Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2013 dan capaian kinerja terakhir. Th (%)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2013 dan capaian kinerja terakhir. Th (%)"

Transkripsi

1 D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Sesuai dengan tahapan pelaksanaan RPJMD , dimana Tahun 2013 merupakan tahun pemantapan dan evaluasi, maka prioritas pembangunan daerah tersebut diatas diarahkan pada pemantapan dan evaluasi atas capaian kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahapan sebelumnya. Oleh karena itu di Tahun 2013 program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat dan dalam rangka : 1. Memantapkan capaian kinerja yang telah dicapai. 2. Mengejar capaian kinerja yang hampir tercapai. 3. Mempersiapkan kerangka pembangunan di periode lima tahun selanjutnya, dengan mempersiapkan masterplan, road map, analisa dan data guna penyusunan RPJMD tahun , penyiapan kerangka pembangunan periode selanjutnya tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi capaian kinerja yang belum tercapai. Selanjutnya, capaian kinerja agregat RPJMD Tahun dapat dilihat pada Tabel 2.1, baik target yang sudah tercapai maupun yang masih belum tercapai. Sedangkan capaian kinerja sasaran per urusan yang memiliki persentase capaian dalam kategori belum baik dan sangat baik (dibawah 75%), serta capaian kinerja sasaran yang masih perlu dimantapkan dari keseluruhan 58 sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.2 No. 1. Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2013 dan capaian kinerja terakhir INDIKATOR Indeks Pembangunan Manusia (IPM) a. Angka Harapan Hidup (AHH)/Th TARGET CAPAIAN KINERJA Th (%) KETERANGAN tercapai (%) Belum (%) 73,71 74,11 100,54-72,1 72,54 100,61 - b. Angka Melek Huruf (%) 99,54 97,55-98,00 c. Rata-rata lama sekolah (th) 7,1 7,01-98,73 d. Pengeluaran riil per kapita (Rp) ,06-2. Pertumbuhan ekonomi (%) 4 4,47 111,75-3. PDRB perkapita (harga berlaku,rp/th) , ,00-75,42 LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

2 4. Tingkat inflasi (%) 7 2,42 289, Menurunnya laju pertumbuhan penduduk Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)/% 0,77 0,69 111,59-19,37 19,81-97,78 7. Tingkat kesempatan kerja (%) 82,76 84,4 101,98-8. Tingkat pengangguran terbuka (%) 6,56 6,25 104,96-9. Penurunan lahan kritis (Ha) , Luasan RTH perkotaan (%) 20 11,18-55,90 Sumber : Bappeda Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa masih ada 5 indikator target agregat yang masih belum tercapai, sehingga memerlukan perhatian lebih untuk dapat dicapai di tahun Perhatian lebih tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan capaian indikator agregat yang lain dipertahankan dan ditingkatkan capaia kinerjanya di tahun Tabel 2.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2012 (dibawah 75 %) supaya tetap dapat NO URUSAN SASARAN % URUSAN WAJIB : 1 KESEHATAN 1. Tersedianya sumberdaya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan 2 PEKERJAAN UMUM 2. Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi 3 PENATAAN RUANG 3. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang 4 LINGKUNGAN HIDUP 4. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam 5 KETENAGAKERJAAN 5. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran terbuka 6 KEBUDAYAAN 6. Terwujudnya pemberdayaan budaya daerah 7 OTDA,PEMUM, ADMINISTRASI KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 7. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah URUSAN PILIHAN 1 TRANSMIGRASI 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transmigrasi 68,51 57,50 62,50 73, ,70 70 Sumber : LAKIP Kab. Temanggung Tahun 2012 Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa masih ada 8 sasaran dari keseluruhan 58 sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yang belum mencapai kriteria baik (nilai diatas 75%), sehingga memerlukan perhatian lebih untuk terus dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut di tahun Perhatian lebih tersebut dilakukan dengan juga tetap LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

