RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU



dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KATA PENGANTAR. Nanga Bulik, Januari 2013 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Kepala Badan,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

TABEL XIV (Tabel 5.1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Usulan Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Tahun 2015 Sumber Dana : APBD DAN DAK Kabupaten Mandailing Natal

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

REALISASI TARGET CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN. RENSTRA 2011 s/d THN 2015 CATATAN DAN TINGKAT 2015) TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2010

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

DATA PR0FIL KELEMBAGAAN DAN GOOD GOVERNANCE KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

Rencana Umum Pengadaan

Transkripsi:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 4,668,000,000 5,018,500,000 - BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,800,000,000 2,025,000,000 - BELANJA LANGSUNG 2,868,000,000 2,993,500,000 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kualitas sumberdaya aparatur Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 963,000,000 1,167,500,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Kegiatan 1000lembar 6,000,000 9,000,000 a 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun 38,000,000 40,000,000 a 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Tersedianya Jaminan Perisinan Kendaraan Dinas/Operasional 23 Blangko Pajak Mobilitas Kendaraan Dinas/ Operasional Berjalan Lancar 23 Unit 6,500,000 8,500,000 a 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium administrasi keuangan 35 orang 525,000,000 575,000,000 a 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan Kantor 3 Orang 41,250,000 55,000,000 a 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Tahun 10,000,000 12,000,000 a 7. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 45,000,000 47,000,000 a 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun 25,000,000 30,000,000 a

9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1 tahun 8,000,000 9,500,000 a 10. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor 1 tahun 6,250,000 10,500,000 a 1 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur 7 Koran Harian 19,000,000 22,000,000 a 12. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 8,000,000 9,000,000 a 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah 40 kali 1 Tahun 125,000,000 220,000,000 a 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah 25 kali 1 Tahun 100,000,000 120,000,000 a II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur akuntabilitas kinerja Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100% 1,235,000,000 962,000,000 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan gedung kantor 1 paket Daya Tampung Meningkat 1 paket 500,000,000 a 2. Pembangunan Balai Peyuluh KB Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluh KB 2 Unit Daya Tampung Meningkat 2 paket 600,000,000 900,000,000 a 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Bertambahnya kendaraan dinas/operasional 4 unit Daya Tampung Meningkat 4 Orang 80,000,000 a 4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Gedung Kantor Terpelihara Umur Fungsional Meningkat 1 tahun 20,000,000 22,000,000 a 5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara Umur Fungsional Meningkat 1 tahun 30,000,000 35,000,000 a 6 Pemeliharaan rutin / berkala meubelair Meubelair yang terpelihara 10 Buah Umur Fungsional Meningkat 1 Tahun 5,000,000 5,000,000 a III Program peningkatan disiplin aparatur akuntabilitas kinerja Tingkat kepatuhan pegawai 100% 27,000,000 56,000,000 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur 1 jenis Daya Guna Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Meningkat 1 Tahun 27,000,000 56,000,000 a

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kualitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Luar Daerah Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 80% 27,000,000 30,000,000 Keikutsertaan Aparatur dalam Diklat Formal 5 kali Terdidik dan terlatihnya Aparatur Secara Formal 5 0rang 27,000,000 30,000,000 a V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Ekonomi investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha Pameran Pembangunan Ada 22,000,000 22,000,000 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Keikutsertaan BP3AKB Kab. Lamandau Dalam Pameran pembangunan Terpublikasinya Informasi Hasil Pembangunan Daerah 1 Kali 22,000,000 22,000,000 a VI Program Keluarga Berencana Persentase peserta KB baru dan KB aktif 11% 170,000,000 194,000,000 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Terlaksananya Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 8 kecamatan Tersedianya pelayanan KB geratis 16 kali 70,000,000 72,000,000 a 2. Pelayanan KIE Terlaksananya pelayanan KIE 8 Kecamatan Tersusunya laporan hasil evaluasi KIE 8 kali 20,000,000 22,000,000 a 3. Pembinaan Keluarga Berencana Dokumen data keluarga Berencana 1 Dokumen Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi 1 laporan 80,000,000 100,000,000 a VII Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan bidang PP dan PA 100% 55,000,000 64,000,000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sekolah yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi 1 sekolah monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP dan PA 1 laporan 20,000,000 22,000,000 a

2. Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak Bagi Murid setingkat SLTP dan SLTA Terlaksananya Penyuluhan Perlindungan anak di sekolahsekolah 1 sekolah kajian perlindungan anak SLTP dan SLTA di sekolah 1 laporan 35,000,000 42,000,000 a VIII Program Pelayanan Kontrasepsi Bidang KB 100% 100,000,000 125,000,000 Pelayanan Kontrasepsi KB Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi KB 8 kecamatan Pelayanan Kontrasepsi KB 16 kali 45,000,000 55,000,000 a 2 Program KB medis Operasi Terlaksananya KB medis Operasi 2 kali pelayanan KB medis Operasi 100% 30,000,000 40,000,000 a 3 pengadaan alat kontrasepsi KB Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi KB 1 paket 1 paket 25,000,000 30,000,000 a IX Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu Bidang KB 100% 50,000,000 75,000,000 1 Pengkajian pengembangan model opersional BKB-Posyandu- PADU Terlaksananya Pengkajian pengembangan model opersional BKB-Posyandu- PADU Kemampuan Kader 1 Poktan 50,000,000 75,000,000 a X Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan CAkupan Pelayanan Bidang PP 100% 0 0 Monitoring evaluasi dan Pelaporann Kecamatan dan desa yang menjadi objek monitoring 1kec monitoring dan evaluasi hasil Kegiatan pada Bidang PP 1 laporan 20,000,000 22,000,000 a

2 Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI) Terlaksananya Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI) 1 kec Sosialisasi gerakan sayang Ibu (GSI) 25,000,000 30,000,000 a XI Program PM2L Ekonomi Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin Rasio Penduduk Miskin 4.04 30,000,000 70,000,000 Fasilitas Kegiatan PM2L Kabupaten Lamandau Pelaksanaan kegiatan PM2L berjalan dengan baik 3 desa pelaksanaan PM2L di Kab. 1 laporan 30,000,000 70,000,000 a Lamandau XII Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak bidang Kelembagaan 100% 115,000,000 139,000,000 Monitoring evaluasi dan pelaporan Kecamatan yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi 8 kec monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang kelembagaan 1 laporan 20,000,000 22,000,000 a 3. sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT 1 kec sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT 1 laporan 35,000,000 37,000,000 a XIII Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, pms Termasuk HIV/AIDS Bidang KB 100% 30,000,000 40,000,000 1 Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah Terlaksananya Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS DI Sekolah 1 sekolah 30,000,000 40,000,000 a

XIV Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Persentase Desa terprogram BBGRM 100% 44,000,000 49,000,000 Penyelenggaraan kegiatan bulan bhakti gotong-royong masyarakat Kabupaten Lamandau Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat 25,000,000 28,500,000 a 2. Peyelenggaraan Kegiatan Bina Desa 3 Desa Tersalurnya bibit tanaman dalam kegiatan bina Desa 2400 bibit Partisipasi BP3AKB dalam kegiatan bina Desa 3 Desa 19,000,000 20,500,000 a