Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :
|
|
- Fanny Hartono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PROSEDUR UMUM Peraturan Perolehan PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : Disediakan oleh Disahkan oleh Ketua Unit Ketua Pegawai Kewangan PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan n A A n I Sistem Kualiti ANGWSA
2 MUKA : 1 DARI 16 I. Tujuan: Menyediakan satu sistem / peraturan yang menentukan tanggungjawab untuk menyemak dan meluluskan dokumen-dokumen pembelian produk atau perkhidmatan dan seterusnya memastikan bekalan yang diterima adalah berkualiti dan memenuhi kehendak. II. Skop: Merangkumi pembelian / perkhidmatan yang diperolehi dari syarikat-syarikat yang berdaftar dengan (2P). III. Istilah/Singkatan : JTK - Jawatankuasa Tadbir JKK - Jawatankuasa Kerja Kebangsaan KPE - Ketua Pegawai SUE - Setiausaha KPK - Ketua Pegawai Kewangan PP - Pengurus Pelajaran PKPI - Pengurus KPI PBAR - Pengurus Bahagian Audit & Risiko PBPKP - Pengurus Bahagian Perkhidmatan Kredit & Perbankan TPBPKP - Timbalan Pengurus Bahagian Perkhidmatan Kredit & Perbankan KUK - Ketua Unit Kewangan KU2P - Ketua Unit 2P KK - Kerani Kanan K - Kerani DO - Nota Hantaran PO - Pesanan Belian ROC - Pendaftar Syarikat PKTA - Persidangan Kebangsaan Tahunan IV. Rujukan : a) Senarai Stok Alat-alat Tulis. b) Anggaran Belanjawan Tahunan. c) Prosedur PRO/U/JK -13 : Kawalan Produk Dan Perkhidmatan Yang Tak Memenuhi Keperluan. Sistem Kualiti
3 MUKA : 2 DARI 16 V. Carta Aliran : 1. Permohonan Pembelian / Perkhidmatan 2. Semakan C 3. Ada Bajet? Tiada 4. Maklumkan pemohon untuk memohon bajet Tunai Ada 5. Cara pembelian? Sebutharga B 6. Dapatkan Pendahuluan dari Kewangan 7. Dapatkan Sebutharga / Pemilihan 7.1 Pasukan Audit Pembekal Gagal Lulus 8. Dapatkan kelulusan pembelian 9. Penyediaan P.O A Sistem Kualiti
4 MUKA : 3 DARI 16 A 10. Maklumkan Pembekal 11. Terima dan Semak 12. Tepat? Ya 13. Rekod dan Agihkan Kepada Pemohon / Simpan Dalam Setor Tidak Kembalikan Kepada Pembekal 14. Analisa Prestasi Pembekal 15. Memuaskan? Ya 16. Kekalkan dalam Senarai Pembekal Tidak Maklumkan dan Keluarkan dari Senarai Pembekal 17. Sediakan Laporan Bulanan Tamat Sistem Kualiti
5 MUKA : 4 DARI 16 B 18. Dapatkan Sokongan Bajet daripada Mesyuarat JK Bahagian Berkaitan. 19. Dapatkan Kelulusan JKK 20. Maklumkan Bahagian Kewangan tentang Kelulusan Bajet Tambahan 21. Sertakan Keputusan Mesyuarat dan Sokongan KPK kepada Unit 2P. (Langkah 5) C Sistem Kualiti
6 MUKA : 5 DARI 16 VI. Prosedur Terperinci : 1. Permohonan Pembelian / Perkhidmatan 1.1 Semua permohonan untuk mendapatkan perkhidmatan dari Unit 2P perlu melengkapkan borang dan dapatkan sokongan seperti di bawah :- Gunakan Borang Borang Permohonan Alat-Alat Pejabat / Perkhidmatan Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan (dikepilkan bersama Borang Arahan Bertugas) [ Semua Bahagian ] Tujuan i) Pembelian Peralatan Pejabat dan Mendapatkan Perkhidmatan ii) Pembelian Alat Tulis Tempahan Tiket Penerbangan Sokongan/Perakuan Timbalan Bahagian / Ketua Unit / Pegawai Pentadbiran Cawangan / Pegawai Penyelia 1.2 Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan (dikepilkan bersama Borang Arahan Bertugas) yang telah disokong perlu diserahkan kepada Ketua Bahagian / Pengurus Cawangan / Pengurus Bahagian untuk kelulusan. [ Semua Bahagian ] 1.3 Kedua-dua Borang Permohonan yang lengkap dengan kelulusan Pengurus Bahagian masing-masing seterusnya dihantar ke dan Perkhidmatan. [ Semua Bahagian ] 1.4 Borang permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan. [ Semua Bahagian ] 2. Semakan 2.1 Kerani Kanan Pembelian akan menyemak semula permohonan tersebut dan kemukakan kepada Ketua Unit 2P. [ KK ] 2.2 Untuk permohonan pembelian alat tulis, Ketua Unit 2P akan memberi ulasan sama ada barang yang dipohon itu betul-betul tidak ada di dalam simpanan stok dan perlu dibeli. [ KU2P ] 2.3 Untuk Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan ( telah diluluskan apabila diterima ), Ketua Unit 2P akan menyerahkan kepada Kerani Pembelian bagi membuat tempahan tiket penerbangan melalui panel agensi pelancongan dan diserahkan kepada pemohon. Setelah urusan tempahan dibuat dan inbois diterima dari pembekal, borang permohonan serta inbois disemak oleh dan Perkhidmatan dihantar ke Bahagian Kewangan untuk urusan bayaran. [ KU2P ] Sistem Kualiti