3 memperhatikan capaian sasaran yang sudah tercapai supaya tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun Dari hasil evaluasi, kajian dan analisis atas capaian kinerja pembangunan dan kondisi lingkungan eksternal baik nasional maupun regional, disusun Rencana Kinerja Tahun 2013 yang merumuskan prioritas pembangunan dan sasaran sebagai berikut: 1. Prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama dan fasilitasi keagamaan dijabarkan dalam sasaran : a. Meningkatnya kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitasi keagamaan. b. Meningkatnya toleransi dan pelaksanaan Tri Kerukunan umat beragama. Prioritas Program untuk mencapai sasaran: 1. Pengembangan wawasan kebangsaan. 2. Peningkatan intensitas pengamalan kehidupan beragama,dan 3. Peningkatan sarana prasarana peribadatan. 2. Peningkatan pendidikan yang berkeadilan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dijabarkan dalam sasaran : a. Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar. b. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan. c. Terwujudnya pemerataan pendidikan. d. Meningkatnya minat baca masyarakat. e. Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga. f. Meningkatnya sarana olah raga dan kepemudaaan. Prioritas Program untuk mencapai sasaran: 1. pendidikan anak usia dini; 2. wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; 3. pendidikan menengah; 4. pendidikan non formal; 5. pendidikan luar biasa; 6. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 7. manajemen pelayanan pendidikan 8. peningkatan potensi kesiswaan. 9. pengembangan budaya baca; 10. pengembangan dan pelayanan perpustakaan umum daerah; 11. Pembinaan perpustakaan desa. 12. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda: 13. Program peningkatan peran serta kepemudaan: 14. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga: 15. Program pengembangan keserasian kebijakan pemuda; LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

4 16. Program upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba; 17. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga; 18. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayananan kesehatan dijabarkan dalam sasaran: a. terwujudnya SPM Kesehatan; b. meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; c. meningkatnya upaya kesehatan masyarakat; d. meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan; e. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup sehat; f. tersedianya sumber daya kesehatan disemua tingkatan pelayanan kesehatan; g. meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga; h. meningkatnya akses pelayanan keluarga berencana. Prioritas Program untuk mencapai sasaran: 1 Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 2 Upaya kesehatan masyarakat 3 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4 Perbaikan gizi masyarakat 5 Pengembangan lingkungan sehat 6 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 7 Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas 8 Standarisasi pelayanan kesehatan 9 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 10 Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit (pendirian Poliklinik Paru) 11. keluarga berencana; 12. kesehatan reproduksi remaja; 13. pelayanan kontrasepsi; 14. pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR/KS yang mandiri; 15. pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 16. peningkatan penggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; 17. penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. 4. Peningkatan pelayananan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran : LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

5 a. terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan aspiratif; b. meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan; c. terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik; d. meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; e. meningkatnya tertib administrasi pertanahan; f. meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal; g. meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah; h. meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat; i. meningkatnya transparansi informasi pembangunan daerah; j. meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; k. meningkatnya tertib penyelenggaraan layanan komunikasi dan informasi; l. terwujudnya data pembangunan yang akurat. Prioritas Program untuk mencapai sasaran: 1. Perencanaan pembangunan; 2. Perencanaan sosial dan budaya; 3. Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; 4. Pengembangan data/ informasi; 5. Peningkatan kapasitas perencana pembangunan daerah; 6. Kerjasama pembangunan; 7. Fasilitasi dengan dunia usaha/lembaga 8. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 9. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa pembangunan gedung Bappeda. 10. Pendidikan kedinasan; 11. Peningkatan disiplin aparatur pemerintah; 12. Peningkatan kesejahteraan pegawai; 13. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 14. Pembinaan dan pengembangan aparatur; 15. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 16. Penyusunan Peraturan Daerah; 17. Peningkatan kesadaran hukum; 18. Pelayanan dan bantuan hukum; LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

