RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : 2. 02. 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2. 02. 0. 0 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 2.02. 2.02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD 3.56.000,00 342.284.000,00 0,00 373.800.000,00 500.246.000,00 2.02. 2.02.. 0. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 00 % 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 80.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 9.986.000,00 54.000,00 0,00 20.040.000,00 5.246.000,00 2.02. 2.02.. 0. 0 Penyediaan alat tulis kantor tahun 3.30.000,00 53.690.000,00 0,00 57.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 jenis 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6 jenis.640.000,00 0.360.000,00 0,00 2.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 4 Penyediaan peralatan rumah tangga 33 jenis 2.050.000,00 22.950.000,00 0,00 25.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 jenis 0,00 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 5.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 7 Penyediaan makanan dan minuman tahun 2.030.000,00 47.970.000,00 0,00 50.000.000,00 90.000.000,00 2.02. 2.02.. 0. 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tahun 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD 0.270.000,00 478.730.000,00.090.00.000,00.579.00.000,00.65.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 unit 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor paket 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 0 Pengadaan mebeleur paket 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 3 Pengadaan Sarana Pelayanan KB unit 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kali 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 3.70.000,00 56.830.000,00 0,00 60.000.000,00 75.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 5.000.000,00 220.000.000,00 0,00 225.000.000,00 200.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tahun 2.00.000,00 2.900.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor paket 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 00.000.000,00 2.02. 2.02.. 02. 49 2.02. 2.02.. 02. 50 Pembangunan Gedung Balai Penyuluh KB (DAK Sarpras Kesehatan) Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Sarpras Kesehatan) paket 69 unit 0,00 0,00 204.00.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 204.00.000,00 300.000.000,00 89.000.000,00 200.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
2.02. 2.02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 9.400.000,00 40.600.000,00 0,00 50.000.000,00 80.000.000,00 2.02. 2.02.. 05. 0 Pendidikan dan pelatihan formal tahun 800.000,00 29.200.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 05. 05 Penilaian Angka Kredit 2 periode 8.600.000,00.400.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 06 2.02. 2.02.. 06. 0 2.02. 2.02.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah SKPD 2 buku 2 bulan 70.690.000,00 2.30.000,00 0,00 83.000.000,00 98.000.000,00 8.995.000,00 4.005.000,00 0,00 3.000.000,00 28.000.000,00 6.695.000,00 8.305.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.02. 2.02.. 5 2.02. 2.02.. 5. 03 2.02. 2.02.. 5. 07 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Penyelenggaraan Hari Anak dan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten Tegal Kab Tegal KLA kegiatan 27.630.000,00 72.370.000,00 0,00 00.000.000,00 25.000.000,00 20.385.000,00 39.65.000,00 0,00 60.000.000,00 75.000.000,00 7.245.000,00 32.755.000,00 0,00 40.000.000,00 50.000.000,00.05. 2.02.. 5 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan :59,39 rasio linmas 36.480.000,00 240.000,00 0,00 36.720.000,00 20.000.000,00.05. 2.02.. 5. 05 Pengendalian keamanan lingkungan 4 orang 36.480.000,00 240.000,00 0,00 36.720.000,00 20.000.000,00 2.08. 2.02.. 5 Program Keluarga Berencana 26.04 orang 6.975.000,00.0.525.000,00 0,00.73.500.000,00.842.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 0 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 00 % 38.025.000,00 8.975.000,00 0,00 400.000.000,00 500.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 02 Pelayanan KIE 78 peserta 24.630.000,00 70.370.000,00 0,00 95.000.000,00 50.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 07 Pengelolaan alat kontrasepsi dan gudang alat kontrasepsi tahun 4.240.000,00 0.760.000,00 0,00 5.000.000,00 30.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 09 Pembuatan data keluarga 8 kecamatan 7.480.000,00 72.020.000,00 0,00 243.500.000,00 200.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. Integrasi KB kesehatan 8 kali 6.635.000,00 93.365.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 3 2.08. 2.02.. 5. 5 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK) 2 kali 8 UPT PPKB 2.070.000,00 37.930.000,00 0,00 3.475.000,00 746.525.000,00 0,00 50.000.000,00 52.000.000,00 750.000.000,00 80.000.000,00 2.08. 2.02.. 5. 6 Pembentukan Kampung KB 3 desa 8.420.000,00 5.580.000,00 0,00 60.000.000,00 00.000.000,00 2.2. 2.02.. 5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3 investor 4.5.000,00 0.885.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.2. 2.02.. 5. 0 Penyelenggaraan pameran investasi kali 4.5.000,00 0.885.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 2.02. 2.02.. 6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 54 SKPD 66.85.000,00 33.49.000,00 0,00 200.000.000,00 285.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
