NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROVINSI RIAU. : 02 DESEMBER 20ts

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROVINSI RIAU. : 02 DESEMBER 20ts"

Transkripsi

1

2

3 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROVINSI RIAU NOMOR TANGGAL : 4[NK/XII/205 23ISKB/PIMP/DPRD I2OI5 : 02 DESEMBER 20ts TENTANG PRIORITAS DAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 206 Yang bertanda tangan di bawah ini :. Nama Jabatan Alamat Kantor 2. a. Nama Jabatan Alamat Kantor b. Nama Jabatan Alamat Kantor c. Nama Jabatan Alamat Kantor : H. ARSYADruLIANDI RACHMAN : Plt. Gubernur Riau : Jl. Jenderal Sudirman No. 460, Pekanbaru Bertindak sslaku dan atas nama Pemerintah Drs. MANAHARA MANURLING Ketua DPRD Jl. Jenderal Sudirman No. 79, Pekanbaru Ir. H. NOVIWALDY JUSMAN Wakil Ketua DPRD Jl. Jenderal Sudirman No. 79. Pekanbaru dr. H. SI-INARYO Wakil Ketua DPRD Jl. Jenderal Sudirman No. 79. Pekanbaru sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antar6. DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 206.

4 Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada lcesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 20t6, pata pihak sepakaterhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 206 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, program dan kegiatan, dan belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 246. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ABPD Tahun Anggaran 206 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 206. PIt. GUBERNUR RIAU Selaku PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Selaku, ANDI RACHMAN Drs. AHARA MANURUNG WAKIL KETUA Ir. II. NOVIWALDY JUSMAN w WAKIL KETUA

5 DAFTAR ISI Halaman BAB : PENDAHULUAN... I-. Latar Belakang... I-.2 Dasar Hukum Maksud dan Tujuan BAB 2 : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH... II- Tabel 2. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran II- BAB 3 : PRIORITAS BELANJA DAERAH... III- Tabel.3. Matriks Prioritas Pembangunan... III- BAB 4 : SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN... IV- Tabel 4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan... IV- Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran IV-6 URUSAN WAJIB. Pendidikan... IV-6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan IV-6.2 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi... IV-2 2. Kesehatan... IV Dinas Kesehatan... IV-24 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 i

6 2.2 Rumah Sakit Umum Arifin Achmad... IV Rumah Sakit Jiwa Tampan... IV Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi... IV Pekerjaan Umum... IV Dinas Bina Marga... IV Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air... IV Perencanaan Pembangunan... IV Badan Perencanaan Pembangunan Daerah... IV Perhubungan... IV Dinas Perhubungan... IV Lingkungan Hidup... IV Badan Lingkungan Hidup... IV Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana... IV Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana... IV Sosial... IV Dinas Sosial... IV Badan Penanggulangan Bencana Daerah... IV Ketenagakerjaan... IV Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan... IV Koperasi dan Usaha Kecil Menengah... IV Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah... IV-79 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 ii

7 . Penanaman Modal... IV-82. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah... IV-82.2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu... IV Pemuda dan Olahraga... IV Dinas Pemuda dan Olahraga... IV Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri... IV Satuan Polisi Pamong Praja... IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik... IV Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian... IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah... IV Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah... IV Sekretariat Daerah... IV Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah... IV Badan Penelitian dan Pengembangan... IV Inspektorat... IV Badan Penghubung... IV Dinas Pendapatan... IV Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah... IV Sekretariat Korpri... IV Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah... IV-35 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 iii

8 4.2 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah... IV Ketahanan Pangan... IV-4 5. Badan Ketahanan Pangan... IV-4 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa... IV Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa... IV Komunikasi dan Informatika... IV Dinas Komunikasi dan Informatika... IV Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah... IV-50 URUSAN PILIHAN. Pertanian... IV-52. Dinas Pertanian dan Peternakan.. IV-52.2 Dinas Perkebunan... IV-57.3 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan... IV Kehutanan... IV Dinas Kehutanan... IV Energi dan Sumberdaya Mineral... IV Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral... IV Pariwisata... IV Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif... IV Kelautan dan Perikanan... IV Dinas Perikanan dan Kelautan... IV-75 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 iv

9 Tabel Perdagangan... IV Dinas Perindustrian dan Perdagangan... IV-80 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran IV-84 BAB 5 : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH... V- Tabel 5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran V- BAB 6 : PENUTUP... VI- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 v

10 . Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai mekanisme perencanaan pembangunan, maka PPAS Tahun 206 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana APBD Tahun 206. Penyusunan PPAS dimaksud juga dilakukan guna dapat mensinergikan perencanaan pembangunan dan paningkatan kualitas perencanaan pembangunan di. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana APBD setelah terlebih dahulu dibahas dan disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan DPRD. PPAS disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pokok-pokok Kebijakan Keuangan Daerah, aspirasi masyarakat melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil evaluasi kinerja APBD dan identifikasi permasalahan Tahun 205. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 I -

11 Berdasarkan pada beberapa uraian diatas, PPAS Tahun Anggaran 206 merupakan plafon anggaran dalam penyusunan RAPBD Tahun 206 maupun RKA SKPD Tahun Dasar Hukum Adapun peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan dan menjadi dasar hukum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 206 adalah sebagai berikut:. Undang-undang Nomor 6 Tahun 958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 958 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 646); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 205 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 I - 2

12 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 27); 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 20 Nomor 30);. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 202 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 I - 3

13 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Tahun 202 Nomor 540); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 205 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 206 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 903); 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4); 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9); 5. Peraturan Daerah Nomor Tahun 204 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 204 Nomor ); 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 204 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 204 Nomor 2); 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 204 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah (Lembaran Daerah Tahun 204 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 204 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9); 9. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 205 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 206 (Lembar Daerah Tahun 205 Nomor 63). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 I - 4

14 .3 Maksud dan Tujuan.3. Maksud Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 206 dimaksudkan untuk membangun komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga diperlukan prioritas untuk pencapaian rencana pembangunan jangka pendek daerah..3.2 Tujuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 206 disusun sebagai dasar maupun acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 206, dengan berpedoman pada RKPD Tahun 206 dan Kesepakatan Hasil Musrenbang Tahun 205 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 I - 5

15 Tabel 2. Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 206 NO PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN DASAR HUKUM A PENDAPATAN DAERAH 7,703,25,6,50.04 Pendapatan asli daerah 3,495,548,893,3.3. Pajak daerah 2,765,548,893,3.3.2 Retribusi daerah,000,000, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 28,000,000, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 50,000,000, Dana perimbangan 3,330,676,868, Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak 2,334,746,488, Dana alokasi umum 737,744,590, Dana alokasi khusus 258,85,790, Lain-lain pendapatan daerah yang sah 876,899,400, Hibah 2,825,000, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 874,074,400, JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 7,703,25,6,50.04 B PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3,596,550,8,50.30 Penerimaan pembiayaan 3,596,550,8,50.30 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 3,596,550,8,50.30 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3,596,550,8,50.30 JUMLAH DANA TERSEDIA,299,675,280, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 II-

16 Bab I Tabel 3. Matriks Prioritas Pembangunan No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Penguatan dan pembangunan jaringan infrastruktur Meningkatnya Aksessibilitas Dari 7 Desa pada Tahun 203 menjadi 30 Desa Tahun 206 Dinas Bina Marga 2 Meningkatnya Desa/Kelurahan Penerima Dinas Bina Marga Manfaat dari 48 Desa Tahun 203 menjadi.44 Desa Tahun Peningkatan jalan dari 93,0 Km dalam Dinas Bina Marga kondisi baik di Tahun 203 menjadi.28 Km Tahun Meningkatkan jaringan irigasi/rawa dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang jaringan drainase pengendali banjir dari Dan Sumber Daya Air 955,88 Km Tahun 203 menjadi.347,68 Km Tahun Rasio elektrifikasi dari 6,95% Tahun 203 menjadi 73,49% Tahun 206 sekaligus dengan meningkatkan kapasitas daya pembangkit listrik dari 35 MW Tahun 203 menjadi 56 KW di Tahun Dengan sasaran melihar persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih dari 37% Tahun 203 target Tahun 206 menjadi 43% Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM Program Pengembangan/Peningkatan Laboratorium Pengujian Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-

17 No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Dinas Energi Dan Sumber Daya Program Pembinaan Dan Pengembangan Mineral Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 2 Pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan Meningkatkan jumlah gedung kesenian 8 unit Tahun 203 menjadi 2 unit Tahun 206 dan jumlah sarana olahraga dari 34 unit Tahun 203 menjadi 36 unit, serta peningkatan ratio tempat ibadah persatuan penduduk dari :785 dengan target 206 menjadi :70 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 2 Pembangunan gender dari 66,76% Tahun 203 menjadi 66,94% Tahun 206 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Badan Penghubung, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga Sekretariat Daerah Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pelestarian Budaya Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama 3 Peningkatan sarana prasarana, pemantapan aparatur dan birokrasi pemerintahan Perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dengan tetap menjadi WTP di Tahun Peningkatan indeks efektivitas pemerintahan dari 6,8% Tahun 203 menjadi 6,79% Tahun 206 dan meningkatkan integritas pelayanan publik dari 8,00% Tahun 203 menjadi 8,60% Tahun Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah cukup (C) di Tahun 206 menjadi baik (A) pada Tahun Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan sasaran nilai keterbukaan informasi dari 32,27% Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi 42,9% 5 Mengurangi potensi konflik 00 konflik di Tahun 203 menjadi 70 konflik Tahun 206 Semua SKPD Semua SKPD Semua SKPD Semua SKPD Semua SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-2

18 No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Badan Perencanaan Program Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Ekonomi Badan Perencanaan Program Perencanaan Sosial Budaya Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Pembangunan Daerah dan Sumber Daya Alam Badan Penanggulangan Bencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Rawan Bencana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Penataan Administrasi Dan Kependudukan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Badan Penanggulangan Bencana Program Penelitian, Pendidikan dan Daerah Latihan Sekretariat Daerah Program Pembinaan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Sekretariat Korpri Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Satuan Polisi Pamong Praja Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Dprd, Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah, Badan Penghubung Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Program Pembinaan Dan Fasilitasi Aset Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Inspektorat, Badan Pengelola Program Peningkatan Sistem Keuangan Dan Aset Daerah, Pengawasan Internal Dan Pengendalian Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan KDH Inspektorat Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Inspektorat Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Sekretariat Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Badan Kepegawaian, Pendidikan Program Pendidikan Kedinasan Dan Pelatihan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Program Peningkatan Kapasitas Inspektorat, Badan Kepegawaian, Sumberdaya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-3

19 No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Badan Penelitian Dan Program Penguatan Sistem Inovasi Pengembangan Daerah (PSIDa) Badan Penelitian Dan Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sekretariat Daerah, Dinas Program Penataan Kelembagaan Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Program Penataan tatalaksana Kebudayaan, Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Program Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi Inspektorat Sekretariat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan Program Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Badan Penghubung Sekretariat Daerah Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Dinas Komunikasi Dan Informatika Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Penghubung Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Program Pelayanan Publik Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI Program Pembinaan Jasmani dan Rohani anggota KORPRI Program Penataan Sistem dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Program Peningkatan Ketatalaksanaan Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-4

20 No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Sekretariat Komisi Penyiaran Program Kerjasama Antar Lembaga Indonesia Daerah Sekretariat Komisi Penyiaran Program Penataan Penguatan dan Indonesia Daerah Pengembangan Kelembagaan Sekretariat Badan Koordinasi Program Pemberdayaan Penyuluhan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan 4 Peningkatan dan pemantapan pembangunan ekonomi berdaya saing Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup dari 56,23% Tahun 203 menjadi 65,5% Tahun 206 Badan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi 2 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing 52,66 orang di Tahun 203 menjadi orang Tahun Meningkatkan nilai investasi swasta 9.60 Triliun pada Tahun 203 menjadi,5 triliun Tahun Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (harga konstan tanpa migas) dari 6,07% pada Tahun menjadi 6,83% Tahun Meningkatkan partisipasi angkatan kerja (TPAK) dari 63,6% pada Tahun 203 target Tahun 206 menjadi 65,54% Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Kebakaran Hutan Badan Penanggulangan Bencana Program Penyelenggaraan Daerah Penanggulangan Bencana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas Dan Dan Kependudukan Produktivitas Tenaga Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian Dan Peternakan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dinas Pertanian Dan Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Dinas Pertanian Dan Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Dinas Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dinas Kehutanan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri Dinas Kehutanan Program Perencanaan dan Pengembangan Baton Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Program Pengembangan Pemasaran Kreatif Pariwisata Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Program Pengembangan Destinasi Kreatif Pariwisata Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Kreatif Berbasis Seni Budaya Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-5

21 No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Dinas Perindustrian Dan Program Peningkatan Kemampuan Perdagangan Teknologi Industri Dinas Perindustrian Dan Program Pengembangan Agro dan Perdagangan Industri Unggulan Berbasis Teknologi 5 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah Dinas Pendidikan Dan dari 8,65% Tahun 203 menjadi 9,50% Kebudayaan Tahun 206 dan angka melek huruf 98,54% Tahun 203 menjadi 99,5% Tahun Sasaran angka partisipasi kasar SD/MI 2,38% Tahun 203 target Tahun 206 5,59%, SMP/MTs 02,63% Tahun 203 menjadi Tahun ,63%, SMA/SMK/MA Tahun ,78% target Tahun 206 menjadi 85,53% Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 3 Sasaran angka partisipasi murni SD/MI Dinas Pendidikan Dan 2,38% Tahun 203 dengan target Tahun Kebudayaan 206 menjadi 98,65%, SMP/MTs 02,63% Tahun 203 target Tahun 206 menjadi 97,03%, SMA/SMK/MA 78,78% Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi 72,02% 4 Sasaran angka partisipasi sekolah usia 7-2 Dinas Pendidikan Dan Tahun 98,80% Tahun 203 dengan target Kebudayaan Tahun 206 menjadi 99,5%, usia 3-5 Tahun 92,00% Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi 95,90%, usia 6-8 Tahun 65,00% Tahun 203 dengan target ,04% 5 Sasaran rasio akseptor KB Aktif Per jumlah pasangan usia subur dari 64,00% Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi 60%. 6 Sasaran angka kematian bayi per.000 kelahiran hidup dari Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi Sasaran angka kematian ibu per kelahiran hidup 8.00 Tah un 203 dengan target Tahun 206 menjadi 2.00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Dasar Program Pembangunan Sekolah Terpadu Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 8 Sasaran angka kematian balita Per Dinas Pendidikan Dan kelahiran dari Tahun 203 dengan Kebudayaan target Tahun 206 menjadi Sasaran angka harapan hidup dari 7,82% Dinas Kesehatan Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi 72,83% Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Rumah Sakit Jiwa Tampan Rumah Sakit Jiwa Tampan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-6

22 No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Dinas Kesehatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan Dinas Kesehatan Program Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan Dinas Kesehatan Program Pembiayaan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Tampan, Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Kesehatan pada BLUD RS Achmad Badan Pemberdayaan Program Keluarga Berencana Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Program Pengembangan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan 6 Peningkatan kesejahteraan rakyat Sasaran rasio produksi dan kebutuhan pangan dari 0,5% Tahun 203 menjadi 0,54%Tahun Sasaran jumlah industri hilir dari 2 industri Tahun 203 menjadi 2 industri Tahun Sasaran nilai tukar petani (NTP) dari 05,93 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang pada Tahun 203 menjadi 07,44 Tahun Dan Sumber Daya Air Menurunkan persentase penduduk miskin dari 8,42% di Tahun 203 menjadi 5,84% Tahun Sasaran melihat indek kedalam kemiskinan (p),8% Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi 0,94% dan indek keparahan kemiskinan (p2) dari 0,30% Tahun 203 dengan target Tahun 206 menjadi 0,8% Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Program Lingkungan Sehat Perumahan Dan Sumber Daya Air, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Program Pengembangan Perumahan Masyarakat, Pemerintahan Dan Perdesaan Pembangunan Desa Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Program Kerjasama masyarakat melalui pendekatan terhadap Pembangunan pengeluaran perkapita Rill yang disesuaikan (daya beli) dari Rp Perbulan di Tahun 203 menjadi Rp Perbulan Tahun 206 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Program Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial Program Pelayanan Sosial Melalui Panti Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Badan Penanggulangan Bencana Program Rehab dan Rekonstruksi Daerah Dampak Bencana Alam Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Kecil Dan Menengah Menengah Yang Kondusif Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Program Pengembangan Sistem Kecil Dan Menengah Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-7

23 No. Prioritas Sasaran SKPD Melaksanakan Nama Program Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Program Peningkatan Kualitas Kecil Dan Menengah Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Program Pengembangan Kewirausahaan Kecil Dan Menengah dan Keunggulan Kompetitif KUMKM Sekretariat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perikanan Dan Kelautan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP Prov Riau Program Pengembangan Konservasi Sumberdaya Perikanan Kelautan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 III-8

24 Tabel 4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan BELANJA TIDAK BELANJA NO URUSAN / SKPD KET LANGSUNG LANGSUNG 6 URUSAN WAJIB 4,875,700,37, ,555,86,89, ,430,887,262, PENDIDIKAN 89,264,706, ,89,750, ,084,457, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70,276,949, ,920,360, ,97,30, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 8,987,756, ,899,390, ,887,46, KESEHATAN 78,987,050, ,37,85, ,304,90, Dinas Kesehatan 34,675,245, ,20,953, ,877,99, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 92,367,78, ,20,724, ,578,443, Rumah Sakit Jiwa Tampan 32,584,48, ,626,074, ,20,556, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi 9,359,604, ,279,099, ,638,703, PEKERJAAN UMUM 74,000,000,000.00,994,379,453, ,068,379,453, Dinas Bina Marga 44,000,000,000.00,474,772,398,000.00,58,772,398, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air 30,000,000, ,607,055, ,607,055, PERUMAHAN ,04,000, ,04,000, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air ,04,000, ,04,000, PENATAAN RUANG ,20,000, ,20,000, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air ,20,000, ,20,000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,000,000, ,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 IV-

25 BELANJA TIDAK BELANJA NO URUSAN / SKPD KET LANGSUNG LANGSUNG 6.6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 26,59,200, ,586,294, ,77,494, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 26,59,200, ,064,882, ,656,082, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,000, ,000, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air ,000, ,000, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ,000, ,000, Dinas Sosial ,84, ,84, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,000, ,000, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ,500, ,500, Satuan Polisi Pamong Praja ,000, ,000, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ,000, ,000, Sekretariat Daerah 0.00,356,000,000.00,356,000, Sekretariat DPRD ,000, ,000, Badan Penghubung 0.00,200,000,000.00,200,000, Sekretariat Korpri ,000, ,000, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ,000, ,000, Badan Pengelola Perbatasan Daerah ,967,688, ,967,688, Badan Ketahanan Pangan 0.00,053,746,000.00,053,746, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa ,000, ,000, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ,000, ,000, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan ,730, ,730, Dinas Kehutanan ,000, ,000, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral ,563, ,563, Dinas Perikanan dan Kelautan 0.00,330,000,000.00,330,000, PERHUBUNGAN 28,000,000, ,90,292, ,90,292, Dinas Perhubungan 28,000,000, ,90,292, ,90,292, LINGKUNGAN HIDUP 9,36,86, ,336,267, ,653,29, Badan Lingkungan Hidup 9,36,86, ,336,267, ,653,29, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ,432,940, ,432,940, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ,432,940, ,432,940, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7,833,35, ,900,000, ,733,35, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 7,833,35, ,720,000, ,553,35, Sekretariat Daerah ,80,000, ,80,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 IV-2

26 BELANJA TIDAK BELANJA NO URUSAN / SKPD KET LANGSUNG LANGSUNG 6.2 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ,442,420, ,442,420, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ,442,420, ,442,420, SOSIAL 3,458,868, ,9,043, ,577,9, Dinas Sosial 23,580,803, ,259,833, ,840,637, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7,878,064, ,259,209, ,37,274, Sekretariat Daerah ,600,000, ,600,000, KETENAGAKERJAAN 30,854,900, ,783,88, ,638,78, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan 30,854,900, ,309,448, ,64,348, Sekretariat Daerah ,474,370, ,474,370, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2,03,093, ,54,463, ,554,556, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2,03,093, ,446,767, ,459,860, Sekretariat Daerah 0.00,094,696,000.00,094,696, PENANAMAN MODAL 26,482,030, ,536,38, ,08,68, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 9,95,834, ,740,45, ,935,979, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 7,286,96, ,558,993, ,845,89, Badan Penghubung ,237,000, ,237,000, KEBUDAYAAN ,672,000, ,672,000, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,220,000, ,220,000, Badan Penghubung ,452,000, ,452,000, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4,054,000, ,993,39, ,047,39, Dinas Pemuda dan Olahraga 4,054,000, ,793,39, ,847,39, Sekretariat Daerah ,200,000, ,200,000, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4,270,777, ,437,095, ,707,873, Satuan Polisi Pamong Praja 3,04,053, ,260,228, ,274,28, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,256,724, ,936,526, ,93,250, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,000, ,000, Sekretariat Daerah ,000,000, ,000,000, Sekretariat Korpri 0.00,040,340,90.00,040,340,90.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 IV-3

27 BELANJA TIDAK BELANJA NO URUSAN / SKPD KET LANGSUNG LANGSUNG 6.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 4,265,878,765, ,03,999, ,27,892,764, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 34,988,25, ,988,25, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4,770,745, ,770,745, Sekretariat Daerah 69,887,374, ,988,226, ,875,600, Sekretariat DPRD 8,72,056, ,82,266, ,533,322, Badan Penelitian dan Pengembangan 2,948,947, ,840,965, ,789,92, Inspektorat 20,526,86, ,799,627, ,325,83, Badan Penghubung 2,234,206, ,070,623, ,304,829, Dinas Pendapatan 55,602,977, ,304,923, ,907,90, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 24,739,55, ,056,239, ,795,79, Sekretariat Korpri 3,890,000, ,25,084, ,05,084, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3,900,008,560, ,93,73, ,935,202,292, Badan Pengelola Perbatasan Daerah 7,560,944, ,882,32,000.00,443,256, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0.00,55,000,000.00,55,000, Satuan Polisi Pamong Praja ,695,000, ,695,000, KETAHANAN PANGAN 9,809,5, ,320,889, ,30,400, Badan Ketahanan Pangan 9,809,5, ,820,889, ,630,400, Dinas Perkebunan ,500,000, ,500,000, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA 2,349,707, ,76,92, ,0,900, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa 2,349,707, ,76,92, ,0,900, STATISTIK ,000, ,000, Dinas Komunikasi dan Informatika ,000, ,000, KEARSIPAN ,003,000, ,003,000, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ,003,000, ,003,000, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7,535,582, ,987,588, ,523,7, Dinas Komunikasi dan Informatika 4,07,924, ,04,999, ,3,924, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 3,463,657, ,288,450, ,752,07, Sekretariat Daerah ,553,099, ,553,099, Badan Penelitian dan Pengembangan ,000, ,000,000.00,20,7 Badan Penghubung 0.00,544,040,000.00,544,040, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 IV-4

28 BELANJA TIDAK BELANJA NO URUSAN / SKPD KET LANGSUNG LANGSUNG Sekretariat Korpri ,000, ,000, PERPUSTAKAAN ,847,000, ,847,000, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ,847,000, ,847,000, URUSAN PILIHAN 93,434,422, ,353,595, ,788,07, PERTANIAN 78,628,599, ,80,55, ,439,5, Dinas Pertanian dan Peternakan 47,342,07, ,649,09, ,99,27, Dinas Perkebunan 7,55,638, ,256,062, ,77,700, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 3,770,854, ,905,379, ,676,233, KEHUTANAN 33,5,650, ,57,240, ,028,890, Dinas Kehutanan 33,5,650, ,57,240, ,028,890, ENERGI DAN SUMBEDAYA MINERAL 6,87,073, ,39,097, ,578,7, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 6,87,073, ,39,097, ,578,7, PARIWISATA,74,285, ,860,200, ,574,485, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,74,285, ,860,200, ,574,485, KELAUTAN DAN PERIKANAN 20,03,637, ,030,9, ,34,548, Dinas Perikanan dan Kelautan 20,03,637, ,030,9, ,34,548, PERDAGANGAN 33,289,75, ,298,685, ,587,860, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 33,289,75, ,298,685, ,587,860, PERINDUSTRIAN ,257,900, ,257,900, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ,257,900, ,257,900, KETRANSMIGRASIAN ,87,00, ,87,00, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan ,87,00, ,87,00, TOTAL 5,069,34,793, ,230,540,486,623.00,299,675,280, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 IV-5

29 Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PENDIDIKAN : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BELANJA DAERAH 960,722,30, BELANJA TIDAK LANGSUNG 70,276,949,94.00 BELANJA LANGSUNG 890,445,360, URUSAN WAJIB 0 PENDIDIKAN 804,920,360, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 69 Jenis,675,538, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 25 jenis 395,000, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor 6 gedung, 2 halaman, 20 jenis 200,000, Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 00 unit PC, 0 unit AC, 0 unit laptop, 0 unit penghancur kertas, 5 unit pompa air, 5 unit televisi, 20 unit filling cabinet, 5 lemari 6,500,000, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-rapat Daerah koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan luar daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik 6 meteran, 8 saluran, meteran Verifikasi, Evaluasi, dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kegiatan 200,000, kali makan 700,000, kali konsultasi,354,469, Verifikasi, Evaluasi, dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor 6 gedung, 2 halaman Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Tersedianya Jasa Keamanan Kantor dan 0 orang tenaga Administrasi Perkantoran Tenaga Administrasi Perkantoran adm, 8 orang satpam Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi Terwujudnya belanja surat kabar, majalah, sosialisasi, dan publikasi 20 langganan surat kabar, 20 buah belanja jasa publikasi media 5,365,500,000.00,700,000,000.00,735,59,800.00,800,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 4 Gedung 472,500, kali servis mobil, bahan bakar 2 unit mobil 950,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 6

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 70 unit, 4 unit mesin fotocopy, 2 kl sound sistem, 20 komputer, 20 servis printer, kl perangkat IT. 750,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabilitasinya Gedung Kantor 2 Gedung 25,000,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Harian 500 Orang 40,000, Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian Batik Melayu Riau 500 Orang 370,000, Pengadaan Pakaian Olahraga dan Tersedianya Pakaian Olahraga 500 Orang 370,000, Perlengkapannya 0 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 org diklatpim, 2 org diklat teknis 350,000, In House Training Diklat Perencanaan dan Tersedianya aparatur yang memahami 2 Diklat, 20 33,540, Keuangan perencanaan dan keuangan Orang Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Tersedianya Standar Prosedur Operasional (SOP) Dinas Pendidikan Dokumen, 50 SOP 302,500, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Tersedianya Pengawas yang Proffesional 80 Orang 250,000, Pendidikan Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur 2 bln/4 kl/ ,000, Pns 0 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Dokumen 00,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya Laporan Semesteran Dokumen 00,000, Penyusunan Laporan Aset Tersusunnya Laporan Aset Dokumen 00,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Laporan Akhir Tahun Dokumen 00,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dokumen Renja SKPD sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Dokumen 00,000, Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Gugus dan Lembaga PAUD Meningkatnya Prestasi Lembaga PAUD 60 Orang 240,000, Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Murid Meningkatnya Minat Bakat dan Kreativitas 528 Orang,820,000, dan Guru PAUD Murid dan Guru PAUD Pendidikan dan Pelatihan Parenting PAUD Meningkatnya Pengetahuan PTK PAUD 20 Orang 525,000, tentang Parenting PAUD Bimtek Kurikulum 203 bagi PTK (Guru, PTK PAUD Menguasai Kurikulum Orang 975,000, Pengawas, dan Kepala PAUD) Diklat Penguatan Supervisi bagi Pengawas dan Meningkatnya Supervisi Pengawas dan 20 Orang 675,000, Penilik PAUD Penilik PAUD Diklat Pengawas TK/SD Meningkatnya Mutu Pengawas TK/SD 20 Orang 525,000, Pelatihan Tata Keloka Kepala PAUD Meningkatnya Tata Kelola Kepala PAUD 20 Orang 525,000, Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD 50 Orang 750,000, Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik 600 Orang 2,00,000, Pendidik PAUD Tingkat Dasar PAUD Tingkat Dasa Pendidikan dan Pelatihan Uji Kompetensi Tenaga Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik 600 Orang 2,00,000, Pendidik PAUD Tingkat Lanjutan PAUD Tingkat Lanjutan Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Tersedianya Trainers Berjenjang Tingkat 50 Orang 75,000, Dasar PAUD Dasar Training of Trainers Diklat Berjenjang Tingkat Lanjutan PAUD Tersedianya Trainers Berjenjang Tingkat Lanjutan 50 Orang 75,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Terselengggaranya bangunan SKB yang Layak unit 300,000, Guna/Aula Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jumlah pamong PAUD Harapan 70 orang 245,000, Apresiasi Pendidik, tenaga Kependidikan dan Terlaksananya Apresiasi PTK dan Peserta 36 Orang 600,000, peserta didik PAUD Didik PAUD yang mengikuti pelatihan berjenjang Beasiswa S PAUD Jumlah PTK PAUD yang mendapatkan 726 orang 0,260,000, beasiswa S PAUD Alat Permainan Edukasi Indoor/Dalam Terpenuhinya Alat Permainan Edukasi 200 lembaga 2,500,000, Indor/Dalam Alat Permainan Edukasi Outdoor/Luar Termenuhi sarana belajar APE Outdoor PAUD yang sesuai dengan kebutuhan usia anak 95 lembaga 3,800,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 7

31 Pengadaan Meubiler jumlah lembaga 300 lembaga 3,750,000, Gebyar PAUD Terlaksananya lomba pendidik dan anak didik 0 lomba,980,000, Program Pendidikan Menengah Pengadaan Media Pembelajaran SMA Terpenuhinya Pengadaan Media pembelajaran SMA Penyelengaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus 6 Paket 300,000, Sekolah 8,000,000, Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan 450 Orang 7,450,000, SMA Olahraga Penyelengaraan Pendidikan SMK Pertanian Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan 000 Org 3,82,220, Terpadu SMK Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 5 Sekolah 6,677,400, Pendidikan Menengah Penunjang Pendidikan Menengah Cerdas Cermat Terlaksanya Cerdas Cermat pada Jenjang 4 Kali 4,000,000, Pendidikan Menengah Pelatihan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Terlaksananya Pelatihan Kompetensi 50 Orang 300,000, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA Terlaksananya Pelatihan Tata kelola Tenaga 60 Orang 400,000, Laboran SMA Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA Terlaksananya Pelatihan Tata kelola Tenaga 60 Orang 400,000, Pustakawan SMA Pembangunan Hotel Training Terlaksananya Pembangunan Gedung Hotel Sekolah 3,000,000, Training Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk SMK 4 Terlaksananya Pembangunan RKB SMK 4 2 Ruang 3,283,200, Tahun Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren Terlaksananya Penyelenggaraan Pesantren 200 Orang 3,400,000, Teknologi (MA/SMK) Teknologi Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Terlaksananya Sarana dan Prasarana 4 Sekolah 3,000,000, Elektro Workshop Elektro Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Tersedianya Sarana dan Prasarana Labor Sekolah 500,000, Administrasi Perkantoran Administrasi Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga 60 Orang 400,000, Laboran SMK Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga 60 Orang 400,000, Pustaka SMK Penyelenggaraan SMK 4 Tahun Penambahan jam praktek lulusan SMK 9 Sekolah,000,000, Pelaksanaan Akreditasi Sekolah se Terlaksananya Akreditasi Sekolah Provinsi Riau 450 Orang 2,500,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Tersedianya peralatan praktrik perhotelan Sekolah,000,000, Perhotelan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Tersedianya peralatan praktrik kecantikan Paket 750,000, Kecantikan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Terlaksananya Lomba Seni Nasional 400 Orang,807,350, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa 400 Orang 4,750,000, Nasional Debat Bahasa Indonesia SMA Terlaksan2 Kab/ Kotaanya Debat Bahasa 60 Orang 379,780, Indonesia Jenjang SMA Debat bahasa Inggris SMA Terlaksananya Debat Bahasa Inggris SMA 60 Orang 386,960, Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Terlaksananya Olimpiade Sains Nasinal SMA 336 Orang 2,500,000, Lomba Kreatifitas Siswa SMK (LKS) Terdapat wakil untuk LKS 32 Orang 2,600,000, Nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Terdapat wakil pada Olahraga 504 Orang,900,000, Siswa Nasional SMK Debat Bahasa Tingkat SMK Terdapat wakil pada Olahraga 2 orang,00,590, Siswa Nasional SMK Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Terdapat wakil pada Olimpiade 5 Orang 880,000, Sains Terapan Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Terdapat wakil pada Festival 400 Orang,558,02, Lomba Seni Siswa Nasional Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian 250 Orang 565,000, Kompetensi SMK Kompetensi SMK Parade Cinta Tanah Air untuk jenjang SMA Jumlah Siswa yang mengikuti Parade Cinta 20 Orang 750,000, Tanah Air Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA Jumlah Siswa yang mengikuti lomba karya 20 Org 500,000, tulis untuk jenjang SMA Lomba Cerdas Cermat (LCC) Pancasila, UUD45, Peroleh Mendali Emas medali 2,659,469, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 203 di Pelaksanaan Kurikulum 203 di 780 Orang,060,000, Jenjang SMA/SMK Jenjang SMA/SMK Diklat Tenaga Pengawas SMA Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMA 60 Orang 420,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 8

32 Diklat Tenaga Pengawas SMK Terlaksananya Tata Kelola Tenaga Pengawas 36 Orang 276,000, SMK Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 203 SMA Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan 400 Orang,000,000, Kurikulum Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 203 SMK Terlaksanya Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 250 Orang 625,000, Pelaksanaan UN/UASBN SMA/MA/SMK Terselenggaranya UN/UASBN SMA/MA/SMK 2 Kab/ Kota,450,000, Tahun TOT Instruktur Kurikulum 203 SMA Meningkatnya peningkatan TOT Instruktur 500,300,000, Kurikulum 203 SMA Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas Meningkatnya Calon Pengawas dan Sertifikasi ,000, SMA Pengawas SMA Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Meningkatnya Kompetensi kepala Sekolah ,000, Sekolah SMA SMA Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA Meningkatnya Pelatihan Guru Bimbingan ,000, Konseling SMA Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA Meningkatnya Pelatihan Guru Bimbinga SMA ,000, Pelatihan Analisis Materi Esensial Mata Pelajaran UN SMA Terlaksananya analisis Materi Esensial Mata Pelajaran UN SMA Pelatihan Pembelajaran Aktiv, Inovativ, Kreatif, Meningkatnya Pelatihan Pembelajaran Aktiv, Efektif dan Menyenangkan bagi Tenaga Pendidik Inovativ, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan SMA bagi Tenaga Pendidik SMA ,400, ,580, Pelatihan Pendalaman Materi Try Out SMA Meningkatnya Pelatihan Pendalaman Materi ,000, Try Out SMA TOT Pengembangan Media Pembelajaran Meningkatnya TOT Pengembangan Media ,580, Berbasis TIK SMA Pembelajaran Berbasis TIK SMA Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK Meningkatnya Guru Mata Pelajaran UN ,000, SMA/SMK Training of Trainers Kurikulum 203 SMK Meningkatnya Training of Trainers Kurikulum 500,300,000, SMK MGMP Guru Mata Pelajaran SMA Meningkatnya MGMP Guru Mata Pelajaran ,000, SMA MGMP Guru Mata Pelajaran SMK Meningkatanya MGMP Guru Mata Pelajaran ,000, SMA Diklat Tim Pengembang Kurikulum 203 Dikmen Meningkatnya Diklat Tim Pengembang ,000, Kurikulum 203 Dikmen Sarana dan Prasarana Labor Biologi Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium Biologi SMA Paket 2,75,000, Revitalisasi SMA Tersedianya Bangunan SMA yang layak 4 Sekolah 6,949,000, Revitalisasi SMK Bangunan SMK layak huni 4 Sekolah 8,900,000, Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Tersedianya Unit Sekolah Baru SMK 2 Sekolah 8,467,200, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Tersedianya Ruang Kelas Baru 9 Kab/ Kota 7,460,000, Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Tersedianya ruangan kelas baru SMK 37 Ruang 2,240,200, Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor 6 Sekolah 5,75,000, SMA Kimia SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor 6 Sekolah 5,375,000, SMA Fisika SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Bahasa Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor 38 Sekolah 59,50,000, SMA Bahasa SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor 7 Sekolah 7,85,000, Multimedia dan Perpustakaan SMA Multimedia dan Perpustakaan SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Sosial Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Labor 7 Sekolah,495,000, SMA Sosial SMA Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Terpenuhinya peralatan praktik otomotif 7 Sekolah 6,000,000, Teknologi Workshop Otomotif Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Terpenuhinya peralatan praktik kerja mesin 5 Sekolah 8,000,000, Teknologi Workshop Mesin Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Kelompok Bisnis Labor Multimedia dan Akuntnsi Terpenuhinya peralatan praktik akuntansi 5 Sekolah 3,000,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Teknologi Hasil Pertanian 0 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Terpenuhinya peralatan praktik Teknologi Hasil Pertanian 5 Sekolah 2,500,000, Wakil Kepala Sekolah yang Siap Menjadi 40 orang 300,000, Kepala Sekolah Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Wakil Kepala Sekolah yang Siap Menjadi 40 Orang 300,000, (SMK) Kepala Sekolah Pengadaan Kelender Pendidikan Tersedianya kalender pendidikan 2500 explr 445,000, Review Kurikulum Muatan Lokal Adanya buku Kurikulum Muatan Lokal 230 Exs,500,000, Penerbitan Jurnal Pendidikan Terlaksannya Penerbitan Jurnal Pendidikan 2 jurnal/4 kl 850,000, terbit/.650 eks Pengelolaan Data Pendidikan Tersedianya data pokok Pendidikan 6 Jenjang pendidikan, 2 kab/kota,500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 9

33 Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Tersusunya program dan kegiatan urusan 2 Kab/Kota,300,000, pendidikan provinsi riau Penghargaan Siswa Berprestasi se- Terwujudnya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi se 50 penghargaan 850,000, Publikasi Informasi Pendidikan Publikasi Informasi Pendidikan Leflet, 20 paket Booklet,500,000, Workshop Penyusunan dan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah Meningkatnya kualitas guru dalam menyusun dan membuat media pembelajaran berbasis TIK Meningkatnya kualitas PTK dalam menyusun analisis jabatan dan beban kerja 240 Orang 624,000, Orang 624,000, Meningkatnya kualitas guru dalam menyusun 240 Orang 624,000, jurnal karya tulis ilmiah Penugasan Sarjana Mengajar Daerah 3T (SM3T) Tersedianya Guru Sarjana Mengajar Daerah 208 Sarjana 6,840,000, T (SM3T) Pendidikan Expo Pendidikan Expo Kegiatan 500,000, Sosialisasi Program e-sabak Sosialisasi Program e-sabak 00 Orang 260,000, Sosialisasi UN Berbasis TIK (CBT) Sosialisasi UN Berbasis TIK (CBT) 00 Orang 260,000, Sosialisasi PPDB Online Sosialisasi PPDB Online 00 Orang 260,000, Pelatihan Pengembangan Program e-sabak Pelatihan Pengembangan Program e-sabak 50 Orang 390,000, Pelatihan Teknisi PPDB-Online Pelatihan Teknisi PPDB-Online 50 Orang 390,000, Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK (CBT) Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK (CBT) 50 Orang 390,000, Pengadaan Peralatan Program e-sabak Pengadaan Peralatan Program e-sabak 05 Paket 26,450,000, Peringatan Hari Pendidikan Nasional Peringatan Hari Pendidikan Nasional event 300,000, Peringatan Hari Guru Nasional Peringatan Hari Guru Nasional event 200,000, Peringatan Bulan Bahasa Nasional Peringatan Bulan Bahasa Nasional event 200,000, Peringatan Hari Membaca Nasional Peringatan Hari Membaca Nasional event 200,000, Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan 2 Kegiatan 2,500,000, Menengah dan PKPLK Pendidikan Menengah dan PKPLK Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Riau Terlaksananya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi 2 Kab/Kota 3,250,000, Ki Hajar Award Tingkat Terlaksananya Ki Hajar Award Tingkat 2 Kab/Kota,25,40, Diklat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Meningkatnya Diklat Musyawarah Kerja ,000, SD, SMP, SMA dan SMK Kepala Sekolah (MKKS) SD, SMP, SMA dan SMK Pembinaan dan Monitoring Guru Bantu Pembinaan dan Monitoring Guru bantu guru / 2 kab/kota 2,425,000, Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi Bagi Pelajar Se- Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi Bagi Pelajar se 800 Orang,000,000, Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi Terselenggaranya Penyelenggaraan Dewan 26 Orang 300,000, Pendidikan Provinsi Penyelenggaraan Badan Akreditasi Sekolah Terselenggaranya Penyelenggaraan Badan 30 Orang 500,000, Akreditasi Sekolah 0 23 Program Pendidikan Tinggi Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Peningkatan Sumber Daya Manusia 2969 Orang 26,576,329, Dalam Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Peningkatan Sumber Daya Manusia Tersedianya 6,75,89, Nasional Sumber Daya Manusia Riauyang berkualitas dan berdaya saing Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Sarjana yang menguasai Ilmu Sains dan 30 Orang,500,000, Luar Negeri Teknologi yang berkualitas Beasiswa bidik misi S untuk Ekonomi Kurang Terlaksananya pendidikan S bagi ekonomi 43 Orang 5,00,225, Mampu kurang mampu Beasiswa bidik misi S2 untuk Ekonomi Kurang Terlaksananya pendidikan S2 bagi ekonomi 300 Orang 4,684,800, Mampu kurang mampu Kualifikasi S Bagi Tenaga Pendidik dan Lulusan S Tenaga Pendidik dan 548 Orang 2,72,700, Kependidikan Kependidikan Kualifikasi S2 Bagi Tenaga Pendidik dan Lulusan S2 Tenaga Pendidik dan 965 Orang 4,632,66, Kependidikan Kependidikan Kualifikasi S3 Bagi Tenaga Pendidik Lulusan S3 Tenaga Pendidik dan Kependidikan 7 Orang 2,507,689, Penyelengaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Perguruan Tinggi 4,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 0

34 Pameran Karya Ilmiah dan Cipta karya Perguruan Terlaksananya Pameran Karya Ilmiah dan Pameran 853,205, Tinggi se Cipta Karya Perguruan Tinggi se Pengadaan sarana Laboratorium Perguruan Tinggi di Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan Tinggi yang Memadai di 2 Perguruan Tinggi 2,27,699, Pengadaan sarana Perpustakaan Perguruan Tinggi di Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan Tinggi yang Memadai di Perguruan Tinggi 377,699, Pengadaan Meubelier Perguruan Tinggi di Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan Tinggi yang Memadai di 5 Perguruan Tinggi 2,000,000, Pengadaan Alat Kesehatan Perguruan Tinggi di Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan Tinggi yang Memadai di Perguruan Tinggi 377,699, Pengadaan Peralatan Olahraga Perguruan Tinggi di Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan Tinggi yang Memadai di Perguruan Tinggi 277,699, Pengadaan Peralatan Elektronik Perguruan Tinggi di Tersedianya Sarana & Prasarana Perguruan Tinggi yang Memadai di Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi 327,699, Pengadaan Prasarana Perguruan Tinggi di Tersedianya Pembangunan Perguruan Tinggi yang Memadai di 0 24 Program Pendidikan Dasar Pelatihan Kompetensi guru Kelas SD Meningkatnya kemampuan dan kompetensi guru menuju arah profesionalisme Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Terselenggaranya olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SMP menuju tingkat nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Terselenggaranya festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP menuju ke tingkat nasional Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Terselenggaranya olimpiade sains nasional (OSN) SMP menuju ke tingkat nasional Cipta Pelajar SMP Terselenggaranya lomba cipta pelajar SMP menuju tingkat nasional Lomba Motifasi Belajar Mandiri SMP Terbuka Terselenggaranya lomba motivasi belajar mandiri SMP terbuka menuju tingkat nasional Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP Terselenggaranya lomba penelitian ilmiah remaja (LPIR) SMP menuju tingkat nasional Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS) SMP Terselenggaranya lomba karya jurnalistik siswa SMP (LKJS) SMP menuju nasional Lomba Budaya Mutu SD Terpilihnya sekolah dasar yang memiliki budaya mutu dengan segala kekhasan dan keunggulannya masing-masing Bimtek Pendamping Kurikulum SD Terwujudnya pemahaman kurikulum bagi guru SD di Kabupaten/Kota se Perguruan Tinggi 3,020,99, Orang 780,000, orang 4,22,502, orang 2,550,420, orang,06,74, orang 589,603, orang 322,26, orang,006,564, orang 836,583, Sekolah 350,000, Gugus,67,360, Diklat Bimbingan Konseling bagi Guru Kelas di Meningkatnya profesionalisme guru SD 240 Orang 624,000, Sekolah Dasar Sosialisasi Kamp Literasi bagi Guru SD Meningkatnya kecerdasan dan ketermapilan membaca bagi guru dan siswa SD 240 Orang 664,230, Lomba Cipta Pelajar SD Terselenggaranya lomba cipta pelajar SD 36 Orang 332,680, Pengadaan Media Pembelajaran Penunjang Terpenuhinya media pembelajaran Kurikulum 2 Set,600,000, Kurikulum 203 SD SD Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP Terselenggaranya Ujian Nasional (UN) SMP 2 Kabupaten 2,04,20, Kota se Provinsi Riau Bimtek Penulisan Penelitian Ilmiah Remaja bagi Terselenggaranya pembinaan Penelitian 50 org 250,000, siswa SMP Ilmiah Remaja bagi siswa SMP se Propinsi Riau Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) GURU Terpilihnya peserta OSN Guru SD dan SMP ke 4 Medali 850,000, DIKDAS (SD dan SMP) Tingkat Nasional Pengadaan Alat Olahraga SMP Tersedianya alat olahraga SMP Paket 4,000,000, Pengadaan Media Pembelajaran Penunjang tersedianya labor bahasa SMP 24 unit 2,000,000, Kurikulum 203 SMP Bimtek Tim Pengembang Kurikulum Dikdas Terwujudnya pemahaman tentang kurikulum 203 di Kabupaten/Kota se 232 Orang 754,92, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV -

35 Uji Kompetensi Guru Bimbingan Konseling (BK) Meningkatnya Kompetensi guru bimbingan 400 orang,040,000, SMP dan konseling (BK) SMP Diklat Pengawas SMP Meningkatnya Kompetensi Tata Kelola 60 orang 56,000, Pengawas SMP Bimtek Pendidikan Karakter Guru Dikdas Meningkatnya Kopetensi Guru BK, PPKN, IPS, dan Bahasa dalam Pengembangan Karakter 480 orang,680,000, Diklat Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP Meningkatnya kompetensi bagi guru mata 200 orang 540,000, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi pelajaran yang di ujian nasionalkan Pengadaan Perlengkapan Asrama SMP Olahraga Tersedianya Perlengkapan Asrama SMP 400 Set 6,000,000, Olahraga Pelatihan Tenaga Labor IPA SMP Meningkatnya Kompetensi Tenaga Labor IPA 50 Orang 390,000, SMP Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SMP meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga 50 Orang 350,000, labor bahasa di sekolah-sekolah Pelatihan Tenaga Pustakawan SMP Terlatihnya tenaga pustakawan smp se 48 Orang 24,800, provinsi Riau Pelatihan Tenaga Labor IPA SD Terpenuhinya Tenaga Labor IPA SD 50 Orang 390,000, Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP se Tersedianya Buku Perpustakaan Dikdas SD dan SMP Se 2 Kabupaten / Kota,000,000, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Terwujudnya informasi dan tersusunya 2 Kab/Kota 2,769,008, Bantuan Keuangan/Hibah dan Manajemen Perencanaan Pendidikan Dasar laporan realisasi bantuan keuangan ke 2 Kab/Kota Pelatihan Guru Olahraga SD Meningkatnya Pelatihan Guru Olahraga SD ,000, Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN Meningkatnya Pelatihan Kompetensi Guru ,000, SMP Mata Pelajaran UN SMP Diklat Tim Pengembang Kurikulum 203 Dikdas Meningkatnya Diklat Tim Pengembang ,000, Kurikulum 203 Dikdas Diklat Kurikulum 203 DIKDAS Meningkatya Diklat Kurikulum 203 DIKDAS ,000, Training Of Trainers (TOT) Kurikulum 203 Dikdas Meningkatnya Training Of Trainers (TOT) Kurikulum 203 Dikdas Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Meningkatanya Pelatihan Pengembangan Berbasis TIK Bagi Pendidik SMP Media Pembelajaran Berbasis TIK Bagi Pendidik SMP Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Meningkatnya Pengembangan Asesor Pemula SMP Program Induksi Guru Pemula SMP Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Meningkatnya Pengembangan Asesor Pemula Dikdas Program Induksi Guru Pemula Dikdas Akreditasi Sekolah Dasar Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Guru/Pengawas terhadap Akreditasi SD ,000, ,000, ,500, ,000, Orang 639,500, Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Meningkatnya Kelompok Kerja Guru (KKG) SD ,000, MGMP Guru Mata Pelajaran SMP Meningkatnya MGMP Guru Mata Pelajaran SMP ,000, Cerdas Cermat SD Terselenggaranya Cerdas Cermat SD 56 Orang 3,206,355, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Terselenggaranya Olimpiade Olahragai siswa 336 Siswa 2,400,000, nasional (OS2N) SD menuju ke tingkat nasional Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Terselenggaranya Olimpiade Sains nasional (OSN) SD menuju ke tingkat nasional 84 Siswa 850,000, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Terselenggaranya festival lomba seni siswa 56 Siswa,700,000, nasional (FLS2N) SD menuju ke tingkat nasional Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat Tingkat 08 Orang 824,72, SD Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI Terselenggaranya Ujian Sekolah SD/MI siswa 3,200,000, Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Pelaporan BOS DIKDAS Se- Terlaksananya Rakor Tim BOS, Pendataan BOS SD-SMP, Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS SD-SMP Bagi Kepala Sekolah dan Bendahara, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana BOS dan Asistensi BOS Lomba unit kesehatan sekolah (UKS) SMP Terpilihnya sekolah pemenang unit kesehatan sekolah (UKS) ke Tingkat Nasional 372 Orang 2,000,000, medali 555,000, Lomba Tata Kelola Manajemen Pelaporan BOS Dikdas Terpilihnya Sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria dalam Lomba Tata Kelola Pelaporan BOS Dikdas se 20 Keg,000,000, Cerdas Cermat SMP Terpilihnya siswa SMP pemenang cerdas cermat SMP se 92 orang 3,50,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 2

36 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Meningkatnya kompetensi siswa smp se untuk mengikuti lomba di tingkat nasional 92 orang,25,395, Pelatihan Tata Kelola Kepala Sekolah SD Tercapainya Pelatihan Tata Kelola Kepala SD 400 Orang,040,000, Pelatihan Tata Kelola Kepala Sekolah SMP Meningkatnya Kompetensi Tata Kelola Kepala 50 orang 390,000, SMP 0 25 Program Pembangunan Sekolah Terpadu Pembangunan Sekolah Terpadu Kab. Meranti Sekolah Terpadu di Kab. Meranti Sekolah 56,200,000, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Bimtek Sekolah Inklusi se Terpenuhinya Pendidik dan Tenaga 500 org 2,250,000, Kependidikan Pendidikan Inklusi yang berkualitas Pengadaan Media Pembelajaran SLB Tersedianya 0 Paket Media Pembelajaran 0 Paket,000,000, SLB Diklat Pengawas PKPLK Terpenuhinya Tenaga Pengawas PKPLK yang profesional 66 org,62,000, Sosialisasi Kebutuhan Pendidikan Parenting bagi Meningkatnya Pemahaman 700 org PTK PK- 350 org 2,20,000, Masyarakat PLK dan Masyarakat Diklat Peningkatan Kompetensi PTK Marginal Meningkatnya pemahaman 320 org PTK 320 org,20,000, marginal Pengadaan Sarana Labor Komputer SLB Tersedianya 6 paket sarana prasarana labor 6 paket 750,000, komputer SLB Pengadaan Alat Bantu Anak Berkebutuhan Tersedianya 6 paket alat bantu anak 6 paket 600,000, Khusus (ABK) SLB berkebutuhan khusus (ABK) SLB Pengadaan Sarana Perpustakaan SLB Tersedianya 5 paket sarana perpustakaan SLB 5 paket 625,000, Pengadaan Alat Kesenian PKPLK Tersedianya 6 paket Pengadaan Alat Kesenian PKPLK Peningkatan Kompetensi bagi Penyelenggara Meningkatnya mutu Penyelenggara Pusat Pusat Layanan Autis Layanan Autis Bimtek Penulisan Karya Ilmiah PTK PKPLK Meningkatnya kesadaran 240 orang PTK PKPLK untuk menulis karya ilmiah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Tersedianya perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK pendidikan anak marginal Bimtek Kepramukaan Berjenjang PKPLK Meningkatnya pengetahuan siswa dan PTK tentang Kepramukaan Bimtek Persiapan Ujian Nasional dan Penulisan Terlatihnya Tenaga Pendidik dalam Penulisan Naskah Try Out bagi Tenaga Pendidik Naskah Ujian Nasional 6 paket 720,000, org 235,000, orang 909,360, Orang,324,000, orang 720,000, org 740,000, Bimtek Guru Pendidikan Khusus Non PLB Meningkatnya pemahaman Guru Pendidikan 20 org 450,000, Khusus Non PLB Pembangunan Asrama SLB Putra Putri Tersedianya 8 unit asrama SLB 8 Unit 4,350,000, Pengadaan Komputer Braille dan Printer Braille Tersedianya 5 paket Komputer Braille dan 5 paket,350,000, SLB Printer Braille SLB Pembangunan Ruang Keterampilan dan Labor Tersedianya 7 Unit Ruang Keterampilan dan 7 Unit,450,000, SLB Labor SLB Data Base PKPLK Tersedianya data Informasi yang akurat dokumen 500,000, tentang PKPLK Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional bagi PTK Meningkatnya pemahaman 20 org pendidik 20 org 570,000, PKPLK PK-PLK Mata Pelajaran yang di Ujian Nasionalkan Workshop Lifeskill PTK PKPLK Meningkatnya Pemahaman PTK PKLK tentang 60 orang 607,000, Kecakapan dan Kemampuan Psikologis (Lifeskill) Pembayaran Honor Guru dan Pengelola Pendidikan PKPLK Meningkatnya Kesejahteraan Guru dan Pengelola Pendidikan Marginal 208 Orang 6,270,000, Pematangan Lahan, Pembuatan Turap dan Parit Keliling Pusat Layanan Autis Terdianya Lahan, Turap dan Parit Keliling Pusat Layanan Autis 3 Paket 2,500,000, Pembangunan Turap SLB Terdianya Turap SLB Paket 2,000,000, Diklat Implementasi Kurikulum 203 PKLK Meningkatnya Kelompok Kerja Guru (KKG) SD ,000, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB Tersedianya 8 Ruang kelas baru (RKB) SLB 8 unit,440,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Tersedianya 2 Paket sarana dan prasarana 2 Paket 250,000, Autis pusat layanan autis provinsi riau Lomba CIBIPelajar PKLK Meningkatnya Minat Bakat Murid PK dan PLK 50 org 47,000, Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB Terlaksananya Ujian Nasional SDLB, Ujian sekolah SMPLB dan SMALB Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Meningkatnya Kompetensi 780 orang PTK PKdan Kependidikan PKPLK PLK Kegiatan 900,000, org 2,730,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 3

37 Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK Mendapatkan Siswa yang berprestasi 35 medali 6,407,500, Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan Meningkatnya Mutu Penyelenggara Pusat Kegiatan 2,500,000, autis Layanan Autis Bimtek Pengembangan Kurikulum PKPLK Meningkatnya pemahaman 300 org PTK PK- 300 org 2,257,875, PLK Jambore Siswa PKPLK Meningkatnya potensi siswa PKPLK 350 Siswa,40,390, Gebyar PKPLK Meningkatnya kompetensi siswa PKPLK 2 Keg 2,450,000, Bimtek Pendidikan Karakter bagi PTK PKPLK Meningkatkan pemahaman 525 orang PTK 525 Orang 2,250,000, tentang PKPLK Peningkatan Tata Kelola bagi PTK PKPLK Meningkatkan Pemahaman 98 orang penata 98 Orang 946,500, kelola PKPLK Pelatihan Pendidikan Lalu Lintas Sekolah bagi Meningkatnya pengetahuan berlalu lintas org 350,000, SLB org siswa dan PTK PK-PLK Rapat Teknis Pengisian Aplikasi Data Tersedianya data bagi PKPLK 240 org 840,000, Kependidikan Berbasis TIK PKPLK Akreditasi Lembaga PKPLK Memberikan rekomendasi 50 lembaga PK- 50 lembaga 325,000, PLK Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis TIK Tersedianya Media Pembelajaran Berbasis 0 paket,200,000, PKPLK TIK PKPLK Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLB Tersedianya Unit sekolah baru (USB) SLB unit 4,730,000, Pembangunan Pagar Sekolah SLB Tersedianya 3 unit pagar sekolah SLB 3 unit 2,000,000, Pembangunan Ruang Perpustakaan SLB Tersedianyan 5 unit ruang perpustakaan 5 unit,280,000, sekolah luar biasa Pembangunan Ruang Bengkel SLB Tersedianya 4 unit Ruang bengkel SLB 4 unit 720,000, Pengadaan Meubiler SLB Tersedianya 5 paket meubiler SLB 5 paket,687,500, Pengadaan Meubiler Asrama SLB Tersedianya 8 paket meubiler asrama SLB 8 paket 800,000, Pembangunan Ruang UKS SLB Tersedianya 5 Ruang UKS SLB 5 ruang 720,000, Pembangunan Kantin SLB Tersedianya 5 ruang Kantin SLB 4 ruang 720,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga SLB Tersedianya 5 paket sarana olahraga SLB 5 paket 420,000, Pembangunan Ruang Konseling SLB Tersedianya 3 ruang konseling SLB 3 unit 420,000, Pengadaan peralatan bagi sekolah inklusi Tersedianya 36 paket peralatan sekolah 36 Paket 900,000, inklusi Bimtek UKS bagi PTK PKLK Meningkatnya pengetahuan 98 orang PTK 98 orang 420,000, tentang UKS PKLK Rapat Koordinasi PKPLK Terlaksananya Rapat Koordinasi PKPLK 50 org 525,000, Monitoring PKPLK Terpenuhinya Informasi yang akurat tentang dokumen 800,000, PKPLK Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Bertambahnya Informasi dan Pengetahuan 500 orang,936,875, PTK tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi TOT Tenaga Instruktur Sekolah Inklusi Terpenuhinya Tenaga Instruktur Sekolah 200 org 900,000, Inklusi 0 27 Program Pendidikan Non Formal dan Informal Pengadaan alat-alat Praktek kursus dan pelatihan Tersedianya Alat - alat Kursus dan Pelatihan 20 Lembaga 2,47,000, Diklat Pengembangan Model Pamong Belajar Meningkatnya Diklat Pengembangan Model ,000, Pamong Belajar Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se Meningkatnya Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) se ,000, Diklat Komputer Paket C Meningkatnya Diklat Komputer Paket C 60 65,000, Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan ,000, Keaksaraan Fungsional Tenaga Pendidik Kekasaraan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan 50,800,000, Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Dasar Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjawab Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Dasar 70 Orang 450,000, Pengadaan mobiler Tersedianya mobiler 5 Lembaga dan 7 SKB 750,000, Pendidikan dan Pelatihan Kursus Menjahit Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan ,000, Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Terampil Kursus Menjahit Pakaian Wanita dan Anak Tingkat Terampil Pendidikan dan Pelatihan Kuliner Tradisional Daerah Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kuliner Tradisional Daerah ,000, Pendidikan dan Pelatihan Masakan Oriental dan Kontinental Tingkat Dasar Pendidikan dan Pelatihan Kursus House Keeping Perhotelan Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Masakan Oriental dan Koontinental Tingkat Dasar Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Kursus House Keeping Perhotelan ,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 4

38 Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan ,000, Dasar Pramuka Kursus Mahir Dasar Pendidikan dan Pelatihan Pramuka Kursus Mahir Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan ,000, Lanjutan Pramuka Kursus Mahir Lanjutan Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Meningkatnya Pembelajaran Keaksaraan 840,500,000, Fungsional Diklat Pengembangan Model Meningkatnya Diklat Pengembangan Model ,000, Peningkatan Kualifikasi PTK Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Kualifikasi PTK Pendidikan Masyarakat 60 Orang 300,000, Bantuan honor tutor Keaksaraan Meningkatnya kesejahteraan tutor keaksaraan 480 orang,200,000, Peningkatan Manajemen Pengelola Organisasi Menigkatnya Manajemen Pengelola 300,209,000, Mitra Organisasi Mitra Pelatihan Kursus Bordir Meningkatnya pelatihan Kursus bordir 70 Orang 457,000, Pelatihan Kursus Tata Boga meningkatnya pelatihan Kursus tata Boga 70 Orang 285,000, Pengadaan Peralatan Kursus Bordir, Menjahit dan Tata Boga Meningkatnya Peralatan Kursus Bordir, Menjahit dan tata Boga Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal dan Tersebarnya Kebijakan Pendidikan Nonformal Informal dan Informal Rapat Koordinasi Bidang PNFI dan Mitra PNFI Se Meningkatkan Koordinasi Bidang PNFI Se Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Masyarakat Masyarakat Pengarustamaan Gender bidang pendidikan Meningkatnya Wawasan tentang Pengarustamaan Gender bidang pendidikan 20 Orang 500,000, Orang,573,000, Orang,000,000, ORG,750,000, orang,050,000, Pengadaan Media Ajar dan Persentasi berbasis Meningkatnya Apresiasi Pendidikan 36 Lembga PKBM,400,000, Digital Elektronik Nonformal dan Informal Bimbingan Teknis Tutor Dikmas dan Instruktur Meningkatnya Wawasan Tutor Program 250 ORG,300,000, Kursus dan Pelatihan Paket A, B dan C Pengadaan Alat - Alat Pembelajaran PKBM Tersedianya alat -alat pembelajaran 24 Lembaga,00,000, PKBM Pengadaan Media Pelatihan dan Kegiatan Tersedianya Media Pelatihan dan Kegiatan 80 Sekolah 2,920,000, Kepramukaan Kepramukaan Pembangunan PKBM Rujukan Tersedianya PKBM Rujukan Lembaga PKBM,000,000, Pengembangan Standar Kompetensi Lembaga Meningkatnya SDM Instruktur dan peserta 50 Orang,200,000, Kursus dan Pelatihan didik PNFI Pengadaan Sarana PKBM Rujukan Tersedianya Sarana PKBM Rujukan PKBM 500,000, Workshop Penyalahgunaan Narkoba bagi Anak Menurunnya Penyalah gunaan Narkoba 240 Orang,450,000, Putus Sekolah Pendidikan Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah Meningkatnya Keterampilan bagi Anak Putus Sekolah 60 Orang 2,000,000, Pengadaan komputer untuk PKBM Tersedianya Komputer untuk PKBM 40 PKBM,000,000, Pendidikan Keaksaraan Fungsional Meningkatnya Pendidikan Keaksaraan 3000 Orang 4,750,000, Fungsional Pendidikan Kesetaraan untuk Anak Putus dan Kurangnya Angka Anak Putus dan Lepas 240 Orang 2,200,000, Lepas Sekolah Sekolah Pembinaan Pendidikan Keluarga (Informal) Terbinanya Pendidikan Keluarga 50 Orang,650,000, Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan Pendidikan Keluarga Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pembinaan Pendidikan Keluarga 3 Lembaga,500,000, Pendidikan Layak Bermutu Ramah Anak dan Bebas Pungutan (PANUTAN) Non Formal dan Informal Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Hibah/Bansos dan Manajemen Keaksaraan dan Kesetaraan Pendidikan Formal dan Informal Terpenuhinya Pendidikan Layak Bermutu Ramah Anak dan Bebas Pungutan (PANUTAN) Non Formal dan Informal Meningkanya Pengawasan Pendidikan Non Formal dan Informal Apresiasi PTK Kursus dan Pelatihan Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi PTK Kursus dan Pelatihan Apresiasi PTK Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi PTK Pendidikan Masyarakat Apresiasi lembaga kursus dan Penghargaan Bagi Pengabdi Kursus Bantuan Honor Tutor Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi lembaga kursus dan Penghargaan Bagi Pengapdi Kursus Meningkatnya kesejahteraan Tutor Paket A, Paket B, dan Paket C di Lembaga Pemasyarakatan Workshop Pendidikan Untuk Semua (PUS) Meningkatkan Mutu Pendidikan Untuk Semua (PUS) Pembinaan Sekolah dan Lembaga Berwawasan Meningkatnya Mutu Sekolah dan Lembaga Gender Berwawasan Gender 0 Pilar 5,950,000, Lembaga 2,750,000, Orang dan,400,000, TC 7 Orang x 3 Kali 08 Orang dan,400,000, TC 8 Orang x 3 Kali 60 Orang dan ,000, Orang Pengabdi Kursus 80 Orang,00,000, Orang,50,000, Sekolah,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 5