6 19. Penetapan dan evaluasi kinerja; 20. Peningkatan kerja sama antar Pemerintah Daerah; 21. Reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pemerintahan; 22. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 23. Penataan dan pencatatan aset daerah; 24. Penguatan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; 25. Peningkatan sarana dan prasarana persandian; 26. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati; 27. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 28. Penyelengggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa. 29. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 30. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur. 31. penataan aset tanah Pemerintah Daerah; 32. penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan RTRW; 33. penyelesaian konflik pertanahan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. 34. Pengembangan wawasan kebangsaan; 35. Pengembangan kemitraan wawasan kebangsaan; 36. Peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga Legislatif; 37. Pendidikan politik masyarakat; 38. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; 39. Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; 40. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana; 41. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; 42. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. 43. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 44. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 45. Optimalisasi pemanfaatan teknologi infomasi 46. Penataan administrasi kependudukan 47. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 48. Program Penyelenggaraan kehumasan; 49. Program pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

7 50. Program pengembangan bantuan Pers. 51. Program pengembangan data dan informasi; 52. Program pengembangan statistik daerah. 53. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; 54. Program penyelamatan dan pelestarian arsip daerah; 55. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemeretaan pembangunan dijabarkan dalam sasaran: a. terwujudnya keberdayaan masyarakat perdesaan; b. meningkatnya pemberdayaan pemerintahan desa; c. meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. meningkatnya penangananan permasalahan sosial; e. terwujudnya pemberdayaan budaya daerah; f. meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan agribisnis; g. meningkatnya populasi dan produksi peternakan; h. meningkatnya peran kelembagaan pertanian; i. meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan daerah; j. meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan, melalui pengembangan agribisnis; k. meningkatnya pengembangan dan pengelolaan potensi kehutanan; l. meningkatnya penanaman modal bagi pengembangan potensi unggulan daerah; m.meningkatnya kualitas pelayanan perijinan terpadu; n. meningkatnya pengembangan potensi pariwisata daerah baik wisata alam, agrowisata maupun wisata buatan; o. meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor perdagangan; p. meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor industri; q. meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan sektor koperasi dan UKM; LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

8 r. meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran terbuka; s. terwujudnya pemerataan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan infrastruktur ekonomi pedesaan; t. meningkatnya infrastruktur irigasi; u. terwujudnya kelancaran transportasi dalam menunjang mobilitas; v. meningkatnya kualitas penyelenggaraan transmigrasi. Prioritas Program untuk mencapai sasaran: 1. pengembangan lembaga ekonomi perdesaan; 2. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan; 3. peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; 4. peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; 5. peningkatan peran perempuan di perdesaan; 6. pemantapan pendataan dan pengolahan data profil desa/kelurahan; 7. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; 8. pembinaan dan fasilitasi keuangan desa; 9. pemantapan penyusunan peraturan-peraturan desa. 10. Penguatan kelembagaan dan pengarus utamaan gender dan anak 11. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 12. Fasilitasi dan bantuan untuk organisasi wanita 13. pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya; 14. pelayanan pemberdayaan lanjut usia; 15. pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak; 16. pembinaan anak terlantar; 17. pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 18. pembinaan panti asuhan/panti jompo; 19. pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); 20. pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 21. pelayanan dan rehabilitasi korban NAPZA; LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

9 22. pengembangan wawasan kebangsaan; 23. pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana; 24. lingkungan sehat perumahan; 25. penanganan dan pengembangan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan 26. peningkatan sumber daya manusia pelaku budaya; 27. pengembangan nilai budaya; 28. pengelolaan kekayaan budaya; 29. pengembangan keragaman budaya; 30. pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya; 31. pengembangan sarana budaya dan kesenian daerah; 32. pengelolaan cagar budaya. 33. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan petani kecil/miskin; 34. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 35. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 36. Peningkatan produksi hasil peternakan; 37. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 38. Pengembangan usaha agribisnis perdesaan; 39. Pemberdayaan petani melalui teknologi informasi; 40. Penguatan kelembagaan pertanian; 41. Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan; 42. Peningkatan pemasaran hasil produksi. 43. penanganan rawan pangan, melalui pengkajian, pemantuan kebutuhan dan pemantapan pola konsumsi, preferensi pangan masyarakat, dan pemanfaatan sumber-sumber pangan serta pengembangan Desa Mandiri Pangan; 44. pengembangan distribusi dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui koordinasi kebijakan distribusi pangan, analisa sistem distribusi pangan, analisa harga pangan dan analisa akses pangan; 45. pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, melalui penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. 46. pengembangan budidaya perikanan; LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

10 47. pengembangan perikanan tangkap; 48. optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 49. pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 50. rehabilitasi Hutan dan Lahan; 51. pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 52. perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 53. Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi; 54. Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah; 55. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 56. pengembangan destinasi pariwisata melalui pengembangan obyek wisata unggulan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan daerah tujuan wisata, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata; 57. pengembangan kemitraan melalui pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, dan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata; 58. pengembangan dan pemasaran pariwisata melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan promosi pariwisata, dan pelatihan pemandu wisata terpadu. 59. pembinaan pedagang mikro, kecil, dan menengah; 60. peningkatan kerjasama perdagangan internasional; 61. peningkatan dan pengembangan ekspor produk unggulan daerah; 62. peningkatan sarana dan prasarana perdagangan/pasar; 63. perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 64. penataan struktur Industri untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu hingga hilir, dan pembentukan sistem persaingan sehat: 65. pengembangan sentra industri potensial; 66. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi dalam rangka pengembangan sistem inovasi teknologi industri serta penguatan kemampuan industri berbasis teknologi; 67. pengembangan industri kecil dan menengah guna meningkatkan mutu, kapasitas usaha, dan produksi; LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

11 68. peningkatan kemampuan teknologi industri guna perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri; 69. pengembangan iklim usaha industri yang kondusif. 70. Peningkatan kualitas kelembagaan dan manejemen koperasi dan UKM; 71. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dan UKM; 72. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; 73. Penguatan modal dan pensiptaan iklim usaha yang produktif dan kompetitif bagi koperasi dan UMKM. 74. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 75. Peningkatan kesempatan kerja 76. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 77. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 78. Pembangunan jalan, jembatan, jaringani rigasi dan bangunan gedung; 79. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan, jaringani rigasi dan bangunan gedung; 80. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya; 81. Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul; 82. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong; 83. Pembangunan turap/talud/bronjong; 84. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, sumber daya air dan keciptakaryaan; 85. Pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah; 86. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 87. Pembangunan infrastruktur pedesaan; 88. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 89. Peningkatan pengamanan lalu lintas; 90. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 91. Penataan dan penertiban penggunaan ruang parkir di ruang publik. 92. Memfungsikan fasilitas terminal dan sub terminal yang telah terbangun dengan menertibkan angkutan umum untuk masuk dalam terminal. 93. Pembinaan terhadap pengendara/pengemudi sarana transportasi umum. LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

12 94. pengembangan wilayah transmigrasi, melalui peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha di kawasan transmigrasi, pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM, dan evaluasi kinerja pengembangan wilayah transmigrasi; 95. transmigrasi regional, melalui penyuluhan transmigrasi regional, pelatihan calon transmigrasi regional, pengembangan Kota Terpadu Mandiri, dan evaluasi kinerja transmigrasi regional; 96. pengembangan integrasi transmigrasi eks Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Program ini menggabungkan bidang transmigrasi dengan bidang ketenagakerjaan khususnya AKAD., dimaksudkan untuk mengurangi sirkulasi pengangguran yang muncul saat tenaga kerja AKAD sudah menyelesaikan kontraknya. 6. Penanganan kualitas, daya dukung dan pelestarian lingkungan hidup dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut : a. meningkatnya kelestarian lingkungan hidup; b. meningkatnya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; c. terwujudnya tertib pengelolaan kawasan pertambangan. d. terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur e. meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang Prioritas Program untuk mencapai sasaran: 1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 3. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam; 4. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan ruang terbuka hijau (RTH); 5. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 6. Peningkatan pengendalian polusi; 7. Peningkatan upaya penyelamatan daerah-daerah penyelamatan air, 8. Reklamasi bekas galian C dan penataan penambangan galian C. 9. pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; 10. program konservasi sumberdaya alam. 11. Program pengembangan perumahan; 12. Program kualitas lingkungan yang bersih dan sehat; LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

