BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
|
|
- Hendra Gunardi
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 LAKIP 2016 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKKBD HSU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja. Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2016 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 1
2 LAKIP 2016 Dalam tahun anggaran 2016, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dalam 18 (delapan belas) indikator kinerja yaitu : Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP), Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS), Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need), Jumlah peserta KB baru /PB, Persentase peserta KB baru MKJP, Persentase peserta KB baru Pria. Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb, Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb, Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb, Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB, Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB, Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR, Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL, Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar, Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), Ratio PLKB/PKB, ratio PPKBD dan persentase penyediaan informasi data mikro setiap desa. A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 masing-masing indikator sasaran dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : Tabel 3. Pengukuran Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Penduduk Tumbuh Seimbang Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur 1,50 % 1,46 % 102,74% 65 % 81,27 % 125,03% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 2
3 LAKIP 2016 (PUS) Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need) 8 % 11,36 % 70,42% 2 Meningkatnya kesertaan ber-kb dan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB Jumlah peserta KB baru /PB ,97% Persentase peserta KB baru MKJP 8 % 9,95 % 124,38% Persentase peserta KB baru Pria 7 % 5,81 % 83,00% 3 Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yg ber KB Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) 78 % 87,52% 112,21% 73 % 82,70% 113,29% 68 % 85,54% 125,79% 84 % 89,76% 106,86% 78 % 88,81% 113,86% 73 % 89,56% 122,68% 68 % 63,71% 93,69% % % 4 Bertambahnya Ratio PLKB/PKB 2 3,22 62,11% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 3
4 LAKIP 2016 tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Ratio PPKBD % Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa 100 % 100% 100% B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Analisis Capaian Indikator sasaran dan Indikator Kinerja kegiatan Pencapaian kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016 yang didukung dengan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Perbandingan analisa capaian kinerja tahun 2015 dengan 2016 terurai, sebagai berikut: LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 4
5 Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Sasaran Tahun 2015 Tahun 2016 % No. Indikator Kinerja Strategis Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian % Pencapaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ((9) Kinerja (9/6) 1 Penduduk Tumbuh Seimbang Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,50 % 1,38 % 108,70% 1,50 % 1,46 % 102,74% 94,52% Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) Menurunnya Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 65 % 80,42 % 123,72% 65 % 81,27 % 125,03% 101,05% 11 % 12,23 % 89,94% 8 % 11,36 % 70,42% 78,29% 2 Meningkatnya kesertaan ber- KB dan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB 3 Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah peserta KB baru /PB ,22% ,97% 88,11% Persentase peserta KB baru MKJP 7 % 5,87 % 83,86% 8 % 9,95 % 124,38% 148,31% Persentase peserta KB baru Pria 6 % 5,72 % 95,33% 7 % 5,81 % 83,00% 87,06% Persentase PUS Peserta KB anggota 76 % 81,97 % 107,86% 78 % 87,52% 112,21% 104,03% BKB yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota 72 % 73,94 % 102,69% 73 % 82,70% 113,29% 110,32% BKR yg ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota 66 % 65,90 % 99,85% 68 % 85,54% 125,79% 125,97% BKL yang ber-kb Persentase PUS anggota kelompok 83 % 89,76 % 108,14% 84 % 89,76% 106,86% 98,81% UPPKS yang menjadi peserta KB Persentase keluarga yang aktif 76 % 76,97 % 101,28% 78 % 88,81% 113,86% 112,42% mengikuti pertemuan kelompok BKB Persentase keluarga yang aktif 72 % 81,58 % 113,31% 73 % 89,56% 122,68% 108,26% mengikuti pertemuan kelompok BKR Persentase keluarga yang aktif 66 % 88,43 % 133,98% 68 % 63,71% 93,69% 69,92% mengikuti pertemuan kelompok BKL Jumlah kelompok PIK ,00% % 50% Remaja/Mahasiswa Tegar Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan ,00% % 100% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 5
6 Keluarga Sejahtera) 4 Bertambahnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Ratio PLKB/PKB 2 7,82 25,58% 2 3,22 62,11% 242,8% Ratio PPKBD ,00% % 100% Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa 100 % 100 % 100,00% 100 % 100% 100% 100% LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 6
