J U M L A H BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING U R A I A N SEBELUM. SETELAH ( Rp. )

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

MATRIK RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

TAPKIN (PENETAPAN KINERJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Umum Pengadaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

Transkripsi:

1.22 12201 00 00 5 BELANJA DAERAH 14.5.583.000,00 15.254.814.000,00 589.231.000,00 4,01 1.22 12201 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG.29.80.000,00.440.95.000,00 143.295.000,00 1,9 1.22 12201 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai.29.80.000,00.440.95.000,00 143.295.000,00 1,9 1.22 12201 00 5 2 BELANJA LANGSUNG.3.903.000,00.813.839.000,00 445.93.000,00,05 1.22 12201 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 504.5.000,00 554.189.000,00 49.532.000,00 9,81 PERKANTORAN 1.22 12201 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 DAYA AIR DAN LISTRIK 1.22 12201 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 0 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.22 12201 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 0 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00 KEUANGAN 1.22 12201 01 0 5 2 1 Belanja Pegawai 22.020.000,00 22.020.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 09 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 PERALATAN KERJA 1.22 12201 01 09 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 25.000.000,00 1.22 12201 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.22 12201 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 25.000.000,00 PENGGANDAAN 1.22 12201 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.22 12201 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 245

1.22 12201 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 14 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 TANGGA 1.22 12201 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 1 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 1 5 2 1 Belanja Pegawai 5.00.000,00 5.00.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.300.000,00 54.300.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 18 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00 KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.22 12201 01 18 5 2 1 Belanja Pegawai 5.00.000,00 5.00.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.300.000,00 244.300.000,00 50.000.000,00 25,3 1.22 12201 01 40 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.55.000,00 3.089.000,00 ( 48.000,00) ( 0,3) DAN JASA TENAGA LAINNYA 1.22 12201 01 40 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 01 40 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.05.000,00 2.589.000,00 ( 48.000,00) ( 0,4) 1.22 12201 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 551.000.000,00 53.800.000,00 ( 14.200.000,00) ( 2,5) PRASARANA APARATUR 1.22 12201 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR 1.22 12201 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 18.01.500,00 18.01.500,00 0,00 0,00 1.22 12201 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.983.500,00 41.983.500,00 0,00 0,00 1.22 12201 02 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 25.000.000,00 JABATAN 1.22 12201 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.22 12201 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.22 12201 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 02 139 PENGADAAN PERALATAN DAN 44.000.000,00 54.000.000,00 10.000.000,00 22,2 PERLENGKAPAN KANTOR 1.22 12201 02 139 5 2 3 Belanja Modal 44.000.000,00 54.000.000,00 10.000.000,00 22,2 24

1.22 12201 02 155 PEMBANGUNAN GUDANG ALKON 32.000.000,00 33.800.000,00 ( 24.200.000,00) (,8) 1.22 12201 02 155 5 2 3 Belanja Modal 32.000.000,00 33.800.000,00 ( 24.200.000,00) (,8) 1.22 12201 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 39.000.000,00 44.000.000,00 5.000.000,00 12,82 SUMBER DAYA APARATUR 1.22 12201 05 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,28 1.22 12201 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,28 1.22 12201 05 4 PENUNJANG PROSES PENETAPAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) PENYULUH KB 1.22 12201 05 4 5 2 1 Belanja Pegawai 3.00.000,00 3.00.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 05 4 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.0 12201 15 PROGRAM PENGEMBANGAN 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 DATA/INFORMASI 1.0 12201 15 13 UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 KEMISKINAN 1.0 12201 15 13 5 2 1 Belanja Pegawai 11.00.000,00 11.00.000,00 0,00 0,00 1.0 12201 15 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000,00 88.300.000,00 0,00 0,00 1.0 12201 15 20 PENYUSUNAN INDIKATOR DAN PROFIL 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 KEMISKINAN DAERAH 1.0 12201 15 20 5 2 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.0 12201 15 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.30.480.000,00 2.209.44.000,00 ( 98.01.000,00) ( 4,24) 1.12 12201 15 01 PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN 1.12 12201 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.55.000,00 8.55.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 02 PELAYANAN KIE 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 03 PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 REPRODUKSI INDIVIDU 24

