PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN WONOSOBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
|
|
- Susanti Irawan
- 5 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN WONOSOBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H.A. KHOLIQ ARIF Jabatan : BUPATI WONOSOBO berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Wonosobo, Maret 2015 BUPATI WONOSOBO H.A. KHOLIQ ARIF
2 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NO. PRIORITAS/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan. Persentase penduduk miskin 18 Peningkatan kesempatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja 75 2 PENDIDIKAN Tingkat pengangguran terbuka 3.34 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Pendidikan dasar 9 Tahun APM SD/MI 94 APK SD/MI/Sederajat 104 APM SMP/MTs/Paket B 78 APK SMP/MTs/Paket B 97 Angka lulus SMP/MTS 99.7 Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTS 96 Pendidikan Menengah APK SMA/SMK/MA 53 APM SMA/SMK/MA 42 Angka putus Sekolah SMA/SMK/MA 0.8 Prosentase kelulusan SMA/SMK/MA 98
3 3 KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat Prosentase desa/kelurahan UCI Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase penduduk memiliki jamban sehat Persentase kualitas makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan Persentase rumah tangga sehat 70 Persentase PKD aktif 90 Persentase tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan Persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB % KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR) % drop out KB 7.68 Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru Rasio penyuluh/petugas KB dengan desa/kelurahan :3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Angka penurunan TFR 2.10 Angka penurunan laju penduduk 0.99
4 4 INFRASTRUKTUR Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten - kecamatan (Km) Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan % Jumlah jembatan kondisi baik Meningkatnya kapasitas pelayanan invfrastruktur jalan desa Jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km) PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Meningkatnya ketersedian bahan pangan utama Persentase ketersediaan bahan pangan utama Tingkat skor pola harapan pangan 98 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura Produksi Tanaman pangan (ton) - Padi Jagung Ketela Pohon Ubi Jalar Produktifitas Tanaman pangan (ton/ hektare) - Padi Jagung 4 - Ketela Pohon Ubi Jalar 22.96
5 Produksi tanaman hortikultura - Kentang Kubis Bawang Daun Cabe Wortel Salak Produktifitas tanaman hortikultura - Kentang Kubis Bawang Daun Cabe Wortel Salak 0.20 Meningkatnya populasi dan produksi hasil peternakan-perikanan Meningkatnya produksi ikan budidaya Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton) Meningkatnya produksi benih unggul Produksi benih BBI kg Meningkatnya populasi ternak dan hasil produksi peternakan Populasi ternak Sapi 33,941 Kambing Domba Kerbau 3,936 Ayam buras Ayam petelur Sapi perah Kelinci
6 Entog Puyuh 192,526 Produk ternak (ton) a. Daging (kg) b. Telur (kg) c. Susu (Kg) Meningkatnya layanan irigasi teknis % Daerah Irigasi dalam kondisi baik 80 Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani KONSOLIDASI DAN REFORMASI BIROKRASI Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Opini Hasil Pemeriksaan BPK % Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti WTP 97 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah % kenaikan pendapatan Asli Daerah 25 Meningkatnya kualitas sistem perencanaan Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian program/ kegiatan RKPD dengan APBD Prosentase kesesuaian jumlah program RKPD dengan RPJMD Prosentase kesesuaian proses dan tahapan penyusunan RKPD Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil % kepemilikan KTP berbasis NIK
7 % kepemilikan KK % kepemilikan Akta kelahiran 95 % Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran 96 7 IKLIM INVESTASI DAN USAHA Meningkatnya Investasi Daerah Jumlah investasi 600 Nilai Investasi (Investasi) M 8 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Meningkatnya penggunaan energi alternatif Terpenuhinya kebutuhan energi listrik 9 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAGGULANGAN BENCANA Jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan % rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi) Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan Berkurangnya lahan kritis Meningkatnya kualitas dan kuantitas air % luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas total hutan dan lahan kritis 12.5 Kualitas / kelas air 1 % kelestarian sumber air 70 % peningkatan debit sumber air 6 Berkurangnya resiko bencana % jumlah meninggal akibat bencana 1 %Tertanganinya dampak bencana
