PENGEMBANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) BIDANG KEWIRAUSAHAAN DAN KARSA CIPTA Oleh: MUDJIARTO (Tanggal 29 sd 31 Maret 2016 di Hotel & Resort Grand Pesona, Caringin, Bogor )
PROGRAM PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI TENAGA PENGAJAR & MAHASISWA (Dikti) TERKAIT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI PTS & PTN PROGRAM PENELITIAN & PENGABDIAN (SKIM DITJEN DIKTI) PENGAJAR (Kelompok) MAHASISWA (Individu, BEM, UKM) Dir. PPM (Dikti) 1. Pengabdian: IbM, IbK, IbPE IbIKK, IbW, IbW csr, 2. Penelitian: Unggulan PT, Pascasarjana, Fundamental, Hb bersaing, Pekerti, Disertasi doktor, Pemula Dir. Belmawa 1. Cooperative education (Co-op) di UKM Prog. Belajar Bekerja terpadu (PBBT) 2. Program Hibah Bina Desa (PHBD) 3. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) -PKMP, PKMT, PKMK, PKMM, PKM.KC -PKM.AI, PKM.GT 4. PMW (kopertis)
April 2016
No Universitas PKMK JUMLAH PKM 1 Institut Teknologi Indonesia 0 11 2 Poltek Manufaktru Astra 0 1 3 STIE Ahmad Dahlan 0 3 4 Sekolah Tinggi Teknik PLN 0 4 5 Binus 0 24 (I) 6 Guna Darma 0 2 7 Esa Unggul 7 12 (III) 8 Indrprasta PGRI 0 2 9 Atmajaya 0 15 (II) 10 Muhamadiyah Jakarta 2 2 11 Muhamadiyah DR. Hamka 2 3 12 Univ. Nasional 0 3 13 Pancasila 0 7 14 Pelita Harapan 1 4 15 Taumanagara 1 2 16 Yarsi 1 12 (III) Sumber: Simlitabmas dikti 2015 Hasil PKMK di Kopertis Wilayah III Tahun 2015
Profile PKM 2015 didanai 2016 (Sumber: Tim PKM Dikti) Dana PKM ada perubahan dari 72M pd thn 2015 jadi 32M pd thn 2016 Proposal PKM: masuk lolos praseleksi didanai : 56.553 proposal : 23.474 proposal : 4.724 proposal (rasio thn 2015 1: 12; thn thn sebelumnya berkisar 1:4 5) Dana setiap proposal dipotong menjadi maks 7,5jt
No Universitas PKMK JUMLAH PKM 1 Institut Teknologi Indonesia 1 10 (II) 2 S. Tinggi PLN 1 3 3 AK. KIMIA ANALIS 1 1 4 Untag JKT 0 1 5 Binus 0 10 (II) 6 Guna Darma 0 2 7 Esa Unggul 1 5 (VI) 8 Mercubuana 1 1 9 Atmajaya 0 11 (I) 10 Muhamadiyah Jakarta 1 8 (III) 11 Muhamadiyah DR. Hamka 0 6 (V) 12 Univ. Nasional 0 1 13 Pancasila 0 7 (IV) 14 Pelita Harapan 0 1 15 Taumanagara 0 1 16 Yarsi 0 5 (VI) Sumber: Simlitabmas dikti 2016 Hasil PKMK di Kopertis Wilayah III Tahun 2016
Sumber: Team pkm dikti
Sumber: Team pkm dikti
BAGAIMANA STRATEGI PENYUSUNAN PROPOSAL PKM, KHUSUSNYA PKMK DASARNYA.. PEDOMAN pkm 2015 DIKTI
Rambu Rambu Umum Penyusunan Proposal PKM 5 Bidang Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKM 3 5 bulan Dana 2,5 12,5 Juta, tidak ada honor pendamping maupun tim pelaksana. Rincian dana dikelompokkan menjadi: Bahan Habis Pakai, Peralatan Penunjang PKM, Perjalanan, Lain Lain. Pelaksana 3 5 orang, diutamakan beda angkatan, multi disiplin, bisa beda PS/Fak, sebaiknya dalam satu universitas Mahasiswa hanya diperkenankan terlibat dalam 2 PKM yang didanai, salah satu diantaranya sebagai ketua (10 untuk dosen pendamping) Ada perubahan prosedur pengiriman proposal online, hanya 1 (satu) file proposal pdf ukuran max 5 Mb (Panduan PKM 2015) Jumlah halaman Inti 10 (sepuluh) lembar dengan jarak 1,15 spasi kecuali ringkasan 1 spasi, terhitung dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Tidak termasuk Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Daftar Isi dan Daftar Gambar, ringkasan, lampiran termasuk CV pengusul dan pembimbing serta Surat Pernyataan Kesediaan Mitra;
