0.02..02.. 02. pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer dan printer Kab. Kab. 2 unit 2 Paket 3 Unit 4 paket 0,00 0,00.460.000.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 0,00 5.730.000,00 0,00 0,00 34.02.000,00 0,00 0,00 323.200.000,00.460.000.000,00.504.000.000,00 00.000.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 34.02.000,00 0,00 323.200.000,00 0,00.02..02.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32 Unit 2.590.000,00 352.40.000,00 0,00 355.000.000,00 436.000.000,00.02..02.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45 kendaraan 3.90.000,00 40.090.000,00 0,00 405.000.000,00 405.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 850.000,00 39.50.000,00 0,00 40.000.000,00 55.000.000,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.63.000,00 26.387.000,00 0,00 290.000.000,00 270.000.000,00.02..02.. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal 2.400.000,00 80.46.000,00 0,00 82.86.000,00 200.000.000,00.02..02.. 05. 04.02..02.. 05. 06.02..02.. 05. 07 Pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional rumpun kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian Sosialisasi PP Nomor 46 20 Kab. Kab. 20 Orang 6.560.000,00 33.440.000,00 0,00.200.000,00 8.800.000,00 0,00 8.453.000,00 28.686.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 37.39.000,00 0,00.02..02.. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 93.925.000,00 27.535.000,00 0,00 2.460.000,00 34.600.000,00.02..02.. 06. 06 Penyusunan renja dan LAKIP SKPD 20 buku 23.765.000,00 26.235.000,00 0,00 50.000.000,00 65.000.000,00.02..02.. 06. 08.02..02.. 06. 09 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Penatausahaan dan Pelaporan Barang SKPD Kab. tahun 60.960.000,00 900.000,00 0,00 9.200.000,00 400.000,00 0,00 6.860.000,00 60.000.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00.02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan 75.86.000,00 5.652.66.000,00 50.000.000,00 5.878.432.000,00 6.450.000.000,00.02..02.. 5. 0 Pengadaaan Obat dan Perbekalan (DAK) 32.663.000,00 4.60.38.000,00 0,00 4.93.044.000,00 4.650.000.000,00.02..02.. 5. 05.02..02.. 5. 08 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi 29 0.585.000,00 34.45.000,00 0,00 6.843.000,00.403.545.000,00 0,00 45.000.000,00 50.000.000,00.420.388.000,00.500.000.000,00.02..02.. 5. 09 Pengadaan peralatan penunjang program imunisasi Kab 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 5. 2 Peningkatan Kapasitas Gudang Farmasi dan 29 29 5.725.000,00 54.275.000,00 0,00 70.000.000,00 00.000.000,00.6..02.. 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00.6..02.. 5. 0 Penyelenggaraan pameran investasi 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00.02..02.. 6 Program Upaya Masyarakat 5.576.723.500,00 28.697.963.500,00.50.500.000,00 45.785.87.000,00.595.000.000,00.02..02.. 6. 06 Revitalisasi sistem kesehatan 8.60.000,00 7.390.000,00 0,00 90.000.000,00 00.000.000,00.02..02.. 6. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 6. 4 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 4 kali 2.70.000,00 33.95.000,00 0,00 46.625.000,00 200.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 6. 6 Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 300.835.500,00 699.64.500,00 0,00.000.000.000,00.0.000.000,00.02..02.. 6. 7.02..02.. 6. 8.02..02.. 6. 20.02..02.. 6. 2.02..02.. 6. 23 Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap Pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat/pamsimas(pendampingan) Peningkatan kapasitas laboratorium Jaminan kesehatan daerah Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan penderita penyakit khusus dan PPPK 5 Rawat Inap 74 desa 3 paket.056.037.000,00 529.963.000,00 0,00 9.76.000,00 90.284.000,00 0,00 6.0.000,00 33.890.000,00 0,00 92.896.000,00 5.35.9.000,00 0,00 40.250.000,00 59.750.000,00 0,00.586.000.000,00.700.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.228.05.000,00 5.000.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00.02..02.. 6. 24 Akreditasi puskesmas 5 3.88.500,00 253.8.500,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00.02..02.. 6. 27 Penyelenggaraan Penanggulangan Pelayanan Perorangan Kab.895.000,00 38.05.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00.02..02.. 6. 30 Klinik Sanitasi 40 sarana 5.378.000,00 57.567.000,00 0,00 62.945.000,00 250.000.000,00.02..02.. 6. 35.02..02.. 6. 37.02..02.. 6. 38.02..02.. 6. 45.02..02.. 6. 46.02..02.. 6. 47.02..02.. 6. 48.02..02.. 6. 49.02..02.. 6. 50 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Bidang Peningkatan dan pengembangan puskesmas BLUD Pelayanan Wisata Jamu di Kalibakung Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop STBM Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) Bantuan Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU & I Penyehatan Lingkungan Jaminan Nasional (JKN) Pendampingan Jaminan Nasional Kab. UPTD.Puskes mas Balapulang Wisata Jamu Kalibakung Kab. dan Balapulang, Pagiyanten, Jatinegara dan B Balapulang,Pa giyanten dan Jatinegara 5 Pilar 4 Paket 50 sarana 29 pusk tahun 4.360.000,00 30.640.000,00 0,00 3.926.000,00 236.074.000,00 0,00 74.534.000,00 05.466.000,00 0,00 3.379.500,00 46.620.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 620.500.000,00 2.00.000,00 38.420.000,00 0,00 3.836.269.000,00 20.754.403.000,00 0,00 65.926.000,00 84.074.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 620.500.000,00 625.000.000,00 40.430.000,00 200.000.000,00 34.590.672.