8 10 KAWASAN TERTINGGAL, TERBELAKANG, PERBATASAN DAN KUMUH Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah % penegasan batas kabupaten Meningkatnya pemanfaatan SDA untuk penataan lingkungan yang sehat Prosentase desa yang memiliki fasilitas air bersih Area pemukimankumuh yang tertangani Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI Meningkatnya internalisasi nilai - nilai budaya. Jumlah penelitian yang dilaksanakan dibidang arkeologi 2 Jumlah karya seni yang berkualitas 4 Meningkatnya kreativitas dan produktivitas pelaku budaya Meningkatnya penggunaan teknologi produksi tepat guna Jumlah pelaku budaya yang memperoleh penghargaan Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI Jumlah IK yang telah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)
9 1 Program Pelayanan Administrasi Rp ,00 Perkantoran 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp ,00 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp ,00 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Rp ,00 Dasar Sembilan Tahun 5 Program Pendidikan Menengah Rp ,00 6 Program Pendidikan Non Formal Rp ,00 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik Rp ,00 dan Tenaga Kependidikan 8 Program Manajemen Pelayanan Rp ,00 Pendidikan 9 Program Pendidikan Berkelanjutan Rp ,00 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp ,00 11 Program Obat dan Perbekalan Rp ,00 Kesehatan 12 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp ,00 13 Program Promosi Kesehatan dan Rp ,00 Pemberdayaan masyarakat 14 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp ,00 15 Program Pengembangan Lingkungan Rp ,00 Sehat 16 Program Pencegahan dan Rp ,00 Penanggulangan Penyakit Menular 17 Program Standarisasi Pelayanan Rp ,00 Kesehatan 18 Program Pengadaan, Peningkatan dan Rp ,00 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 19 Program peningkatan pelayanan Rp ,00 kesehatan lansia 20 Program Sumberdaya Kesehatan Rp ,00 21 Program Peningkatan Pelayanan Rp ,00 Kesehatan 22 Program Pengadaan, Peningkatan Rp ,00 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 23 Program Pengadaan, Peningkatan dan Rp ,00 Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 24 Program Pembangunan Jalan dan Rp ,00 Jembatan 25 Program Pembangunan Saluran Rp ,00 Drainase/Gorong-gorong 26 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp ,00
10 27 Program Pengembangan dan Rp ,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 28 Program pengembangan, pengelolaan Rp ,00 dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 29 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp ,00 Infrastruktur 30 Program pembangunan infrastruktur Rp ,00 perdesaaan 31 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp ,00 32 Program Pengembangan Perumahan Rp ,00 33 Program Pemanfaatan Ruang Rp ,00 34 Program Perencanaan Tata Ruang Rp ,00 35 Program Pengembangan Data/Informasi Rp ,00 36 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp ,00 37 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp ,00 38 Program Kerjasama Pembangunan Rp ,00 39 Program Perencanaan Pembangunan Rp ,00 Ekonomi 40 Program Perencanaan Sosial dan Rp ,00 Budaya 41 Program Perencanaan Prasarana Rp ,00 Wilayah dan Sumber Daya Alam 42 Program Peningkatan Pelayanan Rp ,00 Angkutan 43 Program Pengendalian dan Pengamanan Rp ,00 Lalu - lintas 44 Program Pengembangan Kinerja Rp ,00 Pengelolaan Persampahan 45 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Rp ,00 Hijau (RTH) 46 Program Pengendalian Pencemaran dan Rp ,00 Perusakan Lingkungan Hidup 47 Program Perlindungan dan Konservasi Rp ,00 Sumber Daya Alam 48 Program Pengembangan Jasa Rp ,00 Lingkungan di Kawasan Konservasi 49 Program Peningkatan Kualitas dan Rp ,00 Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 50 Program Penataan Penguasaan, Rp ,00 Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 51 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Rp ,00
