ORGANISASI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB Hal :

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

MATRIK RENSTRA

KABUPATEN BANGKA TENGAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KEGIATAN KANTOR KELUARGA BERENCANA - JAKBAR YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Transkripsi:

57 2.07 20701 00 00 5 2.07 20701 00 00 5 1 2.07 20701 00 00 5 1 1 BELANJA DAERAH 17.562.392.380,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.109.973.380,00 Belanja Pegawai 4.109.973.380,00 2.07 20701 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 13.452.419.000,00 2.07 20701 01 2.07 20701 01 02 2.07 20701 01 02 5 2 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 756.955.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.07 20701 01 06 2.07 20701 01 06 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 31.105.000,00 Belanja Barang dan Jasa 31.105.000,00 2.07 20701 01 07 2.07 20701 01 07 5 2 1 2.07 20701 01 07 5 2 2 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 91.830.000,00 Belanja Pegawai 91.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 2.07 20701 01 09 2.07 20701 01 09 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.07 20701 01 10 2.07 20701 01 10 5 2 2 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Belanja Barang dan Jasa 2.07 20701 01 11 2.07 20701 01 11 5 2 2 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Belanja Barang dan Jasa 2.07 20701 01 12 2.07 20701 01 12 5 2 2 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.07 20701 01 14 2.07 20701 01 14 5 2 2 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.603.000,00 Belanja Barang dan Jasa 6.603.000,00 2.07 20701 01 17 2.07 20701 01 17 5 2 1 2.07 20701 01 17 5 2 2 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Belanja Pegawai 6.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 53.520.000,00 2.07 20701 01 18 2.07 20701 01 18 5 2 1 2.07 20701 01 18 5 2 2 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 3 Belanja Pegawai 7.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 342.800.000,00 2.07 20701 01 40 2.07 20701 01 40 5 2 1 2.07 20701 01 40 5 2 2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA 82.917.000,00 Belanja Pegawai 800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 82.117.000,00 2.07 20701 02 2.07 20701 02 22 SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 202.500.000,00

58 2.07 20701 02 22 5 2 1 2.07 20701 02 22 5 2 2 Belanja Pegawai 22.698.750,00 Belanja Barang dan Jasa 37.301.250,00 2.07 20701 02 23 2.07 20701 02 23 5 2 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 32.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 2.07 20701 02 24 2.07 20701 02 24 5 2 2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa 2.07 20701 02 139 2.07 20701 02 139 5 2 3 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Modal 2.07 20701 05 2.07 20701 05 01 2.07 20701 05 01 5 2 2 KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 2.07 20701 15 2.07 20701 15 11 2.07 20701 15 11 5 2 1 2.07 20701 15 11 5 2 2 KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PKK 709.506.000,00 399.506.000,00 Belanja Pegawai 8.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 390.606.000,00 2.07 20701 15 12 2.07 20701 15 12 5 2 1 2.07 20701 15 12 5 2 2 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa 157.625.000,00 2.07 20701 15 20 2.07 20701 15 20 5 2 1 2.07 20701 15 20 5 2 2 FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH /KELOMPOK MASYARAKAT 1 Belanja Pegawai 69.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00 2.02 20701 16 2.02 20701 16 12 2.02 20701 16 12 5 2 1 2.02 20701 16 12 5 2 2 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) 505.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Pegawai 51.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00 2.02 20701 16 13 2.02 20701 16 13 5 2 1 2.02 20701 16 13 5 2 2 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA) Belanja Pegawai 6.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00 2.02 20701 16 16 2.02 20701 16 16 5 2 1 2.02 20701 16 16 5 2 2 PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER Belanja Barang dan Jasa 98.920.000,00

59 2.02 20701 16 19 2.02 20701 16 19 5 2 1 2.02 20701 16 19 5 2 2 FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK Belanja Pegawai 3.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 96.760.000,00 2.02 20701 16 22 2.02 20701 16 22 5 2 1 2.02 20701 16 22 5 2 2 FASILITASI BAGI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK 80.000.000,00 Belanja Pegawai 540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 79.460.000,00 2.07 20701 16 2.07 20701 16 10 2.07 20701 16 10 5 2 1 2.07 20701 16 10 5 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT Belanja Pegawai 8.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa 51.210.000,00 2.02 20701 17 2.02 20701 17 14 2.02 20701 17 14 5 2 1 2.02 20701 17 14 5 2 2 KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN ASI EKSKLUSIF BAGI IBU MENYUSUI 85.000.000,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 53.920.000,00 2.02 20701 17 16 2.02 20701 17 16 5 2 1 2.02 20701 17 16 5 2 2 FASILITASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH Belanja Pegawai 540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 29.460.000,00 2.07 20701 17 2.07 20701 17 06 2.07 20701 17 06 5 2 1 2.07 20701 17 06 5 2 2 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN FASILITASI KELEMBAGAAN POSYANDU 2.045.078.000,00 Belanja Pegawai 16.585.000,00 Belanja Barang dan Jasa 43.415.000,00 2.07 20701 17 41 2.07 20701 17 41 5 2 1 2.07 20701 17 41 5 2 2 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 223.562.000,00 Belanja Pegawai 6.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa 216.787.000,00 2.07 20701 17 46 2.07 20701 17 46 5 2 1 2.07 20701 17 46 5 2 2 EVALUASI PERKEMBANGAN 80.000.000,00 Belanja Pegawai 17.385.000,00 Belanja Barang dan Jasa 62.615.000,00 2.07 20701 17 47 2.07 20701 17 47 5 2 1 2.07 20701 17 47 5 2 2 PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG 70.000.000,00 Belanja Pegawai 14.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa 55.990.000,00 2.07 20701 17 51 2.07 20701 17 51 5 2 1 2.07 20701 17 51 5 2 2 PEMBINAAN BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (BPSPAMS ) Belanja Pegawai 4.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa 25.470.000,00

