PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
|
|
- Suharto Kusuma
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintah yang efektif, transparan, danakuntabelsertaberorientasipadahasil, yang bertandatangandi bawahini: Nama : Drs. H. SYAMSUAR, M.Si Jabatan : BUPATI SIAK berjanjiakanmewujudkan target kinerjayang seharusnyasesuailampiranperjanjianini,dalamrangkamencapai target kinerjajangkamenengahseperti yang telahditetapkandalamdokumenperencanaan. Keberhasilandankegagalanpencapaian kinerjatersebutmenjaditanggungjawab kami. target Siak Sri Indrapura, Januari2016 BUPATI SIAK, Drs. H. SYAMSUAR, M.Si
2
3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Makin terbukanya akses pendidikan hingga pada anak usia dini (PAUD). APK PAUD % Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12 tahun. APM SD/MI % APM SMP/MTs % AL SD/MI % AL SMP/MTs % APS SD/MI % Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan Pendidikan menengah. APS SMP/MTs % 0.05 APM SMA/MA/SMK % AL SMA/MA/SMK % Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal. APS SMA/MA/SMK % 0.03 Angka melek huruf % Rata-rata lama sekolah Tahun 9,10 5 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK % Persentase pendidik bersertifikasi % Optimalnya manajemen pelayanan Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI Rasio 1 : 275 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio 1 : 230 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Rasio 1 : 375
4 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Rasio guru/murid SD/MI Rasio 1:30 Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio 1:30 Rasio guru/murid SMA/MA/SMK Rasio 1:30 7 Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Angka Harapan Hidup Tahun 72,15 Prevalensi Kasus HIV % <0,5% Rasio posyandu per 100 balita Rasio 1.10 Rasio puskesmas per penduduk Rasio 3.60 Rasio poliklinik/polindes per penduduk Rasio 1.40 Rasio pustu per penduduk] Rasio 1.72 Rasio rumah sakit per penduduk Rasio 0.25 Rasio dokter per penduduk Rasio Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis % % Angka Kematian bayi Angka kematian balita Angka kematian ibu per KLH per KLH per KLH Prevalensi Balita gizi buruk % < 0,5
5 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Prevalensi Balita gizi Kurang % < 2 Angka kesakitan Malaria Tingkat kematian karena tuberkulosis per penduduk per penduduk < Prevalensi tuberkulosis per penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % % Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % Cakupan kunjungan bayi % Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan kepada anak Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 % Partisipasi angkatan kerja perempuan % Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan % Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta berkembangnya sistem informasi KB. Cakupan peserta KB aktif % Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian nilai, cagar dan benda budaya Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan Cagar Budaya 2 Jumlah Peristiwa Budaya Event 2
6 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan kepustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah % Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat Jumlah pengunjung perpustakaan orang 35, Terwujudnya kemandirian pemuda Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan kegiatan Meningkatnya Wisatawan lokal dan wisatawan asing Kunjungan wisatawan Wisatawan 115,000 Jumlah event pariwisata Event 7 15 Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan Persentase Ketersediaan Pangan Utama kualitas Beras % Meningkatnya pendapatan dari Produktivitas padi atau bahan pangan sektor pertanian utama lokal lainnya Kw/Ha Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan Produksi Pangan Utama Beras Ton 24, Produksi Komoditi Palawija Ton 7, Produksi Komoditi Buah-buahan Ton 16, Produksi Komoditi Sayur-sayuran Ton 5, Persentase Ketersediaan Pangan Palawija % Persentase Ketersediaan Pangan Buahbuahan Persentase Ketersediaan Pangan Sayursayuran % % Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas Jumlah produksi perkebunan : - Kelapa Sawit ton 4,900, Karet ton 10,700.00
7 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Kakao ton Kelapa ton 1, Sagu ton 20, Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan Jumlah hasil produksi komoditas peternakan: - Daging ton Telur ton Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan Konsumsi Daging Ton 1, Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan Jumlah produksi hasil perikanan tangkap Ton 2,741 Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 1, Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan Konsumsi ikan Ton Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha Persentase kenaikan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama % Meningkatnya peran industri kecil menengah. Pertumbuhan Industri % Terciptanya iklim investasi yang kondusif Jumlah investor berskala nasional Investor 20 Jumlah nilai investasi berskala nasional Milyar Rupiah Jumlah izin prinsip yang diterbitkan Izin prinsip 20 Lama proses perijinan Hari Kerja Meningkatnya cakupan penanganan PMKS Persentase Penduduk Miskin % 5.26
8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan 28 Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan Jumlah UED-SP UED-SP 0 Jumlah LPM aktif LPM Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UMKM 2, Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi aktif % Menurunnya tingkat Pengangguran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 63.9 Tingkat Pengangguran terbuka % 2,37 32 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek % Tertatanya tata kelola administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah Persentase UMR terhadap KHL % Cakupan kepemilikan akta kelahiran % Cakupan kepemilikan KTP % Terbangunnya sistem informasi kependudukan 35 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 36 Meningkatnya kualitas sistem drainase, irigasi 37 Meningkatnya kualitas air baku dan air bersih Lama maksimal proses pengurusan: - KTP hari 14 - Akte pencatatan sipil hari 14 - KK hari 14 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % Panjang Drainase yang dibangun Meter 1, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % % Terbangunnya infrastruktur di wilayah perdesaan Panjang semenisasi jalan desa yang dibangun meter 2, Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah Persentase elektrifikasi % 65.00
9 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Meningkatnya kualitas perumahan Cakupan Ketersediaan rumah layak huni % Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang Persentase rumah ber-imb % Meningkatnya kualitas layanan perhubungan Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Hari 1 43 Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman Persentase angkutan darat % Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan Persentase penanganan sampah % Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH Jumlah dokumen database SDA dan LH Dokumen 5 46 Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan Jumlah titik panas Hot spot Terkelolanya RTH Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan Persentase penyelesaian konflik pertanahan % Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Cakupan lahan bersertifikat % Berjalannya pembangunan yang terencana, terkordinasidan sinergis 51 Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Persentase tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan) Dokumen 1 % % Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda 2 Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perbup 2 53 Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan,dan akuntabel Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Opini WTP Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Predikat B