Sistematika Penyusunan Proposal PKM 5 Bidang a. HALAMAN SAMPUL b. HALAMAN PENGESAHAN c. DAFTAR ISI d. RINGKASAN (maksimum satu halaman, 1 spasi) e. BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Perumusan Masalah 1.3 Tujuan 1.4 Luaran Yang Diharapkan 1.5 Kegunaan f. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA (untuk PKM P, PKM T, PKM KC) Gambaran Umum Rencana Usaha (ulasan mengenai hasil survai pasar / kelayakan usaha untuk kegiatan kewirausahaan yang direncanakan dalam PKM K) Gambaran Umum Masyarakat Sasaran (untuk PKM M) g. BAB 3. METODE PELAKSANAAN h. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 4.1 Anggaran Biaya 4.2 Jadwal Kegiatan i. DAFTAR PUSTAKA
Kontinyu... j. LAMPIRAN LAMPIRAN Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim PKM dan dosen pendamping YANG DITANDATANGANI Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana bermeterai Lampiran 5. Pernyataan Kesediaan dari Mitra (PKMT dan PKMM) bermeterai Lampiran 6. Teknologi yang diterapkembangkan (PKMT/PKMKC/PKMM) Lampiran 7. Gambaran produk dan atau kemasan yang akan diwirausahakan. (PKMK)
PKM KEWIRAUSAHAAN (PKMK) PKM Kewirausahaan (PKMK) merupakan kreativitas yang inovatif dalam meraih & menciptakan peluang pasar Didahului oleh survai pasar, karena relevansinya yang tinggi terhadap terbukanya peluang perolehan profit bagi kegiatan ini Rabu, 30 Maret 2016 PKM mudjiarto
KREATIVITAS DALAM PKMK PRODUK WIRAUSAHA ide produk baru ide produk unik ide produk tersegmentasi TEKNIK / CARA BERWIRAUSAHA sistem pemasaran MENANGKAP PELUANG / KESEMPATAN
Contoh-Contoh Produk Kreatif MASALAH : PENANGANAN HEWAN PIARAAN
PKMK: BELAJAR MENJADI WIRAUSAHA 1. Menemukan ide Kreatif dan Inovatif 2. Memahami Obyek Kewirausahaan (Outside in atau Inside out) 3. Merumuskan Perencanaan Usaha : - Analisis Peluang Usaha - Teknik dan Strategi Produksi dan Pemasaran - Analisis Kelayakan Usaha - Strategi Pengembangan Usaha 4. Menyusun Proposal
INTI KEGIATAN PKM-K Kreativitas yang inovatif dalam membuka peluang usaha yang profit oriented, sehingga harus ada rencana usaha jasa atau barang Memungkinkan jalinan kerjasama dengan kelompok masyarakat produktif Bukan penelitian atau percobaan untuk mencari temuan, dana yang didapat untuk usaha yang berkelanjutan Didahului survey pasar, karena relevansinya yang tinggi atas peluang perolehan profit Melakukan pencatatan dan pengarsipan atas transaksi barang/ jasa selama s/d pasca pelaksanaan PKMK
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PKMK/PMW a. HALAMAN SAMPUL b. HALAMAN PENGESAHAN c. DAFTAR ISI d. RINGKASAN (maksimum satu halaman, 1 spasi) e. BAB 1. PENDAHULUAN 2 hal 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Perumusan Masalah Apakah 1.3 Tujuan Untuk mengetahiui 1.4 Luaran Yang Diharapkan Produk, jasa & artikel 1.5 Kegunaan mhs, lingkungan & masyarakat f. BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 5 6 hal g. BAB 3. METODE PELAKSANAAN 1 2 hal h. BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 1 hal 4.1 Anggaran Biaya 4.2 Jadwal Kegiatan i. DAFTAR PUSTAKA (Kalau ada)