7 Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2016 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten HSU dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 : Penduduk Tumbuh Seimbang Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Menurunnya Persentase laju pertumbuhan 1,50 % 1,46 % 102,74 penduduk (LPP) Persentase peserta KB Aktif terhadap 65 % 81,27 % 125,03 Pasangan Usia Subur (PUS) Menurunnya Persentase kebutuhan ber- 8 % 11,36 % 70,42 KB yang tidak terpenuhi (unmet need) a. Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang di targetkan 1,50 % realisasi 1,46 % atau 102,74 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah penduduk tahun 2016 sebesar jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar jiwa dengan kenaikan Jiwa (Sumber: Pendataan Keluarga 2015, Pemutahiran PK 2016), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 1,38 %, tahun 2017 untuk indikator Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) ditargetkan 1,5 % b. Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 7
8 Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 65 % realisasi 81,27 % atau 125,03 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah peserta KB Aktif Akseptor dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) , sedangkan pada tahun 2015 tercapai 80,42 % (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan berdasarkan hasil pemutahiran 2016 Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) 72,13 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) ditargetkan 65 %, target nasional untuk indikator Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) ditargetkan 65 %. c. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need). Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 8 % realisasi 11,36 % atau 70,42 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan dengan penjelasan Jumlah Unmet Need Akseptor terdiri dari Jumlah Ingin Anak Ditunda (IAD) Akseptor dan Jumlah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) Akseptor dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) (Sumber: Rek.Kab.F/I/Dal/13), solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB di seluruh kecamatan dan desa sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB, sedangkan pada tahun 2015 tercapai 12,23 %, tahun 2017 untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 5 %, target nasional untuk indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 5 % Sasaran 2 : Meningkatnya kesertaan ber-kb dan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 8
9 Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Jumlah peserta KB baru /PB ,97 Persentase peserta KB baru MKJP 8 % 9,95 % 124,38 Persentase peserta KB baru Pria 7 % 5,81 % 83,00 a. Jumlah peserta KB baru /PB Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB yang di targetkan realisasi atau 75,97 % dari target yang ditetapkan. (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai penurunan pencapaian terjadi diantaranya karena adanya pelayanan KB yang tidak tercatat terutama di Bidan dan Dokter Paraktek Mandiri karena solusi untuk mengatasi masakah tersebut dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung, tahun 2017 untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB ditargetkan b. Persentase peserta KB baru MKJP Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru MKJP yang di targetkan 8 % realisasi 9,95 % atau 124,38 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru MKJP 718 Akseptor terdiri dari IUD 169 Akseptor, MOW 59 Akseptor, MOP 85 Akseptor dan Implant 405 Akseptor dibandingkan dengan Jumlah peserta KB baru /PB (Sumber: REK.KAB. LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 9
10 F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 5,87 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase peserta KB baru MKJP ditargetkan 9 % c. Persentase peserta KB baru Pria Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru Pria yang di targetkan 7 % realisasi 5,81 % atau 83,00 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru baru Pria 419 Akseptor terdiri dari MOP 85 Akseptor dan Kondom 334 Akseptor dibandingkan dengan Jumlah peserta KB baru /PB (Sumber: REK.KAB. F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 5,72 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase peserta KB baru Pria ditargetkan 8 % Sasaran 3 : Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Persentase PUS Peserta KB anggota BKB 78 % 87,52 % 112,21 yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota BKR 73 % 82,70 % 113,29 yang ber-kb Persentase PUS Peserta KB anggota BKL 68 % 85,54 % 125,79 yang ber-kb Persentase PUS anggota kelompok UPPKS 84 % 89,76 % 106,86 yang menjadi peserta KB LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 10
11 Persentase keluarga yang aktif mengikuti 78 % 88,81 % 113,86 pertemuan kelompok BKB Persentase keluarga yang aktif mengikuti 73 % 89,56 % 122,68 pertemuan kelompok BKR Persentase keluarga yang aktif mengikuti 68 % 63,71 % 93,69 pertemuan kelompok BKL Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa ,00 Tegar Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) a. Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-kb yang di targetkan 78 % realisasi 87,52 % atau 112,21 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang menjadi Peserta KB dibandingkan Jumlah anggota kelompok BKB yang bestatus PUS (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 81,97 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKB ditargetkan 80 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKB ditargetkan 80 % b. Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb yang di targetkan 73 % realisasi 82,70 % atau 113,29 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok BKR yang menjadi Peserta KB Jumlah anggota kelompok BKR yang bestatus PUS (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 82,94 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-kb ditargetkan 75 % LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 11
