RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp.

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.593.500,00 770.330.500,00 0,00 954.924.000,00 956.552.000,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan jasa surat menyurat 250 buah 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00.02..02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00.02..02.. 0. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tahun 74.828.000,00 96.000,00 0,00 74.924.000,00 26.552.000,00.02..02.. 0. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.000,00 7.925.000,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00.02..02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor 3.489.000,00 9.5.000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00.02..02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.6.500,00 97.883.500,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00.02..02.. 0. 2.02..02.. 0. 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 785.000,00 4.25.000,00 0,00 75.000,00 4.925.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00.02..02.. 0. 7 Penyediaan makanan dan minuman 525.000,00 54.475.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00.02..02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2.700.000,00 47.300.000,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00.02..02.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.350.000,00 792.650.000,00 7.43.423.000,00 8.23.423.000,00 4.877.600.000,00.02..02.. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 2 Paket 0,00 0,00 5.398.48.000,00 5.398.48.000,00 2.477.600.000,00.02..02.. 02. 05.02..02.. 02. 07.02..02.. 02. 09.02..02.. 02. 0.02..02.. 02. pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer dan printer Kab. Kab. 2 unit 2 Paket 3 Unit 4 paket 0,00 0,00.460.000.000,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 0,00 5.730.000,00 0,00 0,00 34.02.000,00 0,00 0,00 323.200.000,00.460.000.000,00.504.000.000,00 00.000.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 34.02.000,00 0,00 323.200.000,00 0,00.02..02.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32 Unit 2.590.000,00 352.40.000,00 0,00 355.000.000,00 436.000.000,00.02..02.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45 kendaraan 3.90.000,00 40.090.000,00 0,00 405.000.000,00 405.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 850.000,00 39.50.000,00 0,00 40.000.000,00 55.000.000,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.63.000,00 26.387.000,00 0,00 290.000.000,00 270.000.000,00.02..02.. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal 2.400.000,00 80.46.000,00 0,00 82.86.000,00 200.000.000,00.02..02.. 05. 04.02..02.. 05. 06.02..02.. 05. 07 Pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional rumpun kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian Sosialisasi PP Nomor 46 20 Kab. Kab. 20 Orang 6.560.000,00 33.440.000,00 0,00.200.000,00 8.800.000,00 0,00 8.453.000,00 28.686.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 37.39.000,00 0,00.02..02.. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 93.925.000,00 27.535.000,00 0,00 2.460.000,00 34.600.000,00.02..02.. 06. 06 Penyusunan renja dan LAKIP SKPD 20 buku 23.765.000,00 26.235.000,00 0,00 50.000.000,00 65.000.000,00.02..02.. 06. 08.02..02.. 06. 09 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Penatausahaan dan Pelaporan Barang SKPD Kab. tahun 60.960.000,00 900.000,00 0,00 9.200.000,00 400.000,00 0,00 6.860.000,00 60.000.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00.02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan 75.86.000,00 5.652.66.000,00 50.000.000,00 5.878.432.000,00 6.450.000.000,00.02..02.. 5. 0 Pengadaaan Obat dan Perbekalan (DAK) 32.663.000,00 4.60.38.000,00 0,00 4.93.044.000,00 4.650.000.000,00.02..02.. 5. 05.02..02.. 5. 08 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi 29 0.585.000,00 34.45.000,00 0,00 6.843.000,00.403.545.000,00 0,00 45.000.000,00 50.000.000,00.420.388.000,00.500.000.000,00.02..02.. 5. 09 Pengadaan peralatan penunjang program imunisasi Kab 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 5. 2 Peningkatan Kapasitas Gudang Farmasi dan 29 29 5.725.000,00 54.275.000,00 0,00 70.000.000,00 00.000.000,00.6..02.. 