60 2.07 20701 17 52 2.07 20701 17 52 5 2 1 2.07 20701 17 52 5 2 2 PELAKSANAAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN (TMMD) REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 1.431.516.000,00 Belanja Pegawai 286.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.145.441.000,00 2.07 20701 17 53 2.07 20701 17 53 5 2 1 2.07 20701 17 53 5 2 2 FASILITASI PELAKSANAAN TMMD REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI 1 Belanja Pegawai 68.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa 81.330.000,00 2.02 20701 18 2.02 20701 18 01 2.02 20701 18 01 5 2 1 2.02 20701 18 01 5 2 2 PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 1 Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00 2.02 20701 18 04 2.02 20701 18 04 5 2 1 2.02 20701 18 04 5 2 2 BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA Belanja Barang dan Jasa 58.920.000,00 2.02 20701 18 08 2.02 20701 18 08 5 2 1 2.02 20701 18 08 5 2 2 FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN Belanja Barang dan Jasa 48.920.000,00 2.07 20701 22 2.07 20701 22 03 2.07 20701 22 03 5 2 1 2.07 20701 22 03 5 2 2 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PAMERAN HASIL KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) MELALUI GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Pegawai 3.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa 71.670.000,00 2.07 20701 23 2.07 20701 23 02 2.07 20701 23 02 5 2 1 2.07 20701 23 02 5 2 2 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN /KELURAHAN PEMBINAAN DATABASE PROFIL Belanja Pegawai 10.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 2.07 20701 25 2.07 20701 25 04 2.07 20701 25 04 5 2 1 2.07 20701 25 04 5 2 2 PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 975.290.000,00 Belanja Pegawai 26.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 2.07 20701 25 05 2.07 20701 25 05 5 2 1 2.07 20701 25 05 5 2 2 FASILITASI PERMASALAHAN PEMERINTAHAN Belanja Pegawai 20.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa 29.830.000,00

61 2.07 20701 25 06 2.07 20701 25 06 5 2 1 2.07 20701 25 06 5 2 2 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 62.790.000,00 Belanja Pegawai 12.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa 50.310.000,00 2.07 20701 25 07 2.07 20701 25 07 5 2 1 2.07 20701 25 07 5 2 2 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Belanja Pegawai 13.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00 2.07 20701 25 08 2.07 20701 25 08 5 2 1 2.07 20701 25 08 5 2 2 FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA (ADD) Belanja Pegawai 23.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00 2.07 20701 25 09 2.07 20701 25 09 5 2 1 2.07 20701 25 09 5 2 2 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA 522.500.000,00 Belanja Pegawai 229.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 292.825.000,00 2.07 20701 25 10 2.07 20701 25 10 5 2 1 2.07 20701 25 10 5 2 2 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 105.000.000,00 Belanja Pegawai 74.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 30.100.000,00 2.07 20701 25 11 2.07 20701 25 11 5 2 1 2.07 20701 25 11 5 2 2 PEMBINAAN PENGELOLAAN ASET Belanja Pegawai 7.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa 42.160.000,00 2.07 20701 25 12 2.07 20701 25 12 5 2 1 2.07 20701 25 12 5 2 2 FASILITASI PENGISIAN APARATUR Belanja Pegawai 2.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00 2.07 20701 26 2.07 20701 26 01 2.07 20701 26 01 5 2 1 2.07 20701 26 01 5 2 2 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH BIMBINGAN TEKNIS PERANGKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pegawai 80.000,00 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000,00 2.08 20701 26 2.08 20701 26 01 2.08 20701 26 01 5 2 1 2.08 20701 26 01 5 2 2 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA FASILITASI PELAYANAN KB BAGI KELUARGA MISKIN 7.773.090.000,00 80.000.000,00 Belanja Pegawai 2.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa 77.840.000,00 2.08 20701 26 02 2.08 20701 26 02 5 2 1 2.08 20701 26 02 5 2 2 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA (KB-KS) Belanja Pegawai 7.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 2.08 20701 26 04 2.08 20701 26 04 5 2 1 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KAMPUNG KB Belanja Pegawai 1.655.000,00