12 c. Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb yang di targetkan 68 % realisasi 85,54 % atau 125,79 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok BKL yang menjadi Peserta KB dibandingkan Jumlah anggota kelompok BKL yang bestatus PUS (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 65,90 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-kb ditargetkan 70 % d. Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb yang di targetkan 84 % realisasi 89,76 % atau 106,86 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi Peserta KB dibandingkan Jumlah anggota kelompok UPPKS yang bestatus PUS (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 juga tercapai 89,76 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb ditargetkan 85 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-kb ditargetkan 87 % e. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB yang di targetkan 78 % realisasi 88,81 % atau 113,86 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan dibandingkan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 76,97 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB ditargetkan 80 % f. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 12
13 Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR yang di 73 % realisasi 89,56 % atau 122,68 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan dibandingkan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 81,58 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR ditargetkan 75 % g. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL yang di targetkan 68 % realisasi 63,71 % atau 93,69 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan dibandingkan Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), sedangkan pada tahun 2015 tercapai 88,43 %, tahun 2017 untuk indikator Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL ditargetkan 70 % h. Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di targetkan 2 realisasi 1 atau 50 % dari target yang ditetapkan, (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 sudah tercapai 1, untuk meningkatkan klasifikasi PIK Remaja/Mahasiswa menjadi tegar di perlukan pembinaan kelompok secara intensif dan berkesinambungan, tahun 2017 untuk indikator Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar ditargetkan 2. i. Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) ditargetkan 1 realisasi 1 atau 100 % dari target yang LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 13
14 ditetapkan, pada tahun 2015 sudah terbentuk PPKS, tahun 2017 untuk indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) ditargetkan 1. Sasaran 4 : Bertambahnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Capaian % Ratio PLKB/PKB 2 3,22 62,11 Ratio PPKBD Persentase penyediaan informasi data 100 % 100 % 100 mikro setiap desa a. Ratio PLKB/PKB Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 2 realisasi 3,22 atau 81,30 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan jumlah PKB/PLKB PNS 28 dan PKB/PLKB Non PNS/Kontrak 40, jadi sekitar 3 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB, idealnya 2 desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13, sedangkan pada tahun 2015 tercapai 7,82, tahun 2017 untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan ditargetkan 2, target nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan ditargetkan 2 LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 14
15 b. Ratio PPKBD Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 1 realisasi 1 atau 100% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan jumlah PPKBD 219 (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 sudah tercapai 1, tahun 2017 untuk indikator Ratio PLKB/PKB ditargetkan 1, target nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB ditargetkan 1 c. Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa di targetkan 100% realisasi 100% (219 desa/kelurahan), dengan penjelasan 219 desa/kelurahan di bandingkan dengan 219 data mikro desa/kelurahan (Sumber: REK.KAB. F/I/KB/13), pada tahun 2015 juga tercapai 100% tahun 2017 untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa ditargetkan 100 %, target nasional untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa ditargetkan 100 %. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah HSU Tahun 2016 mendapat alokasi dana yang bersumber dana dari APBD Kabupaten sebesar Rp ,- (Rp ,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp ,- untuk Belanja Langsung), dan setelah mengalami revisi-revisi pergeseran melalui APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp ,- (Rp ,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp ,- untuk Belanja Langsung), Adapun realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 15
16 Tabel 6. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa administrasi keuangan , ,- 79, , ,- 72, , ,- 98,36 c. Penyediaan alat tulis kantor , ,- 46,83 d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor , ,- 62, , ,- 18, , ,- 72,82 g. Penyediaan makanan dan minuman , ,- 46,51 h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor , ,- 97, , ,- 67, , ,- 88,83 b. Pengadaan peralatan gedung kantor , ,- 99,76 c. Pengadaan mebeleur , ,- 86,85 d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , ,000,- 85, , ,- 34, , ,- 18,73 a. Pendidikan dan pelatihan formal , ,- 18,73 LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 16