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00.6..02.. 5. 0 Penyelenggaraan pameran investasi 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00.02..02.. 6 Program Upaya Masyarakat 5.576.723.500,00 28.697.963.500,00.50.500.000,00 45.785.87.000,00.595.000.000,00.02..02.. 6. 06 Revitalisasi sistem kesehatan 8.60.000,00 7.390.000,00 0,00 90.000.000,00 00.000.000,00.02..02.. 6. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 6. 4 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 4 kali 2.70.000,00 33.95.000,00 0,00 46.625.000,00 200.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 6. 6 Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 300.835.500,00 699.64.500,00 0,00.000.000.000,00.0.000.000,00.02..02.. 6. 7.02..02.. 6. 8.02..02.. 6. 20.02..02.. 6. 2.02..02.. 6. 23 Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap Pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat/pamsimas(pendampingan) Peningkatan kapasitas laboratorium Jaminan kesehatan daerah Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan penderita penyakit khusus dan PPPK 5 Rawat Inap 74 desa 3 paket.056.037.000,00 529.963.000,00 0,00 9.76.000,00 90.284.000,00 0,00 6.0.000,00 33.890.000,00 0,00 92.896.000,00 5.35.9.000,00 0,00 40.250.000,00 59.750.000,00 0,00.586.000.000,00.700.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.228.05.000,00 5.000.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00.02..02.. 6. 24 Akreditasi puskesmas 5 3.88.500,00 253.8.500,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00.02..02.. 6. 27 Penyelenggaraan Penanggulangan Pelayanan Perorangan Kab.895.000,00 38.05.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00.02..02.. 6. 30 Klinik Sanitasi 40 sarana 5.378.000,00 57.567.000,00 0,00 62.945.000,00 250.000.000,00.02..02.. 6. 35.02..02.. 6. 37.02..02.. 6. 38.02..02.. 6. 45.02..02.. 6. 46.02..02.. 6. 47.02..02.. 6. 48.02..02.. 6. 49.02..02.. 6. 50 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Bidang Peningkatan dan pengembangan puskesmas BLUD Pelayanan Wisata Jamu di Kalibakung Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop STBM Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) Bantuan Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU & I Penyehatan Lingkungan Jaminan Nasional (JKN) Pendampingan Jaminan Nasional Kab. UPTD.Puskes mas Balapulang Wisata Jamu Kalibakung Kab. dan Balapulang, Pagiyanten, Jatinegara dan B Balapulang,Pa giyanten dan Jatinegara 5 Pilar 4 Paket 50 sarana 29 pusk tahun 4.360.000,00 30.640.000,00 0,00 3.926.000,00 236.074.000,00 0,00 74.534.000,00 05.466.000,00 0,00 3.379.500,00 46.620.500,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 620.500.000,00 2.00.000,00 38.420.000,00 0,00 3.836.269.000,00 20.754.403.000,00 0,00 65.926.000,00 84.074.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 620.500.000,00 625.000.000,00 40.430.000,00 200.000.000,00 34.590.672.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 6. 5 Pengadaan Food Inspection Kit Unit 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 9.02..02.. 9. 0.02..02.. 9. 05.02..02.. 9. 07.02..02.. 9. 6.02..02.. 9. 7.02..02.. 9. 8 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan forum kesehatan desa dan wilayah kecamatan Pengembangan media penyuluhan wisata kesehatan jamu Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat( UKBM ) Pembangunan Sarana Penunjang WKJ (Wisata Jamu) Kalibakung WKJ Kalibakung kali 2 kali 2 pusk 8 desa 84.785.000,00 42.733.000,00 25.000.000,00 73.58.000,00 728.800.000,00 2.000.000,00 0.000.000,00 0,00 03.000.000,00 00.000.000,00 3.80.000,00 96.820.000,00 0,00 0.000.000,00 00.000.000,00 5.435.000,00 3.365.000,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 93.950.000,00 70.768.000,00 0,00 64.78.000,00 64.78.000,00 60.220.000,00 39.780.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 35.282.000,00.02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.20.000,00.493.880.000,00 0,00.55.000.000,00.570.000.000,00.02..02.. 20. 02.02..02.. 20. 03.02..02.. 20. 04.02..02.. 20. 06.02..02.. 20. 07.02..02.. 20. 