URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA KODE REKENING 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.421.582.934,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.516.683.734,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.516.683.734,00 1.11.1.11.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 18.904.899.200,00 1.11.1.11.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 877.001.500,00 1.11.1.11.01.001.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 64.200.000,00 1.11.1.11.01.001.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.200.000,00 1.11.1.11.01.001.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN KANTOR 78.408.000,00 1.11.1.11.01.001.008.5.2.1. Belanja Pegawai 78.408.000,00 1.11.1.11.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 102.000.000,00 1.11.1.11.01.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.11.1.11.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.250.000,00 1.11.1.11.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 60.156.500,00 1.11.1.11.01.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.11.1.11.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58.406.500,00 1.11.1.11.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.810.000,00 1.11.1.11.01.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.810.000,00 1.11.1.11.01.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 16.435.000,00 1.11.1.11.01.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.435.000,00 1.11.1.11.01.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 122.496.000,00 1.11.1.11.01.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.496.000,00 1.11.1.11.01.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 383.886.000,00 1.11.1.11.01.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.11.1.11.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 377.886.000,00 1.11.1.11.01.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 45.610.000,00 1.11.1.11.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.610.000,00 1
1.11.1.11.01.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 609.155.300,00 1.11.1.11.01.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 77.959.800,00 1.11.1.11.01.002.023.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.11.1.11.01.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.159.800,00 1.11.1.11.01.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 21.594.000,00 1.11.1.11.01.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.594.000,00 1.11.1.11.01.002.045. PENYEDIAAN GEDUNG KANTOR 328.000.000,00 1.11.1.11.01.002.045.5.2.1. Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.11.1.11.01.002.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 324.450.000,00 1.11.1.11.01.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 129.801.500,00 1.11.1.11.01.002.047.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.11.1.11.01.002.047.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.091.500,00 1.11.1.11.01.002.047.5.2.3. Belanja Modal 82.960.000,00 1.11.1.11.01.002.080. PENGADAAN MEUBELAIR 36.000.000,00 1.11.1.11.01.002.080.5.2.3. Belanja Modal 36.000.000,00 1.11.1.11.01.002.115. PENGADAAN BUKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETAHANAN PANGAN DAN 15.800.000,00 PEMERINTAHAN LAINNYA 1.11.1.11.01.002.115.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 1.11.1.11.01.002.115.5.2.3. Belanja Modal 15.000.000,00 1.11.1.11.01.005. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 75.000.000,00 1.11.1.11.01.005.019. PENUNJANG PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL 75.000.000,00 1.11.1.11.01.005.019.5.2.1. Belanja Pegawai 20.220.000,00 1.11.1.11.01.005.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.780.000,00 1.11.1.11.01.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.730.000,00 1.11.1.11.01.006.076. PENYUSUNAN PELAPORAN LAKIP 5.730.000,00 1.11.1.11.01.006.076.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.11.1.11.01.006.076.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.130.000,00 1.11.1.11.01.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 144.519.000,00 1.11.1.11.01.041.001. PENYELENGGARAAN FORUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD), RENJA DAN 61.600.000,00 RENSTRA 1.11.1.11.01.041.001.5.2.1. Belanja Pegawai 37.810.000,00 1.11.1.11.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.790.000,00 2
