DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Tahun Anggaran 217 Urusan Pemerintahan : 1. 2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi : 1. 2. 1 Sub Unit Organisasi : 1. 2. 1. 1 KODE PROGRAM & KEGIATAN URAIAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumbe r Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 = 6 + 7 + 8 + 9 JUMLAH 1.2. 1.2.1. 1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 1.2. 1.2.1. 1. 1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran DKK 1.2. 1.2.1. 1. 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DKK 1.2. 1.2.1. 1. 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.2. 1.2.1. 1. 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.2. 1.2.1. 1. 7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1.2. 1.2.1. 1. 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD 1.2. 1.2.1. 15 Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Farmasi 1.2. 1.2.1. 15. 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan untuk Pelayanan Dasar (DAK) 1.2. 1.2.1. 15. 2 Pengadaan Reagen Refil Complete Food Test Kit 1.2. 1.2.1. 16 Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut 1.2. 1.2.1. 16. 1 Fasilitasi Upaya Pencegahan Kematian Ibu Kabupaten dan Bayi 1.2. 1.2.1. 16. 2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kabupaten Anak dan Remaja 1.2. 1.2.1. 16. 3 Peningkatan Pelayanan Lansia dan KB Kabupaten 1.2. 1.2.1. 17 Program Pemantapan Fungsi Manajemen 1 Tahun 476.721.4, 337.49., 296.189.5, 287.81.1, 1.397.761., 1 org pegawai 3 64.49.2, 68.477.4, 112.477.4, 18.95., 353.954., 1 paket 3 43.65., 62.., 69.., 68.., 242.65., 1 paket 3 254.331.7, 14.762.1, 14.212.1, 12.851.1, 566.157., 1 paket 3 111.3., 88.7.,,, 2.., 85 pegawai 3, 6.5., 1.5., 8.., 25.., 2 buku 3 3.39.5, 6.69.5,,, 1.., 1 Tahun 324.667., 556.767., 2.482.438., 825.999., 4.189.871., 1 paket 4 324.667., 556.346., 2.415.559., 825.999., 4.1.571., 1 paket 3, 421., 66.879.,, 67.3., 1 Tahun.966., 47.26.5, 29.165.5, 17.95., 116.433., 3 2.38., 24.914.5, 27.38.5, 15.41., 88.85., 3, 12.688.,,, 12.688., 3 2.586., 9.64., 1.785., 1.685., 15.66., 1 Tahun 435.327., 6.562., 74.686., 1.55.326., 2.817.91.,
1.2. 1.2.1. 17. 1 Supervisi Menejemen 1.2. 1.2.1. 17. 2 Pelayanan Perijinan Registrasi 1.2. 1.2.1. 17. 5 Manajemen dan Sistem Informasi 1.2. 1.2.1. 17. 8 Bantuan Operasional (DAK Non Fisik) 1.2. 1.2.1. 17. 9 Akreditasi (DAK Non Fisik) dan 1.2. 1.2.1. 17. 12 Penyusunan Raperda HIV/AIDS 1.2. 1.2.1. 18 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang serta Penyehatan Lingkungan 1.2. 1.2.1. 18. 1 Pembinaan Usaha Kerja 1.2. 1.2.1. 18. 2 Fasilitasi Desa Sehat Mandiri (DSM) Kabupaten 1.2. 1.2.1. 18. 4 Penyelenggaraan Sekolah Sehat Kabupaten 1.2. 1.2.1. 18. 5 Pembinaan Usaha Berbasis Kabupaten Masyarakat 1.2. 