39 Apresiasi peserta warga belajar PNFI Meningkatnya Perolehan Medali Apresiasi peserta warga belajar PNFI 96 Orang,200,000, Penyebaran informasi dan Pembuatan Profil Tersebarnya Informasi dan Pembuatan Profil 300 Lembaga,300,000, PNFI PNFI Lomba Sekolah Berwawasan Gender Meningkatnya Perolehan Medali Lomba Sekolah Berwawasan Gender 48 Sekolah,00,000, Pameran Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI EXPO) Meningkatkan Pengetahuan tentang Pendidikan Nonformal dan Informal bagi Masyarakat 60 Lembaga,700,000, Akreditasi Lembaga PNFI Meningkatkan Akreditasi PNFI 200 Lembaga 2,78,400, Pengadaan Sarana SKB Tersedianya Sarana SKB 3 SKB,500,000, Pengadaan buku bacaan untuk Taman Bacaan Tersedianya buku bacaan untuk Taman 2 TBM 825,000, Masyarakat (TBM) Bacaan Masyarakat (TBM) Pengadaan Sarana Pendukung Taman Bacaan Tersedianya Sarana Pendukung Taman 2 TBM 750,000, Masyarakat (TBM) Bacaan Masyarakat (TBM) Bimtek Penulisan Karya Nyata dan Karya Tulis Meningkatnya Pengetahuan tentang 50 Orang 950,000, bagi PTK PNFI Penulisan Karya Nyata dan Karya Tulis bagi PTK PNFI Bimtek Asesor PNFI Meningkatnya Pengetahuan tentang Asesor 80 Orang 975,000, PNFI Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C Meningkatnya Hasil Kelulusan Kesetaraan Program Paket A, B dan C ORG 2,000,000, Pelatihan Persiapan Ujian Nasional dan Penulisan Naskah Try Out bagi Tenaga Pendidik PNFI Meningkatnya Tempat Uji Kompetensi dan Pengelolaan LSP 50 Orang,000,000, Uji Kompetensi Penguji Praktek Tersedianya Penguji Praktek 80 Orang,000,000, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Riau Expo Even 50,000, KEBUDAYAAN 84,220,000, Program Pelestarian Budaya Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar Meningkatnya pengetahuan peserta didik 300 orang siswa,500,000, Tingkat SMP, SMA, SMK se SMP,SMA,SMK tentang nilai-nilai dalam Tunjuk Ajar Melayu SMP, SMA dan SMK Lomba Karya Ilmiah Tingkat SLTA Terlaksananya pembentukan siswa yang kegiatan 200,000, cerdas dan berkepribadian yang mantap Dialog Interaktif melalui media elektronik Terlaksananya peningkatan wawasan Pelajar dan Masyarakat tentang arti Museum 2 Kegiatan 00,000, Dialog Budaya di Televisi dan Radio Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang budaya Melayu 3 kali di TV lokal dan 3 kali di Radio lokal 200,000, Pemetaan sejarah lokal Meningkatnya jumlah peta sejarah lokal Kabupaten /,000,000, Kota Penulisan sejarah lokal meningkatnya jumlah Tulisan sejarah lokal buku Sejarah 500,000, Penerbitaan Buku Sejarah Lokal meningkatnya jumlah buku sejarah lokal 500 buku 500,000, Kajian Permuseuman Museum Meningkatnya wawasan tentang Kajian 500,000, permuseuman Peningkatan SDM Juru Pelihara Situs Cagar Budaya Meningkatnya jumlah pengunjung situs Kabupaten/Kota,200,000, Studi Kelayakan Penetapan Cagar Budaya Untuk Meningkatnya jumlah data study kelayakan 2 Cagar Budaya 750,000, Provinsi dan Nasional cagar budaya Studi Teknis Pemugaran Cagar Budaya Meningkatnya jumlah study teknis 2 Cagar Budaya 750,000, Promosi Cagar Budaya Riau Meningkatnya wawasan Pengunjung tentang cagar budaya 2 kali Pameran 750,000, Misi Kebudayaan Melayu Dalam dan Luar Negeri Meningkatnya penyebaran informasi budaya Melayu pada masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri 2 kali dalam negeri, 2 kali luar negeri 2,500,000, Kajian Budaya di Meningkatnya data dan informasi budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya 4 dokumen,000,000, Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya terpenuhinya publikasi dan dokumentasi 6 paket 500,000, kegiatan taman budaya Festival Lancang Kuning Taman Budaya Meningkatnya event berkesenian event tetap 2,950,000, Taman Budaya Pembuatan Master Plan Taman Budaya Terwujudnya pelestarian keaneka ragaman Budaya Melayu dan Kearifan Lokal paket 500,000, Workshop Penulisan Skenario Film Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang berkualitas Pergelaran dan Antologi Sastra Daerah dan Meningkatnya kegiatan berkesenian Nusantara Workshop Pembuatan Film Dokumenter Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang berkualitas 30 org 200,000, buku 300,000, antologi 30 org 350,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 6

40 Gita Bahana Nusantara Meningkatnya event berkesenian 4 org pemenang 250,000, Parade Tari Meningkatnya event berkesenian group 500,000, pemenang Festival Lagu Melayu Meningkatnya event berkesenian 2 pemenang 350,000, putra/putri Festival Seni Islami Meningkatnya event berkesenian 6 group musik 500,000, Islami Festival Teater Meningkatnya event berkesenian 6 group teater 400,000, Parade Lagu Daerah dan Nusantara Meningkatnya event berkesenian 6 group parade 400,000, lagu Temu Budaya Nasional Meningkatnya kegiatan berkesenian 4 cabang seni 700,000, Pameran dan Pergelaran se-sumatera Meningkatnya kegiatan berkesenian 4 cabang seni 500,000, Pameran Seni Rupa Meningkatnya kegiatan berkesenian 76 karya 300,000, lukisan/kriya Pasar Seni Taman Budaya Meningkatnya kegiatan berkesenian 5 pergelaran 400,000, Hari Seni Taman Budaya Meningkatnya kegiatan berkesenian 3 pergelaran,200,000, kesenian Promosi Seni dan Budaya Melayu Dalam dan Meningkatnya kegiatan berkesenian 2 tim kesenian 800,000, Luar Negeri Workshop Seni Peran Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang berkualitas 40 org 350,000, Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Meningkatnya jumlah Cagar budaya bergerak 50 cagar budaya 700,000, Riau yang di lindungi bergerak Workshop Seni Rupa Terpenuhinya sumber daya pelaku seni yang 30 org 250,000, berkualitas Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Meningkatnya Sumber daya manusia 40 org 300,000, Pelajar terhadap musik tradisional dan lagu perjuangan Aubade Meningkatnya Sumber daya manusia 50 org 200,000, terhadap lagu perjuangan Pelatihan Pemandu Museum Daerah Tersedianya Pemandu Museum yang Profesional 5 Orang 200,000, Pengembangan Pusat Informasi Kebudayaan Melayu Menigkatnya informasi budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya melayu paket, 00 persen 750,000, Pengembangan Zapin Center Terlestarikannya Tari Zapin sebagai seni budaya melayu Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya Se- Terlestarikan dan terinformasikannya seni dan Luar budaya melayu ditengah masyarakat di provinsi Riau maupun luar provinsi Riau Pemetaan Situs Cagar Budaya Meningkatnya jumlah situs cagar budaya yang di petakan Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau Untuk Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam Masyarakat Se- penerapan nilai-nilai tunjuk ajar melayu Pembelian Hak Cipta Karya Budaya Melayu Terlindunginya hak cipta hasil karya para pelaku dan tokoh budaya provinsi Riau Penyediaan Perangkat dan Pengelolaan Sistem Meningkatnya informasi cagar budaya secara Informasi Cagar Budaya online paket 500,000, event,000,000, Cagar Budaya 500,000, orang,000,000, paket 3,000,000, paket,000,000, Pemagaran Zona Inti Situs Cagar Budaya (Candi Muara Takus) Meningkatnya keamanan zona inti Pemugaran Cagar Budaya Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melayu dan berprestasi Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Upaya Perawatan Kondisi fisik cagar budaya yang disebabkan oleh kerusakan faktor fundalisme, alam, kimia dan biologi Penerbitan Buku Cerita Rakyat dan Lagu Daerah se Jumlah Cerita Rakyat, lagu daerah dan eksemplar yang diterbitkan kawasan zona inti Bangunan cagar budaya bangunan cagar budaya buku kumpulan cerita rakyat, buku kumpulan lagu daerah 5,000,000,000.00,550,000, ,000,000.00,000,000, Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama Hasil Kegiatan Meningkatnya Jumlah Koleksi yang Terawat Publikasi Museum baik media cetak maupun digital Terlaksananya Untuk Menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan museum Pengadaan Alat-alat Rebana untuk Kab. Kampar Meningkatnya alat rebana untuk masyarakat di Kabupaten Kampar 3 Media Cetak dan 3 Digital 600,000, ,000, paket 250,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 7

41 Seminar Kebudayaan Melayu Terpeliharanya budaya Melayu di tengah masyarakat kali skala nasional peserta 50 orang,500,000, Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Rebana di Kota Meningkatnya alat rebana untuk masyarakat 8 paket 00,000, Pekanbaru di KotaPekanbaru Pendaftaran Cagar Budaya Bergerak Provinsi Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang 300 cagar budaya,000,000, Riau terdaftar Pendaftaran Cagar Budaya tidak Bergerak Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang terdaftar 00 cagar budaya,000,000, Registrasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Meningkatnya jumlah Cagar Budaya tidak 300 cagar budaya,000,000, Riau bergerak yang terregistrasi Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI Karya Seni Budaya se Jumlah karya seni dan budaya melayu Riau yang terdaftar dalam HAKI 50 karya 200,000, Registrasi Cagar Budaya Bergerak Meningkatnya jumlah Cagar Budaya bergerak 00 cagar budaya,000,000, yang terregistrasi Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Meningkatnya jumlah cagar budaya tidak 00 cagar budaya,000,000, Riau bergerak yang di tetapkan Penetapan Cagar Budaya Bergerak Meningkatnya jumlah cagar budaya bergerak 200 cagar budaya,000,000, yang di tetapkan Pembuatan Profil Cagar Budaya Meningkatnya jumlah buku tentang cagar 500 buku 500,000, budaya Publikasi Cagar Budaya Meningkatnya jumlah buku tentang cagar 500 buku 500,000, budaya Konservasi Cagar Budaya Bergerak Meningkatnya jumlah cagar budaya yang di 00 Cagar 500,000, lindungi dari kerusakan Budaya Penelusuran Peninggalan Naskah-Naskah Meningkatnya informasi tentang naskah kuno 50 naskah,000,000, Melayu Pembuatan Master Plan Kawasan cagar budaya Meningkatnya data lingkungan cagar budaya Dokumen,000,000, Pembuatan DED cagar budaya Meningkatnya data teknis cagar budaya Dokumen 200,000, Inventarisasi Tokoh dan Pelaku Budaya se Jumlah tokoh dan pelaku budaya yang diinventaris 20 orang 250,000, Seminar Cagar Budaya Meningkatnya SDM yang berkualitas 200 org,000,000, Inventarisasi dan dokumentasi sejarah Provinsi Meningkatnya jumlah data yang di Dokumen,000,000, Riau Inventarisasi dan yang di Dokumetasikan Napak Tilas Sejarah Meningkatnya wawasan Siswa tentang situs 30 situs 500,000, sejarar Lomba foto Cagar Budaya meningkatnya wawasan masyarakat tentang 50 org 500,000, situs cagar budaya Pembuatan Film Dokumenter Cagar Budaya Meningkatnya jumlah Film dukumenter cagar Film cagar 750,000, budaya budaya Ekskavasi Cagar Budaya Meningkatnya data Arkeologi Lokasi 750,000, Ekskavasi Olimpiade sejarah Meningkatnya wawasan kesejarahan 00 Org 500,000, Kampanye Permuseuman Terlaksananya penginformasian kepada 4 Bulan 800,000, masyarakat tentang keberadaan Museum dan Jenis koleksi yang ada Pemeliharaan Koleksi Museum Terlindungnya Koleksi Museum agar tidak terjadi kerusakan yang disebabkan faktor pundalisme, alam, kimia dan biologi 50 Koleksi,000,000, Anugrerah Seni dan Budaya untuk Tokoh dan Pelaku Seni Budaya se Jumlah tokoh dan pelaku seni budaya yang memperoleh anugerah Survei data Koleksi Tersedianya data yang lengkap mengenai koleksi untuk meningkatkan pengetahuan di bilang kebudayaan Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Terlaksananya pembentukan Masyarakat se yang cerdas dan berkepribadian yang mantap Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum Tersedianya data koleksi untuk menunjang kelancaran pemanfaatan koleksi Pengadaan Koleksi Museum Terlaksananya pengamanan, penyelamatan dan pelestarian benda warisan budaya Penyempurnaan Tata Pamer Agar pengunjung mendapat kenyaman dan kepuasan yang maksimal Pendalaman Nilai-nilai Budaya melalui Koleksi Masyarakat dapat menghargai hasil karya Museum budaya dan memiliki keterampilan untuk dapat mngembangkannya Pembuatan Vitrin dan Lighting Museum Koleksi dapat tersimpan dan tertata dengan baik Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum Tersedianya penyusunan buku panduan koleksi agar pengunjung mendapatkan pengertian tentang koleksi secara benar 0 orang 200,000, Data 00,000, Kegiatan 200,000, Koleksi 50,000, Kegiatan 500,000, Kegiatan 200,000, Kegiatan 200,000, Paket 2,500,000, Paket 500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 8

42 Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama Terlaksananya pemberian informasi tentang karya hasil Daerah kepada Masyarakat lokal maupun manca Negara Paket 500,000, Festival Seni Budaya KAT se Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi pada festival KAT se kali, 500 orang,000,000, Pameran Museum Se-Sumatera dan Se- Indonesia Pemilihan Duta Museum se- dan Nasional Pengembangan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi Kebudayaan se Penyusunan Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu untuk SD, SMP dan SMA di Sosialisasi Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Etnis Non Melayu se Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Bantuan Peralatan Kesenian untuk KAT se Pembangunan Balai Pertemuan untuk KAT se Pengadaan Meubeler dan Peralatan Pendukung Penunjang Operasional Balai Pertemuan KAT se Pendokumentasian Upacara-upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Sosialisasi Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk SD, SMP, SMA dan Guru se Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Pendokumentasian seni budaya KAT se Provinsi Riau Peningkatan Sarana Kesenian untuk Komunitas Masyarakat Etnis Melayu dan Non Melayu Terlaksananya peningkatan apresiasi, daya nalar masyarakat terhadap unsur Kebudayaan dan peningkatan ilmu pengetahuan di bidang Kebudayaan Kegiatan,000,000, Agar Masyarakat luas lebih mengetahui Kegiatan 470,000, bagaimana tugas dan fungsi Museum yang sebenarnya Meningkatnya informasi tentang kebudayaan paket 200,000, Meningkatnya pengetahuan peserta didik tentang budaya Melayu dan kearifan lokal Meningkatnya apresiasi masyarakat komunitas etnis non melayu terhadap kebudayaan melayu Meningkatnya apresiasi masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) terhadap budaya Melayu Meningkatnya data dan informasi tentang komunitas adat terpencil (KAT) di provinsi Riau Terlestraikannya seni budaya yang ada dalam masyarakat KAT Terlestarikannya seni budaya yang ada dalam masyarakat KAT Terlestarikannya seni budaya yang ada dalam masyarakat KAT paket SD,,500,000, paket SMP, paket SMA 3 kali, 495 orang,000,000, kali, 20 orang 500,000, komunitas adat terpencil paket 3 kabupaten 2 unit, 3 kabupaten paket 3 kabupaten 200,000, ,000,000.00,500,000,000.00,000,000, Tersedianya dokumentasi upacara adat Melayu dan Melayu se provinsi Riau paket 3 kabupaten,000,000, kali 3 500,000, kabupaten 00 orang Meningkatnya data dan informasi budaya paket, 3 750,000, dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya kabupaten, 3 sastra lisan Terdokumentasi dan meningkatnya data seni 7 KAT 500,000, budaya KAT se provinsi Riau Jumlah peralatan dan perlengkapan kesenian 42 paket 3,200,000, yang diberikan kepada masyarakat Penyediaan dan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Kebudayaan se Meningkatnya data dan informasi budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya paket 300,000, Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau untuk SD, SMP, SMA dan SMK se Meningkatnya data dan informasi dalam upaya pelestarian nilai budaya Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan guru Mulok dalam pembelajaran tentang tetang seni budaya Melayu kali 500,000, orang 750,000, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya pengetahuan pamong budaya 24 orang pamong 250,000, Pamong Budaya se mengenai seni budaya budaya Pemberian Insentif bagi Tokoh dan Pelaku Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap 00 Org 500,000, Budaya se pelaku seni budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya Anugerah Budaya Jumlah tokoh dan pelaku seni budaya yang 5 org 250,000, menerima anugerah Pembinaan Cabang Lomba Seni pada FLS2N Meningkatnya kualitas peserta FLS2N dari 50 orang 300,000, untuk SD, SMP,SMA dan SMK se provinsi Riau dalam pencapaian prestasi tingkat nasional Penyusunan Peta Bahasa Melayu Riau Meningkatnya data dan informasi budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya paket 500,000, Penyusunan Peta Budaya Melayu Riau Meningkatnya data dan informasi budaya dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya paket 500,000, Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Jumlah Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu yang diinventaris 2 kabupaten 300,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 9

43 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,55,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit Guru Se Program Penataan Kelembagaan Penyusunan Analisa Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Terwujudnya Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi Program Penataan tatalaksana Kajian dan Analisis Struktur Organisasi Perangkat Tersedianya Naskah Akademik Struktur Daerah Organisasi Dinas Kebudayaan 7.65 guru 375,000, Terwujudnya Analisa Jabatan 49 Jabatan 280,000, Naskah 500,000, T O T A L 960,722,30, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 20

44 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PERHUBUNGAN : DINAS PERHUBUNGAN BELANJA DAERAH 50,90,292, BELANJA TIDAK LANGSUNG 28,000,000, BELANJA LANGSUNG 22,90,292, URUSAN WAJIB 07 PERHUBUNGAN 22,90,292, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase perkiraa jumlah surat terkirim sebanyak 3800 surat dibanding dengan total jumlah surat Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya penyediaan alat tulis kantor dibanding dengan total kebutuhan Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal Tersedianya petugas jaga malam dan petugas keamanan di pelabuhan penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Tersedianya petugas jaga malam dan petugas Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak keamanan di pelabuhan penyeberangan Mengkapan dan Kp. Balak Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Prosentase penyediaan barang cetakan dan pengadaan sesuai dengan kebutuhan 00 Persen 25,000, Persen 200,000, Persen 268,730, Persen 236,822, Persen 96,55, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Prosentase pengganti komponen listrik dengan perkiraan kerusakan instalasi listrik 00 Persen 50,000, Penyediaan Makanan Dan Minuman Prosentase penyediaan makanan dan minuman dengan perkiraan kegiatan yang dilaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya alokasi biaya perjalanan dinas untuk kegiatan pejabat dan staf dalam pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya petugas jaga malam dan petugas keamanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Prosentase pembayaran penggunaan Dan Listrik telepon, listrik dan air oleh Dinas Perhubungan dengan total tagihan yang masuk serta izin frekuensi radio 00 Persen 20,000, Persen 565,068, Persen 5,200, Persen 606,280, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Tersedianya publikasi melalui media ceak dan elektronik, majalah mingguan dan bulanan Tahun 50,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor Dinas Perhubungan untuk (satu) tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kelayakan dan kenyamanan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Mempertahankan kondisi kendaraan dinas operasional untuk pelaksanaan tugas pembinaan pengawasan dan pengendalian tupoksi Dinas Perhubungan 4 gedung (00%) 400,000, Persen 250,000, unit 59,360, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya peningkatan kinerja Kegiatan 90,500, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan ruang kerja 6 unit 348,650, kantor Dinas Perhubungan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana untuk kelancar 60 Unit 446,050, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rasio penyediaan pakaian PDH Perhubungan 00 Persen 37,634, Perlengkapannya dan PDH Pemda berbanding dengan jumlah : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Ratio pakaian PDH Perhubungan lapangan berbanding dengan jumlah pegawai : 00 Persen 49,998, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 60

45 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Pembinaan jasmani dan rohani pegawai Dinas 00 Persen 60,000, Perhubungan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Peningkatan kualitas Pegawai Dinas 00 Persen 384,746, Perhubungan Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terkirimnya Pegawai Dinas Perhubungan 00 Persen 260,303, untuk mengikuti Diklat Teknis Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tersosialisasinya peraturan perundangundangan 00 Persen 50,000, di bidang perhubungan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tercapainya pelaporan kinerja SKPD yang akuntabel 00 Persen 50,000, Pameran (RIAU EXPO dan NAKERTRANS EXPO di Tercapainya stand perhubungan di pameran 00 Persen 50,000, Jakarta) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunya Renja SKPD Tahun 00 Persen 50,000, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Terlaksananya Koordinasi Bidang 00 Persen 200,000, Perhubungan di 07 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ se Terpeliharanya prasarana fasilitas LLAJ se- 00 Persen 200,000, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bandara Khusus Helipad dan KKOP Terlaksananya pengawasan dan pengendalian bandara khusus, helipad dan KKOP s-provinsi Riau 00 Persen 50,000, Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Terbinannya fasilitas pelabuhan laut 00 Persen 6,360, Laut Pembinaan dan Pengawasan Operasional Jembatan Timbang Optimalisasi fungsi Jembatan timbang 00 Persen 3,000,000, Pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang angkutan laut Pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang angkutan laut se Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran di Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaksanaan tupoksi di Bidang Perhubungan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Riau 07 6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi Pelabuhan Laut Terpenuhi kondisi fasilitas sisi laut yang memenuhi standar keselamatan pelayaran Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II terpeliharanya sarana dan prasarana penyeberangan mengkapan dan kampung balak Terpeliharanya sarana dan prasarana dermaga penyeberangan Ro-Ro Tersusunya laporan bulanan sebagai perwujudan pelaksanaan good gavermance serta administrasi yang baik terawasinya pelaksanaan operasional pelayanan pelabuhan penyeberangan mengkapan dan kampung balak 00 Persen 26,652, Persen 8,082, Persen 49,530, Persen 500,000, paket 60,300, ,320, Kegiatan 88,500, Kegiatan 253,200, Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah I Pemberian biaya perjalan dinas kepada 2 paket 86,980, petugas opersional secara bergantian untuk pelayanan operasional lapangan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah II Pemberian biaya perjalan dinas kepada Kegiatan 96,800, petugas opersional secara bergantian untuk pelayanan operasional lapangan Pengadaan SBNP di Pelabuhan Parit 2 Meningkatkan keselamatan pelayaran di Paket 2,603,630, Tembilahan Pelabuhan parit 2 Tembilahan 07 7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Terkirimnya 2 orang peserta AKUT Kegiatan 5,33, Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan Monitoring dan Evaluasi Angkutan Lebaran, Terkendalinya permintaan angkutan lebaran, 00 Persen 282,34, Natal dan Tahun Baru natal 206 dan tahun baru Wahana Tata Nugraha (WTN) Terkirimnya peserta WTN ke Tingkat Nasional Kegiatan 25,369, Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 6

46 Pembangunan Rumah Dinas Pejabat Pelabuhan Penyeberangan T.50 (esl.3) Tersedianya fasilitas penunjang operasional penyeberangan 00 Persen 600,000, Pembangunan Halte Bus Trans Metro Pekanbaru Terdianya fasilitas halte bus trans metro 00 Persen,249,660, untuk anglomerasi Sistem Angkutan Umum Massal 07 9 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Tersedianya fasilitas rambu lalu lintas di 00 Persen 64,00, (DAK) Pengadaan Marka Jalan Penyediaan marka jalan dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas jalan Kegiatan 707,850, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Penurunan tingkat pelanggaran terhadap 00 Persen 779,670, kelaikan kendaraan bermotor dan perizinan angkutan umum 07 2 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapin (RIP) Tersedianya RIP 00 Persen 750,000, Studi Angkatan Laut Perintis Di Tersedianya dokumen studi potensi dan 00 Persen 250,000, rencana pelayanan angkutan laut perintis di Perencanaan Pelabuhan Rakyat di Terwujudnya kelancaran kegiatan naik/turun penumpang dan barang di pelabuhan rakyat 5 Dokument 750,000, Review FS Pembangunan Bandar Baru di Provinsi Riau Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Kereta Api di Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Kuala Gaung Tersedianya dokumen tinjau ulang master plan dan RTT Rencana Pembangunan Bandar Udara Baru di yang disesuaikan dengan kondisi terkini Terlaksananya koodinasi yang terpadu pada Tim Percepatan Pembangunan Kereta Api di Terjaganya lingkungan pada pembangunan pelabuhan laut di kuala gaung Kegiatan,45,476, Kegiatan 295,47, dokument 246,78, Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Terjaganya lingkungan pada pembangunan dokument 246,78, Mandah pelabuhan mandah DED Mooring Dolphin Pelabuhan Parit 2 Terwujudnya keselamtan pelayaran di dokument 48,420, Tembilahan pelabuhan parit 2 tembilahan Forum LLAJ dan RSPA Terlaksananya kegiatan Forum LLAJ Provinsi Riau Kegiatan 47,98, Survey Inventarisasi Jalan Khusus di Terdatanya jalan khusus di provinsi riau Kegiatan 93,20, T O T A L 50,90,292, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 62

47 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP BELANJA DAERAH 25,653,29,6.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,36,86,66.00 BELANJA LANGSUNG 6,336,267, URUSAN WAJIB 08 LINGKUNGAN HIDUP 6,336,267, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pengiriman surat dengan baik 00 Persen 25,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang digunakan untuk mendukung kegiatan di kantor BLH Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Proses administrasi kantor berjalan dengan baik dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bahan yang tersediannya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan pengunjung di ruang baca di BLH Provinsi Riau terpenuhi Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kinerja pegawai dengan tersedianya biaya makan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Frekuensi meningkatnya kualitas koordinasi Daerah dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlindungi dan terjaganya keamanan kantor dari ancaraman kluar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Frekuensi dimanfaatkannya air bersih, listrik Dan Listrik untuk aktifitas perkantoran dan penerangan, serta jasa komunikasi untuk meningkatkan sistem pelayanan di kantor Badan Lingkungan Hidup 00 Persen 3,923, Persen 78,895, Persen 8,000, Persen 05,420, kali 277,780, orang 5,200, Persen 275,998, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai Terpelihara dan bermanfaatnya secara optimal kendaraan dinas operasional sesuai dengan kegunaannya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terkelolanya administrasi penatausahaan keuangan dengan baik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Lingkungan Kerja yang Bersih, sehat dan nyaman bagi seluruh karyawan BLH Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Berfungsinya peralatan kerja dan terpeliharanya aset kantor dengan baik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dari kerusakan dan terawatnya halaman kantor 00 Persen 446,604, unit mobil, 3 sepeda motor 55,228, orang 64,800, orang 94,800, Persen 34,000, paket 250,925, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan disiplin pegawai tugas kedinasan pimpinan dan staf BLH Prov.Riau 96 stel 52,800, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Peningkatan disiplin pegawai tugas kedinasan pimpinan dan staff BLH Prov.Riau Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengetahuan Aparat di Bidang Lingkungan Hidup Diklat Fungsional Teknis Tersedianya SDM BLH yang memiliki kapasitas melaksanakan tugas pokok BLH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 96 stel 52,800, org 89,980, org,500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 63

48 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Renja, LAKIP, LKPJ, dokumen 60,000, dan SPM yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Tahun Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Jumlah kota yang meningkat nilai setiap komponen penilaian 2 kota 650,000, Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Meningkatnya ketaatan pihak industri terhadap pengelolaan lingkungan dan meningkatnya kualitas lingkungan disekitar daerah aliran sungai Pemantauan Kualitas Udara ambien di Provinsi Tersedianya data Status mutu udara ambiant Riau di 7 kab/kota Koordinasi pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik Tersedianya data dan informasi sumber, jenis dan volume limbah domestik di 38 industri 3 kali pertemuan 374,978, sampel di 7 28,98, kab/kota Lokasi 250,000, Kampanye lingkungan hidup Tercapainya persentase rata-rata masyarakat Riau pada umumnya terhadap pentingnya kesadaran cinta lingkungan Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo Tersebar luaskannya informasi mengenai permasalahannya dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Tingkat Nasional maupun Provinsi kali 32,538, kali 294,748, Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Jumlah Kasus Lingkungan Hidup menurun, dan meningkatnya ketaatan masyarakat dan badan usaha Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL Mutu dokumen amdal semakin baik 3 komisi penilaian amdal Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya data kualitas air sungai besar di Riau Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Profil Gas Rumah Kaca Besaran Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat diketahui Peningkatan Upaya pengendalian perubahan iklim - Meningkatnya pemahaman dan kapasitas masyarakat dan stakeholder terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim - Penyebarluasan informasi upaya pemerintah terhadap dampak perubahan iklim di - Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Per Pengawasan Izin Lingkungan Meningkatnya Ketaatan usaha dan/atau kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Program Jumlah lokasi pembinaan kampung ikl;im Kampung Iklim Jumlah lokasi penilaian proklim Frekuensi FGD Proklim dengan SKPD Kab/Kota 5 Kasus 304,285, sungai/ 26 titik sampling 2 Kab/Kota; 2 Kab/Kota 570,000, ,000, ,000, Demplot 500,000, usaha/ kegiatan 7 lokasi; 0 lokasi; kali,800,000, ,000, Pembinaan Penggunaan Bahan Perusak Ozon Terkaendalinya penggunaan BPO di industri maupun jasa, terkumpulnya data jenis dan kualitas refrigerasi yg digunakan, meningkatnya pemahaman dan wawasan serta kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lapisan atmosfir 4 (empat) lokasi; 3 (tiga) lokasi 450,000, Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 Meningkatkan ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap peraturan pengelolaan limbah B3, meningkatkan kualitas izin pengelolaan limbah B Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengendalian kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan laut Menurunnya tingkat kerusakan pesiir dan lau di Pengembangan Kearifan lokal - Jumlah individu/kelompok masyarakat calon penerima penghargaan yang dibina - Jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup dan bantuan pembinaan Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI) Riau Tersedianya rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati Riau Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berkurangnya kerusakan lingkungan Rehabilitasi Kawasan Bekas Tambang ekosistem darat Koordinasi Pengelolaan Pesisir Terpadu Provinsi Menurunnya tingkat kerusakan kawasan Riau pesisir dan laut di 30 Perusahaan 322,370, lokasi 7 kab/kota 3 individu/ kelompok masyarakat dan 05 orang/kelompok masyarakat 450,000, ,000, Dokumen 43,274, lokasi 300,000, Kab/Kota 300,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 64

49 08 9 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Sosialisasi Program 3R Memberikan Pamahaman dan Penerapan Program 3R oleh Masyarakat Peserta Sosialisasi di 3 Kab/Kota 8 kelompok 5 kab/kota 650,000, Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan Berfungsinya sistem informasi lingkungan hidup di BLH pengembangan pendidikan lingkungan hidup Jumlah sekolah di kab/kota mengikuti program adiwiyata yaitu program pewujudan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan 2 Bulan 25,000, Kab/Kota 800,000, Penyusunan status lingkungan hidup daerah dan buku statistik lingkungan hidup daerah Jumlah ketersediaan data dan informasi SLHD 00 Buku 350,000, Rakornis Program dan Monev SPM lingkungan hidup Dihasilkannya kesepakatan sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup Provinsi dan kab/kota Program Pengendalian Kebakaran Hutan Pembinaan desa bebas asap Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di T O T A L Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan serta terkendalinya kerusakan ekosistem darat 50 orang 240,000, kab/kota 500,000, kab/kota rawan 500,000, karhutla 5 Kab/Kota 250,000, ,653,29,6.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 65

50 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BELANJA DAERAH 20,066,735, BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,833,35, BELANJA LANGSUNG 2,233,420, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Keikutsertaan BPPPAKB Prov. Riau Pada Riau Paket 7,000, Expo PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 8,720,000, PERLINDUNGAN ANAK 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran..0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kantor / alamat yang dilayani per tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhan per tahun..0 0 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rasio barang cetak dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Rasio luas bangunan kantor yang mendapat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan yang cukup Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rasio Bidang yang terpenuhi kebutuhanya per tahun Penyediaan Peralatan Rumah Tangga rasio bidang yang dilayani peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Rasio bahan bacaan yang disediakan Perundang-Undangan terhadap kebutuhan bahan bacaan / Per Undang - Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rasio Bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Rasio rapat / Konsultasi yang terlaksana Daerah sesuai kebutuhan 2 Kab/Kota, 22,000, Kemen PP, PA dan BKKBN 00 Persen 00,000, Persen 74,000, Persen 75,000, Persen 30,000, Persen 30,000, Persen 30,000, Persen 5,000, Persen 443,000, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terselenggaranya Pengamanan Kantor 2 Bulan 85,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air rasio bidang yang terpenuhinya kebutuhan 00 Persen 200,000, Dan Listrik per tahun Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor rasio luas kantor yang memenuhi standar 00 Persen 94,000, kebersihan 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rasio Kendaraan Yang berkondisi layak 00 Persen 70,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rasio Peralatan gedung kantor yang kondisi 00 Persen 45,000, Kantor layak Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rasio Mebeleur yang kondisi layak 00 Persen 30,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rasio Gedung yang berkondisi baik 00 Persen 750,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Rasio Aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari tertentu 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Rasio Aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan kemajuan/ pencapaian tahapan kinerja SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah (LAKIP) Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Realisasi Pembayaran Per Semester Sinkronisasi Program dan Kegiatan Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan BPPPAKB dengan Kab/Kota 00 Persen 92,000, Persen 00,000, Dokumen 40,000, Dokumen 20,000, Dokumen 35,000, Dokumen 250,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 66

51 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Realisasi Pembayaran Dokumen 20,000, Selama Satu Tahun Berjalan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunya Rencana Kerja SKPD Dokumen 85,000, Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Penysunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Tersedianya Rencana Aksi Daerah (RAD) untu percepatan Pengarusutamaan Gebder (PUG) Dokumen 300,000, Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Perempuan Jumlah Organisasi Wanita dan Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi 00 Orang 200,000, Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 203 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak 6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak..0 6 Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pelatihan PPRG Bagi SKPD Penggerak Se- Jumlah Aparatur yang mendapatkan sosialisasi se- Jumlah Kab/Kota yang mendapat Pendampingan tentang Pengarusutamaan Gender Jumlah SKPD Penggerak Yang Menerapkan Anggaran Yang Responsif Gender 2 Kab/ Kota 200,000, Kabupaten 300,000, SKPD 300,000, Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina 30 Orang 250,000, Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak Jumlah Anak yang terekplorasi Kreatifitas dan Kemampuanya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota Terlaksananya Percepatan dan Perwujudan Layak Anak (KLA) Kab/Kota Layak Anak di Pemenuhan Hak Anak Bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Jumlah Guru BK dan tenaga penanganan kasus anak yang Mendapat Pelatihan 35 Orang 555,000, Orang 290,000, Orang 250,000, Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan..0 7 Advokasi PTPPO Kab/Kota se-prov Riau Jumlah Aparatur yang mendapatkan Advokasi dalam pembentukan dan penguatan Gugus Tugas PTPPO Pemetaan dan Penyusunan Data Perempuan Tersedianya Buku DAta Terpilah Tentang Riau Perempuan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terlayaninya Perempuan dan Anak Korban Terhadap Tindak Kekerasan Kekerasan 8 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Pelatihan Keterampilan Perempuan Kepala Rumah Tangga (PEKA) Bimbingan Manejemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Peningkatan Kompetensi Napi di Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan melalui Pelatihan Model Desa Prima Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 2 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 2 5 Program Keluarga Berencana Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur Pelatihan Komunikasi Inter Personal (KIP)/Konseling dengan menggunakan ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) bagi Bidan Klinik KB 00 Orang 50,000, Dokumen 320,000, Kasus & 60 Orang 600,000, Jumlah Perempuan Kepala Rumah Tangga yang dilatih dan mendapatkan bantuan peralatan 48 Orang 450,000, Jumlah Perempuan UP2K yang 37 Orang 320,000, menadapatkan pelatihan bimbingan manajemen usaha Jumlah Napi yang mendapatkan Pelatihan 00 Orang 200,000, Jumlah Kelompok UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ) yang di bina Jumlah Desa yang menjadi Model Percontohan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Jumlah keikutsertaan perempuan dalam PHI ( Lomba UP2K, P2WKSS, GSI ) Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Sosialisasi Jumlah Bidan Klinik Desa yang Memiliki Sertifikasi dan Mendapatkan ABPK ( Alat Bantu Pengambil Keputusan ) 20 Kelompok 50,000, Orang 500,000, Keg 450,000, ,442,420, Orang 300,000, Orang 450,000, Pelayanan KIE Terselenggaranya 4 Momen Pencanangan ( 2500 Orang 600,000, IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES & POLRI KB KES ) Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah Akseptor KB Aktif yang dibina 000 Orang 60,000, Pelatihan PLKB/Capacity Building Jumlah PLKB Yang Dilatih 80 Org 500,000, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri Orientasi Masyarakat Peduli KB Jumlah Masyarakat Peduli KB yang di fasilitasi 50 Orang 50,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 67

52 Orientasi Kader BKB Jumlah Kader BKB yang mendapat Orientasi 50 Orang 50,000, Orientasi PPKBD Jumlah PPKBD yang Mendapat Orientasi 45 Orang 50,000, Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR TOT Kebijakan Program PKBR dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana (GenRe) Jumlah Konselor Sebaya yang mendapatkan TOT Kebijakan Program PKBR 85 Org 450,000, Pembinaan PIK Remaja dan Mahasiswa Jumlah PIK Remaja dan Mahasiswa yang di bina 2 2 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS bagi Jumlah Kelompok Khusus yang mendapat Ibu Rumah Tangga penyuluhan HIV/AIDS bagi Kelompok Khusus dan Ibu Rumah Tangga T O T A L 36 PIK 350,000, Org 82,420, ,066,735, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 68

53 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : SOSIAL : DINAS SOSIAL BELANJA DAERAH 72,67,82,25.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,580,803, BELANJA LANGSUNG 48,587,07, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 327,84, Program Pengembangan Data/Informasi Penyediaan Bahan Sosialisasi, Informasi dan Jumlah informasi yang terpublikasi 4 Dokumen 327,84, Publikasi 3 SOSIAL 48,259,833, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kantor/alamat yang dilayani pertahun 500 Alamat 24,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Rasio bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhan per tahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rasio barang cetak dan pengadaan terhadap total kebutuhan barang cetak dan pengadaan 9 Bidang/UPT 80,000, Jenis 50,000, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang cukup Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/per UU 6 Jenis 55,000, Jenis 26,850, Penyediaan Makanan Dan Minuman Rasio bidang yang dilengkapi 9 Bidang/UPT 24,000, makanan/minum yang memadai Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Rasio rapat konsultasi yang terlaksana sesuai 29 kali 600,880, Daerah kebutuhan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Rasio penjaga keamanan yang memadai di dinas dan UPT 26 orang 732,480, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Rasio bidang dan UPT yang terpenuhi kebutuhannya per tahun 9 Bidang/UPT 450,000, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi Rasio data PMKS yang ada di 26 PMKS 275,644, dan kehumasan SKPD Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Rasio penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang ada di 2 Kabupaten / Kota 537,020, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rasio luas kantor yang memenuhi standar 0000 M2 75,998,25.00 kebersihan 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Rasio kecukupan mebeleur 3 Jenis 34,400, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rasio gedung kantor yang kondisi layak 3 Unit 40,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rasio mobil jabatan yang kondisi layak Unit 25,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Rasio dinas/operasional yang kondisi layak 30 Unit 468,525, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rasio perlengkapan gedung kantor yang 25 Unit 426,300, Gedung Kantor kondisi layak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rasio peralatan gedung kantor yang kondisi 85 Unit 40,000, Kantor layak Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rasio mebeleur yang kondisi layak 2 Unit 5,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rasio rumah gedung kantor yang berkondisi baik 5 Unit 7,096,397, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 925,000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rasio bidang dan UPT yang dilayani peralatan 250 Unit 65,50, dan perlengkapan kantor 3 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rasio aparatur yang menggunakan pakaian 200 Stel 0,000, Perlengkapannya dinas beserta kelengkapannya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Tercapainya Pembinaan Fisik dan Mental 2 Bulan 40,220, Aparatur (Bulan) 3 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Rasio aparatur yang Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan formal 26 Orang 887,832, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 69

54 3 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Tersusunya LAKIP, LPPD, LKPD 3 Dokumen 40,57, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Dokumen laporan keuangan 2 Dokumen 5,000, semesteran tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Terwujudnya pelaporan prognosis realisasi 7 Dokumen 0,000, Anggaran anggaran tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun 206 Dokumen 8,000, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Dokumen 00,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD tahun Dokumen 00,000, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Terkoordinasinya Perencanaan Program 2 Kabupaten / 544,057, dengan 2 Kab/kota Kota 3 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Meningkatkan Kapasitas Pendamping Sosial 24 orang 299,06, Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Terpeliharanya kebersihan TMP Kusuma 2 Kegiatan,25,055, Pahlawan Darma Pekanbaru Seminar Kepahlawanan Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan melalui 90 Orang 35,60, seminar kepahlawanan Pemerdayaan Sosial Fakir Miskin Perkotaan Mandirinya Fakir Miskin Melalui KUBE 20 Orang 57,522, Pembinaan dan Pelestarian nilai-nilai Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan dan 500 Orang 464,40, Kepahlawanan kesetiakawanan sosial melalui peringatan hari pahlawan Pemberdayaan Usaha Keluarga Miskin Mandirinya fakir miskin melalui KUBE.500 KK 3,30,470, Pemerdayaan Sosial Komunikasi Adat Terpencil Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan KAT 60 KK,454,866, (KAT) Kesetiakawanan sosial nasional EXPO dan HKSN Terlaksananya kegiatan KSN EKSPO dan HKSN 800 Orang 446,684, Provinsi Provinsi Pelayanan dan Penyantunan bagi Perintis dan Janda perintis kemerdekaan 4 Orang 483,000, Janda Perintis Kemerdekaan 3 6 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemerdayaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Mandirinya para penyandang cacat provinsi riau 30 Orang 74,50, Pengiriman Penyandang Cacat ke Balai Pelatihan Mandirinya para penyandang cacat provinsi 25 Orang 525,743, Keterampilan dan Pembuatan Proftese dan riau orthese Pelatihan keterampilan bagi bekas warga binaan lembaga permasyarakatan Tercapainya kemandirian dan keberfungsian sosial melalui rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi eks napi orban napza dan eks napi umum serta berkurangnya para pemakaiannya 45 Orang 37,476, Peningkatan pelayanan sosial anak Terlaksananya pelayanan sosial anak dalam 250 Orang 600,000, dan luar panti Pemantapam pendamping program Tercapainya pelatihan pendamping program 53 Orang 298,200, kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia kesejahteraan Lanjut Usia Bantuan kelangsungan didup ODK berat Terpenuhinya Kebutuhan Dasar ODK Berat 20 Orang 600,000, Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti Terpenuhinya kebutuhan sosial lanjut usia luar panti Pencegahan penyebaran NAPZA dan HIV/AIDS Pelajar dan mahasiswa yang bersih terhadap pengaruh napza dan penularan HIV/AIDS 300 Orang,686,960, Orang 29,230, Pelayanan sosial adopsi anak Tercapainya pelayanan adopsi 3 Orang 275,000, Pelayanan sosial Tuna Susila dan korban Terwujudnya kemandirian tuna susila dan 5 Orang 87,750, Trafficking korban trafiking Peningkatan Pelayanan Sosial Penyandang Meningkatnya taraf hidup 00 orang para 00 Orang 39,790, Disabilitas Penyandang Disabilitas Provinsi Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik Terlayani para penyandang eks psikotik 30 Orang,864,532, Pelayanan Sosial Bagi Orang Dengan HIV/AIDS Kemandirian dan keberfungsian odha 30 Orang 26,395, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha Terlaksananya sosialisasi pelayanan kesos kepada dunia usaha 00 Orang 87,025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 70

55 Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Meningkatnya peran serta kelembagaan 72 Orang 96,50, Berbasis Masyarakat (WKBSM) Kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan profesi pekerjaan sosial Terlaksananya Pengembangan Profesi 60 Orang 9,970, Pekerja Sosial Profesional dan Terpenuhinya Tenaga Kesejahteraan Sosial pada Lembaga UKS Pemberdayaan Keluarga dan Family Care Unit Meningkatnya kemampuan pengelola FCU Orang 396,340, orang, meningkatnya motivasi kinerja dalam melaksanakan jejaring kerja ke lembaga/instansi yang potensial sebanyak 60 orang dan tervalidasinya data FCU dan Keluarga Pionir di, meningkatnya kesadaran Pelatihan Tenaga Penyuluh Sosial Swadaya Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh sosial swadaya di 00 Orang 652,88, Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terlaksananya peningkatan kemampuan pengurus orsos dan panti/lks 58 org 58 Orang 28,940, Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Terlaksananya peningkatan kualitas PSM, 227 Orang 853,975, Masyarakat Terdatanya PMKS Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna ( Meningkatnya kemampuan pengurus KT 96 Orang 344,540, KT ) Penyuluhan Sosial Tercapainya penyuluhan sosial 600 Orang 500,000, Pemberdayaann Lembaga Konsultasi Meningkatnya Kemampuan Pengurus LK3 di 70 Orang 523,058, Kesejahteraan Keluarga (LK3) 3 22 Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial Pelayanan psikososial bagi orang terlantar dan pekerja migran yang diterlantarkan Kembalinya Orang Terlantar dan Pekerja Migran WNI yang diterlantarkan ke Daerah Asal.000 Orang 699,00, Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Provinsi Riau Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana Pemantapan Pelaksana dan Peserta Asuransi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pelayanan sosial rumah perlindungan dan trauma center 3 23 Program Pelayanan Sosial Melalui Panti Pelayanan sosial bagi anak remaja nakal eks korban NAPZA di Panti Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Terwujudnya kebutuhan pemakaman, peralatan bagi pengungsi dan kesiapan tenaga relawan taruna siaga bencana (TAGANA) Terwujudnya tenaga relawan masyarakat dan taruna siaga bencana (TAGANA) yang tinggal di daerah rawan bencana Tersosialisasikannya kegiatan Asuransi Kesejahteraan Sosial pada masyarakat secara luas Tercapainya Pemahaman Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Tersosialisasikannya kegiatan UGB dan PUB kepada masyarakat secara luas Terkoordinasinya Program Keluarga Harapan antara Pemerintah Pusat Provnsi dan Kabupaten/Kota Terpulihkanya kondisi traumatik ktk secara terkoordinir Terbinanya Anak / Remaja Nakal Eks Penyandang Napza Tercapainya pelayanan dan penyantunan Lanjut Usia Terlantar melalui UPT PSTW Khusnul Khotimah Pelayanan sosial pengasuhan anak terlantar Terlaksananya kegiatan penyantunan melalui panti terhadap anak terlantar di UPT panti sosial pengasuhuan anak 3 24 Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya keterampilan tenaga kesejahteraan sosial 72 Orang / 800 Paket,342,87, Orang 698,200, Orang 207,634, Orang 646,870, Orang 59,260, Orang 20,70, Orang 650,000, Orang,68,005, Orang 3,028,329, Orang 2,5,080, Orang,653,996, T O T A L 72,67,82,25.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 7

56 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : SOSIAL : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BELANJA DAERAH 42,487,274,37.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,878,064, BELANJA LANGSUNG 34,609,209, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,000, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Inventarisasi Sumberdaya dan Kesiapsiagaan Tersedianya Data Sumber Daya Dokumen 50,000, Instansi Daerah Penanggulangan Bencana 3 SOSIAL 34,259,209, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dibanding Dengan Total Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Penggantian Komponen Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Perkiraan Kerusakan Instalasi Listrik dan Lampu Selang Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya bahan Bacaan dan Buku Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman tamu dan Rapat-Rapat Kantor Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Alokasi Biaya Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Pejabat Eselon dan Staf Dalam Pelaksanaan Tugas 2 Bulan 75,000, ,000, Bulan 35,000, Tahun 200,000, Bulan 35,000, Orang 00,000, Tahun 400,000, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya Kemananan dilingkungan BPBD Tahun 360,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Lancarnya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 2 Bulan 485,000, Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Tersedianya Data Penanggulangan Bencana Laporan 50,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Tersedianya Lemari Arsip 4 unit, Lemari Rak Gudang 2 unit, Meja Staf 4 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Penanggulangan Bencana dan Operator Kendaraan Operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terjaganya Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penataan Ruang Gedung Kantor Terlaksananya Pembuatan Sekat Ruangan untuk penataan ruangan kerja Pengadaan Website BPBD Tersedianya Pemeliharaan Website, Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Data Informasi (PUSDATIN) BPBD 4 orang x 22 hari x 2 bulan 240,000, unit 200,000, Tahun 370,000, Bulan 70,000, ruangan 25,000, Bulan 202,332, Pemetaan Resiko Bencana Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana Dokumen,200,000, Pengadaan Tenda Tersedianya Prasarana Bagi Korban Bencana Paket 89,390, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Rapat beserta Perlengkapannya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terwujudnya Kesehatan Jasmani dan Rohani Aparatur melalui Senam Kesegaran dan Ceramah Agama Pengadaan Pakaian Olahraga dan Tersedianya Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya Tersedianya Pengadaan Pakaian Melayu dan perlengkapannya 80 Orang dan 5 45,000, orang Pejabat Eselon II dan III 2 Bulan 50,000, Orang 40,000, Orang 40,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 72

57 3 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tersedianya Standar Operasional Prosedure Tahun 50,000, SKPD di lingkungan BPBD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan terhadap Produk-Produk Hukum dalam Lingkup Urusan Kebencanaan 2 Kab/Kota 75,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran di lingkungan BPBD Laporan 75,000, Penyusunan Laporan Aset Tersedianya Laporan Aset Dokumen 75,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 75,000, Tempat Waktu Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja BPBD Provinsi Dokumen 60,000, Riau Tahun 206 dan Studi Komperatif ke BPBD Provinsi lainnya Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Program Anggaran BPBD, Tersedianya Dokumen Usulan ke BNPB, dan Tersedianya Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pemadam Kebakaran se- 3 Laporan 300,000, Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Tersedianya Dokumen RKT, PENJA dan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Studi Komperatif 3 27 Program Penelitian, Pendidikan dan Latihan Gelar Diklat Anggota Damkar Meningkatnya Pemahaman dan Ketrampilan Anggota Damkar Diklat Tanggap Darurat Bencana Meningkatnya Pemahaman dan Ketrampilan Stakeholder Kebencanaan Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Personil Penanggulangan Bencana 3 Dokumen 75,000, orang 237,82, orang 97,504, Orang 438,53, Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana Skenario Penanggulangan Bencana terhadap Dokumen 299,662, Satu Jenis Bencana Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Tersedianya Tenaga Terampil Tanggap 47 Orang 50,000, Penanggulangan Bencana Bencana Pelatihan dan Pembentukan Desa Tangguh Terbentuknya Desa tangguh Bencana Desa 50,000, Bencana Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana Meningkatnya Pengetahuan Personil Tentang Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana 00 Orang 40,230, Pendidikan dan Pelatihan Kerusakan / Damage and Losses Assessment (DALA) 3 28 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pengadaan Peralatan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah personil yang mengetahui cara menilai kerusakan dan kerugian akibat bencana Terlaksananya Pengadaan Peralatan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan 60 )rang 250,000, ,935,248, Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir Mengurangi Resiko dampak banjir,600,000, Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran Lancarnya Kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Tersedianya Tenaga Penanggulangan Bencana Pelaksanaan Sekretariat Bersama Pusdal Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sekber Karhutla Karhutla Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana Tersedianya Logistik Untuk Penanggulangan Bencana Mobilisasi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi Tersedianya Mobilisasi Bantuan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana 3 30 Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat tersedianya 8 Dokumen Perencanaan Bencana Pembangunan Tempat Pengungsian Sementara (Salter) di 8 (Delapan) Kab/Kota rawan banjir se Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrstruktur Public Korban Bencana Berfungsinya Fasilitas Infrastruktur Publik Korban Bencana 4 Jenis 2,603,500, Orang 2,000,000, Tahun 3,000,000, jenis,000,000, Tahun 500,000, dokumen perencanaan 800,000, Lokasi 4,700,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 73

58 Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Tersedianya Data dan Program Rehab dan 4 Lokasi 50,000, Bencana Renkon Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rehab dan 6 Lokasi 50,000, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rekon Pembangunan Gudang Kantor Badan Terbangunnya Sarana Gudang Kantor 2 Unit 7,500,000, Penanggulangan Bencana Daerah 9 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 200,000, Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pelatihan Penanggulangan Bencana di 3 kab/kota Berbasi Peberdayaan Masyarakat Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 35 Orang 200,000, T O T A L 42,487,274,37.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 74

59 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KETENAGAKERJAAN : DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN BELANJA DAERAH 04,883,798, BELANJA TIDAK LANGSUNG 30,854,900, BELANJA LANGSUNG 74,028,898, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 99,500, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terselengggaranya Partisipasi dalam Kegiatan 99,500, Pelaksanaan Pameran Tahunan 0 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3,432,940, Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu Terealisasinya Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu Pelatihan Tenaga Pengelola Siak Terealisasinya Pelatihan Tenaga Pengelola Siak Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Kependudukan Publik dalam Bidang Kependudukan Pengembangan Data Base Kependudukan Terealisasinya Pengembangan Database Kependudukan Pelatihan Peningkatan Administrator Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Kependudukan Manusia petugas pengelola dokumen Administrasi kependudukan Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Terselenggaranya Persamaan Persepsi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Pembinaan Informasi Pencatatan Sipil Terselenggaranya Pembinaan Pencatatan Sipil Pembinaan administrasi Pendaftaran Penduduk Terealisasinya Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk Penyusunan Proyeksi Penduduk Terealisasinya Pemanfaatan Implikasi Proyeksi penduduk Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el Terealisasinya monitoring dan pelaporan hasil penerapan KTP-el Peningkatan Peran Serta Lembaga Non Terealisasinya Peran Serta Lembaga Non Pemerintah Pemerintah dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Terealisasinya Pelatihan Peningkatan Dokumen Adminduk Kapasitas Pengelola Dokumen Adminduk Penyusunan Profil Kependudukan Berbasis Tersusunnya Profil kependudukan berbasis Database SIAK data base SIAK Pelatihan Kearsipan dan Pencatatan Sipil Terealisasinya Pelatihan Kearsipan dan Pencatatan Sipil Forum Komunikasi Kependudukan Terealisasinya Forum Komunikasi Kependudukan Peningkatan Kebijakan Kependudukan Terlaksananya Peningkatan Kebijakan Kependudukan 0 6 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perangkat 200,000, orang 300,000, Orang 50,000, Orang 300,000, Orang 50,000, Orang 55,000, Orang 73,000, Orang 50,000, Dokumen 50,000, Kab/Kota 50,000, Orang 49,250, orang 50,000, Buku 50,000, Orang 50,000, Orang 56,240, Orang 399,450, Peningkatan Pelaksanaan Sistem Administrasi Terealisasinya Peningkatan Sistem Dokumen 400,000, Kependudukan Administrasi Kependudukan 4 KETENAGAKERJAAN 4,309,448, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terealisasinya penyediaan jasa surat menyurat 6 OB, 635 lbr, 084 ekpl, 7 bh, 2 keg dan tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 48 ls, 247 ktk, 355 dus, 580 bh 60,000, ,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan 57 rim, 595 bh, 257 blok, 20 pak dan lbr 00,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 75

60 Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Tersedianya data inventaris barang yang valid kegiatan 50,000, pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan dan 3 keg, 35 unit 600,000, perlengkapan kantor dan set Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan 2 OB, 4940 ktk, 75,000, Minuman Kantor 50 galon Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi 65 OH, 40 OM 500,000, Daerah kedalam dan luar daerah dan tahun Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpeliharanya Keamanan Kantor 3 keg dan tahun 38,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik, internet dan air 2 bulan 600,000, Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan 90,000, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 2 bulan 00,000, Penyediaan Jasa Instruktur Terlaksananya Penyediaan Jasa Instruktur 39 Orang 889,200, Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi terlaksananya penyediaan jasa informasi dan publikasi 2 Bulan 250,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan kantor 3 keg dan 350,000, tahun 4 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharannya gedung kantor 7 keg, 2 OB, 636,570, M dan unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharannya kendaraan dinas 9 unit 200,000, Dinas/Operasional Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah III Terlaksananya Peningkatan Pelayanan UPT-LK UPT-LK,000,000, Wilayah III Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah I Terwujudnya Peningkatan Pelayanan UPT-LK UPT-LK 995,000, Wilayah I Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah II Terlaksananya Peningkatan Sarana dan UPT-LK 350,000, Prasarana Aparatur Pelaksanaan Workshop UPT-LK Wilayah I Terealisasinya Pelaksanaan Workshop UPT-LK 9 Unit 93,500, Wilayah I 4 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian PDH LINMAS 320 stel 80,500, Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian Khusus Hari-Hari 320 stel 80,500, Tertentu 4 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM yang berkualitas 6 OB dan 86 OH 44,320, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani 4 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 59 OK 29,250, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Tersusunnya RKA, DPA, PDA-P, LAKIP 6 dokumen 00,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Disnakertransduk Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan RKA, DPA, DPA-P, LAKIP Disnakertransduk 4 Dokumen 00,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksanannya pelaporan keuangan 20 buku 5,000, semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksanannya pelaporan keuangan akhir 5 buku 5,000, tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) 2 Dokumen 00,000, Disnakertransduk Tahun Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 2 Kab/Kota 300,000, Sinkronisasi Penyusunan Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Laporan Monitoring dan 3 Laporan 50,000, Evaluasi Sesuai dengan Permen Nakertrans No.8/MEN/XII/ Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Terealisasinya Pelatihan Kewirausahaan, AMT 200 orang (0 885,000, Produktivitas dan Produktivitas tenaga kerja. angkatan) Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas Terealisasinya Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas. 300 orang (0 angkatan) 300,000, Pelatihan berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Terlatihnya para pencari kerja yang dapat bersaing 96 Orang,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 76

61 Pelatihan berbasis Masyarakat di Kabupaten Terlatihnya para pencari kerja yang dapat 96 Orang,000,000, Bengkalis bersaing Pelatihan berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti Terlatihnya para pencari kerja yang dapat bersaing 96 Orang,000,000, Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Perhotelan, Tata Pelayanan bagi Peserta Pelatihan menjadi 3 Unit,250,000, Niaga dan Aneka Kejuruan meningkat Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tersedianya peralatan pelatihan yang memadai pada UPT-LK Wilayah II 3 Perangkat Kejuruan 750,000, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah I (Pelatihan Institusional) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah I (Pelatihan Non Institusional) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah III Pelatihan Institusional (Berbasis Kompetisi) Terlatihnya Para Pencari Kerja yang mempunyai skill Terlatihnya Masyarakat yang Mempunyai skill di bidangnya Terciptanya masnyarakat, Pemuda dan Pemudi yang mempunyai keterampilan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Terciptanya masyarakat yang mempunyai Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah III (Pelatihan keterampilan Non Institusional) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Terbukanya lapangan pekerjaan bagi pencari Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah II (Pelatihan kerja Teknis Pabrik Kelapa Sawit) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Terbukanya lapangan pekerjaan bagi pencari Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah II (Pelatihan kerja Berbasis Kompetensi) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Wilayah III Adanya peralatan yang memenuhi syarat pada UPT-LK Wilayah III Pembuatan Pagar di UPT-LK Wilayah III Terlaksananya Pembangunan/Pembuatan Pagar Keliling Kantor UPT-LK di Pasir Pengaraian 400 Orang,845,000, Orang,688,000, Orang,500,000, Orang,800,000, Orang,000,000, Orang,000,000, Perangkat,500,000, meter 2,357,608, Training Need Analysis (TNA) di UPT-LK Wilayah I Terlaksananya Training Need Analysis (TNA) 20 Orang 275,000, Bimtek Penyusunan Modul Berbasis Kompetensi Di dapatkan Tenaga Kerja yang Kompeten di UPT-LK Wilayah I untuk 9 Jurusan Penataan dan Service Peralatan/Mesin-mesin di Pelayanan bagi Peserta Pelatihan menjadi Workshop Tenologi Mekanik UPT-LK Wilayah I meningkat 30 Orang 275,000, Unit 230,000, Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tersedianya tenaga kerja siap pakai 48 orang 84,000, Pencari Kerja 4 6 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan meningkatnya keterampilan masyarakat 32 orang 60,000, Pelatihan Kewirausahaan pedesaan dibidang kewirausahaan Penyusunan Data Profil Ketenagakerjaan Tersedianya Profil Ketenagakerjaan Provinsi 00 Buku 265,000, Riau Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengurangi Tingkat Pengangguran dan 00 Orang 750,000, Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP) Kemiskinan Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya Tersedianya Kader yang Menciptakan 240 Orang,800,000, Peluang Usaha dan Mengurangi Pengangguran Pembentukan Wirausaha Baru Angkatan Kerja Muda Yang Menciptakan 420 Orang,250,000, Lapangan Kerja (job creator) Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Memfasilitasi/Mempertemukan Pengguna 50 Perusahaan 550,000, Tenaga Kerja dengan Pencari Kerja yang berkualitas, terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan Pelatihan/Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda TersedianyaTenaga Kerja Muda Terdidik 00 Orang 650,000, Terdidik Lulusan SLTA Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja TersedianyaTenaga Kerja Muda Terdidik 00 Orang 750,000, Lulusan SLTA Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Sinkronisasi Data Bursa Tenaga Kerja 2 Kab/ 2000 Data 750,000, Kota Pencari Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Mengurangi Laju Angka Pengangguran 500 Orang,600,000, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Terlaksananya Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2 Kab/Kota 200,000, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan 75 Kasus 200,000, Luar Pengadilan Hubungan Industrial Hubungan Industrial diluar Pengadilan Hubungan Industrial Penetapan Upah Minimum dan Sosialisasi Upah Minimum Terlaksananya Upah Minimum Provinsi dan Sosialisasi UMP Keputusan 500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 77

62 Koordinasi dan Sinkonisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-provinsi Riau Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus Hubungan Industrial Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan Kab/Kota se Prov.Riau Terlaksananya Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk pencegahan kasus hubungan industrial 50 Orang 50,000, Perusahaan 250,000, Koordinasi dan Sinkonisasi LKS Tri Partit se Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi LKS Tripartit se Pelatihan Lembaga Kerja Sama Tripartit Terlaksananya Pelatihan Lembaga Kerja Sama Bipartit Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Terlaksananya Bimtek Keselamatan dan Anggota P2K3 di Perusahaan se Kesehatan Kerja bagi anggota P2K3 di Perusahaan se Sosialisasi Kemenakertrans R.I No.68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids di Perusahaan se Bimtek Bagi Petugas Pengelola Data dan Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU No.7 Tahun 98) se Temu Konsultasi Organisasi Pengusaha dan Pekerja dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terlaksananya Sosialisasi Kemenakertrans R.I No.68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pengetahuan HIV/AIDS di Perusahaan Terlaksananya Bimtek bagi petugas pengelola data dan laporan wajib lapor ketenagakerjaan Terlaksananya Temu Konsultasi Organisasi Pengusaha dan Pekerja dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se-provinsi Terlaksananya Rakornis Pengawas Riau Ketenagakerjaan se Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se- Terealisasinya Rakornis Pengawas Indonesia Ketenagakerjaan se-indonesia Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Terealisasinya Pelaksanaan Pengawasan dan Norma Ketenagakerjaan, K3 dan Penegakan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3 dan Hukum Penegakan Hukum 3 Unsur 500,000, Orang 220,000, Orang 360,000, Orang 360,000, Orang 50,000, orang 50,000, Orang 50,000, Orang 95,000, Kab/Kota 275,000, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 2 Kab/Kota 200,000, Penegakan Hukum Ketenagakerjaan pada Perusahaan 2 URUSAN PILIHAN 2 08 TRANSMIGRASI 29,87,00, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pengerahan Dan Perpindahan Serta Penempatan Terlaksananya Penempatan Penduduk Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Tempatan, terlaksananya Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, Penempatan Penduduk Desa Tanjung Melayu Kab.Indragiri Hilir sebanyak 46 KK, dan Desa Lembah Dusun Gading Kabupaten Indragii Hulu sebanyak 5 KK Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi Penyediaan Lahan dan Legalitas Tanah Transmigrasi Terwujudnya Pemukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 46 Unit dan Desa Lembah Dusun Gading Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 5 Unit. Terwujudnya pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II di Desa Tanjung Melayu, Lahan Pekarangan di Desa Lembah Dusun Gading Kabupaten Indragiri Hulu. 6 KK,738,860, Unit 2,500,000, KK 2,50,000, Program Transmigrasi Lokal Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi Terbinanya Penduduk Setempat/Transmigran 765 KK,046,694, Pembinaan Ekonomi Transmigrasi Terbinanya Penduduk Setempat/Transmigrasi 765 KK 653,334, Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Terbinanya Penduduk Setempat/Transmigran 765 KK,798,22, Transmigrasi Pelatihan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemberdayaan SDM transmigrasi 90 orang (3 Angkatan) 300,000, T O T A L 04,883,798, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 78

63 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BELANJA DAERAH 35,459,860, BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,03,093, BELANJA LANGSUNG 23,446,767, URUSAN WAJIB 5 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 23,446,767, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat-surat ke tujuan 00 Persen 22,573, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselesainya tugas kantor dengan baik 00 Persen 25,26, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terselesainya kelancaran tugas kantor 00 Persen 90,683, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik untuk sarana penerangan kantor 00 Persen 54,904, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatnya pengetahuan PNS 00 Persen 34,453, Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kelancaran tugas dengan 00 Persen 40,654, adanya konsumsi makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 609,47, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Dengan adanya perjalan dinas ke 2 Kab/Kota dan konsultasi ke jakarta dan luar jakarta maka koperasi dan UKM senmakin berkembang baik 2 Kab/Kota, Jakarta dan Yogyakarta Meningkatkan pelayanan pada masyarakat 2 no telp, jaringan internet dan faximili 55,25, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi Terwujudnya pelayanan informasi publik paket 272,653, dan kehumasan SKPD KUMKM Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Administrasi kantor yang teratur 00 Persen 236,97, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya Laptop dan komputer sehingga 00 Persen 6,46, Kantor tugas kantor semakin lancar dan pelatihan berjalan dengan baik 5 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional meningkatnya kelancaran tugas kantor 00 Persen 256,800, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor dengan baik untuk menunjang tugas kantor 00 Persen 94,920, Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu Meningkatnya pelayanan terhadap proses pendidikan dan pelatihan di UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM Meningkatnya Pelayanan usaha pada kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu 00 Persen 300,000, Persen 429,874, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terciptanya pegawai yang sehat dan seragam berpakaian Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terciptanya pegawai yang sehat dan seragam berpakaian Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani ASN Pengadaan Pakaian Melayu dan Terciptanya pegawai yang sehat dan seragam Perlengkapannya berpakaian 5 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatkan pengetahuan dan wawasan PNS Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN 5 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 00 orang 54,739, orang 54,739, orang 87,000, orang 54,739, Persen 88,20, ,79, orang 40,020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 79

64 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Teciptanya laporan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dokumen 34,287, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Kab/Kota 300,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD sesuai amanat Permendagri Nomor 54 tahun 200 Dokumen 00,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD Dinas 2 Kab/Kota 00,000, Koperasi dan UMKM 5 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi Termonitornya pengembalian dana bergulir 40 Orang 484,000, terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir Penyediaan Peralatan Pembuat Mie Sebanyak 20 orang umkm mendapatkan Meranti 20,000, pelatihan keterampilan usaha di bidang kerajinan pembuatan Mie di Kabupaten Meranti Penyediaan alat Tenun Sebanyak 20 orang umkm mendapatkan Kuantan Singingi 374,620, pelatihan keterampilan usaha di bidang kerajinan pembuat kain tenun di kabupaten kuantan singingi Penyediaan Alat Pembuat Kemasan (Packing) -Terwujudnya peningkatan omset penjualan 6 paket 338,00, UMKM Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat Terlayaninya permintaan anggota koperasi 80 Orang 45,200, Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Pengurus / tertatanya manajemen pengelola koperasi 48 Orang 242,000, Pengelola Koperasi 5 7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Terbukanya Peluang untuk melakukan kontak 6 KUMKM 350,000, Nasional Bisnis Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Memperluas Informasi dan Promosi Produk 40 KUMKM 266,92, Tahun (Riau Expo) Kepada konsumen & masyarakat produk Koperasi dan UKM Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Terbukanya Peluang Untuk Melakukan 40 KUMKM 300,000, Kontak bisnis Pameran SMESCO UKM Terbukanya peluang usaha untuk melakukan 60 KUMKM 300,000, kontak bisnis Penyuluhan kepada Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Tertatanya Para PKL 240 Orang 200,000, Pemberian Informasi Penyelenggaraan Kewirausahaan dan Pengem bangan Sistem Pendukung di UMKM melalui Media Cetak Tersedianya informasi KUKM melalui media cetak Paket 250,000, Penyuluhan kepada Lembaga Keuangan Mikro Beralihnya LKM yang Belum berbadan hukum 30 LKM 250,000, menjadi Koperasi Monitoring dan Evaluasi Bansos Melaporkan pelaksanaan pengadaan / 2 koperasi 50,000, pembangunan sarana usaha maupun pengelolaan dan pemanfaatanya Temu Usaha antara Koperasi dan Usaha Terbukanya Peluang Untuk Melakukan 2 300,000, Mikro,Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar Kontrak Bisnis kabupaten/kota dan Usaha Lainnya Monitoring,Evaluasi dan Pendataan bagi Terciptanya hubungan Kemitraan dalam KUMKM baik Koperasi Primer maupun Sekunder rangka kerja sama di bidang Usaha Produk 2 kabupaten/kota 236,230, Pameran Produk-Produk Unggulan Khas Daerah Terbukanya peluang untuk melakukan kontak 7 KUMKM 300,000, bisnis 5 8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan Usaha Koperasi dalam Peningkatan usaha koperasi 7 koperasi 430,000, Pengembangan Komoditi Potensial Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Peningkatan kinerja usaha koperasi 0 komodit 600,000, Penyediaan Sarana Peralatan Produksi Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Meningkatnya koperasi Unit Desa (KUD) yang 2 Kab/Kota 60,000, Kabupaten/Kota se mandiri dan profesional Pemeringkatan Koperasi terhadap 50 Koperasi Koperasi mempunyai jaminan atas 50 koperasi 463,050, di kredibilitasnya dalam melakukan usaha Monitoring, Evaluasi data keragaan Koperasi Kabupaten / Kota se Tersedianya data koperasi Kabupaten/Kota Se 2 Kab/Kota 277,720, Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Tumbuhnya semangat berkoperasi di 2 Kab/Kota 366,063, Pembina Koperasi Berprestasi masyarakat Identifikasi Koperasi Badan hukum Tingkat Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi - Teridentifikasinya permasalahan Koperasi se- 360,000, Terwujudnya Koperasi yang berkwalitas 20 Koperasi 266,250, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 80

65 Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM Tercapainya penyelarasan program-program 60 orang 60,000, KUMKM di Koordinasi Regional dan Nasional Tercapainya perumusan tentang program KUMKM tingkat regional dan nasional laporan 50,000, Pembinaan Administrasi Koperasi Simpan Pinjam tertatanya manajemen pengelola koperasi 2 Kab 200,000, Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Meningkatnya KSP/USP yang sehat 76 KSP/USP 363,000, Temu Usaha Pengembangan Koperasi Simpan Meningkatnya usaha KSP 5 Orang 220,000, Pinjam Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi 60 Kop 330,000, Pinjam Diklat Akuntansi Meningkatnya pengetahuan pengelola 74 orang 33,800, keuangan koperasi dibidang akuntansi koperasi Diklat Perkoperasian Meningkatnya pengetahuan pengurus 2 koperasi 356,530, koperasi dibidang perkoperasian Diklat Pengawas Koperasi Meningkatnya pengetahuan pengawasan 80 orang 25,00, koperasi dibidang perkoperasian Diklat Kewirausahan Meningkatnya pengetahuan wirausaha kecil dan menengah di bidang kewirausahaan 50 orang 23,920, Diklat Perpajakan Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dibidang perpajakan koperasi Peningkatan Pembinaan Melalui Petugas Meningkatnya intensitas pembinaan kepada Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) koperasi 5 25 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM Pelatihan kerajinan rumah tangga ( Home Sebenyak 60 orang UMKM mendapatkan Industri ) bagi Kelompok Pengrajin dalam Pelatihan Keterampilan Usaha di bidang peningkatan usaha kelompok di daerah Kerajinan tangan Temu Konsolidasi data Pemberdayaan UKM Data UMKM di Daerah dapat di update secara berkala 80 orang 262,00, kecamatan 4,042,902, UMKM 705,000, kabupaten/kota 20,000, Pelatihan Kerajinan Bordir bagi Wanita dan Ibu Rumah Tangga Kelompok Pengrajin dalam peningkatan usaha kelompok di daerah Bertumbuhnya kelompok ushttp://eplanning.riau.go.id/aha pengrajin di bidang bordir 3 Kab/Kota 775,000, Peningkatan mutu kemasan (packaging) produk unggulan se Terwujudnya peningkatan omset penjualan KUMKM 40 orang 242,000, Pelatihan Sablon, peningkatan keterampilan dan Penumbuhan wirausaha baru di 2 Kab/kota 2 Kab/Kota 880,000, bantuan komputer bagi kelompok Pemuda tidak sekolah/tidak melanjutkan kuliah Workshop Wira Usaha Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kemampuan pembina UMKM Penyediaan dan Pengembangan Sarana Untuk UMKM mendapatkan Pelatihan Ketrampilan Usaha Koperasi dan UMKM Usaha di bidang Kerajinan Pembuatan Mie di Kabupaten Kepulauan Meranti. 40 orang 20,000, Kelompok 400,000, Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM Peningkatan Produksi dan Permintaan Produk 5 paket 250,000, Melalui Penyediaan Sarana Publikasi Unggulan UMKM Pengadaan Klinik Desain Kemasan Pelayanan desain kemasan kepada UMKM 40 UMKM dalam 350,000, setahun Optimalisasi Galeri PLUT-KUMKM Produk Unggulan KUKM dapat 2 Paket di 2 250,000, mengisi Gallery yang ada di PLUT Provinsi Riau Kab/Kota Pembuatan dan Pencantuman Label Barcode Bagi Produk Unggulan UMKM Tersedianya produk unggulan yang berlabel barcode 40 orang / 40 produk 387,67, Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Peningkatan kapasitas Pelayanan Konsultasi Bisnis dan kemampuan Kewirausaan bagi Calon Wirausaha 82 orang 350,000, T O T A L 35,459,860, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 8

66 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PENANAMAN MODAL : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH BELANJA DAERAH 24,935,979,65.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,95,834,65.00 BELANJA LANGSUNG 5,740,45, URUSAN WAJIB 6 PENANAMAN MODAL 5,740,45, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat terciptanya layanan administrasi yang baik 2 bulan 50,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 2 bulan 250,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya Sarana Pelayanan Badan 2 bulan 90,000, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan 2 bulan 300,000, Kantor BPMPD Untuk Layanan Publik Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya Koran dan Majalah 2 bulan 90,000, Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum 2 bulan 448,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terwujudnya Koordinasi Dan Konsultasi Yang Baik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Kepada Dan Listrik Masyarakat Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor BPMPD Untuk Layanan Publik 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPMPD Untuk Layanan Publik tahun 750,000, bulan 44,000, bulan 00,000, tahun 450,000, tahun 70,000, tahun 90,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terciptanya SDM apaatur pemerintah yang 30 orang 25,000, baik Pengadaan Pakaian Olahraga dan Terwujudnya keserasian dalam berpakaian 90 0rang 60,000, Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Melayu dan Keserasian dalam berpakaian 90 0rang 20,000, Perlengkapannya 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal meningkatnya pengetahuan aparatur mengenai peraturan dan apartur yang dapat berdaya saing 50 kali 00,000, Peningkatan kinerja aparatur pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Meningkatnya kualitas apartur pemerintah tahun 50,000, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatnya Kualitas Dan Pengetahuan 6 Orang 60,000, Perundang-Undangan Aparatur 6 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Terlaksananya pengukuran dan evaluasi SKPD 4 laporan 20,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran terciptanya laporan keuangan yang Qualified Laporan 35,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terciptanya laporan keuangan yang Qualified laporan 75,000, tahunan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Povinsi Riau Tahun 204 sesuai dengan peraturan perundang undangan Dokumen 00,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 82

67 6 5 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Terevaluasinya pelaksanaan program dan kinerja BPMPD laporan 50,000, Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN/PMA 2 kabupaten/kota 53,80, Promosi Luar Negeri Tersebar luasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi di melalui Promosi Luar Negeri Promosi Dalam Negeri Tersebarluasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi dalam negeri Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi Meningkatnya pelayanan kepada calon investor pada masa pra investasi Riau Expo Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap informasi potensi SDA, investasi, perdagangan dan sosial budaya 5 event,800,000, Event,200,000, calon investor 50,000, Kali,000,000, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang penanaman modal Terwujudnya senergi dan keselarasan program kerja bidang penanaman modal se instansi Penanaman Modal Provinsi dan 2 Kab/Kota serta 2 Instansi Perencanaan Pembangunan Kab/Kota 450,000, Pelaksanaan Warta Promosi Daerah Tersedianya data / informasi umum tentang daerah Riau dengan segala potensi sumber daya, peluang investasi, dan daya tarik wisata secara berkala melalui media cetak dam elektronik 500 eks (2 edisi),439,334, Peningkatan Kualitas SDM Guna Pengingkatan Pelayanan Investasi Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Kemampuan bahasa bagi Aparatur Penanaman Modal 00 orang 32,38, Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Pemberian Penghargaan (Investment Award) kepada Kab/Kota yang Menunjang Iklim Investasi Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA Terevaluasinya perencanaan dan pelaksanaan penanaman dengan Permerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat Meningkatnya Motivasi Kabupaten/Kota Dalam Penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif Meningkatnya upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di Data investasi PMA/PMDN yang seragam dan muhtakhir 6 7 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah Penyusunan Project Proposal Investasi Terupdatenya data project proposal investasi daerah kab/kota se yang potensial guna peningkatan investasi daerah 2 Program kerja Penanaman Modal 2 Kabupaten/Kota 00,000, ,000, Permasalahan 65,000, data investasi 2 Kab/Kota /triwulan dan semester 2 project proposal 550,000,000.00,000,000, Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah Tersedianya informasi statistik investasi provinsi Riau sebagai acuan pengambilan keputusan Pencetakan Bahan Publikasi dan promosi Daerah tersedianya data/informasi umum tentang daerah Riau (SDA, Peluang Investasi dan Daya tarik wisata) Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Potensi Investasi Daerah Koordinasi Pengembangan Gedung Pusat Promosi Sumatera (SPC) Batam Penyusunan database potensi dan peluang investasi kab/kota se T O T A L Terwujudya kesepakatan terhadap arah pemetaan dan pengembangan penanaman modal terwujudnya kegiatan pusat promosi se sumatera batam yang dapat dipantau Tersedianya Database Potensi dan Peluang Investasi 2 Kab/Kota 400 Buku 00,000, exspl 326,250, fs,200,000, laporan 50,000, Kab/Kota 480,000, ,935,979,65.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 83

68 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PENANAMAN MODAL : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BELANJA DAERAH 22,845,89,84.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,286,96,84.00 BELANJA LANGSUNG 5,558,993, URUSAN WAJIB 6 PENANAMAN MODAL 5,558,993, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Layanan Surat Menyurat Tahun 30,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Tahun 50,000, Perkantoran BP2T Provinsi riau Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Tahun 50,000, Penggandaan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan 85 Unit 400,000, perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan (Surat 3 Jenis 00,000, Perundang-Undangan Kabar/Majalah, Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku Peraturan Perundang - undangan) Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Tahun 203,800, Keperluan Kantor Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Tahun 250,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Operasional Kantor dan Tahun 20,000, Dan Listrik Komunikasi Informasi yang Lancar 6 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terwujudnya Kelancaran Tugas Tahun 0,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Beroperasinya Peralatan Gedung Kantor 6 Jenis 200,000, Kantor dengan baik 6 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya Kedisplinan dan Keseragaman 2 Jenis 0,000, Dalam Berpakaian Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terwujudnya Pembinaan Mental dan Fisik Tahun 40,000, Aparatur yang Berkualitas 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan PNS sesuai tupoksi Tahun 270,000, Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Peningkatan Mutu SDM Pelayanan Tahun 48,530, Sumber Daya Aparatur 6 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kegiatan BP2T 3 Dokumen 50,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Dokumen 20,000, BP2T Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Akhir Tahun Tahun 20,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan 3 Dokumen 00,000, Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Informasi yang Terukur dan dapat dijadikan sebagai Penunjang Kinerja Pelayanan Perizinan Paket 50,000, Terwujudnya Informasi yang Akurat 2 Jenis 300,000, Terwujudnya Koordinasi Tentang Perizinan dan Non Perizinan di seluruh Kabupaten/Kota 2 Kab / Kota 300,000, Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan Terukurnya Mutu Pelayanan Badan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2 Laporan 50,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 84

69 6 6 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Peningkatan Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan - Buku Laporan Kegiatan Peningkatan Kinerja Tim Teknis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu - Proses Perizinan dapat direalisasikan dengan cepat dan tepat waktu Berita Acara Pemeriksaan 86,456, Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan Tersedianya Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Perizinan dan Non Perizinan 209,307, Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Terlaksananya Monitoring Perizinan dan Non Perizinan Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tersedianya Wadah Komunikasi dan se- Koordinasi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan Tersedianya Manajemen Pengelolaan dan Non Perizinan Penanganan Pengaduan dan Terselenggaranya Pengelolaan Penanganan Pengaduan yang Tepat Sasaran Laporan 200,000, Laporan 240,900, Laporan 350,000, T O T A L 22,845,89,84.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 85

70 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BELANJA DAERAH 3,847,39, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,054,000, BELANJA LANGSUNG 7,793,39, URUSAN WAJIB 8 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7,793,39, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran selama setahun Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase ketersediaan alat tulis kantor setahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran pelayanan administrasi kantor selama setahun 00 Persen 5,000, Persen 20,000, Persen 50,000, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor persentase ketersediaan komponen listrik penerangan kantor selama setahun 00 Persen 35,000, Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor jumlah penambahan peralatan dan 47 unit 200,000, perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah peningkatan peralatan rumah tangga 2 unit 35,000, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan jumlah bahan bacaan selama setahun 8000 eksemplar 45,000, Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase ketersediaan logistik kantor selama setahun untuk operasional kantor 00 Persen 00,000, Penyediaan Makanan Dan Minuman persentase ketersediaan makanan dan minuman dalam rangka rapat, kegiatan rutin dan jamuan tamu selama setahun Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar jumlah perjalanan dinas dalam dan luar Daerah daerah yang dikunjungi Penyediaan Jasa Keamanan Kantor persentase ketersediaan keamanan kantor selama setahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik jumlah gedung (sarana prasarana kantor dan olahraga) yang tersedia listrik, air dan telekomunikasi 00 Persen 00,000, OK 600,000, Persen 335,974, gedung 2,300,000, Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi persentase penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program dan kegiatan selama setahun 00 Persen 75,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah gedung/komplek yang bersih dan 2 gedung/ 270,000, terpelihara komplek Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase terpeliharanya peralatan kerja 00 Persen 65,000, kantor selama setahun 8 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur jumlah peningkatan mebeleur 27 unit 75,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan jumlah kendaraan roda empat yang tersedia sebagai oprasional pejabat eselon II unit 65,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan jumlah kendaraan roda empat yang siap 4 unit 85,000, Dinas/Operasional sebagai operasional kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor persentase operasional peralatan gedung kantor selama setahun 00 Persen 00,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah peningkatan sarana prasarana 4 unit 50,000, perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah peningkatan peralatan gedung kantor 6 unit 00,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta jumlah aparaturyang berdisiplin 34 orang 8,400, Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu jumlah aparatur yang disiplin 50 orang 00,000, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur jumlah aparatur dibina 50 orang 50,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 85

71 Pendidikan Dan Pelatihan Formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan 26 orang 25,000, dan latihan 8 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan persentase pengukuran kinerja 00 Persen 25,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran jumlah laporan evaluasi semester laporan 5,000, Penyusunan Laporan Aset Tersedianya dokumen inventaris dan laporan asset laporan 00,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun persentase laporan keuangan anggaran 00 Persen 25,000, belanja dispora Penyusunan Rencana Kerja SKPD persentase rencana kerja yang masuk pada 00 Persen 75,000, KUA PPAS Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) jumlah dokumen pengukuran kinerja aparatur pemerintah 3 dokumen 0,000, Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda Penyusunan Profil Kepemudaan Persentase keserasian program pembangunan kepemudaan provinsi dan kabupaten/kota 8 6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 00 Persen 50,000, Kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT kemerdekaan RI Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah Kab/Kota se Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Jumlah pemuda yang siap mandiri dan menjadi penggerak pembangunan perdesaan Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin Jumlah pemuda calon pertukaran pemuda antar negara utusan provinsi riau 60 orang 2,500,000, orang,630,000, orang 400,000, orang 50,000, Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara Jumlah pemuda yang terseleksi sebagi calon peserta kapal pemuda nusantara dari Provinsi Riau Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Jumlah pemuda berprestasi dan menjadi Berprestasi dan Pelopor Pembangunan pelopor pembangunan Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan - Jumlah pemuda yang siap menjadi kader TANASDA pemimpin Pelatihan Kepemimpinan dan Kemandirian Pemuda Jumlah pemuda yang berkarakter mandiri dan berwasan kebangsaan yang siap menjadi kader pemimpin 4 orang 00,000, orang 250,000, orang 200,000, orang 225,000, orang 50,000, Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah pemuda yang siap menjadi kader pemimpin 30 Orang 50,000, Seleksi Pemuda Pelopor jumlah pemuda pelopor yang terpilih 2 orang 50,000, Pelatihan/Pembina/Fasilitator Relawan Jumlah pemuda yang siap menjadi pelopor 35 Orang 200,000, Indonesia dan penggerak pembangunan Peningkatan Kompetensi Pelatih Pasukan Jumlah pemuda yang siap menjadi kader 35 Orang 200,000, Pengibar Bendera pemimpin 8 7 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Jumlah pemuda kader wirausaha baru 30 orang 200,000, Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Jumlah wira usaha muda yang siap 30 orang 200,000, Muda menghadapi MEA 8 8 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sosialiasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, Jumlah pemuda kader penyuluh bahaya 50 orang 250,000, HIV/AIDS narkoba dan penularan HIV/AIDS 8 20 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Jumlah dokumen potensi dan bakat olahraga pelajar di daerah Dokumen 250,000, Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan Dan Tingkat Daerah Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLP) Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat (Kejuaraan Nasional Antar PPLM) Jumlah perkumpulan dan organisasi olahraga yang terbina persentase atlit PPLP yang berprestasi pada kejuaran nasional antar PPLP Persentase atlit PPLM yang berperstasi pada kejuaraan nasional antar PPLM ,000, organisasi/perku mpulan 0.8 3,950,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 86

72 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 70 orang 2,975,000, tingkat nasional Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah yang siap berkompetisi pada tingkat 5 orang,322,600, (PPLP) Cabang Atletik junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 47 orang 2,79,735, (PPLP) Cabang Dayung tingkat pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 2 orang,5,570, (PPLP) Cabang Pencak Silat tingkat pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 2 orang,322,99, (PPLP) Cabang Panahan tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 2 orang,34,00, (PPLP) Cabang Tinju tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap bekompetisi pada 2 orang,242,690, (PPLP) Cabang Gulat tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 2 orang,08,200, (PPLP) Cabang Senam tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 5 orang,3,630, (PPLP) Cabang Angkat Besi tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 8 orang 870,558, (PPLP) Cabang Renang tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 0 orang,9,40, (PPLP) Cabang Golf tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 2 orang,590,535, (PPLP) Cabang Taekwando tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 8 orang 9,630, (PPLP) Cabang Tenis Lapangan tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 8 orang 843,29, (PPLP) Cabang Judo tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 8 orang 780,430, (PPLP) Cabang Karate tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 37 orang 2,567,755, (PPLP) Cabang Sepak Bola tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 0 orang,027,052, Mahasiswa (PPLM) Cabang Angkat Besi tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 7 orang 803,440, Mahasiswa (PPLM) Cabang Atletik tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 0 orang,38,267, Mahasiswa (PPLM) Cabang Sepak Takraw tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 5 orang 793,22, Mahasiswa (PPLM) Cabang Panahan tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 5 orang 704,560, Mahasiswa (PPLM) Cabang Taekwando tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 6 orang 893,983, Mahasiswa (PPLM) Cabang Gulat tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 5 orang 762,702, Mahasiswa (PPLM) Cabang Golf tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 5 orang 728,858, Mahasiswa (PPLM) Cabang Tinju tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 5 orang 703,560, Mahasiswa (PPLM) Cabang Pencak Silat tingkat mahasiswa Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 7 orang 926,98, Mahasiswa (PPLM) Cabang Dayung tingkat mahasiswa Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah kejuaraan 450,000, Mahasiswa Cabang Olahraga Bola Volly yang terselenggara Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah kejuaraan 450,000, Mahasiswa Cabang Olahraga Sepak Takraw yang terselenggara Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah kejuaraan single even daerah yang kejuaraan 500,000, Pelajar Cabang Olahraga Bola Volly terselenggara Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah kejuaraan 450,000, Pelajar Cabang Olahraga Futsal yang terselenggara Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah kejuaraan 450,000, Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw yang terselenggara Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah kejuaraan 450,000, Pelajar Cabang Olahraga Tenis Meja yang terselenggara Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang berkompetisi pada tingkat 8 orang 2,080,000, (PPLP) Cabang Bulu Tangkis junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 22 orang 2,720,000, (PPLP) Cabang Bola Voli tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada 3 orang,282,757, (PPLP) Cabang Tenis Meja tingkat junior/pelajar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Basket Jumlah atlit yang siap berkompetisi pada tingkat junior/pelajar 3 orang,79,480, Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dimassalkan cabang olahraga 250,000, Penyediaan Klinik Kesehatan Atlit Persentase atlit pplp dan pplm yang terlayani oleh klinik 00 Persen 2,78,25, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 87

73 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jumlah kejuaraan multieven daerah yang kejuaraan 4,000,000, POPDA terselenggara Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar Jumlah kejuaraan multieven tingkat daerah kejuaraan 900,000, Daerah (PEPARPEDA) yang terselenggara Peningkatan Kompetensi Pelatih Paralympic Pelajar Daerah Jumlah pelatih paralympic yang siap meningkatkan prestasi paralimpian 50 orang 250,000, Pemusatan Latihan dan Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Persentase Atlit yang dikirim berprestasi pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional Jumlah penghargaan yang diberikan kepada insan olahraga Penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Jumlah even olahraga tradisional yang dan Pengiriman Kontingen Tingkat diselenggarakan dan diikuti Nasional Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Jumlah kejuaraan single even yang Mahasiswa terselenggara Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Keolahragaan sinkronisasi program kerja dan rencana kerja bidang keolahrgaan Penyusunan Data Base Keolahragaan Provinsi Presentase pemanfaatan dokumen Riau keolahragaan Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar PPLP Jumlah kejuaraan single even tingkat nasional yang terselenggara Penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka Piala Jumlah kejuaraan single even tingkat daerah Gubernur yang terselenggara Pemusatan Latihan dan Persiapan Kontingen Persentase atlit yang berprestasi pada Pekan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Olahraga Pelajar Wilayah Penyelenggaran Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Jumlah kejuaran multi iven yang terselenggara 8 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pengelolaan dan Pemeliharaan Kolam Renang Sport Centre Rumbai Persentase ruang dan fasilitas kolam renang sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan 0.5 4,500,000, penghargaan 300,000, even 600,000, kejuaraan,000,000, Persen 50,000, Persen 50,000, kejuaraan,200,000, kejuaraan,575,000, ,00,000, Kejuaraan 4,200,000, Persen,500,000, Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Senam Sport Centre Rumbai Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai Pengelolaan dan Pemeliharaan Venue Dayung Danau Kebun Nopi Persentase ruang dan fasilitas hall senam sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Persentase ruang dan fasilitas stadion atletik sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Persentase ruang dan fasilitas stadion kaharuddin nasution yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Pesentase ruang dan fasilitas venue dayung danau kebun nopi yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR Tribuana Persentase ruang dan fasilitas GOR Tribuana yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olaharaga Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Menembak Persentase ruang dan fasilitas hall menembak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahrgaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Base Ball Persentase ruang dan fasilitas stadion base ball bisa digunakan untuk aktifitas olahraga Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Soft Ball Persentase ruang dan fasilitas stadion soft ball yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Sepak Takraw Persentase ruang dan fasilitas hall sepak takraw yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Panahan Persentase ruang dan fasilitas stadion panahan yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Volly Indoor Persentase ruang dan fasilitas Hall Volly Indoor yang dibisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Sport Centre Rumbai Pengelolaan dan Pemeliharaan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai Persentase Kawasan Sport Centre Rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan Persentase ruang dan fasilitas asrama atlit sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan 00 Persen,000,000, Persen,000,000, Persen 2,000,000, Persen,400,000, Persen,882,452, ,000,000, Persen,000,000, Persen 850,000, Persen 2,000,000, Persen 750,000, Persen 750,000, Persen,700,000, Persen,500,000, Pengelolaan dan Pemeliharaan Arena Panjat Tebing Persentase ruang dan fasilitas arena panjat tebing yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Unt 400,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 88

74 Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UIR (Venue Gulat) Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UNILAK (Venue Anggar) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai Persentase ruang dan fasilitas PKM UIR (Venue Gulat) yang dimanfaatkan untuk sarana prasarana olahraga Persentase ruang dan fasilitas PKM UNILAK ( Venue Anggar ) yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Persentase ruang dan fasilitas asrama atlit sport centre rumbai bisa dimanfaatkan untuk akomodasi atlit Persentase penataan kawasan asrama atlit sport centre rumbai Pekerjaan Landscape Asrama Atlit Sport Centre Rumbai Pembangunan Pagar Hall Menembak persentase kawasan hall menembak yang tertata Pengelolaan Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai Persentase ruang dan fasilitas hal beladiri sport centre rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Pembangunan Gedung Olahraga/Serba Guna Persentase ruang dan fasilitas gedung olahraga/serguna yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan 00 Persen 250,000, Persen 250,000, Persen,080,, Persen 750,000, Persen,200,000, Persen,200,000, ,00,000, Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Gunung Sahilan Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Pengelolaan dan Pemeliharaan Gelanggang Remaja Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Basket Sport Centre Rumbai Persentase ruang fasilitas stadion mini kecamatan gunung sahilan yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Tersedianya data base dan profil sarana prasarana olahraga di provinsi Riau Persentase ruang dan fasilitas gelanggang remaja yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas olahraga Persentase ruang dan fasilitas Hall Basket Sport Centre Rumbai yang bisa dimanfaatkan untuk aktifitas keolahragaan 8 22 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Bumi Persentase ruang dan fasilitas Bumi Perkemahan Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Perkemahan kawasan Taman HUtan Raya Syarif Hasym Sultan Syarif Hasyim yang bisa digunakan untuk aktifitas kepemudaan T O T A L 00 Persen 2,94,089, dokumen 250,000, Venue 2,500,000, Persen 900,000, Persen 850,000, ,847,39, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 89

75 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PENDIDIKAN : BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI BELANJA DAERAH 39,737,46, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,987,756, BELANJA LANGSUNG 20,749,390, URUSAN WAJIB 0 PENDIDIKAN 0,899,390, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Surat Menyurat di BPAD 2 Bulan 30,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Tahun 225,000, Dengan Baik Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Tahun 60,000, Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan Tahun 323,030, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terpenuhinya Bahan Bacaan Tahun 200,000, Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk 2 Bulan 260,000, Mendukung Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tahun 500,000, Daerah Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya Jasa Layanan dan Keamanan Kantor Tahun,37,360, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan 2 Bulan 2,300,000, Dan Listrik Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Tahun 60,000, Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya perizinan dan pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional yang layak 5 unit 2,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih 2 Bulan,200,000, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya perbaikan Peralatan Kerja 2 Bulan 54,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengedaan Mebeleur Tahun 250,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Tahun 500,000, Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pelaksanaan Tugas Pejabat dapat Berjalan 4 unit 00,000, Lancar Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terselenggaranya Pelaksanaan Unit 60,000, Dinas/Operasional Dinas/Operasional Sesuai Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Tahun 278,000, Gedung Kantor Gedung Kantor Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT di UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS Terlaksananya Pelayanan berbasis Multimedia dan Digital tahun 500,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tahun 300,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 50 Orang 65,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terbina dan Tersedianya SDM yang Terampil Tahun 00,000, Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Terbina dan Tersedianya SDM yang Terampil Tahun 350,000, Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Tercapainya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Monitoring dan Evaluasi Hasil Kegiatan Tersedianya data monev pengelolaan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan di perpustakaan Lomba Perpustakaan Khusus Terlaksananya perpustakaan khusus di Tahun 35,000, kab/ kota 250,000, Optimalisasi fungsi perpustakaan khusus 50,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 2

76 Penerbitan Katalog Induk Daerah (KID), Bibliografi Induk Daerah (BID), Daftar Tambahan Buku dan Daftar KCKR Proses Temu Kembali Informasi Lebih Cepat dan Mudah 400 Eksemplar 200,000, Publikasi Perpustakaan Masyarakat Lebih Mengenal Perpustakaan Tahun 250,000, Rapat Koordinasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Menyamakan Persepsi dan Program antara Provinsi dan 2 Kab/Kota Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Tersedianya koleksi buku terbitan daerah dan Daerah/Hunting Karya Cetak dan Karya Rekam KCKR (KCKR) Pembinaan Olah Raga, Seni Budaya dan Rohani Terselenggaranya Olah Raga, Seni budaya dan Rohani 0 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan RKT, Penja dan Lakip BPAD Prov. Riau Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan ke Kabupaten/Kota Paket 200,000, Penambahan koleksi 25,000, Tahun 20,000, laporan 00,000, Kabupaten/Kota 50,000, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Laporan 25,000, di BPAD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan 30,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Sesuai dengan 3 dokumen 00,000, Peraturan Perundang-Undangan 24 KEARSIPAN 4,003,000, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyusunan Daftar Arsip Daftar arsip mempermudah pengguna arsip untuk menemukan arsip yang dibutuhkan Arsip Statis di Depo 200,000, Penyusutan Arsip Arsip yang bersih dan rapi sesuai standart ANRI, serta ruang penyimpanan arsip yang lebih lega, lapang dan nyaman. 3 SKPD 200,000, Pengumpulan Data Arsip-arsip statis SKPD yang sudah dikumpulkan dapat dikelola dan disimpan sehingga tertata dengan baik dan benar 5 SKPD dilingkungan Pemprov Riau 200,000, Pengolahan Arsip Inaktif (SKPD) Arsip inaktif tertata dengan baik sehingga mempermudah pengguna arsip 24 6 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Akuisisi arsip statis organisasi politik Arsip statis organisasi politik yang tertata dengan baik dan rapi sehingga mempermudah pengguna arsip 6 SKPD 200,000, Arsip statis organisasi partai politik ( 4 orpol) 200,000, Penataan dokumen/arsip daerah Tersedianya data-data arsip yang tertata dan mempunyai nilai guna sejarah bagi kepentingan pembangunan daerah 2 Kabupaten/Kota 200,000, Penyelamatan arsip/dokumen hasil kegiatan Terdatanya Arsip Statis Kepulauan Riau 30 berkas 200,000, Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah Terpeliharanya dengan baik dan lestari arsiparsip statis di Depo Alih Media Arsip Statis Terpeliharanya arsip foto dan arsip tekstual BPAD Prov.Riau 24 8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Depo Arsip 200,000, Arsip foto, arsip tekstual 200,000, Pameran Citra Arsip Promosi dan Publikasi Kearsipan Daerah Kegiatan 375,000, Temu Karya Arsiparis di Lingkungan SKPD Terjalin koordinasi dan pemahaman serta 40 org Arsiparis/ 50,000, persepsi Arsiparis dalam pembinaan Kearsiapan. Pengelola Arsip Peningkatan Keterampilan Teknis Kearsipan Tersedianya Pedoman tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Provinsi Riau 40 orang 50,000, Peningkatan Pemahaman dan wawasan Aparatur terhadap UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Meningkatnya pemahaman tentang UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan Peningkatan Wawasan Pengelola Kearsipan Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Pengelola Kearsipan dalam penyelenggaraan Kearsipan Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan Pemeliharaan dan penggunaan arsip dilingkungan pendidikan dapat dilaksanakan 40 orang 50,000, orang Tenaga Arsiparis 6 kabupaten/ kota 50,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 22

77 Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan Tersedianya Pedoman tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan di Provinsi Riau 4 Pedoman 200,000, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan SKPD (SKPD) 24 9 Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi Penelusuran dokumentasi pembangunan provinsi Riau Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Adanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan dilingkungan SKPD. Tercapainya Sistem Dokumntasi yang akuntable terlaksananya kegiatan alih media/ menciptakan dokumen bersifat digital baik tercetak maupun terekam (audio, aduio visual) Terlaksananya Peliputan kegiatan yang terjadi di Peliputan kegiatan di lingkungan pemerintah dan Kab/Kota Peningkatan Kemampuan SDM Dokumentasi Terciptanya peningkatkan wawasan SDM berbasis komptensi, dan budaya kerja yang tinggi di bidang Dokumentasi 33 SKPD dan Kab/ Kota 50,000, ,000, Kabupaten/Kota, 5 instansi 500 pc 3 kab/kota 200,000, kali 200,000, orang 98,000, PERPUSTAKAAN 5,847,000, Program Pengembangan Perpustakaan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Meningkatkan tambahan koleksi 500 eks.,000,000, Soeman HS perpustakaan Pengolahan Bahan Pustaka Hibah Meningkatkan tambahan koleksi eks. 50,000, perpustakaan Preservasi Bahan Pustaka (Perawatan dan Koleksi Perpustakaan dapat dilayankan.500 eks 00,000, Perbaikan Bahan Pustaka) kembali Penyelenggaraan Lomba Minat Baca Meningkatnya Minat Pelajar menjadikan 50 org 50,000, Perpustakaan sebagai sarana rekreasi Pengadaan Buku Kamus Bahasa Melayu dan Meningkatkan tambahan koleksi kamus 500 Eksemplar 200,000, Buku Selayang Pandang Pantun dan Bidal-bidal Melayu perpustakaan Pembuatan Bulletin Perpustakaan Riau Terwujudnya buletin perpustakaan, arsip & 50,000, dokumentasi Riau Pengembangan dan Pelayanan Multimedia dan Digital Jumlah sistem pengolahan yang berbasis TIK paket,500,000, Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Somen HS Pengembangan Minat dan Budaya Baca (Layanan Ekstra) Promosi Perpustakaan dan Pemutaran Film (Pameran) Terpeliharanya dan terdatanya seluruh koleksi perpustakaan sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengadaan Menjadikan Perpustakaan sebagai tujuan rekreasi pendidikan dan meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Meningkatnya budaya gemar membaca bagi masyarakat serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa layanan yang terdapat di perpustakaan Sistem Informasi Koleksi Center Of Excellence Terwujudnya pembangunan sistem informasi koleksi CoE se-sumatera sebagai pusat informasi dan layanan budaya Melayu se- Sumatera Program Pembinaan Perpustakaan Revitalisasi Pelayanan Terhantar/Ekstensi (Perpustakaan Keliling) Sosialisasi / Penyuluhan Perpustakaan Kepada Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Serta Koordinasi Pengembangan Pustakawan Tercapainya Pemerataan Layanan Perpustakaan di masyarakat pinggiran kota Terwujudnya sosialisasi budaya gemar membaca Terwujudnya pemantauan & evaluasi serta koordinasi pengembangan pustakawan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bahan Pustaka optimalisasi pemanfaatan perpustakaan pameran perpustakaan 50,000, ,000, ,000, ,000, Optimalisasi 47,000, pemanfataan perpustakaan keliling 40 Orang 50,000, Kabupaten/Kota 300,000, Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola perpustakaan sekolah T O T A L 40 Orang 200,000, ,737,46, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 23

78 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BELANJA DAERAH 77,9,28, BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,04,053, BELANJA LANGSUNG 46,05,228, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya keikutsertaan Satpol PP 290 Orang 50,000, dalam Tahun 9 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM 4,260,228, NEGERI 9 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dan administrasi kepegawaian dalam tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam tahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam tahun Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya penyediaan komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dalam tahun Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga dalam tahun Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan dalam tahun Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu dalam tahun Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Daerah konsultasi dalam dan luar dalam tahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam tahun Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Terlaksananya service dan pengurusan Kendaraan Dinas/Operasional perpanjangan STNK kendaraan dinas Satpol PP dalam tahun Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor dalam tahun Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya jasa service peralatan kerja Satpol PP dalam tahun 9 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Perlengkapan Pengamanan yang memadai Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Satpol PP dalam Tahun Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terlaksananya pemeliharaan terhadap Sarana prasarana penunjang kantor dan Prasarana Penunjang Kantor dalam Tahun Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP Prov. Riau dalam Tahun 27 buah 00,000, buah 50,000, buah 90,000, buah 60,000, buah 72,000, buah 20,000, buah 420,000, orang 930,296, jasa 730,000, unit 970,000, orang 300,000, unit 20,000, buah 50,000, Gedung 586,250, Kali 25,000, Unit 2,007,208, Pembangunan Barak Satpol PP Terlaksananya Pembangunan Gedung Barak dalam 5 Tahun Unit,270,686, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 7 Unit 83,500, Pengadaan Peralatan studio dan Komonikasi Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi 26 Unit 50,000, Kantor Kantor dalam Tahun Pemeliharaan Rutin / Berkala Khusus Lapangan Tersedianya Peralatan Khusus Lapangan yang 50 Buah 30,000, dilakukan Perawatan dalam Tahun Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga dalam Tahun 30 Unit 200,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 42 Unit 853,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 90

79 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya bagi PNS Satpol PP Provinsi Riau dalam tahun Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan bagi anggota Satpol PP dalam tahun Pengadaan Pakaian Korpri Tersedianya pakaian korpri bagi PNS Satpol PP Prov. Riau dalam tahun Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian batik dan pakaian melayu bagi PNS Satpol PP dalam tahun Pengadaan Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian olahraga dan perlengkapannya bagi anggota Satpol PP Prov. Riau dalam tahun 9 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dalam Tahun 290 Stel 392,690, Stel,36,458, Stel 20,440, Stel 295,000, Stel 348,280, orang,260,000, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terlaksananya anggota Satpol PP Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mental dalam Tahun 650 orang 80,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja yang dihasilkan dalam Tahun Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Terlaksananya Sinkronisasi Penyusunan Program Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen keuangan yang dihasilkan dalam Tahun Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersedianya dokumen evaluasi Satpol PP yang dihasilkan dalam Tahun Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Terlaksananya Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya dokumen renja Satpol PP yang dihasilkan dalam tahun Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi Satpol PP Se- dalam Tahun Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Tersedianya dokumen tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan pelaporan Satpol PP yang Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dihasilkan dalam Tahun 9 5 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pengamanan dan Pengawasan Tempat-tempat Penting dan Gedung/Aset Pemrov Pengamanan Upacara dan Acara Penting Harihari Besar Operasi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tersedianya anggota Satpol PP yang melaksanakan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam tahun. Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Tempat-tempat Penting dan Gedung/Aset Pemprov Riau Terlaksananya Pengamanan Terhadap Upacara dan Acara Penting Hari - Hari Besar dalam Tahun Terlaksananya Operasi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Tahun Terlaksananya Kerjasama dengan Instansi Terkait untuk menetapkan Pedoman dan Juknis Kerjasama Teknis Operasionalnya Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Satpol PP dalam Tahun Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terlaksananya Pengamanan terhadap unjuk rasa dan kerusuhan massa dalam tahun 4 Dokumen 00,000, Orang 75,000, Dokumen 90,000, Dokumen 328,893, Dokumen 00,000, Dokumen 00,000, Orang 400,000, Dokumen 00,000, Orang 9,48,968, Unit 240,000, Kali 600,000, Kali 960,000, Orang 300,000, Orang 455,875, Kali 600,000, Pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting Terlaksananya Pengawalan terhadap Pejabat dan orang-orang penting dilingkungan Pemerintah dalam tahun 2 Kabupaten / Kota 600,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 9

80 9 6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Terlaksananya Kegiatan Jambore Satpol PP se,bhakti Sosial dan Capasitas Building/Jambore Nasional serta Publikasi 4 kegiatan,098,80, Patroli Wilayah, Tempat/Lokasi rawan Gangguan Terlaksananya Patroli Wilayah Tempat / Lokasi Rawan Gangguan Dalam Tahun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Tugas Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Perda Satpol PP Se Persemester 9 8 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Marhing Band Satpol PP Prov. Riau Terlaksananya Pembinaan Marching Band Satpol PP Prov. Riau Pelaksanaan Grand Prix Marching Band (GPMB) Terlaksananya Anggota Marching Band Satpol PP yang mengikuti GPMB 9 9 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Peningkatan Kapasitas Linmas dan Masyarakat Se Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dalam rangka menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemberdayaan Satlinmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa 9 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah (Razia/Sidak) Terlaksananya Anggota Linmas Se-Provinsi Riau yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas dalam Tahun Terselenggaranya Pertemuan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka menciptakan Trantibum dan Tranmas Terlaksananya Anggota Linmas dan Masyarakat yang Terlibat dalam Pengamanan Swakarsa dalam Tahun Terlaksananya pelaksanaan operasi pekat dalam tahun Pelaksanaan penertiban dan penegakan disiplin PNS dalam tahun 9 22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP Terlaksananya Daerah Gangguan Trantibum yang ditanggapi oleh Tim reaksi Cepat Satpol PP dalam tahun 9 23 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI/KEJAKSAAN Bimbingan Manajemen Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Se- Terlaksananya Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat dengan TNI/PORI/Kejaksaan dalam tahun Terlaksananya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se- yang mengikuti Bimbingan Manajemen Peningkatan Penegakan Perda dalam Tahun 2 Kab/Kota 474,000, laporan 300,000, orang 4,00,000, orang 840,000, orang 240,000, orang 750,000, Orang 253,89, Kali 400,000, kali 360,000, Kab/Kota 390,000, Orang 570,240, Orang 200,000, Pelatihan PPNS Satpol PP Terlaksananya Pelatihan PPNS Satpol PP 9 orang 377,000, Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Terlaksananya anggota Satpol PP yang 62 orang 80,000, Pengetahuan Peraturan Hukum bagi Anggota Satpol PP mengikuti Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Peraturan dlm Tahun Gelar Pasukan Satpol PP Terlaksananya anggota Satpol PP yang 250 orang 576,504, mengikuti gelar pasukan dalam tahun Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Satpol PP Penyediaan jasa asuransi jiwa Satpol PP 66 orang 227,940, Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS Terlaksananya PPNS Satuan polisi pamong praja yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan PPNS dalam Tahun 40 orang 540,000, Pelatihan Dasar Anggota Banpol Pamong Praja Se Training Of Trainers (TOT) Satpol PP Provinsi Riau Sosialisasi Koerp Musik dan Tata Upacara ke Satpol PP Se- 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terlaksananya Pelatihan Dasar Bagi Anggota Banpol Pamong Praja Terlaksananya Training Of Trainers Satpol PP Terlaksananya Sosialisasi Korps Musik dan Tata Upacara Ke Satpol PP Se- dalam tahun 62 orang 576,000, orang 44,000, Orang 60,000, ,695,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 92

81 Peningkatan Teknis anggota TRC Satpol PP Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi 32 Orang 350,000, Riau yang Mengikuti Peningkatan Teknis TRC dalam Tahun Pelatihan Intel Satpol PP Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Pelatihan Intel dalam Tahun 29 Orang 200,000, Pelatihan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Pelatihan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam Tahun 29 Orang 200,000, Pelatihan PHH Satpol PP Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Pelatihan PHH dalam Tahun Pelatihan Menembak Satpol PP Terlaksananya Anggota Satpol PP Provinsi Riau yang Mengikuti Pelatihan Menembak dalam Tahun Bimtek Motivasi Kerja Bagi Anggota Satpol PP Terlaksananya Bimtek Motivasi Kerja bagi anggota Satpol PP dalam Tahun Bakti Sosial Satpol PP Terlaksananya anggota Satpol PP Provinsi Riau yang mengikuti kegiatan Bakti Sosial di Masyarakat dalam Tahun In House Training Satpol PP Terlaksananya anggota Satpol PP Provinsi Riau yang mengikuti In House Training dalam Tahun Publikasi Secara Visual Kegiatan Kantor Satpol PP Terlaksananya Publikasi Kantor Satpol PP Melaui Media TV On Line Melalui Media dalam Tahun Jambore Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksananya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Se- yang Mengikuti Jambore dalam Tahun Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Sosialisasi Peraturan Daerah Terlaksananya Perda yang di Sosialisasikan Kepada Masyarakat dalam Tahun Penegakan Peraturan Daerah Terlaksananya Peraturan Daerah yang ditegakkan dalam Tahun Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Terlaksananya Aset Daerah yang diawasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 203 Tentang dalam Tahun Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 62 Orang 200,000, Orang 300,000, Orang 400,000, Orang 300,000, Orang 450,000, Kali 200,000, Orang,200,000, Perda 200,000, Perda 420,000, Aset 275,000, T O T A L 77,9,28, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 93

82 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BELANJA DAERAH 23,543,250, BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,256,724, BELANJA LANGSUNG 3,286,526,00.00 URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 350,000, Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Buku Data Badan Kesbangpol Buku Data Kesbangpol 00 buku data 200,000, Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Stan Pameran Badan Kesbangpol Provinsi keg 50,000, Riau 9 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM 2,936,526,00.00 NEGERI 9 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat 2 bulan 0,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor yang memadai 2 bulan 55,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan terpenuhinya penyedian barang cetakan dan 2 bulan 45,000, penggadaan Penyediaan Komponen Instalasi terpenuhnya kelancaran penerangan gedung 2 bulan 30,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor terpenuhnya kebutuhan peralatan kantor 2 bulan 200,000, Revisi Standar Operasional Prosedur SKPD SOP Badan Kesbangpol dokumen 00,000, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan lancarnya ketersedian bahan bacaan dalam peningkatan wawasan aparatur kesbang 2 bulan 27,000, Penyediaan Makanan Dan Minuman terpenuhnya semua kebutuhan makanan dan 2 bulan 09,500, minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah tercapainya sinkoordinasi dan koordinasi dengan jajaran kesbangpol/kota dan 2 kab/kota pemerintah desa 550,000, pemerintah pusat Penyediaan Jasa Keamanan Kantor terpenuhnya kebutuhan akan keamanan kantor keamanan siang dan malam 73,920, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD - 394,560, Terpublikasinya Data dan Informasi Badan Kesbangpol Tersedianya Web Kesbangpol 200,000, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor kelancaran surat menyurat di kantor BKBPPM 2 bulan 72,000, Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial tersedianya rekomendasi keabsahan SKT ormas/lsm kab/ko pengusul bantuan hibah/bantuan sosial 59 rekomendasi 250,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan tersedianya jasa pemeliharan kendaraan 2 bulan 23,500, Kendaraan Dinas/Operasional dinas dan operasioanl Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terpenuhnya kebersihan dan kerapian kantor 2 bulan 206,960, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya peralatan kantor BKBP Provinsi 3 jenis 50,000, Riau berupa mebeleur kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terwujudnya gedung kantor yang layak pakai 2 bulan 200,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Tersedianya kendaraan jabatan yang layak pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan tersedianya kendaraan dinas operasional Dinas/Operasional yang layak pakai Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan akan perlatan gedung kantor berupa alat papan visual elektronik dan vertical banner 9 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakain dinas untuk pegawai Perlengkapannya BKBPPM 00,000, bulan 60,000, ,000, stell 95,400, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 94

83 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terselengaranya kegiatan pembina jasmani 2 bulan 50,000, dan rohani pegawai 9 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terpenuhinya pendanaan bagi kepesertaan Pendidikan dan pelatihan formal karyawan BKBP Prop. Riau 2 bulan 50,000, Capacity Buliding di Lingkungan SKPD meningkatnya kedisplinan dan kemampuan 00 orang 250,000, bekerjasama antar pegawai 9 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersedianya dokumen penja,lkpd,lpaoran triwulan,iku,lakip dan laporan tahunan SKPD 6 dokumen 200,000, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tersusunnya laporan keuangan per semester 2 dok 5,526,00.00 setiap tahun anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 55,000, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD tersedianya dokumen renstra kesbangpol provinsi riau dok 00,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD tersedianya renja kesbangpol riau tahun 205 dokumen 50,000, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersedianya dokumen LKIP SKPD dokumen 00,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD rapat koordinasi jajaran kesbangpol dan evaluasi kegiatan Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Revitalisasi dan Aktulisasi Nilai - nilai pancasila di meningktanya kesadaran dan pemahaman lingkungan Prov Riau aparatur tentang arti penting pancasila Pendidikan Wawasan Kebangsaan tumbuh kembangnya rasa,paham dan semangant kebangsaan yang lebih merata di provinsi riau Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Meningkatnya kesadaran bela negara bagi Bagi Perempuan perempuan Forum Dialog Penguatan nilai nilai sejarah semakin mantapnya ideologi dan wawasan kebangsaan kebangsaan di masyarakat Monitoring Evaluasi dan suvervisi peningkatan kesadaran bela negara di daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun Sosiolisasi wawasan kebangsaan melalui media massa Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Prov Riau Forum Pembauran Kebangsaanbagi etnis masyarakat se prov riau Pemantauan suvervisi dan evaluasi serta monitoring pelaksanaan ketahanan ideologi pembauran dan kewarganegaraan se Provinsi Riau Fasilitasi dan Sosialisasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi/ pengungsi pendatang di lingkungan masyarakat Riau sekaligus pemberian tanda penghargaan mantapnya rasa cinta tanah air dan bela negara seluruh unsur masyarakat semakin mantapnya ideologi dan wawasan kebangsaan di masyarakat terkumpulnya dan tersedianya data indek demokrasi indonesia terjalinya hubungan yang harmonis antar etnis dan menambagh wawasan serta pengtahuan maupun pemahaman wawasan kebangsaan meningkatnya hubungan yang harmonis di lingkungan masyarakat sesuai kaedah dan norma norma masyarakat Meningkatnya pemahaman wawasan dan semangat bagi masyarakat transimigrasi / pengungsi /pendatang di 350,000, orang 50,000, kab/kota 00,000, orang 50,000, orang 200,000, kab/kota 50,000, orang 00,000, dok 50,000, orang 50,000, kab/kota 00,000, kab/kota 397,80, Jambore Bela Negara Terlaksananya Peringatan Hari Bela Negara Peringatan Hari 50,000, Bela Negara 9 26 Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah Data orang asing di dokumen 42,890, Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di 220 orang 250,000, terkait Kewaspadaan Nasional daerah perbatasan Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Meningkatnya pemahaman generasi muda tentang pencegahan penyakit masyarakat 50 orang 50,000, Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Penanganan Konflik Sosial Fasilitasi dan Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penangangan Konflik Sosial Terlaksananya Pelatihan Intelijen bagi Aparatur dalam penanganan konflik sosial di Terlaksananya kegiatan penanganan gangguan kemanaan dalam negri provinsi riau keg 450,000, dokumen 650,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 95

84 Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah Data Pengukuran Ketahanan Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah dok 400,000, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya pemahaman masyarakat dan aparatur 85 org 50,000, Terorisme terhadap bahaya terorisme Pelatihan Deteksi Dini aparatur jajaran kesbang kab/kota yang berpengetahuan mengenai deteksi dini 50 org 50,000, Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Se Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat melalui FKDM 80 org 50,000, Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal Terdidikanya masyakarat dalam pencegahan dokumen 50,000, Se Prov. Riau paham radikal Investigasi masalah actual dan aksi-aksi unjuk Terlatihnya aparatur dalam pemantaun dokumen 200,000, rasa se- masalah aktual dan unjuk rasa 9 27 Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri Dialog Partai politik Se-Prov Riau meningkatnya penyaluran aspirasi mayarakat melalui partai politik 90 orang 50,000, Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Meningkatnya pemahaman elemen 220 orang 275,000, Masyarakat masyarakat dalam berpolitik Pendidikan Budaya Politik Bagi Partai Politik Meningkatnya Pemahaman Fungsionaris Partai Politik da dalam berpolitik di Masyarakat ,000, Monitoring dan Suvervisi Persiapan Pelaksanaan Data dan informasi persiapan daerah 3 kab/kota 65,000, Pilkada Serentak Kabupaten Kota Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik terlaksananya fungsi partai politik dalam ,000, partai politik Sosialisasi Peraturan bantuan Keuangan Partai Meningkatnya Pengetahuan Tentang ,000, Politik Peraturan Batuan Dana Keuangan Partai Politik Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai Politik terlaksananya komunikasi politik partai politik 275 org 343,420, Forum Fasilitasi Pemilu dalam rangka Partisipasi terlaksananya forum fasilitasi pemilu dalam 60 orang 50,000, masyarakat rangka partipasi masyarakat Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi terlaksananya fungsi komunikasi politik partai 350 orang 300,000, Pendidikan bagi calon pemilih pemula politik 9 28 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya terlaksananay identifkasikan ketahanan 50 org 200,540, Alam, terkait Kewaspadaan Nasional se-provinsi ekonomi,sumber daya alam dan Riau kewaspadaan daerah se-provinsi riau Pemantauan Perkembangan Harga terkait kewaspadaan nasional tersedianya laporan pemantauan harga sembako di daerah 2 kab/kota 73,500, Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda dalam Pembentukan Lembaga Ekonomi di Daerah terlaksananya forum koordinasi peningkatan peran pemda dalam pembentukan lembaga ekonomi didaerah riau 20 org 200,000, Forum dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pendataan Sumber Daya Alam yang Berpotensi Konflik dalam Rangka Ketahanan Ekonomi 9 29 Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama terlaksananya forum dialog konflik sumber daya ekonomi dan sumber daya alam di daerah se provinsi riau Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah provinsi Riau dan pemerintah kab/kota terjalinya hubungan yang harmonis antar umat beragama di Fasilitasi Perkembangan Organisasi. Tersedianya SKT Orkemeas 2. Pengusul Kemasyarakatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bantuan Hibah/bantuan sosial 3.Tersedianya informasi eksistensi keberadaan Sekretriat orkemas lingkup Provinsi riau Pembinaan Ormas dan LSM di dan Kab/Kota Fasilitasi Pertemuan Tokoh Adat,kesultanan dan Ormas Kebudayaan meningkatnya pengetahuan pengurus /angota ormas dan LSM lingkup prov,dan kab/kota se provinsi riau dalam menjalankan aktivitasnya dan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah di provinsi riau 20 org 200,000, Persen 29,000, Persen 250,000, SKT 50,000, ,000, ,000, Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di T O T A L terlaksanya koordinasi dan identifikasi aliran sempalan di provinsi riau 50 org 80,000, ,543,250, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 96

85 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELANJA DAERAH 34,988,25, BELANJA TIDAK LANGSUNG 34,988,25, BELANJA LANGSUNG 0.00 T O T A L 34,988,25, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 97

86 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BELANJA DAERAH 4,770,745, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,770,745, BELANJA LANGSUNG 0.00 T O T A L 4,770,745, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 98

87 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : SEKRETARIAT DAERAH BELANJA DAERAH 364,333,766, BELANJA TIDAK LANGSUNG 69,887,374, BELANJA LANGSUNG 294,446,39, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,356,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Tersedianya wadah bagi Biro di lingkungan Setda Prov. Riau untuk menyebarluaskan hasil program/pembangunan 06 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah event 350,000, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setda Terkoordinasinya Penyusunan dokumen perencanan lingkup Setda Prov.Riau 2 39 Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Terlaksananya tertib administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan 2 4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Terlaksananya Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD/APBN Lingkup Setda Prov. Riau APBD/APBN Lingkup Setda Prov. Riau dokumen 400,000, kali 500,000, pertemuan 4 kali pertemuan 06,000, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Penyusunan Perumusan Kebijakan dibidang 5 Kesehatan dan KB Monitoring dan Evaluasi UKS Kab/Kota se Forum Koordinasi Kekerasan dalam Rumah 5 Tangga (KDRT) di Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan di ,80,000, kebijakan kebijakan 250,000, Dokumen Dokumen 300,000, Dokumen Dokumen 400,000, Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Bahaya HIV / AIDS di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Dokumen Dokumen 980,000, Akselerasi Usaha kesehatan Se Dokumen Dokumen 600,000, Forum Koordinasi Penyelenggaraan kerjasama dan pencegahan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Dokumen Dokumen 300,000, Penyusunan Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 2 20 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak dan Narkoba Se- Provinsi Riau 2 2 Forum Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Bagi Siswa / Mahasiwa kebijakan kebijakan 250,000, Dokumen Dokumen 350,000, dokumen dokumen 450,000, Forum Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Siswa / Dokumen dokumen 450,000, Mahasiswa 2 23 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Dokumen Dokumen 300,000, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota Se Forum Koordinasi Pelaksanaan Kesetaraan Gender Kabupaten/Kota Se- Dokumen Dokumen 400,000, Penyusunan Perumusan Kebijakan bidang Perlindungan Anak dan Narkoba kebijakan kebijakan 350,000, Koordinasi Bidang Kesehatan dan KB se Provinsi dokumen dokumen 300,000, Riau Forum Tukar Pengalaman Remaja (Genre) dokumen dokumen 500,000, SOSIAL 2,600,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 99

88 3 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Sinkronisasi, Harmonisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan KAT dokumen data dan informasi 500,000, Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Tersusunya Rancangan Kebijakan Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Bidang Pemberdayaan dan Komunitas Adat Dokumen 450,000, Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil pada Kabupaten/Kota di Terlaksananya Inventarisasi Data Komunitas Adat Terpencil dokumen data dan informasi 450,000, Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Tersusunnya Rancangan kebijakan Dokumen 600,000, Perekotaan di pemberdayaan masyarakat perkotaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 2 Kab / Kota 600,000, Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat Kebijakan Pemberdayaan masyarakat dan KAT 4 KETENAGAKERJAAN 3,474,370, Program Pembinaan Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial Kebijakan Kebijakan 250,000, Monitoring Evaluasi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dokumen Dokumen 350,000, Penyusunan Perumusan Bidang Tenaga Kerja Kebijakan Kebijakan 50,000, dan Transmigrasi Rapat Koordinasi dan Implementasi Bidang Dokumen Dokumen 364,770, Kesejahteraan Rakyat se Koordinasi Bidang Sosial se Dokumen Dokumen 300,000, Koordinasi Tenaga Kerja se Dokumen Dokumen 300,000, Penyediaan Jasa Prestasi Tim Verifikasi Hibah dokumen dokumen,059,600, dan Bansos Pelayanan dan Ketata Usahaan Biro Dokumen Dokumen 400,000, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Dokumen Dokumen 300,000, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,094,696, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM Koordinasi Pemantauan, Evaluasi Koperasi Tersedianya Informasi dan Data dalam Pengembangan KUMKM dan Ekonomi Kreatif se 2 Kab/Kota 46,56, Pemantapan Pelaksanaan Program Ekonomi Kabupaten/Kota Se- Terhimpunnya data Program KUR dan PKBL serta terbentuknya Lembaga Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/Kota 2 Kab/Kota 678,540, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2,200,000, Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemuda dan Olahraga Sinkronisasi, harmonisasi Bidang Pemuda dan Olahraga dokumen data dan informasi 450,000, Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Kajian dan Pengembangan Wawasan tentang Kewirausahaan Pemuda di Tersusunnya rancangan kebijakan Umum Pemuda dan Olahraga Tersedianya rancangan pengembangan wawasan Kewirausahaan Pemuda Dokumen 500,000, Dokumen 500,000, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga Pelayanan Ketatausahaan Biro Administrasi 6 Kemasyarakatan Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga Terlaksananya Administrasi dan Efisiensi dalam pelayanan Ketata Usahaan pada Biro Administrasi Kemasyarakatan 9 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 9 25 Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesatuan Bangsa Tersedianya Data dan Informasi Dokumen 6 dan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politk Data dan informasi Dokumen dan Informasi Data dan informasi 550,000, ,000, ,000,000, ,000, Penyusunan Kebijakan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tersusunnya Rancangan Kebijakan Umum Kesbangpol Dokumen 500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 00

89 Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan 25 6 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersusunnya rancangan kebijakan umum tentang Pedoman Pemberian tanda Penghargaan Pemburan Bangsa Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik se Dokumen 450,000, Data dan informasi 600,000, ,988,226, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya Pelayanan Administrasi perkantoran dan informasi terlaksana dengan baik 2 Bln 2,272,800, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor Paket,325,000, Perjalanan Dinas Gubernur Perjalanan Dinas Wakil Gubernur Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah Tercapainya Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak lain yang mendukung pembangunan di Tercapainya Sinkronisasi dan Koordinasi dengan pihak lain yang mendukung Pembangunan di Tercapainya Sinkronisasi dan Koordinasi dengan pihak lain yang mendukung Pembangunan di 2 Bln,869,45, Bln,869,45, Bln,869,45, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan Penggandaan 2 Bln,808,605, Penyediaan Makanan dan Minuman Gubernur Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum 2 Bln 5,400,000, Penyediaan Makanan dan Minuman Wakil Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum 2 Bln 4,300,000, Gubernur 0 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretaris Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum 2 Bln 3,300,000, Daerah 0 Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Kelengkapan Terciptanya perlengkapan dan kelengkapan 2 Bln 5,850,000, Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan Acara/Upacara dan Resepsi Pimpinan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Komponen listrik Gedung kantor 0 3 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan Gedung kantor pemerintah 0 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga Pimpinan 0 8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Tercapainya Sinkronisasi dan koordinasi Daerah dengan pihak lain yang mendukung 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik pembangunan di Terbayarnya Jasa Telekomunikasi,Sumber daya air dan Listrik Setda 0 23 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Terwujudnya pelayanan Administrasi kantor yang baik dan lancar di Setda 0 3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang kegiatan 0 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan sarana Pemerintah 0 5 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatnya Informasi bagi aparatur Perundang-Undangan Pemerintah 0 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tugas dan kehumasan SKPD aparatur humas 0 44 Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Kepegawaian Paket 2,644,287, Paket 2,884,907, Paket,950,000, Bln 5,326,569, Bln 5,024,240, Bln 3,000,000, Bln 2,420,000, Lokasi 4,468,399, ,75,000, ,000, ,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpenuhinya sarana rumah jabatan yang siap pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terpenuhinya sarana rumah dinas yang siap pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpenuhinya sarana kendaraan jabatan yang siap pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpenuhinya sarana kendaraan dinas Dinas/Operasional operasional yang siap pakai 3 Lokasi 4,696,600, Lokasi 2,604,500, Unit,63,238, Unit 4,607,875, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 0

90 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kantor Pemprov Riau, tersedianya elektrikal dan mekanikal, terpelihara genset kantor, terpeliharanya sarana dan prasarana gedung 9 Lantai 30 Lokasi 7,424,83, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya sarana transportasi aparatur Pemprov Riau Pengamanan Jaringan Komunikasi Pemerintah Berfungsinya arus komunikasi dan informasi Daerah pada Pemerintah Daerah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya sarana gedung kantor siap pakai Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Gubernur Tersedianya keseragaman Pakaian Dinas Gubernur Pengadaan Pakaian Dinas Wakil Gubernur Tersediannya keseragaman pakaian Dinas Wakil Gubernur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya keseragaman pakaian Dinas Pegawai Setda Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Kesehatan jasmani dan rohani pegawai 0 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlatihnya PNS yang ada dilingkungan Setda Prov Riau sesuai bidang ilmu yang diikuti 93 Mobil, 00 42,56,684, Motor 2 Bln 847,000, Lokasi 9,348,500, ,68, ,68,400.00,540,000, ,000, Org 8,500, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Terlaksananya Penyusunan Revisi Rencana SKPD Strategis (Renstra) SKPD Fasilitasi Pengukuran Kinerja SKPD Terlaksananya Fasilitasi Pengukuran Kinerja SKPD Fasilitasi Sistem Aplikasi Pengumpulan Data Terlaksananya Fasilitasi Sistem Aplikasi Kinerja SKPD (E-Performance) Pengumpulan Data Kinerja SKPD (E- Performance) 06 9 Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Terlaksananya Lakip Setda Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Tahun 205 dan Perjanjian Kinerja dan RKT Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Tahun Persen 32,000, Dokumen 00,000, Persen 300,000, Persen 462,000, Persen 00,000, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Anggota DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota se Terlaksananya pengurusan izin keluar negeri Anggota DPRD dan Angota DRPD Kab/Kota Se Paket dokumen/surat rekomendasi izin keluar negeri anggota DPRD dan anggota DPRD Kab/Kota se Provinsi RIau 50,000, Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota se terlaksananya pelaksanaan penyusunan tata tertib DPRD Kab/Kota se paket dokumen laporan penyusunan tata tertib DPRD 50,000, Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pelayanan Kepada Tamu-tamu Pemerintah Daerah. 6 2 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan. 6 4 Optimalisasi Fungsi Peran Aparatur dalam melayani tamu Pemerintah. Terciptanya pelayanan kepada tamu-tamu pemerintah daerah Terlayaninya semua kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan Terciptanya pelayanan yang baik terhadap pimpinan dan tamu-tamu VVIP serta VIP 2 Bln 3,025,000, Bln 2,865,000, Bln 907,500, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Gubernur 6 2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 6 20 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Wakil Gubernur Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap pimpinan Terlaksananya penerimaan tamu-tamu yang berkunjung ke Pemerintah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap pimpinan 2 Bln 300,000, Bln 4,400,000, Bln 300,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 02

91 Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Gubernur Terlayaninya semua Kebutuhan sarana dan 2 Bln 2,500,000, prasarana rumah tangga pimpinan 6 22 Fasilitasi Pelayanan Rumah Tangga Wakil Terlayaninya semua kebutuhan sarana dan 2 Bln 2,000,000, Gubernur prasarana rumah tangga pimpinan 6 8 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah. Terlaksananya ketertiban dan keamanan 2 Bln,90,000, sebagai wujud pelayanan terhadap pimpinan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat dan Pemerintah. Terciptanya kerjasama Pemerintah daerah dengan Lembaga, Organisasi Sosial Masyarakat 6 23 Fasilitasi Pengurusan Izin Keluar Negeri Terlaksananya pengurusan izin keluar negeri Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil Walikota/Wakil Walikota bupati, walikota/wakil walikota 2 Bln 3,300,000, Paket dokumen/surat rekomendasi izin keluar negeri gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota 50,000, Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengesahan Laporan pelaksanaan pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengambilan pengangkatan, pemberhentian dan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati dan pengambilan sumpah/janji Bupati/Walikota Walikota/Wakil Walikota Paket dokumen SK pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji 400,000, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Berita acara pelantikan dan serah terima jabatan Bupati /wakil Bupati Bengkalis, Inhu, pelalawan, meranti, Siak, Rohul, Rohil, Kuansing dan Kota Dumai. paket dokumen laporan hasil pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Bupati/wakil BupatiBengkalis, Inhu, pelalawan, meranti, Siak, Rohul, Rohil, Kuansing dan Kota Dumai,00,23, Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dukungan Jasa Administrasi dan Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlayaninya administrasi dan pelayanan pengelolaan keuangan Setda seacara terpadu 2 Bln 850,000, Pembinaan, koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BUMD/Perusahaan Daerah Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Meningkatkan Pengelolaan BUMD/Perusahan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Promosi dan Publikasi LPSE Terlaksananya penyebarluasan informasi terkait LPSE Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari dana APBN Percepatan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dana dari APBN dan APBD Provinsi Riau Tersedianya data Realisasi Fisik dan Keuangan APBD/APBN secara online meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan APBN terlaksananya evaluasi dan percepatan penyerapan APDB SKPD se Prov riau dan ka/kota se prov. riau Tersedianya buku pedoman umum dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBD/APBN Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPSE se- Terlaksananya monev terhadap pelaksanaan 7. LPSE Kab/Kota se Prov. Riau Penguatan Sekretariat Percepatan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, 7 Pembangunan Sanitasi Pemukiman fasilitas, dan supervisi Program PPSP 75 orang, Unit Kerja Terkait Pemerintah Pusat dan Pemerintah 446,030, LPSE Prov Riau 200,000, Tahun anggaram 350,000, aparatur 250,000, tahun anggaran 500,000, buku juknis APBN, dan 00 buku juknis APBD 253,000, Kab/Kota 250,000, Kab/Kota 400,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 03

92 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa 45 SKPD 5,000,000, Pemerintah melalui ULP Rapat Koordinasi ULP se- Terlaksananya Rapat Koordinasi ULP se- 00 orang 60,000, Rekonsialisasi Pengelolaan Penerimaan Daerah dari Kekayaan yang dipisahkan Tersedianya Angka Realisasi dari pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lancarnya Pelaksanaan Program Beras Miskin Beras Miskin se (Raskin) Se Tahun BUMD dan 3 300,924, Penyertaan Modal 2 Kab/Kota 388,922, Penyusunan Program dan Pelaporan Biro Administrasi Perekonomian Rekonsiliasi Penataan Usahaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Industri Ekstraktif 20 9 Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pentaaan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non Pemerintah Adanya data rencana program kegiatan Bid. Perekonomian adanya laporan akhir tahun Biro Adm.Perekonomian Tersediannya Angka Realisasi dari Bidang Industri Ekstraktif Memudahkan dan melindungi masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Ekonomi Pemerintah dan Non Pemerintah 20 6 Pelaksanaan dan Penataan LPSE Terlaksananya Proses Pengadaan Barang/Jasa secara online Pengendalian kegiatan APBD TA Terlaksananya Pengendalian terhadap 206 di 2 kab/kota se- Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD di Pengendalian kegiatan APBN TA 206 di 2 kab/kota se Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 205 Kab/Kota se-prov. Riau Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan APBN di kab/kota se Terlaksananya penyusunan dokumen laporan akhir pelaksanaan APBD Tahun Inventarisasi Hasil - hasil Pembangunan se- Terlaksananya Inventarisasi Hasil - hasil Pembangunan se Rakortek Pengelola LPSE Se- tersedianya wadah pertemuan bagi aparatur pengelola LPSE se Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tersedianya Informasi, Data dan Dokumen Rekomendasi dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah. 2 kab/kota 50,000, BUMD dan 2 366,20, Penyertaan Modal 2 Kab/Kota 383,70, sistem (SPSE) 750,000, kab/kota 650,000, kab/kota 400,000, dokumen 200,000, Kab/Kota 427,770, kali pertemuan 250,000, Dokumen 463,422, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengelolaan Sitem Data dan Informasi Perekonomian Adanya data rencana program kegiatan Bid. Perekonomian adanya laporan akhir tahun Biro Adm.Perekonomian 2 Kab/Kota 433,634, Penyusunan Buletin Perekonomian Riau Informasi Perkembangan Perekonomian Riau 2 kab/kota 440,628, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Tersedianya data dan informasi tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati di Provinsi Riau Dokumen 32,86, Koordinasi, Pemantauan dan Pembinaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Non Hayati 25 7 Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Sumber Daya Buatan 25 8 Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Provinsi Riau Tersedianya data dan informasi tentang Pengelolaan Sumberdaya Non Hayati di Tersedianya data dan informasi tentang Pengembangan Sumber Daya Buatan di Kesepakatan dan Rekomendasi arah dan pengembangan Perekonomian Riau rangka Pengendalian Inflasi Daerah. Dokumen 32,86, Dokumen 32,86, Dokumen 47,362, Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Koodinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Penataan Kerjasama Ekonomi Riau Analisis Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Bidang Penanaman Modal di Daerah Tersedianya bahan kebijakan dan Rekomendasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Tersedianya data dan informasi serta hasil evaluasi Kerjasama Ekonomi Riau bagi peninggkatan pengembangan ekonomi daerah Tersusunya Dokumen Data Potensi Investasi Kawasan Ekonomi Riau Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundangundangan (Penyebarluasan Perda Melalui Mass tertib hukum semakin baik Persentase masyarakat tentang tata dan Media, Cakra Padat (CD)) 00 Persen 283,544, Persen 36,959, Dokumen 600,000, ,000, Monitoring dan Evaluasi Permasalahan HAM se Menurunnya Persentase Pelanggaran HAM 0.9 0,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 04

93 Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Se Provinsi Riau Persentase Meningkatnya optimalisasi Peran Panitia RANHAM kab/kota se ,000, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RANHAM se Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Se- Provinsi Riau Terbentuknya sistem pelaporan RANHAM di Tercapainya Website JDIH yang Up to Date Penguatan HAM di terselenggaranya pengutn HAM bagi pelajar 0 (sepuluh) SLTA di provinsi Riau Koordinasi Pemantapan Perekonomian Daerah Tersedianya Informasi, Data dan Dokumen Rekomendasi dalam rangka Pemantapan Perekonomian 00 Persen 350,000, Persen 230,000, Persen 350,000, Dokumen 397,48, Koordinasi Pengembangan Industri dan Perdagangan Se- Tersedianya Rekomendasi, Informasi, Data dan Dokumen mengenai Pengembangan Industri dan Perdagangan 00 Persen 335,500, Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkualitas dan dapat dilaksanakan 00 Persen 80,000, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 26 7 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se ) Wilayah I 26 8 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah (Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah Kab/Kota se ) Wilayah II 26 9 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se ) Wilayah I Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se ) Wilayah II Terlaksananya Peraturan Daerah Provinsi Riau dengan maksimal dengan peraturan pelaksana yang telah ditetapkan Menurunnya Persentase Perda Kab/Kota yang tidak bermasalah Menurunnya Persentase Perda Kab/Kota yang tidak bermasalah Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas Meningkatnya Produk Hukum yang berkualitas 00 Persen 80,000, Persen 90,000, Persen 90,000, Persen 60,000, Persen 60,000, Penyusunan Legal Opinion Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemahaman Hukum bagi Aparatur Pemerintah Se Penyelesaian Perkara Masalah Hukum dan Terlaksananya Pembekalan Hukum Aparatur Pemerintah Sosialisasi Perda Bantuan Hukum Terlaksananya Sosialisasi Perda Bantuan Hukum Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Terlaksananya Pemberian bantuan Hukum Miskin di Pengadilan Negeri Pada 2 kepada masyarakat miskin di Pengadilan Kabuapten/Kota Se Negeri Pada 2 Kab/ Kota se 40 Dokumen dan 40 aparatur SKPD 450,000, ,000, Perkara/ Kab/ kota 380,000, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah se Harmonisasi dan Sinkronisasi Naskah MoU dan Kerjasama Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Grativikasi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Peningkatan Persentase MoU dan Perjanjian Kerjasama yang berkualitas Terencananya Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah 00 Persen 375,000, Persen 200,000, Persen 20,000, Pengkajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Meningkatnya persentase Ranperda yang baik sesuai peraturan Perundang-undangan 00 Persen 70,000, Pemberian Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat di Daerah Perbatasan Negara Tetangga Penanganan Perkara Perdata Serta Tata Usaha Negara di Pengadilan Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Pemerintah Pendataan dan Pembahasan Pengaduan Permasalahan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Persentase masyarakat di daerah perbatasan negara tetangga taat dan tertib hukum semakin baik Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara terselesaikannya kasus-kasus Pemerintah Penanganan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara ,000, ,000, Persen 400,000, Persen 320,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 05

94 Monitoring Pembinaan MoU Kabupaten/Kota Se- Peningkatan persentase MoU dan PErjanjian Kerjasama yang berkualitas 2 Kabupaten/kota 220,000, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Bimtek Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Fasilitasi Konsultasi Peraturan Perundang- Undangan Kabupaten/Kota Se Rapat Koordinasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se- Terlaksananya Peraturan Daerah Provinsi Riau dengan Maksimal dengan peraturan yang telah ditetapkan Meningkatnya kualitas Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terciptanya produk hukum kb/kota yng sesuai dengan peraturan perundang -undangan Terlaksananya Rapat Koordinasi Peraturan Daerah Kab/Kota Se- 00 Persen 200,000, Persen 25,000, Persen 280,000, Persen 80,000, Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengelola Kegiatan Dana APBD/APBN Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelenggara LPSE Terlaksananya Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengelola Kegiatan Dana APBD/APBN Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara LPSE Se- kali pertemuan 308,000, Kali Pertemuan 300,000, Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro Administrasi Pembangunan Terlaksananya peningkatan kapasitas pegawai Biro Administrasi Pembangunan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan 7 Terkait Pengadaan Barang/Jasa peraturan perundang-undangan terkait barang/jasa Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro 35 Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Pelayanan administrasi dan ketatausahaan Biro Administrasi Pembangunan dapat berjalan lancar.penguatan Mutu SDM 2. Peningkatan kinerja pegawa Kali 475,000, Kali Pertemuan 250,000, Bulan 400,000, Meningkatnya kinerja pegawai 850,000, Standarisasi LPSE Terciptanya kondisi dan Budaya Kerja yang kondusif di LPSE Prov. Riau 35 0 Rapat koordinasi penyelenggaraan Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas pemerintahan umum Aparatur Pemerintahan Daerah 35 Penguatan Implementasi Pencapaian IPM sebagai Indikator Otonomi Daerah 35 2 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah 35 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dalam Fungsi Keamanan Daerah, Sosial Budaya dan Kesbangpol dan Penanggulangan Bencana 35 4 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 35 5 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Kabupaten/Kota 35 6 Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Dengan Pemerintah Lainnya Kabupaten/Kota se Prov Riau Terwujudnya Peningkatan IPM Daerah Kabupaten/Kota se Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam Penyusunan Kebijakan Daerah Tersusunnya Buku LKPJ KDH Tahun Anggaran 205 dengan data yang akurat terwujudnya sinergritas kerjasama antar Kab/Kota Terwujudnya sinergiritas kerjasama antar Kabupaten /Kota dan Provinsi yang bertetangga LPSE 350,000, Kabupaten/Kota 250,000, Kab/Kota 250,000, Kab/Kota 230,000, Kab/Kota 633,492, eks 700,000, kab/kota 50,000, paket dokumen MOU/Kerjasama 450,000, Penyusunan LPPD Tersusunnya Buku LPPD dan Tersajinya ILPPD Tahun 204 dengan data yang akurat 35 5 Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Tersusunnya Buku IKK LPPD Tahun 204 secara akurat. paket dokumen LPPD 2. paket dokumen ILPPD paket dokumen IKK LPPD 400,000, ,000, Penyelenggaraan Pembinaan Otonomi Daerah Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tahun Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Meningkatnya Penyelenggaraan Pemda, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat 2 Kab/Kota 350,000, Kab/kota 40,200, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 06

95 Fasilitasi konsolidasi hubungan antar lembaga dan asosiasi pemerintah daerah 35 9 Fasilitasi Penunjang dan penguatan Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi dan terwujudnya hubungan kerjasama antar lembaga dan organisasi pemerintah daerah Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Daerah Program Penataan Kelembagaan Fasilitasi Pembinaan Anjab se Meningkatnya Pengetahuan Aparatur SKPD 0 se tentang Analisa Jabatan Meningkatnya 300,000, kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi dan terwujudnya hubungan kerjasama antar lembaga dan organisasi pemerintah daerah 2 kab/kota 425,000, Persen 500,000, Fasilitasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bertambahnya Pengetahuan Aparatur OPD dalam Penataan Organisasi 37 2 Fasilitasi Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil 37 3 Fasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang Pembentukan Organisasi fasilitasi pemerintah Kab/Kota dalam 37 4 Fasilitasi Pembinaan Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 37 5 Rapat Koordinasi Kelembagaan Provinsi dan Kab/Kota se 37 6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se- pembentukan organisasi Bertambahnya Pengetahuan Aparatur Tentang Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Formasi Jabatan, dan Proyeksi Terwujudnya sinkronisasi dalam penataan kelembagaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Bertambahnya Pengetahuan Aparatur Dalam Peningkatan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Se 00 Persen 557,000, Persen 355,705, Persen 266,000, Persen 400,000, Persen 250,000, Persen 20,000, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota Se Provinsi Riau Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Program Penataan tatalaksana Peningkatan Penunjang Naskah Dinas Elektronik Terlaksananya Sistem Aplikasi Naskah Dinas 0 Biro Organisasi Elektronik Biro Organisasi Fasilitasi Pembinaan Tata Naskah Dinas Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Tata 0 Dilingkungan Pemerintah dan Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kota dan Kabupaten/ Kota Fasilitasi Pembinaan SOP Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota Terselenggaranya Fasilitasi Pembinaan SOP dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota 00 Persen 20,000, Sistem 350,000, Persen 450,000, Persen 400,000, Koordinasi dan sinkronisasi Program dan kegiatan Bidang Organisasi dan Tatalaksana 38 7 Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi Jumlah Aparatur Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Organisasi dan Tatalaksana 48 Aparatur Kabupaten/ Kota 430,000, Terselenggaranya Pelayanan Administrasi 00 Persen 08,3, Perencanaan dan Ketatausahaan Biro Organisasi 00 Persen 400,000, Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD Meningkatnya tertib administrasi di SKPD Program Reformasi Birokrasi Fasilitasi Pengembangan Budaya Kerja dalam Meningkatnya Kinerja Aparatur Biro Aparatur 0 pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Biro Organisasi Di lingkungan Pemerintah pemerintah provinsi riau Fasilitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Se- Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan 0 Reformasi Birokrasi Se Rakor Pemantapan Area Perubahan Reformasi Terlaksananya Rakor Pemantapan Area 0 Birokrasi Perubahan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Sistem Informasi Organisasi Perangkat Jumlah Web Informasi Organsiasi Perangkat 0 Daerah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah 00 Persen 470,000, Persen 400,000, Persen 300,000, Web 46,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 07

96 Fasilitasi Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah Provinsi Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di di 2 Kab/Kota pada Meningkatnya kinerja perangkat daerah dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di 2 Kab/Kota pada 250,000, Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Evaluasi Kinerja Kecamatan) 40 Fasilitasi Sinkronisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Meningkatkan motivasi Camat dalam melaksanakan pelayanan prima. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 40 2 E-Tata Kelola Pemerintahan Tercapainya publikasi Biro administrasi pemerintahan umum dan kearsipan elektronik 40 2 Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Camat se Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan. Terwujudnya aparatur pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. 2. Meningkatnya motivasi Camat dalam melaksanakan pelayanan prima. Meningkatnya kinerja peyelenggaraan pemerintah daerah di 40 5 Workshop Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah di 2 Kab/kota 593,000, Kab/kota 288,000, ,000, Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan 2 Kabupaten/Kota Meningkatnya peringkat kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan 2 Kab/Kota 342,92, ,446, ,000, Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se Fasilitasi Pembinaan Penerapan Regulasi Terwujudnya sinergitas antara Pemerintah Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Kab/Kota se Kabupaten/Kota Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi Workshop Persiapan Panduan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dokumen acuan perencanaan pengadaan tanah 2 Kabupaten/Kota 2 Kabupaten/Kota Fasilitasi Konflik Pemerintahan Umum dan Pertanahan Se- Terselesaikannya konflik pemerintahan dan pertanahan se Fasilitasi Persiapan Pengadaan Tanah se Provinsi - 00% 2 4 Riau Kab/Kota Fasilitasi Penataan Wilayah Administrasi dan Tertatanya Wilayah Administrasi Pemerintah 00 % 2 4 Penguatan Kapasitas Aparat Kecamatan Dalam dan Meningkatnya Kapasitas Aparat Kab/kota Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Dalam penyelenggaraan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Sosialisasi Permendagri Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi Pemerintah Daerah Tercapainya kesepakatan terhadap garis batas daerah Kabupaten/Kota guna terwujudnya percepatan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan. Tersosialiasi Permendagri Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota se 43 Pembinaan PATEN Kecamatan. Terwujudnya Pelayanan Prima Kecamatan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Motivasi Camat Dalam Melaksanakan Pelayanan Prima 43 2 Fasilitasi Penataan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam Tertatanya Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 250,000, ,000, Paket dokumen 260,000, perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 50% 2 kab/kota 690,330, % 2 Kab/Kota 00% 2 Kab/Kota 2 Kabupaten/Kota 2 Kab/kota se 800,000, ,506, ,000, ,000, ,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 08

97 Seminar Pemekaran Daerah Kab/Kota dalam Prediksi s/d 2025 Tersedianya KAK Grand Design Pemekaran Daerah dalam prediksi s/d 2025 paket dokumen kerangka acuan kerja (KAK) tentang rencana pemekaran daerah kab/kota dalam Prov. Riau 72,000, Rakor TOPONIMI Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan dalam Terjadinya kesamaan persepsi Aparatur Pelaksana Toponimi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan 2 Kab/Kota se 300,000, Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan Penyusunan Kebijakan di Bidang Pendidikan Kebijakan Kebijakan 500,000, Penyusunan Kebijakan di Bidang Keagamaan Kebijakan Kebijakan 900,000, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Ponpes dan TPA/MDA Rumah Ibadah, Ponpes, TPA/MDA se Rumah Ibadah, Ponpes, TPA/MDA se 500,000, Monitoring Kegiatan Magrib mengaji di Kab/Kota Laporan Laporan 45,376, se Pendataan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Adanya data 4500 orang mahasiswa kurang Adanya data 250,000, Kurang Mampu (S) mampu yang berada di 4500 orang mahasiswa kurang mampu yang berada di ,000, Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Bantuan Pendidikan kususnya bagi Mahasiswa S Kurang Mampu di seluruh Kab/Kota se sebanyak 4500 Mahasiswa/Mahasiswi Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama Tim Pemandu/Pembimbing Haji Daerah (TPHD) 34 orang TPHD yang membantu Jemaah Haji Bantuan Pendidikan kususnya bagi Mahasiswa S Kurang Mampu di seluruh Kab/Kota se sebanyak 4500 Mahasiswa/Mah asiswi 34 orang TPHD yang membantu Jemaah Haji,000,000, Makan Minum CJH Di Embarkasi Batam 48 6 Training Center (TC) Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional 48 8 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional 48 3 Bimbingan Manasik Haji Bagi Calon Jemaah Haji bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Riau 48 4 Silaturahmi Pemerintah dengan Mubalihg, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim Terpenuhinya makan dan minum Jemaah Haji Riau sebanyak 4500 orang Terpenuhinya makan dan minum Jemaah Haji Riau sebanyak 4500 orang 45 Orang Qori dan Qoriah 45 Orang Qori dan Qoriah 45 Orang Qori dan Qoriah 45 Orang Qori dan Qoriah 200 orang PNS dilingkungan Pemprov. Riau yang mengikuti Manasik Haji 500 Orang Peserta dari Mubaligh, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim di 200 orang PNS dilingkungan Pemprov. Riau yang mengikuti Manasik Haji 500 Orang Peserta dari Mubaligh, Tokoh Masyarakat dan Anak Yatim di 750,000, ,950,674, ,532,32, ,000, ,93, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 09

98 Kegiatan Aktifitas Keagamaan se Dokumen Dokumen,95,590, tentang Aliran Sempalan yang tersebar di Kab/Kota se 48 6 Penyelenggaraan Safari Ramadan Dokumen Dokumen 390,860, Infentarisasi Peninggalan Sejarah Islam di 5 Kab/Kota se Riau Berzikir Bersempena dengan Perayaan 5 Ulang Tahun Dokumen Dokumen 500,000, Terlaksananya Zikir Bersama bersempena Ulang Tahun sebanyak 5000 Orang Terlaksananya Zikir Bersama bersempena Ulang Tahun sebanyak 5000 Orang 500,000, Penyelenggaraan Sholat IED di Kantor Gubernur Kegiatan Kegiatan 00,000, Riau Program Pelayanan Publik Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Jumlah Dokumen Fasilitasi Standar Pelayanan Dokumen 870,000, (SPM) se Minimal (SPM) se Fasilitasi Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik se Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se Provinsi Riau Fasilitasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 0 (SPP) SKPD Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik Kabupaten / Kota se Provinsi Riau Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Penataan dan Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Perencanaan Program/Kegiatan dan Administrasi Ketatausahaan Biro Hukum dan Ham 75 4 Bimtek Manajemen Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Jumlah Aparatur dalam Fasilitasi Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik se Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor Pelayanan Publik se Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Fasilitasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Peningkatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik Kabupaten / Kota se Tercapainya penataan dan pelayanan perpustakaan sesuai dengan standart nasional perpustakaan Terselenggaranya Program/Kegiatan dan Administrasi Ketatausahaan Biro Hukum dan Ham Terlaksananya Bimtek Manajemen kontrak pengadaan barang jasa pemerintah 5 Apratur 650,000, Provinsi dan 24 Aparatur Kab/ Kota 7 Aparatur 300,000, Aparatur se 447,000, ,000, bahan Pustaka 250,000, ,000, kali pertemuan 200,000, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 23,553,099, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Buku Saku Informasi Riau) Meningkatnya informasi dan komunikasi Pemerintah kepada publik tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan 80 97,668, Penyusunan Naskah / presentasi dan ekspose Gubenur Riau Tersedianya informasi pembangunan dan terkelolanya dengan baik Arsip-arsip Hasil Pembangunan Terlaksanaanya penyampaian Informasi yang tepat dan akurat ,332, Pendistribusian Informasi Pembangunan se ,000, Penyusunan buku agenda dan kalender Memperlancar aparatur dalam memperoleh ,058, Informasi 5 20 Pembuatan dokumentasi/visualisasi hasil liputan dalam bentuk DVD, CD Foto dan buku 80 32,568, kegiatan Pemprov Riau kegiatan Gub dan Wagub 5 2 Penyusunan dan tatakelola database informasi Meningkatnya Informasi Kehumasan ,000, kehumasan 5 22 Updating Teknologi Informasi Kehumasan Terwujudnya Informasi Pembangunan ,000, Melalui Teknologi Informasi 5 23 Monitoring Issu Publik pada Media Massa Bahan Informasi Bagi Pimpinan 00 30,000, Forum Group Discussion (FGD) Media Massa Bahan evaluasi dan kajian pembangunan bagi Pemprov Riau 5 3 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Majalah Puan dan Riau Makmur) Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat dalam berbagai Kegiatan Tim Penggerak PKK dan Tersedianya Informasi Pembangunan ,280, ,236, Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 25 7 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Terdokumentasinya kegiatan Gubernur dan Pemerintah Prov. Riau 90,74,900, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 0

99 Peningkatan dan Pemantapan Kemampuan Meningkatnya kinerja tenaga teknis ,060, Teknis Tenaga Peliput se Peliputan/Pendamping dilapangan 25 8 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Publikasi Media cetak baleho dan spanduk publikasi pembangunan dan informasi kegiatan Pemerintah di media cetak outdoor 8 2 Publikasi Media Elektronik Kerjasama publikasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah di media televisi, radio dan online 8 3 Publikasi Advetorial/iklan di media cetak Kerjasama publikasi mengenai Kepemerintahan dan Pembangunan di di media cetak 8 4 Publikasi galeri foto di media cetak Terpenuhinya informasi pelaksanaan kegiatan pemerintah 00 2,369,430, ,234,428, ,45,37, ,850,000, T O T A L 364,333,766, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV -

100 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELANJA DAERAH 425,633,322, BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,72,056,50.00 BELANJA LANGSUNG 406,92,266, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 00,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya Partsipasi dalam Pelaksanaan 00 Persen 00,000, Pameran Tahunan Pembangunan Provinsi Riau 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 406,82,266, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 00 Persen 77,900, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 00 Persen,289,435, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 00 Persen,00,696, penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi 00 Persen 95,8, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Gedung 00 Persen 47,280, Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 00 Persen,02,960, Perundang-Undangan perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 00 Persen 3,85,900, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan 00 Persen 986,440, Daerah konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Keamanan Kantor 00 Persen 3,96,800, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, Air, Biaya Kawat/Faksimili, Internet dan Tv berlangganan Tersedianya Jasa sosialisasi, informasi, publikasi, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan, dan Bulletin Parlementaria 00 Persen 3,85,900, Persen 0,060,873, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 00 Persen 262,495, Kantor Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Tersedianya Izin kendaraaan 00 Persen 262,495, Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi 00 Persen 96,090, keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Komplek Kantor dan Rumah Dinas yang 00 Persen,42,62, bersih dan rapi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Tersedianya Meubelair kantor dan Rumah 00 Persen 2,200,02, dinas/jabatan DPRD Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan 00 Persen 580,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas 00 Persen 860,8, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkalai Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 00 Persen 6,803,09, Persen 2,667,300, Persen 774,500, Persen 94,975, Persen,27,00, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 2

101 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor 00 Persen,633,364, Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 00 Persen 2,500, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 00 Persen 3,409,694, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian dinas beserta 00 Persen 874,48, Perlengkapannya perlengkapannya Bagi Anggota DPRD Provinsi Riau dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Riau Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 00 Persen,53,596, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terbinanya Fisik dan Mental Aparatur 00 Persen 09,622, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Monitoring dan Evaluasi Tersedianya Bahan Evaluasi Program/ Kegiatan (Laporan Kegiatan Akhir Tahun, Laporan LKPJ, dan Laporan LPPD) Sekretariat DPRD 00 Persen 287,695, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 00 Persen 99,74, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersusunnya Laporan prognosis realisasi 00 Persen 99,836, Anggaran anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 00 Persen 99,434, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersusunnya Revisi Rencana Startegis (Renstra) SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja DPRD Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tersusunya Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja (PENJA), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 20 5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Ditetapkannya Perda dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif Penyediaan Tenaga Ahli Dan Advokasi Tersedianya Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Advokasi Penyusunan Ranperda Yang Berasal Dari DPRD Tersusunnya Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Fasilitasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Terselenggaranya PAW Anggota DPRD Prov. Anggota DPRD Riau Kunjungan Luar Negeri Pimpinan Dan Anggota Terlaksananya Kunjungan Luar Negeri DPRD Prov. Riau Pimpinan dan Anggota DPRD Rapat Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Terjalinnya Koordinasi dan Komunikasi Sekretaris DPRD Riau Pimpinan dan Sekretaris DPRD Riau Program Legislasi Daerah Terselenggaranya Program Legislasi Daerah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Terlaksananya Hearing/Dialog/Sosialisasi dan Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Tokoh Agama Daerah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Unsur Masyarakat Lainnya 00 Persen 0,8, Persen 238,234, dokumen,8, Persen 30,845,904, Persen 3,084,000, Persen 22,83,735, Persen 50,098,430, Persen 409,245, Persen,690,6, Persen,667,435, Persen 0,060,020, Persen 36,536,075, Persen 4,530,940, Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terselenggaranya Rapat-Rapat Alat 00 Persen 2,325,82, kelengkapan dewan Rapat-Rapat Paripurna Terselenggaranya Rapat-Rapat Paripurna 00 Persen,6,957,00.00 DPRD Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses 00 Persen 39,54,20, Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Meningkatnya Pengetahuan dan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 00 Persen 7,24,669, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 3

102 Pembahasan LKPJ, Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, Pembahasan APBD- P Dan Pembahasan APBD Rekomendasi atas LKPJ oleh DPRD dan Ditetapkannya Perda tentang APBD,APBD-P, Pertanggungjawaban APBD dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif. 00 Persen 2,543,620, T O T A L 425,633,322, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 4

103 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BELANJA DAERAH 29,239,92,39.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,948,947,39.00 BELANJA LANGSUNG 6,290,965, URUSAN WAJIB 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,840,965, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pemrosesan surat menyurat secara efektif Tahun 20,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya penata usahaan Tahun 20,000, perkantoran Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Optimalnya pelayanan ketata-usahaan Tahun 50,000, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai kantor efesiensi dan 35,000, efektifitas meningkat Tahun 70,000, Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkat dan lancarnya pelayanan tugas perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Meningkatnya produktifitas dan kinerja Tahun 250,000, Daerah pegawai Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Meningkatnya pelayanan administrasi kantor Tahun 90,000, Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Terselenggaranya pemeliharaan dan Tahun 8,000, Kendaraan Dinas/Operasional perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya ruang kerja dan fasilitas Kantor Tahun 350,000, Balitbang yang bersih, nyaman dan aman Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya fasilitas kerja pegawai Tahun 95,000, Balitbang Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kuantitas pemeliharaan peralatan gedung Kantor 50,000, kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Optimalnya pelaksanaan tugas perkantoran Tahun 45,000, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kuantitas peralatan gedung kantor Tahun 45,000, Kantor Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana penunjang kantor Terciptanya keindahan lingkungan kantor Tahun 55,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan Optimalnya fungsi alat studio informasi dan Tahun 25,000, komunikasi kantor komunikasi informasi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terciptanya keindahan kantor Balitbang Kantor 250,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kuantitas dan Kualitas perlengkapan gedung kantor Paket 50,000, Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung kantor Optimalnya penerangan ruangan kerja dan jaringan gedung kantor Balitbang Provinsi Riau Tahun 30,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tercapainya kinerja pelaporan Tahun 50,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terciptanya keseragaman pakaian pegawai Kantor Pegawai Balitbang 80,600, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Meningkatnya kesehatan jasmani/rohani pegawai Balitbang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan fungsional teknis Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan fungsional peneliti/perekayasa Tahun 5,000, orang 200,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 5

104 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tercapainya pelaksanaan penyusunan Dokumen LAKIP SKPD Tahun 20,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Akuntabilitas capaian kinerja SKPD Tahun 20,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunya Renja SKPD Balitbang Provinsi Riau 20 3 Program Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian Mandiri (Fungsional) Meningkatnya inovasi dan motivasi tenaga fungsional peneliti Kajian Pengembangan Alat Penggali Air Mobile Tersedianya Alat Penggali Air Mobile Untuk untuk Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut Teritegrasi dengan system Preventif Kebakaran Terintegrasi Dengan System Preventif Kebakaran Kajian strategi kebijakan dan penerapan inseminasi buatan pada peternakan sapi di Kajian Pengembangan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan Pariwisata di dalam meningkatkan Daya Saing Bangsa Kajian Dampak Peti (Penambang Emas Tanpa Izin) terhadap budidaya Perikanan di Kabupaten Kuansing Tersusunnya Pengembangan Peternakan Sapi Melalui Penerapan Bio Teknologi Bank Sperma Tersusunnya Infrastruktur Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Dalam Meningkatkan Daya Saing bangsa Diketahuinya Dampak PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) Terhadap Budidaya Perikanan di Kabupaten Kuansing Tahun 50,000, orang 662,365, Kegiatan 450,000, Kegiatan 450,000, Kabupaten 400,000, Kabupaten 460,000, Pengembangan sekolah berbasis unggulan daerah Kajian Aplikasi Pemanfaatan Teknologi Polimer Pada Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Gas Biogenik di Pulau Topang Pemanfaatan Teknologi Komposit untuk Emergency Bridge Daerah - daerah yang mengalami Hambatan pada Akses Jembatan Kajian Pengembangan model Mina Mangrove sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Kajian Etnografi Kebudayaan dan Etnobotani terhadap Praktek Pengobatan Tradisional di Terciptanya Sekolah Unggulan Berbasis Keunggulan Daerah di Terlaksananya Kajian Aplikasi Pemanfaatan Teknologi Polimer Pada Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Gas Biogenik di Pulau Topang Terwujudnya Aplikasi Teknologi Komposit untuk Emergency Bridge Daerah-Daerah yang Mengalami Hambatan pada Akses Jembatan Terlaksananya Kajian Model Pengembangan Mina Mangrove Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Pesisir Provinsi Riau Terlaksananya Kajian Etnografi Kebudayaan dan Etnobotani terhadap Praktek Pengobatan Tradisional di Kab 450,000, Kajian 500,000, Kegiatan 500,000, Kegiatan 475,000, Kegiatan 475,000, Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial Produksi Papan Partikel dari Batang Sawit di Kabupaten Kampar Terlasksananya Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial Produksi Papan Partikel dari Batang Sawit di Kabupaten Kampar Kegiatan 500,000, Kajian Pengelohan Air Laut menjadi Air Tawar layak Minum dengan menggunakan Sistem Penguapan dan Pendinginan Reflektor Cermin Cekung Energi Surya Kajian Model Pengelolaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu Kajian potensi PAD di yang bersumber dari "byproduct" (limbah sawit, green cook migas) serta sektor transportasi migas dan kelistrikan Kajian akademis potensi dan penyusunan regulasi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam rangka peningkatan PAD Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (Puribangtek) Terlaksananya Kajian Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Tawar Layak Minum dengan Menggunakan Sistem Penguapan dan Pendinginan Reflektor Cermin Cekung Energi Surya Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu Terlaksananya Kajian Potensi PAD di Provinsi Riau yang berasal dari byproduct (Limbah sawit, green Cook migas) serta aspek transportasi migas dan kelistrikan Terlaksananya kajian akademis potensi, regulasi dan pengembangan energi baru terbarukan dalam rangka peningkatan PAD di Terciptanya Sarana dan Prasarana Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi (Puribangtek) Kegiatan 425,000, Kegiatan 325,000, Kegiatan 700,000, Kegiatan 500,000, tahun,700,000, Tindak Lanjut Pengembangan Perikanan Rawa di Meningkatnya Produktifitas Ikan Rawa Untuk (lanjutan) Kegiatan Bidang Perikanan Tindak lanjut pengembangan teknologi Terlaksananya Pengembangan Teknologi Perkapalan Tradisional di Perkapalan Tradisional di Tindak Lanjut Pengembangan Hilirisasi Produk Terlaksananya Pengembangan Hilirisasi Kelapa Rakyat di Produk Kelapa Rakyat Kolam 350,000, Prototype 400,000, Prototype 400,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 6

105 Studi Pengembangan Tanaman Aren sebagai Penyedia Bahan Baku Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Industri Tersusunnya Pengembangan Tanaman Aren Sebagai Penyedia Bahan Baku Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Industri Kegiatan 450,000, Pemanfaatan Teknologi Microalgae untuk Produk Turunan Lainnya Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Microalgae untuk produk turunan lainnya Kegiatan 450,000, Kaji Tindak Pemanfaatan Tanaman Shorgum sebagai Bahan Baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap Scala Pilot Plant Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Monitoring pelaksanaan penelitian dan pengembangan Tahun 205 Tersedianya Energi Alternatif dan Produk Lainnya dari Tanaman Shorgum lahan seluas 500 M2 400,000, Meningkatnya prestasi kerja unit internal 2 bulan 200,000, Koordinasi Litbang daerah tahunan Terwujudnya sinkronisasi rancangan program kerja tahunan antar Lembaga Kelitbangan Pemerintah dan Kab/Kota se Program Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah Kajian Peningkatan Jangkauan Transmisi System Preventif Kebakaran Lahan Gambut Terlaksananya Peningkatan Jangkauan Transmisi System Preventif Kebakaran Lahan Gambut 2 bulan 300,000, jangkauan 2 KM 450,000, Tinjauan Geologi Terhadap Potensi Sebaran Pasir Tersusunnya Potensi Sebaran Pasir Lithium Kabupaten 600,000, Lithium Sebagai Sumber Daya Alam Energi Terbarukan di daerah Teluk Meranti Kabupaten Sebagai Sumber Daya Alam Energi Baru dan Terbarukan Pelalawan Sosialisasi Hasil-hasil Penelitian dan Sosialisasi dan penyebarluasan hasil-hasil 2 Kab/kota 250,000, Pengembangan Daerah penelitian Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengembangan Meningkatnya fasilitas penunjang Kegiatan 50,000, Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Daerah pengembangan sistem informasi hasil kelitbangan dan potensi daerah Pelayanan Data Informasi Hasil Riset dan Inovasi Terpublikasinya data informasi hasil riset dan 2 bulan 85,000, inovasi 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 450,000, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Penyebaran informasi IPTEK dan informasi lainnya terhadap pengguna jasa Terlaksananya penyebaran informasi IPTEK dan Informasi lainnya terhadap pengguna jasa 2 Pameran, 3 Terbitan Jurnal Teroka dan 4 Terbitan Bulettin Balitbang 450,000, T O T A L 29,239,92,39.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 7

106 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : INSPEKTORAT BELANJA DAERAH 47,325,83, BELANJA TIDAK LANGSUNG 20,526,86, BELANJA LANGSUNG 26,799,627, URUSAN WAJIB 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya pelayanan surat menyurat dan pengiriman dalam menunjang administrasi perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya kebutuhan alat tulis kantor dalam menunjang administrasi perkantoran Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Lancarnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam menjunjang administrasi perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Lancarnya penyediaan bahan komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik penerangan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Lancarnya bahan bacaan dan buku peraturan dalam menunjang tugas adm kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya kelancaran penyediaan makan dan minum dalam menunjang tugas kantor 26,799,627, kali 8,000, Bulan 300,000, Bulan 270,000, Bulan 00,000, buku 72,000, Bulan 204,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terjalinnya sinergis pengawasan,06,579, Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Lancarnya pelayanan keamanan kantor 3 orang 360,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terwujudnya pelayanan jasa operasional kantor dalam menunjang tugas adm kantor kegiatan 360,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tercapainya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor Inspektorat Unit 354,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kebersihan gedung kantor dan 2 Gedung 350,000, pertamanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Lancarnya pelayanan administrasi kantor 50,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Lancarnya pelayanan administasi kantor 2 Bulan 00,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan Lancarnya pelayanan administrasi kantor 2 Bulan 00,000, komunikasi kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terciptanya Kenyamanan Kerja Pegawai, Lancarnya Pelayanan Administrasi dan Umum serta terlaksananya tugas dan fungsi Inspektorat 369,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya peningkatan sarana dan ,000, prasarana kerja pegawai Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana kerja 37 unit 330,000, pegawai Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pengadaan pakaian 280 Stel 80,000, Perlengkapannya dinas/operasional secara berkala Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Meningkatnya sarana dan prasarana kerja 200 stel 80,000, pegawai Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Meningkatnya moralitas dan kesehatan 44 kali 20,000, pegawai inspektorat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM aparatur pengawasan 46 Laporan 327,00, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 8

107 Pelatihan Teknis Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD Peserta mengikuti dan memahami pelatihan teknis akuntabilitas keuangan dan kinerja Laporan 80,000, Tim Penilai Angka Kredit P2UPD/Auditor Terlaksananya Penilaian Angka Kredit P2UPD 22 orang 240,000, Pembinaan dan Mengevaluasi JFP2UPD se Pengawasan dan Mengevaluasi Formasi CPNS pada Pemerintahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Penyampaian dan penyusunan laporan pajakpajak pribadi (LP2P) bagi PNS Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kab/Kota se Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota se Meningkatnya kualitas JFP2UPD dilingkungan Formasi CPNS pada Pemerintah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan Pemda disusun berdasarkan SAP dan SPI yang memadai Terindentifikasinya wajib LP2P PNS Pemerintah yang menyampaikan laporan Persentase pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik Persentase pemerintah daerah yang berkinerja baik Laporan 240,000, Laporan 80,000, laporan 300,000, Laporan 20,000, Laporan 300,000, Laporan 360,000, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD 53 SKPD 200,000, Persentase SKPD yang berkinerja baik 330,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam anggaran SKPD Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Peningkatan pelaporan SAKIP Pemerintah yang akuntable Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Provinsi Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Riau Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen 00,000, Laporan 280,000, dokumen 00,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Meningkatnya sinergis sesama APIP Laporan 240,000, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (khusus) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Litjen Kemendagri di Prov Riau Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada SKPD Teridefikasinya ada atau tidaknya penyimpangan pelaksanaan anggaran dan tupoksi pada setiap SKPD Teridentifikasinya dan atau tidaknya penyimpangan pelaksanaan anggaran dan tupoksi pada setiap SKPD Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI oleh SKPD Pemprov Riau 8 LHP 6,50,948, Dokumen,000,000, Laporan 220,000, Laporan 400,000, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Itjen Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil Laporan 60,000, Kementerian Teknis di pemeriksaan Itjen Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen 480,000, Birokrasi Pemerintah Daerah (PMPRB) di di Fasilitasi Pengembangan Sistem AKIP Persentase pemerintah kabupaten/kota yang 7 Kab/Kota 200,000, Pemerintah Kab/Kota berkinerja baik Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Tingkat Tingkat penyelesaian tindak lanjut Laporan 250,000, Provinsi pemeriksaan Penanganan Majelis MP TGR Tingkat penyelesaian kerugian daerah Laporan 80,000, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Terbukti atau tidak kasus pengaduan 5 LHP 400,000, Pemerintah Daerah Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Kasus-kasus yang ditindaklanjuti pemeriksa 5 LHP 350,000, Dibawahnya Inventarisasi Temuan Pengawasan Terinventarisasinya data temuan, reviu dan expose hasil pemeriksaan 3 Lap 300,000, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tingkat penyelesaian tindak lanjut 3 Laporan 660,000, Inspektorat pemeriksaan Inspektorat oleh SKPD Pemprov Riau dan Kab/Kota Agenda Pengawasan Inspektorat Program Kerja pengawasan Inspektorat Dokumen 240,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 9

108 Pemantauan dan Evaluasi Inpres No. 6 Tahun 203 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (Gelar Pengawasan) 20 2 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan terlaksananya perkembangan inpres no 6 tahun 203 Dokumen program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsi riau Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kegiatan 240,000, Laporan 350,000, kegiatan 30,000, Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Peserta yang mengikuti pelatihan dan memahami perpajakan dan peraturan perundang-undangan Pelatihan Manajemen Resiko Peserta yang memahami manajemen resiko dan sistem pengendalian internal Pelatihan Audit bagi para aparatur pengawasan Peserta mengikuti Pelatihan dan Memahami Standar serta Prosedur Rakor forum bersama aparatur pengawas intern Meningkatnya keahlian bidang pengawasan pemerintah (AAIPI) interen pemerintah Diklat pembentukan JFP2UPD/Auditor Peserta yang mengikuti diklat JFP2UPD/Auditor Laporan 80,000, Laporan 80,000, Laporan 80,000, Laporan 480,000, Peserta yang mengikuti diklat JFP2UPD/Auditor 480,000, Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Tersedianya pedoman bagi aparatur pemeriksa Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Hasil Tingkat penyelesaian data tindak lanjut Pengawasan secara sistematis Pusat pelayanan informasi publik (PPIP) Tingkat penyelesaian data tindak lanjut Inspektorat secara sistematis Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pelatihan Pembekalan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual Pendidikan dan Pelatihan Review LKPD Berbasis Akrual Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Monitoring Penyampaian LHKPN/LHKASN di Monitoring Pelaksanaan RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) di Peserta yang memahami pembekalan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) akrual Peserta mengikuti Pelatihan dan Memahami Review LKPD berbasis akrual Buku 400,000, ,000, lap 240,000, orang 80,000, orang 80,000, Terpantaunya penyampaian LHKPN/LHKASN kegiatan 300,000, di Bahan pengambilan keputusan pimpinan 4 Dokumen 480,000, Review RKA SKPD Review RKA SKPD Dokumen 240,000, Implementasi Sistem Pengendalian Internal Rekomendasi hasil pemetaan SPIP 20 SKPD 350,000, Pemerintah (SPIP) Asistensi Sistem Pengendalian Internal Meningkatnya kinerja SKPD 9 SKPD 440,000, Pemerintah Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Peningkatan pencegahan korupsi Dokumen 360,000, Korupsi di Prov. Riau Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG) Peningkatan pengendalian Gratifikasi di Dokumen 340,000, Penerapan Zona Integritas di Terlaksananya Zona Integritas di Dokumen 340,000, Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di T O T A L Terlaksananya persiapan menuju Wilayah Bebas Korupsi di Dokumen 23,000, ,325,83, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 20

109 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENGHUBUNG BELANJA DAERAH 38,737,869,33.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,234,206,33.00 BELANJA LANGSUNG 26,503,663, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,200,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Persentase terfasilitasinya penyebarluasan informasi tentang potensi sumberdaya, peluang bisnis dan investasi 0.9,200,000, PENANAMAN MODAL 4,237,000, Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Penyediaan Bahan Informasi dan Promosi Pemerintahan di Jakarta dan Luar Jakarta Persentase ketersediaan informasi peluang dan potensi investasi Prov. Riau 0.9 3,037,000, Fasilitasi Forum Investasi di Jakarta Persentase tersebarluasnya informasi 00 Persen,200,000, tentang peluang investasi kepada calon investor dari dalam dan luar negeri 7 KEBUDAYAAN 4,452,000, Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengadaan Fasilitas Kebudayaan Anjungan Riau Persentase Fasilitas Kebudayaan Anjungan Riau TMII yang tersedia sesuai kebutuhan 0.9,500,000, Optimalisasi Pelayanan Promosi, Potensi dan Kebudayaan Riau di Anjungan Riau TMII Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Anjungan Riau Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Tenaga Teknis yang tersedia sesuai kebutuhan Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Kebudayaan di Anjungan Riau Persentase terselenggaranya pagelaran seni budaya Melayu Riau Persentase terselenggaranya festival budaya Melayu Riau 00 Persen 340,000, Persen 487,000, Persen,500,000, Persen 625,000, ,070,623, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat kantor dalam tahun sesuai kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase alat tulis kantor yang tersedia sesuai kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sesuai kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase komponen listrik yang disediakan sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Persentase perlalatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase peralatan rumah tangga yang tersedia sesuai kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Persentase bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan perundangan yang tersedia sesuai kebutuhan Penyediaan Makanan Dan Minuman Persentase makan minum yang tersedia sesuai kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Persentase perjalanan dinas yang tersedia Daerah sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Persentase tenaga keamanan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Persentase tersedianya sarana telepon, air Dan Listrik dan listrik dalam tahun sesuai kebutuhan 2 bulan 24,000, Persen 6,000, Persen 8,000, Persen 60,000, Persen 265,200, Persen 249,000, Persen 24,000, Persen 20,000, Persen,200,000, Persen 38,320, Persen 757,200, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 2

110 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi kantor sesuai kebutuhan 2 bulan 244,400, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 00 Persen 30,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase sarana prasarana kantor yang dibayarkan PBB sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja selama tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya mebeleur kantor sesuai kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Persentase rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin sesuai kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase tersedianya gedung kantor sesuai kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Persentase kendaraan dinas yang dilakukan Dinas/Operasional pemeliharaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Persentase peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin sesuai kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Persentase meubeler kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin sesuai kebutuhan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Persentase aparatur yang disediakan pakaian dinas dan menggunakannya ketentuan berlaku Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Persentase aparatur yang mendapatkan pembinaan fisik dan mental Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Persentase aparatur yang mendapatkan pendidikan/pelatihan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 00 Persen 60,000, Persen 83,548, Persen 986,000, Persen 94,800, ,000, Persen 90,000, ,500, Persen,789,230, Persen 55,000, Persen 30,000, Persen 87,000, Persen 6,400, Persen 50,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku 00 Persen 55,500, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Persentase dokumen keuangan yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Persentase dokumen keuangan yang tersedia Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Persentase dokumen keuangan yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Persentase dokumen perencanaan yang SKPD tersedia sesuai ketentuan berlaku Penyusunan Rencana Kerja SKPD Persentase dokumen perencanaan yang tersedia sesuai ketentuan berlaku Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Persentase dokumen perencanaan dan Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja evaluasi yang tersedia sesuai ketentuan yang Instansi Pemerintah (LAKIP) berlaku Sinkronisasi, Koordinasi dan Fasilitasi Badan Penghubung Persentase perjalanan dinas yang tersedia sesuai kebutuhan Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Persentase MOU, dokumen Perencanaan yang tersedia dan dimanfaatkan sesuai ketentuan berlaku 20 6 Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Urusan Daerah Pada Pemerintah Pusat dan Negara-Negara Sahabat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah se dengan Pemerintah Pusat dan Negara-negara Sahabat 00 Persen 62,000, Persen 52,000, Persen 56,095, Persen 00,000, Persen 00,000, Persen 00,000, Persen,000,000, ,000, Persen 545,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 22

111 Fasilitas hubungan kerjasama antara Lembaga Non Formal Forum Komunikasi Kepala Kantor Perwakilan/Penghubung Se- Indonesia Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung Fasilitasi Forum Komunikasi Masyarakat dan organisasi masyarakat Riau Optimalisasi Pelayanan Protokol di Jakarta dan sekitarnya Pembinaan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa Riau Fasilitasi Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Riau Dengan Masyarakat Riau di Jakarta Persentase terselenggaranya urusan Lembaga Non Formal di Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional Persentase terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara Kantor Perwakilan/Penghubung se-indonesia Persentase terlaksananya forum Komunikasi antar masyarakat Riau di Jakarta dan Luar Jakarta Persentase terlaksananya optimalisasi pelayanan protokol di Jakarta Persentase terlaksananya pembinaan/peningkatan pengetahuan bagi mahasiswa dan pelajar Persentase terpublikasinya Informasi tentang Pembangunan Pemerintah Daerah Riau kepada masyarakat Riau di Jakarta 00 Persen 400,000, Persen 36,500, Persen 274,300, Persen,88,050, Persen 325,500, Persen 573,250, Fasilitasi Pelayanan Sosial Masyarakat Riau di Jakarta dan Sekitarnya Persentase terfasilitasinya akomodasi masyarakat Riau yang datang berobat ke Jakarta, bantuan berobat bagi mahasiswa serta terlayaninya pemulangan jenazah masyarakat Riau dari Jakarta ke 2 kab/kota ,830, Pemeliharaan SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Persentase tersedianya sistem aplikasi 00 Persen 25,000, Perencanaan) perencanaan sesuai kebutuhan Pengajian Berkala Bagi Mahasiwa, Remaja Persentase terlaksananya peningkatan 00 Persen 265,000, Muslim Riau di Jakarta dan Luar Jakarta pengetahuan keagamaan mahasiswa dan remaja Muslim Riau 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,544,040, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Jasa Kehumasan SKPD Waktu ketersediaan bahan Informasi untuk website Tahun 506,000, Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Persentase ketersediaan hasil liputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 0.99,038,040, T O T A L 38,737,869,33.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 23

112 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : DINAS PENDAPATAN BELANJA DAERAH 279,907,90, BELANJA TIDAK LANGSUNG 55,602,977,08.00 BELANJA LANGSUNG 24,304,923, URUSAN WAJIB 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,304,923, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat dan materai yang terpakai tahun 3,600, Penyediaan Alat Tulis Kantor Adanya Alat Tulis Kantor dalam rangka Tahun,098,485, menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Tahun 4,528,50, penggandaan untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan pelayanan Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen Instalasi tahun 80,35, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk Tahun 29,500, tamu dan pegawai Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Adanya Rapat-Rapat Koordinasi dan Tahun,800,000, Daerah Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Adanya Penyediaan Jasa Keamanan di Kantor Induk Selama Tahun 25 Orang Jasa Keamanan 783,689, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Pembayaran listrik, telepone, jaringan internet dan air selama tahun Kantor induk dan 32 UPT/ UP,350,000, Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Peningkatan pelayanan Kantor induk dan 8,243,598, Pajak Daerah 33 UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Adanya peningkatan pelayanan sarana dan Tahun,264,522, Kota prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Adanya peningkatan pelayanan sarana dan Tahun 500,000, Selatan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Siak Tercapainya Program Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Tahun 542,290, Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bengkalis peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Tahun 703,69, Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Duri Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Dumai Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kampar Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pelalawan Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kuangsing Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hulu Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hilir Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bagan Batu Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hulu Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hilir Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Meranti Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kubang Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Perawang Adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana di UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Utara UPT/UP Tahun 939,573, tahun 853,43, Tahun 732,426, Tahun 808,899, Tahun 867,939, Tahun 65,89, Tahun 505,997, Tahun 785,494, Tahun 750,000, Tahun 720,84, Tahun 702,672, Tahun 628,274, Tahun 673,873, Tahun 383,226, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 24

113 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Ujung Tanjung Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 295,878, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Air Molek Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 62,460, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kota Baru Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 327,085, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP Ujung Batu Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 350,526, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP Pangkalan Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 559,622, Kuras UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kandis Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 327,768, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Singingi Hilir Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Tahun 277,990, Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kuantan Mudik Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Tahun 27,690, Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tapung Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 333,228, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tambusai Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 383,280, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kepenuhan Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 369,254, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kateman Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Tahun 472,006, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan dan Taman tahun 779,989, Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kampar Kiri Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 257,28, UPT/UP Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Barat Adanya peningkatan sarana dan prasarana di UPT/UP Tahun 455,52, Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Samsat Keliling Adanya peningkatan sarana dan prasarana di Tahun 285,069, UPT/UP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Adanya mebeuler kantor untuk menunjang Tahun,599,665,25.00 pekerjaan dan pelayanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Tahun 33,292,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 88,943, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya jasa peralatan gedung kantor Tahun 793,082, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat kantor Tahun 24,304,069, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor tahun 4,864,03, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terciptanya kedisiplinan dan keseragaman 32 upt/ up dan,02,300, Pegawai Dinas Pendapatan kantor pusat Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Tersedianya sumber daya aparatur yang 32 UPT/UP dan 886,848, Sehat Jasmani dan Rohani kantor pusat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Ikut sertanya pegawai dalam Kegiatan 594,755,80.00 pelatihan,pembekalan,diklat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terwujudnya Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Tersusunnya PENJA, RKT dan LAKIP SKPD Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan sesuai dengan peraturan dan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perundang-undangan Tahun 50,000, dokumen 0,000, Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialiasi dan Publikasi penerimaan Pajak Bumi Meningkatkan kesadaran masyarakat provinsi 0 dan Bangunan (PBB ), dan Pajak Penghasilan dan Riau membayar pajak Pajak Daerah Monitoring Pelaksanaan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor UPT/UP Pendataan Harga Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota di Koordinasi, Rekonsiliasi dan Optimalisasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (AP) di Rekonsiliasi Data DBH PBB Bagian Daerah Tahun,667,06, Meningkatnya Pemahaman Wajib Pajak 3 UPT/UP 37,923, Terdatanya Harga Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor di Kabupaten/Kota di Tahun 0,782, Peningkatan PAD Jumlah dokumen 372,402, Tersedianya data realisasi DBH PBB Tahun 373,06, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 25

114 Informasi Pelayanan dan Pelaksanaan Expo Tercapainya sosialisasi tentang pajak daerah Tahun 790,60, Koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak Peningkatan PAD Tahun 405,574, penerimaan bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) di Orientasi Peningkatan Teknis Kesamsatan Peningkatan Pendapatan 32 UPT/UP dan kantor pusat 25,205, Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan daerah Kab/Kota se Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) se Terlaksananya Rapat Bagi Hasil Pajak Daerah dan Surat Keputusan Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Peraturan Gubernur Riau yang mengatur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Lahirnya butir-butir kebijakan dalam Mengalokasikan dan menyalurkan DBH pajak Rokok ke Kabupaten/ Kota Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi penerimaan pajak daerah Lahirnya butir-butir kebijakan dalam Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi penerimaan pajak daerah berupa : â Laporan PKB serta DBH PKB â Laporan BBN- KB serta DBH BBN- KB â Laporan PBB- KB seta DBH PBB- KB â Laporan AP serta DBH AP â Laporan Dana transf Tahun 27,673,00.00 dokumen 330,692, ,25, Laporan Penerimaan Pajak Daerah 52,398, Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Peningkatan Pendapatan Samsat Online 4,683,000, Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Terlaksananya rapat perencanaan dan Tahun 500,000, Anggaran penyusunan anggaran Rapat Rekonsiliasi nasional DBH Tersedianya data yang akurat untuk Tahun 244,828, migas/pertambangan umum/kehutanan penetapan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Optimalisasi penerimaan DBH pajak Peningkatan penerimaan DBH pajak Tahun 394,087, Verifikasi Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan meningkatnya penerimaan dari PBB Tahun 860,000, (PBB) sektor Perkebunan perkebunan Rapat Koordinasi DBH Pajak Terlaksananya rapat koordinasi tentang DBH Pajak Tahun 256,286, Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah, PADL Terwujudnya optimalisasi penerimaan Tahun 3,449,560, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah retribusi Monitoring dan Rekonsiliasi data penerimaan Adanya data realisasi penerimaan retribusi Tahun 35,99, retribusi daerah PADL dan pengelolaan kekayaan PADL dan BUMN daerah Sosialisasi Pelayanan Dipenda Melalui Website Terlaksananya pelayanan melalui website Tahun 65,000, Penyusunan Laporan Capaian Target Penerimaan APBD Penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah Rapat evaluasi UPT / UP Dinas Pendapatan Pemutahiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan internal secara berkala di UPT / UP pada Adanya data capaian target penerimaan Tahun 65,000, Terwujudnya administrasi dan proses pembukuan Peningkatan Pendapatan Daerah Memperkecil temuan yang terdapat pada Dinas Pendapatan dan meningkatkan Penerimaan Daerah Tersedianya Laporan/rekomendasi pengawasan Internal Dipenda Tahun 339,880, (empat) 46,872, triwulan Laporan 227,823, Pemutahiran Data. 33 UPT/UP 507,522, Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Internal Dipenda Sistem Pengawasan internal yang berbobot sistematis dan terarah tahun 243,87, Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi hasil T O T A L Peningkatan DBH Tahun 34,34, ,907,90, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 26

115 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KESEHATAN : DINAS KESEHATAN BELANJA DAERAH 47,877,99, BELANJA TIDAK LANGSUNG 34,675,245, BELANJA LANGSUNG 3,20,953, URUSAN WAJIB 02 KESEHATAN 3,20,953, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang dikirim dinas kesehatan Prov Riau Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bidang Yang terpenuhi Kebutuhan alat tulis pertahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah bidang Yang terpenuhi Kebutuhan Barang cetak dan Penggandaan pertahun 2 bulan 46,500, bidang 374,400, bidang 24,800, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah kompnonen instalasi listrik/penerangan yang tersedia Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Dinas Kesehatan yang terlaksana penyediaanya 7464 bh 228,800, exp 62,760, Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah bidang yang terlayanai Penyediaan Makan dan Minum pertahun Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Jumlah Rapat/Konsultasi yang terlaksana Daerah sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Gedung yang memenuhi standar keamanan pertahun Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Gedung yang memenuhi standar Jasa Dan Listrik Komunikasi, Sumber daya air dan listrik pertahun Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Kantor memenuhi standar pertahun Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan hibah dan bantuan sosial Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi jumlah jasa informasi dan pubilkasi yang terpubilkasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Jumlah kendaraaan dinas/operasional yang Kendaraan Dinas/Operasional memenuhi standar jasa peralatan dan perlenegkapan pertahun Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luas Gedung yang memenuhi standar kebersihan pertahunj Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor memenuhi standar kelayakan pertahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah mobil dinas/operasional yang Dinas/Operasional memenuhi standar kelayakan pertahun Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor memenuhi standar kelayakan pertahun Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Jumlah gedung kantor memenuhi standar Kantor kelayakan pertahun Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang representatif yang tersedia bagi dinas kesehatan (3 Gedung dan APBD dan Gedung IFK dari Dana DAK) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat dimanfaatkan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kantor Dinkes Prov. Riau yang dimanfaatkan Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor jumlah dokumen DED yang terlaksana pembuatannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan yang di manfaatkan 5 bidang 234,600, bln 450,000, Unit 2,200, Unit 90,960, Bh 368,500, Kab/Kota 450,000, Bln 400,000, Unit 249,600, M2 420,000, Unit 600,000, Unit 96,000, Unit 06,740, unit 262,680, gedung 4,093,778, bh,834,83, Unit 762,50, Dokumen 700,000, Paket 2,769,854, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 24

116 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Prov Riau yang dapat digunakan 320 stel 326,000, Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu pegawai dinas kesehatan provinsi riau yang dimanfaatkan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Jumlah pegawai yang melaksanakan pembinaan fisik dan mental aparatur Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai dinas kesehatan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal dan meningkat kopetensinya Peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Kesehatan Jumlah petugas yang terlatih dan meningkat kompetensinya melalui peningkatan SDM 350 stel 326,000, org 268,300, org 357,000, orang 698,272, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jjumlah dokumen lakip dan laporan tahunan dinas kesehatan provinsi riau yang telah disusun Pelaporan Barang Milik Daerah Jumlah laporan barang milik daerah dinas kesehatan provinsi riau yang dimanfaatkan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun dinas kesehatan provinsi riau yang manfaatkan 2 dokumen 00,000, dok 00,000, dok 00,000, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersedianya dokumen Renstra yang direvisi Dokumen 00,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Renja dinas kesehatan Dokumen 00,000, yang tersusun Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah dokumen PENJA, RKT dan Lakip Dinas Kesehatan yang telah disusun 3 dokumen 00,000, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan Minuman di Jumlah Kabupaten/Kota terevaluasi hasil program Obat, Kosmetik, Alat kesehatan, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pemantauan penggunaan obat dan penyalahgunaan NAPZA Jumlah Sarana di 2 Kab/Kota yang di periksa dan dibina cara distribusi obat, Alkes, kosmetik, Makanan dan Minuman serta Obat Tradisional yang baik. Jumlah Kab/Kota melaksanakan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Jumlah Tenaga Kesehatan dan KPT yang berkomitmen bekerjasama melaksanakan program keamanan produksi dan Distribusi Makanan dan Minuman sesuai Tupoksi 02 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Kab/Kota yang dibina dan meningkat pelayanan Kesehatan rujukannya 2 Kab/Kota 86,544, Rumah Sakit 200,000, Sarana 250,900, Kab/Kota 560,000, Orang 250,000, Kab/Kota 50,906, Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Olahraga masyarakat Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat selama setahun Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Olahraga Masyarakat yang terlatih Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendukung kesehatan rujukan di RSUD se Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Perkesmas yang benar 2 bulan,575,000, orang 575,000, Persen,074,704, Kab/ Kota 250,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 25

117 Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Jumlah kab/kota yang mendapatkan Informasi tentang pengobatan tradisional 2 Kab/ Kota 228,22, Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar Jumlah Kab/Kota yang mempunyai program pengembangan puskesmas Peningkatan Pelayanan Laboratorium di Fasilitas Jumlah kab/kota yang melaksanakan Kesehatan TK. Pertama laboratorium kesehatan dasar Peningkatan Pengelolaan Manajemen Jumlah kab/kota yang Puskesmas yang telah Puskesmas di Tingkat Pelayanan Kesehatan menyusunan manajemen Puskesmas Primer Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED Jumlah kab/kota dengan petugas Kesehatan yang terlatih dalam tatalaksana dan deteksi dini kasus PONED 2 Kab/Kota 550,000, Kab/ Kota 265,000, Kab/ Kota 250,000, Kab/ Kota 400,000, Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi Puskesmas Pengadaan Peralatan Kesehatan Olahraga Komunitas 02 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan Peserta mampu melakukan pendampingan akreditasi Puskesmas dan klinik sesuai dengan Standar Akreditasi Puskesmas & Klinik. Jumlah peralatan Kesehatan olahraga komunitas yang di manfaatkan Jumlah kab/kota yang telah mencapai indikator kinerja promkes dalam bidang pemberdayaan masyarakat sesuai target Jumlah kab/kota yang telah melakukan perubahan perilaku sesuai harapan dari informasi yang diberikan dengan mengacu pada indikator dan target program promkes 2 Kab/ Kota 450,000, paket,00,000, kab/kota 2,650,000, kab/kota,487,067, Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Pengadaan peralatan penunjang kegiatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Buffer Stock Bahan Penanggulangan Masalah Gizi Jumlah dan jenis kebijakan publik berwawasan kesehatan yang telah disahkan dan jadikan dasar hukum Jumlah peralatan penunjang promkes yang dapat termanfaatkan dengan baik yang sesuai dan tepat sasaran Jumlah buffer stock bahan penggulangan masalah gizi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan Pemantauan Status Gizi Masyarakat Jumlah kabupaten/kota yang terpantau status gizi masyarakatnya 2 kebijakan 300,000, paket 349,900, paket 500,000, kabupaten/kota 350,000, Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi Jumlah kab/kota yang meningkat kinerja SDM Pengelola Program gizi 2 kabupaten/kota 367,989, Penanggulangan masalah gizi Jumlah kabupaten/kota dapat meningkatkan upaya penanggulangan masalah gizi 2 kabupaten/kota 300,000, Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat Jumlah kab/kota yang meningkat pengembangan kawasan pemukiman sehat 2 kab/kota 257,862, Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes Jumlah kab/kota yang mencapainya target realisasi RS dan institusi kesehatan dalam pemantauan pengendalian limbah medis fasyankes Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Terselenggaranya pemantapan NSPK dampak perubahan iklim Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas Surveilans kualitas air minum Sarana Pamsimas Tahapan Tercapainya target realisasi pemanfaatan air minum yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah kab/kota yang tercapai target realisasi air minum yang berkualitas di wilayah Pamsimas tahap Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM Jumlah kab/kota yang terbina dan terawasi pelaksanaan STBM Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Jumlah Kab/Kota yang meningkat Umum (TTU) pelaksanaan pengendalian bahaya pada Tempat - tempat Umum (TTU) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Survey Kusta Frambusia Juimlah kab/kota yang meningkat capaian dan kualitas Program P2 Kusta dan Frambusia 2 kab/kota 365,030, kab/kota 20,050, kab/kota 67,60, kab/kota 220,960, kab/kota 220,960, kab/kota 265,448, kab/kota 98,942, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 26

118 Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS Meningkatnya penemuan kasus HIV/AIDS dan IMS pada populasi umum dan populasi resiko tinggi serta meningkatnya akses ODHA ke layanan pengobatan. 3 kabupaten LKB, 5 kabupaten PPIA dan 3 kabupaten melaksanakan sero survey 426,85, Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria Jumlah kab/kota yang meningkat upaya pengendalian program malarianya Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Jumlah paket logistik atau material Fogging penunjang operasional program P2 DBD yang diadakaqn Peningkatan Kapasitas dan Cakupan dalam Jumlah Kab/kota dengan tenaga terlatih dan Pengendalian TB terampil serta peningkatan penemuan suspek TB secara dini dalam upaya pengendalian penanggulangan TB Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber JUmlah kab/kota yang meningkat Binatang dan Penyakit Menular Lainnya pengetahuan dan atau ketrampilannya SDMnya dalam pengendalian P2B2 dan P2ML Pengadaan Logistik Program P2B2 jumlah paket logistik atau material penunjang operasional program Malaria, DBD dan Rabies sebagai buffer stock di Propinsi Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML Jumlah paket logistik atau material penunjang operasional Program P2 TB, HIV/AIDS, Diare dan Kusta yang tersedia Peningkatan Program Kesehatan Haji Jumlah kab./kota yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Haji sesuai standart Pengendalian Penyakit Menular DBD jumlah kabupaten / kota yang melaksankan kewaspadaan DBD Pengendalian Penyakit ISPA Jumlah kab/kota yangmeningkat manajemen Program ISPA Pengendalian Penyakit Diare Jumlah kab/kota yang Diketahuinya hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan Program P2 Diare Pengendalian Hepatitis Virus Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi penyakit hepatitis Virusnya Survey Darah Jari Filariasis Jumlah kab/kota yang terlaksana survey darah jari filariasis Peningkatan Program Surveilans Terpadu Laporan pola penyebaran dan trend Penyakit (STP) perkembangan penyakit menular dan tidak menular Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Jumlah Kasus PD3I dari kab/kota dapat Imunisasi (PD3I) dikonfirmasi laboratorium Pengelolaan Kesehatan Matra Jumlah kab/kota yang terlindungi kesehatan masyarakatnya akibat kondisi matra 2 kab/kota 359,960, kab. / kota 500,000, kab/kota 244,803, kab/kota 644,803, kab/kota 868,840, Paket 573,373, Kab./Kota 46,969, kab/kota 330,593, kab/kota 80,350, kab/kota 76,066, kab/kota 00,300, kabupaten 66,520, kab/kota 250,000, kasus 270,000, Kab/Kota 200,000, Kampanye Campak/Folio jumlah kab/kota yang melaksanakan 2 Kab/Kota 03,694, kampanye imunisasi Campak dan Polio Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi jumlah kab/kota yang Meningkatnya 2 Kab/Kota 30,000, Pengetahuan Pengelola Imunisasi Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi jumlah paket sarana pendung imunisasi yang diadakan 3 paket 750,000, Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah Fokus IDS 90% dan UCI 96% 2 Kab/Kota 256,000, Dalam Rangka Akselerasi GAIN UCI Peningkatan Surveillance Epideminologi Dan Diketahuinya faktor resiko penyebab KLB dan 2 Ka/ kota 303,000, Penaggulangan Wabah memutus mata rantai penularan serta terlaksananya SKDR KLB Kab / Kota Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan pemerintah/swasta Se- Propinsi Riau jumlah kab/kota yang meningkat Pengetahuan Pengelola Akreditasi RS dan perizinan Sarana Kesehatan di 2 Kab/Kota 2 Kab/ Kota 400,000, Membangun Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Terpadu di Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Jumlah sistem informasi manajemen rujukan yang tersedia di propinsi Riau Pengelolaan Data Sarana Kesehatan jumlah kab/kota yang terkelola data sarana kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak sistem 4,000,000, Kab/ Kota 450,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 27

119 Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak Jumlah Petugas yang meningkat kemampuan dalam pelaksanaan program anak 48 orang 0,000, Percepatan Penurunan Kematian Anak (Neonatus, Bayi dan Anak Balita) Jumlah Kab/Kota yang melakukan upaya penurunan Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Kewaspadaan Balita Beresiko Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Kohort Bayi dan Balita Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu Meningkat kinerja pengelola program kesehatan ibu Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu * Jumlah SDM yang meningkat kinerja pengelola program kesehatan ibu Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan * Jumlah Kab/Kota yang telah terevaluasi Ibu program kesehatan ibu Penanggulangan Masalah/Kasus Kesehatan Ibu Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penggulangan masalah program kesehatan ibu Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Jumlah paket pengadaan Sarana prasarana Kesehatan Ibu pelayanan Kesehatan ibu Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Jumlah puskesmas yang melaksanakan tata Khusus laksana Kta, jumlah puskesmas yang membina panti dan lapas Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah puskesmas PKPR, jumlah puskesmas yang menerapkan SDIDTK, jumlah puskesmas yang melakukan penjaringan anak sekolah 2 Kab/ Kota 595,000, Kab/ Kota 250,000, Kab/Kota 543,373, Kab/Kota 460,492, Kab/Kota 354,250, Kab/Kota 265,993, Kab/Kota 590,548, Puskesmas 20,000, PKM PKPR dan 07 PKM SDIDTK 420,000, Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi Tersedianya obat buffer stock paket 5,000,000, Pengadaan Obat Program Tersedianya obat Program untuk pelayanan kesehatan Penyusunan rencana kebutuhan obat, Jumlah tenaga yang mengikuti Pertemuan perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Provinsi bufferstok, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan Kab/Kota Tingkat Paket 2,04,720, orang 42,587, Peningkatan pemerataan obat buffer stock se Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kab/Kota 2 Kab/Kota 4,825, Monitoring dan pembinaan dalam rangka Jumlah kab/kota yang meningkat penyimpanan obat dan vaksin di instalasi farmasi pelaksanaan monitoring dan pembinaan kabupaten/kota untuk penyimpanan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi kab/kota Sistem pencatatan dan pelaporan sirkulasi obat Tersedianya Sistem Aplikasi Software berbasis aplikasi software Pencatatan dan Pelaporan sirkulasi obat dan perbekalan kesehatan Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan perberkas dan alkes berbasis aplikasi software Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) Pengadaan bahan dan alkes deteksi dini penyakit tidak menular Jumlah kabupaten/kota yang menjadi sasaran dalam Pertemuan Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perbekkes dan ALKES Berbasis Aplikasi Software Provinsi Riau Persentase Monitoring Peningkatan Pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan ALKES Dinas Meningkatnya Mutu pelayanan dan Pengadaan peralatan Penunjang di instalasi Farmasi Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM ) Tersedianya Bahan dan Alkes Deteksi Dini Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Peningkatan surveilans penyakit tidak menular jumlah kab/kota yang meningkat surveilans penyakit tidak menular Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan Peningkatan dan pemerataan Dr/Drg PTT Jumlah dr/drg yang dilatih untuk persiapan penempatan di puskesmas Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT jumlah paramedis yang diangkat dan ditempatkan 2 Kab/Kota 50,000, paket 56,067, Kab/Kota 2,24, Persen 90,057, bulan 5,36,798, Kab/ Kota 470,000, paket 200,000, Kab/ Kota 0,000, orang 34,230, orang 8,563,40, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 28

120 Peningkatan dan pemerataan bidan PTT jumlah bidan PTT yang mendapatkan 45 orang 345,82, Pelatihan Pra tugas Pemerataan tenaga kesehatan kabupaten/kota Jumlah Tenaga Kesehatan yang terpetakan di 2 kab/kota 30,000, se kab/kota se- Prov Riau Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Prosentase Rekomendasi STR yang masuk ke MTKI 328,90, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 90 orang 774,543, Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang terlaksana Penyusunannya Persentase Puskesmas yang menyediakan data cepat dan akurat Pengelolaan Data Cepat Puskesmas di Provinsi Riau Pengembangan Bank Data dan Informasi Prosentase Akses data terkait bidang kesehatan dan kebijakan pengembangan e_goverment, roadmap sistem informasi kesehatan Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se- Provinsi riau Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil) di dan kab/kota Jumlah Kepala Dinas kab/kota yang mengikuti Forum Kepala Dinas se-provinsi Riau Penyusunan SOP Dinas Kesehatan Jumlah dokumen SOP Dinas Kesehatan yang disusun di Dinas Kesehatan Prov Riau Peningkatan SDM Perencanaan Kesehatan Jumlah SDM Perencanaan Kesehatan yang terlaksana peningkatan Kualitas SDMnya di Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Jumlah Dinas dan RS Prov dan kab kota yang terlaksanan penyusunan kebijakan dan manajemen kesehatannya di Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) Tersusunnya sinergisitas program dan kegiatan bidang kesehatan antara Kab/Kota dan Provinsi Evaluasi Program Kesehatan di Jumlah kab/kota terlaksana evaluasi kegiatan/program bersumber APBN/APBD provinsi Riau Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan Peningkatan mutu dan kapasitas Tenaga UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat Program Penanggulangan Krisis Kesehatan Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat Pengadaan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Terlaksananya kegiatan Peningkatan mutu dan kapasitas UPT. Penanggulangan Krisis, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat Jumlah kab/kota terlaksananya Managemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim jumlah bulan tersedianya dana pelayanan UPT penangullangan Krisis, peningkatan SDM dan KOM Tersedianya Peralatan Pengadaan Penganngulangan Krisis Kesehatan Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling Terlaksananya operasional pemeriksaan laboratorium Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Jumlah bahan laboratorium klinis dan Labkesling lingkungan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan lab Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Jumlah peralatan laboratorium yang Labkesling dibutuhkan untuk pemeriksaan lab Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Jumlah personil yang terlatih dalam rangka Laboratorium UPT Labkesling pelayanan UPT labkesling 02 4 Program Pembiayaan Kesehatan Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan Jumlah kabupaten/kota melaksanakan koordinasi program jaminan kesehatan Penyediaan Biaya Jamkesda Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu diluar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan mendapat /dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (%) 2 dok 200,000, ,000, ,000, Dokumen 325,000, kab/kota 350,000, dok 200,000, orang 200,000, Dinkes/RS 320,000, Kab/Kota 650,000, kab/kota 445,000, ,000, Kab/Kota 970,000, bulan 632,500, paket 700,000, bulan,900,000, Paket,800,000, Paket 78,000, orang 429,000, kab/kota 39,562, ,50,7, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 29

121 Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Jumlah kabupaten/kota melaksanakan manajemen pembiayaan kesehatan dengan baik dan benar 2 kab/kota 204,705, Penyusunan Dokumen Province Health Account (PHA) Riau Provinsi dan kab/kota yang melaksanakan penyusunan PHA dan DHA 6 kab/kota 325,896, T O T A L 47,877,99, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 30

122 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH BELANJA DAERAH 80,795,79, BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,739,55, BELANJA LANGSUNG 56,056,239, URUSAN WAJIB 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat menyurat selama 2 bulan 56,056,239, surat 48,356, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 2 bulan 2 bulan 399,639, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 2 bulan Pameran Pembangunan (Riau Expo) Terlaksananya pameran pembangunan 6 (Riau Expo) ( kali Pemeran) 2 bulan 295,845,60.00 Paket 5,500, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 2 bulan Terlaksananya rapat Koordinasi BKP2D/BKD Se- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 078 Unit 85,25, Rapat Koordinasi BKP2D se- 4 Dokumen 95,975, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 489 Ex Majalah 20,20, Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum 4467 Orang 234,54, untuk 2 bulan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Dokumen 852,78, Daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Selama 2 Bulan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya jasa keamanan kantor selama 2 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, Dan Listrik sumber daya air dan listrik selama 2 bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 2 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan Kantor prasarana peralatan gedung kantor kantor 20 Orang 95,430, bulan,09,342, unit 424,43, Orang,75,448, unit 635,650, Unit 22,728, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan 59 unit 355,50, perlengkapan kantor prasarana perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor terbangunnya kantor UPT assesment dan unit 5,000,000, sarananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Terselenggaranya sumpah / janji PNS 200 Orang 87,208, Pemantauan disiplin PNS Terlaksananya pemantauan disiplin PNS 792 Orang 420,70, Penanganan Kasus kasus kepegawaian Terselesainya penanganan kasus-kasus 60 Orang 45,029, kepegawaian Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan Terlaksananya Konseling Psikologi 50 Orang 376,875, ASN Permasalahan ASN Training Motivasi Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Traning Motivasi Aparatur 00 Orang 92,960, Aparatur Sipil Negara Pengelolaan (LHKPAN) Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pengelolaan (LHKPAN) Pengelolaan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 792 Orang 4,970, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 68 Orang 32,32, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 27

123 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari 68 Orang 32,32, Tertentu Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terlaksananya Pembinaan fisik dan mental 68 Orang 62,05, aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara Terlaksananya peningkatan kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 30 Orang 443,382, Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya pengiriman PNS fungsional umum/khusus PNS di Lingkungan Provinsi Riau 30 Orang 347,424, Diklat TOT Widyaiswara Terlaksananya TOT untuk calon Widyaiswara 30 Orang 50,750, Diklat Training Officer Course (TOC) Terlaksananya Diklat Training Officer Course 30 Orang 282,03, (TOC) Diklat Management of Training (MOT) Terlaksananya Diklat Management of 30 Orang 282,03, Training (MOT) Diklat Teknis pegawai Pemerintah Terlaksananya Diklat Teknis pegawai 30 Orang 239,50, Pemerintah Diklat analisis kebutuhan diklat Terlaksananya Diklat analisis kebutuhan 60 Orang 30,500, diklat Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja Terlaksananya Diklat Analisa Jabatan dan Beban Kerja 60 Orang 30,500, Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah Terlaksananya Diklat Teknis Penilaian Aset Milik Negara/Daerah 60 Orang 30,500, Diklat Teknis Administrasi Kearsipan Diklat Teknis Administrasi Kearsipan 60 Orang 30,500, Diklat Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas Terlaksananya Diklat Penyusunan Tata 30 Orang 00,500, Naskah Dinas Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Diklat Teknis Administrasi 30 Orang 00,500, Kepegawaian Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan 30 Orang 00,500, Prosedur Standar Operasional Prosedur Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi Terlaksananya Diklat teknis Perumusan 30 Orang 50,750, Standar Kompetensi Diklat penata usahaan keuangan daerah Terlaksananya Diklat penata usahaan 30 Orang 50,750, keuangan daerah Diklat bendahara keuangan daerah Terlaksananya Diklat bendahara keuangan 30 Orang 50,750, daerah Diklat pengelolaan aset daerah Terlaksananya Diklat pengelolaan aset daerah 60 Orang 30,500, Diklat teknis pelayanan publik yang prima dan berwawasan good governance Terlaksananya Diklat Teknis Pelayanan Publik yang Prima dan Berwawasan Good Governance Diklat Pengembangan e-government Terlaksananya Diklat pengembangan e- government Diklat perencanaan tingkat dasar Terlaksanaya Diklat perencanaan tingkat dasar Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Terlaksananya Diklat Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diklat bahasa inggris (TOEFL) Terlaksananya Diklat Teknis Bahasa Inggris (Toefl) Diklat pengembangan potensi akademik Terlaksananya Diklat Pengembangan Potensi Akademik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60 Orang 30,500, Orang 50,750, Orang 50,750, Orang 50,750, Orang 20,000, Orang 00,500, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Dokumen 65,09, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen 55,550, Pelaporan Barang Milik Daerah Tersedianya Pelaporan Barang Milik Daerah Dokumen 52,278, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersusunnya pelaporan Prognosis realisasi Dokumen 55,550, Anggaran Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya pelaporan keuangan Akhir Tahun Dokumen 55,550, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersususnnya RevisiRencana Startegis (RENSTRA) SKPD Dokumen 55,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dokumen 49,869, Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Tersusunnya Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan 3 Dokumen 55,000, Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah ( PIM II ) 5 Orang,33,500, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 28

124 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan 60 Orang,425,968, Daerah (PIM III) struktural bagi PNS Daerah ( PIM III ) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan 60 Orang,286,400, Daerah (PIM IV struktual bagi PNS Daerah (PIM IV) Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4) Terlaksananya seleksi diklat kepemimpinan 00 Orang 26,685, Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. III Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.II Terlaksananya Diklat prajabatan CPNS daerah Gol. II Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pemberian beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Daerah (PIM I) struktural bagi PNS Daerah (PIM I) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Diklat Luar Negeri Terlaksannya Diklat Luar Negeri ( Kerjasama Dengan Pemerintah Luar Negeri 00 Orang,05,500, Orang 879,375, Orang 4,000,000, Orang 28,209, Orang 329,86, Diklat Membangun Program Inofatif Terlaksananya Diklat Membangun Program 30 Orang 00,500, Inofatif Diklat Membangun Kecerdasan Bersaing Terlaksananya Diklat Membangun 30 Orang 00,500, Kecerdasan Bersaing Diklat Implementasi Knowledge Management Terlaksananya Diklat Implementasi 30 Orang 00,500, Knowledge Diklat Membangun Kemitraan Terlaksananya Diklat Membangun Kemitraan 30 Orang 00,500, Diklat Membangun Keunggulan Kompetitif Terlaksananya Diklat Membangun 30 Orang 00,500, Daerah Kompetetitif Daerah Diklat Kepemimpinan Global Terlaksananya Diklat Membangun Kompetitif 30 Orang 00,500, Daerah Diklat Entrepreneurial Government Diklat Entrepreneurial Goverment 30 Orang 00,500, Diklat Membangun Budaya Anti Korupsi Terlaksananya Diklat Membangun Budaya 30 Orang 00,500, Anti Korupsi Diklat Tenaga Pengelola Teknis Terlaksananya Diklat Tenaga Pengelola Teknis 30 Orang 00,500, Diklat Creative Problem Solving Terlaksananya Diklat Creative Problem Solving Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Terlaksananya Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiyah Diklat Teknis Fungsional Widyaiswara Provinsi Terlaksananya Peningkatan Teknis Fungsional Riau Widyaiswara Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang Terlaksananya Diklat Berjenjang Ke Widyaiswara Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Fungsional, Perencana Aparatur Teknis Tenaga Fungsional Perencana Aparatur Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian Terlaksananya Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, analisis kepegawaian Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Peneliti 30 Orang 00,500, Orang 00,500, Orang 282,03, Orang 282,03, Orang 727,280, orang 603,000, Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Peneliti 30 Orang,83,722, Orasi Ilmiah Widyaiswara Terlaksananya Orasi ilmiah Widyaiswara 5 Orang 307,50, Seleksi Asesor Terlaksananya Pelatihan Asesor 5 Orang 35,88, Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran 5 Responsif Gender Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan 6 Karir PNS Terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Terlaksananya Bimtek Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan karir PNS Provinsi 5 Orang 452,250, Orang 50,000, Orang 45,225, Bimbingan Teknis Perka BKN No. 8 Tahun 20 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas Penyusunan dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil 8 Negara Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabuapten/Kota Se- Terlaksananya Bimtek Perka BKN No. 8 Tahun 20 Tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas Terlaksananya Penataan Dan Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan (2 Kabupaten ) Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Administrasi Pengangakatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/Kota Se- 30 Orang 45,225, Orang 79,200, Dokumen 69,378, Dokumen 80,298, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 29

125 Pengadaan Modul Pembelajaran Terlaksananya Pengadaan Modul Dokumen 50,750, Pembelajaraan Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Terlaksannya Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Berbasis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satya Lencana Karya Satya Terlaksananya Pemberian Satya Lencana Karya Satya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNS se Tapetarum dan Taspen PNS Se Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintah Bimbingan teknis Manajemen Kontruksi bagi aparatur Pemerintah Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS Terlaksananya Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terlaksananya Bimtek Penyusunan Formasi Pengadaan PNS Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Kontrak bagi aparatur Pemerintahan Provinsi Riau Terlaksananya Bimbingan teknis Manajemen Konstruksi bagi aparatur Pemerintah Provinsi Riau Terlaksananya Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional bagi PNS 45 SKPD 54,200, Orang 436,200, Dokumen 80,400, Orang 90,450, Orang 90,902, Orang 90,450, Orang 90,450, Orang 90,450, Sosialisasi UU Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Sosialisasi UU Aparatur Sipil 50 Orang 30,000, Negara Workshop Kegiatan bagi PPTK Terlaksannya Workshop Kegiatan bagi PPTK 20 Orang 90,450, Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus 32 Orang 43,200, Pegawai BKD dan Bintek Pegawai BKD Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber 60 Orang 437,75, BKD Daya Aparatur BKP2D Assessment Center Terlaksananya Aparatur Sipil Negara Yang Di Assessment.262 Orang 4,465,488, Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Terlaksananya Pengembangan Sistem 55 SKPD 97,486, Kepegawaian Daerah Informasi Manajemen Kepegawaian Peningkatan sumber daya aparatur dengan Terlaksananya Peningkatan sumber daya 20 Orang 90,450, Emotional Spiritual Quotient Training aparatur dengan Emotional Spiritual Quotient Training Monitoring IPDN Terlaksananya Monitoring IPDN Dokumen 242,564, Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Aparatur Sipil Negara Dokumen 3,300, Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dokumen 200,000, Jabatan Fungsional PNS Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah dan Kab/Kota se Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 tahun 20 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah dan kabupaten/kota ( SKPD/2 Kabupaten/Kota) Terlaksananya koordinasi dan Singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah dan Kabupaten/kota Se Provinsi Riau Dokumen 34,083, Dokumen 74,09, Pengadaan Aparatur Sipil Negara Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil 85 Orang,239,657, Negara Seleksi Penerimaan IPDN Terlaksananya Seleksi Penerimaan IPDN 00 Orang 753,750, Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Terlaksananya Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 280 Orang 394,29, Rakor Widya Iswara Terselenggaranya Rakor Widya Iswara Dokumen 62,870, Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat Tersusunnya Diklat Aparatur Sipil Negara 792 Orang 25,200, Yang Sesuai Kebutuhan Aparatur Sipil Negara ( Dokumen ) Pengadaan E Government Manajemen Tersedianya E-Goverment manajemen 4 Aplikasi,407,000, Kepegawaian Kepegawaian Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian 792 Orang 20,000, Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi Kerja baik Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se- Terlaksananya Koordinasi Pemantauan Disiplin Aparatur Se Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS ( Tahun/ Dokumen) 36 Orang 874,676, Dokumen 25,250, orang 76,573, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 30

126 Pengelolaan administrasi izin belajar Terkelolanya adminstrasi Izin Belajar 35 Orang 45,695, Pengelolaan Administrasi kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan Administrasi 792 Orang 5,202, Kepegawaian ( Dokumen) Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik Terkelolanya Kartu Pegawai Elektronik (KPE) 500 Orang 0,000, Penyusunan Formasi PNS Tersusunnya Formasi PNS ( 68 orang 259,433, Dokumen) Pengelolaan Humas BKP2D Terkelolanya humas BKD selama 2 bln 2 bulan 90,450, Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan 095 orang 320,000, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah ( Dokumen) Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dilingkungan Pemerintah Kab/Kota se Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah ( Dokumen) Pengelolaan Website BKP2D Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah (2 bulan) Penyusunan dan Pengelolaan Standar Terlaksananya Pengelolaan dan penyusunan Operasional Prosedur Pelayanan Publik Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah dan kab/kota se Pengelolaan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional dibawah binaan BKP2D Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Terlaksananya Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah dan Kab/Kota se Terlaksananya Pengelolaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibawah binaan BKD Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemda 684 orang 400,000, Orang 9,273, Orang 7,69, aplikasi 02,700, SOP 96,78, Orang 550,353, orang 93,70, orang 487,670, Pengelolaan Pensiun PNS Terlaksananya Pengelolaan pensiun PNS 455 orang 265,58, Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Terlaksananya Penyelenggaran penilaian 792 orang 472,48, Negara kinerja Aparatur Sipil Negara Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti Terlaksananya Orientasi pegawai negeri sipil purna bakti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Terselenggaranya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun 300 Orang 870,485, Orang 2,275, T O T A L 80,795,79, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 3

127 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : SEKRKETARIAT KORPRI BELANJA DAERAH 5,405,425,8.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,890,000, BELANJA LANGSUNG,55,425,8.00 URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terwujudnya keikutsertaan KORPRI dalam Riau expo dalam jumlah kunjungan maksimal 500 pengunjung 50,000, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 9 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan dan pengawasan kelembagaan KORPRI kabupaten/kota Pemantapan wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian Sarasehan wawasan kebangsaan dan jiwa korsa KORPRI Hubungan yang harmonis antara DP KORPRI Provinsi Kab/Kota meningkatnya wawasan kebangsaan dan semangat pengabdian anggota KORPRI sebagai abdi negara dan masyarakat di daerah perbatasan negara tetangga. Tumbuhnya pemahaman wawasan kebangsaan dan jiwa korps anggota KORPRI Penyelenggaraan upacara HUT KORPRI ke 44 Meningkatnya rasa cinta tanah air di lingkungan Pemerintah dan Instansi Vertikal. 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,040,340,90.00 kab/kota 84,967, kab/50 org 475,95, org 29,485, keg 59,937, ,25,084, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya pelaksanaan kegiatan surat menyurat kedinasan tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Penyediaan Alat tulis kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen instalsi listrik/ Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Riau Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di lingkungan kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Riau 3000 surat 5,246, bulan 8,824, bln 93,268, bh 3,979, expl 26,535, Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya kebutuhan makan dan minum 5640 kali 75,600, rapat, tamu dan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terciptanya koordinasi dengan baik 44 kl / 62 org 478,500, Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya suasana yang aman pada kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau. 2 bln 256,670, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terpenuhinya jasa komunikasi kantor, sumber daya air dan listrik. 2 bulan 2,780, Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD terwujudnya Standar Operasional prosedur (SOP) kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. 5 SOP 75,49, Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa informasi dan publikasi kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. 2 bln 78,528, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor 2 bln 224,93, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor m2 / 49 bh 220,225, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 32

128 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan dinas/operasional terpelihara 5 unit 277,380, Dinas/Operasional dalam keadaan baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala 25 unit 63,200, Gedung Kantor gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 86 unit 06,40, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio dan komunikasi kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan alat komunikasi. 28 unit 06,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terciptanya suasana kantor yang nyaman, baik dan aman. 4 paket 37,900, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya perlengkapan kantor 7 72,765, Pengadaan Peralatan studio dan Komonikasi Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan studio dan komunikasi kantor unit 56,57, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor 3 unit 79,47, Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Provinsi Riau Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian hari hari tertentu di lingkungan Skeretariat Dewan Pengurus KORPRI. 20 stel 83,205, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur meningkatnya pembinaan fisik dan mental 48 kl / 2 bulan 88,000, aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya keterampilan dan kemampuan PNS dilingkukngan Set DP KORPRI Prov. Riau 28 org 362,893, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar lap 32,325, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja tahun Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 2 lap 39,482, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun lap 49,386, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya laporan rencana kerja lap 00,000, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tersusunnya laporan Perjanjian Kinerja 00,000, Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Program Pengembangan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus Terciptanya konsolidasi dan koordinasi DP keg 24,62, Korpri KORPRI Provinsi dan Kab/Kota Halal Bi Halal dan Pelepasan Jemaah Haji Terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik 200 org 32,000, antar anggota KORPRI Penghargaan Korpri Meningkatnya semangat pengabdian dan 3 org 420,000, jiwa Korps anggota KORPRI Perlombaan Dalam Rangka HUT Korpri Terciptanya pembinaan mental dan kebugaran jasmani anggota KORPRI 8 cabor 506,000, Olahraga Persahabatan dan Kunjungan Muhibah Terjadinya hubungan silaturahmi sesama 60 org 65,000, ke Kabupaten/Kota anggota KORPRI pada semua kegiatan Bantuan Pendidikan Bagi Anggota Korpri Berprestasi Tercapainya putra-putri PNS/anggota KORPRI yang menerima Bantuan Pendidikan 25 org 8,000, Korpri Peduli Bagi Anggota Korpri dan Masyarakat Terciptanya Soliditas Anggota KORPRI dan Masyarakat Persemayaman dan Pemakanan Anggota Korpri Terciptanya pelayanan kepada anggota Yang Meninggal KORPRI dalam proses Persemayaman dan Pemakaman Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI Pemantapan Usaha Bagi Anggota KORPRI Terciptanya hasil kegiatan Usaha/berwirausaha yang dapat membantu bagi anggota KORPRI/PNS Seminar Usaha Bagi Anggota KORPRI Terciptanya kesejahteraan bagi anggota KORPRI dilingkungan Pemprov Riau Program Pembinaan Jasmani dan Rohani anggota KORPRI Pembinaan Fisik dan Keolahragaan Bagi Terwujudnya pembinaan dan keolahragaan Putra/Putri Anggota Korpri anggota KORPRI MTQ Nasional Korpri Terwujudnya KORPRI dalam mengikuti MTQ nasional 4 keg 42,467, org 527,200, org 605,045, org 00,000, cabor 65,000, org 800,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 33

129 20 79 Program Penataan Sistem dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundangan dan bantuan hukum 700 org 495,000, Konsultasi dan Bantuan Hukum Terselesainya Konsultasi dan Bantuan Hukum 2 bln 750,000, anggota KORPRI Program Pengembangan Motivasi dan Informasi Pembinaan Seni Budaya Anggota Korpri Terciptanya Pembinaan terhadap kesenian 50 org 05,600, anggota KORPRI 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,000, Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Sosialisasi melalui media cetak Terpenuhinya kerjasama informasi dan media massa melalui media cetak 2 bln 0,000, T O T A L 5,405,425,8.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 34

130 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BELANJA DAERAH 3,936,87,292,44.34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,900,008,560, BELANJA LANGSUNG 36,78,73, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 985,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya Pameran/Expo BPKAD Provinsi 00 Persen 60,000, Riau 06 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Tersusunnya Rancangan KUA dan PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 20 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 Persen 925,000, ,93,73, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya surat menyurat yang tertib Tersedianya jasa surat-menyurat 500,000, Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya instalasi listrik 00 Persen 380,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya buku peraturan dan bahan 5 Media ,000, Perundang-Undangan bacaan buku Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatkan kualitas kelembagaan.600 porsi 428,000, pengelola keuangan daerah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan 00 Persen,280,000, Daerah konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD tersedianya jasa administrasi SKPKD 00 Persen,200,000, Pengelolaan Arsip SKPKD Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah 2000 arsip 37,200, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah Meningkatnya kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah 500,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor terpeliharanya kebersihan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tersedianya barang/jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasiona l Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor 500,000, ,000, ,000, Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gudang arsip keuangan dan aset BPAKD 600,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset Terpeliharanya genset untuk sarana kelistrikan 2 kali, dan 200 liter 60,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor 00 Persen 484,000, Pemeliharaan rutin/berkala jaringan gedung kantor terpeliharanya jaringan air, listrik dan telpon 00 Persen 250,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kerja yang memadai 00 Persen 300,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 35

131 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian khusus hari tertentu 00 Persen 200,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan 200,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI 5 dokumen 00,000, Pengembangan Sistem Akuntasi Berbasis Meningkatkan kecepatan dan ketepatan 4 orang,000,000, Akuntansi Akrual konsolidasi LKPD berbasis TI Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Meningkatkan kecepatan dan ketepatan 4 buku laporan 54,000, dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran konsolidasi LKPD berbasis TI 20 7 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Tersedianya ASB bagi penyusunan APBD 00 Persen 405,85, Penilaian Aset Pemerintah Terlaksanannya penilaian aset pemerintah Tersedianya data 300,000, laporan nilai aset Pemeliharaan Aset Terlaksananya perbaikan sarana / aset terpeliharanya aset pemerintah provinsi riau Inventarisasi Data Aset Daerah tersusunnya data aset tersedianya data aset pemerintah provinsi riau 889,636, ,000, Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokokpokok Pengelola Keuangan Daerah Pelaksanaan Tindak Lanjut Tuntutan 3 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan/ Barang Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Terlaksananya pelatihan pengelolaan barang daerah Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan Meningkatkan pelayanan prima Tersusunnya draft Sisdur PKD Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Penyusunan Standar Satuan Harga Meningkatkan pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis TI yang efektif dan efisien Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah Terlaksananya tugas-tugas dan pelayanan SKPKD yang taat aturan. Terlaksananya pengelolaan kas daerah yang akuntabel. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Terlatihnya aparatur pengurus BMD Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan Meningkatnya pelayanan prima tersedianya Perda PKD Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Tersusunnya SK Evaluasi APBD Kab/Kota Meningkatnya pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah berbasis TI yang efektif dan efisien Tersedianya jasa pelayanan tugas SKPKD Penyelesaian administrasi perbendaharaan dan laporan kas daerah yang akurat dan tepat waktu. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 250,000, ,000, ,000, ,000, ,80, ,000, ,209, ,700,000, ,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 36

132 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya penganggaran berbasis kinerja dan Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah,800,000, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.. Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya penganggaran berbasis kinerja dan Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah,854,248, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Tersedianya pertanggungjawaban APBD yang akuntabel dan tepat waktu. Tersedianya ranperda tentang pertanggungjawa ban APBD dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawa ban APBD 845,000, Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan penganggaran berbasis kinerja Meningkatkan akuntabiltas pengelolaan keuangan dan aset daerah Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi terlaksananya desiminasi dan sosialisasi Keuangan Daerah regulasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Terlaksananya transparansi anggaran Informasi Keuangan Daerah berbasis kinerja Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan keuangan dan aset daerah Barang Milik Daerah Pembinaan Sisdur Penatausahaan Aset milik Pemprov. Riau Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pengamanan Aset Milik Daerah Terlaksananya pengamanan aset pemerintah provinsi riau Meningkatnya 4,000,000, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya,000,000, penganggaran berbasis kinerja Meningkatnya 500,000, akuntabiltas pengelolaan keuangan dan aset daerah tersosialisasinya 500,000, regulasi 00 Persen 634,000, Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Terlindunginya aset pemerintah 305,59, ,00, ,486, ,896, Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Keuangan Daerah tersusunnya profil keuangan daerah tersedianya profil keuangan daerah 50,000, Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Meningkatkan kecepatan dan ketepatan konsolidasi LKPD berbasis TI Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi 762,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 37

133 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten/Kota Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota. terlaksananya pembinaan aset bagi kab/kota. Meningkatkan pelayanan prima 2. Terfasilitasinya pengelolaan keuangan kab/kota terbinanya pengelolaan aset Kab/Kota Meningkatnya pelayanan prima dan Tersedianya fasilitas pengelolaan keuangan kab/kota 300,000, ,000, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Internal dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 400,000, T O T A L 3,936,87,292,44.34 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 38

134 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN : BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH BELANJA DAERAH 9,40,944, BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,560,944, BELANJA LANGSUNG,850,000, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7,967,688, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya kegiatan penyebaran Kegiatan 50,000, informasi kawasan perbatasan melalui pameran 06 6 Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama dengan pihak instansi terkait/vertikal Terselenggaranya Kerjasama dengan Pihak MOU 289,000, dalam rangka pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan Terkait Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Fasilitasi kerjasama dan koordinasi antar pelaku Tersusunnya Rekomendasi Pengembangan usaha berorientasi komoditas/ekspor di kawasan Pelaku Usaha di Kawasan Perbatasan. perbatasan Keg 250,000, Inventarisasi peluang kerjasama di kawasan Terwujudnya Kesepahaman Tentang Keg 200,000, perbatasan Kerjasama Daerah Identifikasi peluang kerjasama kawasan Terfasilitasnya pengembangan kawasan dok MOU 200,000, perbatasan antar negara di perbatasan antar negara 06 7 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Survey identifikasi kondisi pos lintas batas negara (PLBN) di kawasan perbatasan Provinsi Riau Survey identifikasi kondisi pulau-pulau terluar di Pemetaan potensi pengembangan kawasan perbatasan Partisipasi SKPD melalui pameran tingkat nasional tersedianya pedoman sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pos batas lintas negara (PLBN) dalam provinsi riau tersedianya pedoman sebagai instrumen perencanaan pembangunan tentang pulau pulau terluar dikawasan perbatasan negara di provinsiu riau Dokumen Potensi SDA dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Kegiatan Penyebaran Informasi Hasil Potensi Kawasan Perbatasan Melalui Pameran/Pawai/ Festival Budaya Koordinasi penataan ruang kawasan perbatasan Tersusunnya Program Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Keg 270,000, Keg 400,000, Keg 700,000, Keg 350,000, Keg 00,000, Identifikasi data perencanaan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan Database Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. Keg 276,000, Fasilitasi dan koordinasi pembangunan infrastruktur fisik kawasan perbatasan Fasilitasi peningkatan pembagunan fasilitas ekonomi dan kesra kawasan perbatasan Penguatan kelembagaan kelompok masyrakat pengawas kawasan perbatasan Penyusunan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan Koordinasi penyusunan rencana tugas pembantuan (TP) dan dana alokasi khusus (DAK) Perapatan pilar batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Laporan Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan. Laporan Rekomendasi Peningkatan Pembangunan Sarana Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas Kawasan Perbatasan. Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Tersusunnya Program Kegiatan Yang Bersumber Dari Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terbangunnya pilar sebagai instrumen batas antar kabupaten/kota di Perapatan pilar batas antar Provinsi Terbangunnya pilar sebagai instrumen penegasan batas antar provinsi Identifikasi data perencanaan pengelolaan Laporan Rekomendasi Pengelolaan Potensi potensi kawasan Kawasan Survei Pengukuran dan Pelacakan Batas Daerah tersedianya pedoman sebagai acuan Antar Kab/Kota pelaksanaan program pembangunan batas antar kabupaten/kota dalam provinsi riau Keg 350,000, Keg 350,000, Keg 500,000, Dokumen 850,000, Keg 200,000, Keg 770,40, Keg 778,490, Keg 250,000, Keg 734,058, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 39

135 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH 3,882,32, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses Surat Menyurat Secara Efektif 2 Bulan 45,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya Penatausahaan 2 Bulan 00,000, Perkantoran Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Optimal Penatausahaan Perkantoran 2 Bulan 90,000, Penyediaan Komponen Instalasi Kuantitas Bangunan Kantor 2 Bulan 30,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatnya Pelayanan Administrasi 50 Buku 25,000, Perundang-Undangan Perkantoran Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya Tugas dan Pelayanan 2 Bulan 00,000, Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Peningkatan Efektifitas Kinerja Pegawai 2 Bulan 700,000, Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya Keamanan Kantor 2 Bulan 72,800, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Meningkatnya Sistem Pelayanan Kantor 2 Bulan 49,400, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD tersedianya Website SKPD 256,70, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Ruang Kerja yang Bersihn dan 2 Bulan 72,82, Sehat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kuantitas dan Kualitas Gedung Kantor Paket 20,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kuantitas dan Kualitas Kendaraan Dinas Unit 94,600, Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kuantitas dan Kualitas Kendaraan Dinas 5 Unit 76,600, Dinas/Operasional Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kuantitas dan Kualitas Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 55,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Optimalnya Pelayanan Perkantoran Paket 0,500, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Optimalnya Pelayanan Perkantoran Paket 38,900, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pakaian Batik Steel 66,85, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 4 orang 27,400, Pengadaan Pakaian Olahraga dan Steel 67,535, Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Peningkatan Kualitas Pegawai Sesuai Dengan 2 orang 72,748, Tupoksi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kualitas Aparur Keg 35,337, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peningkatan Kualitas Aparatur Sesuai Dengan Keg 96,970, Perundang-Undangan Tupoksi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Ikhitisar Realisasi Capaian Kinerja dokumen 4,729, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Akuntabilitas Capaian Kinerja SKPD Dokumen 69,578, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Akuntabilitas Keuangan SKPD 2 Bulan 30,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rencana Kerja Tahunan SKPD Dokumen 72,007, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD tersusunnya program kegiatan pengelolaan Kegiatan 250,000, kawasan perbatasan provinsi riau T O T A L 9,40,944, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 40

136 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KETAHANAN PANGAN : BADAN KETAHANAN PANGAN BELANJA DAERAH 28,684,46,07.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,809,5,07.00 BELANJA LANGSUNG 8,874,635, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,053,746, Program Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Persentase penyebaran data informasi ketahanan pangan secara elektronik bagi publik Penyusunan Statistik Pangan Persentase Tersedianya Data Statistik Ketahanan Pangan yang Mencakup Aspek Ketersediaan, Distribusi, dan Konsumsi 00 Persen 20,650, Persen 200,000, Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Tersebarnya informasi tentang pengolahan pangan lokal kepada masyarakat dan terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha Tahun 652,096, KETAHANAN PANGAN 7,820,889, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi 00 Persen 5,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tingkat Capaian Penyediaan Kebutuhan Sekretariat, 4 50,000, Kantor Bidang Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tingkat Pencapaian Penyediaan kebutuhan 00 Persen 25,000, Administrasi Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Persentase Ketersediaan komponen instalasi 00 Persen 80,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pencapaian Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 00 Persen 3,250, Penyediaan Makanan Dan Minuman Tingkat Pencapaian Penyediaan Makanan dan 00 Persen 48,960, Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Persentase Pegawai yang Melakukan Perjalanan DInas 00 Persen 39,730, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tingkat Penyediaan Kebutuhan Jasa 4 Jenis 280,000, Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Bahan Dekorasi dan Dokumentasi Kantor 43 baleho, 500 lembar foto 65,000, Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD tingkat capaian standrd operational procedure 00 Persen 60,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tingkat Pelayanan Kebersihan Kantor 2 Gedung, 284,270, halaman 2 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana 00 Persen 203,500, Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase Gedung Kantor yang Dipelihara 00 Persen 92,500, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Persentase Kendaraan Dinas yang Dipelihara 00 Persen 90,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Persentase Peralatan Kerja Kantor yang dipelihara 00 Persen 200,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan 00 Persen 75,000, Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor Persentase pencapaian pedoman pelaksanaan 00 Persen 600,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase Peralatan Gedung Kantor yang 00 Persen 92,500, Tersedia 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tingkat Kedisiplinan 80 orang 00,000, Perlengkapannya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Persentase PNS yang diberikan pembinaan 00 Persen 88,00, mental dan fisik 2 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 4

137 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Persentase PNS yang telah diberikan 00 Persen 35,000, pelatihan 2 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Persentase Penyelesaian Sistem Pelaporan 00 Persen 55,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja Keuangan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Persentase Penyelesaian Pelaporan 00 Persen 25,000, Anggaran Keuangan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Program 9 Indikator 00,000, Sesuai Renstra SKPD Rapat Koordinasi pada setiap SKPD tingkat pencapaian pelayanan dasar sesuai 4 jenis pelayanan 305,800, SPM Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja 7 Sasaran 76,567, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Persentase Nilai Capaian Ketersediaan Harga, Pasokan dan Akses Pangan (3 indikator) Tingkat Kinerja P2KP mengacu Pola Pangan Harapan (PPH) 00 Persen 450,000, orang 588,522, Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Persentase Pemahaman Pangan B2SA bagi 00 Persen 54,398, Nasional Masyarakat Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Tingkat Capaian Survey Konsumsi Pangan 8 Kelompok 59,04, Pangan Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan Tingkat Capaian pemahaman pemanfaatan lahan pekarangan 00 Persen 95,788, Pengembangan Pangan Lokal Persentase Pemanfaatan Pangan Lokal 00 Persen 92,694, Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Persentase kecukupan pangan masyarakat 00 Persen 375,000, yang terkena musibah Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Tingkat Capaian Stabilisasi Harga Gabah/Beras 00 Persen 350,000, Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terwujudnya kemandirian pangan masyarakat, meningkatnya perekonomian masyarakat, meningkatnya pemanfaatan potensi SDA dan meningkatnya pemberdayaan serta usaha masyarakat Tahun,700,000, Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai Pangan Alternatif Penguatan Jaringan Ketersidaan dan Distribusi Pangan antar Wilayah (Lokal dan Regional) Tingkat Capaian Ketersediaan Cadangan Pangan Alternatif Persentase Pencapaian Jaringan Distribusi Pangan Antar Wilayah 00 Persen 400,000, Persen 275,000, Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ketahanan Pangan Tingkat Pencapaian Aspek Ketahanan Pangan di Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Tingkat capaian motivasi dan kinerja aparat/masyarakat Peningkatan Kapasitas Pengembangan Persentase capaian kebijakan pembangunan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Persentase penyediaan Cadangan Pangan Daerah Riau Pemerintah Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat Volume Cadangan Pangan Masyarakat Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah Tingkat Capaian Penyediaan Data Ketersediaan Pangan Wilayah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota 3 Aspek 325,700, kategori 489,700, Persen 59,477, Persen,800,000, Persen 700,000, Judul Buku 300,000, Program, 2 Kegiatan 65,500, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Pencapaian Pelayanan Dasar Sesuai SPM Persentase pemahaman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) aparat tingkat desa 4 Jenis 305,800, Persen 472,759, Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur) Persentase pangan segar yang tidak tercemar residu pestisida Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pencapaian pengawasan keamanan pangan ,458, Persen 730,875, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 42

138 Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan Persentase pemahaman aparat tentang keamanan pangan 00 Persen 400,000, T O T A L 28,684,46,07.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 43

139 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA BELANJA DAERAH 39,260,900, BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,349,707, BELANJA LANGSUNG 26,9,92, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terekposenya Program/kegiatan BPMP Paket 50,000, Bangdes serta Alat2 TTG melalui Pelaksanaan Pameren Tahunan 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 26,76,92, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran Dalam penyelesaian tugas2 pada BPMP Bangdes Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya penyelesaian Tugas2 pada BPMP Bangdes Prov.Riau Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Lancarnya Pelaksanaan Tugas BPMP Bangdes Penyediaan Komponen Instalasi Meningkatnya kelancaran Tugas BPMP Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bagdes Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Meningkatnya pengetahuan PNS melalui Perundang-Undangan bahan bacaan yang disediakan Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya pelayanan PNS dan Tamu pada BPMP Bangdes Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Meningkatnya Kualitas Kinerja Bidang dan Daerah Sekretarian pada BPMP Bangdes Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Meningkatnya Kelancaran Tugas BPMP Dan Listrik Bangdes Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi Meningkatnya pelayanan Informasi untuk dan kehumasan SKPD kab/kota pada BPMP Bangdes Prov.Riau 2 Bulan 8,000, Bulan 470,000, Bulan 89,000, Bulan 36,000, orang 36,000, Bulan 75,000, Bidang Sek,64,000, Bulan 355,000, Bulan 300,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kelancaran Operasional Dinas dalam dan Luar Kota BPMP Bangdes Provinsi Riau 2 Bulan 20,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kenyamanan ruang kerja pada BPMP Bangdes 2 Bulan 293,000, Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor Meningkatnya kemanan dan serta 2 Bulan 5,380, terlindunginya aset BPMP Bangdes Provinsi Riau Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Meningkatnya kenyamanan ruang kantor dan 2 Bulan 23,000, kualitas alat gedung (AC dan Genset) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya kelancaran Tugas dan peralatan kantor BPMP Bangdes 2 Bulan 36,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Meningaktnya kualitas Aula BPMP Bangdes, gedung utama dan pagar BPMP Bangdes Ruang Pertemuan, Gedung Utama dan Pakat Pagar depan 274,000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Produktifitas kerja Pegawai pada unit kerja BPMP Bangdes Prov.Riau 4 unit kerja 205,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Produkifitas dan kenyamanan kerja pada unit kerja BPMP Bangdes Prov Riau Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya semangat /etos kerja PNS Perlengkapannya BPMP Bangdes Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Meningkatnya semangat dan etos kerja PNS BPMP Bangdes Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengatahuan dan SKIL PNS BPMP Bangdes 2 Unit kerja 267,000, orang 55,200, orang 50,200, orang 37,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 44

140 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Meingkatnya kesehatan fisik dan rohani PNS 90 orang 8,000, BPMP Bangdes Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya kualitas sisitem pelaporan kinerja BPMP Bangdes 4laporan 48,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan BPMP Bangdes 3 laporan 37,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Meningkatnya kualitas Renja BPMP Bangdes Dok 55,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Meningkatnya sinergisitas pelaksanaan program/kegitan PMD Perovinsi Riau 22 5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Jumlah karya ilmiah dan penemuan alat TTG oleh inventor dan inovator 5 Program Strategis 75 Karya/Penemuan 274,000, ,000, Pemetaan Kebutuhan TTG Pedesaan Buku Profil TTGdan Tematik dokumen 363,000, Peningkatan Kapasitas Lembaga Meningkatnya PKK yang berfungsi dalam 00 PKK 650,000, Kemasyarakatan (PKK) pemberdayaan masyarakat desa Penilaian Lomba Pelaksana Gotong Royong Masyarakat Tingkat dan Nasional 350,000, Meningkatnya pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai gorong royong pada masyarakat desa/kel di 0 desa, 2 Kel di 2 Kab/Kota Pelatihan Pelatih Kader Pemberdayaan Masyarakat se Study Sistem Nilai-nilai Budaya Masyarakat Tempatan Terhadap Pembangunan di Provinsi Riau Meningkatnya Pengathauan dan Kapasitas Pelatih KPM se Tergalinya sisitem nilai-nilai budaya mayarakat tempatan terhadap pembangunan di melalui kajian/study 00 orang 550,000, dokumen 500,000, Monitoring Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Tersedianya data permasalahan, perkembangan serta kebutuhan yang berkaitan dengan Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Peningkatan Kapasitas Pengelolaan POSYANTEK Jumlah POSYANTEK yang berfungsi dalam pemberdayaan dan pemasyarakatan alat2 TTG dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa Monitoring dan Evaluasi POSYANTEK Data Perkembangan, Permasalahan serta kebutuhan Posyantek Lomba POSYANTEK Tingkat Meningkatnya Posyantek yang berkembang dan mandiri Pemasyarakatan dan Penguatan Kelembagaan Meningkatnya Jumlah BP SPAMS yang PAMSIMAS Berfungsi Pengembangan Pusat Informasi Teknologi Tepat Guna Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Alat-alat TTG dalam memenuhi kebutuhan usaha/produksi Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Adat Melayu Se- Meningkatnya pengetahuan Pengurus Kerapatan Adat Peningkatan Kapasitas Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Meningkatnya askes masyarakat terhadap Riau Tahun 205 inovasi alat-alat TTG dan hasil produk alatalat TTG Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XVI Tahun Terlaksanya Pemasyarakat Alat2 TTG Tingkat 205 Nasional melalui Gelar TTG Tingkat Nasional tahun Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BB- GRM) Tk. Provinsi Meningkatnya pelembagaan dan pelsetraian nilai-nilai gotong royong dalam pemberdayaan masyarakat di 2 Kab/Kota 300,000, POSYANTEK 200,000, Kab/Kota 200,000, POSYANTEK 250,000, BP SPAMS 450,000, Alat TTG 2 kab/kota 440,000, orang 450,000, Kab/Kota 605,000, Alat TTG Uanggulan Riau 660,000, Kab/Kota 400,000, Peningkatan Kapasitas Pengurus LPM Meningkatnya LPM yang berfungsi dalam pemberdayaan masyarakat di perdesaan 22 6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Bimbingan Teknis Pengelolaan BUMDes se- Meningkatnya Jumlah BUMDes Berkembang dan Mandiri di Monitoring dan Evaluasi BUMDes Tersedianya Data Informasi perkembangan, permasalahan dan Kebutuhan BUMDes di Rakor Pasar Desa se- Meningkatnya Jumlah pasar desa yang mandiri/yang sudah diserahkan Pemerintah Kabupaten pengelolaanya ke pada Desa 00 LPM 600,000, BUMDes,07,656, kab 43,066, ,774, Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se- Meningkatnya Jumlah Pasar Desa yang Mandiri 50 Desa 548,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 45

141 22 7 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Penyusunan, Pendayagunaan dan Validasi Data Profil Desa/Kelurahan Optimalnya data Profil Desa di 0.03,700,000, Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) BPMP Bangdes Verifikasi Data Penerima Rumah Layak Huni, Semenisasi Jalan Perdesaan dan Resettlement Desa Sosialisasi Program Pengembangan Perumahan Perdesaan, Infrastruktur Jalan Perdesaan dan Pengembangan Komunikasi Perumahan Perdesaan Pembinaan Terhadap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat yang terselasikan Terbangunnya Rumah Layak Huni, Semenisasi Jalan Perdesaan dan Resettlement Desa Tersebarnya informasi terkait rencana pengembangan perumahan perdesaan infrastruktur jalan perdesaan dan pengembangan komunitas perumahan perdesaan Terbangunnya Rumah Layak Huni, semenisasi jalan dan Resettlement Desa di Perlombaan Desa dan Kelurahan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kel melalui LOMBA Desa dan Kelurahan Tingkat ,000, Rumah Layak Huni 200 KK semenisasi jalan 200 Desa Resettlement Desa 5 Lokasi,03,26, orang 649,45, RLH 200 unit, semenisasi 200 Desa, Resettlement Desa 5 Lokasi 0 desa, 2 Kel di 2 Kab/Kota,37,485, ,302, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rapat Koordinasi Penyerahan Kewenangan Urusan Kab/Kota kepada Desa/Kelurahan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Desa Mandiri Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa Penyusunan Naskah Akademis dan Draf Ranperda Desa Adat Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Jumlah Perda/Perbub yang diterbitkan Kab yang terkait dengan penyerhan kewenangan desa Tersedianya Model Pembangunan Desa Mandiri Meningkatnya pengatahuan Aparatur Desa terhadap UU Desa Tersedianya Naskah Akademis dan Draf Ranperda Desa Adat Meningkatnya pengetahuan Aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa 0 kab 400,000, dokumen 572,580, orang 250,000, dokumen 950,000, desa, 80 orang 475,000, Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Bagi Aparatur Desa se Pembinaan Terhadap Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penataan Wilayah Desa Penyusunan Peraturan Desa/Perdes (Legal Drafting Perdes) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se- Bertambahnya Jumlah Desa yang menyusun dan mempuyai Dokumen RPJMDes dan RKDes 90 Desa 470,000, Meningkatnya kualitas penataan wilayah 20 Desa 450,000, desa di perovinsi Riau Tolak Ukur Hasil 334,302, Meningkatnya efektifitas dan akuntabelitas pengelolaan Pemerintahan Desa/Kel ,278,670, Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Manajemen Pemerintah Desa Meningkatnya kapsitas Pelatih Menajemen Pemerintahan Desa Prov.Riau 60 orang 400,000, Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) T O T A L Meningkatnya Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa ,000, ,260,900, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 46

142 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BELANJA DAERAH 74,943,924, BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,07,924, BELANJA LANGSUNG 60,87,999, URUSAN WAJIB 23 STATISTIK 830,000, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah se Jumlah data yang siap untuk diolah data 230,000, Bimbingan teknis pengelolaan data pembangunan dan data spasial (geografis) bagi aparatur unit kerja/instansi terkait Pemerintah Daerah se Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau jumlah aparatur yang bertambah wawasannya dalam pengelolaan data pembangunan Provinsi riau Jumlah data yang tersedia pada Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) 78 orang 300,000, data 300,000, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 60,04,999, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kegiatan yang dokumennya lengkap 77 Kegiatan 5,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan atk 00 00,000, selama satu tahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah jenis barang yang dicetak 20 jenis 237,500, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rasio ruangan kantor yang mendapat penerangan yang cukup Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Rasio bahan bacaan yang disediakan Perundang-Undangan terhadap kebutuhan bahan bacaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah rapat yang dapat terlaksana sesuai kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Daerah ke luar daerah sesuai kebutuhan 00 50,000, ,000, kali 209,00, tahun 800,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Persentase lancarnya komunikasi selama 2 bulan 00 0,400, Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Rasio administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu 00 60,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Rasio kendaraan yang kondisi baik ,760, Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor rasio ruangan yang memenuhi standar 00 49,367, kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor rasio gedung kantor dalam kondisi baik ,900, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rasio peralatan dan perlengkapan kantor yang berkondisi baik ,000, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional rasio kegiatan yang dapat dilayani dengan kendaraan dinas/operasional 00 2,833,300, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rasio gedung kantor yang telah mendapat peralatan dan perlengkapan kantor 00 3,37,00, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas harian beserta kelengkapannya 00 98,000, Pengadaan Pakaian Korpri rasio aparatur yang menggunakan pakaian korpri lengkap Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu rasio aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari tertentu Pengadaan Pakaian Olahraga dan rasio aparatur yang mengunakan pakaian Perlengkapannya olah raga Pengadaan Pakaian Melayu dan rasio aparatur yang menggunakan pakaian Perlengkapannya melayu secara lengkap 00 00,000, ,500, ,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 47

143 25 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur Dinas Kominfo yang meningkat wawasannya 40 orang 300,000, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Jumlah aparatur Dinas Kominfo yang fisik dan mentalnya terbina 7 orang 282,895, Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Aparatur Pemprov Riau yang meningkat rasa nasionalismenya orang 250,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 24 eksemplar 00,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tepat waktu Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan 50 eksemplar 50,000, semesteran tepat waktu Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu 50 eksemplar 50,000, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Dokumen monitoring dan evaluasi tepat 60 buah 235,000, waktu Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Jumlah dokumen Revisi Renstra tepat waktu 75 buku 00,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Renja yang tepat waktu 40 eksemplar 00,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Jumlah dokumen Laporan Hasil Rakornis dokumen 300,000, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi Jumlah masyarakat yang mempunyai keahlian dan bersertifikat bidang komunikasi dan informasi 50 orang 250,000, Pembinaan Media Center Daerah jumlah petugas media center daerah yang memahami pengelolaan media center 30 orang 50,000, Workshop Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting jumlah masyarakat yang meningkat Journalist) pemahamannya dalam bidang jurnalistik Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Jumlah masyarakat yang dapat memanfaatan Masyarakat TIK Diseminasi Informasi Komunikasi Masyarakat Jumlah penyebarluasan informasi kepada masyarakat Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Jumlah masyarakat yang memahami Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Program pemanfaatan Program Redesign KPU/USO Redesign KPU/KSO Diseminasi informasi ke daerah terisolir Jumlah masyarakat daerah terisolir yang meningkat pengetahuannya tentang informasi pembangunan di Indonesia khususnya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Jumlah anggota Kelompok Informasi Masyarakat yang dapat berperan sebagai agen informasi pembangunan Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Jumlah masyarakat yang meningkat Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Provinsi wawasannya dalam pemanfaatan internet Riau secara sehat dan cerdas Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 2 Kaupaten/Kota Peningkatan LAyanan Kesekretariat dan Ajudikasi Komisi Informasi di Jumlah Badan Publik yang menerapkan keterbukaan informasi dengan baik Persentase peningkatan layanan kesekretariatan KIP 20 orang 400,000, orang 200,000, kali 296,429, orang 500,000, orang 200,000, orang 296,400, orang 350,000, ,275, Kabupaten/Kota, 40 SKPD ,477, Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal Jumlah dialog di televisi lokal 35 kali 660,000, Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi jumlah aktivitas kemitraan dengan lembaga 54 kali 620,000, kmunikasi 25 9 Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan 54 SKPD 4,700,000, Jaringan Pemerintah Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi VPN Pemerintah Jumlah SKPD Pemprov Riau yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika 54 SKPD 4,000,000, Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Jumlah desa yang terpasang jaringan 90 desa 4,000,000, Informatika di Pedesaan komunikasi dan informatika Pembangunan Command Centre jumlah command center yang terbangun unit 9,570,000, Program Pengembangan Aplikasi Informatika Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 48

144 Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian E- government di SKPD Pemerintah Jumlah SKPD yang menerapkan e- government 54 SKPD 500,000, Pembangunan Elektronik Data Informasi Pembangunan Jumlah ketersedian sistem informasi potensi daerah Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola e-jumlah SKPD yang menerapkan e- government Pemerintah government dengan aktif aplikasi 800,000, SKPD 350,000, Pengembangan e-goverment Jumlah SKPD yang menerapkan e- 54 SKPD 5,070,000, government secara aktif 25 2 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan website riau.go.id Jumlah website SKPD yang aktif 40 website 3,533,878, Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan Jumlah acara yang dipublikasikan melalui 50 acara 400,000, pemerintah media publikasi Layanan Kinerja Komisi Informasi Persentase layanan KIP 00,730,68, Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi di luar pekanbaru Persentase layanan komisi informasi 00 53,624, Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi Se Prov Riau Jumlah aparatur yang memahami tentang kelembagaan dan tupoksi Komisi Informasi 75 orang 200,000, Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Luar Ruangan jumlah publikasi melalui media cetak, elektronik dan luar ruangan 50 publikasi 420,000, Seleksi Anggota Komisi Informasi Jumlah anggota komisioner yang terpilih 5 orang 448,037, Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Persentase penguatan kelembagaan KIP 00 67,967, Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Pengembangan Studio Editing Multimedia Jumlah informasi yang dipublikasikan 50 publikasi 740,000, Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Jumlah publikasi melalui media online diskominfo Prov. Riau 60 publikasi 603,570, Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo jumlah website aktif pada SKPD Pemrov Riau ,900, Penguatan Lembaga Penyiaran di jumlah penguatan lembaga penyiaran 50 kali 445,000, Penyediaan Layanan Taman Pintar Jumlah fasilitas layanan internet gratis bagi 3 unit,000,000, masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Layanan Internet Kepada Masyarakat Melalui Mobile Internet Jumlah mobil internet yang berfungsi dengan baik 50 unit 450,000, Layanan PPID dan Dinas Kominfo Jumlah PPID di yang melaksanakan fungsinya dengan baik 5 SKPD dan 2 Kab/Kota 450,000, Layanan Informasi melalui media center jumlah layanan media center yang kondisinya 2 unit / website 250,000, baik Newsroom pemerintah provinsi riau Jumlah Berita yang dipublikasikan melalui berita 585,000, website Pameran Pembangunan TIK Jumlah masyarakat yang bertambah 500 orang 50,000, wawasannya tentang komunikasi dan informatika Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional jumlah peserta PIN yang bertambah wawasan 6 orang 430,000, Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Workshop Jasa Titipan dan Jasa Provider Jumlah pengelola jasa titipan dan provider 200 orang 300,000, yang memahami peraturan Perlombaan dan Pameran Filatelli Jumlah pameran/ Jumlah peserta sosialisasi kali / 200 orang 300,000, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau T O T A L rasio jasa titipan dan provider yang terbina ,000, ,943,924, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 49

145 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA : SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH BELANJA DAERAH 9,822,07, BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,463,657, BELANJA LANGSUNG 6,358,450, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 70,000, Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Data Base Penyiaran di Riau Tersedianya Database Lembaga Penyiaran di 2 Bulan 70,000, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6,288,450, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dilayani per tahun 00 Persen 7,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan ATK selama tahun 2 Bulan 80,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terlaksananya kebutuhan cetak dan 2 Bulan 80,000, penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Bulan 20,950, Perundang-Undangan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya Makan dan Minum Aparatur 2 Bulan 72,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 2 Bulan 452,45, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terlaksananya Pelayanan Aparatur terhadap 2 Bulan 80,000, Dan Listrik Masyarakat Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Terlaksananya Perawatan dan Perlengkapan 2 Bulan 3,500, Kantor Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor 2 Bulan 0,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Bulan 60,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2 Bulan 50,000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 Bulan 270,000, Orang 5,000, Orang 5,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 42,363, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja SKPD 25 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Verifikasi faktual pra EDP dan EDP (Evaluasi Lembaga Penyiaran mengikuti proses dengar pendapat) tahapan perizinan Penelitian Minat Publik Terhadap Penyiaran Terpetakannya minat public terhadap dunia penyiaran Riau Broadcasting Expo Meningkatnya peran serta publik terhadap Pengawasan Isi Siaran 25 7 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Pelatihan Penyiaran Insan Radio/TV di Propinsi Tersedianya data mengenai kualitas Sumber Riau Daya Penyiaran di Pelatihan dan Pembinaan Komunitas Cerdas Komunitas Cerdas Media semakin terlatih Media (KCM) se-riau dlm melakukan pemantauan isi siaran secara mandiri Seleksi Anggota Komisioner KPID Riau Terpilihnya Anggota Komisioner KPID Riau yang baru Dokumen 70,492, Bulan 300,000, Kab./Kota 200,000, Kegiatan 75,000, Kegiatan 200,000, Bulan 300,000, orang 300,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 50

146 Literasi Media Terlatihnya 6 Sekolah di Kab/ Kota 5 23 kegiatan 275,000, Perguruan Tinggi dan Pemahaman Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Program Peningkatan Ketatalaksanaan Penguatan Organisasi KPID Terlaksananya Talkshow di Lembaga 2 Bulan 240,000, Penyiaran Sinergisitas Kelembagaan Perayaan Hari Terselenggaranya Hubungan dan Kerjasama 2 Bulan 20,000, Penyiaran Nasional KPID LP dan Masyarakat KPID dan Lembaga Penyiaran Penguatan Kapasitas Masyarakat Wilayah Terselenggaranya penguatan kapasitas 00 Persen 300,000, Perbatasan masyarakat perbatasan Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengawasan perizinan TV dan Radio Lembaga Pernyiaran Menaati ketentuan 00 Persen 200,000, Perizinan Pemantauan Isi Siaran Televisi Dan Radio Terpantaunya 26 Channel Isi Siaran TV dan Radio 26 Channel 300,000, Pengawasan Langsung Siaran TV Kabel di 2 Kab Terlaksananya Isi Siaran yang Berkualitas 2 Lembaga,000,000, / Kota Penyiaran Program Kerjasama Antar Lembaga Diskusi Ahli Terlaksananya Diskusi Ahli 0 Bulan 200,000, Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Penganugerahan Bagi Lembaga Penyiaran (KPID Award) Pembentukan dan pembinaan Kelompiok Masyarakat Cinta Siaran Indonesia (KCSI) Program Siaran LP yg edukatif dan menyiarkan program berkualitas sesuai P3SPS 6 Kategori 500,000, Terbentuknya KCSI selama 2 bulan 5 Kegiatan 50,000, T O T A L 9,822,07, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 5

147 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PERTANIAN : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN BELANJA DAERAH 250,99,27,63.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 47,342,07, BELANJA LANGSUNG 203,649,09, URUSAN PILIHAN 2 0 PERTANIAN 203,649,09, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat menyurat Kantor Dinas dengan lancar Surat 25,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi kantor berjalan tahun 50,000, dengan baik Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya pelayanan kebutuhan barang Tahun 75,000, cetakan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan kantor menjadi baik tahun 200,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana pendukung pekerjaan 22 unit 400,000, kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ketersediaan logistik kantor Persen 75,000, Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan dan minum rapat kantor tahun 75,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi tahun 700,000, Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kelancaran kegiatan dan peningkatan kinerja pegawai tahun 506,400, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kelancaran Komunikasi, Penerangan Kantor 3 Rekening,500,000, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Tersedianya informasi kegiatan pembangunan pertanian dan peternakan Tahun 6,200, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja kantor secara kontinue jenis 50,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kelancaran Operasional Pelaksanaan 75 unit 500,000, Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya kinerja pengelolaan administrasi Tahun 200,000, keuangan kantor/dinas Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor dalam keadaan bersih dan nyaman tahun 700,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor 50 unit 350,000, dinas dan UPT Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 2 unit 250,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terjaganya kondisi Gedung Kantor secara 0 unit 750,000, rutin Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobil Jabatan Secara Baik dan 20 unit 250,000, Teratur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Secara Baik 50 unit 400,000, Dinas/Operasional dan Teratur Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Berfungsinya perlengkapan gedung kantor 3 unit 400,000, Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Berfungsinya peralatan gedung kantor (Bid & 25 unit 500,000, Kantor UPT) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tersedianya rumah dinas dalam kondisi baik 5 unit 300,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung kantor dalam kondisi baik 00,500,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor unit 800,000, dinas dan UPT (Pengadaan Genset UPT Pelatihan) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Peningkatan kesegaran jasmani dan 624 orang 38,060, pengetahuan agama pegawai Pengadaan Pakaian Olahraga dan Tersedianya pakaian olahraga bagi pegawai Persen 32,000, Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian melayu bagi pegawai Persen 32,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 52

148 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Peningkatan keterampilan dan wawasan pegawai 200 orang 300,000, Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya bimbingan teknis aset dan bendahara Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 350,000, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tersosialisasi Peraturan perundang-undangan Persen 67,567, baru Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Terlaksananya proses administrasi dan Tahun 50,000, penilaian pejabat fungsional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya LAKIP, LKPJ dan Laporan Tahunan Dinas Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan dan data keuangan APBD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan dan Data Keuangan APBD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dapat Dilaksanakannya Program dan kegiatan SKPD Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Terwujudnya Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Peternakan Provinsi tahun dokumen 25,000, dokumen 65,000, dokumen 8,934, Tahun 00,000, Kab/Kota 450,000, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Terlatihnya petani/peternak, petugas dan pelaku agribisnis (orang) 360 orang,600,000, Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Terwujudnya kelompok tani dan pendamping yang kuat dan mandiri 305 orang,800,000, Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi Tanaman Bertambahnya jumlah bengkel yang 2 unit 750,000, Pangan dan Hortikultura ditumbuh kembangkan Pengembangan Kelembagaan Diklat Terakreditasinya UPT Pelatihan (sertifikat) Paket 600,000, Pengembangan Usaha Pertanian produktif pada lahan Pekarangan di Kawasan Resetlement dan Rumah Layak Huni Terlaksananya pembuatan lahan pekarangan buah-buahan di Rumah Layak Huni 2000 batang 3,500,000, Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan (SMD) Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan petani,petugas dan pelaku usaha agribisnis 90 kelompok 385,000, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Semakin meningkat ragam pemasaran Pangan dan Hortikultura produk unggulan pertanian dan peternakan 7 komoditi 94,000, Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Pembinaan sistem pembiayaan, manajemen usaha dan kemitraan usaha Meningkatnya Pengolahan dan Mutu Hasil yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian/peternakan Meningkatnya pemahaman tentang sistem pembiayaan, manajemen usaha dan kemitraan usaha bagi petani/pelaku usaha 2 kelompok,300,000, kelompok 900,000, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Bertambahnya sarana dan prasarana unit 500,000, Pasar kelembagaan pasar Peningkatan Sarana Pengolahan Hasil Meningkatnya sarana pengolahan hasil unit 850,000, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pembinaan dan Pengadaan Alat Pasca Panen Peningkatan Penggunaan Alat Pasca Panen 30 Unit 2,564,000, Tanaman Pangan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Rehab Kantor UPT PSBTPH, meubleair, lap top, peralatan dan perlengkapan kantor Paket 600,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersedianya sarana dan prasrana UPT Mekanisasi Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Terbentuknya Pusat Inkubator Agribisnis yang andal (unit) Tersedianya sarana dan prasarana perlindungan tanaman (APBD) dan Prasarana Laboratorium (DAK) 2 Paket 907,345, unit 850,000, Paket 2,307,345, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 53

149 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Benih TPH, BBI dan Labor Kultur Jaringan Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Rekayasa Teknologi mekanisasi Alsintan Tanaman Pangan dan hortikultura Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura Pembinaan dan Pengadaan Alat Pascapanen Hortikultura Penilainan Kultivar dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersedianya Sarana dan Prasarana (unit) di UPT Benih TPH, Balai Benih Induk dan Labor Kultur Jaringan (APBD), dan Pembangunan Pagar BBI Hortikultura (DAK) Tersediannya sarana dan prasarana UPT Pelatihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pelaksanaan Rekayasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) (Jenis/Unit) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian serta Pembinaan Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura Tersedianya alat pasca panen hortikultura (unit/buah) Data Varietas Unggul Lokal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Laporan Hasil Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 unit,.000 M 2,778,888, Paket,882,370, Unit 800,000, unit 6,800,000, unit/buah,706,000, komoditi, 265 sampel Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Tersedianya Benih Tanaman Pangan Padi 5500 Kg, Jagung 2000 Kg, Kacang Tanah 000 Kg Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Pertanian dan Peternakan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang dan Umbi-umbian Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obatobatan Pembinaan,pengawasan dan pemantauan pupuk,pestisida dan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestisida dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit TPH 362,000,000.00,700,000, Tersedianya Benih Hortikultura Durian 4500 batang, Jeruk 4500 batang, manggis 4500 batang, rambutan 5000 batang,000,000, Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah dokumen 50,000, Kaca Bidang Pertanian dan Peternakan Peningkatan Produksi Padi ton/gkg ton 9,000,000, Meningkatnya Produksi Jagung 2.73 ton ton 3,000,000, Meningkatnya Produksi Aneka Kacang dan Umbi 003 ton,400,000, Terbangunnya kebun tanaman hias 450 Ha 4,500,000, (Ha/bgt/kuntum/tangkai) Meningkatnya Produksi Sayur-sayuran 824 Ton 8,09,000, Meningkatnya Produksi Pertanian 70 ton 800,000, Meningkatnya produksi pertanian Paket,50,000, Meningkatnya produksi pertanian 2 ton 700,000, Pembinaan, Pengawasan,Pemantauan Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan dan Hortikultura Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan Pemantauan Pupuk dan Pestisida 2 ton 600,000, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Laporan Mutu dan Ketersediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikulutra, Sertifikasi Kelompok Benih Tanaman Pangan, Rekomendasi Benih Buah - buahan 2 unit 600,000, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Tersedianya Laporan (buku) buklu 230,000, Penyebaran Informasi Pertanian dan Peternakan Tersebarnya Informasi Pertanian dan Peternakan (paket) paket 250,000, Masterplan Kawasan Pertanian Tersedianya bahan Koordinasi Lintas Sektoral Padi ton,,000,000, dan Lintas Panjang Pemerintahan dan Meningkatkan Daya Saing Wilayah dan Sayur 60 kwintal, Buah Komoditas Strategis dan Komoditas Unggulan 900 ha, Tanaman Pertanian hias Batang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 54

150 Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura Peningkatan Indeks Pertanaman, Tersedianya Jaringan Irigasi untuk tanaman pangan dan Hortikultura, Tersedianya Survei Investigasi dan Desain (SID) Jaringan Irigasi untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura Perluasan Areal Sawah (PAS), Rehab Sawah Terlantar (RST) dan Pembuatan Sarana dan Prasarana Pengairan Tersedianya data base potensi produk tanaman pangan dan hortikultura (buku) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Kawasan BBI Hortikultura Tercapainya Pengembangan Kawasan di BBI Hortikultura Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pendataan Masalah Peternakan tersedianya data ststistik peternakan yang melingkupi data kesehatan hewan di provinsi riau 96 ha 7,930,000, ha 9,6,000, buku 450,000, kawasan 2,500,000, laporan 44,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. UPT LVKH Bertambahnya sarana dan prasarana laboratorium UPT LVKH unit,984,000, Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Peningkatan status kesehatan hewanm 000 ekor 34,000, Hewan (Klinik UPT LVKH) Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Gambaran khusus pola penyakit hewan serta ekor,2,000, Pengamatan Produksi Hasil Hewan mutu PAH di provinsi riau Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan Fasilitasi peralatan penanganan gangguan reproduksi dan hormon reproduksi serta terselenggaranya pelatihan penanganan gangguan reproduksi. 3 paket,96,000, Pembangunan Rumah Sakit Hewan Terlaksananya pembangunan DED Rumah sakit hewan Persen 500,000, Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penurunan Jumlah Kasus AI 6800 OH,60,000, Penyakit Menular Ternak Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Menurunnya kasus penyakit hewan 32 persen 538,000, Pengadaan Obat Hewan Peningkatan status kesehatan hewan paket,600,000, Penanggulangan Rabies dan SE Penurunan tingkat kasus gigitan HPR positif ,000, Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskeswan Terfasilitasinya pelayanan kesehatan hewan 5 paket,523,000, di puskeswan, peralatan puskeswan di plaza ternak serta terselenggaranya pelatihan petugas medik paramedik veteriner puskeswan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan bertambahnya sarana dan prasarana UPT paket 2,797,000, Ternak Pembibitan Ternak dan Pengembangan Pakan Ternak (paket) Pengembangan Produksi Semen Beku Tersedianya kebutuhan straw untuk kegiatan straw,700,000, IB provinsi riau Monitoring dan Evaluasi Straw UPT BIBD Terdatanya hasil IB di 2,5 Servic ,000, Conception dan 70 conception rate Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Meningkatnya Jumlah SDM Pendamping 75 orang,900,000, Pada Masyarakat Petani Peternak di Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) Meningkatnya kelahiran ternak Akseptor 975,000, Pembibitan Dan Perawatan Ternak Tersediannya pembibitan ternak dan pengembangan pakan ternak Pengembangan budidaya ternak ruminansia Meningkatnya pengetahuan ketrampilan petani ternak Pengembangan Budidaya Ternak Non Bertambahnya pengetahuan ketrampilan Ruminansia petani peternak Peningkatan Kelembagaan Peternak dan Peningkatan Ketrampilan dan kemampuan Kelompok Peternakan kelembagaan kelompok peternakan Indentifikasi Lokasi dan Kelompok Penyebaran Ternak Peternakan Teridentifikasinya jumlah kelompokpenerima bantuan ternak Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Bertambahnya Data Teknis peternakan di Keswan Provinsi riau Peningkatan Pemanfaatan Sumber Pakan Lokal Berkembangnya sisten integrasi ternak dengan tanaman Pengembangan Usaha Sapi Potong Bertambahnya Kesempatan Beternak di masyarakat Pendistribusian Bibit Ternak Sapi kepada Bertambahnya jumlah populasi ternak dan Masyarakat peningkatan kesejahteraan masyarakat paket 750,000, kelompok 744,000, kelompok 50,000, kelompok 350,000, kelompok 400,000, Persen 385,000, unit 2,500,000, ekor 5,65,000, ekor 6,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 55

151 Pendistribusian Ternak Kerbau Bertambahnya tingkat populasi ternak dan kesejahteraan masyarakat 66 ekor,300,000, Penguatan Permodalan Kelompok Usaha Peternakan Meningkatnya jumlah peternak dan pelaku usaha yang mendapatkan akses modal dari bank 60 orang, 8 kelompok 500,000, Pengadaan Bibit Ternak Untuk Areal Peternakan Terlaksananya pengadaan ternak Persen,600,000, di Kabupaten Kampar Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak Terlaksananya pengembangan luas lahan Persen 750,000, HMT, jumlah pakan ternak konsentrat di 5 kabupaten Pengembangan Kawasan Peternakan Terlaksananya kegiatan pembuatan profil Persen,200,000, kawasan peternakan rakyat dan skala industri, Sosialisasi pewilayahan/ road mape komoditas peternakan dan Sosialisasi model/ pola pengembangan kawasan agribisnis peternakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terlaksananya kegiatan IB di Persen,500,000, Peternakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Iseminasi Buatan Bertambahnya sarana dan prasarana UPT IBD Persen,200,000, Pengembangan Agribisnis Pertenakan Berkembangnya Sistem Integrasi Ternak 486 ekor 2,930,000, dengan Tanaman di 4 kabupaten/kota Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Berkembangnya pembangunan peternakan di 4 laporan 826,000, provinsi riau Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pengawasan Hygiene Sanitasi Produk Asal Jaminan kesehatan dan keamanan PAH 30 los daging 864,000, Hewan Renovasi Rumah Kompos Plaza Ternak Terbangunnya rumah kompos di UPT Plaza unit 200,000, Ternak Pengadaan Sarana/Prasarana Plaza Ternak Bertambahnya sarana dan prasarana UPT Persen 945,000, Plaza Ternak Revitalisasi RPH Mini Plaza Ternak Terlaksananya kegiatan pemanfaatan RPH Persen 50,000, Mini Plaza Ternak Peningkatan Pelayanan UPT Plaza Ternak Terlaksananya kegiatan pelayanan UPT Plaza Persen 450,000, Ternak Peningkatan SDM di Plaza Ternak Meningkatnya SDM UPT Plaza Ternak Pekanbaru Persen 00,000, Pemeliharaan Nutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Petemakan Bertambahnya sarana dan prasarana UPT plaza ternak 2 paket 800,000, T O T A L 250,99,27,63.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 56

152 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PERTANIAN : DINAS PERKEBUNAN BELANJA DAERAH 0,27,700,92.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,55,638, BELANJA LANGSUNG 92,756,062, URUSAN WAJIB 2 KETAHANAN PANGAN 2,500,000, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Kebun Sagu Rakyat Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 2,500,000, URUSAN PILIHAN 2 0 PERTANIAN 90,256,062, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran 2 bulan layanan 20,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 6,062, administrasi perkantoran Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 50,000, administrasi perkantoran penyediaan administrasi kepegawaian Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 30,000, administrasi perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 75,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor administrasi perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 30,000, administrasi perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 30,000, Perundang-Undangan administrasi perkantoran Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 70,000, administrasi perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 850,000, Daerah administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran 2 bulan layanan 300,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran 2 bulan layanan 750,000, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Peningkatan kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran 2 bulan layanan 200,000, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 400,000, Kendaraan Dinas/Operasional administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 20,000, administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 400,000, administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peningkatan kelancaran proses pelayanan 2 bulan layanan 60,000, administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Kualitas dan kuantitas sarana prasarana 00 persen 480,000, kantor terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana 00 persen 00,000, Gedung Kantor kantor terpenuhi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor terpenuhi 00 persen 500,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor terpenuhi 00 persen 250,000, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kualitas dan kuantitas sarana prasarana 00 persen 450,000, kantor terpenuhi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kualitas disiplin aparatur meningkat 00 persen 90,000, Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Korpri Kualitas disiplin aparatur meningkat 00 persen 80,000, Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kualitas disiplin aparatur meningkat 00 persen 200,000, Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur - 70,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 57

153 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya kualitas sistem pelaporan - 40,000, capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Meningkatnya kualitas sistem pelaporan - 00,000, capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengembangan Kelembagaan Usaha Pengolahan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 845,000, Hasil Perkebunan Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 2,00,000, Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 275,000, Penilaian Kelompok Tani Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 270,000, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pembinaan Pascapanen Produk Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 335,000, Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 385,000, Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 250,000, Promosi Produk Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 760,000, Pembinaan Usaha Pengolahan Produk Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 275,000, Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 200,000, (Pemeliharaan) Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Peningkatan pendapatan petani Paket Alat 825,000, Kebun Pengendali Kebakaran, Kali Sosialisasi Ke Kelompok Tani MPA Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Alat-Alat Mekanisasi Perkebunan yang Telah Diserahkan ke Masyarakat Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 385,000, Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 250,000, Perkebunan Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 385,000, Penyediaan Agensia Pengendali Hayati untuk Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 440,000, Pengendalian OPT Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Divesifikasi Tanaman Kakao pada Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen,25,000, Rakyat Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 3,000,000, Penggantian Bibit Palsu Kelapa Sawit dengan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 4,000,000, Bibit Unggul Bersertifikat Pembinaan Usaha Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen,250,000, Penertiban Izin Usaha Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 220,000, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 400,000, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL- Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 300,000, PHT) Perkebunan Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Peningkatan pendapatan petani 2 Kab/Kota 500,000, dan Kebun Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan Darurat Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 325,000, Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 300,000, Pemberantasan Bibit Unggul Palsu Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 475,000, dengan Kab/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 500,000, Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 375,000, Rehabilitasi Jalan Produksi Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 0,000,000, Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen,350,000, Perkebunan Rakyat Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 58

154 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 250,000, Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan Peningkatan pendapatan petani Kegiatan (SID, 2 Pegawasan, 8 Pembangunan Water Management, 45 Sekat Kanal) 4,000,000, Intensifikasi Tanaman Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 2,350,000, Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen,500,000, Peremajaan Kebun Karet Rakyat Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 22,000,000, Penyusunan Masterplan Pengembangan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen,000,000, Kawasan Perkebunan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 300,000, Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 6,250,000, Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat Peningkatan pendapatan petani 0,4 persen 4,000,000, T O T A L 0,27,700,92.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 59

155 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KESEHATAN : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD BELANJA DAERAH 456,578,443,64.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 92,367,78, BELANJA LANGSUNG 364,20,724,66.00 URUSAN WAJIB 02 KESEHATAN 364,20,724, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 00 Persen 7,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis 00 Persen 763,000, Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Persentase Pemenuhan Barang Cetakan dan 00 Persen 536,000, Penggandaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Persentase pemenuhan kegiatan rapat dan 00 Persen 439,708, Daerah konsultasi Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Persentase Pemenuhan pelayanan keamanan 00 Persen 4,200,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Pelayanan Aparatur RSUD Arifin Achmad Penyediaan jasa pemeliharaan Elektronik Data Procesing Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Persentase Pemenuhan Tagihan Pemakaian Air, Listrik, Telpon, Internet Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Pemenuhan Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Persentase Pemenuhan Penyediaan Suku Cadang dan Pemeliharaan Jaringan Persentase Pemenuhan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 00 Persen 9,860,000, Persen 3,982,209, Persen 6,300,000, Persen 349,000, Persen 385,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase Pemenuhan Area Rumah Sakit Mendapat Pelayanan Kebersihan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase Pemenuhan Perbaikan Peralatan Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Persentase pemenuhan perbaikan peralatan Kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Persentase pemenuhan Pemeliharaan Sarana prasarana penunjang kantor dan Prasarana Penunjang Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Persentase pemenuhan pakaian dinas linmas Perlengkapannya beserta kelengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Persentase Pemenuhan Pakaian Kerja Lapangan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Persentase Pemenuhan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya dan kerohanian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Persentase Pemenuhan Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Persentase Pemenuhan kebutuhan pelaporan Semesteran dan Akhir Tahun keuangan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Persentase Pemenuhan Penyusunan Rencana Kerja SKPD 02 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien Tersedianya peralatan penunjang patient (Patient Safety) Rumah Sakit safety Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Kesehatan Terakreditasinya rumah sakit tingkat paripurna 00 Persen 4,25,000, Persen 304,650, Persen,25,000, Persen 85,000, Persen 484,262, Persen,425,538, Persen 30,000, Persen 2,745,507, Persen 45,000, Persen 55,000, Persen 00,000, jenis 490,29,00.00 Tingkat Paripurna 646,500, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 3

156 Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Tersertifikasinya unit pelayanan rawat jalan 2 unit pelayanan 9,500, Kesahtan dan gawat darurat Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Persentase Pemenuhan rehabilitiasi gedung 00 Persen 5,000,000, pelayanan radioterapi Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non Tersedianya alat kedokteran mata di unit 6 unit 3,000,000, medis pelayanan Rawat Jalan pelayanan rawat jalan Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non Tersedianya alat kesehatan rawat inap 63 unit 5,500,000, medis pelayanan Rawat Inap Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non Tersedianya alat kesehatan di unit gawat 8 unit,000,000, medis pelayanan Rawat Gawat Darurat darurat Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non Tersedianya alat kesehatan di unit bedah 5 unit 5,000,000, medis pelayanan Bedah Sentral sentral Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non Persentase pemenuhan alat kesehatan 82 Persen 2,700,000, medis pelayanan Intensive pelayanan intensif Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Fetomaternal dan Neonatus Tersedianya Alat Kedokteran Fetomarternal dan Neonatus 28 unit,000,000, Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Laboratorium Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Diagnostik Terpadu Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Sterilisasi Persentase Pemenuhan Pengadaan Peralatan Laboratorium Persentase Pemenuhan Pengadaan Peralatan Diagnostik Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Sterilisasi 82 Persen 3,000,000, Persen 5,000,000, Jenis 3,55,580, Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Farmasi Persentase Pemenuhan Pengadaan Peralatan Farmasi Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana medis pelayanan Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Rawat Jalan Tangga Pelayanan Rawat Jalan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Rawat Inap Tangga Rawat Inap Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Gawat Darurat Tangga Pelayanan Gawat Darurat Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Bedah Sentral Tangga Pelayanan Bedah Sentral Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Intensive Tangga Pelayanan Intensive Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus Tangga Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Loundry Tangga Laundry Pembangunan Gedung Rawat Inap Kls I Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Perencanaan/DED) Rumah Sakit Pembangunan Gedung Bedah Sentral Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Perlengkapan Rumah Pelayanan Gizi Tangga Pelayanan Gizi Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan alat layak pakai sesuai standar Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah Rumah Sakit sakit Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Pelayanan Kesehatan Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit T O T A L 82 Persen,500,000, Persen 2,973,06, Persen 4,939,320, Persen 5,80,240, Persen 323,900, Persen 2,337,000, Persen,892,790, Persen,804,35, Persen 3,970,360, Persen,600,000, Persen 20,000,000, Persen 600,000, Persen 7,420,000, Persen 5,000,000, Persen 20,69,000, ,578,443,64.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 32

157 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PERTANIAN : SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN BELANJA DAERAH 35,087,963, BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,770,854,00.00 BELANJA LANGSUNG 2,37,09, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4,730, Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Data Statistik Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jumlah data/informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan kelembagaan BP3K Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Tersebarnya Informasi Sektor Pertanian, Perikanan dan kehutanan di dalam rangka mendukung promosi dan Investasi di 50 BP3K 26,730, Paket 50,000, URUSAN PILIHAN 2 0 PERTANIAN 20,905,379, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 60 kali,500, Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor paket 00,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan lembar 75,000, penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi 65 titik 80,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 24 eksemplar 85,000, Perundang-Undangan perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah porsi bahan makan minum kegiatan 5200 porsi 25,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah 20 kali,000,000, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah jasa keamanan kantor 6 orang 20,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan watt dan 2 350,000, Dan Listrik listrik koneksi Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Jumlah pemeliharaan dan perizinan 4 unit 3,000, Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan 5 orang 65,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor paket 250,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala unit 75,000, Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8 unit 77,500, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor unit / 733 meter2,250,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 77 unit 850,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Jumlah peningkatan pembinaan mental dan jasmani aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 95 stel/orang 58,975, kali 5,75, orang 250,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 30 eksemplar 75,000, Jumlah pelaporan keuangan triwulan semeseran dan akhir tahun 30 eksemplar 75,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 60

158 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah penyusunan rencana kerja (Renja) 20 eksemplar 00,000, SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi 20 eksemplar 250,000, program dan pelaporan Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah dokumen penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, lakip SKPD 20 eksemplar 00,000, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana Dan Prasaranan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi penyuluhan pertanian/perkebunan 00 Unit 2,607,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Jumlah sarana dan prasarana teknologi penyuluhan yang dipelihara Jumlah paket teknologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang didesiminasikan 7 unit 346,500, paket,540,263, Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP) Jumlah KUP yang didampingi di tingkat Desa 2 Unit 440,000, Pendampingan Sentra Penyuluh Kehutanan Jumlah SPKP yang didampingi di Pedesaan 29 SPKP,840,250, Pedesaan (SPKP) Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Jumlah penyuluh pertanian ahli yang 25 Orang 25,964, ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat Dasar Diklat Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil Terwujudnya pemberian akses informasi dan inovasi penyuluh sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan wilayah kerjanya, komunikatif, mampu mengemban tugas secara seimbang, berorentasi global dalam mengelola sumberdaya lokal mengembangan kompetensi pelak 30 Orang 289,62, Pelatihan Perlebahan bagi Penyuluh Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensi Pelatihan Teknis teknologi perkebunan bagi Jumlah penyuluh perkebunan yang penyuluh Pertanian/Perkebunan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan teknis perkebunan Bintek penyusunan angka kredit bagi penyuluh Jumlah penyuluh yang ditingkatkan pertanian, perikanan dan kehutanan se-provinsi kemampuanya dalam menyusun angka kredit Riau Temu Tugas Penyuluh se- Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya melalui temu tugas penyuluh 25 Orang 88,240, Orang 89,742, Orang 200,000, Orang 686,80, Magang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jumlah Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pemagangan di Sumber Teknologi 50 Orang 627,634, Penilaian tenaga penyuluh pertanian Jumlah Penyuluh berprestasi dan kelompok 9 Orang 600,298, tani teladan yang dinilai Pembinaan Penyuluhan di tingkat Kecamatan Jumlah penyuluh yang melaksanakan ,356, (BPP/BPK/UPTD) pembinaan di BP3K Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Jumlah Penyuluh yang mengikuti Programa di 90 buku 285,886, Provinsi tingkat Provinsi Penyusunan dan Penyebaran bahan Informasi Jumlah Materi dan informasi Penyuluhan 2937 Ekspl 267,609, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dikembangkan Peningkatan dan Pengembangan Web di Jumlah Website teknologi informasi Aplikasi 50,000, Bakorluh Penyuluhan yang dikembangkan Penyelenggaraan Demfarm Padi Sawah Jumlah Demfarm Padi Sawah yang 6 Unit 884,426, diselenggarakan di Kecamatan Jambore Nasional Penyuluh Kehutanan Tahun Jumlah Penyuluh Penyuluh yang mengikuti 20 Orang 200,000, Jambore Kehutanan Pemantapan Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang ,450, Perikanan dan Kehutanan difasilitasi dan dikembangkan Kelembagaan Supervisi Penyelenggaraan Penyuluhan Jumlah BP3K yang dilaksanakan supervisinya 4 BP3K 556,30, Pekan Daerah KTNA dan Penyuluh Swakarsa Jumlah KTNA Kabupaten, Petani dan Penyuluh yang mengikuti Pekan Daerah (PEDA) tingkat Provinsi Peningkatan Kapasitas Asosiasi/Himpunan Penyuluhan Pertanian dan Penyuluhan Swadaya Perkebunan Jumlah Asosiasi/Himpunan penyuluh yang difasiltasi pengembangannya 55 Orang 550,000, Orang 350,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 6

159 Rapat Koordinasi antara Provinsi, Kab/Kota dan Pusat Kab/Kota /Pusat Jumlah penyuluh yang mengikuti rapat koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Daerah 75 Orang 228,329, Peningkatan Manajeril Pengurus Kelompok Tani Jumlah pengurus Kelompok tani yang 20 Orang 600,000, ditingkatkan manajerialnya Mimbar Sarasehan KTNA se- Jumlah KTNA yang mengikuti sarasehan 50 Orang 55,000, Pembinaan Penilaian Kelas Kelompok Madya Utama (Pertanian, Perikanan dan Perkebunan) Jumlah Kelompok madya utama yang dibina dan dinilai kelasnya 200 Orang 20,000, T O T A L 35,087,963, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 62

160 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KEHUTANAN : DINAS KEHUTANAN BELANJA DAERAH 98,78,890, BELANJA TIDAK LANGSUNG 33,5,650, BELANJA LANGSUNG 64,667,240, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Peningkatan penyebarluasan data dan informasi kehutanan serta pengenalan produk unggulan di bidang kehutanan serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan di sektor kehutanan melalui ajang Pameran Pemerintah Provinsi Riau Pameran Provinsi 50,000, URUSAN PILIHAN 2 02 KEHUTANAN 64,57,240, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang prima 00 % dalam Tahun 30,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Terciptanya pelayanan administrasi 2 bulan 20,000, perkantoran yang prima Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terciptanya Pelayanan Administrasi 2 bulan 30,000, Perkantoran yang prima Penyediaan Komponen Instalasi Lingkungan kantor yang aman dan terang 2 bulan 20,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Terselenggaranya kegiatan Dinas Kehutanan 2 bulan 00,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 2 Bulan 800,000, Daerah dalam daerah dan luar daerah (bulan) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Lingkungan Kantor yang aman 2 bulan 260,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang prima 2 bulan 960,000, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokolan 00 % dalam Tahun 60,000, Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan UPT 00 % dalam,200,000, Teknis Lainnya UPT KPHP Model Minas Tahura KPHP Minas Tahura (%) Tahun Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Meningkatnya dukungan managemen Teknis Lainnya UPT Benih Rehabilitasi dan Konservasi Huta administrasi dan teknis UPT Benih Rehabilitasi dan Konservasi Hutan (%) Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat Tercapainya peningkatan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat serta terselenggaranya tugas teknis dan administrasi perkantoran UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat 00 % dalam Tahun 00 % dalam Tahun,000,000, ,000, Optimalisasi Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan Teknis Lainnya UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Operasional Perkantoran UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan bersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Kantor Peningkatan Kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat, UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat (%) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya ruangan arsip dan aset yang memadai (unit) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan dan operasional mobil jabatan dan kendaraan dinas (bulan) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional kantor (unit) 2 Bulan,000,000, orang 80,000, bulan 450,000, % dalam Tahun 600,000, unit,500,000, bulan 600,000, unit 600,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 63

161 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Operasional dan pemeliharaan peralatan 2 bulan 20,000, Kantor gedung kantor selama 2 bulan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Tersedianya akses jalan lingkungan kantor.82,000,000, prasarana penunjang kantor yang nyaman (m2) Penataan Ruang Gedung Kantor Tersedianya ruangan kantor yang tertata dan nyaman (m2) 6 m2 600,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Menunjang dan membantu kinerja aparatur denganperalatan sesuai standar kerja (unit) 00 % dalam Tahun 600,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terciptanya Keseragaman dalam berpakaian 300 orang 400,000, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Meningkatnya disiplin dan tertibnya administrasi aparatur (bulan) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai (orang) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 bulan 60,000, orang 80,000, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Invetarisasi barang milik daerah dan sensus barang milik pemerintah Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Tahunan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Laporan LKPj, LPPD, Laporan Tahunan dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 206 (dokumen) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Riau Mengetahui jumlah dan status aset yang tersebar dikabupaten / kota Tersedianya laporan keuangan dan aset tahunan (dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan Kehutanan 4 dokumen 340,000, dokumen 00,000, kabupaten 200,000, dan 2 kota 2 dokumen 0,000, dokumen 650,000, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Riau Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja Dinas Kehutanan Provinsi Riau (Dokumen) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Meningkatkan Kesadaran Pengusaha Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri dibidang Kehutanan yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Produksi Hasil Hutan Kayu Meningkatnya kinerja pengusahaan hutan alam / restorasi ekosistem dan meningkatnya tanggung jawab para pihak dalam penyampaian data produksi dokumen 00,000, dokumen 00,000, unit RKT UPHHK-HTI 5 unit IUPHHK- HA/RE/IPK dan Kabupaten/Kota 450,000, ,000, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap Identifikasi Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu pada areal UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Besar Serkap Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum KPHP Model Minas Tahura Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi perizinan pada KPHP Model Tasik Besar (izin) Tersedianya data dan informasi potensi wisata, jasa lingkungan dan sumberdaya hutan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (laporan) Tersedianya Infrastruktur dan Fasilitas Umum Kawasan Wisata Alam KPHP Minas Tahura Penguatan program Restorasi lahan gambut Meningkatnya fungsi hutan produksi bagi kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan 2 Perijinan 375,000, laporan 225,000, lokasi 2,099,00, kab./kota 275,000, Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu Meningkatnya dan terbinanya unit usaha pemanfaaan Hasil Hutan Non Kayu serta pengemabngan aneka usaha hasil hutan non kayu IUPHHBK, unit forum pengembangan aneka usaha hasil hutan non kayu, dokumen 250,000, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendaliaan Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD dan HHBK Unggulan Daerah Meningkatnya pengetahuan dan terkumpulnya informasi usaha pemanfaatan HTR, HKm dan HD serta HHBK 76 orang, 2 IUPHHBK, 3 IUPHHK-HTR dan 3 Kabupaten 350,000, Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Terbentuknya Kelompok Yang Mengelola Kawasan Hutan 9 Kelompok 200,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 64

162 Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GAS Rumah Kaca (RAD-GRK) Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Bidang Kehutanan dokumen 00,000, Pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Kehutanan di Laporan Pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Kehutanan di Provinsi Riau Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Diketahui Perkembangan Pelaksanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Rehabilitasi dan Reklamasi hutan dan lahan di Kabupaten/kota Kab/Kota, Keberhasilan serta Kendalakendala yang dihadapi dan sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi yang telah dilaksanakan laporan 200,000, Kab/kota 225,000, Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan Identifikasi calon areal sumber daya genetik/sumber Benih Pembangunan Demplot pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersedianya dan terpenuhinya bibit tanaman hutan untuk masyarakat batang 950,000, Terpelihara dan terbangunnya arboretum Lubuk Sakat dan 300,000, serta termonitornya pelaksanaan perbenihan Kab/Kota se tanaman hutan (persemaian dan sumber Prov. Riau benih) oleh pemegang IUPHHK-HT di Provinsi Riau Pelestarian Sumber Daya Genetik tanaman 4 Ha 225,000, hutan, sumber buah-buahan, sumber sayuran dan obat-obatan, sumber kayu, dan konservasi tanah dan Air Rehabilitasi Areal eks perambahan Kawasan dan Peningkatan Sarana Prasarana KPHP Model Minas Tahura (Alokasi Dana DAK Bidang Kehutanan + Dana Pendamping) Update data dan peta lahan Kritis di Provinsi Riau Identifikasi dan Pengayaan areal kurang produktif di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap Pembinaan, Pengendalian dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Hutan Kota Tertanamnya areal eks perambahan dan tersedianya sarana dan prasarana KPHP Model Minas-Tahura Tersusunnya data dan peta lahan kritis skala Terlaksananya Rehabilitasi areal tidak produktif di Wilayah KPHP Model tasik Besar Serkap Diketahui Perkembangan Penyelenggaraan Hutan Kota di Kabupaten/Kota, Keberhasilan serta Kendala-kendala yang dihadapi dan sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi yang telah dilaksanakan 0 Ha,776,000, dokumen 50,000, Areal tidak,400,000, Produktif di Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap seluas 25 Ha Kab/kota 250,000, Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri Mengurangi abrasi kanan kiri sungai 5 Km 50,000, Dan Hutan Wisata Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Perbenihan Tanaman Hutan Tersedianya Sarana dan Prasarana perbenihan lokasi 350,000, Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Tersedianya Posko dan Sarana Prasarana Dan Lahan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada 7 Kab / Kota Rawan Kebakaran Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelestari Hutan Penanganan dan Penyelesaian perkara/kasus Tindak Pidana Kehutanan Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura Operasi Pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan Meningkatknya ketrampilan dan profesionalisme Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Terlaksananya Penganangan Kasus/Perkara TIndak Pidana Kehutanan Terjaganya kawasan KPHP Minas_tahura dari perambahan dan ilegal loging Terlaksananya operasi Pemberantasan Penebangan Kayu dan Peredarannya serta Perambahan Hutan secara Ilegal di Provinsi Riau Pendampingan Dalam Proses Hukum Terselesaikannya kasus pelanggaran hukum Penyalahgunaan Kawasan Hutan di penyalahgunaan kawasan hutan 7 Kabupaten / Kota 20 orang dan 3 kabupaten 7,500,000, ,000, kasus 300,000, kali 480,000, kali,500,000, dokumen 82,500, Pengelolaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Perlindungan Hutan pada Hutan Lindung Lintas Kabupaten/Kota Pemantauan Perlindungan Hutan pada Kawasan Hutan IUPHHK di. Terpantau dan Terjaganya Hutan Lindung. 4 Lokasi 900,000, Tercapainya Kelestarian kawasan Hutan di areal IUPHHK 29 IUPHHK 247,500, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 65

163 Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Penghijauan Areal Terbuka diluar Kawasan Hutan lokasi 450,000, Aksi perempuan Menanam dan Pelihara Pohon Penghijauan Areal Terbuka diluar Kawasan Hutan Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Tersedianya Sarana dan Prasarana Polisi Kehutanan & PPNS Kehutanan Pendukung Operasional Pengamanan Hutan Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Perlindungan Hutan pada izin pemanfaatan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap Diklat teknik pengamanan hutan partisipatif bersama masyarakat Diklat Pembentukan Polisi Kehutanan Tingkat Pelaksana Pola Pelatihan Masyarakat di Sekitar Kawasan KPHP Minas Tahura Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perizinan Yang Ada di Dalam Wilayah KPHP Minas Tahura Identifikasi Kepemilikan dan Penggunaan Kawasan KPHP Minas Tahura Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sekitar Kawasan KPHP Minas Tahura Terlaksananya kegiatan pengamanan perlindungan hutan pada izin pemanfaatan di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (Izin) Terdidik dan terlatihnya masyarakat sekitar kawasan KPHP Model Tasik Besar Serkap sebagai Masyarakat Mitra Polhut dalam rangka pengamanan hutan secara partisipatif bersama masyarakat Terpenuhi Kebutuhan jumlah POLHUT yang memadai secara kuantitas bila dibandingkan dengan luwasan kawasan hutan yang harus di amankan Terciptanya masyarakat yang sadar akan pengelolaan SDA Hutan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perizinan di KPHP Minas-Tahura Tersedianya data yang berkenaan dengan kepemilihan dan penggunaan kawasan KPHP Minas guna perencanaan Program untuk tahun berikutnya (KPHP Minas Tahura) Terwujudnya suatu program kegiatan yang berguna untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di sekitar kawasan KPHP Minas-Tahura melalui peningkatan Kesejahteraannya Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Perlindungan Hutan Berbasis Meningkatnya kesadaran akan fungsi hutan di masyarakat sekitar kawasan hutan yang Pemberdayaan Masyarakat di Areal KPHP Model berada pada areal KPHP Model Tasik Besar Tasik Besar Serkap Serkap (desa) Penanganan dan Pencegahan Konflik Area pada Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/Hak/Desa Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Terlaksananya penanganan konflik pada areal KPHP Model Tasik Besar Serkap (Kasus) Terfasilitasi dan terbimbingnya pengamanan hutan adat/hak/desa skala provinsi (Lokasi) Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan di Penanggulangan, Pengendalian dan Penanganan Tertanganinya kejadian kebakaran hutan dan Kebakaran Hutan lahan Pelatihan Regu Pemadaman Kebakaran Hutan Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme masyarakat peduli api sebagai regu pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan peningkatan kompetensi aparatur dalam penanggulangan bencana hutan dan lahan berbasis masyarakat lokasi 80,000, Unit 3,776,600, Perijinan di 300,000, Areal KPHP Model Tasik Besar Serkap 6 orang 600,000, Orang 800,000, orang 85,000, laporan 00,000, laporan 250,000, Desa 325,000, desa 525,000, kasus 400,000, lokasi 360,000, kabupaten dan 2 kota 750,540, Kab/kota,500,000, orang dan 2 kabupaten 30,000, Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Suplai Bahan Baku Industri Pemeriksaaan Keberadaan IPHHK Yang Tidak Aktif Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Kehutanan Terpantaunya Tertib Penatausahaan Dan Penggunaan Bahan Baku Untuk Industri Primer Kehutanan Terpantaunya Status IPHHK yang Tidak Aktif Terpantaunya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan pada Industri Primer Kehutanan 3 ISL/HR/HTR pada Kab/Kota 4 unit industri tdk aktif pada Kab/kota 42 Unit industri pada Kab/kota 240,000, ,000, ,000, Pembinaan/Pengawasan/Monev/Fasilitasi Legalitas Kayu Pada Industri Kehutanan Pembinaan dan Pengawasan Penatausahaan Mutasi Hasil Hutan Terfasilitasinya Sistem Verivikasi Legalitas Kayu IPHHK Tertib Penatausahaan Hasil Hutan Pada TPK Antara Kab/kota 20,000, unit TPK Antara pada Kab/kota 70,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 66

164 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Blanko Dokumen Angkutan Hasil Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan dan Dana Bagi Hasil (DBH) Daerah Terbina dan tertibnya penatausahaan blanko dokumen angkutan hasil hutan dan peredaran hasil hutan Tercapainya target PNBP sektor Kehutanan (Kab./Kota) Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestrasi dan Meningkatnya pengetahuan stake holder Degradasi Hutan (REDD+) terkait tentang REDD Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL) Pengawasan Pelaksanaan Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Pemanfaatan Hutan Produksi IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA Terlaksananya Fasilitasi pemnbentukan KPHP/KPHL kab/kota (lokasi) Tesusunnya data dan informasi pelaksanaan tata batas luar areal IUPHHK-HA 55 ijin 500,000, Kab/kota 480,000, ,000, lokasi 240,000, Terlaksananya 800,000, monitoring dan Evaluasi penataan batas luar kawasan hutan pada aeral kerja IUPHHK- HT/HA 50 km 750,000, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan Lintas Kab/Kota Memberikan batas yang jelas di lapangan (Km) Penyusunan Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Tersedianya dokumen statistik Dinas Judul 55,000, Riau Kehutanan (judul) Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan Tersedianya sistem jaringan informasi (Paket) paket 320,000, Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Terkendalinya penggunaan kawasan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (lokasi) Penyusunan Profil Kehutanan Tersedianya dokumen Profil Kehutanan (Judul) Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Tertibnya kegiatan penggunaan dan Pengunaan Kawasan Hutan Non Prosedural pemanfaatan kawasan hutan (unit) Pengembangan sarana dan prasarana KPHP Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Model Tasik Besar Serkap Prasarana UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap (Unit) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Tasik Besar Serkap dan pemahaman para pihak/masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura dan pemahaman para pihak/masyarakat Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan lintas kabupaten/kota Monitoring, Evaluasi, Update Data dan Peta Penggunaan dan Pemanfaatan kawasan hutan Pengadaan dan Pemeliharaan alat ukur dan Survey Lapangan Pengadaan Citra Satelit dan Penutupan Vegetasi Kawasan Hutan Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan KPHP Model Minas Tahura Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Pemanfaataan Hutan Produksi dalam Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap Pembuatan Peta Tematik Kehutanan Perkecamatan Pengelolaan Wilayah Tertentu KPHP Model Tasik Besar Serkap Terbentuknyan Pengelolaan KPHP Model Tasik Besar Serkap dengan melibatkan masyarakat di sekitar areal kerja KPHP (Desa) Meningkatnya pemahaman dan Kapasitas Kelembagaan Minas Tahura terlaksananya inventarisasi hutan lintas kabupaten/kota (ha) Tertibnya kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan (unit) Tersedia dan terpeliharanya alat ukur dan survey lapangan (unit) Tersedianya citra satelit resolusi sedang dan peta penutupan vegetasi kawasan hutan (Dokumen) Memberikan batas kawasan KPHP Minas Tahura yang jelas di lapangan (Km) Tersedianya data dan informasi tentang batas areal perusahaan di wilayah UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Tersedianya Peta Tematik Kehutanan Per Kecamatan se (Judul) Terkelolanya Wilayah Tertentu dalam rangka Pengembangan Pengusahaan Kawasan KPHP Tasik Besar Serkap (dukumen) 2 Lokasi 750,000, Judul 200,000, unit 350,000, unit,000,000, desa 700,000, kali 240,000, Ha 250,000, unit 300,000, unit,400,000, dokumen 670,000, Kegiatan 250,000, perijinan 300,000, judul 650,000, dokumen 750,000, Peningkatan Penyuluh Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan SDM Penyuluh Kehutanan se- dan meningkatkan kompetensi SDM UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat 20 orang 20,000, Pembuatan Titik Kontrol Tata Batas Akurasi data lapangan (lokasi) 5 lokasi 300,000, Peningkatan Peran Penyuluh Swasta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Meningkatkan SDM Penyuluh Swasta se- alam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 48 orang se- 85,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 67

165 Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat di dalam dan Sekitar Kawasan Hutan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan Koridor pada Kawasan Hutan Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri Meningkatkan ketrampilan dan Profesionalisme Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Mengurangi laju kerusakan hutan (deforesttasi) akibat perambahan masyarakat sekitar hutan serta meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan Data dan laporan penyelenggaraan perizinan dan penggunaan koridor (lokasi) 60 orang 300,000, kabupaten/kota 260,000, Lokasi 65,000, Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan di Adanya kontribusi nyata pemegang izin di bidang kehutanan terhadap pembangunan masyarakat di sekitar pada khususnya dan umumnya 25 IUPHHK-HT, 2 IUPHHK-HA, 3 IPHH, IUPHHBK- HT dan 5 Kabupaten/Kota 600,000, Program Perencanaan dan Pengembangan Baton Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Wilayah Hutan Pembangunan model pengembangan usaha masyarakat dalam budidaya Gaharu Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan berbasis program pemberdayaan masyarakat Diketahui Perkembangan Budidaya Gaharu di Kabupaten/Kota, Keberhasilan serta Kendalakendala yang dihadapi dan sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai (model) 96 orang di 4 Kabupaten 580,000, model 200,000, Peningkatan ekonomi masyarakt melalui Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat Terbangunnya daerah binaan pengelolaan mangrove di desa pesisir lokasi setiap tahun 500,000, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan Kehutanan di Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap Meningkatnya kemampuan masyarakat sekitar hutan dalam berwirausaha di bidang kehutanan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan Tersedianya informasi minat kerjasama dengan masyarakat/swasta dan terlaksanaya pembinaan terhadap peluang usaha masyarakat/swasta di sekitar wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap (kali) 6 lembaga masyarakat kehutanan 650,000, kali 300,000, T O T A L 98,78,890, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 68

166 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL BELANJA DAERAH 90,727,734, BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,87,073,93.00 BELANJA LANGSUNG 74,540,66, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 49,563, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan tersedianya sarana promosi kegiatan sektor ESDM untuk mengisi stand Riau Expo Paket 49,563, URUSAN PILIHAN 2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 74,39,097, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlasananya administrasi Surat Menyurat tahun anggaran 4,90, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis untuk Kegiatan Rutin Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan untuk kegiatan rutin Kantor tahun anggaran 220,000, tahun anggaran 275,000, Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ tahun anggaran 27,500, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan tahun anggaran 962,300, Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan paket bahan bacaan 59,700, Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan Dan Minuman kegiatan tahun anggaran 3,970, rutin kantor Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terpenuhinya undangan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah tahun anggaran 976,496, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya Jasa Keamanan Kantor tahun anggaran 20,870, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya tahun anggaran 34,820, Dan Listrik Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Terpenuhinya Jasa Administrasi Kantor tahun anggaran 4,440, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Terpenuhinya Jasa Peralatan Dan tahun anggaran 207,40, Kantor Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Dan 5 unit kendaraan 227,50, Kendaraan Dinas/Operasional Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan tahun anggaran 0,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor tahun anggaran 89,780, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor ESDM lokasi 0,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor ESDM paket peralatan kantor ESDM 43,560, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya meubeler Kantor ESDM paket meubeler kantor ESDM 34,930, Pemeliharaan Rutin/Berkala Teman, Tempat Parkir dan Halaman Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpeliharanya Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor ESDM Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga Kantor ESDM Tersedianya ()DED Rehabilitasi Gedung dan (2)DED Pembangunan Gedung Kantor Jumlah kegiatan yang mendukung terciptanya kedisiplinan aparatur lokasi 02,70, paket Peralatan Rumah Tangga 4,800, dokumen DED 86,200, laporan 43,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 69

167 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai ESDM yang medapat pelatihan formal 7 orang 22,550, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terpenuhinya Pembinaan Fisik dan Mental 20 orang 97,320, Pegawai ESDM Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah Pegawai ESDM yang medapat 0 orang 345,800, pelatihan non formal Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan 30 orang 37,500, Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya dokumen RENJA tahunan SKPD dokumen 00,000, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersedianya LAKIP, LKPJ dan Laporan Tahunan Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Tersusunnya data pendukung rencana kerja tahunan Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha Tersedianya rekapitulasi Hasil Pengawasan Tambang Mineral Logam, Bukan Logam dan dan Pembinaan Pelaku Usaha Tambang Batuan di Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan di Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Dukungan Pengembangan Wilayah Riau Pertambangan Rakyat (WPR) di Pengawasan Keselamatan Operasi, K3 dan Tersedianya rekapitulasi Hasil penerapan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Pelaksanaan Keselamatan Operasi, K3 dan di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara di 3 dokumen 60,000, dokumen 60,072, dokumen 220,000, dokumen 65,000, dokumen 98,000, Pengawasan, Pembinaan dan Pendataaan Reklamasi Tambang dan Pasca Tambang Evaluasi dan Sinkronisasi PNBP Sektor Pertambangan Umum Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengawasan/Inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) se- Tersedianya rekapitulasi Hasil Pengawasan, Pembinaan dan Pendataaan Reklamasi Tambang dan Pasca Tambang Tersedianya dokumen Evaluasi dan Sinkronisasi PNBP Sektor Pertambangan Umum di Tersedianya rekapitulasi Hasil Evaluasi penerapan Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) pada 20 perusahaan dokumen 247,08, dokumen 274,260, dokumen 273,384, Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Rapat Koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan / peningkatan dibidang ketenagalistrikan dokumen 650,000, Meningkatnya Jumlah Desa Berlistrik 7 Kabupaten 48,660,000, Tersedianya rekapitulasi Hasil Pemantauan Konervasi dan Audit Energi pada 2 kab/kota se- dokumen 27,067, Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Terpenuhinya kebutuhan listrik desa terisolir 2 lokasi 4,922,90, (SHS) di di Pembangunan PLTS Terpusat di Meningkatnya Jumlah Desa Berlistrik Desa 4,750,000, Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio Gas/Bio Mass/Angin dan Energi Terbarukan lainnya Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas Monitoring dan Pembinaan Lembaga Penyalur / Sub Penyalur LPG Monitoring dan Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan WKP Migas dan Jasa Penunjang Migas Monitoring dan Pembinaan Lembaga Penyalur BBM Meningkatnya Jumlah Desa Berlistrik dikab Rohul,Kampar dan Pelalawan Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Alokasi dan Distribusi LPG di Tersedianya rekapitulasi Hasil Monitoring Pengelolaan WKP Migas dan Jasa Penunjang Migas Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Alokasi dan Distribusi BBM di 2 kab/kota se- 9 laporan 440,000, dokumen 97,326, dokumen 295,72, dokumen 97,326, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 70

168 Pengeboran dan Pemanfaatan Air Tanah di Meningkatnya pemenuhan Sarana Air Baku bagi Masyarakat 4,599,506, Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah di Tersedianya rekapitulasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah di 2 kab/kota se- dokumen 58,30, Study Kerentanan Gerakan Tanah Skala : Meningkatnya Ketersediaan Peta Geologi Daerah Rekonsiliasi Perhitungan Produksi/Lifting Minyak Tersedianya Data Terbaru mengenai dan Gas Bumi Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Fasilitasi Mineral, Batubara dan Energi Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi Terpeliharanya peralatan Eksplorasi Dinas ESDM Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Tersedianya materi PUBLIKASI kegiatan Melalui Media Cetak dan Elektronik sektor ESDM untuk masyarakat umum Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis Tersedianya paket sistem perangkat SIG (SIG) Untuk Dukungan Data dan Pemetaan dan Buku Manual SIG serta 2 Lembar Peta Wilayah Pertambangan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium Terpeliharanya peralatan Laboratorium Dinas ESDM Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Terlaksananya pengujian sampel batuan, Bara dan Air mineral, batubara dan air Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan ESDM Sesuai Standar ISO 7025 laboratorium dan Peralatan ESDM Sesuai Standar ISO Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian Terlaksananya Penerapan Manajemen Mutu ISO 7025 disertai Pendampingan oleh Assesor Pihak ketiga Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral T O T A L Tersedianya data potensi dan statistik untuk 4 sub sektor ESDM kab 400,000, dokumen 297,89, unit peralatan 82,500, eksploras 2 paket 385,000, lembar 360,000, unit 82,500, laboratorium pengujian dokumen 04,380, laporan 300,000, persen 350,000, buku 200,000, ,727,734, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 7

169 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PARIWISATA : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BELANJA DAERAH 80,574,485, BELANJA TIDAK LANGSUNG,74,285, BELANJA LANGSUNG 68,860,200, URUSAN PILIHAN 2 04 PARIWISATA 68,860,200, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dilayani per tahun 042 Surat 30,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya 5 Bidang 250,000, per tahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan Buah 240,000, terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Rasio bahan bacaan yang disediakan 25 Eksemplar 40,000, Perundang-Undangan terhadap kebutuhan bahan bacaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum 5 Bidang 250,000, yang memadai Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Kegaitan-Kegiatan Koordinasi Tahun,350,000, Daerah di dalam maupun luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan kantor 7 Orang 564,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun 5 Bidang 650,000, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Tersedianya sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Paket 850,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rasio luas kantor yang memenuhi standar 000 M2 565,000, kebersihan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 37 Unit 400,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rasio gedung akntor yang berkondisi layak Gedung 50,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rasio mobil dinas yang berkondisi layak Unit 75,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rasio peralatan dan perlengkapan kantor yang berkondisi layak 9 Jenis 75,000, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Paket 300,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 37 Unit 300,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pegawai memakai pakaian Dinas dalam 56 Orang 00,000, Perlengkapannya bekerja Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 56 Orang 50,000, Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani pegawai/petugas di Disbudpar 56 Orang 200,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah peserta diklat 47 Orang 500,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Laporan Kinerja, Laporan LAKIP dan Laporan 3 Laporan 00,000, Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LKPJ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Buku Laporan Keuangan 2 Laporan 00,000, Semesteran Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Laporan 00,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Kesepakatan Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam pembangunan bidang Pariwisata Laporan 600,000, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata Tersedianya Data Analisa Pasar Pariwisata Riau 2 kab/kota 500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 72

170 Exploring Tour Pariwisata Riau Terpromosikannya objek wisata provinsi riau 50 motor 500,000, Pengadaan Bahan Promosi Tersedianya berbagai bahan jenis promosi pariwisata Propinsi Riau Pembuatan Video Profil Pariwisata Daerah terlaksananya informasi pariwisata melalui video Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Tersampaikannya diskusi Pariwisata Provinsi Kemitraan Pariwisata Riau Asistensi Pengembangan Pasar Pariwisata Tersampaikanya komunikasi pariwisata provinsi riau Pemilihan Bujang dan Dara Terpilihnya finalis bujang dara yang handal di provinsi riau Pembinaan Duta Wisata Terpilihnya duta wisata provinsi riau yang handal Promosi Pariwisata Riau Melalui Media terlakasananya informasi pariwisata melalui media Tourism Information Center (TIC) tersampaikannya informasi pariwisata provinsi riau secara lengkap dan akurat Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Tercipta informasi pariwisata oleh tour Pariwisata Daerah (Farmtrip) oleh Tour Operator operator dan penulis dan Penulis 4500 exp,750,000, jenis 2,600,000, kab/kota 20 peserta 75,000, org 450,000, orang/ 500,000, sepasang 24 org/ sepasang,000,000, kali, 3 jenis 550,000, unit 778,200, kab/kota 300,000, Peningkatan dan Pemantapan Even-event Terbantunya promosi event pariwisata 7 event 6,000,000, Pariwisata Daerah daerah Promosi dan Pengembangan MICE Terlaksanya event MICE 2 event 500,000, Peningkatan dan Pemantapan Kegiatan Pariwisata Jumlah dukungan kegiatan-kegiatan kepariwisataan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Terlaksanaya partisipasi promosi pariwisata Dalam Dan Di Luar Negeri dalam dan luar negeri Pengembangan Statistik Kepariwisataan Tersampaikanya informasi pariwisata daerah provinsi riau Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0 Kegiatan 400,000, event 2,000,000, Paket 900,000, Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Perasarana Pariwisata Meningkatnya dan terpeliharanya objek wisata di Kabupaten Inhu, Kabupaten Rohul, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai 0 Paket 4,28,000, Pengembangan Daya Tarik Wisata Religi Makan Syech Abdurrahman Sidiq Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Religi Makam Syech Abdurrahman Siddiq Paket,000,000, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Parade Lagu Daerah dan Nasional Munculnya karya cipta lagu baru daerah di tingkat Nasional 25 org 450,000, Pawai Seni dan Budaya Kreatif Tingkat Nasional Mengikuti pawai seni dan budaya kreatif 30 org 750,000, Nasional Pembinaan Seni Pertunjukan di Provisi Riau Terwujudnya SDM bidang seni pertunjukan 50 Orang, 2 3,000,000, Event Pembinaan Musik Terwujudnya SDM Seniman Musik 2 kab/kota, 3,000,000, Event Pembinaan Fotography Terciptanya SDM Fhotografy yang berkualitas 24 org 900,000, Riau Food Festival Mempromosikan potensi wisata budaya Event,200,000, melayu Pembinaan Kuliner Riau Terwujudnya SDM Kuliner 24 org,00,000, Pengembangan Pengelolaan Bandar Serai Terlaksananya dukungan pengelolaan bandar serai Paket 6,500,000, Parade Tari Daerah dan Nasional Terlaksananya Parade Tari Daerah dan 2 group 400,000, Nasional Pameran Seni Rupa Terlaksananya pameran seni rupa 2 org 400,000, Partisipasi pada Pameran Ekonomi Kreatif Mengikuti pameran dan promosi ekonomi Event 350,000, kreatif Pembinaan Instruktur Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Terlaksananya pembinaan instruktur kreatif dalam menciptakan seni budaya 24 org,500,000, Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Tercipta nya SDM pelaku ekonomi kreatif 4 Kab/Kota,500,000, dan Budaya berbasis seni budaya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Pembuatan Riau Creative Catalogue Tersusunnya dan tersedianya katalogue riau 200 eksp 400,000, creative Pembinaan Instruktur Ekonomi Kreatif Berbasis Pembinaan SDM untuk instruktur ekonomi 2 org 400,000, Media, Desain dan Iptek kreatif Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Pembinaan SDM untuk pelaku ekonomi 40 orang 400,000, Media Desain dan Iptek kreatif Pembinaan Arsitektur Pembinaan arsitektur 0 orang 700,000, Pembinaan Periklanan Terbinanya SDM Bidang Periklanan 2 org 750,000, Pembinaan Interior Design Terbinanya SDM Interior Design 2 org 700,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 73

171 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata Pembinaan Desa Wisata Masyarakat desa lebih memahami apa yang 68 Desa/.2 7,500,000, di maksud dengan desa wisata Orang Lomba Sapta Pesona Terwujudnya perilaku masyarakat yang sapta Paket 500,000, pesona Pengembangan Homestay di Lokasi Kawasan Tersedianya fasilitas yang memadai di 30 Rumah 2,000,000, Wisata kelompok desa wisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pembinaan Pengusaha Jasa Terciptanya para penyedia jasa 40 Orang 600,000, Rekreasi/Hiburan/Olahraga di rekreasi/hiburan Peningkatan SDM di Bidang Pariwisata Tersedianya SDM Pariwisata yang handal di 5 Orang,500,000, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Objek Mengelola manajemen objek pariwisata 40 Orang 500,000, Pariwisata Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata Jumlah tenaga profesional dibidang pariwisata 600 Orang 600,000, T O T A L 80,574,485, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 74

172 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KELAUTAN DAN PERIKANAN : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BELANJA DAERAH 97,464,548,26.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20,03,637,26.00 BELANJA LANGSUNG 77,360,9, URUSAN WAJIB 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN,330,000, Program Pengembangan Data/Informasi Supervisi Statistik dan PUSDATIN Perikanan dan Kelautan Data dan informasi Akurat dan Akuntable Updating data Spasial Wilayah Pesisir dan Laut Tersedianya Dokumen Data BAse dan Data Wilayah Pesisir Dokumen dan Data Base Statistik Dokumen Naskah Akademik dan Rencana Zonasi 230,000, ,000, Penyusunan Data Base Perikanan Budidaya Tersedianya Dokumen Data Base Dokumen 300,000, Validasi Data Statistik Perbenihan Se- Provinsi Tersedianya data yang akurat atas jumlah Laporan 300,000, Riau benih dan induk ikan air tawar serta distribusinya di 2 URUSAN PILIHAN 2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 76,030,9, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tertib Administrasi Surat dan Dokumen 2 bulan 30,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi Kantor Lancar dan Maksimal 2 Bulan 00,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Peningkatan Kegiatan Administarsi 2000 Lembar 50,000, Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Ruangan Kantor Optimal 40 Paket 55,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Kantor Berjalan Lancar 8 Unit Alat 575,000, Komputer Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peningkatan Pengetahuan dan Informasi 0 Bahan Bacaan 55,000, Perundang-Undangan serta Wawasan Aparatur Penyediaan Makanan Dan Minuman Kegiatan Rapat dan Konsumsi Tamu serta 362 Orang 75,000, Kegiatan Terlaksana dengan Baik Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya Perjalanan Dinas Pegawai 5 Kali 500,000, Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor kelancaran kegiatan dan peningkatan kinerja pegawai Kantor 200,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Pelaksanaan Tata Perkantoran Lancar Kantor 525,000, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Informasi dan publikasi perikanan teradopsi untuk masyarakat 2 kali terbitan 420,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Gedung Terjaga, Fasilitas Kerja Kantor 225,000, Nyaman dan Bersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terawatnya rumah dinas Perikanan dan Unit Rumah 75,000, Kelautan Prov. Riau Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan keindahan peralatan gedung kantor 9,000, kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas siap pakai dan terpelihara unit 25,000, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan keindahan Pada gedung kantor dan mushallah Kantor 25,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Keindahan Peralatan Gedung Unit Kantor 30,000, Kantor dan Mushollah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Peningkatan Keseragaman berpakaian 65 org 00,000, pegawai Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani 200 orang 70,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang Terlatih 20 Orang 700,000, Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Kerja Berjalan Baik dokumen 50,000, SKPD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 75

173 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Yang Baik dan Lengkap 6 Laporan 50,000, Audiovisual Dokumenter pembangunan Dokumentasi data dan informasi dokumen 65,000, pembangunan perikanan dan kelautan provinsi riau Penyusunan Rencana Strategis SKPD Lancarnya Rencana Kerja Dinas Dokumen 00,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan SKPD Tahunan Laporan 70,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Kerja Berjalan Baik Dokumen 77,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Dokumen Program /kegiatan 2 dokumen 280,000, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Monev Kegiatan SKPD Dokumen 0,000, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Dipenuhinya Kebutuhan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir dan Pulaupulau Kecil sebesar 20 Persen 4,09,285, Dokumen 3,000,000, Menurunnya IUU Fishing 0 Persen 950,000, Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian Menurunnya Pelanggaran Terhadap Pelanggaran 450,000, POKMASWAS Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu Menurunnya IUU Fishing 0 Persen 550,000, Pembangunan Pos Pengawas Menurunnya IUU Fishing (DAK) 3 Pos 600,000, Pangadaan Bodi Speedboat Pengawasan Menurunnya IUU Fishing 0 Persen 300,000, Pelaksanaan Hari Nusantara Meningkatnya Kepedulian Terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kali Perayaan 500,000, Peningkatan Pelayanan Kinerja dan Sumberdaya Menurunnya Pelanggaran Terhadap Dokumen dan 4 700,000, Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK) unit perahu Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pengembangan Teknologi Ikan dalam Rangka Meningkatnya Benih dan Calon Induk (DAK).000 Ekor Calon Induk 373,946, Revitalisasi kawasan budidaya air laut, payau dan tawar Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan Meningkatnya Produksi Budidaya 4 Ton,348,000, Peningkatan Peralatan Laboratorium UPT Pembenihan Perikanan Adanya Sarana dan Prasarana untuk Pembibitan Ikan UPT. Pembenihan (DAK) 3 Unit (Penampungan limbah laoratorium, Autoclave, Rak tabung Reaksi) 3 lokasi (BBIS Sei Tibun, Dempond, BBIP P.Rupat) 200,000,000.00,600,000, Diseminasi CPIB Se- Tercapainya Jumlah Unit Pembenihan Yang Mempunyai Sertifikat CPIB Workshop Pembenihan Ikan Air Tawar Pada Tersedianya Workshop Pembenihan Ikan Air UPT. Pembenihan Tawar pada UPT Pembenihan Pembenihan Ikan Langka/Lokal yang mempunyai Terlaksananya Pembenihan Ikan langka/lokal Nilai Ekonomis Tinggi yang mempunyai nilai ekonomis Penting Monitoring dan Evaluasi Unit Perbenihan Tersedianya Laporan Monotoring dan Evaluasi BBI Lokal dan UPR Pengembangan Informasi Data Perbenihan Se Tersedianya Data Statistik Perbenihan Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Terwujudnya pokdakan memahami CBIB 80 Budidaya pokdakan, terwujudnya auditor CBIB di provinsi riau 30 orang dan terwujudnya pokdakan yang bersertifikat CBIB 0 pokdakan Pengembangan Sistem Mutu Pakan dan Pengawasan Peredaran Pakan/Bahan Baku Pakan Terwujudnya Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penggunaan Pakan Ikan Dilakukan ditingkat produsen, distributor maupun pembudidaya ikan 35 UPR 350,000, Orang/ UPR 320,000, komoditi 500,000, (Baung, Tapah, Selais) Laporan 350,000, Laporan 350,000, Pokdakan dan 30 orang Auditor 50 Pokdakan, 2 Produsen, 3 Distributor 865,000, ,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 76

174 Pembinaan Pembudidaya Ikan Hias Terwujudnya Pengembangan dan Pembinaan 30 Pembudidaya 200,000, Pembudidaya Ikan Hias di Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya 84 Ton 4,000,000, Budidaya Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB Terwujudnya Pokdakan Yang Berkelanjutan Usahanya 72 Pokdakan 770,000, Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Pengembangan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Beserta Peralatannya Teknik Aplikasi Terhadap Pembenihan Ikan Air Tawar Peringkatan Kapasitas Pelayangan dan Kinerja UPTD Se Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan Masterplan Pengembangan Perikanan dan Kelautan Terwujudnya Pokdakan yang dapat mengendalikan kesahatan ikan lingkungan 20 pokdakan, terkendalinya jenis penyakit ikan 6 jenis, terjaminnya mutu, keamanan dan khasiat OIKB 55 Jenis, terpenuhinya sentra produksi yang terkendalinya dan terehabilitasi, Terwujudnya Laboratorium yang memenuhi standar teknis 8 jenis penyakit ikan, 54 OIKB, 2 kawasan budidaya 525,000, Laboratorium 725,000, Tersedianya sumberdaya manusia untuk 7 Orang/ BBI 300,000, meningkatkan produksi perikanan Penguatan Kapasitas SDM Pengelola BBI 24 Orang 500,000, Tersedianya Petugas BBI dan UPR yang terampil dalam Perbenihan Ikan Pengembangan Kawasan Perikanan yang terencana sesuai komoditas unggulan Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan Terlaksananya kegiatan Operasional di BBIS Sei Tibun, Dempond Kampar, BBIP Pulau Rupat 28 orang BBI/ 300,000, UPR Dokumen Master,600,000, Plan 2 kawasan 439,000, Bulan,700,000, Pembangunan Mess Pelatihan Pembenihan Melengkapi Sarana dan Prasarana Bagi UPT Unit Mes 600,000, Pembenihan Pelatihan Fungsionalisasi Sekretariat CBIB Terwujudnya Operasional Sekretariat CBIB Kesekretariatan 650,000, Pekan Promosi, Expo Seminar, Pameran Teknologi Perikanan Budidaya Pengembangan data Produksidan potensi Perikanan Budidaya Terlaksananya Promosi Potensi Perikanan Budidaya Tingkat Nasional Tersedianya Dokumen Statistik Perikanan Budidaya yang Akurat dan Mutakhir Kali 543,000, Laporan 288,000, Peningkatan kapasitas dan pengembangan dan Terwujudnya Pokdakan dan Kelembagaan 2 UPP 500,000, Kelembagaan pembudidaya yang memenuhi standar Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendaftaran dan penandaan kapal ikan dan Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 00 Ton 400,000, keikursertaan dalam promosi tingkat nasional dan provinsi Bimtek Managemen Usaha Perikanan Tangkap meningkatnya pengetahuan nelayan dan 20 Orang 250,000, petugas pendamping lapangan Sertifikasi ANKAPIN dan BST Bagi Nelayan Sertifikasi Nelayan dan Peningkatan 30 orang 600,000, Perikanan Tangkap di Wawasan Nelayan Penagkap Ikan Pembinaan KUB Penerima Kapal INKAMINA se- Meningkatnya Produksi Tangkap 27 KUB Penerima Kapal INKAMINA 300,000, Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap Meningkatnya permodalan nelayan dan kesejahteraan nelayan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Ditetapkannya Kampung Nelayan Perikanan Tangkap Terpadu Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP Tersedianya Informasi Data Lookbook Perikanan Tangkap, Tercapainya Peningkatan Data Statistik Perikanan Tangkap dan Tersedianya Informasi Pengelolaan WPP 57 dan RPP WPP 7 Di 30 orang 300,000, Kampung Nelayan 2 WPP dan Laporan 400,000, ,000, Sosialisasi Dan Penyusunan WKOPP Beroperasinya Pelabuhan Tanjung Samak Pelabuhan 500,000, Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Di 20 Ton 600,000, Daratan Perairan Umum Daratan Penilaian Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap Berkembangnya kemitraan usaha nelayan perikanan tangkap yang berbadan hukum 4 Kemitraan 300,000, Pembinaan dan Pengembangan Forum KUB Perikanan Tangkap Penataan dan Invetarisasi Kuota Penangkapan dan Alat Tangkap Ikan di Meningkatnya pengetahuan KUB nelayan perikanan tangkap mandiri Kebijakan yang di Keluarkan Dari Data Yang Di Inventarisasi 0 KUB 300,000, Kebijakan 500,000, Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak Terlaksananya Fungsi Pelabuhan Perikanan Kegiatan,504,680, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 77

175 Pengelolaan perizinan perikanan di Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap 500 Ton 450,000, Peningkatan dan pengembangan sarana dan Lancarnya Operasional Tanjung Samak Paket 8,000,000, prasarana pelabuhan perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Bimbingan Teknis bagi petugas LPPMHP SDM LPPMHP Memenuhi Kompetensi 5 Orang SDM 450,000, Standar LPPMHP Pengadaan sarana dan prasarana LPPMHP Peningkatan Kelengkapan Sarana Prasarana LPPMHP,750,000, LPPMHP Pengembangan Kelembagaan KKMB Terbentuknya Asosiasi KKMB di 2 Kab/Kota 9 UPI 300,000, Peningkatan Sarana dan Prasarana Produk Tersedianya Bantuan Produk Pengolahan 9 Unit 250,000, Pengolahan Perikanan Perikanan Bimtek Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Tersedia petugas angka konsumsi ikan 24 Orang 300,000, kab/kota Akreditasi Laboratorium LPPMHP Terakreditasinya LPPMHP Laboratorium 200,000, Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Meningkatnya Pengetahuan Peserta 24 Orang 370,000, Perikanan Pelatihan Industrialisasi Pengolahan Hasil Perikanan di Pelatihan Pengembangan Industrialisasin Ikan Patin di 6 Kab/Kota 24 Orang 380,000, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Meningkatnya Pendapatan UMKM Peningkatan 30,000, Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pendapatan 20 Persen Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin dan Pengolahan Hasil Perikanan Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan Terdapatnya kerjasama antara KUB dan pengusaha perikanan Peningkatan 350,000, Pendapatan 20 Persen kerjasama 25,000, Monev Kelembagaan UMKM Pengolahan Hasil Data UMKM, Kelompok Tani dan Koperasi 500 unit usaha 300,000, Perikanan Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Usaha (PIRT, MD dan 4 Sertifikat 300,000, Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Halal) bagi UMKM yang telah Memenuhi Persyaratan Bimtek Eksportir Pengolahan Hasil Perikanan Meningkatnya Pengetahuan Para Eksportir 40 Orang 300,000, Pembinaan Produk Perikanan Non Konsumsi Data Produksi dan Tersedinya variasi ikan 36 Orang 250,000, hias di Pameran/Bazar Produk Pengolahan Hasil Terjadinya transaksi dan investor pemasaran 5 Produk Untuk 900,000, Perikanan hasil perikanan Perayaan Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Konsumsi Makan Ikan 700 Orang 800,000, Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik Berkembangnya Usaha Perikanan di Provinsi Kali 50,000, dan Cetak Riau Peningkatan Kapasitas LPPMHP Lancarnya Operasional LPPMHP 2 Bulan 825,000, Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM terbaik se Program Pengembangan Konservasi Sumberdaya Perikanan Kelautan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove di Pesisir Terpilihnya UMKM Pemenang 3 UMKM 450,000, Terpulihnya Kawasan Hutan Bakau 3 Kawasan Ekosistem Pesisir Dapat Dipulihkan 650,000, Penyusunan Dokumen KKLD Kawasan Konservasi Laut Daerah Dokumen 580,000, Perlindungan dan Pengkayaan Sumberdaya Ikan Meningkatnya Populasi Ikan Lokal Ekor Bibit 650,000, Ikan Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi Terpulihnya Kawasan Hutan Bakau 2 Kawasan Ekosistem Pesisir dapat di pulihkan 600,000, Pengelolaan Kawasan Konservasi Ikan Terubuk Bertambahnya Populasi Ikan Terubuk Ekor 550,000, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan Pengembangan dan Perencanaan Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan Terpenuhinya Data Kebutuhan Pelatihan SDM Perikanan dan Kelautan Se 20 Orang 60,000, Monev Hasil Pembangunan SDM Perikanan dan Kelautan Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Laut Data Kemajan Pembudidaya yang telah dilatih Terlatihnya 5 masyarakat Pembudidaya Ikan Laporan 60,000, org masyarakat pembudidaya ikan 250,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 78

176 Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Tawar Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan 50 org pembudidaya ikan yang dilatih 500,000, Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau Pelatihan Penerapan Teknologi Pengendalian Penyakit Ikan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petambak Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani Ikan dalam mengatasi penyakit ikan Terjaminnya Keamanan BAT Rumbai dan Perbaikan Konstruksi 25 orang 300,000, Pembudidaya yang dilatih 25 Pembudidaya 250,000, Terbangunnya Sarana Pelatihan 2 Lokasi 8,000,000, Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Petani Pengolahan Ikan Pelatihan Basic Shafety Training Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan nelayan Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Tersedianya Bahan-bahan Untuk Kelancaran Perikanan Operasional Kegiatan di BAT Rumbai dan BAP sei Suir Selat Panjang Peningkatan Kapasitas Komisi Penyuluh Perikanan dan Kelautan T O T A L Berfungsinya sekretariat komisi penyuluh perikanan dan kelautan 40 Orang 20,000, Orang 352,000, Instalasi,500,000, Orang anggota sekretariat 370,000, ,464,548,26.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 79

177 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PERDAGANGAN : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BELANJA DAERAH 80,845,760, BELANJA TIDAK LANGSUNG 33,289,75, BELANJA LANGSUNG 47,556,585, URUSAN PILIHAN 2 06 PERDAGANGAN 32,298,685, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 2 Bulan 20,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Cetakan 2 Bulan 50,000, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan 2 Bulan 50,000, Perundang-Undangan Perpustakaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor 2 Bulan 30,000, Penyediaan Makanan Dan Minuman terpenuhi makan minum rapat,tamu dan bulan 250,000, kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terselenggaranya Konsultasi, Koordinasi, Workshop, Diklat, Seminar Luar dan Dalam Daerah 2 Bulan 900,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Internet 2 Bulan 32,500, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Tersedianya Informasi tentang industri dan perdagangan lebih dikenal publik 2 Bln 250,000, Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Lancar dan terbantunya tugas pegawai 2 bulan 349,805, Belanja surat kabar,majalah,sosialisasi dan tersedianya bahan bacaan 2 bulan 350,000, publikasi Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Pemberian hibah tepat sasaran sesuai hasil verfikasi 2 Bulan 300,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya Pengadaan Meubeler 2 Paket 350,000, Perkantoran Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Paket 250,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas 2 Bulan 200,000, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor 2 Bulan 200,000, Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan layak serta memberikan kemanan Paket,000,000, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Kantor 2 Bulan,697,700, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS 250 orang 300,000, Perlengkapannya Disperindag provinsi Riau Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS 0 Stell 350,000, Disperindag Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Tersedianya aparatur yang menguasai pekerjaan adm dan teknis 2 bulan 250,000, Pendidikan dan pelatihan fungsional teknis tersedianya aparatur yang menguasai 2 bulan,000,000, pekerjaan adm dan teknis In House Training Diklat Perencanaan dan Tersediannya aparatur yang menguasai 2 Bulan 200,000, Keuangan pekerjaan adm dan teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Mudah dan Lancarnya Pelaporan Keuangan Laporan 00,000, Anggaran Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD Dokumen 00,000, Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Tersedianya Dukungan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Sektor Indag 2 kab/kota 375,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 80

178 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi Lap 200,000, Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Tersedianya Laporan Penetapan Kerja (PENJA) Rencana kerja tahunan (RKT) Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan tersedianya Dukungan Rencana Lembaga Perlindungan Konsumen Program/Kegiatan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha Usaha, Konsumen dan Aparatur Kabupaten/Kota dan pedagang kecil dan aparatur 3 Lap 00,000, ,000, orang Pelaku usaha dan Pedagang Kecil 300,000, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen Terlaksanya Penyelesaian Perlindungan Konsumen 250,000, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Beredarnya Barang dan Jasa sesuai ketentuan 2 kab/kota 350,000, Jasa yang berlaku Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Pelayanan masyarakat konsumen dan 22 lokasi,500,000, Kemetrologian Daerah produsen sesuai UU metrologi legal Tindak Lanjut Pengawasan dan Perlindungan Terselesainya Pengaduan Konsumen 00 kasus 200,000, Konsumen terhadap produk yang di perjualbelikan Peningkatan Pengawasan Kemetrologian Meningkatnya Wajib Tera dan Tera ulang 5200 Alat UTTP 450,000, Pendataan Alat UTTP Se Terlaksananya Pendataan Alat UTTP di 9 Kab / Kota 600,000, Kab/Kota Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur Terbentuknya pasar tertib ukur disegala 4 pasar 300,000, bidang Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Pengembangan Perdagangan Lintas Batas/KK Terciptanya hubungan masyarakat yang 3 Program Kerja 892,680, Sosek Malindo Tingkat - Kepulauan harmonis antara kedua negara melalui Riau / Peringkat Negeri Johor - Melaka Peningkatan Ekonomi,Pertukaran Informasi Sosial Budaya dan ketentuan dalam perhubungan / keselamatan terutama di wilayah perbatasan Koordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan Internasional Terantisipasinya permasalahan-permasalahan perdagangan internasional dokumen 300,000, Penyiapan Data Base Kuota Setiap Jenis Barang Dan Jasa Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor Dan Impor Diketahuinya jumlah jenis kuota barang yang masuk/keluar dari Meningkatnya Pelayanan Jasa Pengujian UPT- PSMB Pendataan Importir Se - termonitornya pelaksanaan impor daerah provinsi Riau Pengembangan Kegiatan Data Ekspor Daerah ( Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Pembinaan Usaha Daerah di Bidang Ekspor) masyarakat dan UKM di bidang ekspor 2 Dokumen 200,000, Jenis 850,000, Laboratorium 2 kab/kota 200,000, pelatihan,326,000, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. Lancarnya kegiatan pengembangan UPT. 2 bulan 500,000, PSMB PSMB Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Lancarnya Kegiatan Usaha Yang 2 Bulan 600,000, Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB Menggunakan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPT-PSMB Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Terpeliharanya Jaminan Mutu UPT. PSMB Kegiatan 330,000, Akreditasi UPT. PSMB Sosialisasi Kegiatan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di Kabupaten/Kota Termonitornya Penerapan SNI Wajib 7 Kab./ Kota 300,000, Pengenbangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri meningkatnya nilai ekspor komoditi non Migas 6 Pameran 3,000,000, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- barang impor yang beredar dan 4 kelompok 65,000, permasalahnya di provinsi riau dapat dikendalikan barang impor Pelatihan Diversifikasi Produk Ekspor Provinsi Riau Meningkatnya kualitas produk UKM orientasi ekspor daerah di kab. Bengkalis 0 jenis,800,000, Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dan Dokumen Ekspor Dan Impor dipahaminya peraturan ekspor/impor oleh dunia usaha di provinsi riau 2 kab/kota 800,000, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Misi Dagang) Diperolehnya pengetahuan UKM dalam memperluas jaringan pemasaran 20 UKM untuk 3 Kelompok Jenis Usaha 500,000, Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga stabilitas harga dapat dikendalikan 2 kab / kota 00,000, Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi Revitalisasi Pasar Tradisional terlaksananya pembangunan / revitalisasi pasar 6 kab / kota 5,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 8

179 Kajian Penyusunan Data Kebutuhan dan Sumber Pemenuhan BAPOKMAS di Bantuan Sarana Bagi UKM dan Pedagang Kaki Lima tersedianya data kebutuhan pokok masyarakat terfasilitasinya ukm / pedagang kaki lima dalam meningkatkan dan menguatkan pemasaran Pengambangan Pasar Lelang Daerah Terfasilitas nya ukm/pelaku Usaha Produk Agro dalam Pelaksanaan Pasar Lelang data kebutuhan pokok 200,000, kabupaten 300,000, Kali ( 75 UKM / 50,000, Petani Komoditi Agro ) 2 Paket 200,000, Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pameran Produk Dalam Negeri terlaksananya pameran dan promosi produk 4 lokasi 400,000, ukm Riau 2 07 PERINDUSTRIAN 5,257,900, Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Pelatihan Teknologi pelapisan logam bagi Industri logam yang ramah lingkungan di Pekanbaru Pelatihan Peningkatan SDM Pandai Besi 2 Kabupaten/Kota di Pekanbaru Peningkatan Kapasitas SDM Industri Komponen Pabrik (Pengelasan dan Bubut) Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi Meningkatnya keahlian dan pendapatan pelaku usaha pelapisan logam 20 orang 250,000, Meningkatnya pengetahuan dan PEndapatan 24 orang 250,000, pelaku usaha pandai Besi Meningkatnya pengetahuan teknologi perajin 5 org 250,000, Meningkatnya Kemampuan Pelaku Usaha Industri agro dan industri berbasis unggulan 25 orang 500,000, Bantuan mesin peralatan pembuatan kerajinan dari Batok Kelapa tersedianya mesin peralatan pembuatan kerajinan dari batok kelapa Gelar Teknologi Tepat Guna TTG Nasional Kemampuan dan motivasi Pelaku Usaha di bidang TTG semakin meningkat Sosialisai / Penilaian Peningkatan Penggunaan Meningkatnya pemakaian produksi dalam Produksi Dalam Negeri (P3DN) se negeri bagi para pelaku usaha di dalam negeri maupun terhadap Pemerintah pada khususnya Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Pelatihan CEFE bagi IKM yang sudah di Diagnosa Oleh UPL di Pekanbaru Terciptanya motivasi para pelaku IKM dan Eksportir Bertambahnya Pengetahuan IKM Mnegenai CEFE Untuk Menjadi IKM yang Handal dan Manidiri 4 kelompok 200,000, kali 250,000, kali 250,000, Jenis Usaha dan Usaha Jasa IKM 32 Orang Pengusaha IKM dari 8 Kab / Kota,500,000, ,000, Diagnosis KUB di 2 Kab / Kota Terdatanya KUB yang Berwawasan dan Bermutu di Pemberian Penghargaan Adikriya dan Primaniyarta bagi Pelaku Usaha Industri dan Perdagangan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Terciptanya motivasi para pelaku IKM dan Eksportir Terciptanya IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri Peningkatan Kapasitas Pengrajin IKM Terciptanya motivasi para pelaku IKM dan Eksportir Partisipasi PFPP Pada Konvensi GKM Tingkat Nasional Bertambahnya Pengetahuan dan Keahlian PFPP tentang GKM (Gugus Kendali Mutu) 2 KUB (Kelompok Usaha Bersama) 8 Jenis Usaha dan 6 Eksportir 7 Jenis Usaha dan Usaha Jasa IKM 3 Jenis Usaha dan Usaha Jasa IKM 2 orang Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag 00,000, ,000, ,000, ,397,090, ,000, Pendampingan Langsung PFPP Bagi IKM Kabupaten/Kota di Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Swasta Meningkatnya Kwalitas Produk Unggulan IKM 2 Industri Kecil Menengah Terciptanya Kerjasama Kemitraan Industri 7 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta dan Usaha Jasa IKM Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan IKM Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PPI Terwujudnya Pelayanan yang memadai dibidang Industri dan Perdagangan UPT. PPI 20,000, ,000, Orang/ IKM 3,500,000, Bulan 600,000, Bantuan Mesin/Peralatan Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Meningkatnya mutu mesin/ peralatan IKM 2 Kabupaten/ Kota,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 82

180 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Industri Pengolahan Diversifikasi Produk Industri Agro, Kiimia dan Manufaktur Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur Pengembangan Kapasitas SDM Industri Agro dan Industri Berbasis Manufaktur Sosialisasi Diversifikasi Produk Industri Agro dan Kimia Meningkatnya jumlah struktur iindustri Pengolahan Diversifikasi Produk Industri Agro, Kimia dan Manufaktur yang dapat dikembangkan di Meningkatnya kemampuan dan produk industri agro dan iondustri unggulan berbasis teknologi Meningkatnya jumlah industri manufaktur yang menerapkan SNI Meningkatnya Kemampuan SDM pelaku Industri agro dan industri berbasis manufaktur Terlaksananya sosialisasi divesifikasi produk industri agro dan kimia (kelapa, kelapa sawit, sagu, karet, nilam dan gambir) 2 Kab/Kota 500,000, kab/kota 530,80, kab/kota 300,000, kab/kota 400,000, Kab/Kota 200,000, Pameran Diversifikasi Produk Turunan Industri Agro dan Kimia Pengembangan Kapasitas Pelaku Industri Agro dan Kimia Pengujian Produk Agro dan Kimia di Provinsi Riau T O T A L Meningkatnya jumlah produk dan kualitas produk industri agro dan kimia yang dapat dipasarkan serta meningkatnya calon investor yang akan mengembangkan produk industri agro dan kimia di Tumbuh dan berkembangnya para pelaku industri agro dan kimia di Bertambahnya jumlah produk industri agro dan kimia yang sesuai dengan standar SNI yang telah ditetapkan 3 lokasi 500,000, Kab/Kota 350,000, jenis produk 200,000, ,845,760, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 83

181 Tabel 4.3 Plafon anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 206 NO URAIAN Belanja Pegawai,206,99,303, Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah,05,226,624, Belanja Bantuan Sosial 0,000,000, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa,4,953,795,638.50,648,463,070, Belanja Tidak Terduga 0,500,000, J U M L A H 5,069,34,793, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 IV-84

182 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KESEHATAN : RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN BELANJA DAERAH 87,20,556,63.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32,584,48, BELANJA LANGSUNG 54,626,074, URUSAN WAJIB 02 KESEHATAN 54,626,074, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tepenuhinya jasa surat menyurat selama 2 bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 2 bulan 2875 lembar 8,900, belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya; Belanja Paket /Pengiriman 240 kotak, ,000, buah, 343 Dus, 670 Buku, 90 Lusin, 00 Rol, 00 Rim, 90 Box, 0 tube, 0 set, 00 btl, 350 gulung 50 Unit,697,258, Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terlaksananya Bahan Bacaan dan Perundangundangan 2000 Eksemplar 50,000, Perundang-Undangan RS Jiwa Tampan Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyediaan makan dan minum 3296 porsi 75,000, rapat dan tamu makan dan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatkan Pengetahuan PNS Rumah Sakit Jiwa dan bisa mengembang ilmunya di Lingkungan Rumah Sakit Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa keamanan rumah sakit selama 2 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tepenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Dan Listrik sumber daya air dan listrik selama 2 bulan minum 02 Orang 45,46, Orang,073,430, bulan biaya telepon, 2 bulan biaya listrik, dan 2 bulan biaya Internet 729,960, Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Terpenuhinya kebutuhan tenaga RS 56 Orang,276,800, Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan dalam kondisi 500 kali servis 275,000, Kantor baik terawat selam 2 bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharannya kebersihan bangunan, M2 899,32, halaman, taman, selasar, ruang rawat RS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional 5 unit mobil 363,000, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Berfungsinya SIM RS RS Jiwa Tampan dalam menunjang pelayanan pasien secara normal 2 kali Pemeliharaan 78,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terpenuhinya dan Tersedianya kebutuhan Pakaian pada hari-hari Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur terpenuhinya akan kebutuhan jasmani dan rohani pegawai RSJT Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur Diklat Fungsional Teknis Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam memberikan service & pelayanan kepada masyarakat 420 Stel 247,000, Jenis Kegiatan 335,780, Kegiatan 39,940, Kegiatan 626,570, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 33

183 Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perencanaan Rumah Sakit Jiwa Dapat 2 Kali 00,000, Perencanaan Terselesaikan Dengan Baik Penguatan Pelaksanaan BLUD RS Jiwa Tampan sudah BLUD dengan Baik Dokumen 00,000, Pelatihan-Pelatihan Lain Yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan RS Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlatihnya Aparatur Rumah Sakit yang Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit 7 Pelatihan 378,86, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja RS Jiwa 2 Dokumen 00,000, Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD Tersusunnya RBA BLUD sesuai dengan Dokumen 75,000, peraturan dan perundang-undangan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring Evaluasi RS Jiwa Dokumen 50,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan yang akuntabel 7 Laporan 00,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 02 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan konseling dan testing HIV / AIDS Meningkatkan Pelayanan dan Penanggulangan bagi Penderita HIV/AIDS Dokumen 75,000, pasien 63,792, Home visit pasien Jumlah pasien jiwa kambuh menurun 60 kali 75,462, Terapi aktifitas kelompok Pasien miskin dan gelandangan psikotik 20 kali, 6 Ruang 36,84, mendapatkan therapy Terapi rekreasional pasien Meningkatnya aktifitas rehabilitasi pasien 8 kali 62,750, jiwa Pekan olah raga kesehatan rehabilitasi mental (PORKESREMEN) Meningkatnya aktifitas rehabilitasi pasien jiwa kali 64,37, Survei mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan Tercapainya indikator mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan RS kali 27,500, Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi Rapat Kerja 52 kali 200,000, pelayanan kesehatan jiwa Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi Administrasi Klaim Jamkesmas dan Jamkesda 2 kab/kota 00,000, Jamkesmas dan Jamkesda Dapat Terselesaikan Survey penilaian RS Kelas A Pendidikan RS. Jiwa Tampan RS. Kelas A Pendidikan dokumen 70,000, Penilaian akreditasi RS Terjadinya penilaian akreditasi RS Jiwa Dokumen 276,387, Tampan 02 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Meningkatnya pengetahuan masyarakat 8 jenis 324,000, Sadar Hidup Sehat mengenai RS jiwa Tampan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kesehatan Jiwa dan terbentuknya kelompok masyarakat peduli Keswa 60 kali 28,522, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pemulangan Pasien Yang Tidak Mampu Pasien miskin yang sudah sembuh dapat dipulangkan Penjemputan pasien gelandangan psikotik dan Pasien gelandangan psikotik dan pasung pasung dapat dijemput Pemakaman jenazah pasien miskin Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 70 kali 253,670, kali 23,872, kali 7,500, Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Ruang rawat inap sesuai standar unit 897,950, Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan Alat-alat Rumah 2 bulan 394,840, Sakit,, Tersedianya pengadaan tempat tidur psikatrik (Dana DAK) Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur (APBD) 200 unit 465,235, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Tersedianya perlengkapan ruang rawat inap 2 bulan,050,000, Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang RS Jiwa Tampan Tunggu Dan Lain-Lain) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan BBM dan gas selama 2 bulan 2 bulan 27,000, Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan bahan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat RS untuk pelayanan RSJT Pengadaan alat-alat kesehatan RS Terpenuhinya kebutuhan Alat Kesehatan Habis Pakai Rumah Sakit 2 bulan 202,226, bulan 39,704, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 34

184 Pengadaan Makan Minum Pasien Terpenuhinya makan dan minum pasien RS 82 orang pasien 2,996,750, selama 2 bulan RS Jiwa Pelayanan klinik tumbuh kembang anak dan remaja lebih maksiamalnya pelayanan klinik tumbuh kembang anak dan remaja 2 bulan 386,237, Pengadaan alat dan bahan terapi vocasional pasien DED dan Manajemen Konstruksi Gedung Poliklinik Pembangunan Gedung UPIP Pasien Yang Gelisah Bisa Mendapat Pendapatan Yang Lebih Layak dan sesuai dengan kondisi pasien tersebut Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Tersedianya ambulance untuk pelayanan kesehatan (Dana DAK) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan terapi vocasional rehabilitasi Jiwa dan napza bagi pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan provinsi Riau. 7 jenis kgt 233,235, Tersedianya DED Gedung Poliklinik Kgt,37,799, Unit 6,378,233, Unit 739,670, Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Limbah RS Jiwa dapat diolah sesuai Standar Baku Mutu Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Alat-alat kesehatan selalu dalam kondisi siap Rumah Sakit pakai Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan Penyelenggaraan Program Terapi Terlaksananya program terapi comuntas Communitas Narkoba narkoba/napza Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Pelayanan Kesehatan Persentase Terpenuhinya Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) Rumah Sakit T O T A L Unit 57,850, kali 33,000, orang 448,025, Kegiatan 6,000,000, ,20,556,63.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 35

185 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : KESEHATAN : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI BELANJA DAERAH 02,638,703,50.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,359,604, BELANJA LANGSUNG 83,279,099, URUSAN WAJIB 02 KESEHATAN 83,279,099, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Rasio luas bangunan kantor yang mendapat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan yang cukup Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Rasio bidang yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Rasio bahan bacaan yang disediakan Perundang-Undangan terhadap kebutuhan bahan bacaan/per-uu Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya bahan bakar mesin kendaraan dinas/operasional dan genset Penyediaan Makanan Dan Minuman Ketersediaan makan dan minum rapat dan tamu RS Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Daerah konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terpenuhinya keamanan seluruh gedung rumah sakit Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya Jumlah pemenuhan kebutuhan Dan Listrik jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Ketersediaan sarana dan prasarana informasi pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Terpenuhinya honorarium 20 orang tenaga SDM kesehatan dan 65 orang tenaga harian lepas Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Terpenuhinya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional dan ambulance Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan seluruh gedung rumah sakit Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya dan berfungsinya kembali peralatan kerja yang dalam kondisi kurang baik/rusak Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Tersedianya jasa service ambulance dan Dinas/Operasional kendaraan dinas/opeasional RS Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpenuhinya jasa sevice peralatan dan Gedung Kantor perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpenuhinya jasa service di dalam dan di Kantor luar gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan arsip, lemari, kursi di rumah sakit Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rasio aparatur yang menggunakan pakaian Perlengkapannya dinas beserta kelengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rasio aparatur yang menggunakan pakaian kerja lapangan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terpenuhinya pembinaan seni budaya dan jasmani rohani Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7 Kantor 50,000, Instalasi dan TU 5 Instalasi dan TU 350,000, ,000, m2 60,000, Instalasi dan 400,000, TU 2 bulan 30,000, bulan 400,000, Instalasi dan 375,000, TU 2 Bulan 400,000, Bulan 650,000, bulan 800,000, bulan 00,000, bulan 5,000,000, bulan 0,000, Bulan 600,000, Bulan 00,000, bulan 90,000, bulan 50,000, bulan 50,000, Instalasi dan TU 50,000, stel 250,000, stel 400,000, bulan 00,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 36

186 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terpenuhinya peningkatan kompetensi 2 Bulan 700,000, karyawan sesuai standar pelayanan minimal RS yaitu minimal per karyawan 20 jam per tahun > 60% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terpenuhinya jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja), Renstra, RKA, RBA, DPA SKPD dan perubahannya, APBN,APBN-P dan DAK 3 dokumen 40,000, dokumen 30,000, dokumen 60,000, Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit Peningkatan pelayanan keselamatan pasien (Pasien safety) RS Mengurangi dan mengetahui angka penyakit akibat kerja menuju zero accident 2 bulan 405,000, bulan 200,000, Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit Terlaksananya program pengendalian pencegahan infeksi (PPI) di rumah sakit Pengelolaan SIM - RS Terlaksananya sistem informasi rumah secara maksimal Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatus Terlaksananya Pelayanan Program PONEK Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit Rumah sakit 2 bulan 50,000, sistem 200,000, Paket 00,000, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Akreditasi Pelayanan RSUD Petala Bumi Versi Tahun Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Penyediaan Biaya Rujukan Parsial Pelayanan Pasien Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Terpenuhinya akreditasi dan BLUD rumah 00 Persen 400,000, sakit Penetapan tarif pelayanan sesuai unit cost dokumen 200,000, Terpenuhinya jumlah pasien miskin yang berobat ke RSUD Petala Bumi 2 bulan 300,000, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain) Tersedianya peralatan rumah tangga rumah sakit dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan Pengadaan Makan Minum Pasien Tersedianya kebutuhan makan dan minum pasien sesuai dengan standar gizi yang diperlukan Pengadaan obat dan perbekalan farmasi RSUD Petala Bumi Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD Petala Bumi Terpenuhinya obat generik dan non generik serta perbekalan farmasi lainnya untuk kebutuhan pasien rumah sakit Terpenuhinya alat kesehatan medis dan alat kesehatan non medis di Rumah sakit (APBD), Mayor surgery instrument set, USG 2 D, Sectio Caesar Set, Blanket Warm, UV Lamp For Room Sterilization, Bed Partus, Nebulizer dan Pengelolaan Kegiatan (Dana DAK) Peningkatan Pelayanan Sterilisasi Tersedianya bahan logistik kebutuhan sterilisasi/cssd seperti bahan material, alat penunjang sterilisasi Pembangunan Gedung Pelayanan Terpenuhinya DED landscape gedung pelayanan 5 lantai RSUD Petala Bumi Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala rumah sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Terpenuhinya pemeliharaan alat IPAL untuk Pengolahan Limbah Rumah Sakit pengolahan limbah RS Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Terpenuhinya pemeliharaan alat kesehatan Rumah Sakit medis rumah sakit 2 Paket 800,000, Bulan 629,099, bulan 23,000,000, Paket, 34 Unit 2,000,000, bulan 300,000, unit gedung 5 lantai 35,000,000, bulan 650,000, bulan 00,000, bulan 200,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 37

187 02 42 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya pelayanan kesehatan RS Petala Bumi 2 bulan 6,800,000, T O T A L 02,638,703,50.00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 38

188 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PEKERJAAN UMUM : DINAS BINA MARGA BELANJA DAERAH,58,772,398, BELANJA TIDAK LANGSUNG 44,000,000, BELANJA LANGSUNG,474,772,398, URUSAN WAJIB 03 PEKERJAAN UMUM,474,772,398, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor terrcapainya hasil pekerjaan yang maksimal 2 Bulan 400,000, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dinas 50,000, Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Sasaran dan Optimalisasi Dinas 700,000, Pekerjaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tercapainya Aparatur yang berwawasan dan Dinas 80,000, Perundang-Undangan taat hukum Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 2 bulan 500,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD konsultasi dan koordinasi keluar daerah 2 bulan 700,000, Data PPID dan Website Dinas Bina Marga Data PPID dan Website Dinas Binamarga 200,000, Penyediaan Profil SKPD Profil Dinas Bina Marga rofil Dinas Bina Marga, Leaflet, CD dan Dokumentasi Media Visual 50,000, Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Wilayah I Kelancaran Kegiatan UPT Bina Marga Wilayah UPT,000,000, I Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Wilayah II Kelancaran Kegiatan pada UPT Bina Marga Wilayah II,000,000, Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Wilayah Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT,000,000, III Wilayah III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya renovasi dan pengembangan Gedung,300,000, Kantor UPT. Pengujian Material Dinas Bina Marga Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 2 bulan 550,000, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Alat Kantor 2 bulan 50,000, Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium terpeliharanya alat kantor 2 bulan 400,000, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Alat-alat berat yang siap pakai untuk menunjang kegiatan UPT Wilyah I, II dan III Kegiatan 4,250,000, Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang UPT pengujian berjalan dengan lancar 34,208, Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian PDH Bagi PNS Bina Laporan 200,000, Perlengkapannya Marga Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian LINMAS Bagi PNS Bina Laporan 200,000, Marga Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur terjaganya kualitas kesehatan jasmani dan 2 bulan 50,000, rohani Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur Dinas Bina Marga 46 Orang 500,000, Diklat Fungsional Teknis Terlaksananya Peningkatan Diklat Fungsional Teknis Bagi Aparatur Dinas Bina Marga Kegiatan 500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 39

189 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Peningkatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kegiatan 500,000, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lakip Dinas Bina Marga Dokumen 55,000, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Smesteran yang Akurat Laporan 50,000, Pendataan barang milik daerah Tersedianya laporan Inventaris Barang Laporan 00,000, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Tersedianya laporan prognosis semester BM Laporan 50,000, Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahunan Laporan 50,000, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dokumen Revisi Renstra Dinas Bina Marga Tahun 206 Dokumen 50,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Laporan 55,000, Program/Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Dokumen Rapat Koordinasi Dinas Bina Marga Dokumen 330,000, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 2 Km 6,000,000, Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. 2 Km 0,000,000, Ifa Peningkatan Jalan Tembilahan - Khairiah Peningkatan Jalan Tembilahan - Khairiah 2 Km 2,000,000, Mandah - Sei Guntung Mandah - Sei. Guntung Peningkatan Jalan dari Panipahan - Sumut Peningkatan Jalan Panipahan - Sumut.3 Km 5,000,000, Pembangunan Jembatan Sei Mentawai pada Pembangunan Jembatan Sei. Mentawai Pada 50 M 5,000,000, ruas jalan Banjar datar - Rokan Ruas Jalan Banjar Datar - Rokan Peningkatan Jalan Yos Sudarso Peningkatan Jalan Yos Sudarso 0.50 Km 32,000,000, Peningkatan Jalan Kandis - Tapung Peningkatan Jalan Kandis - Tapung 2 Km 6,000,000, Peningkatan Jalan Tapung - Tandun Peningkatan Jalan Tapung - Tandun 3 Km 6,000,000, Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Sinaboi Peningkatan Jalan Bagan Siapi api - Sinaboi.5 Km 0,000,000, Peningkatan Jalan Teluk Meranti-Guntung Peningkatan Jalan Teluk Meranti - Guntung 2 Km 0,000,000, Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Teluk Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Teluk Kegiatan 5,000,000, Meranti-Guntung Meranti - Guntung Peningkatan Jalan Rantau Berangin - Tandun Peningkatan Jalan Rantau Berangin - Tandun 2 Km 0,000,000, Peningkatan Jalan Cerenti - Air Molek Peningkatan Jalan Cerenti - Air Molek 3 Km 5,000,000, Peningkatan Jalan Air Molek - Simpang Japura Peningkatan Jalan Air Molek - Sp. Japura 3 Km 3,000,000, Peningkatan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling (Sei. Peningkatan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling Km 5,000,000, Salak) (Sei. Salak) Peningkatan Jalan Tempuling (Sei. Salak) - Peningkatan Jalan Tempuling - (Sei. Salak) - Km 5,000,000, Tembilahan Tembilahan Peningkatan Jalan Air Hitam Raya Peningkatan Jalan Air Hitam Raya Km 5,000,000, Peningkatan Jalan SM. Amin Peningkatan Jalan SM. Amin,42 Km 2,563,220, Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru) Peningkatan Jalan Tuanku Tambusai Km 3,000,000, (pekanbaru) Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung 3 Km 5,000,000, Pembangunan Jalan Akses Jembatan Siak IV Peningkatan Jalan Akses Jembatan Siak IV 4 Km 5,000,000, (Pekanbaru) (Pekanbaru) Pembangunan Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin Peningkatan Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin 4 Km 0,000,000, (Pekanbaru) (Pekanbaru) Peningkatan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru) Peningkatan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru) 2 Km 2,500,000, Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning 9 Km 45,300,000, Peningkatan Duri - Simpang Jurong - Sei. Rangau Peningkatan Jalan Duri - Simpang Jurong - Sei. 2.5 Km 6,000,000, (Sontang) Rangau (Sontang) Peningkatan Simpang Buatan - Buatan Peningkatan Jalan Simpang Buatan - Buatan 4 Km 5,000,000, Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbar 2.5 Km 6,000,000, Peningkatan Simpang Buatan - Siak Sri Indrapura Peningkatan Jalan Simpang Buatan - Siak Sri 2 Km 3,000,000, Indrapura Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 40

190 Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - 2 Km 5,000,000, Mengkapan Mengkapan Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru - Bagan Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru - 3 Km 6,000,000, Jaya Bagan Jaya Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - 4 Km 20,000,000, Patapahan Petapahan Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai (Dumai) Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai.5 Km 0,000,000, (Dumai) Peningkatan Jalan Kota Dumai - Lubuk Gaung - Peningkatan Jalan Dumai - Lubuk Gaung -.5 Km 2,000,000, Sinaboi Sinaboi Peningkatan Jalan Sp. Minas - Perawang - Peningkatan JalanSp. Minas - Perawang - 6 Km 50,300,000, Meredan Meredan Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok Km 5,000,000, Peningkatan Enok - Batas Jambi Peningkatan Jalan Enok - Batas Jambi 2 Km 0,000,000, Peningkatan Jalan Mahato - Simpang Manggala Peningkatan Jalan Mahato-Simpang 2 Km 0,000,000, Manggala Peningkatan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah Peningkatan Jalan Simpang Kumu - Kota 2 Km 0,000,000, Tengah Peningkatan Jalan Bangkinang - Petapahan Peningkatan JalanBangkinang - Petapahan 2 Km 0,000,000, Peningkatan Jalan Peranap - Sp. IFA Peningkatan Jalan Peranap - Sp. IFA Km 5,000,000, Peningkatan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar Peningkatan Jalan Ujung Batu-Rokan-Batas 2 Km 0,000,000, Sumbar Peningkatan Jalan Muara Lembu - Pangkalan Peningkatan Jalan Muara Lembu-Pangkalan 2 Km 0,000,000, Indarung Indarung Peningkatan Rokan - Pendalian - Muara Takus Peningkatan Jalan Rokan-Pendalian-Muara 5 Km 25,000,000, Takus Peningkatan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - 2 Km 0,000,000, Sumut Bts. Sumut Pembangunan Jalan Sp. IFA - Batas Jambi Pembangunan Jalan Sp. IFA-Batas Jambi Km 5,000,000, Peningkatan Jalan Kota Tengah - Sei Rangau Peningkatan Jalan Kota Tengah - Sei. Rangau 2 Km 0,000,000, Peningkatan Sei. Pakning - Teluk Masjid - Peningkatan Jalan Sei. Pakning-Teluk Mesjid- 2 Km 0,000,000, Simpang Pusako Simpang Pusako Peningkatan Jalan Sorek - Teluk Meranti Peningkatan Jalan Sorek-Teluk Meranti 7 Km 44,724,970, Pembangunan Jalan Pekanbaru - Tenayan - Peningkatan Jalan Pekanbaru-Tenayan- 2 Km 5,000,000, Perawang Perawang Pembangunan Jalan Bagan Siapiapi - Teluk Piyai Pembangunan Jalan Bagan Siapiapi-Teluk 2 Km 0,000,000, (Kubu) Piyai (Kubu) Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu)- Km 0,000,000, Panipahan Panipahan Peningkatan Terminal Taluk Kuantan - Kari (Taluk Peningkatan Terminal Taluk Kuantan-Kari 2 Km 0,000,000, Kuantan) (Taluk Kuantan) Pembangunan Jembatan Sungai Sibam Pembangunan Jembatan Sungai Sibam Kegiatan 4,000,000, Pembangunan Jembatan Gantung Sei Rokan Pembangunan Jembatan Gantung Sei. Rokan 00 M 5,000,000, (Kec. Tangun) (Kec. Tangun) Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan 00 M 25,000,000, Mandah - Bente Mandah - Bente Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Bolak Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan 00 M 5,000,000, Raya - Sungai Raya Bolak raya - Sungai raya Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Lubuk Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan 00 M 5,000,000, Agung - Bts. Sumbar Lubuk Agung - Bts. Sumbar Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pembangunan Jembatan Gantung Desa 220 M 3,000,000, Sipungguk Sipungguk Peningkatan Jalan Sp. Langgam - Langgam - Sp. Peningkatan Jalan Sp. Langgam - langgam - 3 Km 5,000,000, Koran Sp. Koran Pembebasan Lahan dan Utilitas Kota Pekanbaru Pembebasan Lahan dan Utilitas Kota Paket 4,000,000, Pekanbaru Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Laporan 50,000, dan Jembatan (A) Jalan dan Jembatan (A) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Laporan 50,000, dan Jembatan (B) Jalan dan Jembatan (B) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Laporan 50,000, dan Jembatan (C) Jalan dan Jembatan (C) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Laporan 50,000, dan Jembatan (D) Jalan dan Jembatan (D) Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Jalan Analisa Dampak Lingkungan Pembangunan Laporan 50,000, dan Jembatan (E) Jalan dan Jembatan (E) Pengendalian Terhadap Kegiatan Pembangunan Pengendalian Kegiatan Pembangunan dan Paket 500,000, dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan dan Jembatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 4

191 Pengendalian Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengendalian Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan 500,000, Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam 20 M 2,500,000, Perencanaan Teknik Jalan (A) Perencanaan Teknik Jalan (A) Laporan 750,000, Perencanaan Teknik Jalan (B) Perencanaan Teknik Jalan (B) Laporan 750,000, Perencanaan Teknik Jalan (C) Perencanaan Teknik Jalan (C) Laporan 750,000, Perencanaan Teknik Jalan (D) Perencanaan Teknik Jalan (D) Laporan 750,000, Perencanaan Teknik Jalan (E) Perencanaan Teknik Jalan (E) Laporan 750,000, Peningkatan Jalan dalam Kota Pekanbaru Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru 2 Km 0,000,000, Peningkatan Jalan Alai - Sp. Kampung Balak - Peningkatan Jalan Alai - Sp. Kampung Balak - 2 Km 25,000,000, Pelabuhan Roro Pelabuhan Roro Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain 2 Km 0,000,000, Peningkatan Jalan Sp. Kampung Balak - Peningkatan Jalan Sp. Kampung Balak - 2 Km 5,000,000, Mengkikit Mengkikit Peningkatan Jembatan Ruas Jalan Teluk Kuantan - Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan 00 M 2,500,000, Cerenti Taluk Kuantan - Cerenti Pembangunan Jembatan Reteh Pembangunan Jembatan Sungai Reteh Kegiatan 25,000,000, Relokasi Jalan Rengat - Kuala Cinaku Relokasi Jalan Rengat - Kuala Cenaku 8 Km 0,000,000, Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru - Pembangunan Jembatan Gantung Kp. Baru - Kegiatan 4,500,000, Pulau Kopung Pulau Kopung Peningkatan Jalan Pedamaran - Panipahan Peningkatan Jalan Pedamaran - Panipahan 5 Km 7,500,000, Peningkatan Jalan Kota Lama - Sontang (DAK) Peningkatan Jalan Kota Lama - Sontang (DAK) 5 Km 25,300,000, Peningkatan Jalan Kota Lama - Simpang Suram Peningkatan Jalan Kota Lama - Simpang 5 Km 25,300,000, (DAK) Suram (DAK) Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain Km 5,000,000, Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato 5 Km 40,300,000, Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk 2.3 Km 0,000,000, Kandis Kandis Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. Ifa Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. Ifa Km 5,000,000, Peningkatan Jalan Rokan - Banjar Datar Peningkatan Jalan Rokan - Banjar Datar 2.5 Km 2,500,000, Pembangunan Jalan Banjar Datar - Batas Sumbar Peningkatan Jalan Banjar Datar - Batas Sumbar 5 Km 5,000,000, Peningkatan Jalan Pekan Heran - Pelor - Teluk Peningkatan Jalan Banjar Datar - Batas 2 Km 0,000,000, Kiambang - Mumpa Sumbar Peningkatan Jalan Batu Besurat - Tanjung - Peningkatan Jalan Batu Bersurat - Tanjung - 2 Km 0,000,000, Dusun Batas Dusun Batas Pembangunan Jembatan Inuman Pembangunan Jembatan Inuman 220 M 33,000,000, Pembangunan Jembatan Sumpur Pembangunan Jembatan Sumpur (lanjutan) 90 M 5,000,000, Pembangunan Jembatan Pangean Pembangunan Jembatan Pangean 220 M 35,000,000, Pembangunan jembatan gantung Desa Kuapan - Pembangunan Jembatan Gantung Desa 220 M 3,000,000, Koto Perambahan kab. Kab Kampar. Kuapan - Koto Perambahan Kab. Kampar Pembangunan jembatan gantung Desa Pangkalan Baru - Buluh Nipis kab. Kab Kampar Pembangunan Jembatan Gantung Desa Pangkalan Baru - Buluh Nipis Kab. Kampar 220 M 4,000,000, Pembangunan Jembatan Kota Lama Kab Rohul Pembangunan Jembatan Kota Lama Kab. 90 M 6,000,000, Rokan Hulu Pembangunan Jembatan Sungai Belading Pembangunan Jembatan Sungai Belading 80 M 0,000,000, Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung Pembangunan Jembatan Pulau Birandang - Pasar Pembangunan Jembatan Pulau Birandang - Kab Kampar Kec. Kab Kampar Timur Pasar Kab. Kampar Kec. Kab. Kampar Timur Pengawasan Peningkatan Jalan (A) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (A) Pengawasan Peningkatan Jalan (B) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (B) Pengawasan Peningkatan Jalan (C) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (C) Pengawasan Peningkatan Jalan (D) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan (D) 22 M 5,000,000, M 8,000,000, Dokumen,000,000, Dokumen,000,000, Dokumen,000,000, Dokumen,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 42

192 Pengawasan Peningkatan Jalan (E) terwujudnya Pengawasan peningkatan jalan Dokumen,000,000, (E) Pengawasan Pembangunan Jalan terwujudnya Pengawasan pembangunan Dokumen 500,000, jalan Pengawasan Pembangunan Jembatan terwujudnya Pengawasan pembangunan Dokumen,000,000, jembatan Perencanaan Teknik Jembatan Perencanaan Teknik jembatan Laporan 500,000, Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Dalu-dalu - Peningkatan Jalan Pasir Pengaraian - Dalu.5 Km 0,000,000, Bts Sumut Dalu - Bts. Sumut 03 8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Japura Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Km 5,000,000, Japura Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA Pemeliharaan Jalan Peranap - Sp. IFA Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan Km 2,500,000, Sumbar Batas Sumbar Pemeliharaan Rokan - Pendalian - Muara Takus Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian Km 5,000,000, Muara Takus Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Pemeliharaan Jalan Sei Pakning - Teluk Mesjid 60 Km 5,000,000, Sp. Pusako - Sp. Pusako Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama - Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama - Sp Km 2,500,000, Simpang Suram Suram Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti 78.0 Km 5,000,000, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kegiatan 20,000,000, UPT Wilayah I (Swakelola) Provinsi UPT Wilayah I (Swakelola) Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan UPT Wilayah I (Swakelola) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi 8 UPT Wilayah II (Swakelola) Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan 9 Jembatan UPT Wilayah II Program Penggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Wilayah I Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Prov, Riau pada kegiatan UPT Wilyah II Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Prov, Riau pada kegiatan UPT Wilyah II Kegiatan 2,500,000, Kegiatan 25,000,000, Kegiatan 2,500,000, (Swakelola) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Prov, Kegiatan 20,000,000, UPT Wilayah III (Swakelola) Riau pada kegiatan UPT Wilyah III Penanggulangan Keadaan Darurat Jalan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Kegiatan 2,500,000, Jembatan UPT Wilayah III kegiatan UPT Bina Marga Wilyah III (Swakelola) Pemeliharaan Jalan Sp. Beringin - Sp. Maredan - Pemeliharaan Jalan Sp. Beringin - Sp Km 5,000,000, Sp. Buatan Meredan - Sp. Buatan Pemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung - Pemeliharaan Jalan Dumai - Lb Gaung Km 3,000,000, Sinaboi Sinaboi Pemeliharaan Jalan Riau Pemeliharaan Jalan Riau 2.80 Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Imam Munandar Pemeliharaan Jalan Imam Munandar 7.68 Km 7,500,000, Pemeliharaan Jalan Telaga Biru (Tembilahan) Pemeliharaan Jalan Telaga Biru (Tembilahan).3 Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun 45.8 Km 5,000,000, Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Sp. Kab Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Sp. Kab Km 2,500,000, Siak Sri Indrapura Siak Sri Indrapura Pemeliharaan Jalan Sp. Kab Siak Sri Indrapura - Pemeliharaan Jalan Sp. Kab Siak Sri Indrapura Km 2,500,000, Mengkapan Mengkapan Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung 27 Km,500,000, Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Km 5,000,000, Tengah Tengah Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian - Tangun 2 Km 2,500,000, Batas Sumut - Bts. Sumut Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Pekanbaru 2 Km 0,000,000, Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuansing (Ruas Jl. Taluk Kuantan - Cerenti - Sp. Japura) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil (Ruas Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohil (Ruas Jalan Sp. Tanah Putih - Bagan Siapi api) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuansing (Ruas Jl Taluk Kuantan-Cerenti-Sp Japura) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil (Ruas Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohil (Ruas Jalan Sp. Tanah Putih - Bagan Siapi api) 250 M 3,000,000, M 5,000,000, Km,000,000, Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengawasan Pemeliharaan Jalan (B) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan 750,000, Kegiatan 750,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 43

193 Pengawasan Pemeliharaan Jalan (C) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan 750,000, Jembatan Pengawasan Pemeliharaan Jalan (D) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan 750,000, Jembatan Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan 500,000, Jembatan Pemeliharaan Jalan Kubang - Sp. Panam Pemeliharaan Jalan Kubang - Sp. Panam 2.50 Km 2,500,000, Pemeliharaan Fly Over Jalan Jendral Sudirman - Pemeliharaan Fly Over Jalan Jenderal 350 M 300,000, Nangka Sudirman - Nangka Pemeliharaan Fly Over Jalan Jendral Sudirman - Pemeliharaan Fly Over Jalan Jenderal 22 M 300,000, H. Imam Munandar Sudirman - H. Imam Munandar Pemeliharaan Jembatan Siak III Pemeliharaan Jembatan Siak III 560 M 2,000,000, Pemeliharaan Jembatan Siak I (Leighton) Pemeliharaan jembatan Siak I (Leighton) 750 M 2,000,000, Pemeliharaan Jembatan Rumbai Jaya Pemeliharaan Jembatan Rumbai Jaya 350 M,000,000, Pemeliharaan Jembatan Sungai Bangkinang Pemeliharaan Jembatan Sungai Bangkinang 80 M,000,000, Pengawasan Pemeliharaan Jalan (E) Pengawasan Pemeliharaan Jalan (E) Kegiatan 500,000, Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul (Ruas Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul 6,30 M,500,000, Jalan Tandun - Pasir Pengaraian - Bts. Sumut) (Ruas Jalan Tandun - Pasir Pengaraian - Bts. Sumut) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul ( Ruas Jl. Simpang Kumu - Kota Tengah) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul ( Ruas Jl. Simpang Kumu - Kota Tengah) 62,80,500,000, Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar (Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar ( Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar (Ruas Jalan Rantau Berangin - Tandun) Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar ( Ruas Jalan Bangkinang - Petapahan) 382,60 M,000,000, ,80 M,500,000, Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun 46,96 KM 7,500,000, Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian 6,59 KM 5,000,000, Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Batas 48,74 KM 5,000,000, Sumut Sumut Pemeliharaan Simpang Kulim - Simpang Batang Pemeliharaan Jalan Sp. Kulim - Sp. Batang Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 6.6 Km 0,000,000, Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul Km 5,000,000, Ifa Sp. IFA Pemeliharaan JalanTempuling (Sei. Salak) - Pemeliharaan Jalan Tempuling (Sei. Salak) Km 2,500,000, Tembilahan Tembilahan Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling.6 Km 5,000,000, (Sei. Salak) (Sei. Salak) Pemeliharaan Jalan Air Hitam Raya (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Air Hitam Raya 8 Km,000,000, (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Hangtuah (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Hang Tuah (Pekanbaru) 9.20 Km 3,000,000, Pemeliharaan Jalan Tuanku Tambusai Pemeliharaan Jalan Tuanku Tambusai 8 Km 2,500,000, (Pekanbaru) (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru) 4.50 Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru) 8.30 Km 2,000,000, Pemeliharaan Jalan SM. Amin (Pekanbaru) Pemeliharaan Jalan SM Amin (Pekanbaru) 5.50 Km 2,000,000, Pemeliharaan Jalan Pasir Putih Pemeliharaan Jalan Pasir Putih Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung 49.2 Km 3,500,000, Pemeliharaan Jalan Dumai - Sepahat Pemeliharaan Jalan Dumai - Sepahat Km 5,000,000, Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning 48 Km 5,000,000, Pemeliharaan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Pemeliharaan Jalan Sp. Tanah Putih - Bagan 72 Km 2,500,000, Siapiapi Siapi api Pemeliharaan Jalan Bagan Siapiapi - Sinaboi Pemeliharaan Jalan Bagan Siapi api - Sinaboi 36 Km 5,000,000, Pemeliharaan Jalan Cerenti - Air Molek Pemeliharaan Jalan Cerenti - Air Molek 5 Km 5,000,000, Pemeliharaan Duri - Simpang Jurong - Sei. Pemeliharaan Jalan Duri - Sp. Jurong - Sei Km 2,500,000, Rangau (Sontang) Rangu (Sontang) Pemeliharaan Jalan Simp. Lago - Simp Buatan Pemeliharaan Jalan Sp. Lago - Sp. Buatan Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Buatan Pemeliharaan Jalan Sp. Buatan - Buatan 0.4 Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Meredan Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang Km 2,500,000, Meredan Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala Pemeliharaan Jalan Mahato - Sp. Manggala Km 5,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 44

194 Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato Km 5,000,000, Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya Pemeliharaan Jalan Sei Akar- Bagan Jaya 56 Km 2,500,000, Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Pemeliharaan Jalan Pangakalan Kasai - LB Km 2,500,000, Kandis Kandis Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang. IFA Pemeliharaan Jalan LB Kandis - Sp. IFA 6.50 Km 2,500,000, Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Survey Leger Jalan Provinsi di (A) Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (A) Laporan 2,000,000, Survey Leger Jalan Provinsi di (B) Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (B) Laporan 2,000,000, Survey Leger Jalan Provinsi di (C) Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (C) Laporan 2,000,000, Survey Leger Jalan Provinsi di (D) Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (D) Laporan,500,000, Survey Leger Jalan Provinsi di (E) Survey Leger Jalan Provinsi di Prov.Riau (E) Laporan,000,000, Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen 500,000, Pemeriksaan Jembatan (BMS) Pemeriksaan Jembatan (BMS) Laporan,000,000, Survey IRMS Jalan Provinsi di Prov.Riau Survey IRMS Jalan Provinsi di Prov.Riau Laporan 5,000,000, Survey Simplifed Design Jalan (Swakelola) Survey Simplifed Design Jalan (Swakelola) Laporan 250,000, Program Pengujian Material/Bahan Konstruksi Pengujian Kualitas Konstruksi dan Kualitas Air 6 laporan Pengujian Kontruksi dan 4 laporan kualitas air sungai Program Pengembangan/Peningkatan Laboratorium Pengujian Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian Tersedianya Peralatan yang membantu Kegiatan T O T A L 650,000, ,000,000.00,58,772,398, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 45

195 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PEKERJAAN UMUM : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR BELANJA DAERAH 99,98,055, BELANJA TIDAK LANGSUNG 30,000,000, BELANJA LANGSUNG 96,98,055, URUSAN WAJIB 03 PEKERJAAN UMUM 59,607,055, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya hasil pekerjaan yang maxsimal Dinas 350,000, Penyediaan Komponen Instalasi Terciptanya stabilitas lingkungan perkantoran Dinas 00,000, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tercapainya sasaran dan optimalisasi Dinas 750,000, pekerjaan Pengelolaan Website SKPKD Tersedianya Website SKPD Laporan 30,000, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Terciptanya aparatur yang taat hukum Dinas 50,000, Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tercapainya sasaran dan optimalisasi Dinas 500,000, pekerjaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 2 bulan 75,000, Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Tercapainya kegiatan Kegiatan 500,000, Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terjaganya keamanan kantor dinas,500,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Fasilitas Telepon, Internet, Air dan Listrik yang dipergunakan Kantor 3,000,000, Penyediaan Profil SKPD Profil SKPD Laporan 50,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan pegawai dalam bekerja dinas,600,000, Penyediaan barang percetakan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tahun 75,000, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas Tahun 240,000, Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Tahun 250,000, Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Terpeliharanya peralatan kantor Tahun 50,000, perlengkapan kantor Pengadaan dan Pemasangan Gondola Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Bangunan 3,850,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dinas 300,000, Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Dinas 50,000, Tertentu Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental Tahun 60,000, Aparatur Sipil Negara Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 00,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan 50,000, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Adanya laporan keuangan semesteran yang akurat selesai 30,000, Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Adanya Pelaporan keuangan tahunan yang Laporan 30,000, Tahunan akurat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan CIPTADA Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Laporan 250,000, Penyusunan Rencana Kerja SKPD Renja SKPD Laporan 50,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 46

196 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD Terlaksananya Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan, Tata ruang dan Sumber Daya Air Laporan 400,000, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan dan Pengadaan Pompa Siak Kiri Paket B dan D Bunga Raya Meningkatkan potensi daerah irigasi sebagai lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka menunjang swasembada pangan melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Pompa Siak Kiri paket B dan D Bunga Raya Kab.Siak Pengendalian Kegiatan Bidang Irigasi Rawa Pengendalian dan Pembinaan Bidang Irigasi Rawa Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Sei. Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Silam Kab. Kampar Sei. Silam Kab. Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Uwai Pangoan Kab. Rehabilitasi Daerah Irigasi Uwai Pangoan Kab. Kampar Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Ranah Singkuang - Sei. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ranah Singkuang - Sirah dan Penyasawan Kab. Kampar Sei. Sirah dan Penyasawan Kab. Kampar 0.3 3,900,000, laporan 200,000, KM,000,000, KM 2,370,000, KM 2,220,000, Rehabilitasi Daerah Irigasi Petapahan - Tibun Rehabilitasi Daerah Irigasi Petapahan - Tibun 2.9 KM 3,000,000, Kab. Kampar Kab. Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Muara Jalai- Sei. Tanang Sawah Kab. Kampar Rehabilitasi Daerah Irigasi Muara Jalai- Sei. Tanang Sawah Kab. Kampar 2.9 km 2,900,000, Rehabilitasi Daerah Irigasi Lubuk Ambacang I dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Lubuk Ambacang I 300 M,000,000, II Kab. Kuantan Singingi dan II Kab. Kuantan Singingi Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sawah Kab. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sawah Kab. 300 M,000,000, Kuansing Kuantan Singingi Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Irigasi 300 M 2,750,50, Seberang Gunung Paing Seberang Gunung Paing Kab. Kuantan Singingi Peningkatan dan Rehabilitasi Daerah Rumbio Rehabilitasi Daerah Rumbio Taluk Kab. 300 M,000,000, Taluk Kab. Kuantan Singingi Kuantan Singingi Rehabilitasi Daerah Rawa Tanjung Sari Rehabilitasi Daerah Rawa Tanjung Sari 7000 M,000,000, Rehabilitasi Daerah Rawa Pengalihan Kab. Rehabilitasi Daerah Daerah Rawa Pengalihan 7000 M,000,000, Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Upih Kab. Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Upih Kab. 4 Km,000,000, Pelalawan Pelalawan Rehabilitasi Daerah Rawa Kuala Lemang Kec. Rehabilitasi Daerah Rawa Kuala Lemang Kec M,000,000, Keritang Keritang Rehabilitasi Daerah Rawa Belaras Kec. Mandah Rehabilitasi Daerah Rawa Belaras Kec M,000,000, Mandah Rehabilitasi Daerah Rawa Perigi Raja Rehabilitasi Daerah Rawa Perigi Raja 7000 M,000,000, Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Sokoi Rehabilitasi Daerah Rawa Sei. Sokoi 4 Km,000,000, Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Api-api, Temiang Kec. Bukit Batu Terpeliharanya jaringan rawa dalam rangka menunjang swasembada pangan melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi trio tata pada Daerah Rawa Api-api Bengkalis Kec Bukit Batu m,000,000, Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Bantan Air Kec. Bantan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Studi Kelayakan Teknis Air Baku di Inhil Selatan Kab. Inhil Studi Kelayakan Teknis Air Baku di Tasik Putri Puyu Kab. Kep. Meranti Terpeliharanya jaringan rawa dalam rangka menunjang swasembada pangan melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi trio tata pada Daerah Rawa Bantan Air kab. Bengkalis Kec Bukit Batu Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Inhil Selatan Kab. Inhil Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Tasik Putri Puyu Kab. Kep. Meranti Studi Kelayakan Teknis Air Baku di Kab. Rohil Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Kab. Rohil Studi Kelayakan Teknis Waduk Air Baku Tasik Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Anak Penyagun Kec. Rangsang Kab. Kep Meranti Teknis Air Baku di Tasik Anak Penyagun Kec. Rangsang Kab. Kep. Meranti m,000,000, Laporan 500,000, Laporan 500,000, Laporan 500,000, Laporan 500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 47

197 Kelayakan Teknis dan DED Waduk Air Baku Air Baku Sei Tohor Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep Meranti Dokumen Perencanaan Teknis dan Kelayakan Teknis Air Baku di Sei Tohor Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti Laporan 500,000, Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air ( DSDA ) Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Oprasional Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Pembangunan Turap di Danau Raja Pembangunan Turap di Danau Raja Kab. Indragiri hulu Program Pengendalian Banjir Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir Kuantan di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Pembangunan pengaman tebing sungai di Desa Seberang Pantai Kuantan di Desa Seberang Pantai Pembangunan Turap Makam Datuk Rambe di Pembangunan Turap Makam Datuk Rambe di 3 Sungai Majo Pusako Kec. Kubu Babusalam Kab. Sungai Majo Pusako Kec. Kubu Babusalam Rokan Hilir Kab. Rokan Hilir Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir Pembangunan Turap Tebing di kec. Pangean kab. Pembangunan Turap Tebing di kec. Pangean Kuantan Singingi di desa Pulau Rengas kab. Kuantan Singingi di desa Pulau Rengas Pembangunan Pengaman Pantai Aset Bersejarah Makam Datuk Laksamana di Kab. Bengkalis Pengaman Tebing Sungai Kampar Untuk Gelombang Bono Kab. Pelalawan Pengaman Tebing Sungai gaung di Teluk Pinang 8 Kec. GAS Kab. Inhil Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan di Desa Banjar Padang Pengendali Banjir di Kec. Bangkinang Kab. 0 Kampar Bangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Sapat Kab. Indragiri Hilir Pembangunan Turap Pasar Rimbo Melintang Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan 4 di Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Pembangunan pengaman Tebing Sungai di Desa 7 Buatan II Kec. Koto Gasib Pembangunan Leoning Parit 3 Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai Aset Bersejarah Makam Datuk Laksamana di Kab.Bengkalis untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai Terbangunnya Pengaman Tebing sungai Kampar Untuk Gelombang Bono Kab. Pelalawan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai gaung di Teluk Pinang Kec. GAS Kab. Inhil Pembangunan Turap Tebing di kec. Pangean kab. Kuantan Singingi di desa Pulau Rengas Pengendali Banjir di Kec. Bangkinang Kab. Kampar Bangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Sapat Kab. Indragiri Hilir Pembangunan Turap Pasar Rimbo Melintang Kab. Rokan hilir Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai di Desa Buatan II Kec.Koto Gasib (Lanjutan) untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing sungai Pembangunan Leoning Parit 3 Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir (Lanjutan) Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Pembangunan Pengaman Tebing Sungai di Desa Danau Baru Indragiri di Desa Danau Baru Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Pembangunan Pengaman Tebing Sungai di Desa Gumanti Kec.Peranap Indragiri di Desa Gumanti Kec.Peranap Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Pembangunan Pengaman Tebing Sungai di Pasar Peranap Kec. Peranap Indragiri di Pasar Peranap Kec. Peranap Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri Pembangunan Pengaman Tebing Sungai di Batu Rijal Hilir Kec. Peranap Indragiri di Batu Rijal Hilir Kec. Peranap Pengendalian Kegiatan Bidang Sungai, Pantai Pengendalian dan Pembinaan Bidang Sungai, dan Danau Pantai Dan Danau Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Pembangunan Turap Pengaman Tebing Indragiri di Desa Pulau Palas Kecamatan Sungai Indragiri di Desa Pulau Palas Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Pembangunan Turap Desa Bolak Raya Kec. Pembangunan Turap Desa Bolak Raya Kec. Mandah Mandah Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Air Hitam Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Air Kota Pekanbaru Hitam Kota Pekanbaru Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Kampar di Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan 2 Kegiatan 300,000, M 3,000,000, M 3,000,000, M,000,000, M 2,000,000, M,500,000, M 3,000,000, m 3,000,000, M 5,000,000, M 2,500,000, M,000,000, Kegiatan 3,000,000, M 2,500,000, M 2,000,000, M 3,000,000, m 2,000,000, M 3,000,000, M 2,000,000, M,000,000, M,000,000, M,500,000, laporan 50,000, M 3,000,000, m,500,000, M 4,400,000, M 2,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 48

198 Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai di Tanjung Motong Kab. Kep. Meranti Terlaksananya Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai di Tanjung Motong Kab.Kepulauan Meranti untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai 20 m 6,000,000, Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Kec. Bukit Batu Terbangunnya Pengendali Banjir di Banjir di Kota Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya limpasan air hujan dan banjir Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Kec. Bukit Batu untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai 20 m 2,500,000, m 2,000,000, Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kiri di Domo Pembangunan Pengaman Pantai Meskom Kec. Bantan Kab. Bengkalis Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Jumrah Kec. Rimbo Melintang Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Sedinginan Kec. Tanah putih Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan di Desa Sintong Kec. Tanah putih Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Kampar Kiri di Domo Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai Meskom Kec.Bantan Kab.Bengkalis untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai Bangunan Pengaman Sungai Rokan di Jumrah Kec. Rimbo Melintang Kab Rohil Bangunan Pengaman sungai Rokan di Sedinginan Kec Tanah Putih Kab Rokan Hilir Bangunan Pengaman Tebing Sungai Desa Sintong Kec. Tanah putih Untuk Pengamanan Permungkiman Dan Fasilitas Umum Dari Bahaya Erosi dan Abrasi Pantai 55 M 2,500,000, m 5,000,000, M 2,000,000, M 2,000,000, M 2,000,000, Pembangunan Pengaman Pantai di Pergam Kec. Rupat Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai di Pergam Kec.Rupat untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai Pembangunan Pengaman Sungai Dumai Kota Dumai Pembuatan bangunan Pengaman Sungai Dumai Kota Dumai Pembangunan Pengaman Pantai Purnama Kec. Pembuatan bangunan Pengaman Pantai Dumai Barat Purnama Kec Dumaia Barat Kota Dumai Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Desa Siberobah Kec. Gunung Toar Kuantan Desa Siberobah Kec. Gunung Toar 75 m 4,000,000, M 2,000,000, M 2,000,000, M 2,500,000, Pembangunan Tebing Sungai Desa Ranah Baru Kabupaten Kampar Pembuatan Turap tebing sei. Kampar Desa Padang Mutung Kec. Kampar Pembangunan Turap (Pengecil Muara Sungai) Desa Sungai Simbar Kateman Kabupaten Inhil Terbangunnya Tebing Sungai Desa Ranah Baru Kabupaten Kampar Terbangunnya Turap tebing sei. Kampar Desa Padang Mutung Kec. Kampar Pembangunan Turap (Pengecil Muara Sungai) Desa Sungai Simbar Kateman Kabupaten Inhil 90 M 3,000,000, M 3,000,000, M 3,000,000, Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Rokan di Desa Sekela di Kec. Tanah Putih Pembuatan Bangunan Pengaman Tebing Sungai Rokan Di Sekeladi Kab Rokan Hilir Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Kampar Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar Timur Kab. Kampar Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar Kampar Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kampar Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar Kab. Kampar Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Permai Kab. Kampar Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Kampung Tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Muara Jalai - Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Permai Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Kampung Tengah Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Muara Jalai - Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar 70 M 3,000,000, M 2,500,000, M 2,500,000, M 2,500,000, M 2,500,000, M 2,500,000, M 2,500,000, M 2,500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 49

199 Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Pembangunan Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Santul Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Pembangunan Pengaman Pantai Centai Kab. Kep Meranti Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Terbangunnya Turap Penahan Tebing Sungai Kampar Desa Santul Kec. Kampar Utara Kab. Kampar Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai Centai Kab.Kepulauan Meranti untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai 75 M 2,500,000, M 2,500,000, m 5,000,000, Pembangunan Pengaman Pantai Belitung Kab. Kep Meranti Terlaksananya Pembangunan Pengaman Pantai Belitung Kab.Kepulauan Meranti untuk pengamanan permukiman dan fasilitas umum dari bahaya erosi dan abrasi tebing pantai 00 m 5,000,000, Revitalisasi dan Pemeliharaan Operasional Terbangun dan Terpeliharanya Peralatan Pos Peralatan Pos Hidrologi dan Hidrometri Wilayah Hidrologi dan Hidrometri WS Siak Sungai (WS) Siak Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Perkotaan Perkotaan Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Pembangunan Jalan Poros Desa 0 Kabupaten Se-Pembangunan Jalan Poros di beberapa desa yang berada di dalam 0 Kabupaten di Pembuatan Sumur Bor Tersedianya Sarana air bersih di Kab. Kep. Meranti Peningkatan Infrastruktur Permukiman Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perdesaan di Kota Pekanbaru permukiman di Kota Pekanbaru Peningkatan Infrastruktur Permukiman Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perdesaan di Kabupaten Kampar Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Kampar Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Pelalawan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Siak Tewujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Pelalawan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Siak Kegiatan 2,000,000, Kegiatan 24,000,000, Kegiatan 00,000, Kabupaten 0,000,000, Unit,800,000, Kota 28,676,000, Kabupaten 9,900,000, Kecamatan 3,000,000, Kecamatan 3,000,000, Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Kuantan Singingi Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Indragiri Hilir Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hulu Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hilir Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kota Dumai Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bengkalis Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Meranti Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Kuantan Singingi Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Kabupaten Indragiri Hilir Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hulu Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Rokan Hilir Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kota Dumai Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bengkalis Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Merant Kabupaten 0,3,000, Kabupaten 3,664,000, Kecamatan 3,90,000, Kabupaten 8,072,322, Kecamatan 5,000,000, Kecamatan 3,335,000, Kecamatan 7,000,000, Peningkatan Infrastruktur Perdesaan kabupaten Indragiri Hulu Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan di Kabupaten Indragiri Hulu Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Perumahan Permukiman Perdesaan di 03 3 Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Ke-PU-AN Pengadaan Fasilitas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Tersedianyan Fasilitas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Rakor Pembinaan Jasa Konstruksi se - Kabupaten Rakor Pembinaan Jasa Kosntruksi se - Provinsi / Kota Riau Kabupaten 5,200,000, Laporan 250,000, Tahun 00,000, Tahun 50,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 50

200 Sosialisasi PIP2B Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sosialisasi dan Publikasi Tahun 50,000, Riau Publikasi informasi Permukiman dan Bangunan Gedung Publikasi dan Informasi Permukiman dan Bangunan Gedung Tahun 300,000, Pengelolaan Unit Kerja Tim Pembina Jasa Konstruksi Terlaksananya Pengelolaan Unit Kerja Tim Pembina Jasa Konstruksi Tahun 200,000, Pengelolaan UPT Air Minum Pekanbaru Selatan Tersedianya Air Minum untuk Kebutuhan Masyarakat Pekanbaru Selatan 4,500,000, Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Program Pembangunan ke-pu-an Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Program Dinas Laporan 200,000, Pengelolaan UPT Gedung PIP2B Terkelolanya Kantor PIP2B Tahun 750,000, Pengelolaan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan - kegitan Pembinaan Jasa Konstruksi & SDM Tahun 50,000, Sinkronisasi Program Bidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Dukungan program kegiatan sinkronisasi pembangunan bidang keciptakaryaan, tata ruang dan sumber daya air se-provinsi Riau Tahun 442,000, Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Kegiatan 5,000,000, Pengelolaan Rusunawa Pekerja Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Kegiatan,000,000, Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM Perencanaan Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM Tersedianya program Penyediaan air minum mendukung penyehatan PDAM Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Rokan Tersedianya sarana dan prasarana air minum Hilir di kab.rokan hilir Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Rokan Tersedianya sarana dan prasarana air minum Hulu di Kab. Rokan hulu Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Indragiri Hulu di kab. Indragiri hulu Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kota Dumai Tersedianya sarana dan prasarana air minum di kota dumai Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Bengkalis di kab.bengkalis Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Bengkalis di kab.bengkalis Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Kep. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Meranti di kab.kep. Meranti Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Kampar di kab.kampar Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Siak Tersedianya sarana dan prasarana air minum di kab. Siak Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Pelalawan di kab. Pelalawan Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kab. Tersedianya sarana dan prasarana air minum Kuantan Singingi di kab.kuantan Singingi Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Kota Tersedianya sarana dan prasarana air minum Pekanbaru di Kota Pekanbaru Pembangunan SPAM IKK di Tersedianya infrastruktur Bangunan SPAM IKK di Pengadaan dan Pemasangan Pipa SPAM Tersedianya sarana dan prasarana air minum Regional I Pekan Kampar SPAM Regional I Pekan Kampar Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Kampar Kab. Kampar Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Indragiri Hulu Kab.Indragiri Hulu Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hilir Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Rokan Hulu Kab. Rokan Hulu Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Rokan Hilir Kab. Rokan hilir Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Kep. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Meranti Kab. Kep. Meranti Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kota Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Dumai Kota Dumai Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Kuansing Kab.Kuantan Singingi Pengadaan dan Penyediaan Air Bersih Kab. Siak Tersedianya sarana dan prasarana Air Bersih Kab. Siak 3 Laporan 500,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 2,000,000, Bangunan 0,000,000, Jaringan 5,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Jaringan 2,000,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 5

201 03 40 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan Terbangunnya Sarana dan prasarana air 2 56,686,223, minum Percepatan Pembangunan SPAM Regional Tercapainya Percepatan Pembangunan SPAM Laporan 300,000, Regional 04 PERUMAHAN 278,04,000, Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Manajemen Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Tersedianya perumahan yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah Terbangunnya rumah sehat layak huni (RSLH) sesuai dengan kaidah-kaidah teknis pembangunan perumahan 2000 unit 40,000,000, unit 0,000,000, Pengadaan Infrastruktur Rusunawa Tercapainya Infrastruktur yang Memadai Kegiatan 2,500,000, Program Lingkungan Sehat Perumahan Survey dan Perencanaan Program Bidang Terwujudnya Laporan Data Program Laporan,000,000, Permukiman dan Perumahan Perencanaan Bidang Perumahan dan Permukiman Prov. Riau Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Pembangunan Drainase Kota Tembilahan Terlaksananya pembangunan Drainase Kota Tembilahan Pembuatan drainase desa hang Tuah Perhentian Terlaksananya Pembuatan Drainase Desa raja Kab. Kampar Hang Tuah Perhentian Raja Kab. Kampar Drainase Kota Pangkalan Kerinci Terlaksananya pembangunan Drainase Kota Pangkalan Kerinci Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Pekanbaru Paket A Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket B Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket B Pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hilir Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hilir Pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hulu Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hulu Pembangunan Drainase Kabupaten Indragiri Hilir Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Indragiri Hilir Pembangunan Drainase Kabupaten Indragiri Terlaksananya pembangunan Drainase Hulu Kabupaten Indragiri Hulu Pembangunan Drainase Kota Dumai Terlaksananya pembangunan Drainase Kota Dumai Pembangunan Drainase Kabupaten Bengkalis Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Bengkalis Pembangunan Drainase Kabupaten Kepulauan Terlaksananya pembangunan Drainase Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti Pembangunan Drainase Kabupaten Kampar Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Kampar Pembangunan Drainase Kabupaten Siak Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Siak Pembangunan Drainase Kabupaten Pelalawan Terlaksananya pembangunan Drainase Kabupaten Pelalawan Pembangunan Drainase Kabupaten Kuantan Terbangunnya Drainase di Kab. Kuantan Singingi singingi Sinkronisasi Program Nasional dalam Tercapainya Sinkronisasi Program Nasional Pembangunan Infrastruktur berbasis dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Pemberdayaan Masyarakat di Prov. Riau Saluran 4,750,000, Saluran,750,000, Saluran,00,000, Saluran 5,000,000, Saluran 5,000,000, Kabupaten 8,500,000, Saluran 3,000,000, Saluran 2,000,000, Kabupaten 4,700,000, Saluran 2,000,000, Saluran 6,000,000, Saluran 20,000,000, Saluran 5,520,000, Saluran 3,000,000, Saluran 3,500,000, Kabupaten 8,900,000, Laporan 500,000, Pembangunan TPA Sistim sanitary landfill di Terlaksananya Pembangunan TPA Sistim 2,65,000, sanitary landfill di Pembangunan Drainase Kota Pekanbaru Terbangunnya Drainase Kota Pekanbaru Kota 6,679,000, PENATAAN RUANG 64,20,000, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Revitalisasi Masjid Raya Kota Pekanbaru Tersedianya Pembangunan Masjid Raya Bangunan 5,000,000, Masjid terapung kelurahan teluk belitung kec. Tersedianya Pembangunan Masjid Terapung Bangunan 0,000,000, Merbau kab. Kep. Meranti Pembangunan Museum Perempuan (Tahap I) Terlaksananya Pembangunan Museum Bangunan 5,000,000, Perempuan Pembangunan Gedung Akademi Kesenian Tersedianya Pembangunan Akademi Bangunan 3,000,000, Melayu Kesenian Melayu Riau Renovasi Mesjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru Tersedianya Pembangunan Masjid Agung An- Bangunan 7,500,000, Nur Pembangunan Ruang Kuliah UMRI Tersedianya Pembangunan Ruang Kuliah Bangunan 5,000,000, UMRI Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 52

202 Pembangunan Kantor LPJK Tersedianya Pembangunan Kantor LPJK Bangunan 5,250,000, Pembangunan Gedung Korpri Tersedianya Pemangunan Gedung KORPRI Bangunan 2,000,000, Pembangunan Mesjid Jannatul Firdaus Kel. Tersedianya Pembangunan Masjid Jannatul Bangunan 650,000, Terkul Kec. Rupat Kab. Bengkalis Firdaus Pekerjaan Pembangunan Asrama Ponpes Tersedianya Pembangunan Asrama Pompes Bangunan 465,000, Salafiyah'adatudaraen Desa Suhada Kecamatan Enok Salafiyahaadatudaraen Pembangunan Mesjid Al- Mutaqin Perum Graha Rajawali Permai RW Kel.Delima Tampan Tersedianya Pembangunan Masjid Al- Mutaqin Bangunan 900,000, Pembangunan Pos Yandu Jl. Merpati Sakti Tersedianya Pembangunan Posyandu Bangunan 290,000, Tampan Peningkatan Mesjid Mukhlisin Jl. Banda aceh Tersedianya Pembangunan Masjid Mukhlisin Bangunan 500,000, Pembangunan MDA Nurul Huda Meranti Pandak Tersedianya Pembangunan MDA Nurul Huda Bangunan 450,000, Rumbai Pesisir Pembangunan Balai Adat Kenegerian Benai Tersedianya Pembangunan Balai Adat Bangunan 540,000, Kenegarian Benai Peningkatan Mesjid Al Amin Kec.Marpoyan Tersedianya Pembangunan Masjid Al Amin Bangunan 350,000, Damai Peningkatan Pembangunan Mesjid Al-Thahiriyah Tersedianya Pembangunan Masjid Al Bangunan 375,000, Jl.Indrapuri Rejosari Thahiriyah Pembangunan Mesjid Al- Busthan Dusun Lubuk Tersedianya Pembangunan Masjid Al Busthan Bangunan 500,000, Meriak Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Rehab Rumah Ibadah HKBP Tangkerang Tersedianya rehabilitasi Rumah Ibadah HKBP Bangunan 250,000, Tangkerang Pembangunan Masjid AlHikmah Kel. Sidomulyo Tersedianya Pembangunan Masjid Al Hikmah Bangunan 20,000, Barat Kec. Tampan Pembangunan Musholla Nurul Iman Komplek Tersedianya pembangunan Mushollah Nurul bangunan 475,000, Perumahan Paris Athaya Pratama Iman Pembangunan Musholla Komplek Perumahan Tersedianya Mushollah komplek Perum bangunan 470,000, Citra Graha Permai II CitraGraha Permai II Pembangunan Panti Asuhan Salsabilah Tersedianya pembangunan panti asuhan bangunan 60,000, Kabupaten Pelalawan Salsabillah Rehabilitasi TK Inayah Tangkerang Tengah Jalan Tersedianya rehabilitasi TK Inayah bangunan 950,000, Paus Pembangunan MDA Mesjid Nurul Muchlisin Tersedianya pembangunan MDA Mesjid bangunan,400,000, Jalan Ikan Mas Pekanbaru Nurul muchlisin Pembangunan Gedung Serba Guna Masjid Tersedianya pembangunan gedung bangunan 3,000,000, Hidayatullah Tangkerang Selatan serbaguna Mesjid Hidayatullah Renovasi Masjid An Najah Jalan Banda Aceh Tersedianya pembangunan Mesjid An Najah bangunan,500,000, Tangkerang Utara Selatan Pembangunan MDA Arasy JI. Budi Rahayu Kel Tersedianya pembangunan MDA Arasy bangunan 220,000, Rejosari Kec Tenayan Raya Pembangunan Mesjid Zakaria Tersedianya Pembangunan Masjid Zakaria Bangunan 600,000, Pembangunan Mesjid AI Isiah Kel.Dalu-Dalu, Kec. Tersedianya Pembangunan Masjid Al Isiah Bangunan 500,000, Tambusai, Rokan Hulu Pembangunan Mesjid Desa Koto Tandun Tersedianya Pembangunan Masjid Desa Koto Bangunan 600,000, (Langgak) pada ruas Jalan Provinsi Tandun Rehabilitasi Berat Masjid Darul Fallah SMKN Tersedianya Pembangunan Masjid Darul Bangunan 275,000, Pertanian Terpadu Falah Rehabilitasi Gereja HKBP JL Gereja Kec. Bangko, Tersedianya Pembangunan Gereja HKBP Bangunan 50,000, Bagan Barat Rehabilitasi Masjid Ar-Rahman, Desa Balai Tersedianya Pembangunan Masjid Ar- Bangunan 600,000, Pungut Kec. Pinggir Rahman Pembangunan Masjid Baiturrahim, pangkalan Tersedianya Pembangunan Masjid Bangunan 575,000, Kerinci Baiturrahim Rehabilitasi Berat Surau Darus Salam JI. Prof Teredianya Rehabilitasi Berat Surau Darus Bangunan 275,000, M.Yamin, Kel Tembilahan Hilir, Kec Tembilahan Salam Pembangunan Mesjid Kel. Sungai Salak, Kec. 5 Tempuling - Indragiri hilir Penyelesaian Pembangunan Masjid Baitul 6 Muttaqin Jl.Karya Mandiri Kertama Pembangunan Gedung Pertemuan Warga IKKM 7 JL.Bathin Bertuah Duri Renovasi Masjid Amal Bakti RT 2 Kel.Basilam 8 Baru Kec.Sungai Sembilan Dumai Tersedianya Pembangunan Masjid Kel.Sungai Salak Bangunan 300,000, Tersedianya Pembangunan Masjid Baitul Bangunan 330,000, Muttaqin Tersedianya Pembangunan Gedung Bangunan,200,000, Pertemuan Warga IKKM Tersedianya Pembangunan Masjid Amal Bakti Bangunan 650,000, Pembangunan Lembaga Adat Melayu Kep. Meranti Tersedianya pembangunan Lembaga Adat Melayu bangunan 2,500,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 53

203 Rehabilitasi Rumah Suluk di Desa Bagan Cempeda Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir Tersedianya rehabilitasi rumah suluk bangunan 500,000, Pembangunan Gedung DPRD Tersedianya pembangunan Gedung DPR bangunan 50,000,000, Program Penataan Ruang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Ex. Kantor Dinas PU Tersedianya RTH EX. Kantor Dinas PU RTH 0,000,000, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Tersedianya RTH Kec. Siak Kecik RTH 3,000,000, Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Siak Kecil, Kab. Bengkalis Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Tersedianya RTH Kec. Pinggir RTH 500,000, Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Pinggir, kab. Bengkalis Revitalisasi Kawasan Tradisional Bersejarah Tersedianya Reviltalisasi Kawasan Tradisional Kawasan 5,000,000, Benteng Tuanku Tambusai, Kab. Rohul Benteng Tuanku Tambusai Penyusunan RTBL Kawasan Pintu masuk Barat Kab. Siak di Kec. Minas Tersedianya Penyusunan RTBL Kawasan Pintu Masuk Barat Kab. Siak Laporan 250,000, Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang Kota Pekanbaru Tersedianya RTH Kaca Mayang RTH 9,000,000, Ruang Terbuka Hijau Air Molek Kab. Indragiri Tersedianya RTH Air Molek RTH,000,000, Hulu 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 50,000, Program Pengembangan Data/Informasi Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terpublikasinya Data/Informasi Dinas 50,000, T O T A L 99,98,055, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 54

204 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 URUSAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN SKPD KODE : PERENCANAAN PEMBANGUNAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA DAERAH 88,656,082, BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,59,200, BELANJA LANGSUNG 62,064,882, URUSAN WAJIB 05 PENATAAN RUANG 3,000,000, Program Penataan Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Dokumen 750,000, Strategis Kuala Enok - Pulau Burung Strategis Kuala Enok - Pulau Burung Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Dokumen 750,000, Strategis Industri Tenayan Strategis Industri Tenayan Pengendalian dan Monev Pemanfaatan Ruang Terkendalinya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota se Dokumen,500,000, PERENCANAAN PEMBANGUNAN 59,064,882, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran surat menyurat di kantor lembar materai, 6000 lembar prangko, 24 paket pengiriman 85,30, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 2 bulan 97,500, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggadaan 2 bulan 577,783, Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik untuk 2 bulan 687,005, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya kinerja pegawai Bappeda 2 bulan 854,480, Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai 2 bulan 203,500, Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya konsumsi rapat, tamu, kegiatan 2 bulan 650,000, dan pegawai Bappeda Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi, 2 bulan 3,835,250, Daerah konsultasi, FGD, sosialisasi ke seluruh Provinsi se Indonesia dan seluruh Kabupaten/kota se Indonesia Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kantor yang aman dan nyaman 2 bulan 544,500, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik selama 2 bulan 2 bulan 95,060, Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD Terlaksananya Kehumasan dan sekretariat PPID Bappeda prov riau Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, efisien, dan efektif Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Terlaksananya 50,000, Kehumasan dan sekretariat PPID Bappeda prov riau 2 bulan 77,930, bulan 477,950, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan 2 bulan 684,376, Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk 2 bulan 686,5, kesehatan pegawai Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatnya kinerja pegawai 2 bulan 24,395, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor Bappeda Prov. paket meubeler 250,000, Riau dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Bappeda Prov. Riau kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya mobil jabatan untuk para pejabat struktural Bappeda 2 bulan 275,880, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor Bappeda 2 bulan 507,292, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 55

205 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Meningkatnya fungsi gedung kantor Bappeda guna meningkatkan kinerja pegawai gedung 40,000, Penyusunan Sistem Manajemen Kepegawaian Bappeda Terwujudnya Sistem Manajemen e- kepegawaian dilingkungan Bappeda Prov Riau aplikasi 350,000, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai Bappeda Prov. Riau Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani Pegawai Bappeda Prov. Riau Pengadaan Pakaian Olahraga dan Tersedianya pakaian olahraga pegawai Perlengkapannya Bappeda Prov. Riau Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda 70 stel 98,000, bulan 76,000, stel 98,000, Orang 200,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumen 00,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dokumen 99,000, Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tersusunnya Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja Bappeda Tahun Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Untuk Termanfaatkannya Dokumen Data dan Mendukung Penyususnan RKPD Informasi untuk Mendukung Penyusunan RKPD Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Statistik, Terkoordinasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Pelaporan dan Evaluasi evaluasi Penyusunan data statistik Termanfaatkannya data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Termanfaatkannya data SIPD sebagai pedoman perencanaan pembangunan Penyusunan Data Spasial Informasi Termanfaatkannya Data Spasial untuk Pembangunan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Prov. Meningkatnya Kinerja Pegawai Bappeda Riau Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau Terdistribusinya Informasi Mengenai Perencanaan Pembangunan Dokumen 00,000, Dokumen 00,000, Dokumen 304,542, Dokumen 52,000, Dokumen 840,000, Dokumen 536,000, Dokumen 562,700, Bulan 550,000, eks 500,000, Penyediaan Buku Agenda dan kalender Bappada Peningkatan Kenyamanan Lingkungan Kerja 325,000, Pengelolaan Perpustakaan BAPPEDA Provinsi Riau Terkelolanya Perpustakaan Bappeda Provinsi Riau dengan baik dan benar Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Berjalannya Pengoperasian Simpul Jaringan Riau Geospasial di Upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Meningkatnya penggunaan teknologi Pembangunan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Profil Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Tersedianya data dan laporan pembangunan yang akurat dan tepat waktu Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya Pameran / Expo Bappeda 06 6 Program Kerjasama Pembangunan Penyusunan Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar daerah dan Dimanfaatkannya Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar Daerah Sebagai Bahan Pengendalian dan Evaluasi Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Sumber Terlaksananya Pelaksanaan Program Bidang Daya Air di Provisi Riau Sumber Daya Air Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Terjaganya kelestarian lingkungan pada Cagar Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Terwujudnya pengembangan kerjasama Daerah pembangunan antar Daerah Kegiatan 270,000, Dokumen 350,000, Aplikasi 356,000, buku 300,000, Aplikasi 400,000, Terlaksananya Pameran / Expo Bappeda Provinsi Riau 40,000, Dokumen 700,000, dokument 350,000, Dokumen,000,000, Dokumen 850,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 56

206 Penyusunan Masterplan Kerjasama Pembangunan Antara Kabupaten/Kota di Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Negara Koordinasi forum kerjasama gubernur se sumatera 06 9 Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan P2KKP Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya Masterplan Kerjasama Pembangunan antara Kabupaten/Kota di Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia usaha/lembaga Terwujudnya peningkatan dan Pengembangan Kerjasama pembangunan antar negara Tersusunnya agenda Forum Kerjasama Gubernur se- Sumatera Terselenggaranya pendampingan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman (P2KKP) 2 Dokumen 800,000, Dokumen 500,000, Dokumen 750,000, Dokumen 450,000, Kegiatan 350,000, Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Tersedianya aparatur perencana yang profesional Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Terkoordinasinya Bidang Infrastruktur dan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pelaksanaan Pokja AMPL Berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Perencana Perancana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Meningkatnya kompetensi SDM dalam pada Statistik Sosial pengelolaan Data Statistik Sosial Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Fungsional Perencana teknis pejabat fungsional perencana 25 Orang,200,000, dokument,000,000, Kegiatan 500,000, orang JFT 300,000, orang 200,000, orang 500,000, Review Masterplan Infrastruktur Pengembangan - Dokumen,000,000, Wilayah Pelaksanaan Pokja RAD-GRK dan Koordinasi Berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) RAD- 500,000, Pelaksanaan REDD+ di GRK di Asistensi dan Koordinasi Tatakelola Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dokumen 750,000, Pemerintahan Daerah Baik Dan Terpercaya Peningkatan Kapasitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Meningkatnya pengetahuan aparatur perencana Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan 20 Orang 600,000, Penerapan, Evaluasi dan Audit ISO 900:2008 Bappeda Terlaksananya gerakan implementasi sistem manajemen mutu ISO 900 : 2008 kegiatan 325,000, Inhouse Training Pemantapan Kapasitas Aparatur Bappeda Peningkatan Kemampuan Penyusunan Dokumen Perencanaan 06 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Aparatur Perencana Bappeda yang Profesional dan Memiliki Kapasitas dalam Melaksanakan Tugas dan Pekerjaan Meningkatnya pengetahuan Aparatur perencana provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan 25 orang 500,000, Orang 600,000, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Tersedianya Data, Laporan dan Buku Pelaporan APBD, APBN dan Data Rumah Layak Huni se- Tersedianya Data sebagai bahan masukan Perencanaan Pembangunan selanjutnya 5 Dokumen 889,460, Dokumen 528,000, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Tersedianya Dokumen keselarasan Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten / Kota Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten/Kota Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Kegiatan Penelitian Evaluasi Program Kegiatan Penelitian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se 999,996, Kabupaten/Kota 635,000, Dokumen 500,000, Dokumen 530,000, Penyiapan Materi/Paparan/Makalah pimpinan terkait perencanaan pembangunan di provinsi Riau Tersusunnya pidato,pengarahan dan presentasi terkait perencanaan pembangunan daerah 2 bulan 605,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 57

207 Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya aparatur Tersedianya kebutuhan data program pembangunan bidang Sumberdaya Aparatur Dokumen 700,000, Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan minimal Tersedianya data pelaksanaan pelayanan minimal dan 2 Kab/ Kota Revisi RPJMD Tahun Tesusunnya Dokumen Revisi RPJMD Provinsi RIau Kajian Pengembangan Kawasan dan Kewilayahan Tersedianya Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan dan Kewilayahan Penyusunan Revisi RPJPD Tersedianya Dokumen Revisi RPJPD Provinsi Riau Musrenbang RPJPD Terlaksananya Proses Tahapan Musrenbang RPJPD Penetapan dan Sosialisasi RPJPD Tersedianya Perda dan Tersosialisasinya Perda RPJPD Pemerintah KLHS Penyusunan RPJPD Tersusunnya Dokumen KLHS Penyusunan RPJPD Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan RPJMD dengan RKPD Kabupaten/Kota se- Kabupaten/Kota Analisis Pembakuan dan Penetapan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Terciptanya sinkronisasi indikator kinerja program dan kegiatan antar dokumen perencanaan Termanfaatkannya Data dan Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Penetapan dan Sosialisasi RPJMD Tersedianya Perda dan Tersosialisasinya Perda RPJMD Pemerintah KLHS Evaluasi RPJMD Tersedianya Dokumen Evaluasi KLHS RPJMD Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Terkendalinya dokumen perencanaan se- Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan dan Riau dan Kabupaten/Kota perundang-undangan Sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota Terevaluasinya RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten Kota yang efektif dan efisien Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Terintegrasinya pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi di Reformasi Birokrasi di Perencanaan dan Pemetaan Sarana dan Tersedianya Dokumen Kebutuhan Prasarana Aparatur Pemerintah Perencanaan Sarana Prasarana di Lingkungan Pemerintah Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) Se- Sumatera Tahun 206 Tersedianya Perjanjian Kinerja Pemerintah Tahun 206 dan RKT BAPPEDA Tahun 207 Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi (PDRB-ISE) Se-Sumatera Tahun 206 SPM Provinsi 400,000, Riau dan 2 Kab/Kota Dokumen 900,000, Dokumen,200,000, Dokumen 950,000, Kegiatan 980,000, Kegiatan 850,000, Dokumen 980,000, Dokumen 52,000, pergub 400,000, Dokumen 582,000, Kegiatan 850,000, Kegiatan 830,000, SKPD, 2 Kab/Kota 750,000, Kabupaten/ 625,000, Kota Dokumen 400,000, Dokumen 500,000, Dokumen 250,000, Kegiatan 900,000, Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Dokumen RKPD Capaian Program 750,000, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbang Tahun 206 yang baik dan Berkualitas Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,000,000, Koordinasi Percepatan Penanggulangan Berkurangnya angka kemiskinan di Provinsi 6,86% 500,000, Kemiskinan (TKPK) Riau Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Adanya acuan kebijakan pengembangan 500,000, Bidang Kemaritiman di kemaritiman di Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Adanya acuan kebijakan penanganan masalah pangan dan gizi 400,000, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan 2 800,000, dan Sumber Daya Alam Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam Kabupaten/Kota Program Perencanaan Sosial Budaya Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Fasilitasi dan Asistensi Pembangunan Pasca MDGs Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Meningkatnya Koordinasi Pembangunan dalam Mendukung Pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Meningkatnya peran koordinasi dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan target Pasca MDGs di Bahan Acuan Penyusunan RKPD Pembangunan Bidang Sosial Budaya Provinsi Riau Tahun Orang 350,000, Kab/Kota 500,000, Dokumen,200,000, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 58

208 Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan Energi Terevaluasinya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Meningkatnya kinerja pembangunan bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan Energi di Kab/Kota 2 Kabupaen/Kota 500,000, SKPD 300,000, T O T A L 88,656,082, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 206 IV - 59

209 Tabel. V Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 206 NO URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan 3,596,550,8, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) 3,596,550,8, Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah 0.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3,596,550,8, Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang *) Pemberian pinjaman daerah 0.00 Jumlah pengeluaran pembiayaan 0.00 Pembiayaan neto 3,596,550,8,50.30 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 V-

210 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 206 berisikan program kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara substansi memuat proyeksi rencana target anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 206. Demikian Kesepakatan (PPAS) tahun anggaran 206 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 206. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 206 V I -

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan 1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Lebih terperinci

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO 1 VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO V I S I Riau Yang Lebih Maju, Berdaya Saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat yang Sejahtera serta Berkeadilan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Lebih terperinci

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Lebih terperinci

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun

Lebih terperinci

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Lebih terperinci

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779

Lebih terperinci

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 Prioritas Misi Prioritas Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah 2 1 jalan dan jembatan Kondisi jalan provinsi mantap

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 70.609.451.524

Lebih terperinci

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 1. Pendapatan Daerah Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2013, adalah sebagai berikut: a. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

V. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

V. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH V. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH 5.1 Program Prioritas Berdasarkan Urusan Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya

Lebih terperinci

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN

Lebih terperinci

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR Urusan Pemerintahan 1 - URUSAN WAJIB 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR 15.090.246.60 5.844.854.40

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU 1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU PAUD dan Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Non

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

Lebih terperinci

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan

Lebih terperinci

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan

Lebih terperinci

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM 6 KODE POLITIK DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM URAIAN BIDANG DAN PROGRAM 01 01 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik 01 02 Program Peningkatan Kapasitas Poltik dan Hubungan Luar Negeri 01 03

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 196 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2014 maka ditetapkan

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA

Lebih terperinci

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih

Lebih terperinci

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan

Lebih terperinci

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 APBD KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 1. Tema pembangunan tahun 2018 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka

Lebih terperinci

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOSOBO,

Lebih terperinci

Dalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K

Dalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIANN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahann yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,

Lebih terperinci

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN 1 BUPATI BANYUWANGI WAKIL BUPATI BANYUWANGI DAERAH STAF AHLI KELOMPOK JABATAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN

Lebih terperinci

S A L I N A N LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016

S A L I N A N LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (TIPE A) LAMPIRAN I NOMOR 21 TAHUN 2016 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH TENTANG NOMOR : PERENCANAAN, DAN BMD PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMBINAAN SMA PEMBINAAN SMK PEMBINAAN

Lebih terperinci

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE TIDAK

Lebih terperinci

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang

Lebih terperinci

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program, Indikator dan Target Kinerja SKPD Tahun 2016 No. Prioritas Pembangunan Program/Pembangunan Indikator Kinerja Target SATUAN AWAL 2014 2015 2016 2017 2018 1 Percepatan

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

PAGU RKAKL/DIPA DAN REALISASI TA 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PAGU RKAKL/DIPA DAN REALISASI TA 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PAGU RKAKL/DIPA DAN REALISASI TA 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT PAGU REALISASI PAGU

Lebih terperinci

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN 3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

Lebih terperinci

POIN DAN GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

POIN DAN GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 49 TAHUN 2013 TANGGAL : 31 DESEMBER 2013 POIN DAN GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 1. SEKRETARIAT DAERAH Sekretaris Daerah 7000 15c

Lebih terperinci