7 MUKA : 6 DARI Borang Permohonan Alat-Alat Pejabat / Perkhidmatan yang diterima seterusnya akan direkodkan ke dalam Sistem Kewangan oleh Kerani Kanan Pembelian. [ KK ] 3. Ada Bajet 3.1 Sekiranya perlu dibeli, KU2P akan memajukan permohonan ke Bahagian Kewangan untuk memeriksa bajet di dalam Sistem Kewangan bagi menentukan samada perbelanjaan termasuk ke dalam bajet. [ KU2P ] 3.2 Sekiranya terdapat bajet, KU2P akan menyokong permohonan tersebut dan menyerahkan borang untuk kelulusan. [ KU2P ] 4. Maklumkan Pemohon Untuk Memohon Bajet 4.1 Sekiranya perbelanjaan tersebut tidak termasuk di dalam bajet, KU2P akan memaklumkan pemohon agar memohon bajet. Rujuk Langkah 18.[ KU2P ] 5. Cara pembelian 5.1 Ketua Unit 2P akan menyemak pembelian berdasarkan anggaran harga iaitu samada pembelian melibatkan harga di bawah RM [ KU2P ] 6. Dapatkan Pendahuluan dari Kewangan 6.1 Untuk pembelian secara tunai kurang dari RM , Kerani Pembelian hendaklah membuat permohonan pendahuluan ke Bahagian Kewangan untuk mengeluarkan wang secara tunai, akan tetapi jika jumlahnya lebih dari RM , cek atas nama Kerani Pembelian akan dikeluarkan. Pembelian akan diuruskan oleh Kerani Pembelian dan resit asal diserahkan kepada Bahagian Kewangan sebagai bukti pembelian. [ KP ] 7. Dapatkan Sebutharga / Pemilihan 7.1 Pemilihan pembekal dibuat berdasarkan senarai pembekal yang telah berdaftar dengan. Pembekal yang ingin berdaftar dengan perlu menyerahkan profil syarikat atau melengkapkan Borang Pendaftaran Pembekal dan perlu mematuhi kriteria berikut : i) Berdaftar dengan Pendaftaran Syarikat (ROC) atau Pendaftar Koperasi atau tersenarai di dalam Yellow Pages. ii) Diluluskan oleh pasukan audit pembekal, jika perlu melaksanakan audit. Keutamaan kepada pembekal yang mempunyai kontrak berjumlah lebih dari RM 250,000 dengan. Sekiranya audit tersebut lulus, ianya akan di bawa kepada Kelulusan Pembelian, manakala sekiranya audit tersebut gagal, pemilihan semula terhadap pembekal lain akan dilaksanakan. Pasukan audit akan ditentukan oleh Ketua Pegawai Kewangan. Sistem Kualiti
8 MUKA : 7 DARI 16 iii) iv) Mendapatkan kelulusan Ketua dan Ketua Pegawai Kewangan. Walau bagaimanapun, di dalam keadaan tertentu sebutharga boleh juga dipelawa dari pembekal atau Koperasi / Syarikat yang belum berdaftar dengan tetapi perlu mendapatkan kelulusan terlebih dahulu seperti 7.1 (iii) dan perlu didaftarkan kemudian. 7.2 Surat Tawaran disediakan oleh Kerani Pembelian untuk mempelawa Koperasi/Syarikat memberi sebutharga bagi barangan/perkhidmatan yang dikehendaki. Spesifikasi seperti jenis, model, jumlah keperluan serta tarikh tutup sebutharga dinyatakan. [ KP ] 7.3 Di Surat Tawaran tersebut juga dicatat jika jawapan tidak diterima selepas tarikh tutup, pihak beranggapan Koperasi / Syarikat berkenaan tidak dapat memenuhi permohonan dari pihak. Permohonan sebutharga melalui telefon tidak akan dilayan. [ KP ] 7.4 Polisi seperti di Jadual 8.1 perlu dipatuhi untuk mendapatkan sebutharga. 7.5 Hanya satu (1) sebutharga sahaja diperlukan dari Pembekal Tunggal. [ KP ] 7.6 Dalam kes-kes tertentu bilangan sebutharga kurang daripada tiga (3) dapat dipertimbangkan tertakluk pada keperluan segera dan skop kerja, pembelian atau perkhidmatan yang diperlukan. Kelulusan perlu diperolehi mengikut Had Kuasa Jadual 8.1. [ KU2P ] 7.7 Untuk pembelian melebihi RM 150, yang dibuat melalui tender tertutup, dan tender terbuka, surat jemputan juga akan dikeluarkan kepada pembekal berkaitan yang telah berdaftar dengan. Pembekalpembekal ini serta pembekal-pembekal baru yang mendapat maklumat melalui tender terbuka di dalam akhbar-akhbar tempatan perlu hadir dan membuat bayaran sekurang-kurangnya RM untuk mendapatkan dokumen tender serta spesifikasi barang / perkhidmatan yang berkenaan dari. Namun begitu pengilang-pengilang barang atau pengedar utama dikecualikan daripada bayaran RM [ KU2P ] 7.8 Kemudian semua sebutharga yang kurang daripada RM 150, jika boleh, dimasukkan ke dalam sampul dan akan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga. Peti ini akan dibuka sekurang-kurangnya sekali pada setiap minggu mengikut keutamaan dihadapan Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Unit Kewangan dan Ketua. Setiap surat tawaran sebutharga yang diterima, perlu ditandatangani oleh Ketua Pegawai Kewangan, Ketua Unit Kewangan dan Ketua sebagai pengesahan penerimaan. Bagi pembelian secara tender yang melebihi RM 150,000.00, peti tender akan di buka oleh 3 orang Panel Pembuka Tender. Tender yang melibatkan pembelian untuk sesuatu bahagian tertentu, Pengurus Bahagian tersebut tidak boleh dilantik menjadi Panel Pembuka Tender. Semua Sebutharga Tender akan di buka di bilik salah seorang Panel Pembuka Tender mengikut keutamaan perjawatan. Peti Tender akan dibuka selepas tarikh tutup tender dalam tempoh tidak melebihi 2 hari bekerja. [ SUE / PKPI / PBAR / PBPKP / TPBPKP / KU2P ] Sistem Kualiti