11 52 Program Penataan Administrasi Rp ,00 Kependudukan 53 Program Peningkatan Peran Serta dan Rp ,00 Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 54 Program Keserasian Kebijakan Rp ,00 Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 55 Program Penguatan Kelembagaan Rp ,00 Pengarusutamaan Gender dan Anak 56 Program Peningkatan Kualitas Hidup Rp ,00 dan Perlindungan Perempuan 57 Program Keluarga Berencana Rp ,00 58 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp ,00 59 Program pelayanan kontrasepsi Rp ,00 60 Program Pemberdayaan Keluarga Rp ,00 61 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Rp ,00 Kesejahteraan Sosial 62 Program Pembinaan Anak Terlantar Rp ,00 63 Program Pembinaan Para Penyandang Rp ,00 Cacat dan Trauma 64 Program Pembinaan eks Penyandang Rp ,00 Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 65 Program Pemberdayaan Kelembagaan Rp ,00 Kesejahteraan Sosial 66 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Rp ,00 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 67 Program Peningkatan Kualitas dan Rp ,00 Produktivitas Tenaga Kerja 68 Program Perluasan dan Kesempatan Rp ,00 Kerja 69 Program Perlindungan Pengembangan Rp ,00 Lembaga Ketenagakerjaan 70 Program Pengembangan Kewirausahaan Rp ,00 dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 71 Program Pengembangan Sistem Rp ,00 Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 72 Program Peningkatan Kualitas Rp ,00 Kelembagaan Koperasi dan UMKM 73 Program Peningkatan Promosi dan Rp ,00 Kerjasama Investasi 74 Progam Pengembangan Nilai Seni dan Budaya Rp ,00
12 75 Program Pengelolaan Keragaman Rp ,00 Budaya 76 Program Peningkatan Peran Serta Rp ,00 Kepemudaan 77 Program Pembinaan dan Rp ,00 Pemasyarakatan Olahraga 78 Program Peningkatan Sarana dan Rp ,00 Prasarana Olahraga 79 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp ,00 80 Program peningkatan keamanan dan Rp ,00 kenyamanan lingkungan 81 Program pemeliharaan Trantibmas dan Rp ,00 pencegahan tindak kriminalitas 82 Program pengembangan wawasan Rp ,00 kebangsaan 83 Program kemitraan pengembangan Rp ,00 wawasan kebangsaan 84 Program Peningkatan Pemberantasan Rp ,00 Penyakit Masyarakat (PEKAT) 85 Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp ,00 86 Program Pencegahan Dini dan Rp ,00 Penanggulangan Korban Bencana Alam 87 Program pemberdayaan masyarakat Rp ,00 untuk menjaga ketertiban dan keamanan 88 Program Peningkatan Pengembangan Rp ,00 Sistem Pelaporan Asset Daerah 89 Program Peningkatan Pelayanan Rp ,00 Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 90 Program Pembinaan dan Fasilitasi Rp ,00 Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 91 Program Optimalisasi Pemanfaatan Rp ,00 Teknologi Informasi 92 Program Penataan Peraturan Rp ,00 Perundang-undangan 93 Program Peningkatan Pelayanan Rp ,00 Kehidupan Beragama 94 Program Peningkatan Kerukunan Umat Rp ,00 Beragama 95 Program Penataan Kelembagaan Rp ,00 96 Program Pengembangan Wilayah Rp ,00 Perbatasan 97 Program Peningkatan Kapasitas Rp ,00 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 98 Program fasilitas pindah/purna tugas Rp ,00 PNS 99 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp ,00
13 Program peningkatan pengembangan Rp ,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 101 Program Peningkatan Sistem Rp ,00 Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 102 Program Peningkatan Pelayanan Publik Rp , Program peningkatan dan Rp ,00 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 104 Program Peningkatan Ketahanan Rp ,00 Pangan (Pertanian/Perkebunan) 105 Program Peningkatan Keberdayaan Rp ,00 Masyarakat 106 Program Pengembangan Lembaga Rp ,00 Ekonomi Pedesaan 107 Program Pengembangan Kecamatan dan Rp ,00 Kelurahan 108 Program Peningkatan Kapasitas Rp ,00 Aparatur Pemerintah Desa 109 Program pengembangan Rp ,00 data/informasi/statistik daerah 110 Program Perbaikan Sistem Administrasi Rp ,00 Kearsipan 111 Program Penyelamatan dan Pelestarian Rp ,00 Dokumen/Arsip Daerah 112 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Rp ,00 Sarana dan Prasarana Kerasipan 113 Program Peningkatan Kualitas Rp ,00 Pelayanan Informasi 114 Program Pengembangan Komunikasi, Rp ,00 Informasi dan Media Massa 115 Program Kerjasama Informsi dan Media Rp ,00 Massa 116 Program Pengembangan Budaya Baca Rp ,00 dan Pembinaan Perpustakaan 117 Program Peningkatan Produksi Hasil Rp ,00 Peternakan 118 Program Peningkatan Penerapan Rp ,00 Teknologi Pertanian/Perkebunan 119 Program Peningkatan Produksi Rp ,00 Pertanian/Perkebunan 120 Program Pengembangan Agribisnis Rp , Program Pencegahan dan Rp ,00 Penanggulangan Penyakit Ternak 122 Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Penguatan Kelembagaan Rp ,00