Gambaran Umum Rencana Usaha Gambaran tentang produk/jasa & kemasan Gambaran tentang peluang pasar Gambaran strategi pemasaran Analisis kelayakan usaha: untung rugi, BEP, Payback, IRR, NPV, dll
Metode Pelaksanaan Menjelaskan bagaimana kegiatan wirausaha akan dilaksanakan Menyiapkan peralatan, bahan habis pakai, proses produksi, proses pengemasan, pemasaran/penjualan, dan evaluasi Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, tdk hanya sekali di akhir program ( Input Proses Output )
Tabel 2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran PERKIRAAN RENCANA PENJUALAN DAN PANGSA PASAR VCD Bulan Permintaan **) Penawaran Peluang pasar Rencana penjualan Pangsa pasar 1 2 3 4 5 6 (4) (2) (3) 5/2 x 100% 1 664,700 1,350 663,350 500 0.075% 2 663,250 1,800 661,450 550 0.083% 3 663,650 2,550 661,100 600 0.090% 4 661,800 3,600 658,200 650 0.098% 5 660,900 5,100 655,800 750 0.11% 6 658,900 7,200 651,700 900 0.13% **) Diolah dari data statistik Kabupaten & Kota Bekasi 0.59%
NO JENIS PENGELUARAN BIAYA (Rp) 1 Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan (20 30%). 2 Bahan habis pakai, ditulissesuai dengan kebutuhan (40 50%) 3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa (Maks.10%) 4 Lain lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya (Maks. 10%) jumlah 12.500.00 (100%)
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 4.1 Anggaran Biaya No URAIAN BIAYA UNIT/ SATUAN JUMLAH CAKUPAN 1 QUANTITY HARGA ( Rp ) (%) Peralatan penunjang (20 30%). 3,750,000 30% 2 Bahan habis pakai (40 50%) 6,300,000 50% 3 Perjalanan (Maks.10%) 1,250,000 10% 4 Lain lain: (Maks. 10%) 1,200,000 10% Total Pengeluaran 12,500,000 100%
Lampiran JUSTIFIKASI ANGGARAN No URAIAN BIAYA UNIT/ SATUAN JUMLAH CAKUPAN QUANTITY HARGA (%) 1 Peralatan penunjang (20 30%). 1). Komputer Desktop 1 2,250,000 2,250,000 18% 2). Prienter 1 650,000 650,000 5% 3). Materi/Shooting Product 1 850,000 850,000 7% Sub Total 1 3,750,000 30% 2 Bahan habis pakai (40 50%) 1). Cetak Vcd 1,000 2,750 2,750,000 22% 2). Cetak Cover Vcd 1,000 550 550,000 4% 3). Cetak buku gambar 1,000 3,000 3,000,000 24% Sub Total 2 6,300,000 50% 3 Perjalanan (Maks.10%) 1). Pemasaran (ke sekolah & walikota) 6 125,000 750,000 6% 2). Transport pembelian bahan 4 125,000 500,000 4% Sub Total 3 1,250,000 10% 4Lain lain: (Maks. 10%) 1). Administrasi Kegiatan 3 150,000 450,000 4% 2). Publikasi/Seminar 3 150,000 450,000 4% 3). Laporan hasil (Kemajuan & Final) 6 50,000 300,000 2% Sub Total 4 1,200,000 10% Jumlah Sub Total 1 + 2 + 3 + 4 12,500,000 12,500,000 100%
4.2 Jadwal Kegiatan No Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Persiapan 2. Pembuatan Proposal 3. Proses Administrasi 4. Proses Produksi 5. Monitoring dan Pemasaran 6. Pembuatan Laporan Akhir
GRAND DISAIN PENCIPTAAN WUB Kreativitas dan inovasi -3 3-2 2 Motivasi Usaha Kewirausahaan -1 1 Inkubator bisnis J a t i d i r i P e r t u m b u h a n P e n d e w a s a a n Slide 12
Festival Wirausaha Mahasiswa Kopertis Wil III di Esa Unggul (Stand Mhs Univ. Bakrie) Back slide SLIDE 1412