2.02. 2.02.. 6. 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak kegiatan 8.360.000,00 6.640.000,00 0,00 25.000.000,00 60.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 3 Kebijakan dan program yang responsip gender 00 % 8.960.000,00 6.040.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 4 Anggaran responsip gender 2 laporan 6.07.000,00 48.893.000,00 0,00 65.000.000,00 85.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 7 Pelatihan Standar Taman Penitipan Anak 2 kegiatan.025.000,00 3.975.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 8 Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan 8.5.000,00 2.885.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 6. 9 Pembuatan Data Pilah Anak 00 buku 4.284.000,00 5.76.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.07. 2.02.. 6 2.07. 2.02.. 6. 05 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan pelatihan 8 kecamatan 9.065.000,00 0.935.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 9.065.000,00 0.935.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.08. 2.02.. 6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 300 sosialisasi 7.570.000,00 22.430.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 2.08. 2.02.. 6. 0 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 00 siswa 7.570.000,00 22.430.000,00 0,00 30.000.000,00 40.000.000,00 2.02. 2.02.. 7 2.02. 2.02.. 7. 0 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin 63.72 persen 50 Orang 79.028.000,00 20.972.000,00 0,00 200.000.000,00 255.000.000,00 3.780.000,00 6.220.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. Revitalisasi gerakan sayang ibu kegiatan 6.83.000,00 3.87.000,00 0,00 20.000.000,00 50.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. 2 Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan kegiatan 8.05.000,00.985.000,00 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. 3 Pelatihan Kepemimpinan bagi Forum Anak 3 forum anak 3.700.000,00 3.300.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.02. 2.02.. 7. 4 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak 50 kasus 46.720.000,00 48.280.000,00 0,00 95.000.000,00 00.000.000,00 2.07. 2.02.. 7 2.07. 2.02.. 7. 27 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) 28 desa 36 kelompok 29.670.000,00 70.330.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 29.670.000,00 70.330.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 7 Program pelayanan kontrasepsi 6 tempat 2.300.000,00 588.000.000,00 92.400.000,00 782.700.000,00 670.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 03 Pengadaan alat kontrasepsi 722 paket 2.300.000,00 97.700.000,00 0,00 200.000.000,00 250.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 08 Pengadaan IUD Kit (DAK) 25 set 0,00 95.300.000,00 0,00 95.300.000,00 20.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 09 Pengadaan Sarana Genre Kit (DAK) 0 set 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 7. 0 Pengadaan Implant Remover Kit (DAK) 48 set 0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 200.000.000,00 2.02. 2.02.. 8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 40 persen 50.287.500,00 97.22.500,00 0,00 247.500.000,00 255.000.000,00 2.02. 2.02.. 8. 0 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2 kegiatan 3.545.000,00 68.455.000,00 0,00 200.000.000,00 205.000.000,00 2.02. 2.02.. 8. 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 5 kegiatan 8.742.500,00 28.757.500,00 0,00 47.500.000,00 50.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
2.08. 2.02.. 8 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 88.07 rasio 0,00 272.400.000,00 0,00 272.400.000,00 325.000.000,00 2.08. 2.02.. 8. 03 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK) 49 set 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 225.000.000,00 2.08. 2.02.. 8. 04 Pengadaan BKL Kit (DAK) 7 unit 0,00 77.400.000,00 0,00 77.400.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 20 2.08. 2.02.. 20. 0 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR pusat konseling 2 sekolah 24.757.500,00 25.242.500,00 0,00 50.000.000,00 00.000.000,00 8.340.000,00 6.660.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 2.08. 2.02.. 20. 03 Pengembangan kelompok BKR percontohan kali 6.47.500,00 8.582.500,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 4.03. 2.02.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen 7.46.000,00 7.584.000,00 0,00 5.000.000,00 20.000.000,00 4.03. 2.02.. 2. 20 Penyelenggaraan forum SKPD 2 bulan.025.000,00 3.975.000,00 0,00 5.000.000,00 0.000.000,00 4.03. 2.02.. 2. 30 Review Renstra SKPD 20 buku 6.39.000,00 3.609.000,00 0,00 0.000.000,00 0.000.000,00 2.08. 2.02.. 22 2.08. 2.02.. 22. 0 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sosialisasi 8 kecamatan 5.065.000,00 6.935.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.065.000,00 6.935.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 2.08. 2.02.. 23 2.08. 2.02.. 23. 0 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan sosialisasi 8 kecamatan 70.45.000,00 97.655.000,00 0,00 798.800.000,00 85.000.000,00 57.975.000,00 32.025.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2.08. 2.02.. 23. 02 Pembinaan kader pembantu pembina KB desa 457 orang 643.70.000,00 65.630.000,00 0,00 708.800.000,00 725.000.000,00 4.03. 2.02.. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 5 dokumen 23.884.000,00 76.6.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 4.03. 2.02.. 23. 05 Akselerasi pencapaian Kabupaten Tegal Layak Anak 23.884.000,00 76.6.000,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 2.08. 2.02.. 24 2.08. 2.02.. 24. 0 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 62 BKB-Posyandu -PADU 53 Kelompok BKB 2.803.000,00 37.97.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.803.000,00 37.97.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Jumlah.82.98.000,00 3.725.02.000,00.282.500.000,00 6.829.520.000,00 7.350.246.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
Slawi, Januari 207 KEPALA BPPKB KAB. TEGAL Drs. A. THOSIM, MM NIP. 960058 98603 004 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5