1.12 12201 15 03 5 2 1 Belanja Pegawai 44.050.000,00 44.050.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 05 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 05 5 2 1 Belanja Pegawai 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.525.000,00 9.525.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 11 PENGADAAN BALAI PENYULUH KB DI 344.412.400,00 344.212.400,00 ( 200.000,00) ( 0,05) KECAMATAN DAN PERLENGKAPANNYA (DAK) 1.12 12201 15 11 5 2 3 Belanja Modal 344.412.400,00 344.212.400,00 ( 200.000,00) ( 0,05) 1.12 12201 15 14 PEMBINAAN PELAYANAN KELANGSUNGAN 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 HIDUP BAYI DAN ANAK (KHIBA) 1.12 12201 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 1 PENGADAAN KENDARAAN DISTRIBUSI 35.50.000,00 35.50.000,00 0,00 0,00 ALKON (DAK) 1.12 12201 15 1 5 2 3 Belanja Modal 35.50.000,00 35.50.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 1 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH 98.1.00,00 534.31.00,00 ( 14.25.000,00) ( 23,51) DATA BALAI PENYLUHAN KB (DAK) 1.12 12201 15 1 5 2 3 Belanja Modal 98.1.00,00 534.31.00,00 ( 14.25.000,00) ( 23,51) 1.12 12201 15 18 OPERASIONAL BALAI PENYULUH 20.00.000,00 1.140.000,00 ( 3.50.000,00) ( 0,5) KELUARGA BERENCANA KECAMATAN (DAK NON FISIK) 1.12 12201 15 18 5 2 1 Belanja Pegawai 10.342.000,00 10.342.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 15 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.358.000,00 0.98.000,00 ( 3.50.000,00) ( 0,58) 1.12 12201 15 19 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 100,00 KAMPUNG KB 1.12 12201 15 19 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00.50.000,00.50.000,00 100,00 1.12 12201 15 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 100,00 1.22 12201 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 93.8.500,00 1.23.38.500,00 298.00.000,00 31,84 MASYARAKAT PEDESAAN 248

1.22 12201 15 01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN.500.000,00.500.000,00 0,00 0,00 ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN 1.22 12201 15 01 5 2 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 0 PELATIHAN KELOMPOK PENGELOLA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 SARANA AIR 1.22 12201 15 0 5 2 1 Belanja Pegawai 1.85.000,00 1.85.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 10 PEMBINAAN BADAN PENGELOLA SARANA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 PENYEDIA AIR MINUM DAN SANITASI (BPSPAMS) 1.22 12201 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 11 PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PKK 34.023.000,00 34.023.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 11 5 2 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343.523.000,00 343.523.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 12 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN 11.23.500,00 11.23.500,00 0,00 0,00 PKK 1.22 12201 15 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.23.500,00 11.23.500,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 14 PEMBINAAN PASCA PNPM MANDIRI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 PERDESAAN 1.22 12201 15 14 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 15 PENDAMPINGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PKKPM) DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI (PIE) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 15 5 2 1 Belanja Pegawai 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 15 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.850.000,00 80.850.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 1 PELATIHAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 249

DESA 1.22 12201 15 1 5 2 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.00.000,00 5.00.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 1 PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG 100.000.000,00 99.100.000,00 ( 900.000,00) ( 0,90) KELEMBAGAAN MASYARAKAT DI DESA 1.22 12201 15 1 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 15 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.900.000,00 83.000.000,00 ( 900.000,00) ( 1,0) 1.22 12201 15 18 BELANJA OPERASIONAL PELAKSANAAN 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 KEGIATAN BANTUAN RINTISAN DESA BERDIKARI (PROVINSI) 1.22 12201 15 18 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 100,00 1.22 12201 15 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.50.000,00 12.50.000,00 100,00 1.22 12201 15 19 BANTUAN DUKUNGAN PENDAMPINGAN DESA BAGI KECAMATAN MELALUI PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MENGKOORDINASIKAN PENDAMPINGAN DESA (PROVINSI) 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 1.22 12201 15 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 1.11 12201 1 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 435.000.000,00 59.20.000,00 224.20.000,00 51,55 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1.11 12201 1 11 FASILITASI DAN EVALUASI PENYUSUNAN 90.000.000,00 89.20.000,00 ( 30.000,00) ( 0,81) ARG 1.11 12201 1 11 5 2 1 Belanja Pegawai 24.940.000,00 24.940.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.00.000,00 4.330.000,00 ( 30.000,00) ( 1,12) 1.11 12201 1 12 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 1.11 12201 1 12 5 2 1 Belanja Pegawai 22.00.000,00 22.00.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 13 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 25.000.000,00 GENDER DAN ANAK (SIGA) 250

1.11 12201 1 13 5 2 1 Belanja Pegawai 8.15.000,00 8.15.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.825.000,00 1.825.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 14 FASILITASI DAN ADVOKASI PENGARUS 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 UTAMAAN HAK ANAK (PUHA) 1.11 12201 1 14 5 2 1 Belanja Pegawai 13.925.000,00 13.925.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.05.000,00 9.05.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 1 PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 BERBASIS GENDER 1.11 12201 1 1 5 2 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 1 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 1.11 12201 1 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 1.11 12201 1 18 WORKSHOP PENINGKATAN PERAN 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1.11 12201 1 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 1.12 12201 1 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 REMAJA 1.12 12201 1 03 ORIENTASI DAN ADVOKASI KESEHATAN REPRODUKSI DALAM MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 03 5 2 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.100.000,00 33.100.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA 10.000.000,00 159.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 0,2) EKONOMI PEDESAAN 1.22 12201 1 10 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 MASYARAKAT 1.22 12201 1 10 5 2 1 Belanja Pegawai 10.025.000,00 10.025.000,00 0,00 0,00 251