10 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah 55 Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat 56 Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Optimal Rataan Capaian kinerja pembangunan Daerah % Jumlah gangguan kantramtibmas Gangguan 21 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan desa Rasio 1 : 1 57 Terwujudnya kemadirian keuangan desa Persentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan Desa % Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa Rasio Desa Memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati Rasio 1 : 1 Program Anggaran 1 Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 2,244,613,700 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp. 43,098,267,220 3 Pendidikan Menengah Rp. 44,954,552,000 4 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 4,961,183,500 5 Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 10,815,907,900 6 Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Rp. 18,106,675,000 7 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan Rp. 44,500,600,000 8 Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 6,977,451,000 9 Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 32,270,699, Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 129,470, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 967,482, Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 1,814,670, Pengembangan lingkungan sehat Rp. 269,920, Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Rp. 2,525,045, Standarisasi pelayanan kesehatan Rp. 915,205, Pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ Rp. 25,557,771,000 puskesmas pembantu dan jaringannya 17 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Rp. 27,465,480, Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 129,015, Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 356,755, Pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit Rp. 5,589,990,000
11 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Rp. 1,069,862,750 paru-paru/ rumah sakit mata 22 Pelayanan Kesehatan Rp. 161,910, Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rp. 420,676, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp. 29,000,000, Pembangunan jalan dan jembatan Rp. 267,989,498, Pembangunan turap/talud/bronjong Rp. 44,175,440, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp. 48,972,430, Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rp. 6,007,343, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Rp. 22,538,825,000 Lainnya 30 Pengendalian Banjir Rp. 12,615,855, Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Rp. 10,455,830, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp. 45,155,434, Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 14,743,081, Pengelolaan areal pemakaman Rp. 268,840, Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rp. 11,901,756, Perencanaan Tata Ruang Rp. 1,179,690, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 111,295, Perencanaan Tata Ruang Rp. 346,890, Pengembangan data/informasi Rp. 1,518,795, Kerjasama pembangunan Rp. 657,780, Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Rp. 121,200, Perencanaan pembangunan daerah Rp. 4,347,505, Perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 1,980,719, Perencanaan sosial dan budaya Rp. 2,305,080, Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Rp. 1,452,345, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp. 1,547,500, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp. 705,550, Peningkatan pelayanan angkutan Rp. 4,373,591, Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Rp. 1,460,050, Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Rp. 745,210, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 16,174,854, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Rp. 2,444,871, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp. 214,620, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Rp. 166,580,000 Hidup 55 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp. 10,997,382, Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp. 3,989,316, Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp. 263,785,000
12 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Pengembangan sistem informasi pertanahan Rp. 686,165, Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1,464,348, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 446,105, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp. 1,111,342, Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak Rp. 1,729,045, Keluarga Berencana Rp. 925,975, Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 300,010, Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Rp. 222,420, Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Rp. 210,300, Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Rp. 449,900,000 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 68 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 621,870, Pembinaan anak terlantar Rp. 299,050, Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Rp. 400,777, Pembangunan makam pahlawan Rp. 1,007,320, Bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial Rp. 1,000,022, Penyelenggaran Penaggulangan Bencana Rp. 415,600, Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Rp. 227,695, Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana Rp. 1,300,261, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 400,079, Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 525,925, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp. 2,302,336, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp. 801,135, Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp. 64,515, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 685,878, Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 841,860, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 353,478, Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 1,403,767, Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 869,586, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Rp. 2,911,102, Peningkatan peran serta kepemudaan Rp. 3,774,622, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Rp. 9,912,109, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Rp. 7,617,907, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Rp. 723,927, Pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 3,849,930, Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan Rp. 195,840, Pendidikan politik masyarakat Rp. 273,170,000