1.11.1.11.01.041.002. PENYUSUNAN POLA PANGAN HARAPAN 82.919.000,00 1.11.1.11.01.041.002.5.2.1. Belanja Pegawai 8.905.000,00 1.11.1.11.01.041.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.014.000,00 1.11.1.11.01.128. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 903.252.000,00 1.11.1.11.01.128.001. SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER 149.654.000,00 1.11.1.11.01.128.001.5.2.1. Belanja Pegawai 80.550.000,00 1.11.1.11.01.128.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 69.104.000,00 1.11.1.11.01.128.002. FASILITASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN 443.170.000,00 KEKERASAN 1.11.1.11.01.128.002.5.2.1. Belanja Pegawai 260.380.000,00 1.11.1.11.01.128.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 182.790.000,00 1.11.1.11.01.128.003. PENYUSUNAN DATA GENDER DAN ANAK TAHUN 2013 112.872.000,00 1.11.1.11.01.128.003.5.2.1. Belanja Pegawai 4.525.000,00 1.11.1.11.01.128.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.347.000,00 1.11.1.11.01.128.004. FASILITASI PENINGKATAN KETERAMPILAN BAGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA 197.556.000,00 (PEKKA) 1.11.1.11.01.128.004.5.2.1. Belanja Pegawai 72.570.000,00 1.11.1.11.01.128.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 124.986.000,00 1.11.1.11.01.129. PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK 833.911.000,00 1.11.1.11.01.129.001. PEMBENTUKAN RW LAYAK ANAK, GUGUS TUGAS DAN FORUM ANAK 754.511.000,00 1.11.1.11.01.129.001.5.2.1. Belanja Pegawai 125.290.000,00 1.11.1.11.01.129.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 224.910.000,00 1.11.1.11.01.129.001.5.2.3. Belanja Modal 404.311.000,00 1.11.1.11.01.129.002. IMPLEMENTASI INTERNET SEHAT DAN AMAN DI LOKASI RW LAYAK ANAK 41.000.000,00 1.11.1.11.01.129.002.5.2.1. Belanja Pegawai 11.330.000,00 1.11.1.11.01.129.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.670.000,00 1.11.1.11.01.129.003. PENINGKATAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 38.400.000,00 1.11.1.11.01.129.003.5.2.1. Belanja Pegawai 22.740.000,00 1.11.1.11.01.129.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.660.000,00 1.11.1.11.01.150. PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU 438.424.000,00 1.11.1.11.01.150.001. PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) 438.424.000,00 3
1.11.1.11.01.150.001.5.2.1. Belanja Pegawai 170.669.000,00 1.11.1.11.01.150.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 243.755.000,00 1.11.1.11.01.150.001.5.2.3. Belanja Modal 24.000.000,00 1.12.1.11.01.130. PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 624.220.600,00 1.12.1.11.01.130.001. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PIK-REMAJA DAN GENERASI BERENCANA (GEBER) 94.030.000,00 1.12.1.11.01.130.001.5.2.1. Belanja Pegawai 49.880.000,00 1.12.1.11.01.130.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00 1.12.1.11.01.130.002. INTENSIFIKASI PELAYANAN KB 253.394.000,00 1.12.1.11.01.130.002.5.2.1. Belanja Pegawai 118.915.000,00 1.12.1.11.01.130.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 134.479.000,00 1.12.1.11.01.130.003. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROGRAM KB DAN KR MELALUI 76.192.600,00 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) 1.12.1.11.01.130.003.5.2.1. Belanja Pegawai 64.600.000,00 1.12.1.11.01.130.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.592.600,00 1.12.1.11.01.130.004. PENDATAAN KELUARGA DAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA 200.604.000,00 1.12.1.11.01.130.004.5.2.1. Belanja Pegawai 147.083.000,00 1.12.1.11.01.130.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53.521.000,00 1.12.1.11.01.131. REVITALISASI POSYANDU DAN POSBINDU 5.289.138.000,00 1.12.1.11.01.131.001. PEMBERDAYAAN POKJANAL POSYANDU 286.750.000,00 1.12.1.11.01.131.001.5.2.1. Belanja Pegawai 116.600.000,00 1.12.1.11.01.131.