9 MUKA : 8 DARI Borang Cadangan Pemilihan Pembekal akan disediakan dengan maklumat butir-butir yang diterima dari Koperasi/Syarikat yang telah memberi sebutharga. [ KP ] 7.10 Polisi seperti di Jadual 8.1 perlu dipatuhi untuk mendapatkan ulasan/persetujuan pemilihan pembekal Jika demo bagi sesuatu barangan perlu diuruskan, unit yang berkenaan bersama dengan Pihak Pengurusan akan menghadiri demo tersebut. Unit yang berkenaan bertanggungjawab menyediakan laporan demo untuk menentukan samada barangan berkenaan menepati keperluan sebelum mendapatkan kelulusan JKK. 8. Dapatkan kelulusan pembelian 8.1 Kelulusan untuk pembelian akan dibuat oleh pihak seperti berikut tanpa melalui JKK untuk penggunaan peruntukan kerana Belanjawan telah di luluskan semasa PKTA. Jadual 8.1 Jenis Pembelian dan Perkhidmatan Belanja Operasi - Bukan Aset dan mengikut kelulusan Belanjawan oleh PKTA seperti bil telefon, elektrik, pos dan lain-lain. Kelulusan Peruntukan/ Belanjawan Oleh: PKTA/ JKK/JTK Kelulusan Borang Permohonan Pembelian Pengurus / Ketua Bahagian (sokong b.permohonan cek) Kelulusan Had Kuasa Oleh: Ketua Pegawai Kewangan (borang permohonan cek) Had Kuasa Pemilihan Pembekal Tiada had untuk pembayaran Sebutharga sekurangkurangnya Tidak Perlu Kelulusan Oleh: Tidak Perlu dan PO tidak perlu. Pembelian Aset, barangan dan perkhidmatan bernilai kurang daripada RM2,000 dan yang tidak termasuk dalam semua perkara dalam jadual ini seperti pencetak, kerusi & lain-lain. PKTA/ JKK/JTK Pengurus / Ketua Bahagian 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 1. RM 2, RM 2, RM 2,000 1 atau beli terus KPK/SUE/K PE PO Jika Perlu. Pembelian Cenderamata untuk Program/stok termasuk beg, pakaian, pen dan lain-lain di mana contoh akan diluluskan oleh JK Bahagian/Pengurus Bahagian. PKTA / JK Bahagian / JKK/JTK Pengurus / Ketua Bahagian 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. Pilih Pembekal 5. Melalui Proses Tender. 1. RM 40, RM 40, RM100, Setakat RM150, Melebihi RM 150,000 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK Sistem Kualiti
10 MUKA : 9 DARI 16 Jenis Pembelian dan Perkhidmatan Belanja Hotel dan lain-lain untuk Kursus/Seminar/ Bengkel/Taklimat yang telah dirancang dalam Belanjawan Tahunan Kursus/Seminar/Bengkel/ Taklimat yang tidak dirancang dalam Belanjawan Tahunan PKTA program ad-hoc. Ubahsuai Pejabat dan lainlain projek / kontrak penyelenggaraan bangunan, keselamatan, perlantikkan konsultan perlu kertas cadangan. Pembelian Aset, barangan, perkhidmatan, kontrak penyelenggaraan dan lainlain kontrak, perlantikkan konsultan dan lain-lain perkara selain daripada semua di atas. Kelulusan Peruntukan/ Belanjawan PKTA dan Panel Pembekal & Hotel telah diluluskan oleh JKK/JTK JK Bhgn. Pemilihan Pembekal & Hotel bukan panel akan diluluskan oleh JK Bahagian/ JKK/JTK PKTA/ JKK/JTK PKTA/ JKK/JTK Kelulusan B.Permohonan Pembelian Pengurus / Ketua Bahagian Pengurus / Ketua Bahagian Pengurus / Ketua Bahagian selepas JKK lulus. Pengurus / Ketua Bahagian selepas JKK lulus. Kelulusan Had Kuasa Oleh: 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. JKK Pilih Pembekal 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. Pilih Pembekal 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. Pilih Pembekal 5. Melalui Proses Tender. 1. Ketua Pegawai Kewangan 2. Setiausaha 3. Ketua Pegawai 4. JKK Pilih Pembekal 5. Melalui Proses Tender/Sebut Harga Had Kuasa Pemilihan Pembekal 1. RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 150, Melebihi RM 150, RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 150, Melebihi RM 150, RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 150, Melebihi RM 150, RM 40, RM 40, RM 100, Setakat RM 150, Melebihi RM 150,000 Sebutharga sekurangkurangnya Kelulusan Oleh: 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK 1.KPK 2.SUE 3.KPE 4.JKK 5.JKK Sistem Kualiti
11 MUKA : 10 DARI 16 Harga Jumlah Sebutharga Pembekal Ulasan / Persetujuan Sokongan Kelulusan < RM 2,000 Sekurang-kurangnya 1 pembekal Tidak Perlu Tidak Perlu KPK / SUE / KPE >RM 2,000 tetapi < RM40,000 Sekurang-kurangnya 2 pembekal KU2P Ketua Unit Kewangan (jika perlu) KPK / SUE >RM40,000 tetapi < RM100,000 Sekurang-kurangnya 2 pembekal KU2P KPK KPE >RM100,000 tetapi < RM150,000 Sekurang-kurangnya 3 pembekal KU2P / KPK Memo Pematuhan Spesifikasi JKK >RM150,000 Sekurang-kurangnya 3 pembekal (Tender) KU2P / KPK Memo Pematuhan Spesifikasi JKK 8.2 Untuk permohonan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan, Unit Pembangunan & Penyelenggaraan perlu menyediakan butir-butir permohonan melalui Borang Permohonan Kerja-Kerja Kontrak / Perkhidmatan untuk dibentang di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) perlu diperolehi. [ UPP ] 8.3 Semua permohonan pembelian, pemilihan syarikat / tender yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) hendaklah terus diambil tindakan berdasarkan arahan Ketua Pegawai Kewangan / Ketua Pegawai tanpa menunggu minit mesyuarat dikeluarkan. [ KK ] 8.4 Di dalam keadaan tertentu, setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan(JKK), pembelian boleh terus dibuat tanpa melalui proses / prosedur tender atas alasan urusan segera atau syarikat berkenaan adalah merupakan satu-satunya pembekal tunggal atau jenama berkenaan hanya dikeluarkan oleh satu syarikat sahaja. Untuk pembelian seperti ini yang bernilai RM150,000 ke bawah, Ketua Pegawai akan membuat keputusan tersebut dan kemudian disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) jika perlu. 8.5 Manakala bagi pembelian / tempahan khas seperti beg Persidangan Tahunan (PKTA) dan lain-lain, sampel-sampel akan dikemukakan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) untuk terus membuat pemilihan dan keputusan. 8.6 Walau bagaimanapun, di dalam keadaan tertentu permohonan pembelian barangan/perkhidmatan yang memerlukan tindakan segera, kelulusan dari Ketua Pegawai atau Ketua Pegawai Kewangan perlu diperolehi tanpa dirujuk ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) sebelum diuruskan oleh. [ KU2P ] Sistem Kualiti
12 MUKA : 11 DARI Penyediaan P.O. 9.1 Selepas mendapat kelulusan pemilihan pembekal dari pihak berkenaan, Pesanan Belian [AKKM (PB) A43 Pind 2006] di sediakan dengan keterangan seperti nama dan alamat pembekal, butir-butir pembelian, spesifikasi dan harganya. Bekalan barang-barang / perlaksanaan kerja perlu dihantar / diselesaikan pada atau tarikh yang dicatat di Pesanan Belian. [ KP ] 9.2 Pesanan Belian akan disemak dan ditandatangani oleh Ketua Pegawai Kewangan / Setiausaha / Ketua Pegawai. [ KUK / KPE / SUE / ] 9.3 Pesanan Belian akan dikeluarkan kepada pembekal yang telah ditentukan seperti berikut : [ KP ] - salinan pertama dan kedua dihantar kepada pembekal (warna putih dan hijau) - salinan ketiga dihantar kepada Bahagian Kewangan (warna merah muda) - salinan keempat disimpan oleh Unit 2P (warna kuning) 9.4 Pesanan ini boleh dibatalkan jika barang-barang tidak diterima pada tarikh yang ditetapkan. [ KP ] 9.5 Sekiranya kontrak perlu disediakan, Unit 2P akan mendapatkan khidmat dari panel peguam sebelum diserahkan kepada pembekal. Sebarang makluman kerja dari masa ke semasa akan dibuat menggunakan Arahan Kerja. 10. Maklumkan Pembekal 10.1 Setelah Pesanan Belian siap diproses, Kerani Pembelian akan menyerahkan P.O/Arahan Kerja tersebut pada pembekal yang telah dipilih samada secara pos biasa, fax atau diambil sendiri oleh wakil syarikat. [ KP ] 11. Terima dan Semak 11.1 Alat tulis dan peralatan pejabat akan diterima dari pembekal berserta dengan Nota Hantaran (Delivery Order), Inbois dan Pesanan Belian. [ KS ] 11.2 Pembelian dan barang-barang yang ditempah khas akan dihantar terus kepada pemohon oleh kerana spesifikasinya ditentukan oleh unit berkenaan, contohnya untuk tempahan Buku Persidangan Kebangsaan/Negeri, Beg Persidangan, Kain Batik, Majalah Pelancar, Cenderamata, Diari, Kalender, Kertas Komputer, Peralatan Komputer dan sebagainya. [ KP ] Sistem Kualiti
13 MUKA : 12 DARI Kerani Stor / Unit berkenaan adalah bertanggungjawab untuk menyemak / memeriksa barangan tersebut dari segi kualiti dan kuantiti. Jika berpuashati, turunkan tandatangan dan kembalikan sesalinan Nota Hantaran (DO) kepada pembekal. [ KS / BAHAGIAN / UNIT ] 11.4 Kerani Pembelian yang mengeluarkan Pesanan Belian tidak dibenarkan menerima barang dan menandatangani Nota Hantaran tersebut. 12. Tepat 12.1 Jika ada berlaku sebarang kerosakan ataupun tidak menepati spesifikasi bagi pembelian alat tulis, peralatan pejabat dan tempahan khas, barangan itu akan dipulangkan semula kepada pembekal dan minta gantian dengan segera serta dimaklumkan kepada Kerani Kanan dan Perkhidmatan. Kerani Kanan akan membuat ulasan pada Nota Hantaran (DO) jika barangan dipulangkan. [ KS / KK / BAHAGIAN / UNIT ] 12.2 Kerani Kanan akan merekodkan di dalam Log Pemantauan Pembekal dan Laporan Kegagalan Bekalan yang diterima dari Pembekal [U/JK 13/4.2] dan Borang Kegagalan Penyediaan Perkhidmatan dari Luar (Borang KPP) [U/JK 13/ 1.5]. [ KK ] Rujuk Prosedur PRO/U/JK-13, Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Keperluan. 