RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 4,668,000,000 5,018,500,000 - BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,800,000,000 2,025,000,000 - BELANJA LANGSUNG 2,868,000,000 2,993,500,000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kualitas sumberdaya aparatur Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 963,000,000 1,167,500,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Kegiatan 1000lembar 6,000,000 9,000,000 a 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun 38,000,000 40,000,000 a 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Tersedianya Jaminan Perisinan Kendaraan Dinas/Operasional 23 Blangko Pajak Mobilitas Kendaraan Dinas/ Operasional Berjalan Lancar 23 Unit 6,500,000 8,500,000 a 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium administrasi keuangan 35 orang 525,000,000 575,000,000 a 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan Kantor 3 Orang 41,250,000 55,000,000 a 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Tahun 10,000,000 12,000,000 a 7. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 45,000,000 47,000,000 a 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun 25,000,000 30,000,000 a
9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1 tahun 8,000,000 9,500,000 a 10. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor 1 tahun 6,250,000 10,500,000 a 1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur 7 Koran Harian 19,000,000 22,000,000 a 12. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 8,000,000 9,000,000 a 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah 40 kali 1 Tahun 125,000,000 220,000,000 a 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah 25 kali 1 Tahun 100,000,000 120,000,000 a II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur akuntabilitas kinerja Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 1,235,000,000 962,000,000 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan gedung kantor 1 paket Daya Tampung Meningkat 1 paket 500,000,000 a 2. Pembangunan Balai Peyuluh KB Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluh KB 2 Unit Daya Tampung Meningkat 2 paket 600,000,000 900,000,000 a 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Bertambahnya kendaraan dinas/operasional 4 unit Daya Tampung Meningkat 4 Orang 80,000,000 a 4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Gedung Kantor Terpelihara Umur Fungsional Meningkat 1 tahun 20,000,000 22,000,000 a 5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara Umur Fungsional Meningkat 1 tahun 30,000,000 35,000,000 a 6 Pemeliharaan rutin / berkala meubelair Meubelair yang terpelihara 10 Buah Umur Fungsional Meningkat 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 a III Program peningkatan disiplin aparatur akuntabilitas kinerja Tingkat kepatuhan pegawai 100% 27,000,000 56,000,000 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur 1 jenis Daya Guna Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkat 1 Tahun 27,000,000 56,000,000 a
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kualitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Luar Daerah Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 80% 27,000,000 30,000,000 Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal 5 kali Terdidik dan terlatihnya Aparatur Secara Formal 5 0rang 27,000,000 30,000,000 a V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Ekonomi investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha Pameran Pembangunan Ada 22,000,000 22,000,000 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Keikutsertaan BP3AKB Kab. Lamandau Dalam Pameran pembangunan Terpublikasinya Informasi Hasil Pembangunan Daerah 1 Kali 22,000,000 22,000,000 a VI Program Keluarga Berencana Persentase peserta KB baru dan KB aktif 11% 170,000,000 194,000,000 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Terlaksananya Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 8 kecamatan Tersedianya pelayanan KB geratis 16 kali 70,000,000 72,000,000 a 2. Pelayanan KIE Terlaksananya pelayanan KIE 8 Kecamatan Tersusunya laporan hasil evaluasi KIE 8 kali 20,000,000 22,000,000 a 3. Pembinaan Keluarga Berencana Dokumen data keluarga Berencana 1 Dokumen Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi 1 laporan 80,000,000 100,000,000 a VII Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan bidang PP dan PA 100% 55,000,000 64,000,000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sekolah yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi 1 sekolah monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP dan PA 1 laporan 20,000,000 22,000,000 a
2. Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak Bagi Murid setingkat SLTP dan SLTA Terlaksananya Penyuluhan Perlindungan anak di sekolahsekolah 1 sekolah kajian perlindungan anak SLTP dan SLTA di sekolah 1 laporan 35,000,000 42,000,000 a VIII Program Pelayanan Kontrasepsi Bidang KB 100% 100,000,000 125,000,000 Pelayanan Kontrasepsi KB Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi KB 8 kecamatan Pelayanan Kontrasepsi KB 16 kali 45,000,000 55,000,000 a 2 Program KB medis Operasi Terlaksananya KB medis Operasi 2 kali pelayanan KB medis Operasi 100% 30,000,000 40,000,000 a 3 pengadaan alat kontrasepsi KB Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi KB 1 paket 1 paket 25,000,000 30,000,000 a IX Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu Bidang KB 100% 50,000,000 75,000,000 1 Pengkajian pengembangan model opersional BKB-Posyandu- PADU Terlaksananya Pengkajian pengembangan model opersional BKB-Posyandu- PADU Kemampuan Kader 1 Poktan 50,000,000 75,000,000 a X Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan CAkupan Pelayanan Bidang PP 100% 0 0 Monitoring evaluasi dan Pelaporann Kecamatan dan desa yang menjadi objek monitoring 1kec monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP 1 laporan 20,000,000 22,000,000 a
2 Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI) Terlaksananya Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI) 1 kec Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI) 25,000,000 30,000,000 a XI Program PM2L Ekonomi Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin Rasio Penduduk Miskin 4.04 30,000,000 70,000,000 Fasilitas Kegiatan PM2L Kabupaten Lamandau Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik 3 desa pelaksanaan PM2L di Kab. 1 laporan 30,000,000 70,000,000 a Lamandau XII Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak bidang Kelembagaan 100% 115,000,000 139,000,000 Monitoring evaluasi dan pelaporan Kecamatan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi 8 kec monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang kelembagaan 1 laporan 20,000,000 22,000,000 a 3. sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT 1 kec sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT 1 laporan 35,000,000 37,000,000 a XIII Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, pms Termasuk HIV/AIDS Bidang KB 100% 30,000,000 40,000,000 1 Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah Terlaksananya Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah 1 sekolah 30,000,000 40,000,000 a
XIV Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Persentase Desa terprogram BBGRM 100% 44,000,000 49,000,000 Penyelenggaraan kegiatan bulan bhakti gotong-royong masyarakat Kabupaten Lamandau Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat 25,000,000 28,500,000 a 2. Peyelenggaraan Kegiatan Bina Desa 3 Desa Tersalurnya bibit tanaman dalam kegiatan bina Desa 2400 bibit Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bina Desa 3 Desa 19,000,000 20,500,000 a