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 6. 5 Pengadaan Food Inspection Kit Unit 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 9.02..02.. 9. 0.02..02.. 9. 05.02..02.. 9. 07.02..02.. 9. 6.02..02.. 9. 7.02..02.. 9. 8 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan forum kesehatan desa dan wilayah kecamatan Pengembangan media penyuluhan wisata kesehatan jamu Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat( UKBM ) Pembangunan Sarana Penunjang WKJ (Wisata Jamu) Kalibakung WKJ Kalibakung kali 2 kali 2 pusk 8 desa 84.785.000,00 42.733.000,00 25.000.000,00 73.58.000,00 728.800.000,00 2.000.000,00 0.000.000,00 0,00 03.000.000,00 00.000.000,00 3.80.000,00 96.820.000,00 0,00 0.000.000,00 00.000.000,00 5.435.000,00 3.365.000,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 93.950.000,00 70.768.000,00 0,00 64.78.000,00 64.78.000,00 60.220.000,00 39.780.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 35.282.000,00.02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.20.000,00.493.880.000,00 0,00.55.000.000,00.570.000.000,00.02..02.. 20. 02.02..02.. 20. 03.02..02.. 20. 04.02..02.. 20. 06.02..02.. 20. 07.02..02.. 20. 08 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu bagi bayi/anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dari keluarga miskin 2000 btl 85 desa 2 kali 287 desa 287 desa 5.555.000,00 444.445.000,00 0,00.805.000,00 98.95.000,00 0,00 500.000,00 54.500.000,00 0,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.555.000,00 494.445.000,00 0,00 7.205.000,00 392.795.000,00 0,00 450.000.000,00 500.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 55.000.000,00 45.000.000,00 0.000.000,00 5.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00.02..02.. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 233.683.000,00.373.37.000,00 0,00.607.000.000,00.620.000.000,00.02..02.. 22. 0 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kab 63.683.000,00 36.37.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00.02..02.. 22. 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kab 69.57.000,00 552.843.000,00 0,00 622.000.000,00 625.000.000,00.02..02.. 22. 06.02..02.. 22. 09.02..02.. 22. 2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Pengadaan bahan habis pakai reagensia dan lavarsida Kab Kab 00 % 64.5.000,00 485.849.000,00 0,00.060.000,00 88.940.000,00 0,00.86.000,00 58.39.000,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 22. 4 Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan Rumah Sakit 3.363.000,00 3.637.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00.02..02.. 22. 6 Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular 0.408.000,00 9.592.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00.02..02.. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 0,00 0,00 3.074.245.000,00 3.074.245.000,00 2.929.832.000,00.02..02.. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas DINKES pkt 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00.02..02.. 25. 29 Pembangunan Gedung (DAK) 0,00 0,00 2.754.245.000,00 2.754.245.000,00 2.679.832.000,00.02..02.. 25. 40 Rehabilitasi Gedung Pembantu (DAK) Pustu Dukuhlo, Pustu Kebandingan dan Pustu Cerih 2 Paket 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00.02..02.. 29.02..02.. 29. 08.02..02.. 29. 09.02..02.. 29. 0 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Audit kematian material paninatal 00 % Monitoring dan evaluasi program kesehatan anak Hari Kab. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 2 Kali 2.865.000,00 87.35.000,00 0,00 90.000.000,00 5.000.000,00 925.000,00 39.075.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 5.000.000,00.940.000,00 38.060.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 30.02..02.. 30. 06 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan 4.00.000,00 35.900.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 4.00.000,00 35.900.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 3.02..02.. 3. 0 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 5 lokasi 7.464.000,00 27.536.000,00 0,00 35.000.000,00 50.000.000,00 7.464.000,00 27.536.000,00 0,00 35.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 32.02..02.. 32. 04.02..02.. 32. 05.02..02.. 32. 07 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelatihan peningkatan ketrampilan kegawatdaruratan,obstetri dan neonatal Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi Pelatihan konselor ASI 3 Angkatan 29 30.508.000,00 595.492.000,00 0,00 726.000.000,00.66.000.000,00.022.000,00 78.978.000,00 0,00 80.000.000,00 00.000.000,00 38.675.000,00 32.325.000,00 0,00 360.000.000,00 400.000.000,00 8.350.000,00 3.650.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00.02..02.. 32. 09 Pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.680.000,00 48.320.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 32. 0.02..02.. 32. 2 Pelatihan standarisasi dan kohor Pelatihan asuhan persalinan normal 29 24 org 47.400.000,00 2.600.000,00 0,00.383.000,00 48.67.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00.02..02.. 32. 6 Penurunan AKI AKB Kali 3.648.000,00 4.352.000,00 0,00 45.000.000,00 450.000.000,00.02..02.. 32. 7 TOT Konseling Menyusui Kab. 8 orang 8.350.000,00 22.650.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Jumlah 6.55.546.000,00 40.247.475.000,00 2.29.68.000,00 69.090.89.000,00 32.623.384.000,00 Slawi, Januari 204 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes NIP. 9630530 989 00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6