LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2010 NO. REKENING BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,301,630,044.00 3,288,117,105.00 99.59% 13,512,939 5. 1. 1 GAJI DAN TUNJANGAN 3,301,630,044.00 3,288,117,105.00 99.59% 13,512,939 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok Pegawai 2,345,941,441.00 2,336,568,780.00 99.60% 9,372,661 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 211,955,391.00 210,826,979.00 99.47% 1,128,412 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 173,361,125.00 173,025,000.00 99.81% 336,125 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fugsional 93,984,000.00 93,260,000.00 99.23% 724,000 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Umum 139,373,250.00 139,085,000.00 99.79% 288,250 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 176,351,490.00 175,297,320.00 99.40% 1,054,170 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus 67,747,879.00 67,637,917.00 99.84% 109,962 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 75,468.00 75,109.00 99.52% 359 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 55,000,000.00 54,501,000.00 99.09% 499,000 5. 1. 1. 02. 06 Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kesejahteraan Pegawa 37,840,000.00 37,840,000.00 100.00% BELANJA LANGSUNG 1,109,461,789 1,104,423,444 99.55% 5,038,345 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 88,541,789 88,069,419 99.47% 472,370 Penyediaan jasa Surat Menyurat 1,000,000 999,000 1,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 999,000 1,000 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,000,000 999,000 99.90% 1,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 4,600,000 4,255,319 344,681 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4,600,000 4,255,319 344,681 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 1,500,000 1,302,349 86.82% 197,651 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 3,100,000 2,952,970 95.26% 147,030 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan 1,000,000 1,000,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 1,000,000 1,000,000 100.00% Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 28,501,789 28,380,900 120,889 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28,501,789 28,380,900 120,889 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,656,789 3,620,000 98.99% 36,789
5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24,845,000 24,760,900 99.66% 84,100 Peningkatan Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran 27,520,000 27,520,000 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27,520,000 27,520,000 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Tenaga Honorer 27,520,000 27,520,000 100.00% Administrasi Ketatausahaan 25,920,000 25,914,200 5,800 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25,920,000 25,914,200 5,800 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 11,645,000 11,641,700 99.97% 3,300 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 3,500,000 3,500,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 01 Belanja Makanan & Minuman Harian 1,400,000 1,400,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 6,875,000 6,875,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan & Minuman Tamu 2,500,000 2,497,500 99.90% 2,500 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 841,920,000 838,096,025 99.55% 3,823,975 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (DAU) 74,720,000 74,372,454 347,546 5. 2. 3 Belanja Modal 74,720,000 74,372,454 347,546 5. 2. 3. 03. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (DAU) 47,862,400 47,850,000 99.97% 12,400 5. 2. 3. 17. 08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi (DAU) 11,560,800 11,430,000 98.87% 130,800 5. 2. 3. 19. 15 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan (DAU) 14,196,800 13,992,454 98.56% 204,346 5. 2. 3. 12. 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (DAU) 1,100,000 1,100,000 100.00% Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (DAK) 747,200,000 743,724,546 3,475,454 5. 2. 3 Belanja Modal 747,200,000 743,724,546 3,475,454 5. 2. 3. 03. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (DAK) 478,624,000 478,500,000 99.97% 124,000 5. 2. 3. 17. 08 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi (DAK) 115,608,000 114,300,000 98.87% 1,308,000 5. 2. 3. 19. 15 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 141,968,000 139,924,546 98.56% 2,043,454 5. 2. 3. 12. 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (DAK) 11,000,000 11,000,000 100.00% Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 20,000,000 19,999,025 975 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 19,999,025 975 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 2,500,000 2,500,000 100.00% 5. 2. 2. 05. 03 Belanja BBM / Gas dan Pelumas 17,500,000 17,499,025 99.99% 975 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15,000,000 15,000,000 100.00% Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya 15,000,000 15,000,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 5. 2. 2. 12. 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15,000,000 15,000,000 100.00% PROGRAM KELUARGA BERENCANA 21,000,000 20,785,000 98.98% 215,000 Pelayanan KIE 5. 2. 1 Belanja Pegawai
