CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING"

Transkripsi

1 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain, Rek.Pembantu. Master perkiraan dalam sistem dapat dibuat hanya untuk user yang dituju, sehingga keamanan data lebih tinggi. Karena data perkiraan ini yang membuat adalah bagian pusat suatu peruasahan, maka pusat juga berhak menentukan untuk cabang mana perkiraan itu dibuat sehingga laporan menjadi lebih rapi. Cara menambahkan data : 1) Buka General Ledger dengan Ikon 2) Pilih Ikon Perkiraan 3) Pada jendela Master Perkiraan pilih New untuk menambah data baru

2 Gol.Perkiraan No. Perkiraan Nama Perkiraan Posisi Klasifikasi Akun : Diisi golongan perkiraan : Diisi nomor perkiraan : Diisi nama perkiraan : Diisi posisi perkiraan : Diisi klasifikasi akun Keterangan R/L : Diisi keterangan R/L jika perlu 4) Apabila akan menambah kode user dan kode cabang, maka data ini harus disimpan klik Save. Kemudian pilih kode perkiraan yang akan diisi kode user dan kode cabang, pilih Edit. Kode User : Klik 2x untuk menambahkan kode user

3 Kode Cabang 5) Setelah selesai klik Save untuk menyimpan. : Klik 2x untuk menambahkan kode cabang Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Apabila kode perkiraan sudah terkait dengan transaksi, maka tidak dapat dihapus. Jika kode sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya di nonaktifkan saja

4 Saldo Awal Menu ini digunakan untuk menginput saldo awal, yaitu saldo akun ketika dimulainya periode petama berjalan dan belum dilakukannya transaksi. Cara menambahkan data : 1) Buka General Ledger >> Saldo Awal 2) Klik Open untuk membuka data perkiraan 3) Input nominal saldo awal pada kolom So Awal sesuai dengan masing-masing akun 4) Setelah selesai klik Close untuk menutupnya Hal-hal perlu diperhatikan : 1) Berdasarkan saldo awal yag diinput maka jumlah debet dan kredit maupun neraca haruslah balance/ seimbang. Untuk melakukan pengecekkan, maka buka report Neraca Percobaan atau Neraca

5 Recurring Menu recurring ini digunakan untuk menginput transaksi yang secara rutin dilakukan oleh perusahaan tiap bulannya sehingga user tidak perlu takut lupa untuk menginput transaksi tersebut tiap bulan. Cara menambahkan data : 1) Buka General Ledger >> Recurring. 2) Klik New untuk menambah data. 3) Input data No. Recurring : Muncul otomatis setelah data disimpan. Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang yang dituju. Perkiraan Debet : Klik 2x untuk mengambil kode pekiraan debet. Perkiraan Kredit : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan kredit. Jumlah : Diisi jumlah transaksi. Keterangan : Diisi keterangan atas transaksi tersebut. Cost Center : Klik 2x untuk mengambil kode cost center. Budget : Klik 2x untuk mengambil kode budget. Bulan : Klik 2x untuk memilih bulan apa saja transaksi tsb berlaku. Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya

6 Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Jika recurring sudah tidak digunakan lagi, sebaiknya di nonaktifkan saja Link Account Linked account berfungsi untuk mengatur system bekerja pada program agar setiap bukti yang dimasukkan sesuai dengan akun-akun yang telah dibuat sehingga didapatkan jurnal yang benar untuk memperoleh laporan keuangan yang valid. Cara mengatur Linked Account : 1) Buka Menu GL 2) Maka muncul jendela General Ledger, klik ikon Link Account 3) Isi kolom perkiraan dengan nomor perkiraan yang sesuai, maka nama perkiraan otomatis akan muncul 4) Klik OK untuk menyimpan Klik2x untuk mengambil nomor perkiraan, nama perkiraan akan muncul otomatis apabila nomor perkiraan sudah diisi

7 Posting Accounting Fungsi dari menu ini : a. Menghitung Laba Rugi, dan menjurnal laba rugi berjalan dari laba rugi ke neraca. b. Menghitung ulang seluruh saldo Perkiraan sesuai periode yang di posting. c. Memindahkan saldo Perkiraan akhir periode yang di posting ke saldo awal periode berikutnya Cara melakukan posting: 1) Buka Modul Posting >> Posting Accounting 2) Pilih parameter periode yang akan diposting 3) Klik Hitung untuk melakukan posting, tunggu hingga proses selesai kemudian klik OK 4) Klik Exit untuk menutupnya Input periode yang akan diposting. Klik Hitung untuk melakukan Posting, tunggu hingga proses selesai. Apabila di checklist, sistem hanya kan melakukan posting terhadap data tahun ini. Tahun sebelumnya tidak akan terkait. Pilih Exit untuk menutup

8 Jurnal Jurnal Umum Jurnal umum ini digunakan untuk menginput jurnal secara manual, ini disediakan apabila nantinya terdapat transaksi yang harus dijurnal secara manual. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Umum 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data jurnal No. Jurnal : Muncul otomatis apabila data jurnal sudah disimpan Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya jurnal Budget : Diisi budget dari jurnal tersebut Keterangan : Diisi keterangan berkaitan dengan jurnal Perkiraan : Diisi nomor perkiraan sesuai dengan transaksi yang diinput (*) Kolom D/K : Diisi nominal angka, jumlah debet dan kredit harus sama. No. Ret Faktur : Klik 2x untuk mengambil nomor retur penjualan jika transaksi yang akan diinput terkait dengan retur penjualan. No. Ret Beli : Klik 2x untuk mengambil nomor retur pembelian jika transaksi yang akan diinput terkait dengan retur pembelian. No. Giro : Klik 2x untuk mengambil nomor giro jika transaksi yang akan diinput terkait dengan giro. No. Nota Debet : Klik 2x untuk mengambil nomor nota debet jika transaksi yang akan diinput terkait dengan nota debet

9 No. Nota Kredit : Klik 2x untuk mengambil nomor nota kredit jika transaksi yang akan diinput terkait dengan nota kredit. Keterangan : Diisi keterangan mengenai record aku yang terkait. Perkiraan : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan. Debet/Kredit : Diisi nominal/jumlah (Rp), jumlah debet dan kredit harus sama. Kode Cost Center: Klik 2x untuk mengambil kode cost center. Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada. 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya Jurnal Pembelian Menu ini berisi jurnal otomatis yang berkaitan dengan transaksi pembelian seperti pembelian, dan retur pembelian. Apabila user menginput pembelian ataupun retur, maka secara otomatis sistem akan menjurnal transaksi. Contoh jurnal : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Pembelian 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal. a. Jurnal Pembelian

10 Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pembelian 5 jenis barang masing-masing Rp , Rp , Rp (barang bonus sehingga diskon 100%), Rp dan Rp (barang bonus sehingga diskon 100%) sehingga total pembelian bruto Rp Karena jenis PPN faktur pembelian tersebut adalah PPN, maka didapatkan jumlah PPN sebesar Rp (10% dari total pembelian bruto-diskon), sehingga hasil netto pembelian sebesar Rp (pembelian bruto+ppn). Karena transaksi tersebut merupakan pembelian kredit, maka menambah jumlah hutang sebesar netto pembelian. b. Jurnal Retur Pembelian Dari jurnal diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi transaksi retur pembelian dengan jumlah retur 4 barang masing-masing Rp68.875, Rp , Rp , dan Rp sehingga total retur Rp Retur tersebut dikenai PPN sebesar Rp (10% dari total bruto), Karena saat input retur pembelian belum mengurangi jumlah hutang, maka sebagai pengganti akun hutang diisi dengan akun Piutang Supplier. Nantinya apabila terdapat pembayaran hutang yang menarik retur, maka akun ini digunakan sebagai pemotong hutang, lebih jelasnya lihat pada jurnal pembayaran hutang

11 Jurnal Pencairan Jurnal Pencairan yang dimaksud disini adalah Jurnal Pencairan Giro, jurnal ini berisi rincian transaksi pencairan giro baik giro masuk maupun giro keluar. Jurnal ini merupakan autojurnal, yakni ketika user melakukan input pencairan giro maka sistem secara otomatis akan menjurnal transaksi pencairan giro. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Pencairan 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pencairan giro masuk ke Bank BCA sebesar Rp

12 Jurnal Kas Jurnal ini berisi semua rincian transaksi kas baik kas keluar maupun kas masuk. Transaksi Kas Keluar maupun Masuk yang diinput pada Modul Kasir, secara otomatis sistem akan melakukan penjurnalan. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Kas 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat transaksi-transaksi kecil yang diinput dengan menggunakan kas keluar

13 Jurnal Persediaan Jurnal ini berisi rincian transaksi yang berkaitan dengan stock seperti adjustment stock. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Persediaan 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Dari transaksi diatas dapat dilihat bahwa terdapat adjustment/ koreksi minus terhadap persediaan, sehingga mengurangi nilai persediaan

14 Jurnal Nota Debet Jurnal Nota Debet ini merupakan autojurnal dari transaksi Nota Debet, setelah user menginput Nota Debet secara langsung sistem autojurnal data Nota Debet kedalam Jurnal Nota Debet. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Nota Debet 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Dari transaksi diatas ini dapat dilihat bahwa terdapat Nota Debet atas Biaya Materai Rp dan Biaya Transfer Rp yang akan diklaim ke supplier sebagai pemotong hutang

15 Jurnal Bank Jurnal ini berisi rincian transaksi Bank Masuk dan Bank Keluar yang diinput pada modul kasir, secara otomatis sistem akan autojurnal setelah user menginput Jurnal Bank. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Bank 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Transaksi diatas merupakan transaksi Bank Masuk sebesar Rp didapatkan dari pendapatan diluar usaha

16 Jurnal Pembayaran Berisi jurnal yang berkaitan dengan Pembayaran Hutang. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Pembayaran Hutang 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Transaksi tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat pembayaran hutang atas 2 ivoice. Invoice yang pertama sebesar Rp dibayar secara transfer Rp , giro Rp , retur Rp28.822, pembulatan Rp77 dan nota debet Rp Invoice kedua sebesar Rp dibayar dengan transfer Rp , giro Rp , pembulatan Rp83 dan potong biaya materai Rp

17 Jurnal Nota Kredit Jurnal ini berisi rincian mengenai transaksi Nota Kredit, Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Nota Kredit 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Dari transaksi diatas bisa dilihat bahwa terdapat klaim biaya-biaya ke distributor sebagai pemotong piutang customer

18 Jurnal Penjualan Menu ini berisi jurnal otomatis yang berkaitan dengan transaksi penjualan seperti penjualan, dan retur penjualan. Apabila user menginput penjualan ataupun retur, maka secara otomatis sistem akan menjurnal transaksi. Contoh jurnal : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Penjualan 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal. a. Jurnal Penjualan Dapat dilihat bahwa distributor melakukan penjualan bruto barang dagang sebesar Rp dengan PPN sebesar Rp (10% dari penjualan bruto), sehingga total piutang dagang customer sebesar Rp (penjualan bruto+ppn)

19 b. Jurnal Retur Penjualan Customer melakukan retur pejualan sebesar Rp dan diskon Rp1.643, retur tersebut dikenai PPN Rp (10% dari retur bruto(penjualan-diskon)). Karena retur ini belum memotong jumlah piutang customer sehingga tidak ditampung pada akun piutang dagang namun ditampung pada Hutang CN yang nantinya ditarik ke Pelunasan sebagai pemotong piutang customer. Lebih jelasnya lihat Jurnal Pelunasan

20 Jurnal Pelunasan Jurnal ini berisi rincian atas transaksi pelunasan oleh customer, ketika user menginput data pelunasan maka sistem secara otomatis akan autojurnal transaksi tersebut. Contoh : 1) Buka General Ledger >> Jurnal Pelunasan 2) Pilih salah satu transaksi kemudian klik View untuk menampilkan jurnal Dari transaksi tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi pelunasan piutang sebesar Rp Dari piutang tersebut customer membayar secara transfer Rp , pembulatan Rp1 dan potong biaya transfer Rp

21 Configurasi Menu configurasi ini digunakan untuk mengatur layout masing-masing laporan keuangan Configurasi Neraca Menu configurasi neraca merupakan pengaturan terhadap layout laporan neraca, cara settingnya sbb: 1) Buka General Ledger >> Configurasi Neraca, sehingga tampil jendela configurasi neraca. Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi. Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain. Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir secara berurutan. Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan Apabila ada akun yang sudah tidak dipakai, lebih baik jangan dihapus sebaiknya dinonaktifkan saja dengan cara ganti status T menjadi F pada kolom Aktif

22 Configurasi Laporan R/L Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan R/L, cara settingnya sbb: 1) Buka General Ledger >> Configurasi Laporan R/L, sehingga tampil jendela configurasi Laporan R/L. Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi. Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain. Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir secara berurutan. Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan Kolom plus minus diisi sesuai dengan akun, apabila sifatnya mengurangi maka diisi minus dan sebaliknya jika sifatnya menambah diisi plus

23 Configurasi Biaya Penjualan Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya penjualan, cara settingnya sbb: 1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Penjualan, sehingga tampil jendela configurasi Biaya Penjualan. Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi. Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain. Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir secara berurutan. Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan

24 Configurasi Biaya Admin Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya admin, cara settingnya sbb: 1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Admin, sehingga tampil jendela configurasi Biaya Admin. Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi. Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain. Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir secara berurutan. Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan

25 Configurasi Biaya Pendapatan Menu configurasi ini merupakan pengaturan terhadap layout laporan biaya admin, cara settingnya sbb: 1) Buka General Ledger >> Configurasi Biaya Pendapatan, sehingga tampil jendela Configurasi Biaya Pendapatan. Configurasi terdiri dari tingkat header dan tingkat detail Kode configurasi berjumlah 5 digit, antara satu baris dengan baris selanjutnya harus berurutan agar tampilan laporan juga berurutan sesuai dengan kode configurasi. Penomoran kode configurasi untuk header utama menggunakan huruf, diletakan pada digit pertama. Apabila terdapat subheader, maka ditambahkan lagi kode dengan angka pada digit kedua secara berurutan antara subheader satu dengan yang lain. Penomoran kode configurasi untuk detail menggunakan angka, diletakkan pada digit terakhir secara berurutan. Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan

26 Cek Jurnal Cek Jurnal Tidak Balance Di dalam menu ini dapat digunakan untuk mengetahui jurnal apa yang tidak seimbang sehingga kita dapat memeriksa terjadinya kesalahan transaksi melalui laporan keuangan ini. Cara melakukan cek sbb : 1) Buka General Ledger >> Cek Jurnal Tidak Balance, sehingga tampil jendela Cek Jurnal Tidak Balance. 2) Klik Open untuk mulai melakukan cek Umumnya jurnal ini terjadi dikarenakan ada ketidakseimbangan data pada master dan link account, dimana perkiraan belum diinput atau bisa juga terjadi karena ada transaksi yang rusak dikarenakan saat menginput transaksi tiba-tiba komputer hang atau mati listrik. Cara melakukan cek jurnal yang tidak seimbang dengan transaksi yang tidak benar adalah dengan memperhatikan kode transaksi dari jurnal tersebut. Lalu masuk ke transaksi jurnal sesuai jurnal transaksi tersebut, dan lihat penyebab dari transaksi tidak balance

27 Cek Jurnal Tidak Terdaftar Cek jurnal tidak terpakai ini ada dikarenakan saat menginput jurnal, komputer tiba-tiba hang atau mati listrik. Pastikan jurnal tersebut tak terpakai selalu kosong, untuk menghilangkan, tekan tombol Ctrl + Del pada keybord dan pilih Yes. Cara melakukan cek sbb : 1) Buka General Ledger >> Cek Jurnal Tidak Terdaftar, sehingga tampil jendela Cek Jurnal Tidak Terdaftar

28 Report Contoh Report Neraca Percobaan : 1) Buka Genera Ledger >> Report >> General >> Neraca Percobaan Untuk mencetak laporan Contoh Report Neraca Laporan R/L : 1) Buka Genera Ledger >> Report >> Laba Rugi >> Laporan R/L 2) Input parameter periode dan kode cabang, kemudian klik Cetak

29

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah

Lebih terperinci

MODUL ACCOUNT PAYABLE

MODUL ACCOUNT PAYABLE MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua

Lebih terperinci

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan

Lebih terperinci

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER

ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan

Lebih terperinci

MODUL Badak Solutions

MODUL Badak Solutions MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum

Lebih terperinci

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer

Lebih terperinci

CDS PLATINUM 4.11 FIXED ASSET Master Lokasi Aktiva GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

CDS PLATINUM 4.11 FIXED ASSET Master Lokasi Aktiva GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.11 FIXED ASSET 4.11.1 Master Lokasi Aktiva Menu ini digunakan untuk menginput lokasi aktiva, yaitu lokasi dimana aktiva perusahaan disimpan. Apabila distributor memiliki

Lebih terperinci

CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan

CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,

Lebih terperinci

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan 4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke

Lebih terperinci

MODUL Badak Solutions

MODUL Badak Solutions MODUL PEMBELIAN 1 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3. 4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang

Lebih terperinci

MODUL Badak Solutions

MODUL Badak Solutions MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk

Lebih terperinci

MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)

MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan

Lebih terperinci

CDS PLATINUM 4.13 BUDGET Kelompok Budget CDS GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

CDS PLATINUM 4.13 BUDGET Kelompok Budget CDS GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13 BUDGET Budget adalah suatu rencana anggaran yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan atau moneter

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis

Lebih terperinci

1. MODUL GENERAL LEDGER

1. MODUL GENERAL LEDGER 1. MODUL GENERAL LEDGER Dengan memakai program SIAP pembuatan Laporan Keuangan menjadi sangat mudah, setelah jurnal diinput maka program secara otomatis akan menghasilkan : 1. General Ledger 2. Trial Balance

Lebih terperinci

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan

MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara

Lebih terperinci

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3 3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-2 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-3 3.3. Melihat Daftar Deposit 3-3 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang

Lebih terperinci

UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah

UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya

Lebih terperinci

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM 4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan

Lebih terperinci

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal

Lebih terperinci

CDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group

CDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.15 COST CENTER Menu Cost Center ini berfungsi sebagai report yang menampung semua akun-akun yang terkait dengan biaya kedalam suatu group berdasarkan pembagiannya menurut

Lebih terperinci

Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting Modul General Ledger

Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting Modul General Ledger 2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-3 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-4 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-5 2.3.2. Membuat Account perkiraan

Lebih terperinci

Perusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15

Perusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15 I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai

Lebih terperinci

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5

3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5 3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting

Lebih terperinci

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk

Lebih terperinci

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout

Lebih terperinci

ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN. melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih.

ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN. melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih. PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan terhadap faktur-faktur

Lebih terperinci

BAB 3 : Pengaturan Aplikasi BAB 3

BAB 3 : Pengaturan Aplikasi BAB 3 BAB 3 15 PENGATURAN APLIKASI Sesuai dengan contoh kasus, aplikasi yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah aplikasi akuntansi dagang. Untuk menjalankan aplikasi ini ada beberapa tahap yang harus

Lebih terperinci

Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan

Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan

Lebih terperinci

3.1 PARAMETER BUKU BESAR

3.1 PARAMETER BUKU BESAR BAB III BUKU BESAR Set Up Buku Besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Dalam modul ini berisi Daftar pembuatan rekening/perkiraan, Departemen, membuat parameter

Lebih terperinci

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih

Lebih terperinci

No Output Informasi. 1 Neraca Aktiva dan Pasiva. 2 Laporan Laba-Rugi Laba/Rugi Kotor, Total HPP, Total

No Output Informasi. 1 Neraca Aktiva dan Pasiva. 2 Laporan Laba-Rugi Laba/Rugi Kotor, Total HPP, Total 4.1. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Owner UD Sanjaya Utama untuk mengkaji permasalahan yang ada di UD Sanjaya Utama selama

Lebih terperinci

Journal Voucher & Bank Module

Journal Voucher & Bank Module Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah

Lebih terperinci

Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger

Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger 2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-2 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-3 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-4 2.3.2. Membuat Account perkiraan

Lebih terperinci

(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp

(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company

Lebih terperinci

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0 Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id nuansa.persada@itpartners.web.id Page 1 of 32 Penjelasan Singkat

Lebih terperinci

UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.

UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif. UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. BAB I PENDAHULUAN 1.1 PERKEMBANGAN SOFTWARE AKUNTANSI. Perkembangan dunia komputer dan networking saat ini sangat pesat dan relative murah hal ini mendorong perkembangan software dibidang akuntansi. Banyak

Lebih terperinci

Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan

Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan 0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : admin@ji-software.com itankjs@yahoo.com Phone : 0852-68513314 YM : tatank_js2000@yahoo.com 1 Manual Book Program Aplikasi

Lebih terperinci

Bab 5 Memasukkan Saldo Awal

Bab 5 Memasukkan Saldo Awal Bab 5 : Memasukkan Saldo Awal Bab 5 Memasukkan Saldo Awal Dengan memasukkan saldo awal, maka Anda akan memiliki sebuah laporan neraca yang akurat, Anda dapat memantau perubahan modal Anda, sekaligus mengontrol

Lebih terperinci

Almond Accounting Software

Almond Accounting Software Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga

Lebih terperinci

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

transaksi yang ingin dilihat detailnya. L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa

Lebih terperinci

MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK

MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. SUB MODUL TRANSAKSI...5 1. Menu Transaksi...5 a. Sub-menu Transaksi...6 b. Sub-menu

Lebih terperinci

MODUL MASTER ALASAN. Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin

MODUL MASTER ALASAN. Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin MODUL MASTER ALASAN Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin apabila karyawan tidak masuk atau telat masuk, cuti dll. Master Alasan ini juga terkait dengan

Lebih terperinci

ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN

ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN ANALISA

BAB IV HASIL DAN ANALISA BAB IV HASIL DAN ANALISA IV.1. Lingkup Permasalahan Pada tahap Hasil dan Analisa ini, peneliti telah melakukan observasi langsung ke UD. Legok Sari serta mewawancarai pemilik usaha tersebut dengan tujuan

Lebih terperinci

Pajak Masukan. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Data Pajak Masukan

Pajak Masukan. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Data Pajak Masukan Pajak Masukan Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak masukan, mengedit, menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN ANALISIS BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang

Lebih terperinci

Manajemen Aplikasi Menu Start 1: Logout... 2: Manajemen User... 3: Profile... 4: Cek Update... 5: Registrasi Software... 6: Bantuan... 7: Exit...

Manajemen Aplikasi Menu Start 1: Logout... 2: Manajemen User... 3: Profile... 4: Cek Update... 5: Registrasi Software... 6: Bantuan... 7: Exit... jjj ALATKASIR Alatkasir adalah solusi terpadu untuk bisnis Anda, kami menyediakan software dan hardware yang handal dan berkualitas untuk bisnis ritel / jasa yang anda miliki. Mulai dari software yang

Lebih terperinci

Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI

Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI 1. MEMBUAT DATABASE 1. Pada monitor klik Start di kiri bawah Zahir System Standar Edisi Pendidikan atau bisa langsung double klik

Lebih terperinci

Pajak Keluaran. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Pajak Keluaran

Pajak Keluaran. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Pajak Keluaran Pajak Keluaran Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak keluaran, mengedit, menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan

Lebih terperinci

Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang

Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang 5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi

Lebih terperinci

ENTRI BUKTI TRANSAKSI

ENTRI BUKTI TRANSAKSI BUKU KOMPUTER AKUNTANSI : BAGIAN 3 ENTRI BUKTI TRANSAKSI A. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari, diharapkan anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut : 1. Mengentri transaksi pembelian tunai

Lebih terperinci

SMARTSoft. Memulai Program SMARTSoft

SMARTSoft.  Memulai Program SMARTSoft Memulai Program SMARTSoft 1. 2. Jalankan Program SMARTSoft dengan klik ganda Shortcut Program SMARTSoft pada desktop Windows. Anda juga dapat menjalankan Program SMARTSoft dengan klik menu Start >> All

Lebih terperinci

Tampilan awal MYOB versi 19

Tampilan awal MYOB versi 19 BAB 1 PENGENALAN MYOB V.19 MATERI Mengetahui tampilan myob versi 19 Membuat data informasi perusahaan Menjelaskan area kerja Myob Daftar Akun Mengakhiri program Myob 19 Tampilan awal MYOB versi 19 Mind

Lebih terperinci

Gambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.

Gambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program. MANUAL PROGRAM 1 Petunjuk pengoperasian program 1. Menu utama Gambar Menu utama Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan harga servis yang merupakan halaman utama dari program. Menu yang

Lebih terperinci

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan. BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Implementasi Implementasi merupakan suatu tahap yang dilakukan untuk memeriksa sejauh mana program yang telah dibuat telah memenuhi sistem yang diinginkan. Sebelum

Lebih terperinci

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan [Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori

Lebih terperinci

SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.

SMARTSoft.  Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID

Lebih terperinci

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic

Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Basic Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Basic Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout

Lebih terperinci

Prosedur Menjalankan Program / Alat

Prosedur Menjalankan Program / Alat Prosedur Menjalankan Program / Alat Login Ketika Aplikasi dijalankan, Menu Login merupakan user interface pertama yang muncul. yang berfungsi sebagai akses masuk user ke dalam aplikasi. User harus mengisi

Lebih terperinci

Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :

Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu : Tutorial Penggunaan Program Aplikasi Kasir V.ij-A Jika anda menggunakan windows Vista / Windows 7. Maka setelah selesai menginstalasi disarankan anda untuk menjalankannya dengan cara klik kanan shortcut

Lebih terperinci

MODUL MASTER DATA KARYAWAN. Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data

MODUL MASTER DATA KARYAWAN. Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data MODUL MASTER DATA KARYAWAN Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data Karyawan ini nanti akan terkait ke transaksi absen dan transaksi gaji, sehingga input datanya

Lebih terperinci

Website : Mobile : Twitter

Website :  Mobile : Twitter I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: ringlayer@gmail.com jasapluscom@yahoo.com Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN UJI COBA

BAB IV HASIL DAN UJI COBA 75 BAB IV HASIL DAN UJI COBA IV.1. Tampilan Hasil Rancangan IV.1.1. Halaman Login Halaman login merupakan halaman awal yang ditampilkan pada saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini merupakan acuan

Lebih terperinci

SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS)

SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS) PANDUAN SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS) Software ritel grosir dan service rg1cs adalah suatu program aplikasi komputer yang di program untuk keperluan manajemen data base toko yang menjual barang

Lebih terperinci

Praktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26

Praktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26 Praktek STMIK AMIK Parna Raya Manado 1/26 PANDUAN PRAKTEK KOMPUTER AKUNTANSI PROGRAM MYOB Vs 13 1. Merubah Mata Uang Sebelum memulai penggunaan program MYOB, perlu dipastikan bahwa penggunaan mata uang

Lebih terperinci

Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke

Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke 184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian

Lebih terperinci

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT

Lebih terperinci

MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING

MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING MYOB (Mind Your Own Business) ACCOUNTING merupakan software olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses pencatatan

Lebih terperinci

Setelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini:

Setelah pengisian data master, Saldo Awal baru bisa di Isi pada program MAS dibawah ini: Contents Pengisian Saldo Awal... 2 A. Saldo Awal General Ledger... 3 B. Saldo Awal Cash Ledger... 4 C. Saldo Awal Account Payable (Hutang)... 4 D. Saldo Awal Account Receivable (Piutang)... 6 E. Saldo

Lebih terperinci

1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login

1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login Prosedur menjalankan alat/program: 1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login Untuk menjalankan aplikasi maka user harus melakukan login terlebih dahulu, jika username dan password cocok, maka aplikasi

Lebih terperinci

- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:

- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini: Membuat Perusahaan Baru Menggunakan MYOB Premier 12 Membuat perusahaan baru Menggunakan MYOB Premier 12 dengan cara: - Klik>> Menu Create. - Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB. - Klik

Lebih terperinci

Catatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau pembayaran

Catatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang atau pembayaran Hal. 1 Setup Sistem Anda dapat setting program agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Catatan: Ini adalah POSX Retail, versi khusus tanpa Supplier / Langganan (Anggota) Dengan demikian tidak ada hutang / piutang

Lebih terperinci

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian: L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan

Lebih terperinci

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN 1 SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMBUKUAN DAFTAR ISI 1. PanduanAwal... 3 2. Setting...5 3. Perhitungan Saldo Agen...10 4. Mutasi Depsoit...11 5. Stok Chip...14 6. Stok H2H...16 7. Laba Rugi...17 8. Laporan

Lebih terperinci

Buku Manual KEUANGAN. JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Yayasan Mahadhika.

Buku Manual KEUANGAN. JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Yayasan Mahadhika. Buku Manual KEUANGAN JIBAS Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah Yayasan Mahadhika http://www.mahadhika.or.id 1 2 DAFTAR ISI 1. Sistem Keuangan (SIMKEU)... 7 2. Aplikasi JIBAS Keuangan (SIMKEU)... 10

Lebih terperinci

Bab 6 : Pinjaman. Bab 6 Pinjaman

Bab 6 : Pinjaman. Bab 6 Pinjaman Bab 6 Pinjaman Lakukan transaksi pinjaman (angsuran dan realisasi) Anda urut berdasarkan hari demi hari, dengan melakukannya Anda sudah otomatis memiliki kartu pinjaman untuk masing-masing nama peminjam,

Lebih terperinci

Buku Panduan. Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (v.1.0)

Buku Panduan. Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (v.1.0) Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (v.1.0) Webmedia Training Center 2014 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 Proses Instalasi MySQL... 4 Konfigurasi MySQL... 7 Proses Instalasi Aplikasi Kursus...

Lebih terperinci

Anda dapat memasang wallpaper, mis. gambar produk, logo, atau gambar favourite Anda.

Anda dapat memasang wallpaper, mis. gambar produk, logo, atau gambar favourite Anda. Hal. 1 Setup Sistem Anda dapat setting program agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Perusahaan Nama perusahaan akan tercetak pada faktur Wallpaper Anda dapat memasang wallpaper, mis. gambar produk, logo,

Lebih terperinci

SETTING DAN KONFIGURASI

SETTING DAN KONFIGURASI _SALES MOBILE APPLICATION_ SETTING DAN KONFIGURASI A. Persiapan Instalasi Hardware dan sistem yang harus dipersiapkan sebelum instalasi adalah: 1. Siapkan Hardware pendukung, seperti tab 2. Siapkan Software:

Lebih terperinci

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File

UI Navigation. Gambar 4.47 UI Navigation Menu File UI Navigation Gambar 4.47 UI Navigation Menu File Gambar 4.481 UI Navigation Menu Master Gambar 4.492 UI Navigation Menu Transaksi Gambar 4.50 UI Navigation Menu Laporan Design the User Interface User

Lebih terperinci

PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI

PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI RABU, 17 DESEMBER 2014 JURNAL TRANSAKSI Saudara diminta melanjutkan untuk pengisian jurnal transaksi sampai jurnal penyesuaian. Bukalah buku praktikum komputer akuntansi halaman

Lebih terperinci

USER MANUAL Cash Management (CM)

USER MANUAL Cash Management (CM) http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright

Lebih terperinci

A. INSTALLASI SOFTWARE

A. INSTALLASI SOFTWARE A. INSTALLASI SOFTWARE 1. Masukkan CD Program ke dalam CD ROM 4. Isikan username dan Organization, Next 2. Next untuk melanjutkan 5. Pilih Typical, Next 3. Pilih I accept the terms in the licence agrement,

Lebih terperinci

INSTALASI Untuk melakukan instalasi software toko, silakan dobel klik installer dari software toko. Ikuti wizard yang ada.

INSTALASI Untuk melakukan instalasi software toko, silakan dobel klik installer dari software toko. Ikuti wizard yang ada. SOFTWARE TOKO Software toko adalah perangkat lunak yang diprogram guna keperluan manajemen di toko yang meliputi manajemen stok, pelanggan, suplier, transaksi pembelian dan transaksi penjualan, cetak nota

Lebih terperinci

DAFTAR ISI RINGKAS SALING BERBAGI & SITUS DOWNLOAD SILABUS SPEKTRUM 2008 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINCI BAB 1 PENDAHULUAN 1

DAFTAR ISI RINGKAS SALING BERBAGI & SITUS DOWNLOAD SILABUS SPEKTRUM 2008 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINCI BAB 1 PENDAHULUAN 1 DAFTAR ISI RINGKAS SALING BERBAGI & SITUS DOWNLOAD SILABUS SPEKTRUM 2008 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKAS DAFTAR ISI RINCI iii iv v vii viii BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB 2 SETUP DATABASE AWAL 13 BAB 3 ENTRI

Lebih terperinci

PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE)

PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Materi 2 PERKIRAAN PENGHUBUNG (ACCOUNT INTERFACE) Account Interface adalah perkiraan yang menghubungkan modul luar (Receivable Ledger, Payable Ledger, Cash Management, Purchasing, Billing, Inventory Control)

Lebih terperinci

USER MANUAL Modul Account Payable (AP)

USER MANUAL Modul Account Payable (AP) http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Modul Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright

Lebih terperinci

- Tunggu hingga proses selesai.

- Tunggu hingga proses selesai. 97 Gambar 4.31 Tampilan aplikasi kasir telah berhasil diinstal Keterangan: - Tunggu hingga proses selesai. - Kemudian klik Close untuk menutup proses instalasi jika telah berhasil diinstal. 98 4.2 Cara

Lebih terperinci

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator. Modul Penjualan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu

Lebih terperinci

SMARTSoft. Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State.

SMARTSoft.  Entry Data Transaksi Pembelian. 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. Entry Data Transaksi Pembelian 1. Jalankan Program SMARTSoft dan masuk ke LogOn State. 2. Untuk melakukan entry data transaksi pembelian, klik menu Purchase >> Transaction >> Purchase Invoice 3. Klik tombol

Lebih terperinci

PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut :

PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut : PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut : Jika Anda ingin akses sebagai admin maka masukkan Username : demo dan

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1. Tampilan Hasil Pada bab ini akan dijelaskan tampilan hasil dari aplikasi yang telah dibuat, yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan-tampilan yang ada pada Sistem

Lebih terperinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1 Tampilan dan Pembahasan Berikut ini merupakan tampilan hasil dan pembahasan dari Sistem Informasi Analisis Pengendalian Intern Piutang Dagang pada CV. Dwi Tunggal Medan

Lebih terperinci

INSTALASI Untuk melakukan instalasi software toko, silakan dobel klik installer dari software toko. Ikuti wizard yang ada.

INSTALASI Untuk melakukan instalasi software toko, silakan dobel klik installer dari software toko. Ikuti wizard yang ada. SOFTWARE TOKO Software toko adalah perangkat lunak yang diprogram guna keperluan manajemen di toko yang meliputi manajemen stok, pelanggan, suplier, transaksi pembelian dan transaksi penjualan, cetak nota

Lebih terperinci