17 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , ,- 95, , ,- 95,30 5) Program Keluarga Berencana , ,- 77,40 a. Pelayanan KIE , ,- 78,52 b. Pembinaan Keluarga Berencana , ,- 84,96 c. Pegolahan Data dan Pelaporan , ,- 84,90 d. Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional e. Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka Kemandirian f. Pembangunan/Pengadaan/Peningkat an Sarana Prasarana Keluarga Berencana (DAK), g. Pembinaan Pengendalian Kependudukan h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana 6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), , , ,- 83, , ,- 93, , ,- 41, , ,- 59, , ,- 65, , ,- 65,40 7) Program Pelayanan Kontrasepsi , ,- 85,64 a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, , ,- 77,41 b. Pelayanan KB medis operasi , ,- 91,26 8) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling , ,- 83,25 LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 17
18 KRR a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, 9) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah , ,- 83, , ,- 55, , ,- 55,87 10 ) a.. 11 ) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, , ,- 74, , ,- 74, , ,- 76,88 a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta Posyandu c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera anggaran , ,- 48, , ,- 78, , ,- 98,64 TOTAL , ,- 77,89 Realisasi anggaran Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp ,- atau 83,18 % dari total anggaran sebesar Rp ,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Realisasi sebesar Rp ,- atau 89,80% dari total anggaran sebesar Rp ,- dan Belanja Langsung Realisasi sebesar Rp ,- atau 77,89 % dari total anggaran sebesar Rp ,- LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 18
19 Dari tabel di atas terlihat, persentase capaian tertinggi terdapat di Bagian Sekretariat pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yaitu dari alokasi dana Rp ,- terealisasi Rp ,- (99,76 %), sedangkan persentase capaian terendah terdapat di Bagian Advokasi dan Pergerakan Masyarakat pada program Keluarga Berencana kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional dari alokasi anggaran Rp ,- tidak bisa direalisasikan pada tahun 2016 karena anggaran biaya pada kegiatan tersebut disediakan untuk pendampingan kegiatan TMKK/TNI Manunggal Bhakti Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana pelaksana kegiatan utama adalah dari KODIM 1001 Amuntai Balangan. Karena pihak KODIM 1001 Amuntai Balangan tidak ada melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut, maka alokasi anggaran kegiatan tidak dapat direalisasikan. Tidak tercapainya penyerapan dana secara maksimal pada beberapa kegiatan disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan direalisasikan, sedangkan sisa dari anggaran yang ada dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. LAKIP BKKBD Kab.HSU III - 19
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Lebih terperinciTABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program
Lebih terperinciBAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Lebih terperinciRUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE PRIORITAS SASARAN RUMUSAN PROGRAM DAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 208 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 209 MURNI KABUPATEN 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Lebih terperinciURUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
4.1.12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.1.12.1 KONDISI UMUM Pembangunan Kependudukan tidak lagi dipahami sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, akan tetapi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.11. - PEMBERDAYAAN
Lebih terperinciURUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
4.1.12 URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 4.1.12.1 KONDISI UMUM Pembangunan Kependudukan tidak lagi dipahami sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi saja, akan tetapi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan an :. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi
Lebih terperinciRencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Kependudukan dan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi
Lebih terperinciRENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI
RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1. Meningkatnya partisipasi 1. Persentase Peserta KB Aktif MKJP - - - 25,60% masyarakat
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga Berencana : 1. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinci15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pembangunan dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah
Lebih terperinciRealisasi KKP Kota Denpasar sampai dengan Bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Realisasi KKP Kota Denpasar sampai dengan Bulan Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Pencapaian Peserta KB Baru : 1 Jumlah seluruh Peserta KB Baru 11621 16255 139, 2 Jumlah Peserta KB Baru
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. PROGRAM Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 208 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan
Lebih terperinciKEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK
KEGIATAN STRATEGIS BIDANG DALDUK Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Fasilitasi Integrasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. 2. Pengembangan
Lebih terperinciGrafik 1. Cakupan Laporan JANUARI 45,67 39,75 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA
1 I. Pelayanan Kontrasepsi A. Cakupan Laporan Fasilitas Kesehatan KB Pada bulan Januari 2016, laporan hasil pelayanan kontrasepsi dilaporkan oleh 10 Kab/Kota. Dengan rincian Faskes KB pemerintah 60,23
Lebih terperinciRENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM) DATA sd. SEPTEMBER 2015
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN (RADALGRAM) DATA sd. SEPTEMBER 2015 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SISTEMATIKA 1 2 PREVIEW KKP SD. SEPT
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS PENGENDALIAN 2 DINAS PENGENDALIAN 3 DINAS PENGENDALIAN 4 DINAS PENGENDALIAN 5 DINAS PENGENDALIAN 6 DINAS PENGENDALIAN 7 DINAS
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Maret 2014)
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN (Data Bulan Maret 2014) KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR SASARAN 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 148.619 - IUD 93.891 - MOW 21.130 - Implant
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM ( RADALGRAM ) MARET 2016 PROVINSI ACEH
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM ( RADALGRAM ) MARET 2016 PROVINSI ACEH METODE PEWARNAAN GRAFIK < 16.66 16.67 18.33 18.34 19.99 20 22.66 22.67 23.32 23.33 24.99 >25 KETERANGAN CAPAIAN PROGRAM NO INDIKATOR KONTRAK
Lebih terperinciGrafik 1. Cakupan Laporan Kaltim FEBRUARI 24,86 FKB FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA PEMERINTAH. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara FEBRUARI
1 I. Pelayanan Kontrasepsi A. Cakupan Laporan Fasilitas Kesehatan KB Pada bulan Februari 2016, laporan hasil pelayanan kontrasepsi Prov. Kaltim dilaporkan oleh 9 Kab/Kota dan Prov. Kaltara oleh 2 Kab/Kota.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 9 Organisasi / SKPD :.8.. -DINAS KELUARGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman dari
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Badan Keluarga Daerah NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2
Lebih terperinciANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Lebih terperinciGrafik 1. Cakupan Laporan Kaltim MARET 64,96 57,01 28,49 FKB SWASTA DPS BPS LAINNYA. Grafik 2. Cakupan Laporan Kaltara MARET 46,30
1 I. Pelayanan Kontrasepsi A. Cakupan Laporan Fasilitas Kesehatan KB Pada bulan Maret 2016, laporan hasil pelayanan kontrasepsi Prov. Kaltim dilaporkan oleh 9 Kab/Kota dan Prov. Kaltara oleh 4 Kab/Kota.
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Februari 2014)
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN (Data Bulan Februari 2014) KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR SASARAN 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 148.619 - IUD 93.891 - MOW 21.130 - Implant
Lebih terperinciANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
1 ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan September 2014)
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN (Data Bulan September 2014) KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR KKP PENC. AGUSTUS PENC. SEPTEMBER ABS % ABS % 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP
Lebih terperinciDAFTAR ISI B. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA C. PROGRAM KETEHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA D. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL
DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN. PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PROGRAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA B. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA C. PROGRAM KETEHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA D. PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN Data Bulan Maret 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL JAKARTA, 6 MEI 2015 SISTEMATIKA 1 2 CAKUPAN LAPORAN HASIL PENCAPAIAN PROGRAM KKBPK 3 4 KETERSEDIAAN
Lebih terperinciKABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017
KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
Lebih terperinciANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN FEBRUARI 2013
ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN FEBRUARI 2013 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode : 2016 INDIKATOR 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.11 Bidang Pemberdayaan
Lebih terperinciIV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Keluarga berencana dan keluarga sejahtera memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,
Lebih terperinciANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN JULI 2012
ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN JULI 2012 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA 2012
Lebih terperinciRENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK I. SASARAN STRATEGIS -1 NO SASARAN STRATEGIS TW 1 TW II TW III TW IV TARGET
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : 1.11.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.11.1.11.01.00.00.4. 1.11.1.11.01.00.00.8. 1.11.1.11.01.00.00.5.
