LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2014 TANGGAL : 29 JANUARI 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi SKPD : 1.10 - Urusan Wajib dan Pencatatan : 1.10.01 - Dinas dan Pencatatan 1.10 1.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.10 1.10.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 556.970.000,00 1.10 1.10.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 556.970.000,00 Dasar Hukum: - Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaptaran Penduduk dan Catatan. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 556.970.000,00 1.10 1.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.10 1.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.433.672.000,00 1.10 1.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.433.672.000,00 Dasar Hukum: - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 5 2 BELANJA LANGSUNG 3.967.520.000,00 1.10 1.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 527.520.000,00 1.10 1.10.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 70.000.000,00 1.10 1.10.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.10 1.10.01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000,00 1.10 1.10.01 01 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.10 1.10.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 1.10 1.10.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.10 1.10.01 01 011 Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan 60.000.000,00 1.10 1.10.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
1.10.01 - Dinas dan Pencatatan 1.10 1.10.01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000,00 1.10 1.10.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.10 1.10.01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.000.000,00 1.10 1.10.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.10 1.10.01 01 017 Penyediaan Makan dan Minuman 1.10 1.10.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.10 1.10.01 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 125.000.000,00 1.10 1.10.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.10 1.10.01 01 020 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 47.520.000,00 1.10 1.10.01 01 020 5 2 1 Belanja Pegawai 47.520.000,00 1.10 1.10.01 01 036 Fasilitasi Penataan Aset 15.000.000,00 1.10 1.10.01 01 036 5 2 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 1.10 1.10.01 01 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 1.10 1.10.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 240.000.000,00 1.10 1.10.01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000,00 1.10 1.10.01 02 007 5 2 3 Belanja Modal 25.000.000,00 1.10 1.10.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 1.10 1.10.01 02 009 5 2 3 Belanja Modal 25.000.000,00
1.10.01 - Dinas dan Pencatatan 1.10 1.10.01 02 022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 25.000.000,00 1.10 1.10.01 02 022 5 2 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.10 1.10.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 1.10 1.10.01 02 024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 145.000.000,00 - Dinas dan Pencatatan 1.10 1.10.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 1.10 1.10.01 02 028 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,00 1.10 1.10.01 02 028 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.10 1.10.01 02 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 1.10 1.10.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00 1.10 1.10.01 05 005 Pembinaan Teknis Wilayah 75.000.000,00 1.10 1.10.01 05 005 5 2 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 1.10 1.10.01 05 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 1.10 1.10.01 08 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 25.000.000,00 1.10 1.10.01 08 001 Pameran Pembangunan Tahunan 25.000.000,00 1.10 1.10.01 08 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11.220.000,00 1.10 1.10.01 08 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.780.000,00 1.10 1.10.01 15 Program Penataan dan Pelayanan Administrasi 1.10 1.10.01 15 001 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang 1.200.000.000,00 750.000.000,00 1.10 1.10.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai 195.050.000,00 1.10 1.10.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 524.950.000,00 1.10 1.10.01 15 001 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000,00
1.10.01 - Dinas dan Pencatatan 1.10 1.10.01 15 002 Peningkatan pengelolaan Pendataan 1.10 1.10.01 15 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7.325.000,00 1.10 1.10.01 15 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.675.000,00 1.10 1.10.01 15 003 Penunjang Penerapan KTP Elektronik 250.000.000,00 1.10 1.10.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14.875.000,00 1.10 1.10.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68.986.250,00 1.10 1.10.01 15 003 5 2 3 Belanja Modal 166.138.750,00 1.10 1.10.01 15 004 Peningkatan Pelayanan Prima 1.10 1.10.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 1.10 1.10.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.500.000,00 1.10 1.10.01 16 Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi (SIAK) 1.10 1.10.01 16 001 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi (SIAK) 500.000.000,00 400.000.000,00 1.10 1.10.01 16 001 5 2 1 Belanja Pegawai 62.575.000,00 1.10 1.10.01 16 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 247.425.000,00 1.10 1.10.01 16 001 5 2 3 Belanja Modal 90.000.000,00 1.10 1.10.01 16 002 Bimbingan teknis Penerapan Aplikasi Pelayanan e-ktp 1.10 1.10.01 16 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19.990.000,00 1.10 1.10.01 16 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.660.000,00 1.10 1.10.01 16 002 5 2 3 Belanja Modal 16.350.000,00 1.10 1.10.01 17 Program Pembinaan dan Koordinasi bidang Administrasi 1.10 1.10.01 17 001 Penyusunan Profil tahun 2013 1.10 1.10.01 17 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.210.000,00 1.10 1.10.01 17 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.790.000,00
1.10.01 - Dinas dan Pencatatan 1.10 1.10.01 18 Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan 1.300.000.000,00 1.10 1.10.01 18 001 Pelayanan Pembuatan Akta-akta Pencatatan l 600.000.000,00 1.10 1.10.01 18 001 5 2 1 Belanja Pegawai 192.130.000,00 1.10 1.10.01 18 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 407.870.000,00 1.10 1.10.01 18 002 Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Masyarakat Tidak mampu 700.000.000,00 1.10 1.10.01 18 002 5 2 1 Belanja Pegawai 266.400.000,00 1.10 1.10.01 18 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 399.348.000,00 1.10 1.10.01 18 002 5 2 3 Belanja Modal 34.252.000,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 7.401.192.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.844.222.000,00) BUPATI KUNINGAN UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA