PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN PEKALONGAN (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.
|
|
- Glenna Santoso
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KABUPATEN PEKALONGAN NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Anak. 2 Angka Kematian Ibu Melahirkan (per (17 kasus) KH) 3 Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) (2) Menurunnya angka gizi buruk. 1 Persentase Balita Gizi Buruk (%); Pravelensi anemia pada Ibu Hamil (%) Bayi dengan berat badan lahir rendah (%) Persentase bayi usia kurang dari 6 bln yang mendapat ASI eksklusif (%) 5 Pravelensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%) 6 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah 2 tahun (%) (3) Menurunnya angka kesakitan penduduk. 1 CNR Tuberulosis (TB) per penduduk Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%) Jumlah kecamatan mencapai eliminasi 19 malaria ( kec) 4 Jumlah kecamatan mencapai eliminasi 19 filariasis ( kec)
2 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5 Persentase Desa yang memenuhi sarat kualitas kesehatan lingkungan (%) 15 (4) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 1 Cakupan Pelayanan Dasar dan Rujukan Masyarakat Miskin (%) (5) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif. (6) Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal. (7) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan. 1 Cakupan peserta KB aktif (%); 80,42 2 Unmet Need 9,80 1 Persentase Ketersediaan PAUD (%) Angka Partisipasi Kasar PAUD (%) Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B (%) (8) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal. 1 Angka Buta Huruf Aksara usia 15 Tahun ke atas selesai tahap pelestarian (%) 99.77
3 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (9) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik 1 Rasio guru PAUD dan pendidikan dasar dan tenaga kependidikan serta berkualifikasi S1/D4 (%) penempatan tenaga pendidik. 2 Rasio guru PAUD dan pendidikan dasar bersertifikasi Pendidik (%) (10) Meningkatnya minat baca masyarakat. 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang); (11) Meningkatnya kesempatan kerja 1 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 2 Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigasi (%) (12) Meningkatnya penanganan PMKS. 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) 2 Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi (%) 49, (13) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. 1 Persentase Organisasi Seni dan Budaya yang dibina (%) 2 Jumlah grup kesenian per penduduk (14) Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah 1 Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya (%) 61.00
4 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (15) Meningkatnya kesadaran masyarakat 1 Persentase pemenuhan kebutuhan logistik dalam menghadapi resiko bencana, korban bencana alam dan korban bencana pemanasan global dan dampak sosial pada saat bencana (%) perubahan iklim. 100 (16) Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM 1 Persentase kinerja Koperasi dan UMKM (%) (17) Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil. 1 Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah (%) 0.10 (18) Meningkatnya aktivitas perdagangan 1 Ekspor Bersih Perdagangan (ribu US$) (19) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD (20) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan 1 Nilai Pendapatan sektor pariwisata (Rp/tahun) 643,888,800 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%) Jumlah produksi perikanan budidaya tambak dan 10, Perikanan tangkap (ton) 3 Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/bulan) 1,023,579 4 Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan 1,789,673 (Rp/Bulan)
5 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5 Produksi ternak - daging (Kg) 8,421,811 - telur (Kg) 5,485,214 - susu (liter) 357,413 (21) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (22) Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) (23) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat. (24) Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 1 Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari) 2,475 2 Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hari) 1 Jumlah Linmas per Jumlah Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 5,86 3 Persentase Penegakan PERDA (%) 84,30 4 Cakupan patroli petugas Satpol PP 0,10 1 Angka Kriminalitas yang tertangani (%) Persentase partisipasi perempuan bekerja di 9,32 lembaga pemerintahan (%) 2 Persentase partisipasi perempuan bekerja di 6,3 lembaga swasta (%) 3 Rasio KDRT 0, Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen (%) 22,22
6 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (25) Meningkatnya kegiatan fasilitasi 1 Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan pemerintah untuk penyelenggaraan yang difasilitasi (%) pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama (26) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip good governance. 1 Persentase OPD yang memiliki website (%) Persentase pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah (%) 3 Persentase penyelesaian Peraturan Perundangan tepat waktu (%) 4 Hasil Implementasi SAKIP CC 5 Persentase Pengelolaan arsip secara baku (%) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (%) 7 Tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Level 2 Intern Pemerintah) 8 Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Level 2 9 Persentase Pegawai berkompeten sesuai kebutuhan organisasi (%) 10 Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD (27) Meningkatnya kualitas perencanaan PD dan lintas PD 1 Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD (%)
7 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 Persentase kesesuaian Program dalam RKPD ke dalam APBD (%) 3 Persentase pencapaian indikator kinerja pembangunan (28) Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi 1 Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaen baik dan Sedang (%) 2 Persentase terhubungnya pusat- pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten 3 Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%) 4 Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap 5 Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) (29) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. 1 Rasio Jaringan Irigasi Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
8 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (30) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur (31) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi. (32) Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman dan tertib pembangunan bangunan gedung 1 Cakupan sarana prasarana desa (%) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 0,49 3 Swadaya Masyarakat terhadap Program 18 pemberdayaan masyarakat (%) 1 Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) (%) Rasio Ijin Trayek (%) Rasio rumah layak huni (%) Persentase kawasan permukiman kumuh (%) Cakupan Pelayanan Air Minum Cakupan Pelayanan Sanitasi Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 6 Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%) 7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan (%) 8 Persentase pengangkutan sampah (%) Persentase pengoperasian TPA (%) 60.00