13 13. Program pemberdayaan komunitas perumahan; 14. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 15. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang RTRW serta peraturan dan perundang undangan lainnya; 16. Tersusunnya Rencana Tata Ruang yang lebih rinci; 17. Pemanfaatan ruang yang terencana dan terkendali; 18. Penertiban pemanfaatan ruang. 19. Perencanaan wilayah potensial dan cepat tumbuh. LAKIP Kabupaten Temanggung Tahun

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.

Lebih terperinci

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita

Lebih terperinci

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat

Lebih terperinci

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan

Lebih terperinci

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012 Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan

Lebih terperinci

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , , Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00

Lebih terperinci

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lebih terperinci

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Lebih terperinci

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

Lebih terperinci

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan 1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program

Lebih terperinci

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan

Lebih terperinci

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF NO URUSAN SASARAN %

IKHTISAR EKSEKUTIF NO URUSAN SASARAN % IKHTISAR EKSEKUTIF Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2013 merupakan tahapan pemantapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013. Tahapan pemantapan dilaksanakan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166

Lebih terperinci

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN 3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab

Lebih terperinci

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun

Lebih terperinci

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan

Lebih terperinci

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,

Lebih terperinci

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.

Lebih terperinci

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada

Lebih terperinci

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...

Lebih terperinci

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran

Lebih terperinci

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN

Lebih terperinci

5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2018) pembangunan di urusan lingkungan hidup, urusan pertanian,

5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2018) pembangunan di urusan lingkungan hidup, urusan pertanian, urusan perumahan rakyat, urusan komunikasi dan informatika, dan urusan kebudayaan. 5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2018) Pembangunan di tahun kelima diarahkan pada fokus pembangunan di urusan lingkungan

Lebih terperinci

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan

Lebih terperinci

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00

Lebih terperinci

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS

VISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang

Lebih terperinci

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779

Lebih terperinci

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya

Lebih terperinci

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :

Lebih terperinci

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.

Lebih terperinci

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1 Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 70.609.451.524

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. Kebijakan Umum. Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan

Lebih terperinci

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program

Lebih terperinci

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH - 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan

Lebih terperinci

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman pemerintah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan

Lebih terperinci

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 2018 1. PENDAHULUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini memuat beberapa hal yaitu: Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,

Lebih terperinci

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil

Lebih terperinci

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB - VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya

Lebih terperinci

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM

Lampiran 6. Menteri Keuangan RI DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.06/2005 URAIAN BIDANG DAN PROGRAM 6 KODE POLITIK DAFTAR BIDANG DAN PROGRAM URAIAN BIDANG DAN PROGRAM 01 01 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik 01 02 Program Peningkatan Kapasitas Poltik dan Hubungan Luar Negeri 01 03

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Lebih terperinci

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih menuju maju dan sejahtera Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009 LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 1 Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lebih terperinci

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2017 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah

Lebih terperinci

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2014 maka ditetapkan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :

Lebih terperinci

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14

RPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2 Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera 1 Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah

Lebih terperinci

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi

Lebih terperinci

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR

Tabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan

Lebih terperinci

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Lebih terperinci

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Tabel 8.1 Indikasi Rencana Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Jembrana dan Prioritas pada Capaian dan Kerangka Pendanaan Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Lebih terperinci

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan

Lebih terperinci

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO 1 VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO V I S I Riau Yang Lebih Maju, Berdaya Saing, Berbudaya Melayu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Untuk Masyarakat yang Sejahtera serta Berkeadilan

Lebih terperinci

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Utara selama lima tahun, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

Lebih terperinci