RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA TENGAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2. 02. 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 2.02. 2.02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD 3.56.000,00 342.284.000,00 0,00 373.800.000,00 500.246.000,00 2.02. 2.02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 00 % 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 80.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 9.986.000,00 54.000,00 0,00 20.040.000,00 5.246.000,00 2.02. 2.02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor tahun 3.30.000,00 53.690.000,00 0,00 57.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 jenis 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 jenis.640.000,00 0.360.000,00 0,00 2.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 4 Penyediaan peralatan rumah tangga 33 jenis 2.050.000,00 22.950.000,00 0,00 25.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis 0,00 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 5.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 7 Penyediaan makanan dan minuman tahun 2.030.000,00 47.970.000,00 0,00 50.000.000,00 90.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD 0.270.000,00 478.730.000,00.090.00.000,00.579.00.000,00.65.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 unit 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor paket 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 0 Pengadaan mebeleur paket 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 3 Pengadaan Sarana Pelayanan KB unit 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kali 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 3.70.000,00 56.830.000,00 0,00 60.000.000,00 75.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 5.000.000,00 220.000.000,00 0,00 225.000.000,00 200.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tahun 2.00.000,00 2.900.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor paket 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 49 2.02. 2.02.. 02. 50 Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB (DAK Sarpras Kesehatan) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Sarpras Kesehatan) paket 69 unit 0,00 0,00 204.00.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 204.00.000,00 300.000.000,00 89.000.000,00 200.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

2.02. 2.02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 9.400.000,00 40.600.000,00 0,00 50.000.000,00 80.000.000,00 2.02. 2.02.. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal tahun 800.000,00 29.200.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 05. 05 Penilaian Angka Kredit 2 periode 8.600.000,00.400.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 06 2.02. 2.02.. 06. 0 2.02. 2.02.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah SKPD 2 buku 2 bulan 70.690.000,00 2.30.000,00 0,00 83.000.000,00 98.000.000,00 8.995.000,00 4.005.000,00 0,00 3.000.000,00 28.000.000,00 6.695.000,00 8.305.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.02. 2.02.. 5 2.02. 2.02.. 5. 03 2.02. 2.02.. 5. 07 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Hari Anak dan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten Tegal Kab Tegal KLA kegiatan 27.630.000,00 72.370.000,00 0,00 00.000.000,00 25.000.000,00 20.385.000,00 39.65.000,00 0,00 60.000.000,00 75.000.000,00 7.245.000,00 32.755.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.05. 2.02.. 5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan :59,39 rasio linmas 36.480.000,00 240.000,00 0,00 36.720.000,00 20.000.000,00.05. 2.02.. 5. 05 Pengendalian keamanan lingkungan 4 orang 36.480.000,00 240.000,00 0,00 36.720.000,00 20.000.000,00 2.08. 2.02.. 5 Program Keluarga Berencana 26.04 orang 6.975.000,00.0.525.000,00 0,00.73.500.000,00.842.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 0 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 00 % 38.025.000,00 8.975.000,00 0,00 400.000.000,00 500.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 02 Pelayanan KIE 78 peserta 24.630.000,00 70.370.000,00 0,00 95.000.000,00 50.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 07 Pengelolaan alat kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi tahun 4.240.000,00 0.760.000,00 0,00 5.000.000,00 30.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 09 Pembuatan data keluarga 8 kecamatan 7.480.000,00 72.020.000,00 0,00 243.500.000,00 200.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. Integrasi KB kesehatan 8 kali 6.635.000,00 93.365.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 3 2.08. 2.02.. 5. 5 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK) 2 kali 8 UPT PPKB 2.070.000,00 37.930.000,00 0,00 3.475.000,00 746.525.000,00 0,00 50.000.000,00 52.000.000,00 750.000.000,00 80.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 6 Pembentukan Kampung KB 3 desa 8.420.000,00 5.580.000,00 0,00 60.000.000,00 00.000.000,00 2.2. 2.02.. 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3 investor 4.5.000,00 0.885.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.2. 2.02.. 5. 0 Penyelenggaraan pameran investasi kali 4.5.000,00 0.885.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 54 SKPD 66.85.000,00 33.49.000,00 0,00 200.000.000,00 285.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