14 123 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Rp ,00 Produksi Pertanian/Perkebunan 124 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp , Perlindungan dan Konservasi Sumber Rp ,00 Daya Hutan 126 Program Pembinaan dan Pengawasan Rp ,00 Bidang Pertambangan 127 Program Pembinaan dan Pengembangan Rp ,00 Bidang Ketenagalistrikan 128 Program Pengembangan Pemasaran Rp ,00 Pariwisata 129 Program Pengembangan Destinasi Rp ,00 Pariwisata 130 Program Pengembangan Budidaya Rp ,00 Perikanan 131 Program Pengembangan Infrastruktur Rp ,00 (Sarana dan Prasarana) Perdagangan 132 Program Perlindungan Konsumen dan Rp ,00 Pengamanan Perdagangan 133 Program Peningkatan Kerjasama Rp ,00 Perdagangan Internasional 134 Program Peningkatan Efisiensi Rp ,00 Perdagangan Dalam Negri 135 Program Pengembangan Usaha Rp ,00 Perdagangan Masyarakat 136 Program Pengembangan Industri Kecil Rp ,00 dan Menengah 137 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp ,00
REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciKABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciDAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai
Lebih terperinciBAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
Lebih terperinciPemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciBUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan
Lebih terperinciTabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008
Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN EMPAT LAWANG NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. (1) (2) (3) (4) Tw I Tw II Tw III Tw IV Menurunnya jumlah kematian yang disebabkan oleh masalah kesehatan
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PERJANJAN PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERNTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANT Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan
Lebih terperinciBAPPEDA KAB. LAMONGAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciBAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinciPERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Jumlah Investor Berskala
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab
Lebih terperinciVISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO
1 VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO V I S I Riau Yang Lebih Maju, Berdaya Saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat yang Sejahtera serta Berkeadilan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinci(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN
Lebih terperinciTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan NO 2018 A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per Kapita (juta rupiah) - PDRB
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional PMA 17 PMA/PMDN Ekonomi dan Daya Saing
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
Lebih terperinciANTO, S.H., M.M., M.Si.
PERIANJIAN KINEzuA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN PATI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efettif, transparan dan akuntab l serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA. Ketersediaan pangan. Industri kecil secara keseluruhan Tingkat Partisipasi. Persentase ketersediaan daya listrik
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN : ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN : 2015 SASARAN Meningkatnya ketersediaan kebutuhan Pangan masyarakat. Meningkatnya kemakmuran masyarakat dengan ketersediaan Pangan Tercapainya ketahanan
Lebih terperinciPERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berororientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
Lebih terperinciBAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan
Lebih terperinciBUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinci6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian
Lebih terperinciTABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan
Lebih terperinciKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program
Lebih terperinciBAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
Lebih terperinciRPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2 Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera 1 Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah
Lebih terperinci3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN
3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciBAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka
Lebih terperinci