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Januari 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan DESEMBER tahun 2012
Lebih terperinciANALISIS & EVALUASI HASIL PELKON & DALLAP. (Data Bulan Mei 2014)
ANALISIS & EVALUASI HASIL PELKON & DALLAP (Data Bulan Mei 2014) KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR SASARAN MEI ABSOLUT % 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 148.619 155.851 104,87 - IUD
Lebih terperinciANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN SEPTEMBER 2012
ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN SEPTEMBER PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA 1
Lebih terperinciEVALUASI PROGRAM KKBPK KABID ADPIN
EVALUASI PROGRAM KKBPK KABID ADPIN Ir. Nur Zikra Hayati PROVINSI ACEH JUMLAH PESERTA KB AKTIF I U D MOP MOW IMPLANT PA MKJP S/D DESEMBER 2015 88.59 35.33 62.21 193.81 107.56 S/D APRIL 2016 112.71 45.64
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Desember 2014)
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN (Data Bulan Desember 2014) KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR KKP PENC. DESEMBER ABS % 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 148.619 159.937 107,62
Lebih terperinciANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2013
ANALISIS DAN PENILAIAN MULTI INDIKATOR PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2013 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA i NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NAMA SKPK : BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA LANGSA KODE INDIKATOR /PAGU /PAGU 1. Urusan Wajib
Lebih terperinciLAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan Juni 2014)
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN (Data Bulan Juni 2014) KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR SASARAN JUNI ABSOLUT % 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 148.619 156.509 105,31 - IUD
Lebih terperinciPERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SISTEMATIKA 1 2 PREVIEW KKP SD. DES 2015 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM KKBPK CAKUPAN LAPORAN 3 4 REALISASI ANGGARAN PENGELOLAAN
Lebih terperinciCAPAIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA sd. BULAN MEI 2016
CAPAIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA sd. BULAN MEI 2016 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN SISTEMATIKA 1 2 PREVIEW PPM SD. MEI
Lebih terperinciPENDAHULUAN. I. Pelayanan Kontrasepsi. Bersumber dari Rek.Kab.F/II/KB/08 berisi tentang ulasan yang membahas 2 (dua) bagian pembahasan yaitu :
PENDAHULUAN Ulasan umpan balik bulan Februari 2009 bersumber dari Rek. F/I/Kab-Dal/08 dan F/II/KB/08 yang telah dikirim 13 (tiga belas) Organisasi Perangkat Daerah Pengelola KB Kab/Kota se Kalimantan Selatan
Lebih terperinciBADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73
BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kode 00 NON URUSAN 3.45.98.000 8.909.773.700 00 00 00 00 0 PROGRAM SETIAP SKPD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 3.45.98.000.369.789.000
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI
Lebih terperinciBERITA DAERAH KOTA BEKASI PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 53 2012 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2013 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan Februari tahun 2013
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Desember 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan November tahun 2012
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016
ESELON IV TAHUN 2016 Meningkatnya Pengetahuan dan Kualitas Pengurus PIK/R dalam Pengelolaan Kelompok Remaja, Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Terlaksananya Pelatihan Pengurus, Pendidik Sebaya dan Jambore
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR TARGET
Lebih terperinciANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN AGUSTUS 2012
ANALISIS DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN & KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BULAN AGUSTUS 2012 PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Lebih terperinci9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No A 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG a Bantuan Stimulan KUBE Perempuan Meningkatnya pendapatan ekonomi Perempuan Kab. Meningkatnya pendapatan ekonomi
Lebih terperinciLAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JUNI TAHUN 2017
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JUNI TAHUN 2017 dr. Ni Made Sukarmini, M.AP NIP. 19601121 198703 2 005 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PERKECAMATAN PADA BULAN
Lebih terperinciLAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JULI TAHUN 2017
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN JULI TAHUN 2017 dr. Ni Made Sukarmini, M.AP NIP. 19601121 198703 2 005 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PERKECAMATAN PADA BULAN
Lebih terperinciLAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MARET TAHUN 2017
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MARET TAHUN 2017 dr. Ni Made Sukarmini, M.AP NIP. 19601121 198703 2 005 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PERKECAMATAN PADA BULAN
Lebih terperinciOKTOBER 2009 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