62 2.08 20701 26 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23.345.000,00 2.08 20701 26 05 2.08 20701 26 05 5 2 1 2.08 20701 26 05 5 2 2 PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA) Belanja Pegawai 875.000,00 Belanja Barang dan Jasa 49.125.000,00 2.08 20701 26 06 2.08 20701 26 06 5 2 1 2.08 20701 26 06 5 2 2 PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA Belanja Pegawai 625.000,00 Belanja Barang dan Jasa 24.375.000,00 2.08 20701 26 07 2.08 20701 26 07 5 2 1 2.08 20701 26 07 5 2 2 PEMBENTUKAN DAN PENDAMPINGAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA Belanja Pegawai 14.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 2.08 20701 26 08 2.08 20701 26 08 5 2 2 PENINGKATAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KKBPK Belanja Barang dan Jasa 2.08 20701 26 09 2.08 20701 26 09 5 2 1 2.08 20701 26 09 5 2 2 FASILITASI PELAYANAN KB MKJP 2 Belanja Pegawai 1.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 258.800.000,00 2.08 20701 26 10 2.08 20701 26 10 5 2 1 2.08 20701 26 10 5 2 2 PELAYANAN KONSELING KB 20.000.000,00 Belanja Pegawai 540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 19.460.000,00 2.08 20701 26 11 2.08 20701 26 11 5 2 1 2.08 20701 26 11 5 2 2 PENGADAAN OBAT-OBATAN HABIS PAKAI DAN PERALATAN MEDIS Belanja Pegawai 1.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa 28.710.000,00 2.08 20701 26 12 2.08 20701 26 12 5 2 1 2.08 20701 26 12 5 2 2 PENDAMPINGAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA Belanja Pegawai 54.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa 45.230.000,00 2.08 20701 26 13 2.08 20701 26 13 5 2 1 2.08 20701 26 13 5 2 2 PEMBINAAN PEMBANTU PEMBINA KB 770.000.000,00 Belanja Pegawai 691.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000,00 2.08 20701 26 14 2.08 20701 26 14 5 2 1 2.08 20701 26 14 5 2 2 PEMBINAAN KETAHANAN REMAJA Belanja Pegawai 7.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 52.700.000,00 2.08 20701 26 15 2.08 20701 26 15 5 2 1 2.08 20701 26 15 5 2 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI Belanja Pegawai 32.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa 67.425.000,00 2.08 20701 26 16 2.08 20701 26 16 5 2 1 PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA 35.000.000,00 Belanja Pegawai 2.380.000,00

63 2.08 20701 26 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.620.000,00 2.08 20701 26 17 2.08 20701 26 17 5 2 1 2.08 20701 26 17 5 2 2 APRESIASI PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA 80.000.000,00 Belanja Pegawai 7.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa 72.460.000,00 2.08 20701 26 20 2.08 20701 26 20 5 2 3 PENGADAAN GENRE KIT (DAK) 3 Belanja Modal 3 2.08 20701 26 23 2.08 20701 26 23 5 2 1 2.08 20701 26 23 5 2 2 PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) Belanja Pegawai 625.000,00 Belanja Barang dan Jasa 49.375.000,00 2.08 20701 26 27 2.08 20701 26 27 5 2 3 PENGADAAN SEPEDA MOTOR PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) (DAK) 168.575.000,00 Belanja Modal 168.575.000,00 2.08 20701 26 28 2.08 20701 26 28 5 2 1 2.08 20701 26 28 5 2 2 PENGADAAN SARANA KERJA PETUGAS LAPANGAN KB (DAK) 202.425.000,00 Belanja Pegawai 2.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 200.325.000,00 2.08 20701 26 30 2.08 20701 26 30 5 2 2 OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB (DAK NON FISIK) 1.710.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00 2.08 20701 26 31 2.08 20701 26 31 5 2 2 OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)OLEH KADER (DAK NON FISIK) 1.710.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00 2.08 20701 26 32 2.08 20701 26 32 5 2 1 2.08 20701 26 32 5 2 2 DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN (DAK NON FISIK) 516.090.000,00 Belanja Pegawai 10.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 505.940.000,00 2.08 20701 26 33 2.08 20701 26 33 5 2 1 2.08 20701 26 33 5 2 2 OPERASIONAL BALAI PENYULUH KB KECAMATAN DAN DISTRIBUSI ALKON (DAK NON FISIK) 1.326.000.000,00 Belanja Pegawai 155.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.170.900.000,00