08 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu bagi bayi/anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dari keluarga miskin 2000 btl 85 desa 2 kali 287 desa 287 desa 5.555.000,00 444.445.000,00 0,00.805.000,00 98.95.000,00 0,00 500.000,00 54.500.000,00 0,00 500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.555.000,00 494.445.000,00 0,00 7.205.000,00 392.795.000,00 0,00 450.000.000,00 500.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 55.000.000,00 45.000.000,00 0.000.000,00 5.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00.02..02.. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 233.683.000,00.373.37.000,00 0,00.607.000.000,00.620.000.000,00.02..02.. 22. 0 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kab 63.683.000,00 36.37.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00.02..02.. 22. 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kab 69.57.000,00 552.843.000,00 0,00 622.000.000,00 625.000.000,00.02..02.. 22. 06.02..02.. 22. 09.02..02.. 22. 2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Pengadaan bahan habis pakai reagensia dan lavarsida Kab Kab 00 % 64.5.000,00 485.849.000,00 0,00.060.000,00 88.940.000,00 0,00.86.000,00 58.39.000,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 22. 4 Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan Rumah Sakit 3.363.000,00 3.637.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00.02..02.. 22. 6 Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular 0.408.000,00 9.592.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00.02..02.. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 0,00 0,00 3.074.245.000,00 3.074.245.000,00 2.929.832.000,00.02..02.. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas DINKES pkt 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00.02..02.. 25. 29 Pembangunan Gedung (DAK) 0,00 0,00 2.754.245.000,00 2.754.245.000,00 2.679.832.000,00.02..02.. 25. 40 Rehabilitasi Gedung Pembantu (DAK) Pustu Dukuhlo, Pustu Kebandingan dan Pustu Cerih 2 Paket 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00.02..02.. 29.02..02.. 29. 08.02..02.. 29. 09.02..02.. 29. 0 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Audit kematian material paninatal 00 % Monitoring dan evaluasi program kesehatan anak Hari Kab. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 2 Kali 2.865.000,00 87.35.000,00 0,00 90.000.000,00 5.000.000,00 925.000,00 39.075.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 5.000.000,00.940.000,00 38.060.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 30.02..02.. 30. 06 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan 4.00.000,00 35.900.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00 4.00.000,00 35.900.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 3.02..02.. 3. 0 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 5 lokasi 7.464.000,00 27.536.000,00 0,00 35.000.000,00 50.000.000,00 7.464.000,00 27.536.000,00 0,00 35.000.000,00 50.000.000,00.02..02.. 32.02..02.. 32. 04.02..02.. 32. 05.02..02.. 32. 07 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelatihan peningkatan ketrampilan kegawatdaruratan,obstetri dan neonatal Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi Pelatihan konselor ASI 3 Angkatan 29 30.508.000,00 595.492.000,00 0,00 726.000.000,00.66.000.000,00.022.000,00 78.978.000,00 0,00 80.000.000,00 00.000.000,00 38.675.000,00 32.325.000,00 0,00 360.000.000,00 400.000.000,00 8.350.000,00 3.650.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00.02..02.. 32. 09 Pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.680.000,00 48.320.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 32. 0.02..02.. 32. 2 Pelatihan standarisasi dan kohor Pelatihan asuhan persalinan normal 29 24 org 47.400.000,00 2.600.000,00 0,00.383.000,00 48.67.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 70.000.000,00.02..02.. 32. 6 Penurunan AKI AKB Kali 3.648.000,00 4.352.000,00 0,00 45.000.000,00 450.000.000,00.02..02.. 32. 7 TOT Konseling Menyusui Kab. 8 orang 8.350.000,00 22.650.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Jumlah 6.55.546.000,00 40.247.475.000,00 2.29.68.000,00 69.090.89.000,00 32.623.384.000,00 Slawi, Januari 204 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes NIP. 9630530 989 00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6