13. Rekod dan Agihkan kepada Pemohon / Simpan Dalam Stor 13.1 Salinan D.O bersama Inbois dan Salinan Kuning Pesanan Belian (akan dicop dan ditandatangani oleh KU2P) jika diterima oleh Kerani Stor, perlu diserahkan kepada Kerani Pembelian untuk tujuan membuat bayaran. [ KS / KP ] 13.2 Salinan Kuning Pesanan Belian, (jika ada) Nota Hantaran dan Inbois akan direkodkan dan dihantar ke Bahagian Kewangan untuk urusan bayaran. [ KP ] 13.3 Kerani Stor yang menjaga stok akan merekodkan butir-butir semua barang alat-alat tulis, peralatan dan mesin-mesin yang dibeli melalui Pesanan Belian. Ini termasuk daftar aset. [ KS ] 13.4 Jika tiada sebarang masalah, Kerani Stor akan menyerahkan barangan berkenaan kepada pemohon ataupun menyimpan di dalam stor. [ KS ] 13.5 Semua barangan yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan teratur di dalam stor. Kerani Stor adalah bertanggungjawab ke atas barangan tersebut. [ KS ] 13.6 Untuk pembelian Harta Pejabat (Aset), Nombor Folio perlu dicatat pada barangan tersebut dan pengeluaran label aset perlu dibuat sebelum dihantar kepada pemohon di Bahagian / Unit berkenaan. [ KS ] Sistem Kualiti
14 MUKA : 13 DARI Jika berlaku kerosakan pada bekalan / perkhidmatan, Kerani Stor akan melaporkan kepada Kerani Kanan. [ KS / KK ] Rujuk PRO/U/JK-13 Kawalan Produk Dan Perkhidmatan Yang Tak Memenuhi Keperluan. 14. Analisa Prestasi Pembekal 14.1 Kerani Kanan bersama-sama Pegawai di Unit / Bahagian berkenaan akan membuat penilaian prestasi terhadap pembekal jika perlu berdasarkan kepada Log Pemantauan Pembekal untuk tempoh satu (1) tahun. Ini termasuk kontrak perkhidmatan tahunan. [ KK / Semua Bahagian ] 14.2 Penilaian prestasi pembekal jika dibuat akan berdasarkan kepada kriteria berikut: [ KK ] a) Tempoh Serahan b) Kualiti dan Kuantiti Barangan c) Spesifikasi Barangan d) Khidmat Selepas Jualan e) Bilangan Borang Kegagalan Penyediaan Perkhidmatan dari Luar U/JK13/1.5 (KPP) dan Permintaan Tindakan Pembetulan dan Pencegahan (TPP) [BRG/UKK/01] yang diterima dari unit / bahagian lain. f) Laporan Prestasi Subkontraktor dari Unit Pembangunan & Penyelenggaraan (untuk kerja pengubahsuaian dan penyelenggaraan 14.3 Setiap bahagian akan membuat cadangan terhadap status pembekal dalam Borang Laporan Prestasi Pembekal. Ketua dan Perkhidmatan akan menyokong cadangan tersebut. [ Semua Bahagian / KU2P ] 15. Memuaskan 15.1 Jika tidak berpuashati dengan prestasi pembekal, keluarkan satu surat panggilan kepada pembekal berkenaan serta adakan perbincangan dengan pihak pembekal supaya mereka boleh mengambil tindakan pembetulan. [ KK / KU2P ] 15.2 Kerani Kanan jika perlu mencadangkan agar audit ke atas pembekal dilaksanakan bagi memastikan pembekal telah mengambil tindakan yang sewajarnya. [ KK ] 15.3 Sekiranya audit mendapati tindakan pembetulan tidak diambil, cadangan untuk menggugurkan nama pembekal tersebut bolehlah dibuat oleh Kerani Kanan terus kepada Ketua Unit dan hendaklah disertakan dengan borang Laporan Prestasi Pembekal yang telah diluluskan oleh Ketua Pegawai Kewangan atau Ketua Unit Kewangan serta laporan audit jika ada. Manamana pembekal yang telah disenarai hitam tidak boleh mendaftar sebagai pembekal di selama 2 tahun. [ KK / KU2P / KPK / KUK ] Sistem Kualiti
15 MUKA : 14 DARI Kekalkan dalam Senarai Pembekal 16.1 Jika berpuashati dengan keputusan penilaian, teruskan sebagai pembekal berdaftar. [ KK ] 17. Sediakan Laporan Bulanan 17.1 Sediakan laporan bulanan tentang status pembelian pada setiap akhir bulan untuk semakan Ketua Pegawai Kewangan. [ KK / KU2P ] 17.2 Satu laporan tahunan prestasi pembekal perlu dimaklumkan kepada Mesyuarat JKK. [ KU2P ] 18. Dapatkan Sokongan Bajet daripada Mesyuarat JK Bahagian berkaitan Untuk pembelian barangan / aset, perkhidmatan dan perbelanjaanperbelanjaan lain yang tidak dimasukkan dalam bajet, sediakan kertas cadangan untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa Bahagian masingmasing bagi mendapatkan sokongan. [ Unit / Bahagian ] 19. Dapatkan Kelulusan JKK 19.1 Bentangkan kertas cadangan di dalam Mesyuarat JKK untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan. [ Unit / Bahagian ] 20. Maklumkan Bahagian Kewangan Tentang Kelulusan Bajet Tambahan 20.1 Maklumkan Bahagian Kewangan bagi membuat pindaan pada bajet. [ Unit / Bahagian ] 21. Sertakan Keputusan Mesyuarat dan Sokongan KPK kepada Unit 2P Sertakan keputusan mesyuarat dan dapatkan sokongan dari Ketua Pegawai Kewangan sebelum memaklumkann Unit 2P. Terus ke Langkah 5. [ Unit / Bahagian ] Sistem Kualiti
16 MUKA : 15 DARI 16 VII. Rekod Kualiti : Bil. Rekod Tempat Simpanan Tanggungjawab Tempoh 1. Borang Permohonan Alat- Alat Pejabat / Perkhidmatan Kerani Pembelian 2. Pesanan Belian Kerani Pembelian 3. Buku Rekod Kelulusan Borang Permohonan Pembelian / Perkhidmatan Kerani Pembelian 4. Log Pemantauan Pembekal Kerani Kanan 5. Laporan Kegagalan Bekalan Dan Perkhidmatan Yang Diterima Kerani Kanan 6. Laporan Prestasi Pembekal Kerani Kanan 7. Borang Permohonan Membuat Tempahan Penerbangan Kerani 8. Buku Daftar Borang Permohonan Dan Tindakan Kerani 9. Borang Kegagalan Penyediaan Perkhidmatan Dari Luar (KPP) Kerani Kanan 10 Borang Permintaan Tindakan Pembetulan Dan Pencegahan (TPP) Kerani Kanan Sistem Kualiti
17 MUKA : 16 DARI 16 PERATURAN TAMBAHAN BAGI CAWANGAN (SABAH DAN SARAWAK) 1. Jumlah panjar runcit cawangan yang dibenarkan ialah RM 1,000.00, dan untuk pembelian secara tunai, setiap pengunaan panjar runcit tidak boleh melebihi RM sekali belanja. Panjar runcit dikawal dan diselia oleh Pegawai Pentadbiran Cawangan. [ PPC ] 2. Semua pembelian melebihi RM , perlu dibayar dari Ibu Pejabat dengan pembayaran melalui cek dan perbandingan sebutharga perlu dibuat daripada beberapa pembekal. 3. Pegawai Pentadbiran Cawangan hanya boleh membantu dan Perkhidmatan (2P) untuk menghubungi pembekal dan memberi maklumat tentang sebutharga yang dikehendaki. [ PPC ] 4. Pegawai Pentadbiran Cawangan tidak boleh menerima sebutharga dari pembekal dan tidak boleh menyerahkan sebutharga tersebut kepada dan Perkhidmatan (2P) Ibu Pejabat bagi pihak pembekal. [ PPC ] 5. Pembekal-pembekal perlu menghantar sendiri sebutharga mereka dalam sampul surat bertutup terus kepada (2P) di Ibu Pejabat melalui pos / kurier. Bagi sebutharga yang kurang daripada RM 2, pembekal boleh menghantar melaui fax ke dan Perkhidmatan (2P) di talian atau Untuk pembelian melebihi RM 150,000.00, proses tender perlu dipatuhi di mana pembekal perlu membayar RM 10 untuk menyertai tender dan menghantar sebutharga di dalam sampul surat bertutup terus ke Pejabat Cawangan dan semua sebutharga akan dihantar ke Ibu Pejabat melalui pos / kurier selepas tarikh tutup tender tersebut. 7. Setiap kali pembelian dibuat sebutharga perlu diperolehi daripada sekurangkurangnya 3 pembekal untuk membuat perbandingan harga sebelum pembelian dapat dilaksanakan. 8. Jika sekiranya pembekal hendak dipilih untuk membekalkan barangan untuk tempoh setahun, maka sebutharga perlu diperolehi sekurang-kurangnya 3 pembekal dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) untuk kelulusan perlantikan pembekal untuk tempoh setahun. Sistem Kualiti
Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :
PROSEDUR UMUM Peraturan Perolehan PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh : 1 1.03.13 Disediakan oleh Disahkan oleh Ketua Unit Ketua Pegawai Kewangan PERUBAHAN Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan
Lebih terperinciKEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01
MUKA : 1 DARI 5 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan penyediaan bayaran dibuat dengan cek, arahan kredit dan pemindahan Telegrafik kecuali perbelanjaan runcit. II. Skop : Prosedur ini merangkumi
Lebih terperinciPROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09
PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar
Lebih terperinciPTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016
Lebih terperinciKEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02
MUKA : 1 DARI 4 I. Tujuan : Prosedur ini adalah bertujuan memastikan pemindahan aset ANGKASA dilaksanakan dengan betul dan teratur. II. Skop : Prosedur ini meliputi permohonan, pemeriksaan untuk pemindahan
Lebih terperinciPENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04
PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi
Lebih terperinciKEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Setor Alatulis dan Alat Pejabat. KEW/2P-307 Bilangan Semakan : Q Tarikh:
angkasa PROSEDUR UNIT PEMEKALAN DAN PERKHIDMATAN Setor Alatulis dan Alat Pejabat KEW/2P-307 ilangan Semakan : Q Tarikh: 29.11.13 Disediakan oleh:- Disahkan oleh :- Ketua Unit PERUAHAN Ubahan Muka surat
Lebih terperinciOBJEKTIF KUALITI ANGKASA
LAMPIRAN 2 OBJEKTIF KUALITI ANGKASA Memberi perkhidmatan dengan sadik, amanah dan telus serta berkualiti melalui : 1. Program pelajaran dan penerangan kepada koperasi-koperasi dengan cekap dan berkesan.