2.02. 2.02.. 6. 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak kegiatan 8.360.000,00 6.640.000,00 0,00 25.000.000,00 60.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 3 Kebijakan dan program yang responsip gender 00 % 8.960.000,00 6.040.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 4 Anggaran responsip gender 2 laporan 6.07.000,00 48.893.000,00 0,00 65.000.000,00 85.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 7 Pelatihan Standar Taman Penitipan Anak 2 kegiatan.025.000,00 3.975.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 8 Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan 8.5.000,00 2.885.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 9 Pembuatan Data Pilah Anak 00 buku 4.284.000,00 5.76.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.07. 2.02.. 6 2.07. 2.02.. 6. 05 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan pelatihan 8 kecamatan 9.065.000,00 0.935.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 9.065.000,00 0.935.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.08. 2.02.. 6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 300 sosialisasi 7.570.000,00 22.430.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 2.08. 2.02.. 6. 0 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 00 siswa 7.570.000,00 22.430.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 2.02. 2.02.. 7 2.02. 2.02.. 7. 0 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin 63.72 persen 50 Orang 79.028.000,00 20.972.000,00 0,00 200.000.000,00 255.000.000,00 3.780.000,00 6.220.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. Revitalisasi gerakan sayang ibu kegiatan 6.83.000,00 3.87.000,00 0,00 20.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. 2 Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan kegiatan 8.05.000,00.985.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. 3 Pelatihan Kepemimpinan bagi Forum Anak 3 forum anak 3.700.000,00 3.300.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. 4 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 50 kasus 46.720.000,00 48.280.000,00 0,00 95.000.000,00 00.000.000,00 2.07. 2.02.. 7 2.07. 2.02.. 7. 27 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) 28 desa 36 kelompok 29.670.000,00 70.330.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 29.670.000,00 70.330.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 7 Program pelayanan kontrasepsi 6 tempat 2.300.000,00 588.000.000,00 92.400.000,00 782.700.000,00 670.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 03 Pengadaan alat kontrasepsi 722 paket 2.300.000,00 97.700.000,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 08 Pengadaan IUD Kit (DAK) 25 set 0,00 95.300.000,00 0,00 95.300.000,00 20.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 09 Pengadaan Sarana Genre Kit (DAK) 0 set 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 0 Pengadaan Implant Remover Kit (DAK) 48 set 0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 200.000.000,00 2.02. 2.02.. 8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 40 persen 50.287.500,00 97.22.500,00 0,00 247.500.000,00 255.000.000,00 2.02. 2.02.. 8. 0 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2 kegiatan 3.545.000,00 68.455.000,00 0,00 200.000.000,00 205.000.000,00 2.02. 2.02.. 8. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 5 kegiatan 8.742.500,00 28.757.500,00 0,00 47.500.000,00 50.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

2.08. 2.02.. 8 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 88.07 rasio 0,00 272.400.000,00 0,00 272.400.000,00 325.000.000,00 2.08. 2.02.. 8. 03 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK) 49 set 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 225.000.000,00 2.08. 2.02.. 8. 04 Pengadaan BKL Kit (DAK) 7 unit 0,00 77.400.000,00 0,00 77.400.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 20 2.08. 2.02.. 20. 0 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR pusat konseling 2 sekolah 24.757.500,00 25.242.500,00 0,00 50.000.000,00 00.000.000,00 8.340.000,00 6.660.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 2.08. 2.02.. 20. 03 Pengembangan kelompok BKR percontohan kali 6.47.500,00 8.582.500,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 4.03. 2.02.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen 7.46.000,00 7.584.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 4.03. 2.02.. 2. 20 Penyelenggaraan forum SKPD 2 bulan.025.000,00 3.975.000,00 0,00 5.000.000,00 0.000.000,00 4.03. 2.02.. 2. 30 Review Renstra SKPD 20 buku 6.39.000,00 3.609.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 2.08. 2.02.. 22 2.08. 2.02.. 22. 0 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sosialisasi 8 kecamatan 5.065.000,00 6.935.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.065.000,00 6.935.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.08. 2.02.. 23 2.08. 2.02.. 23. 0 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan sosialisasi 8 kecamatan 70.45.000,00 97.655.000,00 0,00 798.800.000,00 85.000.000,00 57.975.000,00 32.025.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2.08. 2.02.. 23. 02 Pembinaan kader pembantu pembina KB desa 457 orang 643.70.000,00 65.630.000,00 0,00 708.800.000,00 725.000.000,00 4.03. 2.02.. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 5 dokumen 23.884.000,00 76.6.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 4.03. 2.02.. 23. 05 Akselerasi pencapaian Kabupaten Tegal Layak Anak 23.884.000,00 76.6.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 24 2.08. 2.02.. 24. 0 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 62 BKB-Posyandu -PADU 53 Kelompok BKB 2.803.000,00 37.97.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.803.000,00 37.97.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah.82.98.000,00 3.725.02.000,00.282.500.000,00 6.829.520.000,00 7.350.246.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

Slawi, Januari 207 KEPALA BPPKB KAB. TEGAL Drs. A. THOSIM, MM NIP. 960058 98603 004 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5