Laporan Keterangan PertanggungjawabanTahun a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
|
- Hengki Hartono Cahyadi
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 DINAS PEKERJANAN UMUM KABUPATEN KERINCI a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Tersedianya jumlah surat yang ditindak terkirim (3.350 surat) c) Hasil : Sampainya surat pada tujuan d) Realisasi Fisik : 0,00 % e) Realisasi Keuangan : 0,00 f) Permasalahan : Tidak ada paket surat yang dikirim 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air/listrik a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Tersedianya jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik : - Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik 6 (enam) rekening / 12 bulan c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan Listrik d) Realisasi Fisik : 94,71 % e) Realisasi Keuangan : 47,57 % ,- f) Permasalahan : Pembayaran rekening sesuai dengan pemakaian listrik dan air 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembayaran honor untuk: 1. PA 1 orang 2. PPTK 25 (dua puluh lima) orang 3. Bendahara pengeluaran1(satu) orang 4. Pejabat penatausahaan Keuangan 1 (satu)orang 5. Bendahara Penerima 1 (satu).orang 6. Staf Administrasi 1 (satu) orang c) Hasil : Tertib dan lancar Administrasi Keuangan d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 1
2 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksanan penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor melalui: - Honorarium petugas kebersihan 14 (empat) OB - Pembelian alat-alat kebersihan 12 (bulan) c) Hasil : Terjaganya keamanan dan kebersihan Kantor e) Realisasi Keuangan : 99,76 % ,- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 71 unit c) Hasil : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % ) Penyediaan Alat Tulis Kantor a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksana penyediaan ATK 1 (satu)tahun : Terlaksananya Penyedian ATK sebanyak 51 jenis. c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan ATK d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % ,- 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 macam. c) Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : ,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 2
3 8) Penyediaan Jasa Komponem Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksanaya penyediaan komponem instaliasi listrik/penerangan bangunan kantor, berupa : - Peralatan Listrik selama 1 Tahun 11 jenis. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan listrik/penerangan kantor e) Realisasi Keuangan : 99,81 % ,- 9) Penyediaan Buku Bacaan dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan/Surat Kabar, a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan, Koran dan Peraturan perundang-undangan sebanyak 4 (empat) macam. c) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, koran dan peraturan e) Realisasi Keuangan : 91,35 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- pada pembelian buku peraturan perundang-undangan 10) Penyediaan Makan dan Minum, a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya makan dan minum untuk rapat staf dan tamu sebanyak 800 om/ 12 bulan. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum d) Realisasi Fisik : 44,44 % e) Realisasi Keuangan : 44,44 % f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- pada belanja makan dan minum tamu. 11) Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 24 kali. c) Hasil Terwujudnya sinkronisasi program e) Realisasi Keuangan : 87,56 % f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- Pada perjalanan dinas keluar daerah. BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 3
4 12) Peningkatan Administrasi Ketatausahaan dan Asset a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : - Terlaksananya Penataan ADM kepegawaian,asset dan arsip - Tertatanya administrasi aset sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.12 bulan.- c) Hasil Tertibnya administrasi kepegawaian dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku e) Realisasi Keuangan : 97,19 % ,- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan kendaraan operasional pedesaan 3 unit c) Hasil Tersedianya kendaraan dinas /operasional e) Realisasi Keuangan : 94,54 % f) Permasalahan : Tersisa pada pembelian Motor Trail Kendaraan Roda Dua Rp ,- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor + Mesin Absensi a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : - Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor 1 (satu) unit. c) Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan mesin absensi e) Realisasi Keuangan : 99,51 % ,- 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor 1 (satu) unit. c) Hasil Berfungsinya gedung kantor sebagaimana mestinya e) Realisasi Keuangan : 99,92 % ,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 4