13 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Rp. 435,410, Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Rp. 2,516,520, Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 223,696,092, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 153,073,122, Peningkatan disiplin aparatur Rp. 2,225,006, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 10,669,135, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 2,885,515, Peningkatan kualitas kelembagaan Rp. 493,310, Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp. 6,285,793, Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Rp. 16,950,443, Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Rp. 3,290,771,873 KDH 105 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp. 118,190, Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 1,845,312, Optimalisasi Pelayanan Publik Rp. 801,252, Penataan Organisasi Perangkat Daerah Rp. 728,400, Pembinaan dan Pengembangan BUMD Rp. 81,987, Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama Rp. 4,782,922, Jaminan Sosial Rp. 801,775, Pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur Rp. 816,697, Sosialisasi Hukum Daerah Rp. 848,295, Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Rp. 12,083,984,152 kerukunan beragama 115 Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan Rp. 297,934, Batas Wilayah Pemerintahan Rp. 430,700, Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp. 14,108,866, Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Rp. 382,550, Pendidikan Kedinasan Rp. 3,642,772, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 6,812,821, Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan Rp. 19,613,093, Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Rp. 846,000, Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Rp. 1,896,325, Peningkatan Ketahanan Pangan Rp. 1,369,366, Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Rp. 327,995, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Rp. 304,435, Peningkatan Produksi Perkebunan Rp. 393,310, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Rp. 4,399,979, Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Rp. 1,161,420, Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Rp. 2,233,810, Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rp. 350,846,920
14 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa Rp. 2,309,205, Kerjasama informasi dengan mas media Rp. 11,352,647, Pengembangan data dan statistik. Rp. 346,450, Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp. 888,730, Pengembangan manajemen pelayanan perpustakaan Rp. 360,640, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp. 1,128,770, Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Rp. 446,510, Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Rp. 812,860, Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Rp. 836,410, Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 708,710, Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Rp. 763,309, Peningkatan produksi hasil peternakan Rp. 1,378,346, Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Rp. 78,397, Peningkatan penerapan teknologi peternakan Rp. 272,280, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Rp. 229,955, Rehabilitasi hutan dan lahan Rp. 279,525, Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Rp. 460,898, Perencanaan dan pengembangan hutan Rp. 73,410, Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Rp. 129,400, Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Rp. 18,909,981, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Rp. 190,760, Pengelolaan Data dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah Rp. 790,737, Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp. 14,331,516, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 2,650,622, Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 1,990,240, Pengembangan budidaya perikanan Rp. 734,979, Pengembangan perikanan tangkap Rp. 324,165, Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Rp. 327,310, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Rp. 420,180, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp. 547,400, Pengembangan Kinerja Pasar Rp. 9,090,631, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 161,070, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 293,874, Penataan Struktur Industri Rp. 1,180,190, Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp. 102,020,000 Total Anggaran Keseluruhan Rp Siak Sri Indrapura, Januari 2016 Bupati Siak
15 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Drs. H. SYAMSUAR, M.Si
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciREKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciREKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Misi 1 163 358,829,768,129 302,555,469,461 84.32% Urusan Pendidikan 79 233,617,961,655 200,628,537,308 85.88% 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743,850 98.13% 2 Program Wajib Belajar
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan
Lebih terperinciBAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing
Lebih terperinciDAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PERJANJAN PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERNTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANT Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah
Lebih terperinciBAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN
Lebih terperinciBUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciTabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008
Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
Lebih terperinci3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN
3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
Lebih terperinci(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,
Lebih terperinciPemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN
Lebih terperinciIKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF Sistem AKIP/LAKIP Kabupaten Sukabumi adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN Prioritas dan sasaran merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang direncanakan, terintegrasi, dan konsisten terhadap pencapaian
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan
Lebih terperinciLampiran Meningkatnya cakupan
Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor : Tahun 2017 Tanggal : 2017 I II Pemerintah Visi Kota Pagar Alam Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang
Lebih terperinciLEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 1 Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN. No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target. 1 Produktivitas tanaman pangan (padi) pertahun
Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MUSI BANYUASIN No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 1.1.1 Meningkatnya hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan yang
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERNYATAAN PERNJANJIAN KINERJA ACEH BARAT DAYA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinciANTO, S.H., M.M., M.Si.
PERIANJIAN KINEzuA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN PATI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efettif, transparan dan akuntab l serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciRPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 1. Angka
Lebih terperinciKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program
Lebih terperinciTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan NO 2018 A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 PDRB per Kapita (juta rupiah) - PDRB
Lebih terperinciWALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR NOMOR : 188/ 955 / HK / 410.010.2 / 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 2015 WALIKOTA BLITAR, Menimbang
Lebih terperinciBAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
Lebih terperinciBUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BUPATI ACEH TENGAH بوفاتيا چيهتڤه PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 06 Kabupaten Tahun Anggaran : 06 : Hulu Sungai Selatan TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 4 Mewujudkan nilai- nilai agamis sebagai sumber
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI Untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Tojo Una-una lima tahun ke depan, strategi dan arah
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Agus Bastian,
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Investor Berskala Nasional PMA 17 PMA/PMDN Ekonomi dan Daya Saing
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :
Lebih terperinciLampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN BESARAN Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab
Lebih terperinci