5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Peserta Non PNS 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Promosi Pelayanan Khiba 10,000,000 9,920,000 80,000 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1,800,000 1,800,000 5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Peserta Non PNS 1,800,000 1,800,000 100.00% 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8,200,000 8,120,000 80,000 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,530,000 1,530,000 100.00% 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 125,000 125,000 100.00% 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 319,900 315,000 98.47% 4,900 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 2,700,000 2,700,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,525,100 3,450,000 97.87% 75,100 Pembinaan Keluarga Berencana 11,000,000 10,865,000 135,000 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5,000,000 5,000,000 5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Peserta Non PNS 5,000,000 5,000,000 100.00% 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 5,865,000 135,000 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 2,400,000 2,400,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,600,000 3,465,000 96.25% 135,000 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 48,460,000 48,460,000 100.00% Pengadaan Alkon dan Peralatan Medis 34,000,000 34,000,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 34,000,000 34,000,000 5. 2. 2. 02. 04 Belanja Bahan Obat Obatan 34,000,000 34,000,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelayanan KB Melalui Momentum TMKK, Bhayangkara, PKK KBKES 14,460,000 14,460,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 14,460,000 14,460,000 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,500,000 2,500,000 100.00% 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 500,000 500,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 04 Belanja Makanan & Minuman Peserta 8,460,000 8,460,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000 3,000,000 100.00% PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER & ANAK 20,000,000 19,520,000 97.60% 480,000 Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 5. 2. 2. 11. 04 Belanja Makanan & Minuman Peserta 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan 10,000,000 9,575,000 425,000 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5,400,000 5,000,000 400,000 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1,000,000 1,000,000 100.00% 5. 2. 1. 05. 02 Belanja Sosialisasi 4,400,000 4,000,000 90.91% 400,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4,600,000 4,575,000 25,000 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,200,000 1,200,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 2,200,000 2,200,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,200,000 1,175,000 97.92% 25,000 Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 10,000,000 9,945,000 55,000 5. 2. 1 Belanja Pegawai 4,900,000 4,900,000 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 700,000 700,000 100.00% 5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Peserta 4,200,000 4,200,000 100.00% 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5,100,000 5,045,000 55,000 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 900,000 900,000 100.00% 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 245,000 245,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 1,600,000 1,600,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,355,000 2,300,000 97.66% 55,000 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 74,540,000 74,493,000 99.94% 47,000 Pelatihan Perempuan Di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif 10,540,000 10,504,000 36,000 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6,000,000 6,000,000 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 2,000,000 2,000,000 100.00% 5. 2. 1. 02. 04 Honorarium Peserta 4,000,000 4,000,000 100.00% 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4,540,000 4,504,000 36,000 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 55,200 55,000 99.64% 200 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 1,050,000 1,050,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 04 Belanja Makanan & Minuman Peserta 1,500,000 1,500,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,934,800 1,899,000 98.15% 35,800 Pembinaan P2WKSS 35,000,000 35,000,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000 35,000,000 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,500,000 2,500,000 100.00% 5. 2. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20,000,000 20,000,000 100.00% 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1,000,000 1,000,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 2,500,000 2,500,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan & Minuman Tamu 7,500,000 7,500,000 100.00%
5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,500,000 1,500,000 100.00% Gerakan Sayang Ibu (GSI) 29,000,000 28,989,000 11,000 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29,000,000 28,989,000 11,000 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000 2,000,000 100.00% 5. 2. 2. 02. 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 19,000,000 19,000,000 100.00% 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 500,000 500,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan & Minuman Rapat 2,600,000 2,600,000 100.00% 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan & Minuman Tamu 3,400,000 3,400,000 100.00% 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,500,000 1,489,000 99.27% 11,000 Pangkajene, 31 Desember 2010 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB Drs. H. ABD. WAQI MURTALA, MM Pembina Utama Muda 19521231 198203 1 171