5 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas 6 (enam) unit c) Hasil Berfungsinya kendaraan Dinas sebagaimana mestinya e) Realisasi Keuangan : 99,44 % c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 110 stel c) Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas beserta perlengkapan e) Realisasi Keuangan : 96,44 % d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 110 orang. c) Hasil Meningkatnya SDM Aparatur e) Realisasi Keuangan : 99, e.program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.3 (tiga) macam pelaporan. c) Hasil : Tersedianya Laporan Bulanan, semester dan tahunan e) Realisasi Keuangan : 92,06 % f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp ,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 5
6 2) Penyusunan Program dan Pelaporan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksanannya penyusunan program dan pelaporan. 8 dokumen. c) Hasil Tersedianya dokumen Renstra,Renja,Hasil musrenbang,lakip,lppd e) Realisasi Keuangan : 95,46 % f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp ,- f. Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan, dengan kegiatan: 1) Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat ukurmdan bahan laboratorium kebinamargaan. 27 jenis. c) Hasil Tersedianya Alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan e) Realisasi Keuangan : 86,26 % f) Permasalahan : Tersisa pada perjalanan Dinas Keluar Daerah Rp ,- 2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat - alat Berat a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional stone cruser. 1 (satu) unit. c) Hasil Berfungsinya Stone crusher dan tercapainya target PAD e) Realisasi Keuangan : 98,33 % ) Pemeliharaan Alat-alat Berat ( AMP ) a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat (AMP). 1(satu) unit. c) Hasil Berfungsinya AMP dan tercapianya target PAD e) Realisasi Keuangan : 99,85 % BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 6
7 4) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan operasional alatalat berat. 15 unit. c) Hasil Berfungsinya Alat-alat berat dan tercapianya target PAD e) Realisasi Keuangan : 99, ,- g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan : 1) Perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jembantan kabupaten a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : - Terlaksananya perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. - Terlaksananya pengawasan jalan dan jembatan kabupaten kerinci. c) Hasil : Tersedianya Dokumen perencanaan dan penyusunan DED pembangunan jaringan jalan dan jembatan kabupaten kerinci Tersedianya laporan pengawasan jalan dan jembatan d) Realisasi Fisik : 98,76 % e) Realisasi Keuangan : 98,72 % f) Permasalahan : Tersisa Rp pada kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan pada honorarium pengadaan barang/jasa 2) Peningkatan Jalan Kabupaten a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : - Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten c) Hasil Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi baik e) Realisasi Keuangan : 99,97 % f) Permasalahan : Tersisa Rp pada Honorarium Pengadaan Barang/jasa BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 7
8 3) Pembangunan Jembatan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jembatan c) Hasil : Tersedianya jembatan dengan kondisi baik e) Realisasi Keuangan : 99, ,- f) Permasalahan : Sisa Tender Rp ,- h. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wlayah, dengan kegiatan : 1) Rehabilitasi / Pemelihaaan Jalan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jalan 17 Km. c) Hasil : Tersedianya jalan dengan kondisi baik e) Realisasi Keuangan : 99,16 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Rp pada sisa terder dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 2) Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksannya rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, irigasi dan pasca bencana alam 8 paket. c) Hasil : Terehabilitasinya jaringan jalan, jembatan, irigasi dan sungai pasca bencana alam e) Realisasi Keuangan : 99, ,- 3) Perencanaan / Pengawasan dan Penyusunan SID dan kegiatan SDA a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya dokumen SID, terlaksananya pengawasan kegiatan SDA. c) Hasil : Tersedianya Dokumen SID e) Realisasi Keuangan : 99, ,- 4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi. c) Hasil : Berfungsinya Jaringan Irigasi d) Realisasi Fisik : 100,00 % e) Realisasi Keuangan : 100,00 % ,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 8