9 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 10 Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun (%) 11 Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan (ha) 12 Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (%) (33) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan RTH serta informasi penataan ruang (34) Meningkatnya keberagaman dan kualitas potensi unggulan daerah. 1 Persentase Pelayanan Pencegahan pencemaran air 2 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 3 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 4 Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rincian nya melalui peta analog dan peta digital (%) 5 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 1 Persentase prestasi pemuda Tingkat Provinsi dan Nasional (%)
10 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 Persentase prestasi Olahraga Tingkat (35) Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah (36) Meningkatnya realisasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal Provinsi dan Nasional (%) 3 Persentase jumlah hasil riset dan krenova yang bisa direkomendasikan untuk dimanfaatkan (%) Lama proses perijinan 7 hari 1 Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor) Program Anggaran 1 Non Program Rp Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp Program Perencanaan Pembangunan Rp Ekonomi 4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Rp Sumber Daya Alam 5 Program Perencanaan Sosial Budaya Rp
11 6 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Rp Kesehatan 7 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Rp Pembangunan Keluarga 8 Program kerjasama informasi dan media Rp massa 9 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Rp Kualitas Anak Dan Perempuan 10 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Rp Pemasaran Produksi Perikanan 14 Program Pelayanan Administrasi Rp Kepegawaian 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Rp Kesejahteraan Sosial 17 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Rp Miskin 18 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Rp Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan 19 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Rp Kelurahan 20 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Rp Kesetiakawanan Sosial 21 Program Pemanfaatan Ruang Rp Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Rp dan Jembatan 23 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp
12 24 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 25 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 26 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 27 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan 28 Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 29 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 31 Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 32 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 33 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 34 Program Penataan Administrasi Kependudukan 35 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 36 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 37 Program Penataan Peraturan Perundangundangan 38 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
13 39 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Rp Penyakit Ternak 40 Program Pencegahan dan Penanggulangan Rp Penyakit Tidak Menular 41 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Rp Korban Bencana Alam 42 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp Program Pendidikan Non Formal Rp Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp Program Penelitain dan Pengembangan Rp Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Rp Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 47 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Rp Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 48 Program Pengawasan dan Pengendalian Rp Kesehatan Makanan 49 Program Pengelolaan Aset Daerah Rp Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp (RTH) 53 Program Pengembangan Budaya Baca dan Rp Pembinaan Perpustakaan 54 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp Program Pengembangan Dan Keserasian Rp Kebijakan Pemuda 56 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp
14 57 Program Pengembangan Data dan Informasi Rp Program Pengembangan Rp Data/Informasi/Statistik Daerah 59 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp Program Pengembangan Industri Kecil Dan Rp Menengah 61 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Rp Air Payau Dan Air Tawar 62 Program Pengembangan Kemitraan Rp Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Rp Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 64 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Rp Minum dan Air Limbah 65 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp Persampahan 66 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Rp Dan Media Massa 67 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Rp Pedesaan 68 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp Program Pengembangan Nilai Budaya Rp Program Pengembangan Pemasaran Rp Pariwisata 71 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp Program Pengembangan Perumahan Rp Program Pengembangan Sistem Pendukung Rp Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 74 Program Pengembangan Teknologi Tepat Rp Guna 75 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp
15 76 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Rp Cepat Tumbuh 77 Program Pengembangan Wilayah Rp Transmigrasi 78 Program Pengendalian Pembangunan Rp Program Pengendalian Pencemaran Dan Rp Perusakan Lingkungan Hidup 80 Program Penguatan Kelembagaan Rp Desa/Kelurahan 81 Program Penguatan Kelembagaan Rp Pengarusutamaan Gender Dan Anak 82 Program Peningkatan Capaian Kinerja Rp Aparatur 83 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Rp Lintas 84 Program Peningkatan Dan Pengembangan Rp Ekspor 85 Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Rp Penerangan Jalan 86 Program Peningkatan Dan Pengembangan Rp Pengelolaan Keuangan Daerah 87 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp Program Peningkatan Diversifikasi dan Rp Ketahanan Pangan 89 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Rp Dalam Negri 90 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Rp Investasi 91 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp
16 92 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp Aparatur 93 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Rp Aparatur 94 Program Peningkatan Keamanan Dan Rp Kenyamanan Lingkungan 95 Program Peningkatan Keberdayaan Rp Masyarakat Pedesaan 96 Program Peningkatan Kemampuan dan Rp Ketrampilan Linmas Desa 97 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Rp HAM 98 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Rp Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Rp Bahaya Kebakaran 102 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rp Pertanian/perkebunan 103 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Rp Minum dan Sanitasi 104 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Rp Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 105 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Rp Tenaga Kerja 106 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Rp Perlindungan Perempuan 107 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp
17 108 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rp Informasi 109 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rp Kesehatan BLUD 110 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Rp Kependidikan 111 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rp Dalam Membangun Desa 112 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Rp Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 114 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rp Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Rp Penegakan Perda dan Perbup 116 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Rp Pertanian/perkebunan 117 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Rp Masyarakat (pekat) 118 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Rp Pertanian/perkebunan 119 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Rp Jender Dalam Pembangunan 120 Program Peningkatan Produksi Hasil Rp Peternakan 121 Program Peningkatan Produksi Rp Pertanian/perkebunan 122 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Rp Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 123 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Rp
18 124 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp Aparatur 125 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp Kebinamargaan 126 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp Pasar Tradisional 127 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Rp Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 128 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Rp Dokumen/arsip Daerah 129 Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Rp Daya Alam 130 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Rp Umum 131 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp Program Perencanaan Teknis Infrastruktur Rp Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp Program Perlindungan Konsumen Dan Rp Pengamanan Perdagangan 135 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Rp Ketenagakerjaan 136 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp Masyarakat 137 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Rp
19 138 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Rp Sembilan Tahun J U M L A H Rp Kajen, Januari 2017 BUPATI PEKALONGAN, ASIP KHOLBIHI, SH.M.Si
RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.
RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (1) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 992.20 Anak. 2 Angka Kematian
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciKABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciREKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya
Lebih terperinciBAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai
Lebih terperinciPemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinciDAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciTabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008
Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciBAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. Visi Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang
Lebih terperinciTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta 2021 A. 1
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kota Surakarta NO 2016 2017 2018 2019 2020 A. 1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan ekonomi/pdrb
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166
Lebih terperinciVISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO
1 VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO V I S I Riau Yang Lebih Maju, Berdaya Saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat yang Sejahtera serta Berkeadilan
Lebih terperinciPERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Jumlah Investor Berskala
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional PMA 17 PMA/PMDN Ekonomi dan Daya Saing
Lebih terperinciBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun
Lebih terperinci14. Menurunnya angka kesakitan penduduk 83,26% 15. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 78,14% bagipenduduk miskin melalui Jamkesmas dan
RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan secara langsung didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara khusus penyelenggaraan Pemerintah
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
Lebih terperinciBAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya
Lebih terperinciTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan NO 2018 A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per Kapita (juta rupiah) - PDRB
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka
Lebih terperinci3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN
3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciBAPPEDA KAB. LAMONGAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan
Lebih terperinciBAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan
Lebih terperinciBAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
B A B I X 1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala
Lebih terperinciLEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 1 Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan
Lebih terperinciBAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH A. VISI DAN MISI Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 merupakan periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan
Lebih terperinciyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm 2015 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert VISI MISI
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinci6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000
6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1,003,042,000 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp 479,791,000 8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp 48,300,000
Lebih terperinciTabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016
Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 No. Prioritas Pembangunan Program/Pembangunan Indikator Kinerja Target SATUAN AWAL 2014 2015 2016 2017 2018 1 Percepatan
Lebih terperinciBAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan untuk periode kepemimpinan tahun 2016-2021, maka berkewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Lebih terperinciBAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan
Lebih terperinci(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,
Lebih terperinciEFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA % Capaian Kinerja % Realisasi
Lebih terperinci