OKTOBER 29 OO S G C S O BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PENDAHULUAN Ulasan umpan balik bulan Oktober 29 bersumber dari Rek. F/I/Kab-Dal/8 dan F/II/KB/8 yang telah
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN. (Data Bulan April 2014)
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM & ANGGARAN (Data Bulan April 2014) KONTRAK KINERJA PROGRAM D.I. YOGYAKARTA 2014 NO INDIKATOR SASARAN APRIL ABSOLUT % 1 Jumlah Peserta KB Aktif MKJP 148.619 155.097 104,36 - IUD
Lebih terperinciLAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MEI TAHUN 2017
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN MEI TAHUN 2017 dr. Ni Made Sukarmini, M.AP NIP. 19601121 198703 2 005 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PERKECAMATAN PADA BULAN
Lebih terperinciRESUME UMPAN BALIK PELKON dan DALLAP 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU
A P R I L RESUME UMPAN BALIK PELKON dan DALLAP 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU Dari hasil laporan Umpan Balik pada bulan April 2014, sbb : 1. Cakupan Laporan : A. Pelayanan Kontrasepsi (PELKON) Berikut
Lebih terperinciLAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN FEBRUARI TAHUN 2017
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN FEBRUARI TAHUN 2017 dr. Ni Made Sukarmini, M.AP NIP. 19601121 198703 2 005 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PERKECAMATAN PADA
Lebih terperinciBAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN IV.1. Tujuan 1. Menguatkan akses pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan pembinaan peserta KB
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Agustus 2012 Kabid Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Minarti, SE NIP
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Laporan Pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran sampai dengan bulan Juli tahun 2012 telah
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciANALISIS DAN EVALUASI PENGENDALIAN LAPANGAN BULAN DESEMBER 2015
ANALISIS DAN EVALUASI PENGENDALIAN LAPANGAN Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat 2015 ANALISIS DAN EVALUASI PENGENDALIAN LAPANGAN BULAN DESEMBER 2015 PERWAKILAN
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Februari 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Pencapaian Program bulan Februari tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Materi ini disusun
Lebih terperinciL A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii BAB. I. PENDAHULUAN... 1 1. Gambaran
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Maret 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Narasi Radalgram Data s.d Maret P a g e
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Pencapaian Program bulan Maret tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Materi ini disusun untuk
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 06 Organisasi / SKPD :..0. -BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Teuku Umar No.55 Magetan - 63351 Telepon/Fax. 0351 895114 Website : http//magetankab.go.id e-mail : bppkb@magetankab.go.id.
Lebih terperinciBKKBD KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BKKBD KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transfaran dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinciA. Cakupan Laporan. B. Hasil Pelayanan Kontrasepsi. PENDAHULUAN
PENDAHULUAN Ulasan umpan balik bulan Juni 2009 bersumber dari Rek. F/I/Kab-Dal/08 dan F/II/KB/08 yang telah dikirim 13 (tiga belas) Organisasi Perangkat Daerah Pengelola KB Kab/Kota se Kalimantan Selatan
Lebih terperinciLAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BE PROVINSI JAWA TENGAH
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2014 1 BADAN 2 BADAN 3 BADAN 4 BADAN 5 BADAN 6 BADAN 7 BADAN 8 BADAN PENYEDIAAN SURAT MENYURAT PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA
Lebih terperinciRAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN MEI Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA S.D BULAN MEI 2012 Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten SASARAN DAN PERSENTASE KKP NO INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI SASARAN
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Januari 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Narasi Radalgram Januari 2012 Page 1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Pencapaian Program bulan Januari tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Materi ini disusun untuk
Lebih terperinciLAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN APRIL TAHUN 2017
LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB KABUPATEN BULELENG BULAN APRIL TAHUN 2017 dr. Ni Made Sukarmini, M.AP NIP. 19601121 198703 2 005 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PERKECAMATAN PADA BULAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI :
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Palembang, 15 Mei 2012 Kabid ADPIN, Minarti, SE NIP Page 1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya, Pencapaian Program bulan April tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. Materi ini disusun untuk
Lebih terperinciJULI 2013 PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT
PENCAPAIAN KONTRAK KINERJA PROVINSI (KKP) PROVINSI JAWA BARAT Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat 2013 BKKBN PROVINSI JAWA BARAT 2013 1. JUMLAH SELURUH PESERTA
Lebih terperinci