Lebih terperinciPROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09
MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017
Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur
Lebih terperinciPENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12
Lebih terperinciKERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira
KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan
Lebih terperinciKEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP)
angkasa PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP) KEW/2P-306 Bilangan Semakan : Q Tarikh: 29.11.13 Disediakan
Lebih terperinciPUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)
PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan
Lebih terperinciSURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat
Lebih terperinciPanduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan
Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Kandungan Muka Surat Prakata ii Panduan Umum Terhadap Kawalan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti oleh JAN
Lebih terperinciM / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.
1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.
Lebih terperinciBAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN
BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,
Lebih terperinciPEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA
PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA P.UTeM (ISO)/PO/PK01 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Hasliza binti Mohamed 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3 Semakan
Lebih terperinciPUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008
PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19
Lebih terperinciSALINAN DOKUMEN TERKAWAL
.(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan
Lebih terperinciPENGENDALIAN AUDIT DALAMAN
POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF
Lebih terperinciPANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK
PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia Oktober 2008 PERATURAN MENGENAI ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK 1.
Lebih terperinciANGKASA. Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan.
MUKA : 1 DARI 4 I. Tujuan : Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan. II. Skop : Meliputi semua pengguna sistem potongan gaji yang dikendalikan oleh
Lebih terperinciPERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR
PERMOHONANPENUBUHAN PERSATUAN/KELAB PELAJAR Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Teknikal Malaysia Melaka Melalui Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Lebih terperinciPENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI
1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,
Lebih terperinciSURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN
SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan yang meliputi : a) Penyediaan Dokumen Tawaran; b) Pembidaan; c) Penilaian; dan d) Pengesyoran dan Pelantikan
Lebih terperinciMengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 Tahun 2009 bertajuk " Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih"
BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) (Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT) (a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) hendaklah sekurang-kurangnya
Lebih terperinciSURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB
KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,
Lebih terperinciPEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PEROLEHAN NAMA ARAHAN KERJA PEROLEHAN DOKUMEN NO. DOKUMEN SECARA SEBUT HARGA AK/BPP.BEND/002 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 5 1 November 2015 1.0 OBJEKTIF 2.0
Lebih terperinciTarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017
MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 SALINAN TERKAWAL Dokumen
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara Pengurusan Akaun Belum Terima. Prosedur ini meliputi perkara-perkara berikut dan tidak termasuk pengurusan hutang yuran
Lebih terperinciSASARAN KERJA TAHUNAN (2016) SASARAN KERJA (berdasarkan petunjuk prestasi) pengesyoran yang dikemukakan adalah betul dan tepat.
BAHAGIAN II AN (SKT) (Untuk diisi oleh PYD dan dilampirkan kepada Borang LNPT) PSP/H003/BD1 V.2.0 (a) Aktiviti / Projek / Keterangan yang disenaraikan sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) hendaklah sekurang-kurangnya
Lebih terperinciSOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,
Lebih terperinciPENGURUSAN PERTUKARAN GURU
SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:
Lebih terperinciPROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03
: PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed
Lebih terperinciPROSEDUR. PK.UiTM.CNS.(P).12
MUKA SURAT : 1 dari 15 PK.UiTM.CNS.(P).12 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/Tangan Nama Pn Surayya Hany Samat Prof Madya Dr. Abdul Halim b.ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Jurutera
Lebih terperinciPTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH
Lebih terperinciTajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,
Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira
Lebih terperinciPEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009
No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit
Lebih terperinciPOLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh
Lebih terperinciKERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan
KP 3.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Hidup Ikan (TPI) : Pelupusan Ikan PERBENDAHARAAN MALAYSIA Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP 3.7/2013 KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP
Lebih terperinciPUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan
Lebih terperinciKOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA
KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari
Lebih terperinciTatacara Pengurusan. Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT)
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (PANDUAN WARGA PHT) TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tujuan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) ini adalah bertujuan untuk menguruskan Harta Modal
Lebih terperinciPROSEDUR PENGURUSAN REKOD
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENGURUSAN REKOD NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S04 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014 PROSEDUR PENGURUSAN
Lebih terperinciDOKUMEN TIDAK TERKAWAL
Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,
Lebih terperinciSENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN
A SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN Bil Kod Tajuk 1. BEN UPE 001 Kelulusan Spesifikasi Alat/Pembelian 2. BEN/UPE/022 Jadual Perbandingan Harga 3. BEN/CRIM/RND/007 (i) Borang Viremen (Pindah Peruntukan
Lebih terperinciGARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 1 GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH
Lebih terperinci1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN
SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN
Lebih terperinciSOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001
Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan
Lebih terperinci3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.
SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
Lebih terperinciBAHAGIAN I PENGENALAN
BAHAGIAN I PENGENALAN 1. PENDAHULUAN Page 1 Garis Panduan Pengurusan Dan Pentadbiran Pejabat Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) disediakan sebagai panduan kepada ANGKASA Pusat dan Negeri di
Lebih terperinciSOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)
Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan
Lebih terperinciSumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER
PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT
Lebih terperinciPEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK
PEROLEHAN BAHAN SUMBER ELEKTRONIK P.UTeM (ISO)/PO/PK02 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Mohd Mawardi bin Badruddin 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3
Lebih terperinciSOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)
Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan
Lebih terperinciPROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02
OSEDUR MUKA SURAT : 1 dari 16 OSEDUR PK.UiTM.CNS(P).02 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haji Karim Haji Kasnan Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan
Lebih terperinciSumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari
Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90
Lebih terperinciKUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006
KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN
Lebih terperinciFAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Pindaan Terakhir :
Mukasurat : 2 daripada 6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi menjelaskan urusan penyeliaan. 2.0 SKOP Proses penyeliaan meliputi pemilihan tajuk, penyeliaan pelajar, penilaian dan penggredan. 3.0 TERMINOLOGI
Lebih terperinciUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)
KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon
Lebih terperinci1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN
SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN
Lebih terperinciPROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM
Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP
Lebih terperinciSYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD
NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 1 dari 9 62 PENERANGAN CARTA ALIR 10 Pengemukaan Permohonan Jurutera perunding M & E (pemohon) perlu mengemukakan permohonan ke SYABAS Untuk bangunan 6 tingkat dan
Lebih terperinciPEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTM.03/10.12/3 Jld 2. (6) Tarikh : 15 Mei 2000 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000 Dekan-Dekan Fakulti, Ketua-Ketua Jabatan, Universiti Teknologi Malaysia.
Lebih terperinciFAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh
Lebih terperinciFADZILLAH BINTI RAHMAN
PENGURUSAN BAJET Disampaikan oleh : FADZILLAH BINTI RAHMAN Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan Pejabat Bendahari UTM fazilah@utm.my/07-5530256/019-7299935 KATEGORI PERUNTUKAN Bajet Mengurus
Lebih terperinciSALINAN DOKUMEN TERKAWAL
: PK...(O).01 Muka Surat : 1/14 PK..(O).01 Tandatangan Nama Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof Dr. Hj. D zul Haimi Md. Zain (A.I.S) Jawatan Timbalan
Lebih terperinciUNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PKNS 2013
BAHAGIAN V ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI Mesyuarat agung 23. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta, Peraturan, arahan atau garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari semasa ke semasa dan
Lebih terperinciM / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.
1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan
Lebih terperinci3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.
SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001
Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini
Lebih terperinciMAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Kuala Lumpur. Tarikh : 27 Oktober 2014
LAMPIRAN Q SEBUT HARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG/PERKHIDMATAN MAJLIS AMANAH RAKYAT (Surat Pekeliling Perolehan MARA Bil. 5/2012) Bila menjawab, sila nyatakan nombor ini No. ebidding : EBID086/14/0007
Lebih terperinciKELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)
KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/AMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/ambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti
Lebih terperinciKERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMATUHAN TERHADAP KRITERIA SEMAKAN BERHUBUNG DENGAN KAWALAN PENGURUSAN ASET DAN STOR 1.0 Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan 1.1 JKPAK ditubuhkan. 1.2 Keanggotaan JKPAK dipatuhi. 1.3 Bermesyuarat
Lebih terperinciOPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003
Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat
Lebih terperinciKERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991
KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan
Lebih terperinciPolisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01
Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:
Lebih terperinciPUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab
Lebih terperinciBUKU KADAR BAYARAN TUGAS RASMI JAWATANKUASA PERHUBUNGAN ANGKASA NEGERI JPAN
BUKU KADAR BAYARAN TUGAS RASMI JAWATANKUASA PERHUBUNGAN ANGKASA NEGERI JPAN Disediakan Oleh Bahagian Kewangan ANGKASA (Dikemaskini pada 15 Januari 2015) angkasa (Angkatan Koperasi Kakitangan ANGKASA Berhad)
Lebih terperinciGARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03)
Semua Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri, Pegawai Daerah, PULAU PINANG. SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN
Lebih terperinci1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN
/PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008
Lebih terperinci3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh
Lebih terperinciKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PEROLEHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-S03 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN NAMA TANDATANGAN
Lebih terperinciR2001 PENGURUSAN ORGANISASI
R2001 PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN KEWANGAN Kewangan merupakan faktor utama dan pemangkin yang dapat menggerakkan persatuan dengan lebih aktif dan lancar. Persatuan yang ditubuhkan seharusnya mengendali
Lebih terperinci1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN
/PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai
Lebih terperinciPEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010
PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua
Lebih terperinciPANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI
1.0 PENDAHULUAN Staf yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu projek atau aktiviti yang diluluskan oleh UiTM, boleh memohon pendahuluan pelbagai untuk membeli barang/perkhidmatan bagi menjayakan atau
Lebih terperinciJPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009
JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR
Lebih terperinciPEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI
PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia
Lebih terperinciPOLITEKNIK MUADZAM SHAH
POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT
Lebih terperinciBAHAGIAN 3 - PENGURUSAN BELANJAWAN
BAHAGIAN 3 - PENGURUSAN BELANJAWAN 1. RANCANGAN KEWANGAN Belanjawan adalah satu perancangan kewangan merangkumi anggaran perbelanjaan yang dicadangkan bersama dengan anggaran hasil bagi sesuatu tempoh.
Lebih terperinciPeraturan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016
Peraturan Universiti Tun Hussein Onn Pengurusan Keselamatan Pekerja Luar 2016 BIL KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 Nama dan Pemakaian 1 2 Tafsiran 1-5 3 Akta, Kaedah dan Peraturan Lain Yang Terpakai
Lebih terperinciPENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015
JB.SPB.G.2/2015 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 TUJUAN
Lebih terperinciPROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR
NO. KELUARAN 06 MUKA SURAT 2 PK.UiTM.FSKM(O).11 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan
Lebih terperinciSOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS
Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan
Lebih terperinciPENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI
Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan/hasil Universiti yang terdiri daripada kutipan hasil sewaan ruang, sewaan peralatan, caj perkhidmatan
Lebih terperinciINDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI
INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN
Lebih terperinci