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 160.550.000,00 1.12.1.11.01.131.001.5.2.3. Belanja Modal 9.600.000,00 1.12.1.11.01.131.002. PENINGKATAN SARANA POSYANDU, POSBINDU, PKK, DAN POS KB 421.468.000,00 1.12.1.11.01.131.002.5.2.1. Belanja Pegawai 51.800.000,00 1.12.1.11.01.131.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55.174.000,00 1.12.1.11.01.131.002.5.2.3. Belanja Modal 314.494.000,00 1.12.1.11.01.131.003. FASILITASI PROGRAM PKK DALAM PENINGKATAN PELAYANAN POSYANDU 1.432.420.000,00 1.12.1.11.01.131.003.5.2.1. Belanja Pegawai 618.300.000,00 1.12.1.11.01.131.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 814.120.000,00 1.12.1.11.01.131.004. FASILITASI KEGIATAN POSYANDU DAN POSBINDU 3.148.500.000,00 1.12.1.11.01.131.004.5.2.1. Belanja Pegawai 3.050.000.000,00 1.12.1.11.01.131.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 4
1.12.1.11.01.132. PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA 906.460.000,00 1.12.1.11.01.132.001. PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI BKB, BKB KEMAS, BKR, BKL, 301.100.000,00 BLK, UPPKS SERTA PEMBINAAN KB LESTARI DAN KELUARGA HARMONIS 1.12.1.11.01.132.001.5.2.1. Belanja Pegawai 147.150.000,00 1.12.1.11.01.132.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 153.950.000,00 1.12.1.11.01.132.002. LOMBA KETAHANAN KELUARGA (DASA LOMBA) SILOKAKENCANA DALAM RANGKA 247.460.000,00 HARI KELUARGA 1.12.1.11.01.132.002.5.2.1. Belanja Pegawai 108.980.000,00 1.12.1.11.01.132.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 138.480.000,00 1.12.1.11.01.132.003. PENYELENGGARAAN PENCANANGAN GERAK PKK, KB KESEHATAN 101.100.000,00 1.12.1.11.01.132.003.5.2.1. Belanja Pegawai 26.750.000,00 1.12.1.11.01.132.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.350.000,00 1.12.1.11.01.132.004. FASILITASI OPERASIONAL POS KB 256.800.000,00 1.12.1.11.01.132.004.5.2.1. Belanja Pegawai 121.800.000,00 1.12.1.11.01.132.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 1.21.1.11.01.146. PENINGKATAN KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI 1.262.445.800,00 1.21.1.11.01.146.001. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 169.464.000,00 1.21.1.11.01.146.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.520.000,00 1.21.1.11.01.146.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 162.944.000,00 1.21.1.11.01.146.002. PENUNJANG PELAKSANAAN DAN PENYALURAN RASKIN 905.526.800,00 1.21.1.11.01.146.002.5.2.1. Belanja Pegawai 485.122.800,00 1.21.1.11.01.146.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 420.404.000,00 1.21.1.11.01.146.003. SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENGANEKARAGAMAN BAHAN PANGAN NON BERAS 187.455.000,00 1.21.1.11.01.146.003.5.2.1. Belanja Pegawai 100.055.000,00 1.21.1.11.01.146.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 87.400.000,00 1.22.1.11.01.136. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT 6.638.304.000,00 1.22.1.11.01.136.001. LOMBA KELURAHAN 225.964.000,00 1.22.1.11.01.136.001.5.2.1. Belanja Pegawai 40.570.000,00 1.22.1.11.01.136.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 185.394.000,00 1.22.1.11.01.136.002. FASILITASI OPERASIONAL RT, RW DAN LPM 6.311.695.000,00 1.22.1.11.01.136.002.5.2.1. Belanja Pegawai 6.280.925.000,00 1.22.1.11.01.136.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.770.000,00 5
1.22.1.11.01.136.003. FASILITASI TMMD 100.645.000,00 1.22.1.11.01.136.003.5.2.1. Belanja Pegawai 6.420.000,00 1.22.1.11.01.136.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.225.000,00 1.22.1.11.01.137. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM 297.338.000,00 PEMBANGUNAN 1.22.1.11.01.137.001. PENERAPAN TTG DALAM MENUNJANG KEGIATAN USAHA MASYARAKAT 149.098.000,00 1.22.1.11.01.137.001.5.2.1. Belanja Pegawai 26.250.000,00 1.22.1.11.01.137.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 122.848.000,00 1.22.1.11.01.137.002. GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA 148.240.000,00 1.22.1.11.01.137.002.5.2.1. Belanja Pegawai 27.190.000,00 1.22.1.11.01.137.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 121.050.000,00 BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 25.421.582.934,00 (25.421.582.934,00) 6