1.2.1. 18. 6 Promosi Melalui Berbagai Media 1.2. 1.2.1. 18. 7 Pengendalian Vektor Lalat di TPA dan TPS 1.2. 1.2.1. 18. 8 Fasilitasi PAMSIMAS Komponen B 1.2. 1.2.1. 18. 9 Pengawasan Kualitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi di TTU/TPM 1.2. 1.2.1. 18. 1 Jambanisasi 1.2. 1.2.1. 18. 11 Fasilitasi Klinik Sanitasi di 1.2. 1.2.1. 19 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta 1.2. 1.2.1. 19. 1 Fasilitasi Imunisasi, 1.2. 1.2.1. 19. 2 Penanggulangan KUSTA 1.2. 1.2.1. 19. 3 Fasilitasi Pencegahan Penyakit Tidak Kabupaten Menular 1.2. 1.2.1. 19. 4 Surveilans Epidemiologi, 1.2. 1.2.1. 19. 5 Pemberantasan Penyakit Menular Langsung Kabupaten 1.2. 1.2.1. 19. 6 Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang 3, 5.., 5..,, 1.., 5 sasaran 3 1.735., 21.825., 11.129., 7.4., 42.89., 5 buku 3 35.525., 78.315., 74.35., 42.655., 23.8., 4 273.552., 293.32., 279.252., 279.52., 1.124.888., 15 4 116.85., 217.1., 335.., 726.219., 1.395.124., 1 Raperda 3 7.71., 7.29.,,, 15.., 1 Tahun 255.567.8, 38.788.5, 274.867.2, 2.84.534.5, 3.751.758., 3 157.448., 5.718., 4.568., 2.266., 17.., 239 desa/kelurahan 4 Tingkatan Sekolah UKBM di 45 Siaran Radio, 23 Banner dll 3 13.947., 88.718., 17.62.5, 7.914.5, 218.2., 3 3.87., 19.254., 1.793.5, 3.425.5, 3 11.413.8, 5.252.5, 11.458.2, 2.62.5, 3 3.867., 99.35., 4.447., 1.246., 36.56., 3.727., 18.865., 48 kali 3 7.595., 1.94., 1.13., 1.835., 12.5., 1 Desa 3, 4.94., 8.375., 2.8., 16.115., 6 pasar 3 1.66., 5.39., 25.335.,, 31.791., 3 desa 3 56.995., 23.42., 11.14., 2.818.445., 3..., 3 3 149., 126.851.,,, 127.., 1 Tahun 327.823.5, 355.7.5, 189.792., 82.169., 954.855., 3 14.184., 14.877., 35.259., 2.68., 85.., 3 755., 11.759., 1.97., 775., 15.259., 3 31.232., 1.195., 7.88., 1.485., 5.., 3 6.1., 5.247., 6.173., 2.48., 2.., 3 7.6., 14.46., 3.43., 51., 26.., 3 71.26.5, 16.141.5, 35.86.5, 1.795.5, 214.95.,
1.2. 1.2.1. 19. 7 Pengendalian Penyakit TB 1.2. 1.2.1. 19. 8 Eliminasi Malaria, 1.2. 1.2.1. 19. 9 Penanggulangan HIV / AIDS, 1.2. 1.2.1. 19. 1 Pencegahan dan Pemberatasan Filaria dan Kecacingan, 3 57.675.5, 111.76.5, 45.288., 16.346., 231.7., 5 3 121.516., 25.93., 8.645., 3.85., 186.176., 3 6.27., 12.127.5, 4.527.5, 2.75., 25.., 3 3.314.5, 1.135., 5.38., 1.287.5, 11.117., 1.2. 1.2.1. 19. 11 Fasilitasi PPPK Kabupaten, 25 Kegiatan 3 2.9., 1.2.,.953., 4.65., 31.523., 1.2. 1.2.1. 19. 12 Pelayanan Haji Kabupaten 5 Calon Haji 3 3.275., 17.118., 1.877.,,.27., 1.2. 1.2.1. 19. 13 Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten 3 1.5.,.5., 8.495.,, 32.., 1.2. 1.2.1. 19. 14 Pelayanan Jiwa 3 79., 8., 2.9.,, 4.49., 1.2. 1.2.1. 2 Program Jaminan Masyarakat 1 Tahun 3.961.23., 4.66.773., 3.929.888., 3.939.759., 15.897.623., 1.2. 1.2.1. 2. 