1.22 12201 1 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.95.000,00 49.95.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 11 PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG BADAN 100.000.000,00 99.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 1,00) USAHA MILIK DESA (BUM DES) 1.22 12201 1 11 5 2 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.900.000,00 82.900.000,00 ( 1.000.000,00) ( 1,19) 1.11 12201 1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.11 12201 1 12 REVITALISASI GERAKAN SAYANG IBU DAN 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 BAYI (GSIB) 1.11 12201 1 12 5 2 1 Belanja Pegawai 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.525.000,00 54.525.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 13 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 PENYEDIAAN RUANG LAKTASI BAGI IBU MENYUSUI 1.11 12201 1 13 5 2 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 1 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.050.000,00 59.050.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 01 PELAYANAN KONSELING KB 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 02 PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 KB 1.12 12201 1 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.55.000,00 31.55.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 04 PELAYANAN KB MEDIS OPERASI 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 05 PENGADAAN KONTRASEPSI DAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 PERALATAN MEDIS 1.12 12201 1 05 5 2 1 Belanja Pegawai 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 1 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 513.13.500,00 513.13.500,00 0,00 0,00 252

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.22 12201 1 01 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 PEMBANGUNAN DESA 1.22 12201 1 01 5 2 1 Belanja Pegawai 20.5.000,00 20.5.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.325.000,00 9.325.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 0 FASILITASI KELEMBAGAAN POSYANDU 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 0 5 2 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.00.000,00 39.00.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 41 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 153.13.500,00 153.13.500,00 0,00 0,00 DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.22 12201 1 41 5 2 1 Belanja Pegawai 10.55.000,00 10.55.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 41 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.138.500,00 143.138.500,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 42 RAPAT KONSULTASI DEWAN PEMBINA TIM 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 PENGGERAK PKK 1.22 12201 1 42 5 2 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 42 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.50.000,00 9.50.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 1 44 FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DESA/KELOMPOK MASYARAKAT 200.000.000,00 0,00 ( 200.000.000,00) ( 100,00) 1.22 12201 1 44 5 2 1 Belanja Pegawai 11.00.000,00 0,00 ( 11.00.000,00) ( 100,00) 1.22 12201 1 44 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.300.000,00 0,00 ( 83.300.000,00) ( 100,00) 1.22 12201 1 45 FASILITASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 PEMERINTAH DESA 1.22 12201 1 45 5 2 1 Belanja Pegawai 0,00 140.200.000,00 140.200.000,00 100,00 1.22 12201 1 45 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 59.800.000,00 59.800.000,00 100,00 1.11 12201 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11 12201 18 0 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 253

SERTA DAN KESETARAAN GENDER 1.11 12201 18 0 5 2 1 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.11 12201 18 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.050.000,00 59.050.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA 918.4.000,00 918.4.000,00 0,00 0,00 MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI 1.12 12201 18 02 LATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 23.4.000,00 23.4.000,00 0,00 0,00 KELUARGA 1.12 12201 18 02 5 2 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.441.000,00 19.441.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 03 OPERASIONAL PEMBANTU PEMBINA KB 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 DESA (PPKBD) 1.12 12201 18 03 5 2 1 Belanja Pegawai 89.00.000,00 89.00.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 03 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 04 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 PROGRAM KB-KS 1.12 12201 18 04 5 2 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 05 PENDAMPINGAN PENDATAAN KELUARGA 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA 1.12 12201 18 05 5 2 1 Belanja Pegawai 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 18 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.910.000,00 48.910.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 19 PROGRAM PENINGKATAN PERAN 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 PEREMPUAN DI PERDESAAN 1.22 12201 19 04 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI 0.000.000,00 0.000.000,00 0,00 0,00 PERDESAAN 1.22 12201 19 04 5 2 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 19 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.55.000,00 58.55.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT 19.15.000,00 18.925.000,00 ( 9.250.000,00) ( 4,9) PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 254

1.12 12201 20 04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 INFORMASI KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (PIK KRR) 1.12 12201 20 04 5 2 1 Belanja Pegawai 1.5.000,00 1.5.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 20 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.225.000,00 34.225.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 20 05 PENGADAAN GENRE KIT (DAK) 11.15.000,00 151.925.000,00 ( 9.250.000,00) ( 5,3) 1.12 12201 20 05 5 2 3 Belanja Modal 11.15.000,00 151.925.000,00 ( 9.250.000,00) ( 5,3) 1.12 12201 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN.25.000,00 5.25.000,00 ( 9.000.000,00) ( 13,50) INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 1.12 12201 22 02 PENGADAAN KARTU KEMBANG ANAK.25.000,00 5.25.000,00 ( 9.000.000,00) ( 13,50) (KKA) (DAK) 1.12 12201 22 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa.25.000,00 5.25.000,00 ( 9.000.000,00) ( 13,50) 1.22 12201 22 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 TEPAT GUNA 1.22 12201 22 01 PELATIHAN KETRAMPILAN TEKNOLOGI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 TEPAT GUNA (TTG) 1.22 12201 22 01 5 2 1 Belanja Pegawai 1.55.000,00 1.55.000,00 0,00 0,00 1.22 12201 22 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.425.000,00 38.425.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 1.12 12201 23 02 PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 KELOMPOK TRIBINA 1.12 12201 23 02 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 1.12 12201 23 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.50.000,00 28.50.000,00 0,00 0,00 255