9 5) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/bronjong 30 paket. c) Hasil : Tersedianya Kebutuhan turap/talud/bronjong di Kabuapten Kerinci e) Realisasi Keuangan : 99,93 % ,- 6) Rehabilitasi Kawasan Kritis daerah Tangkapan Sungai dan Danau a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 36 paket. c) Hasil : Terpeliharanya kawasan kritis sungai dan danau e) Realisasi Keuangan : 99,97 % ,- 7) Pembangunan Penerangan Jalan Umum a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan penerangan jalan umum 35 titik. c) Hasil : Tersedianya Pembangunan Penerangan Jalan Umum e) Realisasi Keuangan : 99,91 % ,- 8) Transportasi Perdesaan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan (Jalan perdesaan) 1 Paket. c) Hasil : Tersedianya Jalan Perdesaan e) Realisasi Keuangan : 99,94 % ,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 9
10 i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, dengan kegiatan: 1) Penyusunan Sistem Informasi/Database Keciptakaryaan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan sistem informasi /database keciptakaryaan. c) Hasil : Tersedianya Data Base Keciptakaryaan e) Realisasi Keuangan : 97,73 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp ,- 2) Perencanaan Penyusunan Review Rispam a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya review RISPAM c) Hasil : Tersedianya RISPAM yang telah di revisi e) Realisasi Keuangan : 96,33 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp ,- 3) Penyusunan Standar Analisa Harga Bangunan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan standar analisa harga bangunan. c) Hasil : Tersedianya Dokumen standar harga Bangunan e) Realisasi Keuangan : 99,79 % ,- f) Permasalahan - 4) Penyusunan Dokumen RPI2JM a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya penyusunan dokumen RPI2JM c) Hasil : Tersedianya Dokumen RPI2JM e) Realisasi Keuangan : 92, ,- f) Permasalahan : Tersisa Pada Perjalanan Dinas Luar daerah Rp ,- 5) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan. c) Hasil : Terbangunnya Jalan perdesaan, tersedianya jembatan perdesaan yang memadai BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 10
11 d) Realisasi Fisik : 60,21 % e) Realisasi Keuangan : 43,16 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- pada kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan.pada kegiatan sosialisasi bimbingan teknis. 6) Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran drainase /gorong-gorong. c) Hasil : Tersedianya Saluran drainase / Gorong-gorong e) Realisasi Keuangan : 99,88 % ) Pembangunan Jalan Lingkungan a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan yang memadai. c) Hasil : Tersedianya jalan lingkungan yang memadai e) Realisasi Keuangan : 99,84 % f) Permasalahan : 8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih/air minum a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih. c) Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jarangin air bersih untuk masyarakat e) Realisasi Keuangan : 99,67 % ,- 9) Sanitasi Masyarakat a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi. c) Hasil : Tesedinya Sarana MCK d) Realisasi Fisik : 95,84 % e) Realisasi Keuangan : 93,33 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- pada kegaitan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan belanja konsultan perencanaan dan pengawasan. BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 11
12 10) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Cipta Karya a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi PPSP dan penyusunan master plan drainase. c) Hasil : Terwujudnya percepatan pembangunan sanitasi permukiman e) Realisasi Keuangan : 96,04 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah 11) Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintah a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung kantor. 7 (tujuh) unit c) Hasil : Tersedianya Gedung Kantor d) Realisasi Fisik : 96,93 % e) Realisasi Keuangan : 96,84 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- pada kegiatan pembangunan mess pemda kab.kerinci di padang dan perjalanan dinas luar daerah j. Program PAMSIMAS, dengan kegiatan: 1) Pamsimas a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa. c) Hasil : Tersedianya Sarana Air Minum Perdesaan d) Realisasi Fisik : 99,92 % e) Realisasi Keuangan : 92,10 % ,- f) Permasalahan : Tersisa Rp ,- pada kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. 2) Pembangunan/Rehabilitasi Air Minum Perdesaan (DAK) a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan. 5 (lima) desa. c) Hasil : Tersedianya air minum bagi masyarakat perdesaan e) Realisasi Keuangan : 99,47 % ,- BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 12
13 f) Permasalahan Tersisa Rp pada kegiatan perjalanan Dinas luar daerah dan sisa penunjukan langsung 3) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa binaan. c) Hasil : Tersedianya infrastruktur desa binaan e) Realisasi Keuangan : 99,98 % ,- k.program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, dengan kegiatan: 1) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW I a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah I. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur e) Realisasi Keuangan : 98,94 % f) Permasalahan : Tersisa Rp pada kegiatan sewa alat bantu termasuk bahan bakar minyak dan mobilisasi. 2) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW II a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah II. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 99,41 % e) Realisasi Keuangan : 92,97 % f) Permasalahan : Tersisa Rp pada kegiatan honorarium penjga bendung dan pintu air dan sisa pemeliharaan jalan dan irigasi. BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 13
14 3) Operasional dan pemeliharaan infrastrutur UPTW III a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah III. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur d) Realisasi Fisik : 98,54 % e) Realisasi Keuangan : 97,22 % ,- f) Permasalahan Tersisa Rp pada kegiatan honorarium penjga bendung dan pintu air dan belanja bahan pakai habis kantor. 4) Operasional dan Pemeliharaan Infrastrutur UPTW IV a) Masukan : Dana Rp ,- b) Keluaran : Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan wilayah IV. c) Hasil : Meningkatnya pemeliharaan infrastruktur e) Realisasi Keuangan : 99,99 % ,- Sungai Penuh, Januari 2016 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI FEBRILLA KUSNOMDO, ST Pembina IV.a NIP BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 14
LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV
LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017 1 PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA SKPD Dinas Bina Marga dan PSDA Kota Salatiga
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME)
Lebih terperinci: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 10103 - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG ORGANISASI : 1010301 - DINAS PEKERJAAN UMUM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 1010310103010000 PENDAPATAN DAERAH 970827000,00 4
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinciREKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan Organisasi RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 1.03 Pekerjaan Umum 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum FORMULIR
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.03. - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 205 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 206 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Pemerintahan dan Indikator Rencana Tahun 205 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD x xx
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. KENDAL TAHUN ANGGARAN : 207 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.03. - PEKERJAAN UMUM : 1.03.01.
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN
Lebih terperinciRENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi
Lebih terperinciPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 Dinas
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN : 2017 1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2 PENYEDIAAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN : 2014 SASARAN KEGIATAN PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
SKPD KECAMATAN LUBUK KILANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Daerah dan 01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 713,363,970
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 05 Tahun 2014 8 Desember 2014 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN KENDAL : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Lanjutan pembangunan Hutan kota 1 paket Rp. 82.103.000,00 APBD
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN KENDAL : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Lanjutan pembangunan Hutan kota 1 paket Rp. 82.103.000,00 APBD
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciTABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR NO Kindisi awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 DINAS
Lebih terperinciBekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINASPEKERJAANUMUM DAN PENATAAN RUANG KOMPLEK KANTOR PEMDA. KABUPATEN LOMBOK BARAT Jl. SoekarnoHattaGiriMenang GerungKode Pos 83363 email : dpu@lombokbaratkab.go.id BekerjaKeras,BergerakCepat,
Lebih terperinciPendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 2. 05. 01 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : 2. 05.
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Satuan Kerja : KECAMATAN CEPIRING Tahun Anggaran : 017 No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu Lokasi 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung
Lebih terperinciTABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.694.700.000 1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 540.150.000 PERKANTORAN 1 06 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi
Lebih terperinciPAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU 5.2.01 Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 5.2.01.06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:
RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RANG TAHN ANGGARAN : 2016 1 Rehabilitasi Trotoar dan Saluran Jalan Pemuda Kendal 1 unit Rp. 113.900.000,00
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)
PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Tersedianya Jasa Surat Prosentase Surat yang Dikirim 1 Tahun Tercapainya Prosentase Surat 1 Tahun PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 6.780.000,00 Menyurat
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KINERJA, KELOMPOK, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana disampaikan dalam Bab IV, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun strategi
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.07 - PERHUBUNGAN 1.07.01 - REKAPITULASI
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1/2015 28 January 2015 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja
Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Keg Rp ,00 APBD ( )
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS PU Survei Energi Baru Terbarukan Jasa Lainnya 1 Keg Rp. 42.365.000,00 APBD 19 14 5 - Honorarium Panitia
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN SLEMAN : DINAS PEKERJAAN MM DAN PERMAHAN TAHN ANGGARAN : 2015 1 Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan 12 bulan
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciRencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka
RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KOTA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM Halaman : 65 1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 226.500.000,00
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 03 Pekerjaan
Lebih terperinciJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat
Lebih terperinci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat
URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN 1 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 10 Tahun 2013 31 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 205 NAMA FORMULIR 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Rincian Dokumen
Lebih terperinciPENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI -1- : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : 1.20.13. : - Badan Koordinasi Wilayah III 1.20.1.20.13.00.00.4.
Lebih terperincisebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.15. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman. 306
Lebih terperinciSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur
Lebih terperinciSasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur Meningkatnya
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI
PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan :.04. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 08 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Formulir Halaman : DPAOPD. Organisasi
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciKANTOR KETAHANAN PANGAN
KANTOR KETAHANAN PANGAN Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 239.442.950 287.33.540 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kinerja
Lebih terperinciKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya
Lebih terperinciKode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan
Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan Prosentase Sisa Anggaran Perubahan Anggaran Penyerapan BELANJA 15,342,978,800.00 7,101,982,142.00
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
Lebih terperinciHasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895
: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN
Lebih terperinciTABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima
TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima Nama SKPD : Pelayanan Perizinan Kota Bima Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Program n 1
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015
PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD awal: akhir: 2 buah Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2017 1 Fasilitasi kegiatan 2 Fasilitasi kegiatan 3 Pengadaan Peralatan 4 Pengadaan Peralatan 5 Pengadaan Peralatan 6 Pengadaan Peralatan
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 05 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 06 Instansi : Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Rencana Tahun 05 Uraian Urusan, Organisasi, Program Indikator No I
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 05 Tahun 2014 8 Desember 2014 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
Lebih terperinciProgram Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380
TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017
Lebih terperinciPENJABARAN PERUBAHAN APBD
Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : 48 TAHUN 2015 : 23 October 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD
Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Lebih terperinciURAIAN JUMLAH ANGGARAN REALISASI BELANJA DAERAH , ,00 89,47 1,539,241, (10.
Lampiran I.2 : PERATURAN DAERAH Nomor Tanggal : : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN
Lebih terperinciI. P E N D A H U L U A N. Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap
I. P E N D A H U L U A N Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KOTA PADANG : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Rp. 130.000.000,00 2 Penyediaan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011 NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN LOKASI SUMBER DANA VOLUME PERKIRAAN BIAYA 01 Program
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciMATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017
NO. Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target
Lebih terperinciDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2.28.56.000 0 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 230
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016 Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Lebih terperinciRENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
TUJUAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 Meningkatkan tertib administrasi a.
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. PA/KPA Ir. I Ketut Nerda SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT KOTA AMBON Kode Daerah dan Indikator 1 URUSAN WAJIB 1.19 Bidang
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA Nomor : Tanggal : Januari 2013 PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) Alamat : Jln. Pembangunan
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA PADANG
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA PADANG Kode (1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Indikator
Lebih terperinciKABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 URUSAN WAJIB 82,519,163,150.00 230,157,269,778.00 477,995,890,837.00 790,672,323,765.00 1.01 1.01 1.01.01 1.01 1.01.01 01 PENDIDIKAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 03 : 1. 03. 01 : 1. 03. 01. 01 Urusan
Lebih terperinci