2 Program menuju Universal Health Coverage Kab 219 Kabupaten 1.2. 1.2.1. 2. 3 Program Jaminan Daerah Kabupaten Masyarakat Mampu 1.2. 1.2.1. 2. 4 Program Jaminan Masyarakat Kabupaten Tidak Mampu 1.2. 1.2.1. 2. 5 Jaminan Persalinan (DAK) Kabupaten 1.2. 1.2.1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan 1.2. 1.2.1.. 1 Pengadaan Sarana Pelayanan (DBH-CHT) 1.2. 1.2.1.. 2 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan (DAK) 1.2. 1.2.1.. 4 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana 1.2. 1.2.1.. 5 Pembangunan RSIA Panti Nugraha (lanjutan) 1.2. 1.2.1.. 6 Pembangunan Karangjambu dan Rembang 239 Desa 3 24.896., 92.571., 24.896., 24.41., 166.764., 239 Desa 3 56.991., 74.991., 56.856., 56.857., 245.695., 239 desa 3 3.846.81., 3.886.81., 3.846.411., 3.846.416., 15.426.429., 4 32.515., 12.41., 1.725., 12.85., 58.735., 1 Tahun 2.6.61., 8.195.59., 9.991.4., 3.374.25., 23.567.85., 1 paket 6 1.61., 913.39., 85..,, 1..., 1 Lokasi Kegiatan 4, 1.7.., 1.716.6., 3.374.25., 6.317.85., 2 Lokasi Kegiatan 2, 4.7., 245.3.,, 25.., 1 Paket 2 2.5.., 2.98.., 5.15..,, 1..., 2 Lokasi Kegiatan 4, 3.7.5., 2.929.5.,, 6..., 1.2. 1.2.1. 23 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Tahun 836.681., 16.612., 419.582., 35.32., 1.398.195., 1.2. 1.2.1. 23. 1 Pencegahan Penanggulangan Masalah KEP, AGB, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Kabupaten, 1.2. 1.2.1. 23. 2 Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI) Kabupaten, 1.2. 1.2.1. 23. 3 Pembinaan Kadarzi dan Survei PSG Kabupaten, 68 Gizi Buruk, 24 Gizi Kurang, 95 Bumil 1 anak KEP SD/MI dan SMP/SMA 3 836.681., 53.46.,.62., 13.1., 925.861., 3, 1.97., 329.12., 7.4., 338.13., 3, 51.182., 33..,, 84.24.,
1.2. 1.2.1. 23. 5 Fasilitasi GAKY (Bangub) Kabupaten, puskesmas, 8 peserta 5,, 34.82., 15.18., 5.., 1.2. 1.2.1. 24 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 Tahun 8.856.5, 18.758., 8.524.5, 2.595., 38.734., 1.2. 1.2.1. 24. 1 Pemeriksaan Makanan dan Minuman 1.2. 1.2.1. 24. 2 Pengawasan Peredaran Obat dan Kosmetika 1.2. 1.2.1. 26 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1.2. 1.2.1. 26. 1 Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga 1.2. 1.2.1. 26. 2 Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON) bagi Bidan 1.2. 1.2.1. 26. 8 Bintek Petugas Pengelola Obat dan Petugas Laboratorium 1.2. 1.2.1. 26. 9 Peningkatan Kapasitas Bidan 1 paket 3 7.89.5, 12.584., 3.115.5, 2.595., 26.14., 1 paket 3 1.47., 6.174., 5.49.,, 12.63., 1 Tahun 6.7.75, 94.59., 156.933.75, 25.532.5, 337.698., 1 Paket 3 1..,, 1..,, 2.., 3 39.3.75, 92.329., 51.425.75, 18.682.5, 21.468., 46 Petugas 3 5.672., 2.18., 4.538., 3.84., 16.23., 3 6.2.,, 9.97., 3.1., 1.., JUMLAH 8.717.145.95, 14.781.685.5, 18.483.466.45, 12.486.381.1, 54.468.679.,
9